Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»

Номер
/
Сесія
35/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
23/03/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

1

Добудова будівлі для обслуговування мавп в зоні «Планета мавп»  КО «Харківський зоопарк» 
(нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35,  м. Харків

3 000 000

2

Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна 
група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків 

1 000 000

3

Реконструкція відкритого водоймища для птахів та будівель для утримання вовків  та 
японських журавлів і качок мандаринок з вольєрами  в зоні «Далекий схід» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

22 000 000

4

Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів з оглядовими естакадами в зоні 
«Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків

1 500 000

5

Нове будівництво туалету в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків

3 000 000

6

Нове будівництво будівлі для утримання птахів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

2 000 000

7

Добудова вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп»  КО «Харківський зоопарк» (нове 
будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

40 000 000

8

Добудова будівлі утримання самки слонів та РП+ТП-10/0,4кВ в зоні «Королівство слонів» КО 
«Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків

2 515 000

9

Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський 
зоопарк» (нове будівництво),  за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

3 485 000

10

Нове будівництво будівлі утримання бурих ведмедів з відкритими вольєрами і водоймами та 
оглядовим майданчиком № 1  в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

2 000 000

11

Нове будівництво будівель утримання самки і самця амурських тигрів, туалета, відкритих 
вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

2 000 000

12

Нове будівництво будівлі утримання жирафів в зоні «Африканська савана» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м Харків

10 000 000

13

Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків    

20 000 000

14

Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні «Театр природи» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

2 000 000

15

Реконструкція відкритих водних об'єктів з приміщенням водопідготовки і пішохідним містком  
в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

6 000 000

16

Нове будівництво будівлі та споруд для утримання тварин родини мангустові в зоні 
«Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

3 000 000

17

Нове будівництво будівель утримання капібар і алігаторів з літнім вольєром та відкритим 
водним об'єктом в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків

7 000 000

ПЕРЕЛІК

№ з/п

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

(гривень)

Обсяг видатків 

об’єктів за рахунок запозичень 2020 року

Додаток 13 

до рішення 31 сесії Харківської міської ради           

7 скликання  від 27.11.2019 № 1814 /19 "Про бюджет міста 

Харкова  на 2020 рік" в редакції рішення 35 сесії Харківської 

міської ради 7 скликання від ____________ № ___________ /20   

2

№ з/п

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Обсяг видатків 

18

Реконструкція будівлі юннатів в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

5 000 000

19

Реконструкція громадського туалету з  благоустроєм прилеглої території  в зоні «Контактний 
зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

2 500 000

20

Добудова зони "Вхідна група №2" КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

2 000 000

21

Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої 
території  в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, 
м. Харків

12 000 000

22

Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» 
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

3 000 000

23

Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Африканське 
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

10 000 000

24

Нове будівництво будівлі океанаріуму з благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний 
світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

35 000 000

25

Нове будівництво телекомунікаційних систем КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків 

4 000 000

26

Добудова мереж електропостачання та освітлення КО "Харківський зоопарк" (нове 
будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

16 000 863

27

Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

20 000 000

28

Нове будівництво відкритого вольєру для  білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

30 000 000

29

Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з відкритими вольєрами в зоні «Світ узбережжя» 
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

50 000 000

30

Реконструкція будівлі гаражу  в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

1 500 000

31

Нове будівництво будівлі інженерних служб  в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», 
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

9 493 840

32

Нове будівництво будівлі кормокухні з адміністративно-побутовими приміщеннями в 
господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

19 500 000

33

Нове будівництво будівель обслуговування зоопарку: будівлі зооветеринарної служби, будівлі 
утримання дрібних гризунів в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків   

24 500 000

34

Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, 
гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони)  в господарській зоні КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків 

25 005 297

35

Реконструкція теплових мереж в м.Харкові. Черга 2. Об’єкт 21.  Ділянка між МК 3232А-
МК3237, просп.Індустріальний 

60 000 000

36

Реконструкція теплових мереж в м.Харкові. Черга 1. Об’єкт 16.  Теплові мережі ділянки  
МК1802/2-МК1807, просп.Московський 

77 000 000

37

Реконструкція розподільчих теплових мереж кварталів, обмежених вул.Л.Свободи, 
просп.Перемоги, вул.Космонавтів, вул. 23 Серпня, просп. Науки, вул.Дерев’янко, 
вул.Проектна, вул.Тобольська, вул.О.Яроша, вул.Єсеніна 

63 000 000

38

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-4402 по вул. 
Новоолексіївській до МК-4401А по  вул. Аральській в м. Харкові

18 500 000

39

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-3118/4-8 до 
МК-3118/4-9СК по вул. Луї Пастера в м. Харкові

9 000 000

Додаток 13

3

№ з/п

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Обсяг видатків 

40

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від НО до МК-5211Б 
по просп. Тракторобудівників в м. Харкові

9 800 000

41

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-5516 до МК-
5516А по просп. Ювілейному в м. Харкові

7 100 000

42

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-5211А/5 до 
МК-5211А/6  по просп. Ювілейному в м. Харкові

7 800 000

43

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-6202 до МК-
6203А по вул. Костичева в м. Харкові

11 600 000

44

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-6102 по вул. 
Костичева до МК-6103 по вул. Морозова в м. Харкові

14 000 000

45

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-5219 до МК-
5220 по просп. Тракторобудівників в  м. Харкові

9 700 000

46

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-2246А/7 по 
вул. Гоголя до МК-2307/3 по майдану Поезії  в м. Харкові

12 500 000

47

Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул.Мойсеївської до 
метромосту у м. Харкові

50 000 000

48

Нове будівництво мосту з підходами через р. Харків в районі вул. Пантелеймонівської та вул. 
Шацької у м. Харкові

90 000 000

49

Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул.Скобелевської до 
вул. З’єднаної у м. Харкові

50 000 000

50

Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Амурської до вул. 
Скобелевської  у м. Харкові

70 000 000

51

Нове будівництво шляхопроводу в районі вул. Шацької у м. Харкові

40 000 000

УСЬОГО

1 000 000 000

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 13

#nabojchenko############################################n#a#b#o#j#c#h#e#n#k#o#########M#i#c#r#o#s#o#f#t# #W#o#r#d#################################################

(гривень)

з них:

0100

Державне управління

1 123 070 844

1 123 070 844

769 206 018

25 767 574

35 154 476

23 934 900

23 934 900

11 219 576

7 000 000

695 000

23 934 900

1 158 225 320

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

213 290 611

213 290 611

131 217 526

7 529 912

5 071 380

5 071 380

5 071 380

5 071 380

218 361 991

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

900 983 030

900 983 030

637 988 492

18 237 662

30 083 096

18 863 520

18 863 520

11 219 576

7 000 000

695 000

18 863 520

931 066 126

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

28 000

28 000

28 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

8 769 203

8 769 203

8 769 203

1000

Освіта

4 050 044 606

4 050 044 606

2 637 891 778

464 629 024

411 239 914

210 872 613

210 872 613

198 088 974

61 128 601

7 711 225

213 150 940

4 461 284 520

1010

0910

Надання дошкільної освіти

1 145 031 770

1 145 031 770

711 964 239

168 787 662

106 425 535

2 777 500

2 777 500 103 216 489

741 198

374 495

3 209 046

1 251 457 305

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

2 259 826 722

2 259 826 722

1 508 432 141

235 339 016

137 354 976

97 714 245

97 714 245

38 227 337

24 629 553

1 083 394

99 127 639

2 397 181 698

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

9 069 584

9 069 584

5 032 241

1 770 577

1 487 000

1 475 000

1 475 000

12 000

1 475 000

10 556 584

1090

0960

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

91 142 085

91 142 085

65 194 140

10 181 179

15 128 229

4 444 188

4 444 188

10 609 504

7 401 696

725 623

4 518 725

106 270 314

1100

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

196 583 955

196 583 955

152 236 244

5 999 814

42 042 389

9 768 030

9 768 030

32 198 359

24 681 106

504 949

9 844 030

238 626 344

1110

0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

267 184 717

267 184 717

143 414 783

39 649 733

13 876 203

13 673 353

3 620 568

5 022 640

202 850

281 060 920

20201000000

(код бюджету)

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019          
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 35 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ____________ № ______/20

Додаток 2

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

 видатків бюджету м. Харкова на 2020 рік за напрямами

2

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів 
освіти

21 303 374

21 303 374

16 549 547

710 883

101 280

101 280

101 280

101 280

21 404 654

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

57 319 473

57 319 473

33 340 755

2 025 637

94 824 302

94 592 370

94 592 370

151 932

54 480

124

94 672 370

152 143 775

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

45 034 366

45 034 366

33 340 755

2 025 637

231 932

151 932

54 480

124

80 000

45 266 298

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

12 285 107

12 285 107

94 592 370

94 592 370

94 592 370

94 592 370

106 877 477

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 582 926

2 582 926

1 727 688

164 523

2 582 926

2000

Охорона здоров'я

624 561 215

624 561 215

157 169 706

157 058 006

157 058 006

111 700

157 058 006

781 730 921

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

308 405 281

308 405 281

118 896 381

118 896 381

118 896 381

118 896 381

427 301 662

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

14 703 248

14 703 248

111 700

111 700

14 814 948

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

68 650 299

68 650 299

20 040 517

20 040 517

20 040 517

20 040 517

88 690 816

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

122 376 085

122 376 085

18 121 108

18 121 108

18 121 108

18 121 108

140 497 193

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

14 267 441

14 267 441

14 267 441

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

34 766 052

34 766 052

34 766 052

2110

Первинна медична допомога населенню

48 698 870

48 698 870

48 698 870

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

48 698 870

48 698 870

48 698 870

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

851 235

851 235

851 235

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

6 717 490

6 717 490

6 717 490

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

6 717 490

6 717 490

6 717 490

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

5 125 214

5 125 214

5 125 214

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 640 214

3 640 214

3 640 214

2152

763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

1 485 000

1 485 000

1 485 000

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

369 939 752

369 939 752

91 103 742

9 222 550

34 139 400

31 984 914

31 984 914

2 154 486

926 189

277 900

31 984 914

404 079 152

Додаток_2

3

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

5 423 274

5 423 274

5 423 274

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 423 274

5 423 274

5 423 274

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

74 039 196

74 039 196

56 164 326

2 527 758

3 551 322

3 070 182

3 070 182

481 140

302 948

300

3 070 182

77 590 518

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

67 388 018

67 388 018

51 813 925

1 986 883

3 039 922

2 558 782

2 558 782

481 140

302 948

300

2 558 782

70 427 940

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

6 651 178

6 651 178

4 350 401

540 875

511 400

511 400

511 400

511 400

7 162 578

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

6 858 358

6 858 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 995 508

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей

6 588 358

6 588 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 725 508

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

270 000

270 000

270 000

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

16 514 404

16 514 404

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

16 546 054

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

13 532 134

13 532 134

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

13 563 784

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

45 365

45 365

45 365

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

2 936 905

2 936 905

2 936 905

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

36 652 256

36 652 256

15 443 136

5 183 379

28 728 188

27 681 300

27 681 300

1 046 888

623 241

112 532

27 681 300

65 380 444

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

3 503 314

3 503 314

3 503 314

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

23 684 023

23 684 023

14 232 694

4 386 958

27 211 598

26 931 300

26 931 300

280 298

112 532

26 931 300

50 895 621

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

9 464 919

9 464 919

1 210 442

796 421

1 516 590

750 000

750 000

766 590

623 241

750 000

10 981 509

Додаток_2

4

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

3 968 244

3 968 244

3 968 244

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

2 504 050

2 504 050

2 504 050

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

2 504 050

2 504 050

2 504 050

3240

Інші заклади та заходи 

223 979 970

223 979 970

5 468 947

830 667

1 691 090

1 064 632

1 064 632

626 458

165 068

1 064 632

225 671 060

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

8 605 574

8 605 574

5 468 947

830 667

1 168 412

541 954

541 954

626 458

165 068

541 954

9 773 986

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

215 374 396

215 374 396

522 678

522 678

522 678

522 678

215 897 074

4000

Культура і мистецтво

323 482 289

323 482 289

54 820 600

7 554 885

60 148 603

57 501 053

53 771 241

2 498 986

1 475 628

362 706

57 649 617

383 630 892

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

48 979 176

48 979 176

34 735 300

3 788 166

331 181

148 500

148 500

160 081

738

91 600

171 100

49 310 357

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

5 626 671

5 626 671

3 528 100

361 402

170 826

109 826

109 826

50 300

300

120 526

5 797 497

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

29 534 120

29 534 120

13 383 000

3 376 250

7 783 316

5 379 447

5 379 447

2 288 605

1 474 890

270 806

5 494 711

37 317 436

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

239 342 322

239 342 322

3 174 200

29 067

51 863 280

51 863 280

48 133 468

51 863 280

291 205 602

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

60 689 629

60 689 629

3 174 200

29 067

4 229 062

4 229 062

499 250

4 229 062

64 918 691

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

178 652 693

178 652 693

47 634 218

47 634 218

47 634 218

47 634 218

226 286 911

5000

Фізична культура і спорт

158 994 263

158 994 263

95 352 226

19 010 595

21 142 438

17 784 317

17 784 317

3 240 214

934 854

726 919

17 902 224

180 136 701

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 348 300

5 348 300

5 348 300

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 542 600

3 542 600

3 542 600

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 805 700

1 805 700

1 805 700

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

138 798 412

138 798 412

95 352 226

19 010 595

21 142 438

17 784 317

17 784 317

3 240 214

934 854

726 919

17 902 224

159 940 850

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

138 798 412

138 798 412

95 352 226

19 010 595

21 142 438

17 784 317

17 784 317

3 240 214

934 854

726 919

17 902 224

159 940 850

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

8 353 448

8 353 448

8 353 448

Додаток_2

5

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

8 353 448

8 353 448

8 353 448

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

6 417 653

6 417 653

6 417 653

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

3 362 908

3 362 908

3 362 908

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 054 745

3 054 745

3 054 745

6000

Житлово-комунальне господарство

1 187 173 919

1 183 674 919

113 950 700

3 499 000

999 911 080

999 911 080

999 911 080

999 911 080

2 187 084 999

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

641 753 056

638 554 056

11 300 000

3 199 000

495 886 536

495 886 536

495 886 536

495 886 536

1 137 639 592

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

459 775 388

459 775 388

463 178 220

463 178 220

463 178 220

463 178 220

922 953 608

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

58 622 579

56 923 579

1 699 000

221 340

221 340

221 340

221 340

58 843 919

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

68 076 100

66 576 100

1 500 000

12 470 044

12 470 044

12 470 044

12 470 044

80 546 144

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

47 124 900

47 124 900

11 300 000

4 945 360

4 945 360

4 945 360

4 945 360

52 070 260

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

8 154 089

8 154 089

15 071 572

15 071 572

15 071 572

15 071 572

23 225 661

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

27 298 100

27 298 100

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

39 298 100

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

513 381 505

513 081 505

102 650 700

300 000

477 024 544

477 024 544

477 024 544

477 024 544

990 406 049

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

2 400 000

2 400 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

17 400 000

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

2 400 000

2 400 000

2 400 000

6085

0610

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Додаток_2

6

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 341 258

2 341 258

2 341 258

7300

Будівництво та регіональний розвиток

93 635 328

85 887 445

7 747 883

2 664 823 401

2 664 823 401

1 308 309 240

2 664 823 401

2 758 458 729

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

948 523 839

948 523 839

578 523 839

948 523 839

948 523 839

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

1 131 250 513

1 131 250 513

154 228 041

1 131 250 513

1 131 250 513

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

124 844

124 844

124 844

124 844

124 844

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1 497 781

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

997 558 135

997 558 135

20 535 663

997 558 135

997 558 135

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

508 399 105

508 399 105

499 007 416

508 399 105

508 399 105

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

36 090 918

36 090 918

36 090 918

36 090 918

36 090 918

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 289 843

541 960

7 747 883

82 904

82 904

82 904

82 904

8 372 747

7360

Виконання інвестиційних проектів

21 287 689

21 287 689

21 187 689

21 287 689

21 287 689

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територий

21 187 689

21 187 689

21 187 689

21 187 689

21 187 689

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

100 000

100 000

100 000

100 000

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

85 345 485

85 345 485

19 188 433

19 188 433

19 188 433

19 188 433

104 533 918

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

879 742 800

879 573 300

169 500 1 516 854 574

1 160 554 574

753 517 344

1 516 854 574

2 396 597 374

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

198 244 900

198 244 900

437 918 115

81 618 115

79 778 735

437 918 115

636 163 015

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

198 229 900

198 229 900

21 005 799

21 005 799

21 005 799

21 005 799

219 235 699

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

15 000

15 000

60 612 316

60 612 316

58 772 936

60 612 316

60 627 316

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

356 300 000

356 300 000

356 300 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

40 980 000

40 980 000

120 732 397

120 732 397

120 732 397

120 732 397

161 712 397

Додаток_2

7

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

40 980 000

40 980 000

120 732 397

120 732 397

120 732 397

120 732 397

161 712 397

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

640 517 900

640 348 400

169 500

958 204 062

958 204 062

553 006 212

958 204 062

1 598 721 962

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

640 517 900

640 348 400

169 500

958 204 062

958 204 062

553 006 212

958 204 062

1 598 721 962

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

59 259 495

59 259 495

78 725 000

78 725 000

78 725 000

78 725 000

137 984 495

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

28 065 065

28 065 065

78 725 000

78 725 000

78 725 000

78 725 000

106 790 065

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

31 194 430

31 194 430

31 194 430

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

26 963 419

26 765 419

1 724 548

31 545

198 000

421 081 558

421 081 558

421 081 558

421 081 558

448 044 977

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

3 910 613

3 910 613

3 910 613

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

198 000

198 000

198 000

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

421 081 558

421 081 558

421 081 558

421 081 558

421 081 558

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 052 166

1 052 166

1 052 166

7690

Інша економічна діяльність

21 802 640

21 802 640

1 724 548

31 545

21 802 640

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

21 802 640

21 802 640

1 724 548

31 545

21 802 640

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

5 615 409

5 615 409

3 814 664

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

6 679 566

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

522 385

522 385

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 586 542

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

5 093 024

5 093 024

3 814 664

5 093 024

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

9 035 611

9 035 611

9 035 611

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

9 035 611

9 035 611

9 035 611

8400

Засоби масової інформації

13 814 396

13 814 396

13 814 396

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

13 814 396

13 814 396

13 814 396

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного 

бюджету

8 531 496

8 531 496

8 531 496

Додаток_2

8

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

330 484 285

330 484 285

330 484 285

8700

0133

Резервний фонд 

19 500 000

19 500 000

19 500 000

8800

Кредитування

155 036 467

155 036 467

155 036 467

155 036 467

155 036 467

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво/придбання житла 

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

9000

Міжбюджетні трансферти

355 248 900

355 248 900

28 194 005

28 194 005

28 194 005

28 194 005

383 442 905

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

351 998 900

351 998 900

351 998 900

9110

0180

Реверсна дотація 

(згідно з додатком 3.1 та 5)

351 998 900

351 998 900

351 998 900

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

800 000

800 000

800 000

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

Додаток_2

9

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

2 450 000

2 450 000

28 194 005

28 194 005

28 194 005

28 194 005

30 644 005

9 630 062 416

9 618 448 033

3 653 913 576

640 166 873

11 614 383

6 593 720 390

6 008 526 045

4 241 244 842

217 313 936

71 465 272

9 773 750

6 376 406 454

16 223 782 806

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

(гривень)

з них:

0100000

Харківська міська рада 

273 472 010

273 472 010

131 217 526

7 529 912

6 846 380

6 846 380

6 846 380

6 846 380

280 318 390

0110000

Харківська міська рада 

273 472 010

273 472 010

131 217 526

7 529 912

6 846 380

6 846 380

6 846 380

6 846 380

280 318 390

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

213 290 611

213 290 611

131 217 526

7 529 912

5 071 380

5 071 380

5 071 380

5 071 380

218 361 991

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

28 000

28 000

28 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

8 651 203

8 651 203

8 651 203

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

665 147

665 147

665 147

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

665 147

665 147

665 147

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

31 642 069

31 642 069

31 642 069

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

4 328 418

4 328 418

1 775 000

1 775 000

1 775 000

1 775 000

6 103 418

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 052 166

1 052 166

1 052 166

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

13 814 396

13 814 396

13 814 396

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

239 154 380

239 154 380

150 926 899

9 679 210

123 039 421

109 003 597

109 003 597

13 959 824

9 820 046

735 057

109 079 597

362 193 801

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

239 154 380

239 154 380

150 926 899

9 679 210

123 039 421

109 003 597

109 003 597

13 959 824

9 820 046

735 057

109 079 597

362 193 801

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 892 201

9 892 201

6 721 193

100 000

100 000

100 000

100 000

9 992 201

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

152 516 231

152 516 231

118 796 938

3 063 148

10 682 408

4 290 759

4 290 759

6 351 649

4 354 108

113 967

4 330 759

163 198 639

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2020 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

20201100000

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

(код бюджету)

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019          
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 35 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ____________ № ______/20

Додаток 3.1

10

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

67 593 853

67 593 853

67 593 853

67 593 853

67 593 853

2000000

Департамент цифрової трансформації 
Харківської міської ради

85 368 960

85 368 960

16 149 585

589 245

90 213 575

90 213 575

90 213 575

90 213 575

175 582 535

2010000

Департамент цифрової трансформації 
Харківської міської ради

85 368 960

85 368 960

16 149 585

589 245

90 213 575

90 213 575

90 213 575

90 213 575

175 582 535

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

24 278 392

24 278 392

14 425 037

557 700

1 163 575

1 163 575

1 163 575

1 163 575

25 441 967

2016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 430 000

3 430 000

3 430 000

2017520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

23 736 647

23 736 647

76 950 000

76 950 000

76 950 000

76 950 000

100 686 647

2017530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

31 158 054

31 158 054

31 158 054

2017670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

2017690

7690

0490

Інша економічна діяльність

2 765 867

2 765 867

1 724 548

31 545

2 765 867

2017693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 765 867

2 765 867

1 724 548

31 545

2 765 867

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

15 685 109

15 685 109

5 294 918

15 685 109

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

15 685 109

15 685 109

5 294 918

15 685 109

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

7 986 087

7 986 087

5 294 918

7 986 087

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

7 699 022

7 699 022

7 699 022

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

24 685 398

24 685 398

14 177 875

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

39 685 398

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

24 685 398

24 685 398

14 177 875

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

39 685 398

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 339 735

18 339 735

14 177 875

18 339 735

2710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

118 000

118 000

118 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

2 400 000

2 400 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

17 400 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Додаток 3.1

11

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2716085

6085

0610

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2717690

7690

0490

Інша економічна діяльність

1 827 663

1 827 663

1 827 663

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 827 663

1 827 663

1 827 663

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 827 663

1 827 663

1 827 663

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

20 014 100

20 014 100

14 652 860

136 215

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

21 078 257

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

20 014 100

20 014 100

14 652 860

136 215

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

21 078 257

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 398 691

14 398 691

10 838 196

136 215

14 398 691

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

522 385

522 385

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 586 542

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

5 093 024

5 093 024

3 814 664

5 093 024

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

37 663 362

37 663 362

15 029 929

494 066

341 816

341 816

341 816

341 816

38 005 178

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

37 663 362

37 663 362

15 029 929

494 066

341 816

341 816

341 816

341 816

38 005 178

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

20 454 252

20 454 252

15 029 929

494 066

341 816

341 816

341 816

341 816

20 796 068

3117690

7690

Інша економічна діяльність

17 209 110

17 209 110

17 209 110

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

17 209 110

17 209 110

17 209 110

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

50 460 538

50 460 538

32 647 080

179 732

11 734 526

11 734 526

11 734 526

11 734 526

62 195 064

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

50 460 538

50 460 538

32 647 080

179 732

11 734 526

11 734 526

11 734 526

11 734 526

62 195 064

Додаток 3.1

12

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

50 424 162

50 424 162

32 647 080

179 732

11 734 526

11 734 526

11 734 526

11 734 526

62 158 688

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

36 376

36 376

36 376

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

98 556 748

98 556 748

55 784 765

3 184 493

10 959 789

10 926 589

10 926 589

33 200

10 926 589

109 516 537

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

98 556 748

98 556 748

55 784 765

3 184 493

10 959 789

10 926 589

10 926 589

33 200

10 926 589

109 516 537

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

94 646 135

94 646 135

55 784 765

3 184 493

3 870 432

3 837 232

3 837 232

33 200

3 837 232

98 516 567

3417330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

7 089 357

7 089 357

7 089 357

7 089 357

7 089 357

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

3 910 613

3 910 613

3 910 613

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

18 327 736

18 327 736

2 691 423

1 486 000

1 486 000

1 486 000

1 486 000

19 813 736

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

18 327 736

18 327 736

2 691 423

1 486 000

1 486 000

1 486 000

1 486 000

19 813 736

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 891 816

3 891 816

2 691 423

3 891 816

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

14 435 920

14 435 920

1 486 000

1 486 000

1 486 000

1 486 000

15 921 920

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

30 448 212

30 250 212

11 787 391

198 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

33 948 212

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

30 448 212

30 250 212

11 787 391

198 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

33 948 212

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 423 212

15 423 212

11 787 391

15 423 212

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

14 827 000

14 827 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

18 327 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

198 000

198 000

198 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

4 997 896 789

4 988 107 200

37 275 890

9 789 589

29 530 399

29 530 399

29 530 399

29 530 399

5 027 427 188

Додаток 3.1

13

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

4 997 896 789

4 988 107 200

37 275 890

9 789 589

29 530 399

29 530 399

29 530 399

29 530 399

5 027 427 188

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

47 252 536

47 252 536

37 275 890

43 990

43 990

43 990

43 990

47 296 526

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

330 484 285

330 484 285

330 484 285

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

(Міська цільова 

програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

1 292 404

1 292 404

1 292 404

1 292 404

1 292 404

3718500

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

8 531 496

8 531 496

8 531 496

3718700

8700

0133

Резервний фонд

19 500 000

19 500 000

19 500 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

4 592 128 472

4 582 338 883

9 789 589

28 194 005

28 194 005

28 194 005

28 194 005

4 620 322 477

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

3 065 600 651

3 065 600 651

3 065 600 651

3719110

9110

0180

Реверсна дотація 

351 998 900

351 998 900

351 998 900

3719130

9130

0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

33 017 950

33 017 950

33 017 950

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 680 583 801

2 680 583 801

2 680 583 801

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 523 127 821

1 513 488 232

9 639 589

1 523 127 821

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

1 426 472 548

1 426 472 548

1 426 472 548

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

64 338 654

64 338 654

64 338 654

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

3 092 873

2 027 573

1 065 300

3 092 873

3719350

9350

0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

29 223 746

20 649 457

8 574 289

29 223 746

Додаток 3.1

14

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за 
рахунок коштів, які надаються з державного 
бюджету

150 000

150 000

150 000

3719570

9570

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду 

(згідно з 

додатками 5, 11) 

150 000

150 000

150 000

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

800 000

800 000

800 000

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі) 

(згідно з додатком 5) 

800 000

800 000

800 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази військової частини 
А1451 Міністерства оборони України (на придбання 
матеріалів з метою проведення ремонту спального 
приміщення казарми військової частини А1933 
Міністерства оборони України))

 (згідно з 

додатками 5) 

200 000

200 000

200 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази військової частини 
А0515 Міністерства оборони України  (на 
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для 
військової частини А4305 Міністерства оборони 
України)) 

(згідно з додатками 5)

150 000

150 000

150 000

Додаток 3.1

15

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського 
прикордонного загону (військової частини 9951)  
Східного регіонального управління ДПСУ (на 
поточний ремонт приміщень, придбання матеріалів, 
ремонт та техобслуговування техніки, придбання 
бензину, запчастин і номерних знаків для 
транспортних засобів))

 (згідно з додатком 5) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (на 
капітальний ремонт території ботанічного саду 
Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна за адресою: м. Харків, вул. От. Яроша, 24, 
а саме: облаштування еколого-освітньої стежки біля 
купальні з мінеральним джерелом Саржиного Яру)) 

(згідно з додатками 5, 7) 

13 920

13 920

13 920

13 920

13 920

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (на 
капітальний ремонт території ботанічного саду 
Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна за адресою: м. Харків, вул. От. Яроша, 24, 
а саме: облаштування еколого-освітньої стежки 
взжовж канатної дороги від вул. От. Яроша до річки 
Саржинка))

 (згідно з додатками 5, 7) 

13 180 085

13 180 085

13 180 085

13 180 085

13 180 085

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Національного 
технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут" (на відновлення елементів благоустрою 
території біля корпусу кафедри фізичного виховання 
НТУ "ХПІ" за адресою: вул. Алчевських, 50А в м. 
Харків (капітальний ремонт))

 (згідно з додатками 5, 

7) 

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Додаток 3.1

16

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Головного управління 
Національної поліції в Харківській області (на 
придбання дезинфікуючих, медичних та інших 
засобів індивідуального захисту))

 (згідно з 

додатками 5) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Департаменту 
патрульної поліції Управління патрульної поліції в 
Харківській області (на придбання медичних 
(хірургічних) масок))

 (згідно з додатками 5) 

100 000

100 000

100 000

В С Ь О Г О 

9 723 390 805

9 701 986 833

972 512 486

172 729 264

21 403 972

6 185 273 980

5 754 848 689

3 987 567 486

64 734 116

44 621 689

3 278 551 6 120 539 864

15 908 664 785

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.1

2

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

9 069 584

9 069 584

5 032 241

1 770 577

1 487 000

1 475 000

1 475 000

12 000

1 475 000

10 556 584

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

25 502 967

25 502 967

16 387 162

4 554 536

12 076 363

4 444 188

4 444 188

7 596 175

5 465 938

621 090

4 480 188

37 579 330

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

2 723 931

2 723 931

1 911 481

126 426

101 280

101 280

101 280

101 280

2 825 211

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

12 874 040

12 874 040

350 196

94 592 370

94 592 370

94 592 370

94 592 370

107 466 410

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

588 933

588 933

350 196

588 933

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

12 285 107

12 285 107

94 592 370

94 592 370

94 592 370

94 592 370

106 877 477

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 582 926

2 582 926

1 727 688

164 523

2 582 926

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

23 992 500

23 992 500

23 992 500

0617340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

643 869 456

643 869 456

10 997 265

176 519 706

176 408 006

176 408 006

111 700

176 408 006

820 389 162

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

643 869 456

643 869 456

10 997 265

176 519 706

176 408 006

176 408 006

111 700

176 408 006

820 389 162

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 308 241

16 308 241

10 997 265

16 308 241

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

308 405 281

308 405 281

118 896 381

118 896 381

118 896 381

118 896 381

427 301 662

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

14 703 248

14 703 248

111 700

111 700

14 814 948

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

68 650 299

68 650 299

20 040 517

20 040 517

20 040 517

20 040 517

88 690 816

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

122 376 085

122 376 085

18 121 108

18 121 108

18 121 108

18 121 108

140 497 193

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

14 267 441

14 267 441

14 267 441

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

34 766 052

34 766 052

34 766 052

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

48 698 870

48 698 870

48 698 870

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

48 698 870

48 698 870

48 698 870

Додаток 3.1

3

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

851 235

851 235

851 235

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

6 717 490

6 717 490

6 717 490

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

6 717 490

6 717 490

6 717 490

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

5 125 214

5 125 214

5 125 214

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 640 214

3 640 214

3 640 214

0712152

2152

763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

1 485 000

1 485 000

1 485 000

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 350 000

7 350 000

7 350 000

7 350 000

7 350 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

321 720 366

321 720 366

88 886 476

3 502 806

4 751 384

3 643 786

3 643 786

1 107 598

302 948

165 368

3 643 786

326 471 750

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

25 161 336

25 161 336

18 193 970

299 532

58 025

58 025

58 025

58 025

25 219 361

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 719 031

9 719 031

6 880 366

9 719 031

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

13 532 134

13 532 134

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

13 563 784

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

13 532 134

13 532 134

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

13 563 784

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 910 171

1 910 171

1 325 553

155 151

26 375

26 375

26 375

26 375

1 936 546

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

1 910 171

1 910 171

1 325 553

155 151

26 375

26 375

26 375

26 375

1 936 546

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

 (відповідальний 

виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

296 559 030

296 559 030

70 692 506

3 203 274

4 693 359

3 585 761

3 585 761

1 107 598

302 948

165 368

3 585 761

301 252 389

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 027 469

14 027 469

10 384 786

14 027 469

Додаток 3.1

4

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

74 039 196

74 039 196

56 164 326

2 527 758

3 551 322

3 070 182

3 070 182

481 140

302 948

300

3 070 182

77 590 518

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

67 388 018

67 388 018

51 813 925

1 986 883

3 039 922

2 558 782

2 558 782

481 140

302 948

300

2 558 782

70 427 940

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

6 651 178

6 651 178

4 350 401

540 875

511 400

511 400

511 400

511 400

7 162 578

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

208 492 365

208 492 365

4 143 394

675 516

1 142 037

515 579

515 579

626 458

165 068

515 579

209 634 402

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

6 695 403

6 695 403

4 143 394

675 516

1 142 037

515 579

515 579

626 458

165 068

515 579

7 837 440

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

201 796 962

201 796 962

201 796 962

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

27 403 899

27 403 899

20 396 420

613 542

137 150

137 150

137 150

137 150

27 541 049

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

27 403 899

27 403 899

20 396 420

613 542

137 150

137 150

137 150

137 150

27 541 049

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

20 545 541

20 545 541

16 357 138

77 177

20 545 541

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

6 858 358

6 858 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 995 508

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

6 588 358

6 588 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 725 508

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

270 000

270 000

270 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

469 067 987

469 067 987

215 529 816

13 554 699

142 157 555

107 235 646

107 235 646

34 697 345

26 156 734

867 655

107 460 210

611 225 542

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

469 067 987

469 067 987

215 529 816

13 554 699

142 157 555

107 235 646

107 235 646

34 697 345

26 156 734

867 655

107 460 210

611 225 542

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 909 507

11 909 507

8 472 972

11 909 507

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

196 583 955

196 583 955

152 236 244

5 999 814

42 042 389

9 768 030

9 768 030

32 198 359

24 681 106

504 949

9 844 030

238 626 344

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

48 979 176

48 979 176

34 735 300

3 788 166

331 181

148 500

148 500

160 081

738

91 600

171 100

49 310 357

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

5 626 671

5 626 671

3 528 100

361 402

170 826

109 826

109 826

50 300

300

120 526

5 797 497

Додаток 3.1

5

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

29 534 120

29 534 120

13 383 000

3 376 250

7 783 316

5 379 447

5 379 447

2 288 605

1 474 890

270 806

5 494 711

37 317 436

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

176 434 558

176 434 558

3 174 200

29 067

47 634 218

47 634 218

47 634 218

47 634 218

224 068 776

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

4 281 865

4 281 865

3 174 200

29 067

4 281 865

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

172 152 693

172 152 693

47 634 218

47 634 218

47 634 218

47 634 218

219 786 911

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

39 330 630

39 330 630

39 330 630

39 330 630

39 330 630

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

4 864 995

4 864 995

4 864 995

4 864 995

4 864 995

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

154 742 568

154 742 568

69 975 166

17 867 132

211 559 073

207 679 624

207 679 624

3 824 449

1 341 961

815 471

207 734 624

366 301 641

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

42 820 041

42 820 041

13 210 362

892 764

31 660 844

30 894 254

30 894 254

766 590

623 241

30 894 254

74 480 885

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 626 745

16 626 745

11 999 920

96 343

16 626 745

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

2 982 270

2 982 270

2 982 270

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

45 365

45 365

45 365

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

2 936 905

2 936 905

2 936 905

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

12 968 233

12 968 233

1 210 442

796 421

1 516 590

750 000

750 000

766 590

623 241

750 000

14 484 823

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

3 503 314

3 503 314

3 503 314

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

9 464 919

9 464 919

1 210 442

796 421

1 516 590

750 000

750 000

766 590

623 241

750 000

10 981 509

1117320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1117323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1 497 781

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

27 225 923

27 225 923

27 225 923

27 225 923

27 225 923

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

10 242 793

10 242 793

1 420 550

1 420 550

1 420 550

1 420 550

11 663 343

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 

(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

111 922 527

111 922 527

56 764 804

16 974 368

179 898 229

176 785 370

176 785 370

3 057 859

718 720

815 471

176 840 370

291 820 756

Додаток 3.1

6

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

4 783 449

4 783 449

3 237 130

4 783 449

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

23 684 023

23 684 023

14 232 694

4 386 958

27 211 598

26 931 300

26 931 300

280 298

112 532

26 931 300

50 895 621

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

23 684 023

23 684 023

14 232 694

4 386 958

27 211 598

26 931 300

26 931 300

280 298

112 532

26 931 300

50 895 621

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 348 300

5 348 300

5 348 300

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 542 600

3 542 600

3 542 600

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

63 259 204

63 259 204

39 294 980

12 587 410

20 616 878

17 784 317

17 784 317

2 777 561

718 720

702 939

17 839 317

83 876 082

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

63 259 204

63 259 204

39 294 980

12 587 410

20 616 878

17 784 317

17 784 317

2 777 561

718 720

702 939

17 839 317

83 876 082

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

8 353 448

8 353 448

8 353 448

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

8 353 448

8 353 448

8 353 448

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

6 417 653

6 417 653

6 417 653

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

3 362 908

3 362 908

3 362 908

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

3 054 745

3 054 745

3 054 745

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

609 110 892

609 110 892

15 196 375

11 665 001

573 789 604

569 513 504

569 513 504

573 789 604

1 182 900 496

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

609 110 892

609 110 892

15 196 375

11 665 001

573 789 604

569 513 504

569 513 504

573 789 604

1 182 900 496

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

20 526 973

20 526 973

15 196 375

365 001

20 526 973

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

496 075 388

496 075 388

11 300 000

463 728 220

463 728 220

463 728 220

463 728 220

959 803 608

Додаток 3.1

7

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

459 775 388

459 775 388

463 178 220

463 178 220

463 178 220

463 178 220

922 953 608

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

36 300 000

36 300 000

11 300 000

550 000

550 000

550 000

550 000

36 850 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

85 409 850

85 409 850

24 070 000

24 070 000

24 070 000

24 070 000

109 479 850

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

4 680 000

4 680 000

4 680 000

4 680 000

4 680 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 498 681

1 498 681

11 489 479

11 489 479

11 489 479

11 489 479

12 988 160

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

5 600 000

5 600 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

10 600 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

5 600 000

5 600 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

10 600 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

60 545 805

60 545 805

60 545 805

60 545 805

60 545 805

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 276 100

4 276 100

4 276 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

614 586 398

611 387 398

16 181 038

102 985 736

3 199 000

2 544 081 941

2 539 322 430

1 188 470 146

2 544 081 941

3 158 668 339

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

614 586 398

611 387 398

16 181 038

102 985 736

3 199 000

2 544 081 941

2 539 322 430

1 188 470 146

2 544 081 941

3 158 668 339

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

21 429 411

21 429 411

16 181 038

335 036

21 429 411

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

2 293 400

2 293 400

2 293 400

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

2 293 400

2 293 400

2 293 400

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

62 907 764

62 907 764

4 229 062

4 229 062

499 250

4 229 062

67 136 826

1414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

56 407 764

56 407 764

4 229 062

4 229 062

499 250

4 229 062

60 636 826

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

6 500 000

6 500 000

6 500 000

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

134 101 568

130 902 568

3 199 000

32 158 316

32 158 316

32 158 316

32 158 316

166 259 884

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

58 622 579

56 923 579

1 699 000

221 340

221 340

221 340

221 340

58 843 919

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

56 500 000

55 000 000

1 500 000

12 470 044

12 470 044

12 470 044

12 470 044

68 970 044

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

10 824 900

10 824 900

4 395 360

4 395 360

4 395 360

4 395 360

15 220 260

Додаток 3.1

8

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

8 154 089

8 154 089

15 071 572

15 071 572

15 071 572

15 071 572

23 225 661

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

393 854 255

393 854 255

102 650 700

451 967 544

451 967 544

451 967 544

451 967 544

845 821 799

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

900 707 473

900 707 473

530 707 473

900 707 473

900 707 473

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

997 558 135

997 558 135

20 535 663

997 558 135

997 558 135

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

997 558 135

997 558 135

20 535 663

997 558 135

997 558 135

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

100 000

100 000

100 000

100 000

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

100 000

100 000

100 000

100 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

152 601 900

152 601 900

152 601 900

152 601 900

152 601 900

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 759 511

4 759 511

4 759 511

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

700 615 314

700 145 814

14 881 967

747 475

469 500

1 376 229 859

1 365 229 859

958 192 629

11 000 000

7 000 000

695 000 1 365 229 859

2 076 845 173

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

700 615 314

700 145 814

14 881 967

747 475

469 500

1 376 229 859

1 365 229 859

958 192 629

11 000 000

7 000 000

695 000 1 365 229 859

2 076 845 173

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

20 113 314

20 113 314

14 881 967

747 475

11 000 000

11 000 000

7 000 000

695 000

31 113 314

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

11 576 100

11 576 100

11 576 100

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

11 576 100

11 576 100

11 576 100

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

3 305 600

3 305 600

3 305 600

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

30 687 400

30 387 400

300 000

987 000

987 000

987 000

987 000

31 674 400

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

43 136 366

43 136 366

43 136 366

43 136 366

43 136 366

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

166 362 426

166 362 426

166 362 426

166 362 426

166 362 426

1517360

7360

Виконання інвестиційних проектів

21 037 689

21 037 689

21 037 689

21 037 689

21 037 689

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

21 037 689

21 037 689

21 037 689

21 037 689

21 037 689

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

15 000

15 000

59 612 316

59 612 316

57 772 936

59 612 316

59 627 316

Додаток 3.1

9

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевого 

бюджету

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

15 000

15 000

59 612 316

59 612 316

57 772 936

59 612 316

59 627 316

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

634 917 900

634 748 400

169 500

953 204 062

953 204 062

548 006 212

953 204 062

1 588 121 962

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

634 917 900

634 748 400

169 500

953 204 062

953 204 062

548 006 212

953 204 062

1 588 121 962

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

1600000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

36 295 134

28 547 251

21 498 256

7 747 883

82 904

82 904

82 904

82 904

36 378 038

1610000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

36 295 134

28 547 251

21 498 256

7 747 883

82 904

82 904

82 904

82 904

36 378 038

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

28 005 291

28 005 291

21 498 256

28 005 291

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

8 289 843

541 960

7 747 883

82 904

82 904

82 904

82 904

8 372 747

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

254 245 449

254 245 449

11 333 566

862 248 741

505 948 741

496 557 052

862 248 741

1 116 494 190

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

254 245 449

254 245 449

11 333 566

862 248 741

505 948 741

496 557 052

862 248 741

1 116 494 190

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 025 549

15 025 549

11 333 566

15 025 549

1913240

3240

Інші заклади та заходи 

10 000

10 000

10 000

1913242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

10 000

10 000

10 000

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

295 616 692

295 616 692

286 225 003

295 616 692

295 616 692

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

198 229 900

198 229 900

378 305 799

22 005 799

22 005 799

378 305 799

576 535 699

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

198 229 900

198 229 900

21 005 799

21 005 799

21 005 799

21 005 799

219 235 699

1917423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

356 300 000

356 300 000

356 300 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

40 980 000

40 980 000

120 732 397

120 732 397

120 732 397

120 732 397

161 712 397

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

40 980 000

40 980 000

120 732 397

120 732 397

120 732 397

120 732 397

161 712 397

Додаток 3.1

20201000000

(код бюджету)

(гривень)

200000

Внутрішнє фінансування

1 764 943 722

-4 139 962 734

5 904 906 456

5 902 635 045

203000 

Інше внутрішнє фінансування 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

203500 

Фінансування за рахунок випуску цінних 
паперів 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

203510 

Одержано позик 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100

На початок періоду 

43 515 224

43 515 224

205200

На кінець періоду 

43 515 224

43 515 224

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

206110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

244 633 572

-4 154 652 734

4 399 286 306

4 402 635 045

208100

На початок періоду 

311 702 951

121 708 468

189 994 483

166 980 272

208200

На кінець періоду 

67 069 379

35 116 360

31 953 019

5 590 069

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 241 244 842

4 241 244 842

4 241 244 842

Загальне фінансування

1 764 943 722

-4 139 962 734

5 904 906 456

5 902 635 045

400000

 

Фінансування за борговими 
операціями

 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

401000

 

Запозичення

 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

401100 

Внутрішні запозичення 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

401102 

Середньострокові зобов'язання 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

600000

 

Фінансування за активними 
операціями

 

264 943 722

-4 139 962 734

4 404 906 456

4 402 635 045

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000 

Зміни обсягів бюджетних коштів

244 633 572

-4 154 652 734

4 399 286 306

4 402 635 045

602100 

На початок періоду 

355 218 175

121 708 468

233 509 707

166 980 272

602200 

На кінець періоду 

110 584 603

35 116 360

75 468 243

5 590 069

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 241 244 842

4 241 244 842

4 241 244 842

Загальне фінансування

1 764 943 722

-4 139 962 734

5 904 906 456

5 902 635 045

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування за типом кредитора

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 35
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ______/20

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2020 рік

20201100000

(код бюджету)

(гривень)

200000

Внутрішнє фінансування

1 764 943 722

-4 041 321 845

5 806 265 567

5 803 994 156

203000 

Інше внутрішнє фінансування 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

203500 

Фінансування за рахунок випуску цінних 
паперів 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

203510 

Одержано позик 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних установ 

205100

На початок періоду 

21 890 363

21 890 363

205200

На кінець періоду 

21 890 363

21 890 363

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

206110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

244 633 572

-4 056 011 845

4 300 645 417

4 303 994 156

208100

На початок періоду 

311 702 951

121 708 468

189 994 483

166 980 272

208200

На кінець періоду 

67 069 379

35 116 360

31 953 019

5 590 069

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 142 603 953

4 142 603 953

4 142 603 953

Загальне фінансування

1 764 943 722

-4 041 321 845

5 806 265 567

5 803 994 156

400000

 

Фінансування за борговими 
операціями

 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

401000

 

Запозичення

 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

401100 

Внутрішні запозичення 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

401102 

Середньострокові зобов'язання 

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

600000

 

Фінансування за активними 
операціями

 

264 943 722

-4 041 321 845

4 306 265 567

4 303 994 156

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000 

Зміни обсягів бюджетних коштів

244 633 572

-4 056 011 845

4 300 645 417

4 303 994 156

602100 

На початок періоду 

333 593 314

121 708 468

211 884 846

166 980 272

602200 

На кінець періоду 

88 959 742

35 116 360

53 843 382

5 590 069

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 142 603 953

4 142 603 953

4 142 603 953

Загальне фінансування

1 764 943 722

-4 041 321 845

5 806 265 567

5 803 994 156

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування за типом кредитора

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.1
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 35
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ____________ № ______/20

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2020 рік

(гривень)

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м. Харкова 
на 2012-2020 роки 

Рішення 11 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 16.11.2011 
№524/11 (зі 
змінами)

3 024 721

3 024 721

0100000

Харківська міська рада 

1 185 818

1 185 818

0110000

Харківська міська рада 

1 185 818

1 185 818

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

520 671

520 671

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

665 147

665 147

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

665 147

665 147

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

188 720

188 720

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

188 720

188 720

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

185 554

185 554

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

185 554

185 554

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

185 554

185 554

Додаток 8
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік"  в 
редакції рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання      
від __________ № _______/20

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

20201100000

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

(код бюджету)

10

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

27 225 923

27 225 923

27 225 923

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

8 788 316

8 788 316

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

8 788 316

8 788 316

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

8 788 316

8 788 316

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

3 503 314

3 503 314

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

5 285 002

5 285 002

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в місті 
Харкові на 2018-2021 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№833/17 (зі 
змінами)

18 482 600

18 424 575

58 025

58 025

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

15 417 650

15 359 625

58 025

58 025

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

13 481 104

13 449 454

31 650

31 650

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

13 481 104

13 449 454

31 650

31 650

0813240

3240

Інші заклади та заходи

1 936 546

1 910 171

26 375

26 375

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

1 936 546

1 910 171

26 375

26 375

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

82 680

82 680

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

82 680

82 680

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

82 680

82 680

Додаток 8

11

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

82 680

82 680

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

2 982 270

2 982 270

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

2 982 270

2 982 270

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

2 982 270

2 982 270

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

45 365

45 365

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

2 936 905

2 936 905

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 20.12.2017 
№900/17 (зі 
змінами)

6 995 508

6 858 358

137 150

137 150

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

6 995 508

6 858 358

137 150

137 150

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

6 995 508

6 858 358

137 150

137 150

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

6 995 508

6 858 358

137 150

137 150

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

6 725 508

6 588 358

137 150

137 150

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

270 000

270 000

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№328/10 (зі 
змінами)

4 295 873 894

1 760 389 319

2 535 484 575

2 535 484 575

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 085 606 463

547 187 438

538 419 025

538 419 025

Додаток 8

12

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 085 606 463

547 187 438

538 419 025

538 419 025

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

925 187 608

478 064 388

447 123 220

447 123 220

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

889 187 608

442 064 388

447 123 220

447 123 220

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

36 000 000

36 000 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

86 193 050

65 123 050

21 070 000

21 070 000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово комунального 
господарства

4 680 000

4 680 000

4 680 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

9 000 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

9 000 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

60 545 805

60 545 805

60 545 805

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 052 594 456

530 249 223

1 522 345 233

1 522 345 233

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 052 594 456

530 249 223

1 522 345 233

1 522 345 233

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

2 293 400

2 293 400

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

2 293 400

2 293 400

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

166 259 884

134 101 568

32 158 316

32 158 316

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

58 843 919

58 622 579

221 340

221 340

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

68 970 044

56 500 000

12 470 044

12 470 044

Додаток 8

13

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

15 220 260

10 824 900

4 395 360

4 395 360

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

23 225 661

8 154 089

15 071 572

15 071 572

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

836 571 799

393 854 255

442 717 544

442 717 544

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

896 707 473

896 707 473

896 707 473

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

100 000

100 000

100 000

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

100 000

100 000

100 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

150 661 900

150 661 900

150 661 900

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 151 901 717

677 181 400

474 720 317

474 720 317

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 151 901 717

677 181 400

474 720 317

474 720 317

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

11 576 100

11 576 100

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

11 576 100

11 576 100

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

31 674 400

30 687 400

987 000

987 000

1517360

7360

Виконання інвестиційних проектів

5 237 010

5 237 010

5 237 010

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

5 237 010

5 237 010

5 237 010

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

982 524 207

634 917 900

347 606 307

347 606 307

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

982 524 207

634 917 900

347 606 307

347 606 307

Додаток 8

14

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

2000000

Департамент цифрової трансформації 
Харківської міської ради 

3 430 000

3 430 000

2010000

Департамент цифрової трансформації 
Харківської міської ради 

3 430 000

3 430 000

2016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 430 000

3 430 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

360 885

360 885

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

360 885

360 885

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

360 885

360 885

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

265 890

265 890

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

265 890

265 890

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

265 890

265 890

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

156 669

156 669

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

156 669

156 669

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

156 669

156 669

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

291 806

291 806

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

291 806

291 806

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

291 806

291 806

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

271 964

271 964

Додаток 8

15

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

271 964

271 964

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

271 964

271 964

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

333 386

333 386

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

333 386

333 386

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

333 386

333 386

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

234 294

234 294

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

234 294

234 294

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

234 294

234 294

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

313 991

313 991

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

313 991

313 991

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

313 991

313 991

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

112 373

112 373

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

112 373

112 373

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

112 373

112 373

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2022рр.

Рішення 31 сесії 
ХМР 6 скликання                    
від 26.02.2014 
№1497/14 (зі 
змінами)

41 566 000

21 961 000

19 605 000

19 605 000

Додаток 8

16

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

41 566 000

21 961 000

19 605 000

19 605 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

41 566 000

21 961 000

19 605 000

19 605 000

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

34 616 000

18 011 000

16 605 000

16 605 000

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

33 766 000

17 711 000

16 055 000

16 055 000

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

850 000

300 000

550 000

550 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

5 350 000

2 350 000

3 000 000

3 000 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 600 000

1 600 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 600 000

1 600 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№931/17  (зі 
змінами)

17 936 800

17 936 800

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

17 936 800

17 936 800

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

17 936 800

17 936 800

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

17 936 800

17 936 800

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020рр.

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№990/12 (зі 
змінами)

9 035 611

9 035 611

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 276 100

4 276 100

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 276 100

4 276 100

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 276 100

4 276 100

Додаток 8

17

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

4 759 511

4 759 511

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

4 759 511

4 759 511

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 759 511

4 759 511

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№834/17 (зі 
змінами)

10 999 970

3 910 613

7 089 357

7 089 357

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

10 999 970

3 910 613

7 089 357

7 089 357

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

10 999 970

3 910 613

7 089 357

7 089 357

3417330

7330

0443

Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності

7 089 357

7 089 357

7 089 357

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

3 910 613

3 910 613

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

Рішення 36 сесії 
ХМР 5 скликання 
від 30.09.2009 
№230/09 (зі 
змінами)

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2 250 000

2 250 000

2 250 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2020-2025 рр.

Рішення 27 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 19.06.2019 № 
1645/19

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Додаток 8

18

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання               
від 26.10.2016 
№416/16 (зі 
змінами)

373 129 691

267 074 525

106 055 166

103 407 616

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

96 707 155

88 421 832

8 285 323

5 637 773

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

49 310 357

48 979 176

331 181

148 500

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

5 797 497

5 626 671

170 826

109 826

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

37 317 436

29 534 120

7 783 316

5 379 447

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

4 281 865

4 281 865

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

4 281 865

4 281 865

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

263 982 536

172 152 693

91 829 843

91 829 843

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

263 982 536

172 152 693

91 829 843

91 829 843

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

219 786 911

172 152 693

47 634 218

47 634 218

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

219 786 911

172 152 693

47 634 218

47 634 218

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

39 330 630

39 330 630

39 330 630

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

4 864 995

4 864 995

4 864 995

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

12 440 000

6 500 000

5 940 000

5 940 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

12 440 000

6 500 000

5 940 000

5 940 000

Додаток 8

19

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

6 500 000

6 500 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

6 500 000

6 500 000

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

4 000 000

4 000 000

4 000 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

1 940 000

1 940 000

1 940 000

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№424/16 (зі 
змінами)

311 123 379

157 911 188

153 212 191

149 854 070

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечення 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази, проведення поточних та 
капітальних ремонтів, ремонтно-
реставраційних робіт, реконструкції дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл 
олімпійського резерву, облаштування 
необхідним обладнанням та інвентарем за 
рахунок асигнувань загального та 
спеціального фондів.

159 940 850

138 798 412

21 142 438

17 784 317

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

76 064 768

75 539 208

525 560

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

76 064 768

75 539 208

525 560

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

83 876 082

63 259 204

20 616 878

17 784 317

Додаток 8

2

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

185 554

185 554

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

347 249

347 249

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

347 249

347 249

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

347 249

347 249

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

347 249

347 249

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

188 720

188 720

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

188 720

188 720

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

188 720

188 720

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

188 720

188 720

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

188 720

188 720

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

188 720

188 720

Додаток 8

20

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

83 876 082

63 259 204

20 616 878

17 784 317

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

151 182 529

19 112 776

132 069 753

132 069 753

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 

(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

151 182 529

19 112 776

132 069 753

132 069 753

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 547 900

4 547 900

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 948 400

2 948 400

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 599 500

1 599 500

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

76 450

76 450

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

8 353 448

8 353 448

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

8 353 448

8 353 448

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 134 978

6 134 978

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

3 362 908

3 362 908

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 772 070

2 772 070

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

132 069 753

132 069 753

132 069 753

Додаток 8

21

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

132 069 753

132 069 753

132 069 753

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№946/17 (зі 
змінами)

1 058 194 961

56 407 764

1 001 787 197

1 001 787 197

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 058 194 961

56 407 764

1 001 787 197

1 001 787 197

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 058 194 961

56 407 764

1 001 787 197

1 001 787 197

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

60 636 826

56 407 764

4 229 062

4 229 062

1414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

60 636 826

56 407 764

4 229 062

4 229 062

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

997 558 135

997 558 135

997 558 135

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

997 558 135

997 558 135

997 558 135

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

161 712 397

40 980 000

120 732 397

120 732 397

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

161 712 397

40 980 000

120 732 397

120 732 397

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

161 712 397

40 980 000

120 732 397

120 732 397

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

161 712 397

40 980 000

120 732 397

120 732 397

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

161 712 397

40 980 000

120 732 397

120 732 397

Програма розвитку міського 
електротранспорту м. Харкова на 
2013-2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

582 446 244

198 229 900

384 216 344

384 216 344

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

582 446 244

198 229 900

384 216 344

384 216 344

Додаток 8

22

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

582 446 244

198 229 900

384 216 344

384 216 344

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

295 616 692

295 616 692

295 616 692

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

219 235 699

198 229 900

21 005 799

21 005 799

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

219 235 699

198 229 900

21 005 799

21 005 799

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

67 593 853

67 593 853

67 593 853

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м. Харкова на 
період  до 2026 р. 

Рішення 31 сесії 
ХМР 4 скликання                    
від 29.12.2004 
№249/04 (зі 
змінами)

8 372 747

8 289 843

82 904

82 904

1600000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

8 372 747

8 289 843

82 904

82 904

1610000

Департамент містобудування та архітектури  
Харківської міської ради

8 372 747

8 289 843

82 904

82 904

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 372 747

8 289 843

82 904

82 904

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2024 роки

Рішення 11 сесії 
ХМР 5 скликання                            
від 21.02.2007 
№56/07 (зі змінами)

18 525 000

15 025 000

3 500 000

3 500 000

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

18 525 000

15 025 000

3 500 000

3 500 000

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

18 525 000

15 025 000

3 500 000

3 500 000

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

18 327 000

14 827 000

3 500 000

3 500 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

198 000

198 000

Додаток 8

23

усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету                  

Найменування місцевої /регіональної 

програми

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2025 роки

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№312/10 ( зі 
змінами)

42 400 000

2 400 000

40 000 000

40 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

42 400 000

2 400 000

40 000 000

40 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

42 400 000

2 400 000