Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Номер
/
Сесія
27/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
21/05/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

Додаток 3.10

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

451 786 085

451 786 085

270 470 054

78 386 547

31 049 735

6 792 891

6 201 008

23 956 844

6 653 861

1 063 400

7 092 891

482 835 820

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

451 786 085

451 786 085

270 470 054

78 386 547

31 049 735

6 792 891

6 201 008

23 956 844

6 653 861

1 063 400

7 092 891

482 835 820

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 071 635

2 071 635

1 587 846

109 463

2 071 635

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

126 801 821

126 801 821

72 528 622

26 515 042

13 329 118

13 259 118

300 330

555 000

70 000

140 130 939

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

297 469 024

297 469 024

176 999 367

50 249 672

15 577 998

5 194 512

4 602 629

10 183 486

6 100 931

483 200

5 394 512

313 047 022

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 013 684

3 013 684

2 429 926

35 782

1 000

1 000

3 014 684

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 018 269

6 018 269

4 573 157

426 059

349 570

334 570

154 230

15 400

15 000

6 367 839

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 159 011

2 159 011

1 632 961

141 239

2 159 011

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 891 422

4 891 422

3 601 965

255 069

4 891 422

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 891 422

4 891 422

3 601 965

255 069

4 891 422

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 361 219

9 361 219

7 116 210

654 221

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

9 554 889

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 361 219

9 361 219

7 116 210

654 221

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

9 554 889

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

349 461 905

349 461 905

19 265 694

349 461 905

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

349 461 905

349 461 905

19 265 694

349 461 905

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

25 230 754

25 230 754

19 265 694

25 230 754

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

129 851 630

129 851 630

129 851 630

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

31 797 500

31 797 500

31 797 500

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

98 054 130

98 054 130

98 054 130

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

34 850

34 850

34 850

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 270

3 270

3 270

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 580

31 580

31 580

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 036 562

1 036 562

1 036 562

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 036 562

1 036 562

1 036 562

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

132 559 495

132 559 495

132 559 495

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 968 500

1 968 500

1 968 500

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

408 600

408 600

408 600

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

91 936 347

91 936 347

91 936 347

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 734 480

4 734 480

4 734 480

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 987 400

17 987 400

17 987 400

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

496 248

496 248

496 248

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

14 777 920

14 777 920

14 777 920

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

250 000

250 000

250 000

Додаток 3.10

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

58 673 349

58 673 349

58 673 349

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

40 890 440

40 890 440

40 890 440

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 538 629

7 538 629

7 538 629

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 678 320

2 678 320

2 678 320

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 318 760

1 318 760

1 318 760

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

150 200

150 200

150 200

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

2 272 000

2 272 000

2 272 000

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 825 000

3 825 000

3 825 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

549 340

549 340

549 340

Додаток 3.10

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

183 856

183 856

183 856

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 342 069

1 342 069

1 342 069

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 342 069

1 342 069

1 342 069

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 477 584

17 477 584

11 069 116

1 889 572

38 857

38 857

17 516 441

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 477 584

17 477 584

11 069 116

1 889 572

38 857

38 857

17 516 441

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 207 124

17 207 124

11 069 116

1 889 572

38 857

38 857

17 245 981

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

106 515

106 515

106 515

В С Ь О Г О 

818 725 574

818 725 574

300 804 864

80 276 119

31 088 592

6 792 891

6 201 008

23 995 701

6 653 861

1 063 400

7 092 891

849 814 166

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.10

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

0100000

Харківська міська рада

43 101 119

0110000

Харківська міська рада

43 101 119

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки та реконструкція об'єктів, в т.ч.:

6 329 917

1.1

Реконструкція адміністративної будівлі по 
вул.Черепанових, 7 в м.Харків

(2018-2019)

7 416 007

5 449 656

100,0

2

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

899 762

3

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

Капітальні видатки

2 146 690

4

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші, 
в т.ч.:

33 724 750

4.1

КП "Міський інформаційний центр"

33 724 750

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

83 608 761

90 095

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

83 608 761

90 095

5

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

32 000

6

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

923 510

7

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

2 045 053

8

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

Капітальні видатки

4 212 500

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

РОЗПОДІЛ

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Додаток 7 
до рішення 23 сесії Харківської міської ради           
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет 
міста Харкова  на 2019 рік" в редакції рішення 27 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання                                                               
від                         № ___________ /19  

Додаток 6

10

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

53

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки, в т.ч.:

502 605 964

53.1

Капітальний ремонт скверу біля станції метро 
Захисників України в м.Харків (зі встановленням 
пам'ятного знаку Героям Антитерористичної 
операції) за рахунок інших субвенцій місцевим 
бюджетам області (Програма економічного і 
соціального розвитку Харківської області на 2019 
рік)

11 769 380

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів 
комунального призначення

1 126 536 832

708 354 548

54

Розробка проектної документації на 
реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків

(2019-2019)

6 500 000

6 500 000

100,0

55

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків

(2019-2019)

106 956 000

106 956 000

100,0

56

Розробка проектної документації на 
реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення в м.Харкові

(2019-2019)

1 400 000

1 400 000

100,0

57

Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення в м.Харкові

(2019-2019)

25 909 213

25 909 213

100,0

58

Нове будівництво громадських туалетів, серверної 
та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка 
по вул. Сумській, 35 в м.Харків (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2018-2020)

31 709 322

19 600 000

98,8

59

Реконструкція мереж електропостачання, 
телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього 
освітлення та системи автоматичного поливу 
частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул.Сумській, 
35 в м.Харків (СКП «Харківзеленбуд»)

(2018-2020)

97 120 403

29 000 000

89,8

60

Реконструкція яру в саду ім. Т.Г. Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування.(СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2018-2019)

103 928 964

37 290 600

100,0

61

Реконструкція Саржиного Яру по 
вул.Саржинській, 5 в м.Харків (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2019-2020)

80 000 000

50 000 000

62,5

62

Нове будівництво громадських туалетів та будівлі 
громадського призначення на території 
Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5                           
в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")

(2019-2019)

22 000 000

22 000 000

100,0

63

Нове будівництво зливової каналізації на 
території Саржиного Яру по вул.Саржинській, 5 в 
м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")

(2019-2019)

8 000 000

8 000 000

100,0

64

Реконструкція нежитлових будівель та 
приміщень, переданих в господарське відання СКП 
«Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Мирна, 11-Б. Додаткові роботи (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2017-2020)

6 040 681

3 000 000

99,3

Додаток 7

11

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

65

Реконструкція нежитлових будівель та 
приміщень, переданих в господарське відання 
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")

(2019-2019)

3 000 000

3 000 000

100,0

66

Реконструкція парку «Перемога» в м.Харків (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2019-2021)

118 500 000

3 786 663

3,2

67

Реконструкція нежитлових будівель та 
приміщень, переданих в господарське відання КП 
«Міськсвітло»  ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Гордієнківська, 43-А (КП «Міськсвітло»)

(2017-2020)

8 496 228

5 000 000

91,0

68

Будівництво кладовища по просп.Гагаріна (КП 
«Ритуал»)

(2014-2020)

27 352 713

2 000 000

84,9

69

Розробка проектної документації на будівництво 
огорожі території земельної ділянки 
Сортировочного цвинтаря по вул.Лісовій у 
Холодногірському районі міста Харкова (КП 
"Ритуал")

(2019-2019)

126 654

126 654

100,0

70

Реконструкція водоводу від Лідного до 26н/с (КП 
«Харківводоканал»)

(2017-2020)

54 710 844

30 000 000

85,4

71

Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного 
колектору (Головний колектор),(інв. №13146) від 
шахти №8 до шахти №2 по вул.Греківській, 77а, 
м.Харків (КП Харківводоканал")

(2019-2020)

36 000 000

32 277 749

89,7

72

Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул. 
м.Харкова (ділянка водоводу в районі 
просп.Перемоги, 62 – просп.Людвіга Свободи, 48 
L=380 м)» (КП «Харківводоканал»)

(2019-2019)

19 813 697

19 813 697

100,0

73

Реконструкція водоводу В/М довоєнна укладання 
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст №25 по 
вул.Алчевських) м.Харків (КП "Харківводоканал")

(2018-2020)

46 225 781

45 225 781

97,8

74

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал") (коригування) 

(2015-2020)

30 192 700

13 192 700

94,2

75

Реконструкція В/В від Ліднівських резервуарів до 
25 н/с (дільниця від ВК 22 вул.Кутєпова до ВК 29 
вул.Залютинська) в м.Харків (КП 
«Харківводоканал»)

(2019-2021)

82 084 488

46 432 702

56,6

76

Реконструкція колекторного тунелю по 
Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний  
№13149 - шахта № 1 (КП «Харківводоканал»)

(2019-2019)

4 935 120

4 935 120

100,0

77

Реконструкція тепломагістралі  №81 від УП-1 до 
МК-8120 СК по Григорівському шосе в м.Харків 
(КП «Харківські теплові мережі»)

(2019-2020)

3 095 500

1 696 214

54,8

Додаток 7

12

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

78

Реконструкція теплових мереж від МК-1140              
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в 
м.Харків (коригування)  (КП "Харківські теплові 
мережі") 

(2017-2019)

11 581 364

354 295

100,0

79

Реконструкція теплових мереж ділянки 
теплотраси від МК-9403/7 до МК-9403/9 по 
вул.Амосова  в м.Харків (КП «Харківські теплові 
мережі»)

(2019-2019)

12 190 940

12 190 940

100,0

80

Реконструкція теплових мереж ділянки  від МК-
9418 до МК-9419  по 2-му Петренківському в’їзду в 
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)

(2019-2019)

13 666 220

13 666 220

100,0

81

Реконструкція теплових мереж ділянки від 
МК5123 до МК5124 по вул.Гвардійців Широнінців в 
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)

(2019-2019)

15 000 000

15 000 000

100,0

82

Реконструкція теплових мереж від МК1206А(НО) 
до МК1210 по вул.Соїча -Мефодіївська в м.Харків 
(КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

26 784 000

26 784 000

100,0

83

Реконструкція теплових мереж від МК6604А до 
МК6605 по вул.Енергетична – вул.Ковтуна в 
м.Харків  (КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

25 587 000

25 587 000

100,0

84

Реконструкція теплових мереж від МК-1134 до 
МК1136А по вул.Броненосця Потемкіна в м.Харків  
(КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

19 572 000

19 572 000

100,0

85

Реконструкція теплових мереж від МК4201 до 
МК4402 по пров.Орський в м.Харків (КП 
"Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

31 250 000

31 250 000

100,0

86

Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до 
МК 6624 по вул.Вернадського в м.Харків (КП 
"Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

11 555 000

11 555 000

100,0

87

Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до 
МК 1608/25 по вул.Гімназійна набережна в 
м.Харків  (КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

35 252 000

35 252 000

100,0

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

603 924 487

596 000 000

596 000 000

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного призначення, в т.ч.:

603 924 487

596 000 000

596 000 000

88

Добудова  вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп» 
КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво),  за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

103 000 000

103 000 000

103 000 000

100,0

89

Добудова зони "Вхідна група №2" КО «Харківський 
зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків

(2019)

52 000 000

52 000 000

52 000 000

100,0

Додаток 7

13

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

90

Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський 
зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. 
Сумська, 35, м.Харків

(2019)

48 000 000

48 000 000

48 000 000

100,0

91

Добудова будівлі утримання самки слонів та 
РП+ТП-10/0,4 кВ в зоні «Королівство слонів» КО 
«Харківський зоопарк» (нове будівництво), за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

58 000 000

58 000 000

58 000 000

100,0

92

Добудова будівлі утримання самця слонів в зоні 
«Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» 
(нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, 
м. Харків

(2019)

26 000 000

26 000 000

26 000 000

100,0

93

Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні 
«Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» 
(нове будівництво),  за адресою: вул. Сумська, 35, 
м. Харків

(2019)

53 000 000

53 000 000

53 000 000

100,0

94

Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з 
благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна 
група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків 

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

95

Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з 
ТП-10/,04кВ та благоустроєм прилеглої території  
в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

96

Нове будівництво будівлі з відкритим вольєром для 
японських макак і відкритих вольєрів для оленів і 
єнотовидних собак в зоні «Далекий схід» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

97

Реконструкція відкритого водоймища для птахів 
та будівель для утримання вовків  та японських 
журавлів і качок мандаринок з вольєрами  в зоні 
«Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

98

Нове будівництво будівлі утримання бурих 
ведмедів з відкритими вольєрами і водоймами та 
оглядовим майданчиком № 1  в зоні «Далекий схід» 
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

99

Нове будівництво будівель утримання самки і 
самця амурських тигрів, туалета, відкритих 
вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні 
«Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

Додаток 7

14

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

100

Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і 
рисів в зоні «Далекий схід» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

101

Нове будівництво будівель утримання  самця і 
самки амурських леопардів  з відкритими 
вольєрами і водоймами та відкритого вольєра  для 
гімалайських ведмедів з водоймою  в зоні «Далекий 
схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

102

Нове будівництво будівлі утримання жирафів в 
зоні «Африканська савана» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м Харків.

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

103

Нове будівництво будівлі утримання копитних 
тварин в зоні «Африканська савана» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

104

Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів 
з оглядовими естакадами в зоні «Африканська 
савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

105

Нове будівництво будівлі та споруд для утримання 
тварин родини мангустові в зоні «Африканська 
савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

106

Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з 
дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул.Сумська, 
35, м. Харків.

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

107

Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні 
«Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

108

Реконструкція  відкритих вольєрів для винторогих 
козлів в зоні «Театр природи» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

109

Нове будівництво амфітеатру з  благоустроєм 
прилеглої території  в зоні «Театр природи» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків.

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

110

Реконструкція відкритих вольєрів для гривастих 
баранів в зоні «Театр природи» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків.

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

Додаток 7

15

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

111

Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в 
зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

112

Нове будівництво відкритого вольєру для  білих 
ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків

(2019)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,0

113

Нове будівництво туалету в зоні «Світ 
узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

114

Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з 
відкритими вольєрами в зоні «Світ узбережжя» 
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

115

Нове будівництво будівлі  для утримання птахів в 
зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

116

Нове будівництво будівель утримання капібар і 
алігаторів з літним вольєром та відкритим 
водним об'єктом в зоні «Південна Америка» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

117

Нове будівництво будівель утримання фламінго і 
пекарів з вольєрами  в зоні «Південна Америка» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул.Сумська, 
35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

118

Реконструкція відкритих водних об'єктів з 
приміщенням водопідготовки і пішохідним 
містком  в зоні «Південна Америка» КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

119

Реконструкція будівлі утримання хижаків і 
відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканське 
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

120

Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць  з 
дитячим майданчиком в зоні «Африканське 
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

121

Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в 
зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків    

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

122

Реконструкція  існуючого водойми з відкритими 
вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні 
«Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», 
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

Додаток 7

16

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

123

Нове будівництво  відкритих вольєрів для 
білоголових сипів і верблюдів в зоні «Африканське 
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

124

Реконструкція будівлі юннатів в зоні 
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», 
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

125

Нове будівництво споруд для тварин з 
благоустроєм прилеглої території в зоні 
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», 
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

126

Реконструкція громадського туалету з  
благоустроєм прилеглої території  в зоні 
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», 
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

127

Нове будівництво будівлі  "Зимова левада" для 
утримання домашніх і диких тварин контактного 
зоопарку з відкритими вольєрами в зоні 
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», 
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

128

Реконструкція будівлі гаражу  в господарській зоні 
КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул.Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

129

Нове будівництво будівлі інженерних служб в 
господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100,0

130

Нове будівництво будівлі кормокухні з 
адміністративно-побутовими приміщеннями в 
господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100,0

131

Нове будівництво будівель обслуговування 
зоопарку: будівлі зооветеринарної служби, будівлі 
утримання дрібних гризунів в господарській зоні 
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків   

(2019)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100,0

132

Нове будівництво допоміжних будівель для 
обслуговування зоопарку (сіносховища, 
гілкосховище, автовагової і будівлі посту охорони)  
в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків 

(2019)

6 500 000

6 500 000

6 500 000

100,0

Додаток 7

17

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

133

Нове будівництво будівлі океанаріуму з 
благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний 
світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. 
Сумська, 35, м. Харків

(2019)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100,0

134

Нове будівництво розподільчого газопроводу 
середнього та низького тиску для газифікації 
будівель і споруд на території КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

100,0

135

Електропостачання океанаріуму в зоні "Водяний 
світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул.Сумська, 35, м. Харків 

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

136

Електропостачання будівель: утримання пінгвінів, 
утримання тварин Південної Америки, утримання 
алігатора  КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

137

Нове будівництво телекомунікаційних систем КО 
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків 

(2019)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

138

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО «Харківський зоопарк» за адресою: 
вул.Сумська, 35, м. Харків (1 черга)

(2016-2020)

12 924 487

5 000 000

5 000 000

94,3

139

Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО 
«Харківський зоопарк» (нове будівництво), за 
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків 

(2019)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,0

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

330 054 070

132 009 357

100 000 000

20 109 357

140

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Реконструкція об'єктів в галузі культури і 
мистецтва, в т.ч.:

328 154 070

130 109 357

100 000 000

20 109 357

140.1

Добудова будівлі для обслуговування мавп в зоні 
"Планета мавп" КО "Харківський зоопарк" (нове 
будівництво), за адресою: вул.  Сумська, 35, 
м.Харків 

(2016-2020)

197 678 914

110 000 000

90 000 000

20 000 000

79,8

в т.ч. добудова будівлі для обслуговування мавп в 
зоні "Планета мавп" КО "Харківський зоопарк" 
(нове будівництво), за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків за рахунок залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

20 000 000

20 000 000

140.2

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

(2016-2020)

115 185 386

10 102 175

10 000 000

102 175

68,1

Додаток 7

18

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

в т.ч. реконструкція мереж електропостачання 
та освітлення КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга) за 
рахунок залишку субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

102 175

102 175

140.3

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в 
м.Харків. Коригування. (СКП "Харківзеленбуд") 

(2017-2020)

15 289 770

10 007 182

7 182

99,1

в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в 
м.Харків за рахунок залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

7 182

7 182

141

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

Реконструкція об'єктів комунального призначення, 
в т.ч.:

1 900 000

1 900 000

141.1

Розробка проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію скверу Героїв Небесної Сотні в 
м.Харків за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на виконання інвестиційних проектів 
(Програма економічного і соціального розвитку 
Харківської області на 2019 рік)

(2019-2019)

1 900 000

1 900 000

100,0

142

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих 
фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, 
термопластикових форм та ін., в т.ч.:

128 876 000

29 100 000

142.1

СКП "Харківзеленбуд"

32 294 000

в т.ч. СКП "Харківзеленбуд"(погашення 
кредиторської заборгованості за 2018 рік)

21 794 000

142.2

КП "Харківські теплові мережі"

54 000 000

29 100 000

142.3

КП "Харківводоканал"

31 000 000

в т.ч. КП "Харківводоканал" (погашення 
кредиторської заборгованості за 2018 рік)

13 017 200

142.4

КП "Міськсвітло"

7 000 000

142.5

СКП "Заповіт"

150 000

142.6

КП "Об'єднання парків культури та відпочинку 
м.Харкова" 

4 432 000

в т.ч. КП "Об'єднання парків культури та 
відпочинку м.Харкова" (погашення кредиторської 
заборгованості за 2018 рік)

1 792 000

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 052 101 083

119 100 000

19 647 695

Додаток 7

19

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 052 101 083

119 100 000

19 647 695

143

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

922 400

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 073 000

144

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену

7 731 647 183

197 073 000

144.1

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до 
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона) 
другий пусковий комплекс (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

(1992-2022)

1 478 635 478

700 000

86,9

144.2

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові від станції "Метробудівників" до 
станції "Одеська" (коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

(2018-2022)

4 772 323 432

6 000 000

0,5

144.3

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

(2017-2021)

1 370 315 273

80 000 000

11,2

144.4

Викуп земельних ділянок та інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, здійснення 
інших правочинів, що передбачають передачу 
права власності об’єктів нерухомості для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності

(2019-2019)

110 373 000

110 373 000

100,0

1517360

7360

Виконання інвестиційних проектів

3 090 000

3 000 000

145

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт 

3 090 000

3 000 000

145.1

Капітальний ремонт дороги до Центральної 
клінічної лікарні "Укрзалізниця"

3 090 000

3 000 000

в т.ч. капітальний ремонт дороги до Центральної 
клінічної лікарні "Укрзалізниця" за рахунок залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

3 000 000

3 000 000

146

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

255 147 500

Додаток 7

2

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

9

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

Капітальні видатки

96 000

10

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

75 956 900

10.1

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Капітальні видатки

18 000

10.2

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

75 938 900

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

Капітальні видатки

250 000

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

92 798

90 095

11

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Капітальні видатки, в т.ч.:

92 798

90 095

11.1

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу 
"Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II 
ступенів № 14 Харківської міської ради" за 
адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7, м.Харків

92 798

90 095

в т.ч. капітальний ремонт будівлі комунального 
закладу "Харківська загальноосвітня школа-
інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської 
ради" за адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7, 
м.Харків за рахунок залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

90 095

90 095

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

94 071 400

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

94 071 400

12

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки, в т.ч.:

34 788 490

12.1

погашення кредиторської заборгованості за 
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:

908 736

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
клінічна лікарня №2 імені проф.О.О.Шалімова" 
Харківської міської ради

439 000

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
клінічна дитяча лікарня №16" Харківської міської 
ради

438 500

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
дитяча клінічна лікарня №19" Харківської міської 
ради

31 236

Додаток 7

20

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

146.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

255 147 500

147

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

120 890 000

147.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

62 570 700

в т.ч. КПСП по ремонту та будівництву 
автошляхів м.Харкова "Шляхрембуд" (придбання 
техніки, механізмів, обладнання (погашення 
кредиторської заборгованості за 2018 рік)

58 319 300

1510000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

474 978 183

119 100 000

16 647 695

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення

444 219 937

44 292 421

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

94 654 064

5 682 710

148

Реконструкція водопровідної мережі  по  
вул.Ахсарова,18-20 А  у м.Харкові

(2018-2019)

500 000

500 000

100,0

149

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

(2016-2020)

31 632 511

300 000

46,6

150

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

(2014-2020)

2 119 203

11 000

60,1

151

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров. Плетньовського

(2014-2020)

1 762 307

11 710

68,6

152

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

(2016-2020)

19 843 992

200 000

78,4

153

Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка

(2015-2020)

35 790 961

4 600 000

80,9

154

Реконструкція водоводу  в районі шляхопроводу по 
просп. Льва Ландау

(2017-2020)

1 415 332

30 000

69,9

155

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

(2017-2020)

1 589 758

30 000

75,7

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

204 420 653

20 510 000

156

Будівництво  мережі госпфекальної каналізації в 
районі житлових будинків №11,13,15 по 
вул.Рижівській у м.Харкові

(2018-2020)

1 000 000

540 000

60,4

157

Будівництво зливової каналізації   по просп.Любові 
Малої у м.Харкові

(2018-2020)

800 000

500 000

72,7

158

Будівництво зливової каналізації   по  
Григорівському  шосе у м.Харкові

(2018-2020)

800 000

670 000

94,1

159

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова,11

(2016-2020)

2 458 829

50 000

90,9

Додаток 7

21

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

160

Будівництво колектору зливової каналізації  в 
районі майдану Фейєрбаха

(2018-2021)

3 451 787

500 000

18,9

161

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

(2016-2020)

13 146 684

20 000

56,2

162

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній

(2016-2021)

55 971 020

3 000 000

40,3

163

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

(2016-2021)

12 706 488

400 000

44,4

164

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

(2016-2020)

6 284 780

500 000

42,7

165

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

(2018-2020)

23 433 533

6 000 000

71,8

166

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

(2018-2020)

19 545 348

5 000 000

53,5

167

Будівництво зливової каналізації по 
вул.Холодногірській на ділянці від 
вул.Чередніченківській до житлового будинку по 
вул. Холодногірській,7  

(2018-2021)

10 901 846

100 000

2,6

168

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна 
до вул.Балакліївської

(2018-2020)

10 186 712

1 000 000

13,8

169

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської  у м.Харкові

(2018-2020)

650 000

500 000

97,2

170

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський – в’їзд Кузнечний

(2018-2021)

1 593 707

100 000

10,4

171

Будівництво колектору зливової каналізації від  
вул.Нікітіна  вздовж вул.Рижівській 

(2018-2020)

32 159 071

1 000 000

3,4

172

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

(2015-2020)

3 611 607

30 000

71,2

173

Реконструкція колектору  зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від  просп.Московського  до 
р.Харків

(2015-2020)

4 219 241

500 000

11,9

174

Будівництво каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у 
м.Харкові

(2019-2020)

1 500 000

100 000

13,6

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

6 297 922

5 100 000

175

Нове будівництво  теплової  мережі  по 
вул.Гвардійців-Широнінців  на ділянці від 
вул.Бучми до вул.Родникової у м.Харків

(2018-2020)

5 765 534

5 000 000

87,0

176

Реконструкція дільниці тепломережі в районі 
камери МК-1605 по пров.Подільському

(2018-2021)

532 388

100 000

24,9

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

1 000 000

177

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

(2008-2021)

89 275 068

1 000 000

53,1

Додаток 7

22

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

47 692 519

10 120 000

178

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової  будівлі  по вул.Плеханівській, 42 у 
м.Харкові

(2018-2020)

1 000 000

500 000

50,0

179

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової будівлі по 
просп.Тракторобудівників,144

(2017-2021)

3 928 811

50 000

86,4

180

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

(2017-2020)

1 726 038

20 000

80,1

181

Будівництво мереж електрозабезпечення  
нежитлової  будівлі літ."В-1" по 
вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові

(2019)

885 000

885 000

100,0

182

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

(2011-2020)

33 996 275

7 115 000

72,8

183

Будівництво   мереж  електрозабезпечення в районі 
парку Перемоги по просп. Тракторобудівників  у 
м.Харкові

(2019)

150 000

150 000

100,0

184

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

(2019)

300 000

300 000

100,0

185

Будівництво ТП в районі парку Перемоги та 
благоустрій прилеглої території у м. Харкові

(2019)

4 215 425

400 000

100,0

186

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель 
по майдану Павлівському,4 - 
вул.Університетська,24

(2018-2020)

1 490 970

700 000

68,5

187

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 879 711

1 879 711

187.1

на будівництво об`єктів

(2019-2019)

1 050 000

1 050 000

100,0

187.2

на реконструкцію об`єктів

(2019-2019)

829 711

829 711

100,0

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення

814 163 732

163 995 076

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

13 000 000

188

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

(2016-2020)

10 770 632

10 000 000

95,1

189

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

(2016-2020)

3 374 383

3 000 000

91,4

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

799 518 717

150 495 076

190

Будівництво терміналу в районі 
ст.м."Пролетарська"

(2016-2020)

57 962 775

14 600 000

70,7

191

Будівництво адміністративної будівлі з 
улаштуванням господарських майданчиків по 
вул.Роганській,160  у м.Харкові

(2019)

1 000 000

100 000

10,0

192

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул.Плеханівській, 42

(2017-2021)

103 751 765

3 000 000

3,4

193

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

(2018-2019)

115 252 451

90 000 000

82,6

Додаток 7

23

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

194

Нове будівництво ситуаційного центру по 
вул.Федоренка, 11 у м.Харкові

(2019)

700 000

200 000

28,6

195

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

(2018-2021)

93 468 498

15 000 000

33,2

196

Реконструкція Лопанської греблі

(2016-2021)

86 212 764

2 000

6,3

197

Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки - 
Основ’яненка до вул. Кузнечної  у м. Харкові – 
реконструкція

(2019-2020)

205 977

200 000

99,0

198

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

(2015-2020)

12 274 479

20 000

65,3

199

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул. Чернишевській, 55

(2017-2020)

10 164 417

1 000 000

43,9

200

Реконструкція фасадів нежитлової будівлі
 літ. "А-4" по просп.Петра Григоренка, 17 у 
м.Харкові

(2019)

50 000

50 000

100,0

201

Реконструкція фасадів нежитлової будівлі  
літ. "А-3" по просп.Архітектора Альошина, 11 у 
м.Харкові

(2019)

50 000

50 000

100,0

202

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" 
по вул.Благовіщенській, 25

(2017-2021)

99 767 654

20 600 000

44,6

203

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в’їзд Кузнечний – реконструкція

(2018-2020)

1 377 433

100 000

9,3

204

Благоустрій території житлової забудови на ділянці 
від вул.Білоруської до вул.Набережної  – 
реконструкція

(2018-2020)

1 695 300

50 000

58,7

205

Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 - 
реставрація 

(2018-2020)

48 089 761

2 400 000

6,9

206

Реконструкція  частини приміщень  нежитлової  
будівлі літ. "А-4" під  центр  надання  соціальних 
послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17 у м.Харкові

(2018-2020)

40 000 000

60 000

0,5

207

Реконструкція частини приміщень нежитлової  
будівлі літ. "А-3" під центр надання соціальних 
послуг "Прозорий офіс" по просп.Архітектора 
Альошина, 11 у м.Харкові

(2018-2021)

40 000 000

60 000

0,6

208

Реконструкція будівлі адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради 
під центр надання соціальних послуг

(2016-2020)

33 089 744

1 472 076

99,2

209

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

(2016-2020)

29 678 420

1 031 000

98,9

210

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

(2018-2020)

24 727 279

500 000

3,3

211

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

500 000

500 000

211.1

на будівництво об`єктів

(2019-2019)

250 000

250 000

100,0

211.2

на реконструкцію об`єктів

(2019-2019)

250 000

250 000

100,0

1517360

7360

Виконання інвестиційних проектів

267 907 160

49 647 695

16 647 695

Додаток 7

24

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

212

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Будіництво та реставрація об'єктів комунальної та 
соціальної сфери

267 907 160

49 647 695

16 647 695

212.1

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

(2016-2021)

37 414 713

15 147 695

12 147 695

56,7

в т.ч. водопостачання Харківської 
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької 
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу 
№ 4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

12 147 695

12 147 695

212.2

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

(2016-2021)

230 492 447

34 500 000

4 500 000

59,7

в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі  по  
майдану   Павлівському, 4 - реставрація за рахунок 
залишку субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

4 500 000

4 500 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

217 042 991

119 100 000

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 208 395 512

217 042 991

119 100 000

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них, в т.ч.:

1 207 895 512

216 542 991

119 100 000

213

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

(2016-2020)

1 612 522

50 000

82,9

214

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

(2018-2021)

47 493 654

20 000 000

58,0

215

Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у 
м.Харкові

(2019)

1 400 000

500 000

35,7

216

Реконструкція вул. Одеської  від просп.Гагаріна  до 
вул.Хорольської  у м.Харкові

(2018-2020)

1 100 000

50 000

14,3

217

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

(2016-2020)

31 603 074

50 000

87,6

218

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану  Конституції до вул.Університетської

(2016-2020)

8 593 586

100 000

33,7

219

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від 
вул.Університетської до майдану Пролетарського

(2016-2021)

61 306 708

500 000

62,8

220

Реконструкція майдану Конституції

(2012-2021)

82 644 783

1 000

60,2

Додаток 7

25

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

221

Реконструкція просп.Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

(2015-2020)

85 122 460

100 000

69,2

222

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

(2017-2020)

77 354 658

1 000 000

65,0

223

Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу 
Комсомолець до просп. Перемоги

(2016-2019)

69 105 894

16 619 289

100,0

224

Реконструкція вул. Клочківської від 
просп.Перемоги до вул.Промислової 

(2016-2020)

37 138 428

3 000 000

70,7

225

Реконструкція просп. Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

(2016-2020)

82 692 101

62 400 000

59 400 000

90,5

226

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

(2016-2021)

85 009 853

100 000

1,0

227

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала 
Жукова

(2016-2020)

117 510 134

14 500 000

79,5

228

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

(2016-2021)

83 948 092

3 000 000

70,6

229

Реконструкція пров.Криничного

(2016-2020)

5 495 245

2 000 000

41,1

230

Реконструкція території, прилеглої до будівлі по 
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків  для 
паркування у м.Харкові

(2018-2020)

1 000 000

100 000

16,5

231

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

(2017-2020)

25 128 296

3 400 000

87,2

232

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

(2017-2020)

4 500 000

1 000

16,5

233

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до вул.Ощєпкова у 
м.Харкові

(2018-2019)

501 445

500 000

100,0

234

Реконструкція просп.Московського від  
вул.Ощєпкова до бульвару  Богдана  
Хмельницького у м.Харкові

(2018-2019)

501 445

500 000

100,0

235

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до житлового будинку 
№252 по просп.Московському  у м.Харкові

(2018-2020)

1 300 000

300 000

25,8

236

Реконструкція просп.Московського від  житлового 
будинку №252 по просп.Московському до 
вул.Свистуна у м.Харкові

(2018-2020)

1 300 000

300 000

25,8

Додаток 7

26

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

237

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина у 
м.Харкові

(2018-2021)

4 500 000

300 000

9,7

238

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня у м.Харкові

(2018-2021)

4 500 000

300 000

11,8

239

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

(2017-2020)

99 610 638

59 900 000

59 700 000

83,1

240

Реконструкція просп.Московського від  
вул.Богдана Хмельницького до майдану Захисників 
України

(2017-2020)

98 363 454

500 000

1,2

241

Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького 
узвозу до Клочківського  узвозу

(2018-2021)

87 559 042

26 471 702

38,7

242

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

500 000

500 000

242.1

на будівництво об`єктів

(2019-2019)

250 000

250 000

100,0

242.2

на реконструкцію об`єктів

(2019-2019)

250 000

250 000

100,0

1600000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

1 633 972

1610000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

1 633 972

243

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

1 633 972

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

432 871 164

151 800 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

432 871 164

151 800 000

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

1 302 204 613

245 181 615

151 800 000

244

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Матюшенка від вул.Шевченка до 
вул.Челюскінців

(2018-2020)

34 952 258

20 357 365

71,1

245

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському від арки будинку №8 до 
вул.Університетської

(2016-2020)

14 627 216

10 000

74,9

246

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Університетській від майдану Павлівського до 
вул.Кооперативної

(2016-2020)

10 380 538

10 000

49,8

247

Реконструкція трамвайної колії по вул.Греківській

(2013-2020)

3 412 594

10 000

94,0

248

Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської

(2019)

28 308 531

1 200 000

4,2

249

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мойсеївській з облаштуванням сигнальною 
автоматикою

(2016-2020)

20 306 917

10 000

86,8

250

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
Харківський міст)

(2015-2020)

26 443 368

2 977 795

75,1

Додаток 7

27

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

251

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (вул.Академіка 
Павлова–вул.Лесі Українки  )

(2014-2020)

16 155 614

10 000

99,2

252

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від майдану Захисників 
України до універмагу "Харків"

(2019)

71 832

71 832

100,0

253

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від універмагу "Харків" до 
вул.Лесі Українки

(2019)

32 362

32 362

100,0

254

Реконструкція трамвайної колії по 
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до 
вул.Пушкінської

(2018-2020)

51 458 432

500 000

1,2

255

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

(2017-2020)

50 135 956

10 000

77,3

256

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул.Євгена Котляра

(2015-2020)

26 487 331

10 000

76,1

257

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

(2018-2020)

33 462 846

32 449 524

97,7

258

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

(2017-2020)

65 497 800

10 000

78,1

259

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

(2017-2020)

2 686 733

10 000

72,8

260

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

(2017-2020)

31 720 350

10 000

78,1

261

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Перемоги – просп.Людвига Свободи

(2015-2020)

8 860 148

10 000

99,4

262

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва 

(2017-2020)

13 698 954

10 000

75,6

263

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка

(2008-2020)

52 169 275

2 303 683

87,1

264

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців

(2015-2020)

17 519 472

8 195 153

49,6

265

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

(2016-2020)

13 867 801

4 963 141

38,8

266

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Барабашова

(2015-2020)

8 954 889

6 766 714

80,1

267

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

(2018-2020)

48 220 400

2 583 883

75,9

268

Реконструкція трамвайного переїзду  вул. Героів 
Праці - вул.Академіка Павлова

(2008-2020)

36 184 243

10 000

43,7

269

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної 
Сотні (будинок №30)

(2018-2020)

15 347 556

391 187

3,6

270

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної 
Сотні (будинок №32)

(2018-2020)

16 558 625

414 560

3,5

Додаток 7

28

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

271

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

(2014-2020)

12 911 750

296 243

3,8

272

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Кошкіна

(2014-2020)

25 000 000

10 000

92,3

273

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Соїча

(2014-2020)

5 290 827

10 000

99,0

274

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Морозова

(2015-2020)

4 448 885

10 000

97,8

275

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Доброхотова

(2015-2020)

10 013 408

10 000

99,5

276

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Павлівський - вул.Університетська

(2016-2020)

53 867 208

10 000

73,2

277

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Захисників України - вул.Броненосця "Потьомкін"

(2018-2020)

5 000 000

273 549

6,4

278

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський

(2018-2020)

32 265 430

879 094

3,4

279

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдбергівська - вул.Москалівська

(2018-2020)

35 465 671

912 197

3,2

280

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова 
- просп.Героїв Сталінграду

(2019)

10 000

10 000

100,0

281

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова 
- вул.Плеханівська

(2019)

10 000

10 000

100,0

282

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Плеханівська - вул. Польова

(2019)

55 687

55 687

100,0

283

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від майдану Захисників України до 
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

144 287

144 287

100,0

284

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (пров.Вірменський - вул.Військова) з 
облаштуванням електричного освітлення 

(2015-2020)

10 136 692

10 000

1,7

285

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (пров.Вірменський - майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення 

(2014-2020)

6 318 852

10 000

30,3

286

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Доброхотова - 
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2015-2020)

25 874 840

65 000

79,1

287

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (вул.Енергетична – вул.Харківських 
Дивізій) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2015-2020)

45 773 572

65 000

89,1

288

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Харківських Дивізій до 
вул.Свистуна з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

Додаток 7

29

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

289

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Свистуна до 
вул.Дванадцятого Квітня  з облаштуванням 
електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

290

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до вул.Роганської (включаючи розворотне коло 
тролейбусів на перехресті вул.Роганської - 
вул.Миру) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

257 730

257 730

100,0

291

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Роганської до бульвару 
Грицевця з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

497 520

497 520

100,0

292

Реконструкція контактної мережі по бульвару 
Грицевця (включаючи розворотне коло) з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

239 978

215 685

89,9

293

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському від майдану Конституції до 
вул.Університетської з облаштуванням 
електричного освітлення

(2016-2020)

2 917 925

10 000

64,2

294

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Університетської з майданом Павлівським і до 
будинку №35/2 по вул.Університетській з 
облаштуванням електричного освітлення

(2017-2020)

291 784

10 000

23,2

295

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському і майдані Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з 
облаштуванням електричного освітлення

(2016-2020)

12 995 516

10 000

88,9

296

Реконструкція контактної мережі по 
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до 
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

8 507 842

250 000

4,2

297

Реконструкція контактної мережі на 
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

4 000 000

250 000

7,4

298

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Матюшенка до 
вул.Кисловодської

(2018-2020)

8 798 957

1 722 818

48,8

299

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Кисловодської до 
розворотнього кола трамваїв «Журавлівський 
гідропарк»

(2018-2020)

7 378 000

100 000

2,8

300

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Шевченка від розворотнього кола трамваїв 
«Журавлівський гідропарк» до вул.Саперної з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

250 000

250 000

100,0

Додаток 7

3

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

13

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

327 888

14

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки, в т.ч.:

6 987 360

14.1

погашення кредиторської заборгованості за 
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:

100

- Комунальне некомерційне підприємство "Міський 
пологовий будинок №1" Харківської міської ради

100

15

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки, в т.ч.:

15 410 354

15.1

погашення кредиторської заборгованості за 
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:

5 950 980

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
поліклініка №6" Харківської міської ради

26 490

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
поліклініка №11" Харківської міської ради

4 289 630

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
дитяча поліклініка №14" Харківської міської ради

40 000

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
дитяча поліклініка №15" Харківської міської ради

219 320

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
поліклініка №19" Харківської міської ради

52 000

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
дитяча поліклініка №23" Харківської міської ради

31 340

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
поліклініка №24" Харківської міської ради

1 292 200

16

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Капітальні видатки, в т.ч.:

985 135

16.1

погашення кредиторської заборгованості за 
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:

537 139

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
стоматологічна поліклініка №5" Харківської 
міської ради

17 139

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
дитяча стоматологічна поліклініка №1" 
Харківської міської ради

520 000

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

21 111 076

Додаток 7

30

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

301

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до 
Новоіванівського мосту з облаштуванням 
електричного освітлення

(2017-2020)

3 564 020

10 000

65,8

302

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

(2017-2020)

7 081 706

50 935

63,3

303

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Клочківської – просп.Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

(2017-2020)

3 785 509

10 000

8,3

304

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп.Перемоги від вул.Клочківській до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

(2015-2020)

13 589 512

351 010

96,0

305

Реконструкція контактної мережі по узвозу 
Клочківському з облаштуванням елекричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

306

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Ахсарова від Олексіївського мосту до 
просп.Людвіга Свободи з облаштуванням 
електричного освітлення

(2019-2020)

8 163 234

239 978

3,7

307

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Ахсарова в районі станції метро 
«Олексіївська» з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019-2020)

8 938 000

301 511

4,5

308

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019-2020)

7 523 000

233 799

4,0

309

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул.Сумській від вул.Скрипника до будинку №36/38 
по вул.Сумській

(2014-2019)

676 942

116 801

100,0

310

Реконструкція контактної мережі тролейбусу на 
транспортному вузлі перехрестя просп.Правди - 
вул.Сумська

(2013-2019)

980 912

114 615

100,0

311

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул.Сумській від будинку №70 до майдану Свободи

(2013-2019)

951 701

106 639

100,0

312

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп.Правди від перехрестя з вул.Трінклера до 
будинку №17

(2013-2019)

1 080 493

112 136

100,0

313

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Маяковського від вул.Трінклера до вул.Сумської

(2014-2020)

743 186

10 000

35,5

314

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Трінклера від вул.Культури до 
вул.Маяковського

(2014-2020)

1 082 755

10 000

88,0

Додаток 7

31

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

315

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої 
Південної залізниці до вул.Дерев`янко

(2014-2020)

1 494 799

10 000

69,0

316

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Сумській від вул.Жон Мироносиць до площі 
Свободи з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019-2020)

5 921 522

419 215

7,1

317

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Правди від вул.Трінклера до просп. Леніна

(2014-2020)

3 318 439

10 000

2,3

318

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Незалежності від просп.Науки до узвозу 
Клочківського з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

319

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. 
Академіка Павлова з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

161 037

161 037

100,0

320

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від просп. Тракторобудівників до вул. 
Гвардійців-Широнінців з облаштуванням 
електричного освітлення

(2019)

167 323

167 323

100,0

321

Реконструкція контактної мережі на перетині 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

322

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП 
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням 
електричного освітлення

(2018-2020)

2 163 160

10 000

4,0

323

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до 
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням 
електричного освітлення

(2018-2019)

8 580 969

500 000

6,8

324

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова

(2017-2020)

3 862 319

10 000

20,9

325

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Полтавський Шлях до 
вул.Коцарської з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

11 266 634

200 000

4,7

326

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

9 350 804

200 000

5,3

327

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп.Маршала Жукова

(2014-2020)

25 427 646

10 000

84,2

Додаток 7

32

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

328

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до 
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

329

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова 
(розворотне коло) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

330

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Мухачова до 
просп.Московського з облаштуванням 
електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

331

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Морозова - просп.Героїв Сталінграду з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

332

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

333

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

334

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

(2016-2020)

2 710 160

10 000

80,1

335

Реконструкція  кабельних мереж від тягової 
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту

(2016-2020)

3 884 552

10 000

81,6

336

Реконструкція комплексу телемеханіки районного 
диспетчерського пункту "Кіровська"

(2015-2020)

13 278 563

10 000

77,5

337

Реконструкція мережі зливної каналізації на 
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінклера - 
вул.Культури

(2014-2020)

1 049 796

10 000

90,2

338

Реконструкція мережі зливної каналізації на 
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від 
вул.Сумської до вул.Трінклера

(2014-2019)

463 679

10 000

100,0

339

Будівництво тролейбусної лінії по 
пров.Забайкальському на ділянці від просп.Героїв 
Сталінграда до вул.Ньютона та додаткової 
ділянки контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграда (вул. Одеська)

(2013-2020)

4 084 409

10 000

96,2

340

Будівництво тролейбусної лінії по пров.Перемоги 
від перехрестя з просп.Людвига Свободи до 
кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

(2015-2020)

27 585 997

10 000

80,6

341

Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"

(2019-2019)

144 607

144 607

100,0

Додаток 7

33

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

342

Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола 
"Північна Салтівка"

(2018-2019)

90 112 826

89 140 000

89 140 000

100,0

343

Будівництво кабельних мереж та зовнішнього 
освітлення для тролейбусної лінії від 
розворотнього кола "Героїв Праці" до 
розворотнього кола "Північна Салтівка"

(2019)

62 660 000

62 660 000

62 660 000

100,0

344

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

38 761 396

344.1

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних колій, переїздів 
та контактних мереж

38 761 396

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

94 386 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

303 110 063

94 386 179

345

Капітальний ремонт об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

(2019-2019)

5 000 000

5 000 000

100,0

346

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП "Міськелектротранссервіс"

(2019-2019)

5 000 000

5 000 000

100,0

347

Каналізування пішохідних потоків по 
просп.Гагаріна на ділянці від будинку №39 до 
будинку №43/1 - будівництво

(2019-2021)

1 495 000

1 431 083

95,7

348

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп.Гагаріна - 
вул.Молочна

(2019-2021)

2 750 000

1 680 512

61,1

349

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп.Гагаріна в районі 
зупинки громадського транспорту 
"вул.Державінська"

(2019-2021)

2 500 000

1 426 523

57,1

350

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп.Гагаріна - 
пров.Золотий

(2019-2021)

2 700 000

1 521 890

56,4

351

Реконструкція пішохідного переходу по 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку 
№58 в частині облаштування технічними 
засобами регулювання дорожнього руху

(2014-2019)

753 777

130 000

100,0

352

Реконструкція пішохідного переходу по вул. 
Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху (дорожнє 
регулювання та організація дорожнього руху)

(2013-2019)

790 285

300 000

353

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

(2013-2021)

2 000 985

500 000

84,6

Додаток 7

34

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

354

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

(2013-2021)

2 077 338

500 000

86,4

355

Реконструкція пішохідного переходу на перехресті 
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

(2015-2019)

1 393 936

250 000

100,0

356

Реконструкція пішохідного переходу по 
просп.Маршала Жукова в районі Стадіонного 
проїзду в частині облаштування технічними 
засобами регулювання дорожнього руху

(2013-2021)

526 884

150 000

87,0

357

Реконструкція перехрестя просп.Маршала Жукова 
- проїзд Садовий - вул.Слинька в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху

(2014-2021)

999 191

150 000

75,0

358

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський -  майдан 
Фейєрбаха

(2015-2021)

2 116 612

10 000

4,8

359

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва

(2015-2021)

1 975 003

10 000

5,1

360

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

(2015-2021)

2 046 035

10 000

4,8

361

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Нікітіна

(2015-2021)

1 298 164

10 000

8,3

362

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

(2015-2021)

4 100 090

10 000

3,8

363

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – ХЕМЗ

(2015-2019)

2 862 175

1 103 778

99,3

364

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Енергетична

(2015-2021)

5 448 698

1 698 446

97,9

365

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Маршала Жукова

(2016-2019)

6 714 062

2 200 000

69,0

366

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій

(2016-2019)

4 592 591

2 401 714

86,8

367

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

(2015-2019)

5 760 791

1 000 000

76,8

368

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московського - вул. Соїча

(2015-2020)

3 482 219

60 000

98,6

369

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана 
Хмельницького

(2015-2021)

4 051 594

10 000

3,5

370

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня

(2016-2021)

2 550 905

10 000

6,2

371

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Роганська

(2016-2021)

3 500 662

10 000

4,8

372

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська - вул.Миру

(2016-2021)

4 283 000

10 000

3,7

Додаток 7

35

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

373

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Плиткова

(2016-2021)

4 424 887

10 000

3,7

374

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.П'ятихатська

(2016-2021)

4 228 916

2 257 602

91,4

375

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – Пілони

(2016-2019)

2 301 346

1 022 547

95,9

376

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

(2019-2021)

3 700 000

10 000

0,3

377

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул.Героїв Праці 

(2018-2019)

5 564 777

5 500 000

100,0

378

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців

(2016-2021)

3 676 964

10 000

4,4

379

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Барабашова

(2015-2019)

3 371 758

220 000

80,3

380

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Жилярді

(2019)

10 000

10 000

100,0

381

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Академіка Павлова

(2015-2020)

4 996 474

500 000

56,9

382

Реконструкція світлофорного об'єкту майдан 
Конституції - майдан Павлівський

(2016-2021)

2 035 547

1 260 408

96,7

383

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз

(2019)

600 000

600 000

100,0

384

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

(2018-2021)

16 848 368

9 234 666

94,6

385

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд

(2019-2021)

3 765 000

10 000

0,3

386

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

(2016-2021)

2 702 294

50 000

81,9

387

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська - школа №125

(2016-2021)

1 499 101

50 000

74,7

388

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Олексіївська

(2015-2021)

2 110 364

50 000

72,8

389

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк

(2016-2021)

2 902 642

50 000

78,8

390

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп.Перемоги

(2016-2021)

3 381 793

430 744

81,7

391

Реконструкція світлофорного об’єкту 
Білгородське шосе – вул.Академіка Проскури

(2017-2021)

6 577 482

886 000

14,6

392

Реконструкція світлофорного об’єкту 
Білгородське шосе – вул. Рудика

(2018-2020)

2 512 106

500 000

77,4

393

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика 
Панасівська - Кузинський міст

(2017-2021)

7 519 129

4 173 849

88,2

394

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.Євгена Котляра

(2019-2021)

4 500 000

10 000

1,5

395

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул.Євгена Котляра

(2019-2021)

4 500 000

10 000

0,2

396

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - вул.Благовіщенська

(2019-2021)

3 650 000

10 000

0,3

397

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул.Маліновського

(2019-2021)

1 600 000

10 000

0,6

Додаток 7

36

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

398

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул.Дмитрівська

(2019-2021)

1 600 000

10 000

0,6

399

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул.Маліновського

(2019-2021)

3 300 000

10 000

2,1

400

Реконструкція світлофорного об’єкту 
просп.Героїв Сталінграду – вул.Морозова

(2019)

10 000

10 000

100,0

401

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців

(2019-2021)

2 400 000

300 000

12,5

402

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка

(2018-2021)

22 631 794

15 639 847

77,9

403

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Матюшенка - вул.Гастелло

(2018-2021)

1 397 618

300 000

24,9

404

Реконструкція світлофорного об’єкту по 
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост 
по вул.Шевченка, 142-А)

(2018-2021)

7 914 389

112 959

20,0

405

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
будинок №137-А

(2018-2021)

4 418 909

10 000

32,0

406

Будівництво світлофорного об'єкту 
вул.Золочівська - вул.Башкирська

(2015-2021)

1 284 834

300 000

85,8

407

Будівництво світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Заводу Комсомолець

(2014-2021)

1 600 440

10 000

8,6

408

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи - будинок №48

(2014-2019)

2 287 991

320 000

63,3

409

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А

(2017-2021)

1 499 737

449 737

87,6

410

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №48-В

(2019)

1 507 540

1 200 000

83,4

411

Будівництво світлофорного об'єкту просп. 
Московський - вул. Польова - вул. Тарасівська

(2015-2020)

3 885 748

10 000

7,6

412

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп.Московського - вул.Кошкіна

(2015-2021)

2 983 638

200 000

73,6

413

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Спартака

(2019)

10 000

10 000

100,0

414

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Московський - вул.Василя Мельникова

(2018-2021)

5 748 875

4 876 523

93,8

415

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - зупинка "Сосновий бір"

(2016-2020)

3 703 372

10 000

3,1

416

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Бучми

(2016-2019)

2 585 390

680 000

87,5

417

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Ужвій Наталії

(2016-2019)

2 569 591

300 000

76,5

418

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул.Метробудівників

(2017-2019)

2 153 366

270 000

81,8

419

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея

(2018-2021)

2 476 019

2 000 000

87,1

420

Будівництво світлофорного об’єкту по 
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144

(2017-2019)

1 032 877

205 000

84,5

Додаток 7

37

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

421

Будівництво світлофорного об’єкту вул. 
Харківських Дивізій - бульвар Юр'єва

(2019)

10 000

10 000

100,0

422

Будівництво світлофорного об’єкту бульвар 
Богдана Хмельницького - вул. Рибалка

(2019)

10 000

10 000

100,0

423

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

(2017-2021)

2 946 784

10 000

7,3

424

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Біблика - 
школа №119

(2017-2021)

1 658 730

300 000

64,1

425

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Індустріальний - вул.Біблика

(2019)

10 000

10 000

100,0

426

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Біблика - 
вул.Генерала Момота

(2019)

10 000

10 000

100,0

427

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська в районі будинку №50

(2019)

2 720 000

2 720 000

100,0

428

Будівництво пішохідного переходу по 
вул.Клочківській в районі будинку №93

(2019)

3 500 000

3 500 000

100,0

429

Будівництво світлофорного обєкту 
вул.Клочківська - вул.Ботанічна

(2017-2021)

2 428 787

10 000

6,1

430

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
просп.Льва Ландау – вул.Івана Камишева

(2018-2021)

5 547 364

619 873

32,6

431

Нове будівництво світлофорного об’єкту на 
перехресті вул.Плеханівська – вул.Державінська

(2018-2021)

4 496 464

10 000

22,4

432

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Плеханівська – вул.Морозова

(2019)

10 000

10 000

100,0

433

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Гагаріна - вул.Нестерова

(2018-2021)

4 399 540

332 817

52,9

434

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
вул.Тахіатаська

(2015-2020)

1 214 623

73 000

79,0

435

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка 
– в'їзд 2-й Вологодський

(2018-2021)

5 117 232

1 967 232

50,0

436

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16

(2015-2021)

1 271 266

250 000

84,3

437

Будівництво світлофорного об'єкту просп.Льва 
Ландау - вул.Ньютона

(2019)

10 000

10 000

100,0

438

Будівництво світлофорного об'єкту по 
вул.Роганській в районі будинку №89

(2019)

10 000

10 000

100,0

439

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / 
виїзді з території комплексу по вул.Академіка 
Павлова, 158

(2016-2019)

2 260 654

575 000

81,2

440

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді 
з території автостанції по вул.Академіка Павлова 
323-А

(2015-2021)

1 824 689

10 000

38,3

441

Будівництво світлофорного об’єкту по 
Мерефянському шосе в районі будинку №30

(2018-2019)

2 102 857

2 015 429

100,0

442

Будівництво світлофорного об’єкту просп.Любові 
Малої - вул. Стефенсона

(2019)

770 000

770 000

100,0

443

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя просп.Ново-Баварського та 
Окружної дороги

(2019)

10 000

10 000

100,0

Додаток 7

38

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

444

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул.Катаєва та Окружної 
дороги

(2019)

10 000

10 000

100,0

445

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул.Маковського та Окружної 
дороги

(2019)

10 000

10 000

100,0

446

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету 
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

(2015-2020)

2 172 526

227 000

77,2

447

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху на вул.Пушкінській - вул.Гуданова 
- вул.Петровського

(2014-2020)

894 823

27 000

98,3

448

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп.Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв 
Праці до будинку №142

(2016-2019)

1 793 292

135 000

70,5

449

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп.Льва Ландау на ділянці від вул.Олімпійської 
до вул.Танкопія

(2019)

10 000

10 000

100,0

450

Реконструкція організації дорожнього руху по 
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв 
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії 
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього 
освітлення

(2015-2021)

22 609 000

10 000

85,0

451

Реконструкція об'єктів транспортного комплексу 
території обмеженої вулицями: Академіка 
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, 
Уборевича (I черга)

(2015-2021)

6 109 195

10 000

50,7

452

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

54 541 974

452.1

КП "Тролейбусне депо №2"

3 273 510

452.2

КП "Тролейбусне депо №2"(на співфінансування 
інвестиційного проекту "Оновлення тролейбусного 
парку м.Харків") 

51 268 464

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

70 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

70 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

15 000 000

453

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла, в 
т.ч.:

15 000 000

15 000 000

453.1

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

(2019-2019)

10 000 000

10 000 000

453.2

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова (у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла)

(2019-2019)

5 000 000

5 000 000

Додаток 7

39

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

2718820

Пільгові довгострокові кредити молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла та їх 
повернення

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/придбання житла

20 000 000

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво/придбання житла

(2019-2019)

20 000 000

2718840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання 
житла та їх повернення

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам 
на будівництво/реконструкцію/придбання 
житла

35 000 000

Надання пільгового догострокового кредиту на 
будівництво (придбання) доступного житла для 
працівників бюджетних установ м.Харкова, 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів III-IV рівня акредетації м.Харкова та 
працівників комунальних унітарних підприємств 
територіальної громади м.Харкова

(2019-2019)

10 000 000

Надання пільгового догострокового кредиту на 
будівництво (придбання) доступного житла для 
учасників бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції

(2019-2019)

20 000 000

Надання пільгового догострокового кредиту на 
будівництво (придбання) доступного житла для 
учасників бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції

(2019-2019)

5 000 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

376 000

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

376 000

454

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

376 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

15 096 494

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

15 096 494

Додаток 7

4

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

17

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

Капітальні видатки, в т.ч.:

21 111 076

17.1

погашення кредиторської заборгованості за 
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:

27 500

- Комунальне некомерційне підприємство "Міська 
лікарня №1" Харківської міської ради

27 500

18

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

Капітальні видатки

1 000 000

19

0717340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

1 361 097

20

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

12 100 000

20.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування", в т.ч.:

10 600 000

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування" (погашення кредиторської 
заборгованості за придбання обладнання в 2018 
році)

18 340

20.2

КП "Автобаза спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова", в т.ч. :

1 500 000

матеріально-технічне забезпечення КП "Автобаза 
спеціалізованого санітарного автотранспорту 
міста Харкова" (на придбання легкового 
автомобілю) (погашення кредиторської 
заборгованості за 2018 рік)

499 500

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

3 950 059

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

55 000

21

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

Капітальні видатки

30 000

21.1

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

30 000

22

0813240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

25 000

22.1

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

25 000

Додаток 7

40

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

455

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

57 376

456

3317330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

Будівництво, реконструкція інших об'єктів 
комунальної власності, в т.ч.:

5 000 000

456.1

Реконструкція нежитлових приміщень, які 
знаходяться в господарському віданні 
комунального підприємства "Харківський Дата 
Центр"

(2019)

5 000 000

5 000 000

100,0

457

3317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки

39 118

458

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

10 000 000

458.1

КП "Харківський Дата Центр"

10 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

690 500

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

690 500

459

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

690 500

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

3 500 000

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

3 500 000

460

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

3 500 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

60 306 908

5 786 380

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

60 306 908

5 786 380

461

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

462

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська 
цільова програма "Громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Харкова" на  
2018-2021 роки)

Міська цільова програма "Громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Харкова" на  2018-2021 роки

50 000 000

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти 
за рахунок субвенцій з державного бюджету

2 367 530

Додаток 7

41

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

463

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

2 367 530

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів місцевих бюджетів

159 405

464

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.:

159 405

464.1

Субвенція з обласного бюджету на 
співфінансування міні-проектів-переможців 
обласного конкурсу міні-проектів розвитку 
територіальних громад "Разом в майбутнє" 
(програма розвитку місцевого самоврядування в 
Харківській області на 2017-2021 роки))

159 405

465

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.: 

7 734 973

5 786 380

465.1

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С.Бокаріуса (на спорудження 
пам'ятника)) 

1 000 000

465.2

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на капітальний 
ремонт Харківського палацу спорту "Зміна" по 
вул.Луі Пастера, 179а в м.Харкові) (за рахунок 
залишку субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій)

5 541 400

5 380 000

465.3

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
мікроскопу поляризаційного бінокулярного ХР-501 
для Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса) 
(за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій)

69 896

67 860

Додаток 7

42

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

465.4

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
набору кювет для спектрофотометра для 
Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса) 
(за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій)

7 416

7 200

465.5

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
набору сит для Харківського науково-дослідного 
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С.Бокаріуса) (за рахунок залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій)

17 613

17 100

465.6

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
шкали Мооса-набору еталонних мінералів для 
Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса) 
(за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій)

11 063

10 740

465.7

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
спектрофотометру (190-1100 нм) для 
Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса) 
(за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій)

176 625

171 480

465.8

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
полум'яного фотометра CL-378 для Харківського 
науково-дослідного інституту судових експертиз 
ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса) (за рахунок залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій)

135 960

132 000

Додаток 7

43

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

465.9

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з 
надзвичайних ситуацій у Харківській області (на 
придбання водолазного спорядження для 
забезпечення групи піротехнічних та спеціальних 
водолазних робіт АРЗ СП Головного управління)

275 000

465.10

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Державної установи 
"Харківський слідчий ізолятор" Північно-східного 
міжрегіонального Управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції України (на придбання будівельних 
матеріалів для проведення ремонтів об'єктів 
побутового призначення))

500 000

УСЬОГО

4 652 577 767

1 000 000 000

50 633 527

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

Додаток 7

5

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

3 895 059

23

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

2 926 359

23.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

2 414 959

23.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

511 400

24

0823240

3240

Інші заклади та заходи

488 700

24.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Капітальні видатки

488 700

0827320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

480 000

480 000

25

0827323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

Будівництво, реконструкція установ та закладів 
соціальної сфери, в т.ч.:

480 000

480 000

25.1

Реконструкція зовнішнього електропостачання 
будівлі териториального центру надання 
соціальних послуг Московського району за 
адресою: м.Харків, вул.Валентинівська 23 г

(2019-2019)

480 000

480 000

100,0

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

130 000

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

130 000

26

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

130 000

26.1

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

Капітальні видатки

130 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

100 144 768

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

100 144 768

27

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

10 885 820

Додаток 7

6

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

28

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

961 300

29

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

144 100

30

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

8 705 500

31

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

35 298 980

31.1

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки

35 298 980

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

52 471 368

37 171 368

32

Будівництво та реконструкція  ЦПК та В 
ім.М.Горького, в т.ч.:

52 471 368

37 171 368

32.1

Нове будівництво платформи, допоміжних 
будівель та благоустрій території під атракціон 
парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» 
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» 
м.Харків, вул.Сумська, 81

(2018-2020)

6 000 000

5 400 000

93,7

32.2

Реконструкція системи для поливання 
(інвентарний номер 06727) та благоустрій 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в 
м.Харкові по вул. Сумській, 81 

(2019-2019)

2 600 000

2 600 000

100,0

32.3

Реконструкція нежитлової будівлі 
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» 
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в 
м.Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

(2018-2020)

36 700 000

22 000 000

61,3

32.4

Реконструкція пішохідно-транспортної мережі 
та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81

(2019-2019)

7 000 000

7 000 000

100,0

32.5

Реконструкція системи улаштування 
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В 
ім. М. Горького» в м. Харкові

(2019-2019)

171 368

171 368

100,0

33

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

6 977 700

6 977 700

33.1

Ремонтно-реставраційні роботи частини 
приміщень, частини перекриттів, центрального 
фасаду та частини віконних прорізів будівлі КЗК 
"ХМ культурний центр" за адресою: 
вул.Плеханівська, буд. 77, м. Харків, 61068

(2019-2019)

1 015 900

1 015 900

100,0

33.2

Ремонт (реставраційний) сходової клітини будівлі 
КПСМНЗ "Дитяча музична школа №8                           
ім. П.Д. Гайдамаки" за адресою: м. Харків, 
пров.Миру, 3

(2019-2019)

1 485 500

1 485 500

100,0

Додаток 7

7

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

33.3

Ремонт (реставраційний) абонементного залу та 
холу (приміщення 95) будівлі КЗК "Центральна 
бібліотека ім. А.П. Чехова ЦБС Індустріального 
району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків, 
вул. Миру, 20

(2019-2019)

1 495 800

1 495 800

100,0

33.4

Ремонт (реставраційний)  приміщень 1-30, 1-31, 1-
32, 1-33 будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. 
І.С. Тургенєва Централізованої бібліотечної 
системи Слобідського району м. Харкова" за 
адресою: м. Харків, вул. Чорноморська,3

(2019-2019)

1 483 200

1 483 200

100,0

33.5

Ремонт (реставраційний) частини покрівлі 
КПСМНЗ "Дитяча музична школа №3
 ім .М.В. Кармінського" за адресою: м. Харків, 
вул.Ярославська, 17

(2019-2019)

1 497 300

1 497 300

100,0

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

186 586 802

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

34 266 000

34

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури,в т.ч.:

34 236 000

34.1

Реставраційний ремонт нежитлової будівлі                                      
літ."П-1" (ККЗ "Україна")  -  об'єкта за адресою: 
м.Харків, вул.Сумська, 35 (пам'ятка архітектури 
місцевого значення, охоронний номер 50)

(2019-2019)

34 236 000

34 236 000

100,0

35

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

30 000

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

152 320 802

36

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

74 577

36.1

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальні видатки

74 577

37

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

16 876 617

37.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

16 876 617

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

135 310 129

38

1127323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

Будівництво, реконструція установ та закладів 
соціальної сфери, в т.ч.:

125 529

Додаток 7

8

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

38.1

Реконструкція будівлі літ. "А-1" по Білгородському 
шосе, 7-А

(2018-2019)

20 636 499

125 529

100,0

39

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

135 184 600

39.1

Будівництво, реконструція споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту, в т.ч.:

135 184 600

КП "Харківський міський центр фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" реконструкція 
спортивних майданчиків на території шкіл 
(погашення кредиторської заборгованості за 2018 
рік)

10 262 996

40

1127340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури, в т.ч.:

59 479

40.1

Реабілітація з пристосуванням до сучасних умов 
функціонування нежитлової будівлі літ."П-1" (ККЗ 
"Україна") з прибудовою без змін функціонального 
призначення об'єкта за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка 
архітектури місцевого значення, охоронний номер 
50)

(2018-2019)

1 939 418

59 479

100,0

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

420 562 868

5 000 000

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

420 562 868

5 000 000

41

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

280 697 522

41.1

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

280 697 522

42

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

28 842 300

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

36 171 151

3 491 640

43

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

(2017-2020)

15 000 000

1 500 000

57,5

44

Ремонтно-реставраційні роботи 
багатоквартирного житлового будинку - 
пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, 
вулиця Дарвіна, 37

(2018-2020)

2 131 151

1 409 540

86,4

45

Реставрація нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під 
гуртожиток по вул.Конторська, 7, з урахуванням 
виготовлення проекту та технічної документації
 (КП "Харківспецбуд")

(2017-2021)

7 510 000

52 100

12,7

Додаток 7

9

запозичень

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

в т.ч. за рахунок

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

46

Розробка проектної документації на 
реконструкцію міського Центру для утримання 
безпритульних тварин по пр.Гагаріна, 358

(2019-2021)

11 530 000

530 000

4,6

1217360

7360

Виконання інвестиційних проектів

5 150 000

5 000 000

47

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

5 150 000

5 000 000

47.1

Капітальний ремонт багатоквартирних 
житлових будинків 

5 150 000

5 000 000

в т.ч. капітальний ремонт багатоквартирних 
житлових будинків за рахунок залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

5 000 000

5 000 000

48

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

11 650 000

49

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

5 000 000

49.1

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
доріг та тротуарів

5 000 000

50

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

85 731 406

50.1

КП "Жилкомсервіс"

3 036 000

50.2

КП "Харківспецбуд"

7 621 140

50.3

КП "Харківблагоустрій"

2 169 115

50.4

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

5 497 395

50.5

КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство"

604 868

50.6

КП "Харківжилбуд"

6 000 000

50.7

КСП "Харківгорліфт"

11 419 632

50.8

КСП "Інженерні мережі"

12 690 000

50.9

КП "Центр поводження з тваринами"

3 722 506

50.10

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

32 970 750

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 083 845 869

729 100 000

20 109 357

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 083 845 869

729 100 000

20 109 357

51

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

4 000 000

4 000 000

51.1

1414081

4082

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культри і мистецтва

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

4 000 000

4 000 000

52

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

12 000 000

52.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

Капітальні видатки

12 000 000

Додаток 7

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

4 278 147

4 278 147

205200 На кінець періоду 

4 278 147

4 278 147

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

Загальне фінансування

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

602100  На початок періоду 

4 278 147

4 278 147

602200  На кінець періоду 

4 278 147

4 278 147

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

Загальне фінансування

-13 084 093

13 084 093

13 084 093

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.8

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Додаток 3.3

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

402 006 780

402 006 780

252 605 424

58 524 434

32 637 825

16 743 232

16 545 938

15 557 668

4 016 318

467 315

17 080 157

434 644 605

0610000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

402 006 780

402 006 780

252 605 424

58 524 434

32 637 825

16 743 232

16 545 938

15 557 668

4 016 318

467 315

17 080 157

434 644 605

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 025 076

2 025 076

1 598 593

49 218

2 025 076

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

122 105 883

122 105 883

73 523 569

22 681 222

9 578 971

152 700

152 700

9 384 715

194 256

131 684 854

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

253 453 190

253 453 190

159 841 245

33 473 966

11 764 166

6 359 604

6 162 310

5 136 573

3 471 221

424 739

6 627 593

265 217 356

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 557 820

6 557 820

4 790 027

654 215

907 155

150 000

150 000

729 775

473 649

40 427

177 380

7 464 975

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 569 596

2 569 596

1 986 524

96 893

2 569 596

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 933 110

5 933 110

4 344 660

286 749

239 147

239 147

45 720

109

6 172 257

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 933 110

5 933 110

4 344 660

286 749

239 147

239 147

45 720

109

6 172 257

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 362 105

9 362 105

6 520 806

1 282 171

127 458

60 000

60 000

67 458

25 728

2 040

60 000

9 489 563

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 362 105

9 362 105

6 520 806

1 282 171

127 458

60 000

60 000

67 458

25 728

2 040

60 000

9 489 563

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

10 020 928

10 020 928

10 020 928

10 020 928

10 020 928

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

10 020 928

10 020 928

10 020 928

10 020 928

10 020 928

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

277 688 326

277 688 326

17 643 782

152 548

277 688 326

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

277 688 326

277 688 326

17 643 782

152 548

277 688 326

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

23 632 322

23 632 322

17 643 782

152 548

23 632 322

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

91 149 580

91 149 580

91 149 580

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

24 669 710

24 669 710

24 669 710

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

66 479 870

66 479 870

66 479 870

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

84 160

84 160

84 160

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

24 950

24 950

24 950

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

59 210

59 210

59 210

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

529 358

529 358

529 358

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

529 358

529 358

529 358

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

109 327 926

109 327 926

109 327 926

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 320 000

1 320 000

1 320 000

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

206 520

206 520

206 520

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

61 169 700

61 169 700

61 169 700

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 640 000

5 640 000

5 640 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

20 400 000

20 400 000

20 400 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

960 000

960 000

960 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

19 500 000

19 500 000

19 500 000

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

131 706

131 706

131 706

Додаток 3.3

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

50 411 545

50 411 545

50 411 545

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

30 000 000

30 000 000

30 000 000

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 620 000

7 620 000

7 620 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 640 000

2 640 000

2 640 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

960 000

960 000

960 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

84 000

84 000

84 000

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

677 245

677 245

677 245

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

8 430 300

8 430 300

8 430 300

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

192 206

192 206

192 206

Додаток 3.3

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

616 210

616 210

616 210

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 745 019

1 745 019

1 745 019

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 745 019

1 745 019

1 745 019

4100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

15 823 045

15 823 045

10 431 574

1 234 134

16 500

16 500

15 839 545

4110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

15 823 045

15 823 045

10 431 574

1 234 134

16 500

16 500

15 839 545

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 407 071

15 407 071

10 431 574

1 234 134

16 500

16 500

15 423 571

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4116090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

252 029

252 029

252 029

В С Ь О Г О 

695 518 151

695 518 151

280 680 780

59 911 116

32 654 325

16 743 232

16 545 938

15 574 168

4 016 318

467 315

17 080 157

728 172 476

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.3

Додаток 3.9

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

246 941 685

246 941 685

149 897 139

37 075 570

33 195 922

21 509 454

21 152 755

11 178 434

852 047

229 571

22 017 488

280 137 607

0610000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

246 941 685

246 941 685

149 897 139

37 075 570

33 195 922

21 509 454

21 152 755

11 178 434

852 047

229 571

22 017 488

280 137 607

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 596 897

1 596 897

1 243 134

50 979

1 596 897

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

72 596 090

72 596 090

42 057 011

14 075 787

12 432 496

4 325 000

4 325 000

7 865 739

4 566 757

85 028 586

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

122 417 048

122 417 048

76 880 476

17 137 469

10 889 752

9 899 563

9 594 189

723 912

10 165 840

133 306 800

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 361 603

3 361 603

2 571 157

147 937

4 785

4 785

3 366 388

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 351 890

6 351 890

4 656 505

490 964

124 847

97 211

45 886

27 636

97 211

6 476 737

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

31 577 162

31 577 162

15 769 446

4 507 540

2 550 019

2 550 019

852 047

229 571

34 127 181

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 187 157

1 187 157

924 937

56 001

1 187 157

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 171 852

3 171 852

2 319 618

231 759

3 171 852

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 171 852

3 171 852

2 319 618

231 759

3 171 852

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 681 986

4 681 986

3 474 855

377 134

6 343

6 343

4 688 329

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 681 986

4 681 986

3 474 855

377 134

6 343

6 343

4 688 329

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

182 284 530

182 284 530

12 314 782

166 381

182 284 530

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

182 284 530

182 284 530

12 314 782

166 381

182 284 530

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 551 880

17 551 880

12 314 782

166 381

17 551 880

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

58 128 957

58 128 957

58 128 957

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

18 383 490

18 383 490

18 383 490

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

39 745 467

39 745 467

39 745 467

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

178 490

178 490

178 490

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

33 360

33 360

33 360

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

145 130

145 130

145 130

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

340 560

340 560

340 560

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

340 560

340 560

340 560

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

70 793 557

70 793 557

70 793 557

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

944 862

944 862

944 862

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

123 840

123 840

123 840

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

35 150 553

35 150 553

35 150 553

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 655 581

4 655 581

4 655 581

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 877 356

17 877 356

17 877 356

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

395 271

395 271

395 271

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

11 607 070

11 607 070

11 607 070

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

39 024

39 024

39 024

Додаток 3.9

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

33 674 068

33 674 068

33 674 068

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

19 860 621

19 860 621

19 860 621

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 064 046

6 064 046

6 064 046

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

3 457 259

3 457 259

3 457 259

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

408 357

408 357

408 357

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

61 633

61 633

61 633

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

1 068 152

1 068 152

1 068 152

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

2 754 000

2 754 000

2 754 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

248 213

248 213

248 213

Додаток 3.9

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

698 296

698 296

698 296

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

670 509

670 509

670 509

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

670 509

670 509

670 509

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 498 099

16 498 099

9 325 295

1 331 322

48 725

48 725

16 546 824

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 498 099

16 498 099

9 325 295

1 331 322

48 725

48 725

16 546 824

4710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 036 532

16 036 532

9 325 295

1 331 322

48 725

48 725

16 085 257

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4716090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

297 622

297 622

297 622

В С Ь О Г О 

445 724 314

445 724 314

171 537 216

38 573 273

33 244 647

21 509 454

21 152 755

11 227 159

852 047

229 571

22 017 488

478 968 961

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.9

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

441 673

441 673

205200 На кінець періоду 

441 673

441 673

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

Загальне фінансування

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

602100  На початок періоду 

441 673

441 673

602200  На кінець періоду 

441 673

441 673

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

Загальне фінансування

-45 937 305

45 937 305

45 937 305

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.6

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

1 918 051

1 918 051

205200 На кінець періоду 

1 918 051

1 918 051

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

Загальне фінансування

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

602100  На початок періоду 

1 918 051

1 918 051

602200  На кінець періоду 

1 918 051

1 918 051

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

Загальне фінансування

-6 201 008

6 201 008

6 201 008

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 6.10
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції
рішення 27 сесії Харківської міської ради 7
скликання                                                                   
від ___________ № ____/19

Всього

Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 3.2

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

345 431 617

345 431 617

207 409 467

61 994 123

18 360 579

4 705 257

4 507 963

13 655 322

867 262

1 018 523

4 705 257

363 792 196

0610000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

345 431 617

345 431 617

207 409 467

61 994 123

18 360 579

4 705 257

4 507 963

13 655 322

867 262

1 018 523

4 705 257

363 792 196

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 622 700

1 622 700

1 241 740

55 582

1 622 700

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

106 576 564

106 576 564

62 178 425

21 293 091

10 452 254

10 452 254

117 028 818

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

195 047 929

195 047 929

119 993 659

32 102 259

3 554 792

3 225 147

3 027 853

329 645

150 755

58 355

3 225 147

198 602 721

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 241 877

5 241 877

3 481 297

977 829

87 174

87 174

63 430

3 492

5 329 051

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

26 824 246

26 824 246

13 091 332

6 821 920

2 786 249

2 786 249

653 077

956 676

29 610 495

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 533 446

1 533 446

1 226 935

19 072

1 533 446

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 534 754

3 534 754

2 514 189

181 460

3 534 754

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 534 754

3 534 754

2 514 189

181 460

3 534 754

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 050 101

5 050 101

3 681 890

542 910

5 050 101

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 050 101

5 050 101

3 681 890

542 910

5 050 101

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

294 992 843

294 992 843

17 335 849

599 907

57 947

57 947

57 947

57 947

295 050 790

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

294 992 843

294 992 843

17 335 849

599 907

57 947

57 947

57 947

57 947

295 050 790

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

22 830 048

22 830 048

17 335 849

599 907

22 830 048

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2019 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

2

(гривень)

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

93 616 600

93 616 600

93 616 600

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

25 621 870

25 621 870

25 621 870

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

67 994 730

67 994 730

67 994 730

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20 590

20 590

20 590

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

1 210

1 210

1 210

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

19 380

19 380

19 380

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

654 521

654 521

654 521

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

654 521

654 521

654 521

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

121 847 278

121 847 278

121 847 278

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 377 250

1 377 250

1 377 250

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

301 860

301 860

301 860

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

59 522 780

59 522 780

59 522 780

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 327 644

5 327 644

5 327 644

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

31 780 776

31 780 776

31 780 776

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

914 060

914 060

914 060

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

22 447 300

22 447 300

22 447 300

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

175 608

175 608

175 608

Додаток 3.2

3

(гривень)

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

54 290 072

54 290 072

54 290 072

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

32 370 308

32 370 308

32 370 308

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

11 072 900

11 072 900

11 072 900

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 944 040

1 944 040

1 944 040

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

2 766 750

2 766 750

2 766 750

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

103 020

103 020

103 020

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

1 672 554

1 672 554

1 672 554

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

4 360 500

4 360 500

4 360 500

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

291 864

291 864

291 864

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 441 870

1 441 870

57 947

57 947

57 947

57 947

1 499 817

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 441 870

1 441 870

57 947

57 947

57 947

57 947

1 499 817

4000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

14 871 211

14 871 211

9 481 958

1 249 873

656 000

656 000

656 000

656 000

15 527 211

Додаток 3.2

4

(гривень)

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

4010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

14 871 211

14 871 211

9 481 958

1 249 873

656 000

656 000

656 000

656 000

15 527 211

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 350 794

14 350 794

9 481 958

1 249 873

656 000

656 000

656 000

656 000

15 006 794

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4016090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

356 472

356 472

356 472

В С Ь О Г О 

655 295 671

655 295 671

234 227 274

63 843 903

19 074 526

5 419 204

5 221 910

13 655 322

867 262

1 018 523

5 419 204

674 370 197

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Заступник міського голови -

Додаток 3.2

(гривень)

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м. Харкова 
на 2012-2020 роки 

Рішення 11 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 16.11.2011 
№524/11 (зі 
змінами)

2 743 150

2 743 150

0100000

Харківська міська рада 

586 100

586 100

0110000

Харківська міська рада 

586 100

586 100

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

586 100

586 100

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

586 100

586 100

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

520 727

520 727

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

520 727

520 727

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

520 727

520 727

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання              
від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"        
в редакції рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання           
від __________ № _____/19

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

10

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
молоддю міста Харкова 

56 859 321

21 344 349

35 514 972

34 436 106

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

19 621 071

19 236 449

384 622

74 577

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 621 071

19 236 449

384 622

74 577

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

125 529

125 529

125 529

1127323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

125 529

125 529

125 529

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

2 876 721

2 107 900

768 821

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

2 876 721

2 107 900

768 821

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

34 236 000

34 236 000

34 236 000

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 033 900

5 033 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 033 900

5 033 900

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

5 033 900

5 033 900

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

3 014 800

3 014 800

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

2 019 100

2 019 100

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в місті 
Харкові на 2018-2021 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№833/17 (зі 
змінами)

12 527 459

12 472 459

55 000

55 000

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

12 177 359

12 122 359

55 000

55 000

Додаток 8

11

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 392 076

11 362 076

30 000

30 000

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

11 392 076

11 362 076

30 000

30 000

0813240

3240

Інші заклади та заходи

785 283

760 283

25 000

25 000

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

785 283

760 283

25 000

25 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

65 200

65 200

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

65 200

65 200

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

65 200

65 200

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

65 200

65 200

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

284 900

284 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

284 900

284 900

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

284 900

284 900

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

43 000

43 000

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 20.12.2017 
№900/17 (зі 
змінами)

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

Додаток 8

12

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

5 426 049

5 296 049

130 000

130 000

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

250 000

250 000

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№328/10 (зі 
змінами)

3 579 559 968

1 458 205 412

2 121 354 556

2 119 572 956

0100000

Харківська міська рада 

3 265 500

3 265 500

0110000

Харківська міська рада 

3 265 500

3 265 500

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 265 500

3 265 500

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

832 980 342

437 158 980

395 821 362

395 821 362

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

832 980 342

437 158 980

395 821 362

395 821 362

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

628 911 852

355 453 330

273 458 522

273 458 522

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

595 095 009

321 636 487

273 458 522

273 458 522

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

33 816 843

33 816 843

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

103 947 950

76 705 650

27 242 300

27 242 300

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово комунального 
господарства

2 961 640

2 961 640

2 961 640

1217360

7360

Виконання інвестиційних проектів

5 150 000

5 150 000

5 150 000

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

5 150 000

5 150 000

5 150 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Додаток 8

13

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

82 008 900

82 008 900

82 008 900

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 812 523 781

467 040 487

1 345 483 294

1 343 701 694

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 812 523 781

467 040 487

1 345 483 294

1 343 701 694

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

2 490 974

2 490 974

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

2 490 974

2 490 974

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

139 469 060

127 469 060

12 000 000

12 000 000

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

65 000 000

65 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

3 950 500

3 950 500

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

20 518 560

8 518 560

12 000 000

12 000 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

824 076 417

337 080 453

486 995 964

486 995 964

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

708 354 548

708 354 548

708 354 548

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

11 907 182

11 907 182

11 907 182

Додаток 8

14

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

10 007 182

10 007 182

10 007 182

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

124 444 000

124 444 000

124 444 000

1417690

7690

Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1417691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

1 781 600

1 781 600

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

928 549 600

548 499 700

380 049 900

380 049 900

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

928 549 600

548 499 700

380 049 900

380 049 900

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

32 000 000

32 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

32 000 000

32 000 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

22 426 900

21 504 500

922 400

922 400

1517360

7360

Виконання інвестиційних проектів

3 090 000

3 090 000

3 090 000

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

3 090 000

3 090 000

3 090 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

750 142 700

494 995 200

255 147 500

255 147 500

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

750 142 700

494 995 200

255 147 500

255 147 500

Додаток 8

15

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

356 472

356 472

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

356 472

356 472

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

356 472

356 472

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

252 029

252 029

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

252 029

252 029

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

252 029

252 029

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

148 501

148 501

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

148 501

148 501

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

148 501

148 501

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

284 068

284 068

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

284 068

284 068

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

284 068

284 068

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

257 452

257 452

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

257 452

257 452

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

257 452

257 452

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

316 006

316 006

Додаток 8

16

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

316 006

316 006

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

316 006

316 006

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

222 080

222 080

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

222 080

222 080

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

222 080

222 080

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

297 622

297 622

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

297 622

297 622

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

297 622

297 622

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

106 515

106 515

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

106 515

106 515

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

106 515

106 515

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

Рішення 31 сесії 
ХМР 6 скликання                    
від 26.02.2014 
№1497/14 (зі 
змінами)

25 430 105

16 591 105

8 839 000

8 839 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

25 430 105

16 591 105

8 839 000

8 839 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

25 430 105

16 591 105

8 839 000

8 839 000

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

20 890 105

13 651 105

7 239 000

7 239 000

Додаток 8

17

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

20 601 560

13 362 560

7 239 000

7 239 000

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

288 545

288 545

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2 540 000

940 000

1 600 000

1 600 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

2 000 000

2 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

2 000 000

2 000 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№931/17  (зі 
змінами)

26 967 306

22 714 800

4 252 506

4 252 506

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

26 967 306

22 714 800

4 252 506

4 252 506

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

26 967 306

22 714 800

4 252 506

4 252 506

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

22 714 800

22 714 800

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

530 000

530 000

530 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

3 722 506

3 722 506

3 722 506

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020рр.

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№990/12 (зі 
змінами)

16 991 951

16 991 951

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 446 580

4 446 580

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 446 580

4 446 580

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 446 580

4 446 580

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

12 545 371

12 545 371

Додаток 8

18

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

12 545 371

12 545 371

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

12 545 371

12 545 371

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№834/17

896 360

896 360

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

896 360

896 360

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

896 360

896 360

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

Рішення 36 сесії 
ХМР 5 скликання 
від 30.09.2009 
№230/09 (зі 
змінами)

2 610 000

2 610 000

2 610 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 610 000

2 610 000

2 610 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 610 000

2 610 000

2 610 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2 610 000

2 610 000

2 610 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

Рішення 35 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 29.10.2014 
№1700/14

13 000 000

13 000 000

13 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 000 000

13 000 000

13 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 000 000

13 000 000

13 000 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

13 000 000

13 000 000

13 000 000

Додаток 8

19

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання               
від 26.10.2016 
№416/16 (зі 
змінами)

322 932 466

227 088 806

95 843 660

93 690 948

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

93 910 918

81 947 306

11 963 612

9 810 900

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 184 589

45 026 844

1 157 745

961 300

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

5 063 300

4 881 100

182 200

144 100

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

38 630 758

28 007 091

10 623 667

8 705 500

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

4 032 271

4 032 271

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

4 032 271

4 032 271

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

219 919 848

140 471 800

79 448 048

79 448 048

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

219 919 848

140 471 800

79 448 048

79 448 048

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

175 770 780

140 471 800

35 298 980

35 298 980

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

175 770 780

140 471 800

35 298 980

35 298 980

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

37 171 368

37 171 368

37 171 368

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

6 977 700

6 977 700

6 977 700

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

9 101 700

4 669 700

4 432 000

4 432 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

9 101 700

4 669 700

4 432 000

4 432 000

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

4 669 700

4 669 700

Додаток 8

2

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

324 763

324 763

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

324 763

324 763

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

324 763

324 763

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

324 763

324 763

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

Додаток 8

20

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

4 669 700

4 669 700

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

4 432 000

4 432 000

4 432 000

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№424/16 (зі 
змінами)

297 432 617

140 011 840

157 420 777

154 657 052

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечення 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази, проведення поточних та 
капітальних ремонтів, ремонтно-
реставраційних робіт, реконструкції дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл 
олімпійського резерву, облаштування 
необхідним обладнанням та інвентарем за 
рахунок асигнувань загального та 
спеціального фондів.

139 654 402

117 477 704

22 176 698

19 412 973

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

62 940 512

62 314 595

625 917

260 000

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

62 940 512

62 314 595

625 917

260 000

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

2 276 356

2 276 356

2 276 356

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

2 276 356

2 276 356

2 276 356

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

74 437 534

55 163 109

19 274 425

16 876 617

Додаток 8

21

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

74 437 534

55 163 109

19 274 425

16 876 617

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

157 778 215

22 534 136

135 244 079

135 244 079

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

157 778 215

22 534 136

135 244 079

135 244 079

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 290 525

4 290 525

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 781 525

2 781 525

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 509 000

1 509 000

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

72 120

72 120

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

7 364 900

7 364 900

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

7 364 900

7 364 900

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

10 806 591

10 806 591

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

8 187 591

8 187 591

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 619 000

2 619 000

Додаток 8

22

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

135 184 600

135 184 600

135 184 600

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

135 184 600

135 184 600

135 184 600

1127340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

59 479

59 479

59 479

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№946/17

774 302 175

54 200 000

720 102 175

720 102 175

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

774 302 175

54 200 000

720 102 175

720 102 175

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

774 302 175

54 200 000

720 102 175

720 102 175

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

58 200 000

54 200 000

4 000 000

4 000 000

1414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

58 200 000

54 200 000

4 000 000

4 000 000

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

596 000 000

596 000 000

596 000 000

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

596 000 000

596 000 000

596 000 000

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

120 102 175

120 102 175

120 102 175

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

120 102 175

120 102 175

120 102 175

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

112 336 179

17 950 000

94 386 179

94 386 179

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

112 336 179

17 950 000

94 386 179

94 386 179

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

112 336 179

17 950 000

94 386 179

94 386 179

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

112 336 179

17 950 000

94 386 179

94 386 179

Додаток 8

23

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

112 336 179

17 950 000

94 386 179

94 386 179

Програма розвитку міського 
електротранспорту м. Харкова на 
2013-2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

521 664 843

183 179 858

338 484 985

338 484 985

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

521 664 843

183 179 858

338 484 985

338 484 985

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

521 664 843

183 179 858

338 484 985

338 484 985

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

245 181 615

245 181 615

245 181 615

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

221 941 254

183 179 858

38 761 396

38 761 396

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

221 941 254

183 179 858

38 761 396

38 761 396

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

54 541 974

54 541 974

54 541 974

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м. Харкова на 
період  до 2026 р. 

Рішення 31 сесії 
ХМР 4 скликання                    
від 29.12.2004 
№249/04 (зі 
змінами)

4 024 286

2 390 314

1 633 972

1 633 972

1600000

Департамент містобудування та архітектури  
Харківської міської ради

4 024 286

2 390 314

1 633 972

1 633 972

1610000

Департамент містобудування та архітектури  
Харківської міської ради

4 024 286

2 390 314

1 633 972

1 633 972

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

4 024 286

2 390 314

1 633 972

1 633 972

Додаток 8

24

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

Рішення 11 сесії 
ХМР 5 скликання                            
від 21.02.2007 
№56/07 (зі змінами)

7 361 500

3 861 500

3 500 000

3 500 000

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 361 500

3 861 500

3 500 000

3 500 000

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 361 500

3 861 500

3 500 000

3 500 000

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 164 000

3 664 000

3 500 000

3 500 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

197 500

197 500

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№312/10 ( зі 
змінами)

21 200 000

1 200 000

20 000 000

20 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

1 200 000

20 000 000

20 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

1 200 000

20 000 000

20 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Додаток 8

25

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

2718821

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/придбання житла 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Міська цільова соціально-економічна 
програма будівництва (придбання) 
доступного житла на 2010-2020 роки

Рішення 48 сесії 
ХМР 5 скликання                             
від 22.09.2010 
№274/10 (зі 
змінами)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам 
на будівництво/реконструкцію/придбання 
житла 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№847/17

882 392

506 392

376 000

376 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

882 392

506 392

376 000

376 000

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

882 392

506 392

376 000

376 000

Додаток 8

26

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

882 392

506 392

376 000

376 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 22.06.2012 
№745/12 (зі 
змінами)

394 500

394 500

0100000

Харківська міська рада 

394 500

394 500

0110000

Харківська міська рада 

394 500

394 500

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
та посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

368 500

368 500

Програма висвітлення діяльності 
Харківської міської ради та ії 
виконавчих органів на 2019-2020 
роки

Рішення 22 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 17.10.2018 
№1279/18 (зі 
змінами)

4 592 251

4 592 251

0100000

Харківська міська рада 

4 592 251

4 592 251

0110000

Харківська міська рада 

4 592 251

4 592 251

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

4 592 251

4 592 251

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 20.12.2017 
№968/17 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0100000

Харківська міська рада 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0110000

Харківська міська рада 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

Додаток 8

27

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№966/17 

1 970 236

1 970 236

0100000

Харківська міська рада 

1 970 236

1 970 236

0110000

Харківська міська рада 

1 970 236

1 970 236

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 970 236

1 970 236

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№970/17 (зі 
змінами)

41 887 999

26 887 999

15 000 000

15 000 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

41 887 999

26 887 999

15 000 000

15 000 000

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

41 887 999

26 887 999

15 000 000

15 000 000

3317330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

26 887 999

26 887 999

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м. Харкові на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№425/16

1 021 762

1 021 762

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

1 021 762

1 021 762

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

1 021 762

1 021 762

Додаток 8

28

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

823 012

823 012

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

628 500

628 500

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

194 512

194 512

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

198 750

198 750

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

198 750

198 750

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

Рішення 41 сесії 
ХМР 5 скликання 
від 24.02.2010 
№37/10 (зі змінами)

230 322 600

3 137 600

227 185 000

197 073 000

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

200 210 600

3 137 600

197 073 000

197 073 000

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

200 210 600

3 137 600

197 073 000

197 073 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 920 100

2 920 100

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 290 500

217 500

197 073 000

197 073 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

197 290 500

217 500

197 073 000

197 073 000

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 112 000

30 112 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 112 000

30 112 000

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 112 000

30 112 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

Додаток 8

29

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

Рішення 8 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 14.09.2016 
№364/16 (зі 
змінами)

11 962 163

312 163

11 650 000

11 650 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 962 163

312 163

11 650 000

11 650 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 962 163

312 163

11 650 000

11 650 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

11 962 163

312 163

11 650 000

11 650 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м. Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

Рішення 8 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 14.09.2016 
№369/16 (зі 
змінами)

1 000 000

1 000 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 000 000

1 000 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

Рішення 10 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 21.12.2016 
№490/16 (зі 
змінами)

8 366 353

8 366 353

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

8 366 353

8 366 353

Додаток 8

3

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№999/12 (зі 
змінами)

60 557 625

24 686 185

35 871 440

35 871 440

Додаток 8

30

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

8 366 353

8 366 353

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 366 353

8 366 353

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№409/16 (зі 
змінами)

2 000 000

2 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

2 000 000

2 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

2 000 000

2 000 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

Міська цільова програма 
"Громадський бюджет (бюджет 
участі) міста Харкова" на 2018-2021 
роки

Рішення 14 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.09.2017 
№725/17 (зі 
змінами)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Програма енергозбереження та 
підвищення енергоефективності 
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.

Рішення 11 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 16.11.2011 
№516/11 (зі 
змінами)

518 400

518 400

Додаток 8

31

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

518 400

518 400

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

518 400

518 400

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

518 400

518 400

Програма розвитку співробітництва 
міста Харкова з міжнародними 
агенціями та фінансовими 
установами на 2019-2021 роки

Рішення 25 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 27.02.2019 
№1524/19

1 860 000

1 860 000

0100000

Харківська міська рада 

1 860 000

1 860 000

0110000

Харківська міська рада 

1 860 000

1 860 000

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 860 000

1 860 000

Програма забезпечення окремих 
категорій громадян засобами 
приймання сигналів цифрового 
телерадіомовлення в м. Харкові на 
2018-2019 роки

Рішення 22 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 17.10.2018 
№1280/18 (зі 
змінами)

477 036

477 036

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

477 036

477 036

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

477 036

477 036

2017530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

477 036

477 036

ВСЬОГО

12 318 609 189

7 780 005 035

4 538 604 154

4 310 941 651

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 8

4

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0100000

Харківська міська рада 

60 557 625

24 686 185

35 871 440

35 871 440

0110000

Харківська міська рада 

60 557 625

24 686 185

35 871 440

35 871 440

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

26 832 875

24 686 185

2 146 690

2 146 690

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

33 724 750

33 724 750

33 724 750

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства  
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2019-2020 роки

Рішення 20 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.06.2018 
№1171/18

12 116 373

12 116 373

0100000

Харківська міська рада 

12 116 373

12 116 373

0110000

Харківська міська рада 

12 116 373

12 116 373

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

12 116 373

12 116 373

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№837/17

1 390 588

1 390 588

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 390 588

1 390 588

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 390 588

1 390 588

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 390 588

1 390 588

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№1000/12 (зі 
змінами)

6 421 842

6 391 842

30 000

30 000

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

6 421 842

6 391 842

30 000

30 000

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

6 421 842

6 391 842

30 000

30 000

Додаток 8

5

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 421 842

6 391 842

30 000

30 000

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№826/17 (зі 
змінами)

3 981 530 550

3 567 852 647

413 677 903

242 354 750

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

3 679 676 276

3 380 805 523

298 870 753

155 530 030

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

1 076 770 144

974 284 879

102 485 265

14 901 200

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

2 071 513 229

1 988 163 363

83 349 866

51 661 084

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 293 962

14 288 177

5 785

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

14 541 459

12 396 406

2 145 053

2 045 053

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 951 944

8 931 944

20 000

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми 

90 965 711

78 263 711

12 702 000

4 459 711

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

260 899 776

243 218 838

17 680 938

2 220 283

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

18 000 814

17 904 814

96 000

96 000

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

42 176 156

40 419 009

1 757 147

1 518 000

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

42 176 156

40 419 009

1 757 147

1 518 000

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

3 184 382

2 934 382

250 000

250 000

Додаток 8

6

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0617320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

20 599 251

20 599 251

20 599 251

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

20 599 251

20 599 251

20 599 251

0617340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

1 150 000

1 150 000

1 150 000

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

56 629 448

56 629 448

56 629 448

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

56 629 448

56 629 448

56 629 448

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

107 094 828

31 155 928

75 938 900

75 938 900

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

107 094 828

31 155 928

75 938 900

75 938 900

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

82 416 298

6 477 398

75 938 900

75 938 900

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

82 416 298

6 477 398

75 938 900

75 938 900

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

24 678 530

24 678 530

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

194 759 446

155 891 196

38 868 250

10 885 820

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

194 759 446

155 891 196

38 868 250

10 885 820

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

194 759 446

155 891 196

38 868 250

10 885 820

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м. Харкова 
на 2011-2020 роки"

Рішення 2 сесії 
ХМР 6 скликання                           
від 22.12.2010 
№60/10 (зі змінами)

1 553 430 503

1 459 310 303

94 120 200

94 071 400

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 553 430 503

1 459 310 303

94 120 200

94 071 400

Додаток 8

7

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 553 430 503

1 459 310 303

94 120 200

94 071 400

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

744 464 830

709 676 340

34 788 490

34 788 490

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

21 574 949

21 198 261

376 688

327 888

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

178 460 997

171 473 637

6 987 360

6 987 360

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги 

350 077 225

334 666 871

15 410 354

15 410 354

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

31 031 736

31 031 736

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

85 301 728

84 316 593

985 135

985 135

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

70 039 951

48 928 875

21 111 076

21 111 076

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

70 039 951

48 928 875

21 111 076

21 111 076

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

731 068

731 068

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

51 041 676

51 041 676

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

40 980 676

40 980 676

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 061 000

10 061 000

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

3 245 246

3 245 246

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 245 246

3 245 246

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0717340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

1 361 097

1 361 097

1 361 097

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

Додаток 8

8

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання               
від 26.10.2016 
№419/16 (зі 
змінами)

482 796 147

477 122 031

5 674 116

4 264 420

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

75 480 942

70 176 187

5 304 755

3 895 059

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

68 466 401

65 079 346

3 387 055

2 926 359

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

62 372 590

59 496 935

2 875 655

2 414 959

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 093 811

5 582 411

511 400

511 400

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

6 534 541

5 096 841

1 437 700

488 700

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

6 534 541

5 096 841

1 437 700

488 700

0827320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

480 000

480 000

480 000

0827323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

480 000

480 000

480 000

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

5 090 346

5 090 346

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 090 346

5 090 346

Додаток 8

9

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку

,

 особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

3 319 755

3 319 755

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

11 135 432

10 766 071

369 361

369 361

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

11 135 432

10 766 071

369 361

369 361

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

380 950 200

380 950 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

380 950 200

380 950 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

380 950 200

380 950 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

380 950 200

380 950 200

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

6 819 472

6 819 472

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

6 819 472

6 819 472

1913030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

6 819 472

6 819 472

1913032

3032

1070

Надання  пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв’язку

6 819 472

6 819 472

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№832/17 (зі 
змінами)

61 893 221

26 378 249

35 514 972

34 436 106

Додаток 8

Додаток 3.5

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

344 471 255

344 471 255

203 071 086

59 823 853

25 263 168

14 295 038

13 900 449

10 968 130

1 123 353

199 135

14 295 038

369 734 423

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

344 471 255

344 471 255

203 071 086

59 823 853

25 263 168

14 295 038

13 900 449

10 968 130

1 123 353

199 135

14 295 038

369 734 423

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 797 458

1 797 458

1 391 834

91 393

1 797 458

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

112 347 019

112 347 019

58 643 462

27 843 340

8 122 377

72 200

72 200

8 050 177

13 920

3 740

72 200

120 469 396

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

192 853 708

192 853 708

120 939 859

27 459 541

5 577 878

3 520 388

3 125 799

2 057 490

939 156

68 060

3 520 388

198 431 586

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 110 758

4 110 758

2 880 297

585 567

216 488

216 488

113 769

20 820

4 327 246

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 480 474

22 480 474

11 244 828

2 918 168

1 564 821

939 080

939 080

625 741

56 508

106 515

939 080

24 045 295

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 672 222

1 672 222

1 304 171

64 891

1 672 222

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

136 151

3 944 690

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

136 151

3 944 690

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 264 926

5 264 926

3 710 064

724 802

18 234

18 234

5 283 160

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 264 926

5 264 926

3 710 064

724 802

18 234

18 234

5 283 160

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

262 085 963

262 085 963

13 477 625

629 544

39 874

39 874

39 874

39 874

262 125 837

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

262 085 963

262 085 963

13 477 625

629 544

39 874

39 874

39 874

39 874

262 125 837

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 448 695

18 448 695

13 477 625

629 544

18 448 695

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

87 573 578

87 573 578

87 573 578

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

18 708 140

18 708 140

18 708 140

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

68 865 438

68 865 438

68 865 438

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

68 530

68 530

68 530

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 540

2 540

2 540

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

65 990

65 990

65 990

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

554 074

554 074

554 074

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

554 074

554 074

554 074

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

109 367 083

109 367 083

109 367 083

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 230 000

1 230 000

1 230 000

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

350 600

350 600

350 600

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

61 015 027

61 015 027

61 015 027

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 454 040

5 454 040

5 454 040

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 350 270

23 350 270

23 350 270

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 230 970

1 230 970

1 230 970

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

16 612 600

16 612 600

16 612 600

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

123 576

123 576

123 576

Додаток 3.5

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

44 665 724

44 665 724

44 665 724

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

31 270 450

31 270 450

31 270 450

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 550 450

6 550 450

6 550 450

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 190 670

2 190 670

2 190 670

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

556 130

556 130

556 130

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

96 600

96 600

96 600

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

176 424

176 424

176 424

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 825 000

3 825 000

3 825 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

302 183

302 183

302 183

Додаток 3.5

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

310 230

310 230

310 230

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

795 866

795 866

39 874

39 874

39 874

39 874

835 740

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

795 866

795 866

39 874

39 874

39 874

39 874

835 740

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 701 166

14 701 166

9 162 210

1 104 949

1 487 531

1 485 000

1 485 000

2 531

1 485 000

16 188 697

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 701 166

14 701 166

9 162 210

1 104 949

1 487 531

1 485 000

1 485 000

2 531

1 485 000

16 188 697

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 253 153

14 253 153

9 162 210

1 104 949

1 487 531

1 485 000

1 485 000

2 531

1 485 000

15 740 684

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

284 068

284 068

284 068

В С Ь О Г О 

621 258 384

621 258 384

225 710 921

61 558 346

26 790 573

15 819 912

15 425 323

10 970 661

1 123 353

199 135

15 819 912

648 048 957

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

533 461

533 461

205200 На кінець періоду 

533 461

533 461

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

Загальне фінансування

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

602100  На початок періоду 

533 461

533 461

602200  На кінець періоду 

533 461

533 461

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

Загальне фінансування

-9 847 201

9 847 201

9 847 201

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 6.7

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сессия 7 созыва




Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ


Від ___________ № _______ /19

м. Харків



Про внесення змін до рішення
23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»




На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 302 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році», розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації від 11.04.2019 № 186 «Про розподіл та перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році» та від 11.04.2019 № 187 «Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році», враховуючи розпорядження міського голови від 18.04.2019 № 58 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» такі зміни:


1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Харкова в сумі 15 537 122 416 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –
15 155 675 927 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 381 446 489 гривень, згідно з додатками 1, 1.1
1.10 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 756 550 826 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова –
11 712 613 113 гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 5 043 937 713 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету міста Харкова в сумі 68 446 382 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова –
68 446 382 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету міста Харкова в сумі 3 657 684 973 гривень згідно
з додатком 6 до цього рішення.

1.5. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 877 113 383 гривень згідно
з додатком 6 до цього рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.».


1.2. Викласти пункт 6 рішення в такій редакції:

«6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Харкова на реалізацію місцевих програм у сумі 12 318 609 189 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.».


1.3. Викласти додатки 1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8
у новій редакції.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. КЕРНЕС



(гривень)

200000 Внутрішнє фінансування

-3 443 062 814

4 656 871 074

4 659 368 973

203000  Інше внутрішнє фінансування 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

203500 

Фінансування за рахунок випуску цінних 
паперів 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

203510  Одержано позик 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

56 149 501

56 149 501

205200 На кінець періоду 

56 149 501

56 149 501

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

206110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

199 118 260

-3 457 752 814

3 656 871 074

3 659 368 973

208100 На початок періоду 

292 315 298

224 839 901

67 475 397

47 116 981

208200 На кінець періоду 

93 197 038

24 907 742

68 289 296

45 432 981

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 657 684 973

3 657 684 973

3 657 684 973

Загальне фінансування

1 219 428 410

-3 443 062 814

4 662 491 224

4 659 368 973

400000 

Фінансування за борговими 
операціями
 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

401000  Запозичення 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

401100  Внутрішні запозичення 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

401102  Середньострокові зобов'язання 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

219 428 410

-3 443 062 814

3 662 491 224

3 659 368 973

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

199 118 260

-3 457 752 814

3 656 871 074

3 659 368 973

602100  На початок періоду 

348 464 799

224 839 901

123 624 898

47 116 981

602200  На кінець періоду 

149 346 539

24 907 742

124 438 797

45 432 981

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 657 684 973

3 657 684 973

3 657 684 973

Загальне фінансування

1 219 428 410

-3 443 062 814

4 662 491 224

4 659 368 973

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування за типом кредитора

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2019 рік

Додаток 3.6

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

246 916 442

246 916 442

150 025 422

34 946 374

53 668 206

45 910 827

45 713 533

7 757 379

81 392

1 956 942

45 910 827

300 584 648

0610000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

246 916 442

246 916 442

150 025 422

34 946 374

53 668 206

45 910 827

45 713 533

7 757 379

81 392

1 956 942

45 910 827

300 584 648

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 574 733

1 574 733

1 199 645

81 647

1 574 733

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

69 895 934

69 895 934

40 173 786

13 132 937

12 494 407

6 950 800

6 950 800

5 543 607

62 527

6 950 800

82 390 341

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

133 409 208

133 409 208

82 869 460

17 186 734

6 441 519

6 383 516

6 186 222

58 003

20 762

6 383 516

139 850 727

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

7 428 658

7 428 658

5 546 846

508 640

7 428 658

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

25 270 467

25 270 467

13 386 850

3 454 414

2 155 769

2 155 769

81 392

1 873 653

27 426 236

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 118 691

1 118 691

840 638

83 600

1 118 691

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 653 883

3 653 883

2 589 286

251 280

3 653 883

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 653 883

3 653 883

2 589 286

251 280

3 653 883

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 564 868

4 564 868

3 418 911

247 122

4 564 868

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 564 868

4 564 868

3 418 911

247 122

4 564 868

0617320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

20 599 251

20 599 251

20 599 251

20 599 251

20 599 251

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

20 599 251

20 599 251

20 599 251

20 599 251

20 599 251

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

11 977 260

11 977 260

11 977 260

11 977 260

11 977 260

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

11 977 260

11 977 260

11 977 260

11 977 260

11 977 260

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

219 178 061

219 178 061

12 136 640

462 739

23 772

23 772

23 772

23 772

219 201 833

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

219 178 061

219 178 061

12 136 640

462 739

23 772

23 772

23 772

23 772

219 201 833

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 160 274

17 160 274

12 136 640

462 739

17 160 274

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

75 436 480

75 436 480

75 436 480

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

23 145 830

23 145 830

23 145 830

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

52 290 650

52 290 650

52 290 650

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

322 110

322 110

322 110

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

36 000

36 000

36 000

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

286 110

286 110

286 110

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

347 142

347 142

347 142

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

347 142

347 142

347 142

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

84 114 042

84 114 042

84 114 042

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 180 200

1 180 200

1 180 200

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

189 260

189 260

189 260

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

42 158 000

42 158 000

42 158 000

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 815 000

4 815 000

4 815 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

19 068 000

19 068 000

19 068 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

450 250

450 250

450 250

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

16 120 000

16 120 000

16 120 000

Додаток 3.6

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

133 332

133 332

133 332

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

40 002 094

40 002 094

40 002 094

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

20 696 000

20 696 000

20 696 000

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 855 000

4 855 000

4 855 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

5 035 000

5 035 000

5 035 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

470 000

470 000

470 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

15 000

15 000

15 000

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

4 341 094

4 341 094

4 341 094

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

4 590 000

4 590 000

4 590 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

317 000

317 000

317 000

Додаток 3.6

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

438 550

438 550

438 550

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 040 369

1 040 369

23 772

23 772

23 772

23 772

1 064 141

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 040 369

1 040 369

23 772

23 772

23 772

23 772

1 064 141

4400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

13 463 820

13 463 820

8 917 062

814 906

205 526

200 000

200 000

5 526

200 000

13 669 346

4410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

13 463 820

13 463 820

8 917 062

814 906

205 526

200 000

200 000

5 526

200 000

13 669 346

4410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 042 423

13 042 423

8 917 062

814 906

205 526

200 000

200 000

5 526

200 000

13 247 949

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4416090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

257 452

257 452

257 452

В С Ь О Г О 

479 558 323

479 558 323

171 079 124

36 224 019

53 897 504

46 134 599

45 937 305

7 762 905

81 392

1 956 942

46 134 599

533 455 827

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

381 608

381 608

205200 На кінець періоду 

381 608

381 608

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

Загальне фінансування

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

602100  На початок періоду 

381 608

381 608

602200  На кінець періоду 

381 608

381 608

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

Загальне фінансування

-5 221 910

5 221 910

5 221 910

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.2

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2019 рік

Всього

Код 

(гривень)

200000 Внутрішнє фінансування

1 219 428 410

-3 291 570 498

4 510 998 908

4 507 876 657

203000  Інше внутрішнє фінансування 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

203500 

Фінансування за рахунок випуску цінних 
паперів 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

203510  Одержано позик 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних установ 

205100 На початок періоду 

38 467 404

38 467 404

205200 На кінець періоду 

38 467 404

38 467 404

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

206110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

199 118 260

-3 306 260 498

3 505 378 758

3 507 876 657

208100 На початок періоду 

292 315 298

224 839 901

67 475 397

47 116 981

208200 На кінець періоду 

93 197 038

24 907 742

68 289 296

45 432 981

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 506 192 657

3 506 192 657

3 506 192 657

Загальне фінансування

1 219 428 410

-3 291 570 498

4 510 998 908

4 507 876 657

400000 

Фінансування за борговими 
операціями
 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

401000  Запозичення 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

401100  Внутрішні запозичення 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

401102  Середньострокові зобов'язання 

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

219 428 410

-3 291 570 498

3 510 998 908

3 507 876 657

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

199 118 260

-3 306 260 498

3 505 378 758

3 507 876 657

602100  На початок періоду 

330 782 702

224 839 901

105 942 801

47 116 981

602200  На кінець періоду 

131 664 442

24 907 742

106 756 700

45 432 981

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 506 192 657

3 506 192 657

3 506 192 657

Загальне фінансування

1 219 428 410

-3 291 570 498

4 510 998 908

4 507 876 657

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування за типом кредитора

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.1
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2019 рік

(гривень)

з них:

0100

Державне управління

968 887 504

968 887 504

667 465 020

26 614 282

22 581 285

10 376 158

10 376 158

12 205 127

6 000 000

816 000

10 376 158

991 468 789

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

179 362 382

179 362 382

111 331 521

7 579 854

6 329 917

6 329 917

6 329 917

6 329 917

185 692 299

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

783 501 514

783 501 514

556 133 499

19 034 428

16 251 368

4 046 241

4 046 241

12 205 127

6 000 000

816 000

4 046 241

799 752 882

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 997 608

5 997 608

5 997 608

1000

Освіта

3 543 174 117

3 543 174 117

2 176 082 401

545 640 487

335 299 204

163 976 051

161 251 821

169 113 460

48 664 784

8 103 900

166 185 744

3 878 473 321

1010

0910

Надання дошкільної освіти

974 284 879

974 284 879

561 390 708

198 312 113

102 485 265

14 901 200

14 901 200

87 230 752

359 328

789 060

15 254 513

1 076 770 144

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 988 163 363

1 988 163 363

1 254 465 369

275 337 037

83 349 866

51 661 084

48 988 179

30 818 416

18 705 401

1 345 974

52 531 450

2 071 513 229

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 288 177

14 288 177

10 798 884

918 659

5 785

5 785

14 293 962

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 396 406

12 396 406

6 626 366

1 972 935

2 145 053

2 045 053

2 045 053

100 000

2 045 053

14 541 459

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 931 944

8 931 944

4 821 582

1 876 887

20 000

20 000

8 951 944

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

78 263 711

78 263 711

53 017 017

12 134 205

12 702 000

4 459 711

4 408 386

8 161 909

5 572 728

687 932

4 540 091

90 965 711

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Додаток 2

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

 видатків бюджету м. Харкова на 2019 рік за напрямами

10

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

16 702 066

16 702 066

851 254

24 445

39 118

39 118

39 118

39 118

16 741 184

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

5 073 777

5 073 777

3 404 187

376 000

376 000

376 000

376 000

5 449 777

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 567 385

4 567 385

3 404 187

4 567 385

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

16 991 951

16 991 951

16 991 951

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

16 991 951

16 991 951

16 991 951

8400

Засоби масової інформації

12 116 373

12 116 373

12 116 373

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

12 116 373

12 116 373

12 116 373

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного 

бюджету

15 210 485

15 210 485

15 210 485

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

225 449 668

225 449 668

225 449 668

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

13 446 382

13 446 382

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

68 446 382

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/придбання житла 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

13 446 382

13 446 382

13 446 382

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

13 446 382

13 446 382

13 446 382

9000

Міжбюджетні трансферти

303 811 400

303 811 400

7 734 973

7 734 973

7 734 973

7 734 973

311 546 373

Додаток_2

11

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

302 776 200

302 776 200

302 776 200

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 5)

302 776 200

302 776 200

302 776 200

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

1 035 200

1 035 200

1 035 200

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

235 200

235 200

235 200

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

7 734 973

7 734 973

7 734 973

7 734 973

7 734 973

11 712 613 113

11 711 292 516

3 050 332 779

701 917 370

1 320 597

5 043 937 713

4 804 070 083

3 657 684 973

188 552 554

57 493 513

10 671 978

4 855 385 159

16 756 550 826

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

2

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

155 891 196

155 891 196

117 889 912

7 515 476

38 868 250

10 885 820

10 885 820

27 146 875

20 637 836

359 134

11 721 375

194 759 446

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

243 218 838

243 218 838

122 381 572

44 376 031

17 680 938

2 220 283

2 220 283

15 390 576

3 343 771

4 921 691

2 290 362

260 899 776

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

17 904 814

17 904 814

13 692 376

800 286

96 000

96 000

96 000

96 000

18 000 814

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

46 896 407

46 896 407

29 554 292

2 180 112

77 696 047

77 456 900

77 456 900

239 147

45 720

109

77 456 900

124 592 454

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

40 419 009

40 419 009

29 554 292

2 180 112

1 757 147

1 518 000

1 518 000

239 147

45 720

109

1 518 000

42 176 156

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 477 398

6 477 398

75 938 900

75 938 900

75 938 900

75 938 900

82 416 298

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 934 382

2 934 382

1 444 323

216 746

250 000

250 000

250 000

250 000

3 184 382

2000

Охорона здоров'я

1 456 310 303

1 456 310 303

79 659 103

79 610 303

79 610 303

48 800

79 610 303

1 535 969 406

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

709 676 340

709 676 340

34 788 490

34 788 490

34 788 490

34 788 490

744 464 830

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

21 198 261

21 198 261

376 688

327 888

327 888

48 800

327 888

21 574 949

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

171 473 637

171 473 637

6 987 360

6 987 360

6 987 360

6 987 360

178 460 997

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

334 666 871

334 666 871

15 410 354

15 410 354

15 410 354

15 410 354

350 077 225

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

31 031 736

31 031 736

31 031 736

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

84 316 593

84 316 593

985 135

985 135

985 135

985 135

85 301 728

2110

Первинна медична допомога населенню

48 928 875

48 928 875

21 111 076

21 111 076

21 111 076

21 111 076

70 039 951

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

48 928 875

48 928 875

21 111 076

21 111 076

21 111 076

21 111 076

70 039 951

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

731 068

731 068

731 068

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

51 041 676

51 041 676

51 041 676

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

40 980 676

40 980 676

40 980 676

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 061 000

10 061 000

10 061 000

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

Додаток_2

3

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

2 806 107 597

2 806 107 597

77 112 092

10 134 015

6 532 559

4 043 997

4 043 997

2 488 562

903 731

760 334

4 043 997

2 812 640 156

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами

806 544 475

806 544 475

806 544 475

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

223 443 590

223 443 590

223 443 590

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

583 100 885

583 100 885

583 100 885

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

945 436

945 436

945 436

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

130 980

130 980

130 980

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

814 456

814 456

814 456

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

11 909 818

11 909 818

11 909 818

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

11 909 818

11 909 818

11 909 818

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

1 037 614 827

1 037 614 827

1 037 614 827

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 713 532

13 713 532

13 713 532

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

2 688 630

2 688 630

2 688 630

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

583 515 590

583 515 590

583 515 590

Додаток_2

4

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

47 314 242

47 314 242

47 314 242

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

217 003 783

217 003 783

217 003 783

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6 918 874

6 918 874

6 918 874

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

164 842 710

164 842 710

164 842 710

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до 
трьох років "муніципальна няня"

1 617 466

1 617 466

1 617 466

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях

431 966 650

431 966 650

431 966 650

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

267 041 247

267 041 247

267 041 247

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

69 517 937

69 517 937

69 517 937

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

28 642 804

28 642 804

28 642 804

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

9 618 341

9 618 341

9 618 341

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

759 203

759 203

759 203

Додаток_2

5

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

15 995 118

15 995 118

15 995 118

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім'ях

40 392 000

40 392 000

40 392 000

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

65 079 346

65 079 346

49 766 625

2 828 378

3 387 055

2 926 359

2 926 359

460 696

283 878

4 600

2 926 359

68 466 401

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 496 935

59 496 935

46 289 433

2 224 478

2 875 655

2 414 959

2 414 959

460 696

283 878

4 600

2 414 959

62 372 590

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 582 411

5 582 411

3 477 192

603 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 093 811

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей

5 296 049

5 296 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 712 176

11 712 176

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

11 742 176

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

241 900

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

26 378 249

26 378 249

12 277 400

5 660 039

1 153 443

74 577

74 577

1 078 866

619 853

252 951

74 577

27 531 692

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

3 014 800

3 014 800

3 014 800

Додаток_2

6

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 236 449

19 236 449

11 412 900

5 005 017

384 622

74 577

74 577

310 045

252 951

74 577

19 621 071

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

4 127 000

4 127 000

864 500

655 022

768 821

768 821

619 853

4 895 821

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

3 319 755

3 319 755

3 319 755

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

2 804 024

2 804 024

2 804 024

3240

Інші заклади та заходи 

400 064 369

400 064 369

3 513 533

989 949

1 832 061

883 061

883 061

949 000

502 783

883 061

401 896 430

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 857 124

5 857 124

3 513 533

989 949

1 462 700

513 700

513 700

949 000

502 783

513 700

7 319 824

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

394 207 245

394 207 245

369 361

369 361

369 361

369 361

394 576 606

4000

Культура і мистецтво

281 288 806

281 288 806

48 754 878

9 482 326

51 262 592

49 109 880

45 109 880

2 007 880

1 149 975

296 845

49 254 712

332 551 398

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 026 844

45 026 844

30 837 100

4 790 839

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 184 589

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 881 100

4 881 100

2 918 400

419 316

182 200

144 100

144 100

38 100

200

144 100

5 063 300

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

28 007 091

28 007 091

12 025 237

4 226 111

10 623 667

8 705 500

8 705 500

1 827 524

1 149 237

241 001

8 796 143

38 630 758

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

203 373 771

203 373 771

2 974 141

46 060

39 298 980

39 298 980

35 298 980

39 298 980

242 672 751

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

58 232 271

58 232 271

2 974 141

46 060

4 000 000

4 000 000

4 000 000

62 232 271

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

145 141 500

145 141 500

35 298 980

35 298 980

35 298 980

35 298 980

180 440 480

5000

Фізична культура і спорт

141 033 602

141 033 602

76 662 947

20 758 390

19 900 342

17 136 617

17 136 617

2 688 725

775 023

694 899

17 211 617

160 933 944

Додаток_2

7

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 113 537

5 113 537

5 113 537

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 410 025

3 410 025

3 410 025

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 703 512

1 703 512

1 703 512

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

117 477 704

117 477 704

76 662 947

20 758 390

19 900 342

17 136 617

17 136 617

2 688 725

775 023

694 899

17 211 617

137 378 046

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

117 477 704

117 477 704

76 662 947

20 758 390

19 900 342

17 136 617

17 136 617

2 688 725

775 023

694 899

17 211 617

137 378 046

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

7 364 900

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

7 364 900

7 364 900

7 364 900

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

11 005 341

11 005 341

11 005 341

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

8 187 591

8 187 591

8 187 591

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 817 750

2 817 750

2 817 750

6000

Житлово-комунальне господарство

1 021 823 773

1 021 823 773

89 263 425

841 068 186

841 068 186

829 298 806

841 068 186

1 862 891 959

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

528 573 495

528 573 495

12 188 125

292 697 522

292 697 522

292 697 522

292 697 522

821 271 017

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

334 999 047

334 999 047

280 697 522

280 697 522

280 697 522

280 697 522

615 696 569

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

65 000 000

65 000 000

65 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

82 000 000

82 000 000

82 000 000

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

38 055 888

38 055 888

12 188 125

38 055 888

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

8 518 560

8 518 560

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

20 518 560

Додаток_2

8

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

27 598 630

27 598 630

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

28 598 630

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

462 210 903

462 210 903

77 075 300

532 370 664

532 370 664

520 601 284

532 370 664

994 581 567

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 240 745

2 240 745

2 240 745

7300

Будівництво та регіональний розвиток

64 667 120

63 664 023

1 003 097

2 320 176 914

2 320 176 914

1 408 792 914

2 320 176 914

2 384 844 034

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

756 138 609

756 138 609

696 138 609

756 138 609

756 138 609

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

752 389 380

752 389 380

156 389 380

752 389 380

752 389 380

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

20 599 251

20 599 251

20 599 251

20 599 251

20 599 251

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

605 529

605 529

605 529

605 529

605 529

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

596 000 000

596 000 000

596 000 000

596 000 000

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

135 184 600

135 184 600

135 184 600

135 184 600

135 184 600

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

451 348 059

451 348 059

297 864 059

451 348 059

451 348 059

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

43 784 276

43 784 276

43 784 276

43 784 276

43 784 276

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

2 390 314

1 387 217

1 003 097

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

4 024 286

7360

Виконання інвестиційних проектів

248 802 856

248 802 856

146 902 856

248 802 856

248 802 856

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територий

246 902 856

246 902 856

146 902 856

246 902 856

246 902 856

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

62 276 806

62 276 806

66 079 762

66 079 762

66 079 762

66 079 762

128 356 568

Додаток_2

9

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

703 342 558

703 222 558

120 000

837 523 066

807 411 066

620 003 566

837 523 066

1 540 865 624

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

183 397 358

183 397 358

265 946 396

235 834 396

167 526 896

265 946 396

449 343 754

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

183 179 858

183 179 858

38 761 396

38 761 396

38 761 396

38 761 396

221 941 254

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

217 500

217 500

197 073 000

197 073 000

128 765 500

197 073 000

197 290 500

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

17 950 000

17 950 000

94 386 179

94 386 179

94 386 179

94 386 179

112 336 179

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

17 950 000

17 950 000

94 386 179

94 386 179

94 386 179

94 386 179

112 336 179

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

501 995 200

501 875 200

120 000

477 190 491

477 190 491

358 090 491

477 190 491

979 185 691

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

501 995 200

501 875 200

120 000

477 190 491

477 190 491

358 090 491

477 190 491

979 185 691

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

52 051 220

52 051 220

2 146 690

2 146 690

2 146 690

2 146 690

54 197 910

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

24 686 185

24 686 185

2 146 690

2 146 690

2 146 690

2 146 690

26 832 875

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

27 365 035

27 365 035

27 365 035

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

18 818 428

18 620 928

851 254

24 445

197 500

447 684 848

445 903 248

416 803 248

447 684 848

466 503 276

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

896 360

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

445 864 130

445 864 130

416 764 130

445 864 130

445 864 130

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 022 502

1 022 502

1 022 502

7690

Інша економічна діяльність

16 702 066

16 702 066

851 254

24 445

1 820 718

39 118

39 118

1 820 718

18 522 784

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

Додаток_2

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

2 154 165

2 154 165

205200 На кінець періоду 

2 154 165

2 154 165

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

Загальне фінансування

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

602100  На початок періоду 

2 154 165

2 154 165

602200  На кінець періоду 

2 154 165

2 154 165

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

Загальне фінансування

-21 152 755

21 152 755

21 152 755

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 6.9

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції
рішення 27 сесії Харківської міської ради 7
скликання                                                                   
від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

1 841 455

1 841 455

205200 На кінець періоду 

1 841 455

1 841 455

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

Загальне фінансування

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

602100  На початок періоду 

1 841 455

1 841 455

602200  На кінець періоду 

1 841 455

1 841 455

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

Загальне фінансування

-15 425 323

15 425 323

15 425 323

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.5

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

гривень

з них 

з них

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/придбання житла 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

13 446 382

13 446 382

13 446 382

13 446 382

3710000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

13 446 382

13 446 382

13 446 382

13 446 382

3718880

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

13 446 382

13 446 382

13 446 382

13 446 382

3718881

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

13 446 382

13 446 382

13 446 382

13 446 382

Всього

13 446 382

55 000 000 55 000 000

55 000 000

68 446 382

13 446 382

55 000 000 55 000 000

55 000 000

68 446 382

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Додаток 4

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

з них 

з них 

бюджет 

розвитку

Кредитування бюджету м. Харкова на 2019 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Разом

Спеціальний 

фонд

Повернення кредитів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та кредиту-

вання 

бюджету

Спеціальний 

фонд

Разом

Спеціальний 

фонд

Надання кредитів

Разом

Загальний 

фонд

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний 

фонд

Кредитування-всього

Загальний 

фонд

Додаток 3.8

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

344 632 511

344 632 511

204 498 486

58 758 074

29 580 269

13 033 619

12 836 325

16 546 650

5 461 799

382 998

13 033 619

374 212 780

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

344 632 511

344 632 511

204 498 486

58 758 074

29 580 269

13 033 619

12 836 325

16 546 650

5 461 799

382 998

13 033 619

374 212 780

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 750 206

1 750 206

1 385 500

33 088

1 750 206

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

92 167 286

92 167 286

52 852 838

18 990 963

8 384 826

70 000

70 000

8 314 826

29 081

162 820

70 000

100 552 112

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

204 931 396

204 931 396

123 451 012

32 834 609

9 972 081

3 200 249

3 002 955

6 771 832

4 696 579

147 460

3 200 249

214 903 477

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 464 491

5 464 491

3 932 203

643 188

669 936

669 936

501 250

21 536

6 134 427

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

30 363 231

30 363 231

15 659 876

5 221 190

710 126

710 126

234 889

29 932

31 073 357

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 842 472

1 842 472

1 457 328

53 998

1 842 472

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 987 669

3 987 669

2 934 890

321 376

3 987 669

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 987 669

3 987 669

2 934 890

321 376

3 987 669

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 125 760

4 125 760

2 824 839

659 662

79 930

79 930

21 250

4 205 690

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 125 760

4 125 760

2 824 839

659 662

79 930

79 930

21 250

4 205 690

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

9 763 370

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

273 043 614

273 043 614

16 608 982

448 505

247 768

247 768

247 768

247 768

273 291 382

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

273 043 614

273 043 614

16 608 982

448 505

247 768

247 768

247 768

247 768

273 291 382

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

27 837 089

27 837 089

16 608 982

448 505

27 837 089

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

83 761 440

83 761 440

83 761 440

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

22 749 010

22 749 010

22 749 010

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

61 012 430

61 012 430

61 012 430

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

40 896

40 896

40 896

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 210

3 210

3 210

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

37 686

37 686

37 686

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

456 403

456 403

456 403

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

456 403

456 403

456 403

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

112 385 699

112 385 699

112 385 699

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 332 200

1 332 200

1 332 200

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

302 720

302 720

302 720

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

60 364 682

60 364 682

60 364 682

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 480 797

4 480 797

4 480 797

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

25 434 200

25 434 200

25 434 200

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

655 250

655 250

655 250

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

19 450 000

19 450 000

19 450 000

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

365 850

365 850

365 850

Додаток 3.8

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

46 611 787

46 611 787

46 611 787

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27 410 863

27 410 863

27 410 863

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 274 376

7 274 376

7 274 376

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 746 995

2 746 995

2 746 995

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 845 504

1 845 504

1 845 504

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

84 090

84 090

84 090

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

3 348 459

3 348 459

3 348 459

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 901 500

3 901 500

3 901 500

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

450 405

450 405

450 405

Додаток 3.8

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

212 575

212 575

212 575

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 287 320

1 287 320

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 088

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 287 320

1 287 320

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 088

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

14 371 379

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

14 371 379

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 968 566

13 968 566

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

13 985 354

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

222 080

222 080

222 080

В С Ь О Г О 

632 030 716

632 030 716

230 461 447

60 262 061

29 844 825

13 281 387

13 084 093

16 563 438

5 461 799

382 998

13 281 387

661 875 541

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.8

Додаток 3.4

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

689 260 794

689 260 794

415 760 920

110 762 436

42 046 227

17 751 636

17 554 342

24 124 512

1 465 858

1 725 344

17 921 715

731 307 021

0610000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

689 260 794

689 260 794

415 760 920

110 762 436

42 046 227

17 751 636

17 554 342

24 124 512

1 465 858

1 725 344

17 921 715

731 307 021

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 155 190

2 155 190

1 669 240

75 774

2 155 190

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

193 128 499

193 128 499

112 899 833

37 918 501

18 848 568

1 830 500

1 830 500

17 018 068

1 830 500

211 977 067

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

355 872 194

355 872 194

226 223 207

47 129 836

10 948 483

10 309 823

10 112 529

538 660

10 409 823

366 820 677

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 674 313

3 674 313

2 604 710

433 339

3 674 313

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

7 460 231

7 460 231

4 647 024

1 732 062

4 830

4 830

7 465 061

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

106 703 258

106 703 258

53 229 240

21 452 799

7 913 954

1 281 203

1 281 203

6 562 672

1 465 858

1 725 344

1 351 282

114 617 212

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 198 406

2 198 406

1 678 585

136 908

2 198 406

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 331 475

7 331 475

5 312 918

455 578

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

8 831 475

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7 331 475

7 331 475

5 312 918

455 578

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

8 831 475

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

10 737 228

10 737 228

7 496 163

1 427 639

200 282

200 000

200 000

282

200 000

10 937 510

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

10 737 228

10 737 228

7 496 163

1 427 639

200 282

200 000

200 000

282

200 000

10 937 510

0617340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

1 480 110

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

483 784 705

483 784 705

27 543 042

483 784 705

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

483 784 705

483 784 705

27 543 042

483 784 705

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2019 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

2

(гривень)

з них:

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

34 912 902

34 912 902

27 543 042

34 912 902

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

136 546 760

136 546 760

136 546 760

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

43 769 220

43 769 220

43 769 220

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

92 777 540

92 777 540

92 777 540

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

58 900

58 900

58 900

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 640

3 640

3 640

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

55 260

55 260

55 260

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

906 970

906 970

906 970

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

906 970

906 970

906 970

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

233 952 351

233 952 351

233 952 351

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 519 600

3 519 600

3 519 600

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

557 500

557 500

557 500

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

139 675 681

139 675 681

139 675 681

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

7 406 700

7 406 700

7 406 700

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

45 789 200

45 789 200

45 789 200

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 496 900

1 496 900

1 496 900

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

35 433 600

35 433 600

35 433 600

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

73 170

73 170

73 170

Додаток 3.4

3

(гривень)

з них:

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

74 776 230

74 776 230

74 776 230

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

48 497 800

48 497 800

48 497 800

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

13 864 800

13 864 800

13 864 800

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 749 800

4 749 800

4 749 800

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

831 000

831 000

831 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

155 600

155 600

155 600

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

1 781 230

1 781 230

1 781 230

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

4 896 000

4 896 000

4 896 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

689 131

689 131

689 131

Додаток 3.4

4

(гривень)

з них:

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

209 467

209 467

209 467

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 731 994

1 731 994

1 731 994

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 731 994

1 731 994

1 731 994

4200000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 107 395

18 107 395

12 135 254

1 002 806

542 441

522 441

522 441

20 000

522 441

18 649 836

4210000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 107 395

18 107 395

12 135 254

1 002 806

542 441

522 441

522 441

20 000

522 441

18 649 836

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 634 131

17 634 131

12 135 254

1 002 806

542 441

522 441

522 441

20 000

522 441

18 176 572

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

324 763

324 763

324 763

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

324 763

324 763

324 763

4216090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

148 501

148 501

148 501

В С Ь О Г О 

1 191 152 894

1 191 152 894

455 439 216

111 765 242

42 588 668

18 274 077

18 076 783

24 144 512

1 465 858

1 725 344

18 444 156 1 233 741 562

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

директор Департаменту

Заступник міського голови -

Додаток 3.4

Додаток 3.7

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

205 410 779

205 410 779

126 866 798

35 703 463

17 072 926

9 686 571

9 489 277

7 386 355

38 200

11 441

9 686 571

222 483 705

0610000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

205 410 779

205 410 779

126 866 798

35 703 463

17 072 926

9 686 571

9 489 277

7 386 355

38 200

11 441

9 686 571

222 483 705

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 603 993

1 603 993

1 228 637

89 780

1 603 993

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

78 665 783

78 665 783

46 533 162

15 861 230

8 842 248

1 500 000

1 500 000

7 342 248

15 997

4 973

1 500 000

87 508 031

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

100 350 399

100 350 399

61 655 823

16 473 845

2 688 879

2 644 772

2 447 478

44 107

22 203

6 468

2 644 772

103 039 278

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

4 238 577

4 238 577

3 193 091

301 601

4 238 577

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 624 138

6 624 138

4 483 395

1 129 099

6 624 138

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 324 540

1 324 540

1 070 667

13 514

1 324 540

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 436 947

3 436 947

2 669 839

60 690

3 436 947

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 436 947

3 436 947

2 669 839

60 690

3 436 947

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 166 402

9 166 402

6 032 184

1 773 704

9 166 402

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 166 402

9 166 402

6 032 184

1 773 704

9 166 402

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

5 541 799

5 541 799

5 541 799

5 541 799

5 541 799

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

5 541 799

5 541 799

5 541 799

5 541 799

5 541 799

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

163 312 795

163 312 795

13 694 313

371 410

163 312 795

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

163 312 795

163 312 795

13 694 313

371 410

163 312 795

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 177 194

19 177 194

13 694 313

371 410

19 177 194

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

50 479 450

50 479 450

50 479 450

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

14 598 820

14 598 820

14 598 820

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

35 880 630

35 880 630

35 880 630

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

136 910

136 910

136 910

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

22 800

22 800

22 800

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

114 110

114 110

114 110

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

264 756

264 756

264 756

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

264 756

264 756

264 756

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

63 267 396

63 267 396

63 267 396

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

840 920

840 920

840 920

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

247 730

247 730

247 730

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

32 522 820

32 522 820

32 522 820

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 800 000

4 800 000

4 800 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

15 316 581

15 316 581

15 316 581

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

319 925

319 925

319 925

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

8 894 220

8 894 220

8 894 220

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

325 200

325 200

325 200

Додаток 3.7

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

28 861 781

28 861 781

28 861 781

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 044 765

16 044 765

16 044 765

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 677 736

4 677 736

4 677 736

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

3 200 720

3 200 720

3 200 720

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

461 840

461 840

461 840

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

9 060

9 060

9 060

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

657 960

657 960

657 960

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 809 700

3 809 700

3 809 700

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

279 413

279 413

279 413

Додаток 3.7

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

134 840

134 840

134 840

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

711 055

711 055

711 055

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

711 055

711 055

711 055

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 264 904

13 264 904

8 376 291

712 730

380 924

357 924

357 924

23 000

357 924

13 645 828

4510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 264 904

13 264 904

8 376 291

712 730

380 924

357 924

357 924

23 000

357 924

13 645 828

4510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 784 953

12 784 953

8 376 291

712 730

380 924

357 924

357 924

23 000

357 924

13 165 877

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4516090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

316 006

316 006

316 006

В С Ь О Г О 

381 988 478

381 988 478

148 937 402

36 787 603

17 453 850

10 044 495

9 847 201

7 409 355

38 200

11 441

10 044 495

399 442 328

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.7

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

18 076 783

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

3 584 403

3 584 403

205200 На кінець періоду 

3 584 403

3 584 403

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-18 076 783

18 076 783

18 076 783

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-18 076 783

18 076 783

18 076 783

Загальне фінансування

-18 076 783

18 076 783

18 076 783

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-18 076 783

18 076 783

18 076 783

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-18 076 783

18 076 783

18 076 783

602100  На початок періоду 

3 584 403

3 584 403

602200  На кінець періоду 

3 584 403

3 584 403

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-18 076 783

18 076 783

18 076 783

Загальне фінансування

-18 076 783

18 076 783

18 076 783

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 6.4

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

(гривень)

3719110

3719130

3719150

3719210

0813011

0813012

3719220

0813021

0813022

Державний бюджет

302 776 200

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

7 416 842

254 293 164

93 616 600

25 621 870

67 994 730

20 590

1 210

19 380

Бюджет Київського району

7 869 982

263 646 684

91 149 580

24 669 710

66 479 870

84 160

24 950

59 210

Бюджет Московського району

13 369 170

495 206 545

136 546 760

43 769 220

92 777 540

58 900

3 640

55 260

Бюджет Немишлянського району

7 328 858

246 304 504

87 573 578

18 708 140

68 865 438

68 530

2 540

65 990

Бюджет Новобаварського району

5 112 417

218 086 015

75 436 480

23 145 830

52 290 650

322 110

36 000

286 110

Бюджет Основ'янського району

3 861 263

171 679 806

50 479 450

14 598 820

35 880 630

136 910

22 800

114 110

Бюджет Слобідського району

7 640 571

247 799 161

83 761 440

22 749 010

61 012 430

40 896

3 210

37 686

Бюджет Холодногірського району

4 328 626

204 406 564

58 128 957

18 383 490

39 745 467

178 490

33 360

145 130

Бюджет Шевченківського району

11 348 121

296 411 359

129 851 630

31 797 500

98 054 130

34 850

3 270

31 580

ВСЬОГО

302 776 200

68 275 850

2 397 833 802

806 544 475

223 443 590

583 100 885

945 436

130 980

814 456

в тому числі

в тому числі

Субвенції

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Назва бюджету

Інші дотації з 

місцевого 

бюджету                                  

(з міського 

бюджету                             

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

надання пільг 

на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг 

окремим 

категоріям 

громадян 

відповідно до 

законодавства 

Дотація з 

місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих з 
державного 

бюджету видатків 

з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я 

за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації 

з державного 

бюджету

Дотації

Реверсна 

дотація

з місцевого бюджету на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), 

управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

надання 

субсидій 

населенню 

для 

відшкодуванн

я витрат на 

придбання 

твердого та 

рідкого 
пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу

надання пільг 

на придбання 

твердого та 

рідкого пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу окремим 

категоріям 

громадян 

відповідно до 

законодавства

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в 
редакції рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання           
від ___________ № ____/19

з місцевого бюджету 

на надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого 

та рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 
рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету

Додаток 5

надання 

субсидій 

населенню для 
відшкодування 

витрат на 

оплату житлово-

комунальних 

послуг

2

3719230

0813041

0813042

0813043

0813044

0813045

0813046

0813047

0813049

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

176 137 350

1 377 250

301 860

59 522 780

5 327 644

31 780 776

914 060

22 447 300

175 608

32 370 308

11 072 900

1 944 040

2 766 750

103 020

Бюджет Київського району

159 739 471

1 320 000

206 520

61 169 700

5 640 000

20 400 000

960 000

19 500 000

131 706

30 000 000

7 620 000

2 640 000

960 000

84 000

Бюджет Московського району

308 728 581

3 519 600

557 500

139 675 681

7 406 700

45 789 200

1 496 900

35 433 600

73 170

48 497 800

13 864 800

4 749 800

831 000

155 600

Бюджет Немишлянського району

154 032 807

1 230 000

350 600

61 015 027

5 454 040

23 350 270

1 230 970

16 612 600

123 576

31 270 450

6 550 450

2 190 670

556 130

96 600

Бюджет Новобаварського району

124 116 136

1 180 200

189 260

42 158 000

4 815 000

19 068 000

450 250

16 120 000

133 332

20 696 000

4 855 000

5 035 000

470 000

15 000

Бюджет Основ'янського району

92 129 177

840 920

247 730

32 522 820

4 800 000

15 316 581

319 925

8 894 220

325 200

16 044 765

4 677 736

3 200 720

461 840

9 060

Бюджет Слобідського району

158 997 486

1 332 200

302 720

60 364 682

4 480 797

25 434 200

655 250

19 450 000

365 850

27 410 863

7 274 376

2 746 995

1 845 504

84 090

Бюджет Холодногірського району

104 467 625

944 862

123 840

35 150 553

4 655 581

17 877 356

395 271

11 607 070

39 024

19 860 621

6 064 046

3 457 259

408 357

61 633

Бюджет Шевченківського району

191 232 844

1 968 500

408 600

91 936 347

4 734 480

17 987 400

496 248

14 777 920

250 000

40 890 440

7 538 629

2 678 320

1 318 760

150 200

ВСЬОГО

1 469 581 477

13 713 532

2 688 630

583 515 590

47 314 242

217 003 783

6 918 874

164 842 710

1 617 466

267 041 247

69 517 937

28 642 804

9 618 341

759 203

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпе

ченим сім'ям

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

з дитинства 

та дітям з 

інвалідністю

Субвенції

Назва бюджету

з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 

мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату, 

допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, 

яка досягла 80-річного віку, допомоги на 

дітей, які виховуються у багатодітних 

сім'ях, за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

надання 

тимчасової 

державної 

соціальної 

допомоги 

непрацюючі

й особі, яка 

досягла 

загального 

пенсійного 

віку, але не 

набула права 

на пенсійну 

виплату

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

надання 

допомоги 

при 

усиновлен

ні дитини

надання 

допомоги по 

догляду за 

особами з 

інвалідністю 

I чи II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

надання 

допомоги 

на дітей 

одиноким 

матерям 

в тому числі

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

надання 

допомоги 

на дітей, 

над якими 

встановлен

о опіку чи 

піклування 

надання 

допомоги 

при 

народженні 

дитини 

надання 

щомісячної 
компенсаці

йної 

виплати 

непрацююч

ій 

працездатні

й особі, яка 
доглядає за 

особою з 

інвалідніст

ю I групи, а 

також за 

особою, яка 

досягла 80-

річного віку

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам,  які 

не  мають 

права на 

пенсію, та 

особам з 

інвалідністю

, державної 

соціальної 

допомоги на 

догляд

відшкоду-

вання 

послуги з 

догляду за 

дитиною до 

трьох років 

"муніци-

пальна 

няня"

Додаток 5

3

0813086

0813087

3719250

3719310

3719310

3719320

3719320

3719330

3719340

3719350

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

1 672 554

4 360 500

123 172 107

1 500 000

248 035

2 182 693

Бюджет Київського району

677 245

8 430 300

616 210

167 857 400

5 121 315

2 000 000

568 666

82 160

2 629 961

Бюджет Московського району

1 781 230

4 896 000

209 467

239 557 200

3 079 025

3 000 000

1 246 225

1 389 660

809 500

3 818 844

Бюджет Немишлянського району

176 424

3 825 000

310 230

124 162 860

1 496 640

1 500 000

623 112

1 410 944

2 178 744

Бюджет Новобаварського району

4 341 094

4 590 000

438 550

85 693 200

1 410 895

1 000 000

187 539

204 434

1 619 550

Бюджет Основ'янського району

657 960

3 809 700

134 840

65 281 300

1 000 000

260 134

24 833

1 111 679

Бюджет Слобідського району

3 348 459

3 901 500

212 575

126 771 600

4 209 300

1 500 000

532 368

74 509

2 282 883

Бюджет Холодногірського району

1 068 152

2 754 000

698 296

83 165 100

701 550

1 500 000

308 531

198 678

1 327 107

Бюджет Шевченківського району

2 272 000

3 825 000

183 856

179 092 000

7 498 790

2 044 121

1 330 920

223 515

3 003 752

ВСЬОГО

15 995 118

40 392 000

2 804 024

1 194 752 767

23 517 515

15 044 121

5 305 530

3 608 733

809 500

20 155 213

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя, 

підтримку малих групових 

будинків за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

надання допомоги на дітей, 

хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні 

захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі 

психічні розлади, цукровий 

діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або 

хронічні захворювання нирок 

IV ступеня, на дитину, яка 

отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації 

органа, потребує паліативної 

допомоги, яким не 

встановлено інвалідність

 з місцевого 
бюджету на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок 

залишку 

коштів 

освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

Назва бюджету

 з місцевого бюджету 

за рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок бюджетного 

періоду (на закупівлю 

україномовних 

дидактичних 

матеріалів для 

закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням мовам 

національних 

меншин, - за рахунок 

залишку коштів 

освітньої субвенції з 

державного бюджету)

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих 

видатків у 

сфері освіти 

за рахунок 

коштів 

освітньої 

субвенції - на 

приватні 

школи

 з місцевого 
бюджету на 

забезпечення 

якісної, сучасної 

та доступної 

загальної 

середньої освіти 

"Нова 

українська 

школа" за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

з місцевого 

бюджету на 

модернізацію 
та оновлення 

матеріально-

технічної 

бази 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

в тому числі

надання 

допомоги на 

дітей, які 

виховуються у 

багатодітних 

сім'ях

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих 

видатків у 

сфері освіти 

за рахунок 

коштів 

освітньої 
субвенції 

Додаток 5

4

3719510

3719570

3719710

3719770

3719770

3719320

3719770

3719800

Державний бюджет

7 734 973

1 000 000

69 896

Обласний бюджет Харківської області

235 200

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

800 000

Бюджет Індустріального району

1 437 000

197 294

Бюджет Київського району

5 818 000

3 972 000

197 294

Бюджет Московського району

1 437 000

197 294

Бюджет Немишлянського району

9 479 000

394 589

Бюджет Новобаварського району

11 628 402

197 294

Бюджет Основ'янського району

5 380 387

197 294

Бюджет Слобідського району

9 479 000

197 294

Бюджет Холодногірського району

6 978 330

111 235

197 294

159 405

Бюджет Шевченківського району

1 551 824

591 883

ВСЬОГО

5 818 000

51 342 943

800 000

235 200

111 235

2 367 530

159 405

7 734 973

1 000 000

69 896

Назва бюджету

Загальний фонд

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(Субвенція з обласного 

бюджету на 

співфінансування міні-

проектів-переможців 

обласного конкурсу міні-

проектів розвитку 

територіальних громад 

"Разом в майбутнє" 

(Комплексна програма 

Розвиток місцевого 

самоврядування в 

Харківській області на 

2017-2021 роки))

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса (на 
спорудження 

пам'ятника)

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(Субвенція з обласного 

бюджету на 

співфінансування міні-

проектів-переможців 

обласного конкурсу міні-

проектів розвитку 

територіальних громад 

"Разом в майбутнє" 

(Комплексна програма 

Розвиток місцевого 

самоврядування в 

Харківській області на 

2017-2021 роки))

з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій за 

рахунок залишку 

коштів 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

в тому числі:

 з місцевого бюджету 

за рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 

утворився на початок 

бюджетного періоду 

(на оснащення 

закладів загальної 

середньої освіти 

засобами навчання та 

обладнанням для 

кабінетів природничо-

математичних 

предметів, - за рахунок 

залишку коштів 

освітньої субвенції з 

державного бюджету)

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 

(Cубвенція з 

міського бюджету 

міста Харкова 

обласному 

бюджету 

Харківської 

області на 

виготовлення 

бланків посвідчень 
батьків та дитини з 

багатодітної сім'ї)

Субвенції

на придбання 

мікроскопу 

поляризаційного 

бінокулярного 

XP-501 для 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз 

ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса

з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

утримання 

об'єктів 

спільного 

користування 

чи ліквідацію 

негативних 

наслідків 

діяльності 

об'єктів 

спільного 

користування

Додаток 5

5

Державний бюджет

7 416

17 613

11 063

176 625

135 960

500 000

275 000

5 541 400

310 511 173

302 776 200

7 734 973

Обласний бюджет Харківської області

235 200

235 200

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

660 221 675

660 024 381

197 294

Бюджет Київського району

711 352 883

711 155 589

197 294

Бюджет Московського району

1 208 654 171

1 208 456 877

197 294

Бюджет Немишлянського району

636 864 396

636 469 807

394 589

Бюджет Новобаварського району

525 453 022

525 255 728

197 294

Бюджет Основ'янського району

391 677 073

391 479 779

197 294

Бюджет Слобідського району

643 499 083

643 301 789

197 294

Бюджет Холодногірського району

466 855 788

466 499 089

356 699

Бюджет Шевченківського району

824 399 465

823 807 582

591 883

ВСЬОГО

7 416

17 613

11 063

176 625

135 960

500 000

275 000

5 541 400

6 380 523 929

6 370 262 021

10 261 908

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

спеціальний 

фонд

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази ГУ 

ДСУ з надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на придбання 

водолазного 

спорядження для 

забезпечення групи 

піротехнічних та 

спеціальних 

водолазних робіт 

АРЗ СП Головного 

управління)

Субвенції

на капітальний 

ремонт 

Харківського 

Палацу спорту 

"Зміна" по вул. 

Луі Пастера, 

179а в м. 

Харкові

РАЗОМ

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

на придбання 

спектрофотомет

ру (190-1100 нм) 

для 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз 

ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса

загальний фонд

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Державної 

установи «Харківський 

слідчий ізолятор» 

Північно-східного 

міжрегіонального 

Управління з питань 

виконання 

кримінальних покарань 

та пробації 

Міністерства юстиції 

України (на придбання 
будівельних матеріалів 

для проведення 

ремонтів об'єктів 

побутового 

призначення)

Назва бюджету

в тому числі

на придбання 

набору сит для 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз 

ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса

на придбання 

шкали Мооса – 

набору 

еталонних 

мінералів для 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз 

ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса

в тому числі:

на придбання 

полум’яного 

фотометра CL-

378 для 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз 

ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса

на придбання 
набору кювет 

для 

спектрофотоме

тра для 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз 

ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса

Додаток 5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

2 549 134

2 549 134

205200 На кінець періоду 

2 549 134

2 549 134

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

Загальне фінансування

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

602100  На початок періоду 

2 549 134

2 549 134

602200  На кінець періоду 

2 549 134

2 549 134

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

Загальне фінансування

-16 545 938

16 545 938

16 545 938

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 6.3

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ___________ № ____/19

Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

(гривень)

з них:

0100000

Харківська міська рада 

256 052 221

256 052 221

111 331 521

7 579 854

43 101 119

43 101 119

43 101 119

43 101 119

299 153 340

0110000

Харківська міська рада 

256 052 221

256 052 221

111 331 521

7 579 854

43 101 119

43 101 119

43 101 119

43 101 119

299 153 340

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

179 362 382

179 362 382

111 331 521

7 579 854

6 329 917

6 329 917

6 329 917

6 329 917

185 692 299

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

4 960 751

4 960 751

4 960 751

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

586 100

586 100

586 100

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

586 100

586 100

586 100

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 265 500

3 265 500

3 265 500

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

30 026 428

30 026 428

899 762

899 762

899 762

899 762

30 926 190

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

24 686 185

24 686 185

2 146 690

2 146 690

2 146 690

2 146 690

26 832 875

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

33 724 750

33 724 750

33 724 750

33 724 750

33 724 750

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 022 502

1 022 502

1 022 502

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

12 116 373

12 116 373

12 116 373

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

222 378 367

222 378 367

140 568 453

10 476 426

94 869 069

83 608 761

83 411 466

11 186 208

7 590 956

723 187

83 682 861

317 247 436

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

222 378 367

222 378 367

140 568 453

10 476 426

94 869 069

83 608 761

83 411 466

11 186 208

7 590 956

723 187

83 682 861

317 247 436

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 762 381

8 762 381

6 158 669

32 000

32 000

32 000

32 000

8 794 381

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2019 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № ____/19

Додаток 3.1

10

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

494 995 200

494 875 200

120 000

472 190 491

472 190 491

353 090 491

472 190 491

967 185 691

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

494 995 200

494 875 200

120 000

472 190 491

472 190 491

353 090 491

472 190 491

967 185 691

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

1600000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

28 089 516

27 086 419

19 712 247

1 003 097

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

29 723 488

1610000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

28 089 516

27 086 419

19 712 247

1 003 097

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

29 723 488

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

25 699 202

25 699 202

19 712 247

25 699 202

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

2 390 314

1 387 217

1 003 097

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

4 024 286

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

221 224 368

221 224 368

9 982 466

462 983 164

432 871 164

279 387 164

462 983 164

684 207 532

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

221 224 368

221 224 368

9 982 466

462 983 164

432 871 164

279 387 164

462 983 164

684 207 532

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 275 038

13 275 038

9 982 466

13 275 038

1913030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

6 819 472

6 819 472

6 819 472

1913032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

6 819 472

6 819 472

6 819 472

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

245 181 615

245 181 615

91 697 615

245 181 615

245 181 615

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

183 179 858

183 179 858

68 873 396

38 761 396

38 761 396

68 873 396

252 053 254

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

183 179 858

183 179 858

38 761 396

38 761 396

38 761 396

38 761 396

221 941 254

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

17 950 000

17 950 000

94 386 179

94 386 179

94 386 179

94 386 179

112 336 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

17 950 000

17 950 000

94 386 179

94 386 179

94 386 179

94 386 179

112 336 179

Додаток 3.1

11

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

54 541 974

54 541 974

54 541 974

54 541 974

54 541 974

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

3 999 663

3 999 663

2 272 101

3 999 663

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

3 999 663

3 999 663

2 272 101

3 999 663

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 006 497

3 006 497

2 272 101

3 006 497

2010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

516 130

516 130

516 130

2017530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

477 036

477 036

477 036

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

14 291 133

14 291 133

4 843 921

14 291 133

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

14 291 133

14 291 133

4 843 921

14 291 133

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

7 293 513

7 293 513

4 843 921

7 293 513

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 997 620

6 997 620

6 997 620

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 335 243

21 335 243

12 507 385

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 335 243

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 335 243

21 335 243

12 507 385

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 335 243

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 247 377

16 247 377

12 507 385

16 247 377

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Додаток 3.1

12

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

2717690

7690

0490

Інша економічна діяльність

1 887 866

1 887 866

1 887 866

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 887 866

1 887 866

1 887 866

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 887 866

1 887 866

1 887 866

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

17 864 612

17 864 612

13 099 392

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 240 612

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

17 864 612

17 864 612

13 099 392

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 240 612

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 790 835

12 790 835

9 695 205

153 559

12 790 835

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 567 385

4 567 385

3 404 187

4 567 385

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

31 634 635

31 634 635

13 482 945

432 820

31 634 635

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

31 634 635

31 634 635

13 482 945

432 820

31 634 635

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 187 796

18 187 796

13 482 945

432 820

18 187 796

3117690

7690

Інша економічна діяльність

13 446 839

13 446 839

13 446 839

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

13 446 839

13 446 839

13 446 839

Управління комунальним майном

13 446 839

13 446 839

13 446 839

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

68 715 571

68 715 571

31 091 528

24 445

15 096 494

15 096 494

15 096 494

15 096 494

83 812 065

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

68 715 571

68 715 571

31 091 528

24 445

15 096 494

15 096 494

15 096 494

15 096 494

83 812 065

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

40 460 211

40 460 211

30 240 274

57 376

57 376

57 376

57 376

40 517 587

3317330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

26 887 999

26 887 999

26 887 999

Додаток 3.1

13

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3317690

7690

Інша економічна діяльність

1 367 361

1 367 361

851 254

24 445

39 118

39 118

39 118

39 118

1 406 479

3317693

7693

0490

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

1 367 361

1 367 361

851 254

24 445

39 118

39 118

39 118

39 118

1 406 479

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

83 431 321

83 431 321

47 645 470

3 675 892

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

84 155 021

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

83 431 321

83 431 321

47 645 470

3 675 892

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

84 155 021

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

82 534 961

82 534 961

47 645 470

3 675 892

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

83 258 661

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

896 360

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

11 812 735

11 812 735

2 380 657

11 812 735

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

11 812 735

11 812 735

2 380 657

11 812 735

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 446 382

3 446 382

2 380 657

3 446 382

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 366 353

8 366 353

8 366 353

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

17 794 642

17 597 142

10 871 413

197 500

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

21 294 642

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

17 794 642

17 597 142

10 871 413

197 500

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

21 294 642

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 933 142

13 933 142

10 871 413

13 933 142

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 664 000

3 664 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

7 164 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 732 957 447

6 666 017 592

33 260 470

66 939 855

60 306 908

60 306 908

57 779 973

60 306 908

6 793 264 355

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 732 957 447

6 666 017 592

33 260 470

66 939 855

60 306 908

60 306 908

57 779 973

60 306 908

6 793 264 355

Додаток 3.1

14

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

42 035 273

42 035 273

33 260 470

45 000

45 000

45 000

45 000

42 080 273

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

225 449 668

225 449 668

225 449 668

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова 
програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3718500

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

15 210 485

15 210 485

15 210 485

3718700

8700

0133

Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 370 262 021

6 303 322 166

66 939 855

10 261 908

10 261 908

7 734 973

10 261 908

6 380 523 929

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 768 885 852

2 768 885 852

2 768 885 852

3719110

9110

0180

Реверсна дотація 

302 776 200

302 776 200

302 776 200

3719130

9130

0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

68 275 850

68 275 850

68 275 850

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 397 833 802

2 397 833 802

2 397 833 802

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

2 279 875 412

2 279 875 412

2 279 875 412

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

806 544 475

806 544 475

806 544 475

Додаток 3.1

15

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

945 436

945 436

945 436

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку,  допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 

1 469 581 477

1 469 581 477

1 469 581 477

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

2 804 024

2 804 024

2 804 024

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 263 193 379

1 253 414 467

9 778 912

2 367 530

2 367 530

2 367 530

1 265 560 909

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

1 218 270 282

1 218 270 282

1 218 270 282

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

20 349 651

20 349 651

2 367 530

2 367 530

2 367 530

22 717 181

Додаток 3.1

16

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

3 608 733

1 486 493

2 122 240

3 608 733

3719340

9340

0180

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

809 500

207 150

602 350

809 500

3719350

9350

0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

20 155 213

13 100 891

7 054 322

20 155 213

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за 
рахунок коштів, які надаються з державного 
бюджету

57 160 943

57 160 943

57 160 943

3719510

9510

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

5 818 000

5 818 000

5 818 000

3719570

9570

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду (згідно з 
додатками 5, 10) 

51 342 943

51 342 943

51 342 943

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

1 146 435

1 146 435

159 405

159 405

159 405

1 305 840

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі) (згідно з додатком 5) 

800 000

800 000

800 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
обласного бюджету на співфінансування міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в 
майбутнє" (програма розвитку місцевого 
самоврядування в Харківській області на 2017-2021 
роки)) (згідно з додатками 5) 

111 235

111 235

159 405

159 405

159 405

270 640

Додаток 3.1

17

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова обласному 
бюджету Харківської області на виготовлення 
бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної 
сім'ї) (згідно з додатком 5) 

235 200

235 200

235 200

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на спорудження пам'ятника)) 
(згідно з додатками 5, 7) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на капітальний 
ремонт Харківського Палацу спорту "Зміна" по вул. 
Луі Пастера, 179а в м. Харкові) (згідно з додатками 
5, 10) 

5 541 400

5 541 400

5 541 400

5 541 400

5 541 400

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
мікроскопу поляризаційного бінокулярного XP-501 
для Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) 
(згідно з додатками 5, 10) 

69 896

69 896

69 896

69 896

69 896

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
набору кювет для спектрофотометра для 
Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з 
додатками 5, 10) 

7 416

7 416

7 416

7 416

7 416

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
набору сит для Харківського науково-дослідного 
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками 5, 10) 

17 613

17 613

17 613

17 613

17 613

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
шкали Мооса – набору еталонних мінералів для 
Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з 
додатками 5, 10) 

11 063

11 063

11 063

11 063

11 063

Додаток 3.1

18

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
спектрофотометру (190-1100 нм) для Харківського 
науково-дослідного інституту судових експертиз 
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками 
5, 10) 

176 625

176 625

176 625

176 625

176 625

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
полум’яного фотометра CL-378 для Харківського 
науково-дослідного інституту судових експертиз 
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками 
5, 10) 

135 960

135 960

135 960

135 960

135 960

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
водолазного спорядження для забезпечення групи 
піротехнічних та спеціальних водолазних робіт АРЗ 
СП Головного управління)) (згідно з додатком 5) 

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Державної установи 
«Харківський слідчий ізолятор» Північно-східного 
міжрегіонального Управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції України (на придбання будівельних 
матеріалів для проведення ремонтів об'єктів 
побутового призначення)) (згідно з додатками 5, 7) 

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

В С Ь О Г О 

11 844 364 847 11 776 104 395

831 454 535

152 715 688

68 260 452 4 704 827 138 4 597 577 767 3 451 192 657

57 249 333

36 933 423

3 617 309

4 647 577 805 16 549 191 985

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.1

2

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

132 359 267

132 359 267

105 611 261

1 289 106

5 934 318

923 510

726 215

4 974 708

3 324 556

136 930

959 610

138 293 585

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 396 406

12 396 406

6 626 366

1 972 935

2 145 053

2 045 053

2 045 053

100 000

2 045 053

14 541 459

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 931 944

8 931 944

4 821 582

1 876 887

20 000

20 000

8 951 944

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

23 005 579

23 005 579

14 026 266

4 986 582

10 342 000

4 212 500

4 212 500

6 091 500

4 266 400

586 257

4 250 500

33 347 579

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 299 273

2 299 273

1 569 630

134 170

96 000

96 000

96 000

96 000

2 395 273

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 010 605

7 010 605

310 356

75 956 900

75 956 900

75 956 900

75 956 900

82 967 505

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

533 207

533 207

310 356

18 000

18 000

18 000

18 000

551 207

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 477 398

6 477 398

75 938 900

75 938 900

75 938 900

75 938 900

82 416 298

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 934 382

2 934 382

1 444 323

216 746

250 000

250 000

250 000

250 000

3 184 382

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

24 678 530

24 678 530

24 678 530

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

92 798

92 798

92 798

92 798

92 798

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

92 798

92 798

92 798

92 798

92 798

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 473 939 921

1 473 939 921

10 044 885

94 120 200

94 071 400

94 071 400

48 800

94 071 400

1 568 060 121

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 473 939 921

1 473 939 921

10 044 885

94 120 200

94 071 400

94 071 400

48 800

94 071 400

1 568 060 121

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 629 618

14 629 618

10 044 885

14 629 618

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

709 676 340

709 676 340

34 788 490

34 788 490

34 788 490

34 788 490

744 464 830

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

21 198 261

21 198 261

376 688

327 888

327 888

48 800

327 888

21 574 949

Додаток 3.1

3

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

171 473 637

171 473 637

6 987 360

6 987 360

6 987 360

6 987 360

178 460 997

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

334 666 871

334 666 871

15 410 354

15 410 354

15 410 354

15 410 354

350 077 225

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

31 031 736

31 031 736

31 031 736

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

84 316 593

84 316 593

985 135

985 135

985 135

985 135

85 301 728

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

48 928 875

48 928 875

21 111 076

21 111 076

21 111 076

21 111 076

70 039 951

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

48 928 875

48 928 875

21 111 076

21 111 076

21 111 076

21 111 076

70 039 951

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

731 068

731 068

731 068

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

51 041 676

51 041 676

51 041 676

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

40 980 676

40 980 676

40 980 676

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 061 000

10 061 000

10 061 000

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0717340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

1 361 097

1 361 097

1 361 097

1 361 097

1 361 097

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

485 900 212

485 900 212

77 842 424

4 001 804

5 359 755

3 950 059

3 950 059

1 409 696

283 878

507 383

3 950 059

491 259 967

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

22 408 887

22 408 887

15 836 943

249 177

55 000

55 000

55 000

55 000

22 463 887

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 700 601

9 700 601

6 980 184

9 700 601

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

520 727

520 727

520 727

Додаток 3.1

4

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 427 276

11 427 276

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

463 491 325

463 491 325

62 005 481

3 752 627

5 304 755

3 895 059

3 895 059

1 409 696

283 878

507 383

3 895 059

468 796 080

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 364 938

12 364 938

9 258 706

12 364 938

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

65 079 346

65 079 346

49 766 625

2 828 378

3 387 055

2 926 359

2 926 359

460 696

283 878

4 600

2 926 359

68 466 401

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 496 935

59 496 935

46 289 433

2 224 478

2 875 655

2 414 959

2 414 959

460 696

283 878

4 600

2 414 959

62 372 590

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 582 411

5 582 411

3 477 192

603 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 093 811

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

386 047 041

386 047 041

2 980 150

924 249

1 437 700

488 700

488 700

949 000

502 783

488 700

387 484 741

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 096 841

5 096 841

2 980 150

924 249

1 437 700

488 700

488 700

949 000

502 783

488 700

6 534 541

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

380 950 200

380 950 200

380 950 200

0827320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

0827323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

22 925 493

22 925 493

17 038 496

566 960

130 000

130 000

130 000

130 000

23 055 493

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

22 925 493

22 925 493

17 038 496

566 960

130 000

130 000

130 000

130 000

23 055 493

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

17 379 444

17 379 444

13 807 338

94 788

17 379 444

Додаток 3.1

5

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

5 296 049

5 296 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

388 984 001

388 984 001

174 262 560

16 997 802

130 279 910

100 144 768

100 144 768

29 154 755

21 787 811

655 979

101 125 155

519 263 911

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

388 984 001

388 984 001

174 262 560

16 997 802

130 279 910

100 144 768

100 144 768

29 154 755

21 787 811

655 979

101 125 155

519 263 911

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 673 699

10 673 699

7 617 770

10 673 699

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

155 891 196

155 891 196

117 889 912

7 515 476

38 868 250

10 885 820

10 885 820

27 146 875

20 637 836

359 134

11 721 375

194 759 446

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 026 844

45 026 844

30 837 100

4 790 839

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 184 589

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 881 100

4 881 100

2 918 400

419 316

182 200

144 100

144 100

38 100

200

144 100

5 063 300

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

28 007 091

28 007 091

12 025 237

4 226 111

10 623 667

8 705 500

8 705 500

1 827 524

1 149 237

241 001

8 796 143

38 630 758

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

144 504 071

144 504 071

2 974 141

46 060

35 298 980

35 298 980

35 298 980

35 298 980

179 803 051

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

4 032 271

4 032 271

2 974 141

46 060

4 032 271

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

140 471 800

140 471 800

35 298 980

35 298 980

35 298 980

35 298 980

175 770 780

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

37 171 368

37 171 368

37 171 368

37 171 368

37 171 368

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

6 977 700

6 977 700

6 977 700

6 977 700

6 977 700

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

131 330 032

131 330 032

58 648 497

18 836 554

190 063 476

186 586 802

186 586 802

3 416 674

1 270 778

914 760

186 646 802

321 393 508

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

29 209 450

29 209 450

12 004 638

762 512

35 034 821

34 266 000

34 266 000

768 821

619 853

34 266 000

64 244 271

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 390 908

15 390 908

11 140 138

107 490

15 390 908

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

284 900

284 900

284 900

Додаток 3.1

6

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

241 900

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7 141 800

7 141 800

864 500

655 022

768 821

768 821

619 853

7 910 621

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

3 014 800

3 014 800

3 014 800

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

4 127 000

4 127 000

864 500

655 022

768 821

768 821

619 853

4 895 821

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 391 842

6 391 842

30 000

30 000

30 000

30 000

6 421 842

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

102 120 582

102 120 582

46 643 859

18 074 042

155 028 655

152 320 802

152 320 802

2 647 853

650 925

914 760

152 380 802

257 149 237

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

4 165 126

4 165 126

2 843 934

4 165 126

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

19 236 449

19 236 449

11 412 900

5 005 017

384 622

74 577

74 577

310 045

252 951

74 577

19 621 071

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 236 449

19 236 449

11 412 900

5 005 017

384 622

74 577

74 577

310 045

252 951

74 577

19 621 071

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 113 537

5 113 537

5 113 537

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 410 025

3 410 025

3 410 025

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 703 512

1 703 512

1 703 512

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

55 163 109

55 163 109

32 387 025

13 069 025

19 274 425

16 876 617

16 876 617

2 337 808

650 925

661 809

16 936 617

74 437 534

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

55 163 109

55 163 109

32 387 025

13 069 025

19 274 425

16 876 617

16 876 617

2 337 808

650 925

661 809

16 936 617

74 437 534

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

7 364 900

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

7 364 900

7 364 900

7 364 900

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

11 005 341

11 005 341

11 005 341

Додаток 3.1

7

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

8 187 591

8 187 591

8 187 591

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

2 817 750

2 817 750

2 817 750

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

135 310 129

135 310 129

135 310 129

135 310 129

135 310 129

1127323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

125 529

125 529

125 529

125 529

125 529

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

135 184 600

135 184 600

135 184 600

135 184 600

135 184 600

1127340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

59 479

59 479

59 479

59 479

59 479

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

496 332 252

496 332 252

13 321 002

12 540 697

425 009 448

420 562 868

420 562 868

425 009 448

921 341 700

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

496 332 252

496 332 252

13 321 002

12 540 697

425 009 448

420 562 868

420 562 868

425 009 448

921 341 700

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 036 804

18 036 804

13 321 002

352 572

18 036 804

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

369 104 435

369 104 435

12 188 125

280 697 522

280 697 522

280 697 522

280 697 522

649 801 957

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

334 999 047

334 999 047

280 697 522

280 697 522

280 697 522

280 697 522

615 696 569

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

34 105 388

34 105 388

12 188 125

34 105 388

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

100 360 450

100 360 450

28 842 300

28 842 300

28 842 300

28 842 300

129 202 750

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

3 491 640

3 491 640

3 491 640

3 491 640

3 491 640

1217360

7360

Виконання інвестиційних проектів

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 830 563

1 830 563

11 650 000

11 650 000

11 650 000

11 650 000

13 480 563

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

7 000 000

7 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

12 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

7 000 000

7 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

12 000 000

Додаток 3.1

8

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

85 731 406

85 731 406

85 731 406

85 731 406

85 731 406

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 446 580

4 446 580

4 446 580

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

544 769 844

544 769 844

14 200 751

77 428 875

2 098 172 840 2 083 845 869 1 281 076 489

2 098 172 840

2 642 942 684

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

544 769 844

544 769 844

14 200 751

77 428 875

2 098 172 840 2 083 845 869 1 281 076 489

2 098 172 840

2 642 942 684

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 859 657

18 859 657

14 200 751

353 575

18 859 657

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

2 490 974

2 490 974

2 490 974

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

2 490 974

2 490 974

2 490 974

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

58 869 700

58 869 700

4 000 000

4 000 000

4 000 000

62 869 700

1414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

54 200 000

54 200 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

58 200 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

4 669 700

4 669 700

4 669 700

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

127 469 060

127 469 060

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

139 469 060

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

65 000 000

65 000 000

65 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 950 500

3 950 500

3 950 500

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

8 518 560

8 518 560

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

20 518 560

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

337 080 453

337 080 453

77 075 300

502 605 964

502 605 964

490 836 584

502 605 964

839 686 417

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

708 354 548

708 354 548

648 354 548

708 354 548

708 354 548

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

596 000 000

596 000 000

596 000 000

596 000 000

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

596 000 000

596 000 000

596 000 000

596 000 000

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

132 009 357

132 009 357

30 109 357

132 009 357

132 009 357

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

130 109 357

130 109 357

30 109 357

130 109 357

130 109 357

Додаток 3.1

9

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

128 876 000

128 876 000

99 776 000

128 876 000

128 876 000

1417690

7690

Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

1417691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

12 545 371

12 545 371

12 545 371

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

568 601 618

568 481 618

13 045 951

120 000 1 064 101 083 1 052 101 083

864 693 583

12 000 000

6 000 000

816 000

1 052 101 083

1 632 702 701

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

568 601 618

568 481 618

13 045 951

120 000 1 064 101 083 1 052 101 083

864 693 583

12 000 000

6 000 000

816 000

1 052 101 083

1 632 702 701

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 964 318

16 964 318

13 045 951

12 000 000

12 000 000

6 000 000

816 000

28 964 318

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

32 000 000

32 000 000

32 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

32 000 000

32 000 000

32 000 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 920 100

2 920 100

2 920 100

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

21 504 500

21 504 500

922 400

922 400

922 400

922 400

22 426 900

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

44 292 421

44 292 421

44 292 421

44 292 421

44 292 421

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

163 995 076

163 995 076

163 995 076

163 995 076

163 995 076

1517360

7360

Виконання інвестиційних проектів

52 737 695

52 737 695

52 737 695

52 737 695

52 737 695

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

52 737 695

52 737 695

52 737 695

52 737 695

52 737 695

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

217 500

217 500

197 073 000

197 073 000

128 765 500

197 073 000

197 290 500

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

217 500

217 500

197 073 000

197 073 000

128 765 500

197 073 000

197 290 500

Додаток 3.1