Додаток 3.10
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
451 786 085
451 786 085
270 470 054
78 386 547
31 049 735
6 792 891
6 201 008
23 956 844
6 653 861
1 063 400
7 092 891
482 835 820
0610000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
451 786 085
451 786 085
270 470 054
78 386 547
31 049 735
6 792 891
6 201 008
23 956 844
6 653 861
1 063 400
7 092 891
482 835 820
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 071 635
2 071 635
1 587 846
109 463
2 071 635
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
126 801 821
126 801 821
72 528 622
26 515 042
13 329 118
13 259 118
300 330
555 000
70 000
140 130 939
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
297 469 024
297 469 024
176 999 367
50 249 672
15 577 998
5 194 512
4 602 629
10 183 486
6 100 931
483 200
5 394 512
313 047 022
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 013 684
3 013 684
2 429 926
35 782
1 000
1 000
3 014 684
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 018 269
6 018 269
4 573 157
426 059
349 570
334 570
154 230
15 400
15 000
6 367 839
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 159 011
2 159 011
1 632 961
141 239
2 159 011
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 891 422
4 891 422
3 601 965
255 069
4 891 422
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 891 422
4 891 422
3 601 965
255 069
4 891 422
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 361 219
9 361 219
7 116 210
654 221
193 670
178 670
98 370
9 800
15 000
9 554 889
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 361 219
9 361 219
7 116 210
654 221
193 670
178 670
98 370
9 800
15 000
9 554 889
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
1 598 379
1 598 379
1 598 379
1 598 379
1 598 379
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
1 598 379
1 598 379
1 598 379
1 598 379
1 598 379
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
349 461 905
349 461 905
19 265 694
349 461 905
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
349 461 905
349 461 905
19 265 694
349 461 905
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
25 230 754
25 230 754
19 265 694
25 230 754
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
129 851 630
129 851 630
129 851 630
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
31 797 500
31 797 500
31 797 500
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
98 054 130
98 054 130
98 054 130
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
34 850
34 850
34 850
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 270
3 270
3 270
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
31 580
31 580
31 580
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 036 562
1 036 562
1 036 562
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 036 562
1 036 562
1 036 562
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
132 559 495
132 559 495
132 559 495
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 968 500
1 968 500
1 968 500
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
408 600
408 600
408 600
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
91 936 347
91 936 347
91 936 347
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 734 480
4 734 480
4 734 480
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
17 987 400
17 987 400
17 987 400
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
496 248
496 248
496 248
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
14 777 920
14 777 920
14 777 920
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
250 000
250 000
250 000
Додаток 3.10
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
58 673 349
58 673 349
58 673 349
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
40 890 440
40 890 440
40 890 440
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 538 629
7 538 629
7 538 629
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 678 320
2 678 320
2 678 320
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
1 318 760
1 318 760
1 318 760
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
150 200
150 200
150 200
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
2 272 000
2 272 000
2 272 000
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
3 825 000
3 825 000
3 825 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
549 340
549 340
549 340
Додаток 3.10
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
183 856
183 856
183 856
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 342 069
1 342 069
1 342 069
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 342 069
1 342 069
1 342 069
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
17 477 584
17 477 584
11 069 116
1 889 572
38 857
38 857
17 516 441
4810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
17 477 584
17 477 584
11 069 116
1 889 572
38 857
38 857
17 516 441
4810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 207 124
17 207 124
11 069 116
1 889 572
38 857
38 857
17 245 981
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4816090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
106 515
106 515
106 515
В С Ь О Г О
818 725 574
818 725 574
300 804 864
80 276 119
31 088 592
6 792 891
6 201 008
23 995 701
6 653 861
1 063 400
7 092 891
849 814 166
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.10
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
0100000
Харківська міська рада
43 101 119
0110000
Харківська міська рада
43 101 119
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки та реконструкція об'єктів, в т.ч.:
6 329 917
1.1
Реконструкція адміністративної будівлі по
вул.Черепанових, 7 в м.Харків
(2018-2019)
7 416 007
5 449 656
100,0
2
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
899 762
3
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
Капітальні видатки
2 146 690
4
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші,
в т.ч.:
33 724 750
4.1
КП "Міський інформаційний центр"
33 724 750
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
83 608 761
90 095
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
83 608 761
90 095
5
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
32 000
6
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
Капітальні видатки
923 510
7
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
2 045 053
8
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
Капітальні видатки
4 212 500
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
РОЗПОДІЛ
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
Додаток 7
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27 сесії
Харківської міської ради 7 скликання
від № ___________ /19
Додаток 6
10
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
53
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки, в т.ч.:
502 605 964
53.1
Капітальний ремонт скверу біля станції метро
Захисників України в м.Харків (зі встановленням
пам'ятного знаку Героям Антитерористичної
операції) за рахунок інших субвенцій місцевим
бюджетам області (Програма економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2019
рік)
11 769 380
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів
комунального призначення
1 126 536 832
708 354 548
54
Розробка проектної документації на
реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
(2019-2019)
6 500 000
6 500 000
100,0
55
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
(2019-2019)
106 956 000
106 956 000
100,0
56
Розробка проектної документації на
реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
(2019-2019)
1 400 000
1 400 000
100,0
57
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
(2019-2019)
25 909 213
25 909 213
100,0
58
Нове будівництво громадських туалетів, серверної
та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка
по вул. Сумській, 35 в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2018-2020)
31 709 322
19 600 000
98,8
59
Реконструкція мереж електропостачання,
телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього
освітлення та системи автоматичного поливу
частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул.Сумській,
35 в м.Харків (СКП «Харківзеленбуд»)
(2018-2020)
97 120 403
29 000 000
89,8
60
Реконструкція яру в саду ім. Т.Г. Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування.(СКП
«Харківзеленбуд»)
(2018-2019)
103 928 964
37 290 600
100,0
61
Реконструкція Саржиного Яру по
вул.Саржинській, 5 в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2019-2020)
80 000 000
50 000 000
62,5
62
Нове будівництво громадських туалетів та будівлі
громадського призначення на території
Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5
в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")
(2019-2019)
22 000 000
22 000 000
100,0
63
Нове будівництво зливової каналізації на
території Саржиного Яру по вул.Саржинській, 5 в
м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")
(2019-2019)
8 000 000
8 000 000
100,0
64
Реконструкція нежитлових будівель та
приміщень, переданих в господарське відання СКП
«Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Мирна, 11-Б. Додаткові роботи (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2017-2020)
6 040 681
3 000 000
99,3
Додаток 7
11
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
65
Реконструкція нежитлових будівель та
приміщень, переданих в господарське відання
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")
(2019-2019)
3 000 000
3 000 000
100,0
66
Реконструкція парку «Перемога» в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2019-2021)
118 500 000
3 786 663
3,2
67
Реконструкція нежитлових будівель та
приміщень, переданих в господарське відання КП
«Міськсвітло» ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Гордієнківська, 43-А (КП «Міськсвітло»)
(2017-2020)
8 496 228
5 000 000
91,0
68
Будівництво кладовища по просп.Гагаріна (КП
«Ритуал»)
(2014-2020)
27 352 713
2 000 000
84,9
69
Розробка проектної документації на будівництво
огорожі території земельної ділянки
Сортировочного цвинтаря по вул.Лісовій у
Холодногірському районі міста Харкова (КП
"Ритуал")
(2019-2019)
126 654
126 654
100,0
70
Реконструкція водоводу від Лідного до 26н/с (КП
«Харківводоканал»)
(2017-2020)
54 710 844
30 000 000
85,4
71
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного
колектору (Головний колектор),(інв. №13146) від
шахти №8 до шахти №2 по вул.Греківській, 77а,
м.Харків (КП Харківводоканал")
(2019-2020)
36 000 000
32 277 749
89,7
72
Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул.
м.Харкова (ділянка водоводу в районі
просп.Перемоги, 62 – просп.Людвіга Свободи, 48
L=380 м)» (КП «Харківводоканал»)
(2019-2019)
19 813 697
19 813 697
100,0
73
Реконструкція водоводу В/М довоєнна укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст №25 по
вул.Алчевських) м.Харків (КП "Харківводоканал")
(2018-2020)
46 225 781
45 225 781
97,8
74
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал") (коригування)
(2015-2020)
30 192 700
13 192 700
94,2
75
Реконструкція В/В від Ліднівських резервуарів до
25 н/с (дільниця від ВК 22 вул.Кутєпова до ВК 29
вул.Залютинська) в м.Харків (КП
«Харківводоканал»)
(2019-2021)
82 084 488
46 432 702
56,6
76
Реконструкція колекторного тунелю по
Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний
№13149 - шахта № 1 (КП «Харківводоканал»)
(2019-2019)
4 935 120
4 935 120
100,0
77
Реконструкція тепломагістралі №81 від УП-1 до
МК-8120 СК по Григорівському шосе в м.Харків
(КП «Харківські теплові мережі»)
(2019-2020)
3 095 500
1 696 214
54,8
Додаток 7
12
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
78
Реконструкція теплових мереж від МК-1140
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в
м.Харків (коригування) (КП "Харківські теплові
мережі")
(2017-2019)
11 581 364
354 295
100,0
79
Реконструкція теплових мереж ділянки
теплотраси від МК-9403/7 до МК-9403/9 по
вул.Амосова в м.Харків (КП «Харківські теплові
мережі»)
(2019-2019)
12 190 940
12 190 940
100,0
80
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-
9418 до МК-9419 по 2-му Петренківському в’їзду в
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)
(2019-2019)
13 666 220
13 666 220
100,0
81
Реконструкція теплових мереж ділянки від
МК5123 до МК5124 по вул.Гвардійців Широнінців в
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)
(2019-2019)
15 000 000
15 000 000
100,0
82
Реконструкція теплових мереж від МК1206А(НО)
до МК1210 по вул.Соїча -Мефодіївська в м.Харків
(КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
26 784 000
26 784 000
100,0
83
Реконструкція теплових мереж від МК6604А до
МК6605 по вул.Енергетична – вул.Ковтуна в
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
25 587 000
25 587 000
100,0
84
Реконструкція теплових мереж від МК-1134 до
МК1136А по вул.Броненосця Потемкіна в м.Харків
(КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
19 572 000
19 572 000
100,0
85
Реконструкція теплових мереж від МК4201 до
МК4402 по пров.Орський в м.Харків (КП
"Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
31 250 000
31 250 000
100,0
86
Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до
МК 6624 по вул.Вернадського в м.Харків (КП
"Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
11 555 000
11 555 000
100,0
87
Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до
МК 1608/25 по вул.Гімназійна набережна в
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
35 252 000
35 252 000
100,0
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
603 924 487
596 000 000
596 000 000
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного призначення, в т.ч.:
603 924 487
596 000 000
596 000 000
88
Добудова вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп»
КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
103 000 000
103 000 000
103 000 000
100,0
89
Добудова зони "Вхідна група №2" КО «Харківський
зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019)
52 000 000
52 000 000
52 000 000
100,0
Додаток 7
13
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
90
Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський
зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул.
Сумська, 35, м.Харків
(2019)
48 000 000
48 000 000
48 000 000
100,0
91
Добудова будівлі утримання самки слонів та
РП+ТП-10/0,4 кВ в зоні «Королівство слонів» КО
«Харківський зоопарк» (нове будівництво), за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
58 000 000
58 000 000
58 000 000
100,0
92
Добудова будівлі утримання самця слонів в зоні
«Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк»
(нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35,
м. Харків
(2019)
26 000 000
26 000 000
26 000 000
100,0
93
Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні
«Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк»
(нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35,
м. Харків
(2019)
53 000 000
53 000 000
53 000 000
100,0
94
Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з
благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна
група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
95
Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з
ТП-10/,04кВ та благоустроєм прилеглої території
в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
96
Нове будівництво будівлі з відкритим вольєром для
японських макак і відкритих вольєрів для оленів і
єнотовидних собак в зоні «Далекий схід» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
97
Реконструкція відкритого водоймища для птахів
та будівель для утримання вовків та японських
журавлів і качок мандаринок з вольєрами в зоні
«Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
98
Нове будівництво будівлі утримання бурих
ведмедів з відкритими вольєрами і водоймами та
оглядовим майданчиком № 1 в зоні «Далекий схід»
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
99
Нове будівництво будівель утримання самки і
самця амурських тигрів, туалета, відкритих
вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні
«Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
Додаток 7
14
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
100
Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і
рисів в зоні «Далекий схід» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
101
Нове будівництво будівель утримання самця і
самки амурських леопардів з відкритими
вольєрами і водоймами та відкритого вольєра для
гімалайських ведмедів з водоймою в зоні «Далекий
схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
102
Нове будівництво будівлі утримання жирафів в
зоні «Африканська савана» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м Харків.
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
103
Нове будівництво будівлі утримання копитних
тварин в зоні «Африканська савана» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
104
Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів
з оглядовими естакадами в зоні «Африканська
савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
105
Нове будівництво будівлі та споруд для утримання
тварин родини мангустові в зоні «Африканська
савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
106
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з
дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул.Сумська,
35, м. Харків.
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
107
Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні
«Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
108
Реконструкція відкритих вольєрів для винторогих
козлів в зоні «Театр природи» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
109
Нове будівництво амфітеатру з благоустроєм
прилеглої території в зоні «Театр природи» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків.
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
110
Реконструкція відкритих вольєрів для гривастих
баранів в зоні «Театр природи» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків.
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
Додаток 7
15
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
111
Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в
зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
112
Нове будівництво відкритого вольєру для білих
ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
100,0
113
Нове будівництво туалету в зоні «Світ
узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
114
Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з
відкритими вольєрами в зоні «Світ узбережжя»
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
115
Нове будівництво будівлі для утримання птахів в
зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
116
Нове будівництво будівель утримання капібар і
алігаторів з літним вольєром та відкритим
водним об'єктом в зоні «Південна Америка» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
117
Нове будівництво будівель утримання фламінго і
пекарів з вольєрами в зоні «Південна Америка» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул.Сумська,
35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
118
Реконструкція відкритих водних об'єктів з
приміщенням водопідготовки і пішохідним
містком в зоні «Південна Америка» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
119
Реконструкція будівлі утримання хижаків і
відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканське
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
120
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з
дитячим майданчиком в зоні «Африканське
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
121
Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в
зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
122
Реконструкція існуючого водойми з відкритими
вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні
«Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
Додаток 7
16
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
123
Нове будівництво відкритих вольєрів для
білоголових сипів і верблюдів в зоні «Африканське
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
124
Реконструкція будівлі юннатів в зоні
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
125
Нове будівництво споруд для тварин з
благоустроєм прилеглої території в зоні
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
126
Реконструкція громадського туалету з
благоустроєм прилеглої території в зоні
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
127
Нове будівництво будівлі "Зимова левада" для
утримання домашніх і диких тварин контактного
зоопарку з відкритими вольєрами в зоні
«Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
128
Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні
КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул.Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
129
Нове будівництво будівлі інженерних служб в
господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
7 000 000
7 000 000
7 000 000
100,0
130
Нове будівництво будівлі кормокухні з
адміністративно-побутовими приміщеннями в
господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
7 000 000
7 000 000
7 000 000
100,0
131
Нове будівництво будівель обслуговування
зоопарку: будівлі зооветеринарної служби, будівлі
утримання дрібних гризунів в господарській зоні
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019)
7 000 000
7 000 000
7 000 000
100,0
132
Нове будівництво допоміжних будівель для
обслуговування зоопарку (сіносховища,
гілкосховище, автовагової і будівлі посту охорони)
в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
6 500 000
6 500 000
6 500 000
100,0
Додаток 7
17
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
133
Нове будівництво будівлі океанаріуму з
благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний
світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019)
7 000 000
7 000 000
7 000 000
100,0
134
Нове будівництво розподільчого газопроводу
середнього та низького тиску для газифікації
будівель і споруд на території КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 500 000
5 500 000
5 500 000
100,0
135
Електропостачання океанаріуму в зоні "Водяний
світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул.Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
136
Електропостачання будівель: утримання пінгвінів,
утримання тварин Південної Америки, утримання
алігатора КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
137
Нове будівництво телекомунікаційних систем КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100,0
138
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО «Харківський зоопарк» за адресою:
вул.Сумська, 35, м. Харків (1 черга)
(2016-2020)
12 924 487
5 000 000
5 000 000
94,3
139
Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО
«Харківський зоопарк» (нове будівництво), за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019)
2 000 000
2 000 000
2 000 000
100,0
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
330 054 070
132 009 357
100 000 000
20 109 357
140
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реконструкція об'єктів в галузі культури і
мистецтва, в т.ч.:
328 154 070
130 109 357
100 000 000
20 109 357
140.1
Добудова будівлі для обслуговування мавп в зоні
"Планета мавп" КО "Харківський зоопарк" (нове
будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35,
м.Харків
(2016-2020)
197 678 914
110 000 000
90 000 000
20 000 000
79,8
в т.ч. добудова будівлі для обслуговування мавп в
зоні "Планета мавп" КО "Харківський зоопарк"
(нове будівництво), за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків за рахунок залишку субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
20 000 000
20 000 000
140.2
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
(2016-2020)
115 185 386
10 102 175
10 000 000
102 175
68,1
Додаток 7
18
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
в т.ч. реконструкція мереж електропостачання
та освітлення КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга) за
рахунок залишку субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
102 175
102 175
140.3
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в
м.Харків. Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")
(2017-2020)
15 289 770
10 007 182
7 182
99,1
в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в
м.Харків за рахунок залишку субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
7 182
7 182
141
1417368
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
Реконструкція об'єктів комунального призначення,
в т.ч.:
1 900 000
1 900 000
141.1
Розробка проектно-кошторисної документації на
реконструкцію скверу Героїв Небесної Сотні в
м.Харків за рахунок субвенції з обласного
бюджету на виконання інвестиційних проектів
(Програма економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2019 рік)
(2019-2019)
1 900 000
1 900 000
100,0
142
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих
фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій,
термопластикових форм та ін., в т.ч.:
128 876 000
29 100 000
142.1
СКП "Харківзеленбуд"
32 294 000
в т.ч. СКП "Харківзеленбуд"(погашення
кредиторської заборгованості за 2018 рік)
21 794 000
142.2
КП "Харківські теплові мережі"
54 000 000
29 100 000
142.3
КП "Харківводоканал"
31 000 000
в т.ч. КП "Харківводоканал" (погашення
кредиторської заборгованості за 2018 рік)
13 017 200
142.4
КП "Міськсвітло"
7 000 000
142.5
СКП "Заповіт"
150 000
142.6
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова"
4 432 000
в т.ч. КП "Об'єднання парків культури та
відпочинку м.Харкова" (погашення кредиторської
заборгованості за 2018 рік)
1 792 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 052 101 083
119 100 000
19 647 695
Додаток 7
19
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 052 101 083
119 100 000
19 647 695
143
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
922 400
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 073 000
144
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену
7 731 647 183
197 073 000
144.1
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона)
другий пусковий комплекс (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(1992-2022)
1 478 635 478
700 000
86,9
144.2
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м. Харкові від станції "Метробудівників" до
станції "Одеська" (коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(2018-2022)
4 772 323 432
6 000 000
0,5
144.3
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(2017-2021)
1 370 315 273
80 000 000
11,2
144.4
Викуп земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, здійснення
інших правочинів, що передбачають передачу
права власності об’єктів нерухомості для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності
(2019-2019)
110 373 000
110 373 000
100,0
1517360
7360
Виконання інвестиційних проектів
3 090 000
3 000 000
145
1517363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
Капітальний ремонт
3 090 000
3 000 000
145.1
Капітальний ремонт дороги до Центральної
клінічної лікарні "Укрзалізниця"
3 090 000
3 000 000
в т.ч. капітальний ремонт дороги до Центральної
клінічної лікарні "Укрзалізниця" за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
3 000 000
3 000 000
146
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
255 147 500
Додаток 7
2
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
9
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
Капітальні видатки
96 000
10
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
75 956 900
10.1
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Капітальні видатки
18 000
10.2
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
75 938 900
0611170
1170
0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів
Капітальні видатки
250 000
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
92 798
90 095
11
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Капітальні видатки, в т.ч.:
92 798
90 095
11.1
Капітальний ремонт будівлі комунального закладу
"Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II
ступенів № 14 Харківської міської ради" за
адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7, м.Харків
92 798
90 095
в т.ч. капітальний ремонт будівлі комунального
закладу "Харківська загальноосвітня школа-
інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської
ради" за адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7,
м.Харків за рахунок залишку субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
90 095
90 095
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
94 071 400
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
94 071 400
12
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки, в т.ч.:
34 788 490
12.1
погашення кредиторської заборгованості за
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:
908 736
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
клінічна лікарня №2 імені проф.О.О.Шалімова"
Харківської міської ради
439 000
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
клінічна дитяча лікарня №16" Харківської міської
ради
438 500
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
дитяча клінічна лікарня №19" Харківської міської
ради
31 236
Додаток 7
20
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
146.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
255 147 500
147
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
120 890 000
147.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
62 570 700
в т.ч. КПСП по ремонту та будівництву
автошляхів м.Харкова "Шляхрембуд" (придбання
техніки, механізмів, обладнання (погашення
кредиторської заборгованості за 2018 рік)
58 319 300
1510000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
474 978 183
119 100 000
16 647 695
1517310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
444 219 937
44 292 421
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
94 654 064
5 682 710
148
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Ахсарова,18-20 А у м.Харкові
(2018-2019)
500 000
500 000
100,0
149
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
(2016-2020)
31 632 511
300 000
46,6
150
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
(2014-2020)
2 119 203
11 000
60,1
151
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров. Плетньовського
(2014-2020)
1 762 307
11 710
68,6
152
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
(2016-2020)
19 843 992
200 000
78,4
153
Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка
(2015-2020)
35 790 961
4 600 000
80,9
154
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп. Льва Ландау
(2017-2020)
1 415 332
30 000
69,9
155
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
(2017-2020)
1 589 758
30 000
75,7
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
204 420 653
20 510 000
156
Будівництво мережі госпфекальної каналізації в
районі житлових будинків №11,13,15 по
вул.Рижівській у м.Харкові
(2018-2020)
1 000 000
540 000
60,4
157
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові
Малої у м.Харкові
(2018-2020)
800 000
500 000
72,7
158
Будівництво зливової каналізації по
Григорівському шосе у м.Харкові
(2018-2020)
800 000
670 000
94,1
159
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова,11
(2016-2020)
2 458 829
50 000
90,9
Додаток 7
21
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
160
Будівництво колектору зливової каналізації в
районі майдану Фейєрбаха
(2018-2021)
3 451 787
500 000
18,9
161
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
(2016-2020)
13 146 684
20 000
56,2
162
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній
(2016-2021)
55 971 020
3 000 000
40,3
163
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
(2016-2021)
12 706 488
400 000
44,4
164
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
(2016-2020)
6 284 780
500 000
42,7
165
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
(2018-2020)
23 433 533
6 000 000
71,8
166
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
(2018-2020)
19 545 348
5 000 000
53,5
167
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
(2018-2021)
10 901 846
100 000
2,6
168
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна
до вул.Балакліївської
(2018-2020)
10 186 712
1 000 000
13,8
169
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської у м.Харкові
(2018-2020)
650 000
500 000
97,2
170
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський – в’їзд Кузнечний
(2018-2021)
1 593 707
100 000
10,4
171
Будівництво колектору зливової каналізації від
вул.Нікітіна вздовж вул.Рижівській
(2018-2020)
32 159 071
1 000 000
3,4
172
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
(2015-2020)
3 611 607
30 000
71,2
173
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до
р.Харків
(2015-2020)
4 219 241
500 000
11,9
174
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у
м.Харкові
(2019-2020)
1 500 000
100 000
13,6
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
6 297 922
5 100 000
175
Нове будівництво теплової мережі по
вул.Гвардійців-Широнінців на ділянці від
вул.Бучми до вул.Родникової у м.Харків
(2018-2020)
5 765 534
5 000 000
87,0
176
Реконструкція дільниці тепломережі в районі
камери МК-1605 по пров.Подільському
(2018-2021)
532 388
100 000
24,9
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
1 000 000
177
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
(2008-2021)
89 275 068
1 000 000
53,1
Додаток 7
22
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
47 692 519
10 120 000
178
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 42 у
м.Харкові
(2018-2020)
1 000 000
500 000
50,0
179
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по
просп.Тракторобудівників,144
(2017-2021)
3 928 811
50 000
86,4
180
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
(2017-2020)
1 726 038
20 000
80,1
181
Будівництво мереж електрозабезпечення
нежитлової будівлі літ."В-1" по
вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові
(2019)
885 000
885 000
100,0
182
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
(2011-2020)
33 996 275
7 115 000
72,8
183
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі
парку Перемоги по просп. Тракторобудівників у
м.Харкові
(2019)
150 000
150 000
100,0
184
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
(2019)
300 000
300 000
100,0
185
Будівництво ТП в районі парку Перемоги та
благоустрій прилеглої території у м. Харкові
(2019)
4 215 425
400 000
100,0
186
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель
по майдану Павлівському,4 -
вул.Університетська,24
(2018-2020)
1 490 970
700 000
68,5
187
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 879 711
1 879 711
187.1
на будівництво об`єктів
(2019-2019)
1 050 000
1 050 000
100,0
187.2
на реконструкцію об`єктів
(2019-2019)
829 711
829 711
100,0
1517330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
814 163 732
163 995 076
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
13 000 000
188
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
(2016-2020)
10 770 632
10 000 000
95,1
189
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
(2016-2020)
3 374 383
3 000 000
91,4
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
799 518 717
150 495 076
190
Будівництво терміналу в районі
ст.м."Пролетарська"
(2016-2020)
57 962 775
14 600 000
70,7
191
Будівництво адміністративної будівлі з
улаштуванням господарських майданчиків по
вул.Роганській,160 у м.Харкові
(2019)
1 000 000
100 000
10,0
192
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул.Плеханівській, 42
(2017-2021)
103 751 765
3 000 000
3,4
193
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
(2018-2019)
115 252 451
90 000 000
82,6
Додаток 7
23
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
194
Нове будівництво ситуаційного центру по
вул.Федоренка, 11 у м.Харкові
(2019)
700 000
200 000
28,6
195
Реконструкція скверу на майдані Свободи
(2018-2021)
93 468 498
15 000 000
33,2
196
Реконструкція Лопанської греблі
(2016-2021)
86 212 764
2 000
6,3
197
Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки -
Основ’яненка до вул. Кузнечної у м. Харкові –
реконструкція
(2019-2020)
205 977
200 000
99,0
198
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
(2015-2020)
12 274 479
20 000
65,3
199
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул. Чернишевській, 55
(2017-2020)
10 164 417
1 000 000
43,9
200
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі
літ. "А-4" по просп.Петра Григоренка, 17 у
м.Харкові
(2019)
50 000
50 000
100,0
201
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі
літ. "А-3" по просп.Архітектора Альошина, 11 у
м.Харкові
(2019)
50 000
50 000
100,0
202
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс"
по вул.Благовіщенській, 25
(2017-2021)
99 767 654
20 600 000
44,6
203
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в’їзд Кузнечний – реконструкція
(2018-2020)
1 377 433
100 000
9,3
204
Благоустрій території житлової забудови на ділянці
від вул.Білоруської до вул.Набережної –
реконструкція
(2018-2020)
1 695 300
50 000
58,7
205
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 -
реставрація
(2018-2020)
48 089 761
2 400 000
6,9
206
Реконструкція частини приміщень нежитлової
будівлі літ. "А-4" під центр надання соціальних
послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17 у м.Харкові
(2018-2020)
40 000 000
60 000
0,5
207
Реконструкція частини приміщень нежитлової
будівлі літ. "А-3" під центр надання соціальних
послуг "Прозорий офіс" по просп.Архітектора
Альошина, 11 у м.Харкові
(2018-2021)
40 000 000
60 000
0,6
208
Реконструкція будівлі адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради
під центр надання соціальних послуг
(2016-2020)
33 089 744
1 472 076
99,2
209
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
(2016-2020)
29 678 420
1 031 000
98,9
210
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
(2018-2020)
24 727 279
500 000
3,3
211
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
500 000
500 000
211.1
на будівництво об`єктів
(2019-2019)
250 000
250 000
100,0
211.2
на реконструкцію об`єктів
(2019-2019)
250 000
250 000
100,0
1517360
7360
Виконання інвестиційних проектів
267 907 160
49 647 695
16 647 695
Додаток 7
24
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
212
1517363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
Будіництво та реставрація об'єктів комунальної та
соціальної сфери
267 907 160
49 647 695
16 647 695
212.1
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
(2016-2021)
37 414 713
15 147 695
12 147 695
56,7
в т.ч. водопостачання Харківської
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу
№ 4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
12 147 695
12 147 695
212.2
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
(2016-2021)
230 492 447
34 500 000
4 500 000
59,7
в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реставрація за рахунок
залишку субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
4 500 000
4 500 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
217 042 991
119 100 000
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 208 395 512
217 042 991
119 100 000
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 207 895 512
216 542 991
119 100 000
213
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
(2016-2020)
1 612 522
50 000
82,9
214
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
(2018-2021)
47 493 654
20 000 000
58,0
215
Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у
м.Харкові
(2019)
1 400 000
500 000
35,7
216
Реконструкція вул. Одеської від просп.Гагаріна до
вул.Хорольської у м.Харкові
(2018-2020)
1 100 000
50 000
14,3
217
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
(2016-2020)
31 603 074
50 000
87,6
218
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
(2016-2020)
8 593 586
100 000
33,7
219
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
(2016-2021)
61 306 708
500 000
62,8
220
Реконструкція майдану Конституції
(2012-2021)
82 644 783
1 000
60,2
Додаток 7
25
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
221
Реконструкція просп.Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
(2015-2020)
85 122 460
100 000
69,2
222
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
(2017-2020)
77 354 658
1 000 000
65,0
223
Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу
Комсомолець до просп. Перемоги
(2016-2019)
69 105 894
16 619 289
100,0
224
Реконструкція вул. Клочківської від
просп.Перемоги до вул.Промислової
(2016-2020)
37 138 428
3 000 000
70,7
225
Реконструкція просп. Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
(2016-2020)
82 692 101
62 400 000
59 400 000
90,5
226
Реконструкція просп.Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
(2016-2021)
85 009 853
100 000
1,0
227
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала
Жукова
(2016-2020)
117 510 134
14 500 000
79,5
228
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
(2016-2021)
83 948 092
3 000 000
70,6
229
Реконструкція пров.Криничного
(2016-2020)
5 495 245
2 000 000
41,1
230
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для
паркування у м.Харкові
(2018-2020)
1 000 000
100 000
16,5
231
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
(2017-2020)
25 128 296
3 400 000
87,2
232
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
(2017-2020)
4 500 000
1 000
16,5
233
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до вул.Ощєпкова у
м.Харкові
(2018-2019)
501 445
500 000
100,0
234
Реконструкція просп.Московського від
вул.Ощєпкова до бульвару Богдана
Хмельницького у м.Харкові
(2018-2019)
501 445
500 000
100,0
235
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до житлового будинку
№252 по просп.Московському у м.Харкові
(2018-2020)
1 300 000
300 000
25,8
236
Реконструкція просп.Московського від житлового
будинку №252 по просп.Московському до
вул.Свистуна у м.Харкові
(2018-2020)
1 300 000
300 000
25,8
Додаток 7
26
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
237
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина у
м.Харкові
(2018-2021)
4 500 000
300 000
9,7
238
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня у м.Харкові
(2018-2021)
4 500 000
300 000
11,8
239
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
(2017-2020)
99 610 638
59 900 000
59 700 000
83,1
240
Реконструкція просп.Московського від
вул.Богдана Хмельницького до майдану Захисників
України
(2017-2020)
98 363 454
500 000
1,2
241
Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
(2018-2021)
87 559 042
26 471 702
38,7
242
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
500 000
500 000
242.1
на будівництво об`єктів
(2019-2019)
250 000
250 000
100,0
242.2
на реконструкцію об`єктів
(2019-2019)
250 000
250 000
100,0
1600000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
1 633 972
1610000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
1 633 972
243
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
1 633 972
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
432 871 164
151 800 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
432 871 164
151 800 000
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
1 302 204 613
245 181 615
151 800 000
244
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Матюшенка від вул.Шевченка до
вул.Челюскінців
(2018-2020)
34 952 258
20 357 365
71,1
245
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському від арки будинку №8 до
вул.Університетської
(2016-2020)
14 627 216
10 000
74,9
246
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Університетській від майдану Павлівського до
вул.Кооперативної
(2016-2020)
10 380 538
10 000
49,8
247
Реконструкція трамвайної колії по вул.Греківській
(2013-2020)
3 412 594
10 000
94,0
248
Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської
(2019)
28 308 531
1 200 000
4,2
249
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мойсеївській з облаштуванням сигнальною
автоматикою
(2016-2020)
20 306 917
10 000
86,8
250
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров.Вірменський –
Харківський міст)
(2015-2020)
26 443 368
2 977 795
75,1
Додаток 7
27
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
251
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (вул.Академіка
Павлова–вул.Лесі Українки )
(2014-2020)
16 155 614
10 000
99,2
252
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від майдану Захисників
України до універмагу "Харків"
(2019)
71 832
71 832
100,0
253
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від універмагу "Харків" до
вул.Лесі Українки
(2019)
32 362
32 362
100,0
254
Реконструкція трамвайної колії по
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до
вул.Пушкінської
(2018-2020)
51 458 432
500 000
1,2
255
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
(2017-2020)
50 135 956
10 000
77,3
256
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул.Євгена Котляра
(2015-2020)
26 487 331
10 000
76,1
257
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
(2018-2020)
33 462 846
32 449 524
97,7
258
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
(2017-2020)
65 497 800
10 000
78,1
259
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
(2017-2020)
2 686 733
10 000
72,8
260
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
(2017-2020)
31 720 350
10 000
78,1
261
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Перемоги – просп.Людвига Свободи
(2015-2020)
8 860 148
10 000
99,4
262
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва
(2017-2020)
13 698 954
10 000
75,6
263
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Шевченка - вул.Матюшенка
(2008-2020)
52 169 275
2 303 683
87,1
264
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців
(2015-2020)
17 519 472
8 195 153
49,6
265
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
(2016-2020)
13 867 801
4 963 141
38,8
266
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Барабашова
(2015-2020)
8 954 889
6 766 714
80,1
267
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
(2018-2020)
48 220 400
2 583 883
75,9
268
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героів
Праці - вул.Академіка Павлова
(2008-2020)
36 184 243
10 000
43,7
269
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної
Сотні (будинок №30)
(2018-2020)
15 347 556
391 187
3,6
270
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної
Сотні (будинок №32)
(2018-2020)
16 558 625
414 560
3,5
Додаток 7
28
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
271
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
(2014-2020)
12 911 750
296 243
3,8
272
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Кошкіна
(2014-2020)
25 000 000
10 000
92,3
273
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Соїча
(2014-2020)
5 290 827
10 000
99,0
274
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Морозова
(2015-2020)
4 448 885
10 000
97,8
275
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Доброхотова
(2015-2020)
10 013 408
10 000
99,5
276
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Павлівський - вул.Університетська
(2016-2020)
53 867 208
10 000
73,2
277
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Захисників України - вул.Броненосця "Потьомкін"
(2018-2020)
5 000 000
273 549
6,4
278
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський
(2018-2020)
32 265 430
879 094
3,4
279
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдбергівська - вул.Москалівська
(2018-2020)
35 465 671
912 197
3,2
280
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова
- просп.Героїв Сталінграду
(2019)
10 000
10 000
100,0
281
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова
- вул.Плеханівська
(2019)
10 000
10 000
100,0
282
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Плеханівська - вул. Польова
(2019)
55 687
55 687
100,0
283
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від майдану Захисників України до
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
144 287
144 287
100,0
284
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (пров.Вірменський - вул.Військова) з
облаштуванням електричного освітлення
(2015-2020)
10 136 692
10 000
1,7
285
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (пров.Вірменський - майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
(2014-2020)
6 318 852
10 000
30,3
286
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
(2015-2020)
25 874 840
65 000
79,1
287
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (вул.Енергетична – вул.Харківських
Дивізій) з облаштуванням електричного
освітлення
(2015-2020)
45 773 572
65 000
89,1
288
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Харківських Дивізій до
вул.Свистуна з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
Додаток 7
29
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
289
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Свистуна до
вул.Дванадцятого Квітня з облаштуванням
електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
290
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до вул.Роганської (включаючи розворотне коло
тролейбусів на перехресті вул.Роганської -
вул.Миру) з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
257 730
257 730
100,0
291
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Роганської до бульвару
Грицевця з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
497 520
497 520
100,0
292
Реконструкція контактної мережі по бульвару
Грицевця (включаючи розворотне коло) з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
239 978
215 685
89,9
293
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
(2016-2020)
2 917 925
10 000
64,2
294
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку №35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2020)
291 784
10 000
23,2
295
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
(2016-2020)
12 995 516
10 000
88,9
296
Реконструкція контактної мережі по
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
8 507 842
250 000
4,2
297
Реконструкція контактної мережі на
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський
гідропарк» з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
4 000 000
250 000
7,4
298
Реконструкція контактної мережі по
вул.Шевченка від вул.Матюшенка до
вул.Кисловодської
(2018-2020)
8 798 957
1 722 818
48,8
299
Реконструкція контактної мережі по
вул.Шевченка від вул.Кисловодської до
розворотнього кола трамваїв «Журавлівський
гідропарк»
(2018-2020)
7 378 000
100 000
2,8
300
Реконструкція контактної мережі по
вул.Шевченка від розворотнього кола трамваїв
«Журавлівський гідропарк» до вул.Саперної з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
250 000
250 000
100,0
Додаток 7
3
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
13
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
327 888
14
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки, в т.ч.:
6 987 360
14.1
погашення кредиторської заборгованості за
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:
100
- Комунальне некомерційне підприємство "Міський
пологовий будинок №1" Харківської міської ради
100
15
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки, в т.ч.:
15 410 354
15.1
погашення кредиторської заборгованості за
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:
5 950 980
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
поліклініка №6" Харківської міської ради
26 490
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
поліклініка №11" Харківської міської ради
4 289 630
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
дитяча поліклініка №14" Харківської міської ради
40 000
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
дитяча поліклініка №15" Харківської міської ради
219 320
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
поліклініка №19" Харківської міської ради
52 000
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
дитяча поліклініка №23" Харківської міської ради
31 340
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
поліклініка №24" Харківської міської ради
1 292 200
16
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
Капітальні видатки, в т.ч.:
985 135
16.1
погашення кредиторської заборгованості за
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:
537 139
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
стоматологічна поліклініка №5" Харківської
міської ради
17 139
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
дитяча стоматологічна поліклініка №1"
Харківської міської ради
520 000
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
Капітальні видатки
21 111 076
Додаток 7
30
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
301
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до
Новоіванівського мосту з облаштуванням
електричного освітлення
(2017-2020)
3 564 020
10 000
65,8
302
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2020)
7 081 706
50 935
63,3
303
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Клочківської – просп.Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2020)
3 785 509
10 000
8,3
304
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп.Перемоги від вул.Клочківській до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
(2015-2020)
13 589 512
351 010
96,0
305
Реконструкція контактної мережі по узвозу
Клочківському з облаштуванням елекричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
306
Реконструкція контактної мережі по
вул.Ахсарова від Олексіївського мосту до
просп.Людвіга Свободи з облаштуванням
електричного освітлення
(2019-2020)
8 163 234
239 978
3,7
307
Реконструкція контактної мережі по
вул.Ахсарова в районі станції метро
«Олексіївська» з облаштуванням електричного
освітлення
(2019-2020)
8 938 000
301 511
4,5
308
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
(2019-2020)
7 523 000
233 799
4,0
309
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумській від вул.Скрипника до будинку №36/38
по вул.Сумській
(2014-2019)
676 942
116 801
100,0
310
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на
транспортному вузлі перехрестя просп.Правди -
вул.Сумська
(2013-2019)
980 912
114 615
100,0
311
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумській від будинку №70 до майдану Свободи
(2013-2019)
951 701
106 639
100,0
312
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп.Правди від перехрестя з вул.Трінклера до
будинку №17
(2013-2019)
1 080 493
112 136
100,0
313
Реконструкція контактної мережі по
вул.Маяковського від вул.Трінклера до вул.Сумської
(2014-2020)
743 186
10 000
35,5
314
Реконструкція контактної мережі по
вул.Трінклера від вул.Культури до
вул.Маяковського
(2014-2020)
1 082 755
10 000
88,0
Додаток 7
31
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
315
Реконструкція контактної мережі по
вул.Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої
Південної залізниці до вул.Дерев`янко
(2014-2020)
1 494 799
10 000
69,0
316
Реконструкція контактної мережі по
вул.Сумській від вул.Жон Мироносиць до площі
Свободи з облаштуванням електричного
освітлення
(2019-2020)
5 921 522
419 215
7,1
317
Реконструкція контактної мережі по
просп.Правди від вул.Трінклера до просп. Леніна
(2014-2020)
3 318 439
10 000
2,3
318
Реконструкція контактної мережі по
просп.Незалежності від просп.Науки до узвозу
Клочківського з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
319
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул.
Академіка Павлова з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
161 037
161 037
100,0
320
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від просп. Тракторобудівників до вул.
Гвардійців-Широнінців з облаштуванням
електричного освітлення
(2019)
167 323
167 323
100,0
321
Реконструкція контактної мережі на перетині
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
322
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням
електричного освітлення
(2018-2020)
2 163 160
10 000
4,0
323
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням
електричного освітлення
(2018-2019)
8 580 969
500 000
6,8
324
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова
(2017-2020)
3 862 319
10 000
20,9
325
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Полтавський Шлях до
вул.Коцарської з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
11 266 634
200 000
4,7
326
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
9 350 804
200 000
5,3
327
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп.Маршала Жукова
(2014-2020)
25 427 646
10 000
84,2
Додаток 7
32
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
328
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
329
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова
(розворотне коло) з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
330
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Мухачова до
просп.Московського з облаштуванням
електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
331
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Морозова - просп.Героїв Сталінграду з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
332
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
333
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
334
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
(2016-2020)
2 710 160
10 000
80,1
335
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту
(2016-2020)
3 884 552
10 000
81,6
336
Реконструкція комплексу телемеханіки районного
диспетчерського пункту "Кіровська"
(2015-2020)
13 278 563
10 000
77,5
337
Реконструкція мережі зливної каналізації на
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінклера -
вул.Культури
(2014-2020)
1 049 796
10 000
90,2
338
Реконструкція мережі зливної каналізації на
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від
вул.Сумської до вул.Трінклера
(2014-2019)
463 679
10 000
100,0
339
Будівництво тролейбусної лінії по
пров.Забайкальському на ділянці від просп.Героїв
Сталінграда до вул.Ньютона та додаткової
ділянки контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграда (вул. Одеська)
(2013-2020)
4 084 409
10 000
96,2
340
Будівництво тролейбусної лінії по пров.Перемоги
від перехрестя з просп.Людвига Свободи до
кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з
облаштуванням зовнішнього освітлення
(2015-2020)
27 585 997
10 000
80,6
341
Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"
(2019-2019)
144 607
144 607
100,0
Додаток 7
33
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
342
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
(2018-2019)
90 112 826
89 140 000
89 140 000
100,0
343
Будівництво кабельних мереж та зовнішнього
освітлення для тролейбусної лінії від
розворотнього кола "Героїв Праці" до
розворотнього кола "Північна Салтівка"
(2019)
62 660 000
62 660 000
62 660 000
100,0
344
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
38 761 396
344.1
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних колій, переїздів
та контактних мереж
38 761 396
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
94 386 179
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний
ремонт об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
303 110 063
94 386 179
345
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
(2019-2019)
5 000 000
5 000 000
100,0
346
Реконструкція зупиночних пунктів
КП "Міськелектротранссервіс"
(2019-2019)
5 000 000
5 000 000
100,0
347
Каналізування пішохідних потоків по
просп.Гагаріна на ділянці від будинку №39 до
будинку №43/1 - будівництво
(2019-2021)
1 495 000
1 431 083
95,7
348
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна -
вул.Молочна
(2019-2021)
2 750 000
1 680 512
61,1
349
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна в районі
зупинки громадського транспорту
"вул.Державінська"
(2019-2021)
2 500 000
1 426 523
57,1
350
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна -
пров.Золотий
(2019-2021)
2 700 000
1 521 890
56,4
351
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку
№58 в частині облаштування технічними
засобами регулювання дорожнього руху
(2014-2019)
753 777
130 000
100,0
352
Реконструкція пішохідного переходу по вул.
Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху (дорожнє
регулювання та організація дорожнього руху)
(2013-2019)
790 285
300 000
353
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
(2013-2021)
2 000 985
500 000
84,6
Додаток 7
34
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
354
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
(2013-2021)
2 077 338
500 000
86,4
355
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
(2015-2019)
1 393 936
250 000
100,0
356
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.Маршала Жукова в районі Стадіонного
проїзду в частині облаштування технічними
засобами регулювання дорожнього руху
(2013-2021)
526 884
150 000
87,0
357
Реконструкція перехрестя просп.Маршала Жукова
- проїзд Садовий - вул.Слинька в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху
(2014-2021)
999 191
150 000
75,0
358
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан
Фейєрбаха
(2015-2021)
2 116 612
10 000
4,8
359
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва
(2015-2021)
1 975 003
10 000
5,1
360
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
(2015-2021)
2 046 035
10 000
4,8
361
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Нікітіна
(2015-2021)
1 298 164
10 000
8,3
362
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
(2015-2021)
4 100 090
10 000
3,8
363
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – ХЕМЗ
(2015-2019)
2 862 175
1 103 778
99,3
364
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Енергетична
(2015-2021)
5 448 698
1 698 446
97,9
365
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Маршала Жукова
(2016-2019)
6 714 062
2 200 000
69,0
366
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій
(2016-2019)
4 592 591
2 401 714
86,8
367
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
(2015-2019)
5 760 791
1 000 000
76,8
368
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московського - вул. Соїча
(2015-2020)
3 482 219
60 000
98,6
369
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
(2015-2021)
4 051 594
10 000
3,5
370
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня
(2016-2021)
2 550 905
10 000
6,2
371
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Роганська
(2016-2021)
3 500 662
10 000
4,8
372
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська - вул.Миру
(2016-2021)
4 283 000
10 000
3,7
Додаток 7
35
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
373
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Плиткова
(2016-2021)
4 424 887
10 000
3,7
374
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.П'ятихатська
(2016-2021)
4 228 916
2 257 602
91,4
375
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – Пілони
(2016-2019)
2 301 346
1 022 547
95,9
376
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
(2019-2021)
3 700 000
10 000
0,3
377
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул.Героїв Праці
(2018-2019)
5 564 777
5 500 000
100,0
378
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців
(2016-2021)
3 676 964
10 000
4,4
379
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Барабашова
(2015-2019)
3 371 758
220 000
80,3
380
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Жилярді
(2019)
10 000
10 000
100,0
381
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Академіка Павлова
(2015-2020)
4 996 474
500 000
56,9
382
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
(2016-2021)
2 035 547
1 260 408
96,7
383
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз
(2019)
600 000
600 000
100,0
384
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
(2018-2021)
16 848 368
9 234 666
94,6
385
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд
(2019-2021)
3 765 000
10 000
0,3
386
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Новгородська
(2016-2021)
2 702 294
50 000
81,9
387
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська - школа №125
(2016-2021)
1 499 101
50 000
74,7
388
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Олексіївська
(2015-2021)
2 110 364
50 000
72,8
389
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк
(2016-2021)
2 902 642
50 000
78,8
390
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп.Перемоги
(2016-2021)
3 381 793
430 744
81,7
391
Реконструкція світлофорного об’єкту
Білгородське шосе – вул.Академіка Проскури
(2017-2021)
6 577 482
886 000
14,6
392
Реконструкція світлофорного об’єкту
Білгородське шосе – вул. Рудика
(2018-2020)
2 512 106
500 000
77,4
393
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
(2017-2021)
7 519 129
4 173 849
88,2
394
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул.Євгена Котляра
(2019-2021)
4 500 000
10 000
1,5
395
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул.Євгена Котляра
(2019-2021)
4 500 000
10 000
0,2
396
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - вул.Благовіщенська
(2019-2021)
3 650 000
10 000
0,3
397
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул.Маліновського
(2019-2021)
1 600 000
10 000
0,6
Додаток 7
36
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
398
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул.Дмитрівська
(2019-2021)
1 600 000
10 000
0,6
399
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул.Маліновського
(2019-2021)
3 300 000
10 000
2,1
400
Реконструкція світлофорного об’єкту
просп.Героїв Сталінграду – вул.Морозова
(2019)
10 000
10 000
100,0
401
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців
(2019-2021)
2 400 000
300 000
12,5
402
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Шевченка - вул.Матюшенка
(2018-2021)
22 631 794
15 639 847
77,9
403
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Матюшенка - вул.Гастелло
(2018-2021)
1 397 618
300 000
24,9
404
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост
по вул.Шевченка, 142-А)
(2018-2021)
7 914 389
112 959
20,0
405
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
будинок №137-А
(2018-2021)
4 418 909
10 000
32,0
406
Будівництво світлофорного об'єкту
вул.Золочівська - вул.Башкирська
(2015-2021)
1 284 834
300 000
85,8
407
Будівництво світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Заводу Комсомолець
(2014-2021)
1 600 440
10 000
8,6
408
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
(2014-2019)
2 287 991
320 000
63,3
409
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А
(2017-2021)
1 499 737
449 737
87,6
410
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №48-В
(2019)
1 507 540
1 200 000
83,4
411
Будівництво світлофорного об'єкту просп.
Московський - вул. Польова - вул. Тарасівська
(2015-2020)
3 885 748
10 000
7,6
412
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп.Московського - вул.Кошкіна
(2015-2021)
2 983 638
200 000
73,6
413
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Спартака
(2019)
10 000
10 000
100,0
414
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул.Василя Мельникова
(2018-2021)
5 748 875
4 876 523
93,8
415
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
(2016-2020)
3 703 372
10 000
3,1
416
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Бучми
(2016-2019)
2 585 390
680 000
87,5
417
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Ужвій Наталії
(2016-2019)
2 569 591
300 000
76,5
418
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул.Метробудівників
(2017-2019)
2 153 366
270 000
81,8
419
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея
(2018-2021)
2 476 019
2 000 000
87,1
420
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
(2017-2019)
1 032 877
205 000
84,5
Додаток 7
37
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
421
Будівництво світлофорного об’єкту вул.
Харківських Дивізій - бульвар Юр'єва
(2019)
10 000
10 000
100,0
422
Будівництво світлофорного об’єкту бульвар
Богдана Хмельницького - вул. Рибалка
(2019)
10 000
10 000
100,0
423
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
(2017-2021)
2 946 784
10 000
7,3
424
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Біблика -
школа №119
(2017-2021)
1 658 730
300 000
64,1
425
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Індустріальний - вул.Біблика
(2019)
10 000
10 000
100,0
426
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Біблика -
вул.Генерала Момота
(2019)
10 000
10 000
100,0
427
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Клочківська в районі будинку №50
(2019)
2 720 000
2 720 000
100,0
428
Будівництво пішохідного переходу по
вул.Клочківській в районі будинку №93
(2019)
3 500 000
3 500 000
100,0
429
Будівництво світлофорного обєкту
вул.Клочківська - вул.Ботанічна
(2017-2021)
2 428 787
10 000
6,1
430
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
просп.Льва Ландау – вул.Івана Камишева
(2018-2021)
5 547 364
619 873
32,6
431
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул.Плеханівська – вул.Державінська
(2018-2021)
4 496 464
10 000
22,4
432
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Плеханівська – вул.Морозова
(2019)
10 000
10 000
100,0
433
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Гагаріна - вул.Нестерова
(2018-2021)
4 399 540
332 817
52,9
434
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
вул.Тахіатаська
(2015-2020)
1 214 623
73 000
79,0
435
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка
– в'їзд 2-й Вологодський
(2018-2021)
5 117 232
1 967 232
50,0
436
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16
(2015-2021)
1 271 266
250 000
84,3
437
Будівництво світлофорного об'єкту просп.Льва
Ландау - вул.Ньютона
(2019)
10 000
10 000
100,0
438
Будівництво світлофорного об'єкту по
вул.Роганській в районі будинку №89
(2019)
10 000
10 000
100,0
439
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді /
виїзді з території комплексу по вул.Академіка
Павлова, 158
(2016-2019)
2 260 654
575 000
81,2
440
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді
з території автостанції по вул.Академіка Павлова
323-А
(2015-2021)
1 824 689
10 000
38,3
441
Будівництво світлофорного об’єкту по
Мерефянському шосе в районі будинку №30
(2018-2019)
2 102 857
2 015 429
100,0
442
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Любові
Малої - вул. Стефенсона
(2019)
770 000
770 000
100,0
443
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя просп.Ново-Баварського та
Окружної дороги
(2019)
10 000
10 000
100,0
Додаток 7
38
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
444
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул.Катаєва та Окружної
дороги
(2019)
10 000
10 000
100,0
445
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул.Маковського та Окружної
дороги
(2019)
10 000
10 000
100,0
446
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
(2015-2020)
2 172 526
227 000
77,2
447
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху на вул.Пушкінській - вул.Гуданова
- вул.Петровського
(2014-2020)
894 823
27 000
98,3
448
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп.Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв
Праці до будинку №142
(2016-2019)
1 793 292
135 000
70,5
449
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп.Льва Ландау на ділянці від вул.Олімпійської
до вул.Танкопія
(2019)
10 000
10 000
100,0
450
Реконструкція організації дорожнього руху по
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього
освітлення
(2015-2021)
22 609 000
10 000
85,0
451
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу
території обмеженої вулицями: Академіка
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців,
Уборевича (I черга)
(2015-2021)
6 109 195
10 000
50,7
452
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
54 541 974
452.1
КП "Тролейбусне депо №2"
3 273 510
452.2
КП "Тролейбусне депо №2"(на співфінансування
інвестиційного проекту "Оновлення тролейбусного
парку м.Харків")
51 268 464
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
70 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
70 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
453
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в
т.ч.:
15 000 000
15 000 000
453.1
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
(2019-2019)
10 000 000
10 000 000
453.2
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
(2019-2019)
5 000 000
5 000 000
Додаток 7
39
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
2718820
Пільгові довгострокові кредити молодим
сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх
повернення
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
20 000 000
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво/придбання житла
(2019-2019)
20 000 000
2718840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання
житла та їх повернення
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам
на будівництво/реконструкцію/придбання
житла
35 000 000
Надання пільгового догострокового кредиту на
будівництво (придбання) доступного житла для
працівників бюджетних установ м.Харкова,
науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів III-IV рівня акредетації м.Харкова та
працівників комунальних унітарних підприємств
територіальної громади м.Харкова
(2019-2019)
10 000 000
Надання пільгового догострокового кредиту на
будівництво (придбання) доступного житла для
учасників бойових дій, які брали участь в
антитерористичній операції
(2019-2019)
20 000 000
Надання пільгового догострокового кредиту на
будівництво (придбання) доступного житла для
учасників бойових дій, які брали участь в
антитерористичній операції
(2019-2019)
5 000 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
376 000
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
376 000
454
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
376 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
15 096 494
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
15 096 494
Додаток 7
4
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
17
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
Капітальні видатки, в т.ч.:
21 111 076
17.1
погашення кредиторської заборгованості за
придбання обладнання в 2018 році, в т.ч.:
27 500
- Комунальне некомерційне підприємство "Міська
лікарня №1" Харківської міської ради
27 500
18
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
Капітальні видатки
1 000 000
19
0717340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
1 361 097
20
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
12 100 000
20.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування", в т.ч.:
10 600 000
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування" (погашення кредиторської
заборгованості за придбання обладнання в 2018
році)
18 340
20.2
КП "Автобаза спеціалізованого санітарного
автотранспорту міста Харкова", в т.ч. :
1 500 000
матеріально-технічне забезпечення КП "Автобаза
спеціалізованого санітарного автотранспорту
міста Харкова" (на придбання легкового
автомобілю) (погашення кредиторської
заборгованості за 2018 рік)
499 500
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
3 950 059
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
55 000
21
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
Капітальні видатки
30 000
21.1
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
30 000
22
0813240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
25 000
22.1
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
25 000
Додаток 7
40
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
455
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
57 376
456
3317330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Будівництво, реконструкція інших об'єктів
комунальної власності, в т.ч.:
5 000 000
456.1
Реконструкція нежитлових приміщень, які
знаходяться в господарському віданні
комунального підприємства "Харківський Дата
Центр"
(2019)
5 000 000
5 000 000
100,0
457
3317693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки
39 118
458
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
10 000 000
458.1
КП "Харківський Дата Центр"
10 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
690 500
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
690 500
459
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
690 500
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
3 500 000
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
3 500 000
460
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
3 500 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
60 306 908
5 786 380
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
60 306 908
5 786 380
461
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
462
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська
цільова програма "Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Харкова" на
2018-2021 роки)
Міська цільова програма "Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки
50 000 000
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти
за рахунок субвенцій з державного бюджету
2 367 530
Додаток 7
41
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
463
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
2 367 530
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
159 405
464
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.:
159 405
464.1
Субвенція з обласного бюджету на
співфінансування міні-проектів-переможців
обласного конкурсу міні-проектів розвитку
територіальних громад "Разом в майбутнє"
(програма розвитку місцевого самоврядування в
Харківській області на 2017-2021 роки))
159 405
465
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
7 734 973
5 786 380
465.1
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на спорудження
пам'ятника))
1 000 000
465.2
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на капітальний
ремонт Харківського палацу спорту "Зміна" по
вул.Луі Пастера, 179а в м.Харкові) (за рахунок
залишку субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)
5 541 400
5 380 000
465.3
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
мікроскопу поляризаційного бінокулярного ХР-501
для Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса)
(за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)
69 896
67 860
Додаток 7
42
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
465.4
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
набору кювет для спектрофотометра для
Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса)
(за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)
7 416
7 200
465.5
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
набору сит для Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. Засл. проф.
М.С.Бокаріуса) (за рахунок залишку субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)
17 613
17 100
465.6
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
шкали Мооса-набору еталонних мінералів для
Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса)
(за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)
11 063
10 740
465.7
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
спектрофотометру (190-1100 нм) для
Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса)
(за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)
176 625
171 480
465.8
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
полум'яного фотометра CL-378 для Харківського
науково-дослідного інституту судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса) (за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій)
135 960
132 000
Додаток 7
43
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
465.9
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з
надзвичайних ситуацій у Харківській області (на
придбання водолазного спорядження для
забезпечення групи піротехнічних та спеціальних
водолазних робіт АРЗ СП Головного управління)
275 000
465.10
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Державної установи
"Харківський слідчий ізолятор" Північно-східного
міжрегіонального Управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства
юстиції України (на придбання будівельних
матеріалів для проведення ремонтів об'єктів
побутового призначення))
500 000
УСЬОГО
4 652 577 767
1 000 000 000
50 633 527
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.ТАУКЕШЕВА
Додаток 7
5
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
3 895 059
23
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
2 926 359
23.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
2 414 959
23.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
511 400
24
0823240
3240
Інші заклади та заходи
488 700
24.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки
488 700
0827320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
480 000
480 000
25
0827323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
Будівництво, реконструкція установ та закладів
соціальної сфери, в т.ч.:
480 000
480 000
25.1
Реконструкція зовнішнього електропостачання
будівлі териториального центру надання
соціальних послуг Московського району за
адресою: м.Харків, вул.Валентинівська 23 г
(2019-2019)
480 000
480 000
100,0
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
130 000
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
130 000
26
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
130 000
26.1
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей
Капітальні видатки
130 000
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
100 144 768
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
100 144 768
27
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
10 885 820
Додаток 7
6
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
28
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
961 300
29
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
144 100
30
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
8 705 500
31
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
35 298 980
31.1
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки
35 298 980
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
52 471 368
37 171 368
32
Будівництво та реконструкція ЦПК та В
ім.М.Горького, в т.ч.:
52 471 368
37 171 368
32.1
Нове будівництво платформи, допоміжних
будівель та благоустрій території під атракціон
парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat»
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького»
м.Харків, вул.Сумська, 81
(2018-2020)
6 000 000
5 400 000
93,7
32.2
Реконструкція системи для поливання
(інвентарний номер 06727) та благоустрій
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в
м.Харкові по вул. Сумській, 81
(2019-2019)
2 600 000
2 600 000
100,0
32.3
Реконструкція нежитлової будівлі
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1»
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в
м.Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
(2018-2020)
36 700 000
22 000 000
61,3
32.4
Реконструкція пішохідно-транспортної мережі
та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81
(2019-2019)
7 000 000
7 000 000
100,0
32.5
Реконструкція системи улаштування
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В
ім. М. Горького» в м. Харкові
(2019-2019)
171 368
171 368
100,0
33
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
6 977 700
6 977 700
33.1
Ремонтно-реставраційні роботи частини
приміщень, частини перекриттів, центрального
фасаду та частини віконних прорізів будівлі КЗК
"ХМ культурний центр" за адресою:
вул.Плеханівська, буд. 77, м. Харків, 61068
(2019-2019)
1 015 900
1 015 900
100,0
33.2
Ремонт (реставраційний) сходової клітини будівлі
КПСМНЗ "Дитяча музична школа №8
ім. П.Д. Гайдамаки" за адресою: м. Харків,
пров.Миру, 3
(2019-2019)
1 485 500
1 485 500
100,0
Додаток 7
7
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
33.3
Ремонт (реставраційний) абонементного залу та
холу (приміщення 95) будівлі КЗК "Центральна
бібліотека ім. А.П. Чехова ЦБС Індустріального
району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків,
вул. Миру, 20
(2019-2019)
1 495 800
1 495 800
100,0
33.4
Ремонт (реставраційний) приміщень 1-30, 1-31, 1-
32, 1-33 будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім.
І.С. Тургенєва Централізованої бібліотечної
системи Слобідського району м. Харкова" за
адресою: м. Харків, вул. Чорноморська,3
(2019-2019)
1 483 200
1 483 200
100,0
33.5
Ремонт (реставраційний) частини покрівлі
КПСМНЗ "Дитяча музична школа №3
ім .М.В. Кармінського" за адресою: м. Харків,
вул.Ярославська, 17
(2019-2019)
1 497 300
1 497 300
100,0
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
186 586 802
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
34 266 000
34
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури,в т.ч.:
34 236 000
34.1
Реставраційний ремонт нежитлової будівлі
літ."П-1" (ККЗ "Україна") - об'єкта за адресою:
м.Харків, вул.Сумська, 35 (пам'ятка архітектури
місцевого значення, охоронний номер 50)
(2019-2019)
34 236 000
34 236 000
100,0
35
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
30 000
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
152 320 802
36
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
74 577
36.1
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
74 577
37
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
16 876 617
37.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
16 876 617
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
135 310 129
38
1127323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
Будівництво, реконструція установ та закладів
соціальної сфери, в т.ч.:
125 529
Додаток 7
8
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
38.1
Реконструкція будівлі літ. "А-1" по Білгородському
шосе, 7-А
(2018-2019)
20 636 499
125 529
100,0
39
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
135 184 600
39.1
Будівництво, реконструція споруд, установ та
закладів фізичної культури і спорту, в т.ч.:
135 184 600
КП "Харківський міський центр фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" реконструкція
спортивних майданчиків на території шкіл
(погашення кредиторської заборгованості за 2018
рік)
10 262 996
40
1127340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури, в т.ч.:
59 479
40.1
Реабілітація з пристосуванням до сучасних умов
функціонування нежитлової будівлі літ."П-1" (ККЗ
"Україна") з прибудовою без змін функціонального
призначення об'єкта за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка
архітектури місцевого значення, охоронний номер
50)
(2018-2019)
1 939 418
59 479
100,0
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 562 868
5 000 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 562 868
5 000 000
41
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
280 697 522
41.1
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
280 697 522
42
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
28 842 300
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
36 171 151
3 491 640
43
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
(2017-2020)
15 000 000
1 500 000
57,5
44
Ремонтно-реставраційні роботи
багатоквартирного житлового будинку -
пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків,
вулиця Дарвіна, 37
(2018-2020)
2 131 151
1 409 540
86,4
45
Реставрація нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під
гуртожиток по вул.Конторська, 7, з урахуванням
виготовлення проекту та технічної документації
(КП "Харківспецбуд")
(2017-2021)
7 510 000
52 100
12,7
Додаток 7
9
запозичень
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій,
що утворився на початок
бюджетного періоду
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
в т.ч. за рахунок
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
46
Розробка проектної документації на
реконструкцію міського Центру для утримання
безпритульних тварин по пр.Гагаріна, 358
(2019-2021)
11 530 000
530 000
4,6
1217360
7360
Виконання інвестиційних проектів
5 150 000
5 000 000
47
1217363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
5 150 000
5 000 000
47.1
Капітальний ремонт багатоквартирних
житлових будинків
5 150 000
5 000 000
в т.ч. капітальний ремонт багатоквартирних
житлових будинків за рахунок залишку субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
5 000 000
5 000 000
48
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
11 650 000
49
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
5 000 000
49.1
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних
доріг та тротуарів
5 000 000
50
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
85 731 406
50.1
КП "Жилкомсервіс"
3 036 000
50.2
КП "Харківспецбуд"
7 621 140
50.3
КП "Харківблагоустрій"
2 169 115
50.4
КП "Благоустрій" м.Харкова"
5 497 395
50.5
КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство"
604 868
50.6
КП "Харківжилбуд"
6 000 000
50.7
КСП "Харківгорліфт"
11 419 632
50.8
КСП "Інженерні мережі"
12 690 000
50.9
КП "Центр поводження з тваринами"
3 722 506
50.10
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
32 970 750
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 083 845 869
729 100 000
20 109 357
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 083 845 869
729 100 000
20 109 357
51
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 000 000
4 000 000
51.1
1414081
4082
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культри і мистецтва
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
4 000 000
4 000 000
52
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
12 000 000
52.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
Капітальні видатки
12 000 000
Додаток 7
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
4 278 147
4 278 147
205200 На кінець періоду
4 278 147
4 278 147
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
Загальне фінансування
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
600000
Фінансування за активними
операціями
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
602100 На початок періоду
4 278 147
4 278 147
602200 На кінець періоду
4 278 147
4 278 147
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
Загальне фінансування
-13 084 093
13 084 093
13 084 093
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.8
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Додаток 3.3
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
402 006 780
402 006 780
252 605 424
58 524 434
32 637 825
16 743 232
16 545 938
15 557 668
4 016 318
467 315
17 080 157
434 644 605
0610000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
402 006 780
402 006 780
252 605 424
58 524 434
32 637 825
16 743 232
16 545 938
15 557 668
4 016 318
467 315
17 080 157
434 644 605
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 025 076
2 025 076
1 598 593
49 218
2 025 076
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
122 105 883
122 105 883
73 523 569
22 681 222
9 578 971
152 700
152 700
9 384 715
194 256
131 684 854
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
253 453 190
253 453 190
159 841 245
33 473 966
11 764 166
6 359 604
6 162 310
5 136 573
3 471 221
424 739
6 627 593
265 217 356
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 557 820
6 557 820
4 790 027
654 215
907 155
150 000
150 000
729 775
473 649
40 427
177 380
7 464 975
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 569 596
2 569 596
1 986 524
96 893
2 569 596
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 933 110
5 933 110
4 344 660
286 749
239 147
239 147
45 720
109
6 172 257
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 933 110
5 933 110
4 344 660
286 749
239 147
239 147
45 720
109
6 172 257
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 362 105
9 362 105
6 520 806
1 282 171
127 458
60 000
60 000
67 458
25 728
2 040
60 000
9 489 563
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 362 105
9 362 105
6 520 806
1 282 171
127 458
60 000
60 000
67 458
25 728
2 040
60 000
9 489 563
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
10 020 928
10 020 928
10 020 928
10 020 928
10 020 928
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
10 020 928
10 020 928
10 020 928
10 020 928
10 020 928
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
277 688 326
277 688 326
17 643 782
152 548
277 688 326
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
277 688 326
277 688 326
17 643 782
152 548
277 688 326
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
23 632 322
23 632 322
17 643 782
152 548
23 632 322
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
91 149 580
91 149 580
91 149 580
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
24 669 710
24 669 710
24 669 710
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
66 479 870
66 479 870
66 479 870
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
84 160
84 160
84 160
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
24 950
24 950
24 950
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
59 210
59 210
59 210
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
529 358
529 358
529 358
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
529 358
529 358
529 358
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
109 327 926
109 327 926
109 327 926
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 320 000
1 320 000
1 320 000
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
206 520
206 520
206 520
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
61 169 700
61 169 700
61 169 700
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 640 000
5 640 000
5 640 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
20 400 000
20 400 000
20 400 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
960 000
960 000
960 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
19 500 000
19 500 000
19 500 000
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
131 706
131 706
131 706
Додаток 3.3
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
50 411 545
50 411 545
50 411 545
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
30 000 000
30 000 000
30 000 000
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 620 000
7 620 000
7 620 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 640 000
2 640 000
2 640 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
960 000
960 000
960 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
84 000
84 000
84 000
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
677 245
677 245
677 245
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
8 430 300
8 430 300
8 430 300
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
192 206
192 206
192 206
Додаток 3.3
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
616 210
616 210
616 210
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 745 019
1 745 019
1 745 019
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 745 019
1 745 019
1 745 019
4100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
15 823 045
15 823 045
10 431 574
1 234 134
16 500
16 500
15 839 545
4110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
15 823 045
15 823 045
10 431 574
1 234 134
16 500
16 500
15 839 545
4110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
15 407 071
15 407 071
10 431 574
1 234 134
16 500
16 500
15 423 571
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4116090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
252 029
252 029
252 029
В С Ь О Г О
695 518 151
695 518 151
280 680 780
59 911 116
32 654 325
16 743 232
16 545 938
15 574 168
4 016 318
467 315
17 080 157
728 172 476
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.3
Додаток 3.9
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
246 941 685
246 941 685
149 897 139
37 075 570
33 195 922
21 509 454
21 152 755
11 178 434
852 047
229 571
22 017 488
280 137 607
0610000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
246 941 685
246 941 685
149 897 139
37 075 570
33 195 922
21 509 454
21 152 755
11 178 434
852 047
229 571
22 017 488
280 137 607
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 596 897
1 596 897
1 243 134
50 979
1 596 897
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
72 596 090
72 596 090
42 057 011
14 075 787
12 432 496
4 325 000
4 325 000
7 865 739
4 566 757
85 028 586
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
122 417 048
122 417 048
76 880 476
17 137 469
10 889 752
9 899 563
9 594 189
723 912
10 165 840
133 306 800
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 361 603
3 361 603
2 571 157
147 937
4 785
4 785
3 366 388
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 351 890
6 351 890
4 656 505
490 964
124 847
97 211
45 886
27 636
97 211
6 476 737
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
31 577 162
31 577 162
15 769 446
4 507 540
2 550 019
2 550 019
852 047
229 571
34 127 181
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 187 157
1 187 157
924 937
56 001
1 187 157
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 171 852
3 171 852
2 319 618
231 759
3 171 852
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 171 852
3 171 852
2 319 618
231 759
3 171 852
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 681 986
4 681 986
3 474 855
377 134
6 343
6 343
4 688 329
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 681 986
4 681 986
3 474 855
377 134
6 343
6 343
4 688 329
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
7 187 680
7 187 680
7 187 680
7 187 680
7 187 680
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
7 187 680
7 187 680
7 187 680
7 187 680
7 187 680
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
182 284 530
182 284 530
12 314 782
166 381
182 284 530
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
182 284 530
182 284 530
12 314 782
166 381
182 284 530
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 551 880
17 551 880
12 314 782
166 381
17 551 880
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
58 128 957
58 128 957
58 128 957
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
18 383 490
18 383 490
18 383 490
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
39 745 467
39 745 467
39 745 467
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
178 490
178 490
178 490
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
33 360
33 360
33 360
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
145 130
145 130
145 130
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
340 560
340 560
340 560
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
340 560
340 560
340 560
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
70 793 557
70 793 557
70 793 557
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
944 862
944 862
944 862
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
123 840
123 840
123 840
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
35 150 553
35 150 553
35 150 553
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 655 581
4 655 581
4 655 581
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
17 877 356
17 877 356
17 877 356
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
395 271
395 271
395 271
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
11 607 070
11 607 070
11 607 070
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
39 024
39 024
39 024
Додаток 3.9
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
33 674 068
33 674 068
33 674 068
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
19 860 621
19 860 621
19 860 621
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 064 046
6 064 046
6 064 046
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
3 457 259
3 457 259
3 457 259
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
408 357
408 357
408 357
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
61 633
61 633
61 633
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
1 068 152
1 068 152
1 068 152
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
2 754 000
2 754 000
2 754 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
248 213
248 213
248 213
Додаток 3.9
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
698 296
698 296
698 296
0813240
3240
Інші заклади та заходи
670 509
670 509
670 509
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
670 509
670 509
670 509
4700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 498 099
16 498 099
9 325 295
1 331 322
48 725
48 725
16 546 824
4710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 498 099
16 498 099
9 325 295
1 331 322
48 725
48 725
16 546 824
4710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 036 532
16 036 532
9 325 295
1 331 322
48 725
48 725
16 085 257
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4716090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
297 622
297 622
297 622
В С Ь О Г О
445 724 314
445 724 314
171 537 216
38 573 273
33 244 647
21 509 454
21 152 755
11 227 159
852 047
229 571
22 017 488
478 968 961
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.9
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
441 673
441 673
205200 На кінець періоду
441 673
441 673
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
Загальне фінансування
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
600000
Фінансування за активними
операціями
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
602100 На початок періоду
441 673
441 673
602200 На кінець періоду
441 673
441 673
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
Загальне фінансування
-45 937 305
45 937 305
45 937 305
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.6
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
1 918 051
1 918 051
205200 На кінець періоду
1 918 051
1 918 051
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
Загальне фінансування
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
600000
Фінансування за активними
операціями
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
602100 На початок періоду
1 918 051
1 918 051
602200 На кінець періоду
1 918 051
1 918 051
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
Загальне фінансування
-6 201 008
6 201 008
6 201 008
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Додаток 6.10
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції
рішення 27 сесії Харківської міської ради 7
скликання
від ___________ № ____/19
Всього
Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 3.2
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
345 431 617
345 431 617
207 409 467
61 994 123
18 360 579
4 705 257
4 507 963
13 655 322
867 262
1 018 523
4 705 257
363 792 196
0610000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
345 431 617
345 431 617
207 409 467
61 994 123
18 360 579
4 705 257
4 507 963
13 655 322
867 262
1 018 523
4 705 257
363 792 196
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 622 700
1 622 700
1 241 740
55 582
1 622 700
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
106 576 564
106 576 564
62 178 425
21 293 091
10 452 254
10 452 254
117 028 818
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
195 047 929
195 047 929
119 993 659
32 102 259
3 554 792
3 225 147
3 027 853
329 645
150 755
58 355
3 225 147
198 602 721
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 241 877
5 241 877
3 481 297
977 829
87 174
87 174
63 430
3 492
5 329 051
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
26 824 246
26 824 246
13 091 332
6 821 920
2 786 249
2 786 249
653 077
956 676
29 610 495
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 533 446
1 533 446
1 226 935
19 072
1 533 446
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 534 754
3 534 754
2 514 189
181 460
3 534 754
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 534 754
3 534 754
2 514 189
181 460
3 534 754
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5 050 101
5 050 101
3 681 890
542 910
5 050 101
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5 050 101
5 050 101
3 681 890
542 910
5 050 101
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
294 992 843
294 992 843
17 335 849
599 907
57 947
57 947
57 947
57 947
295 050 790
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
294 992 843
294 992 843
17 335 849
599 907
57 947
57 947
57 947
57 947
295 050 790
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
22 830 048
22 830 048
17 335 849
599 907
22 830 048
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2019 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
2
(гривень)
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
93 616 600
93 616 600
93 616 600
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
25 621 870
25 621 870
25 621 870
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
67 994 730
67 994 730
67 994 730
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
20 590
20 590
20 590
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
1 210
1 210
1 210
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
19 380
19 380
19 380
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
654 521
654 521
654 521
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
654 521
654 521
654 521
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
121 847 278
121 847 278
121 847 278
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 377 250
1 377 250
1 377 250
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
301 860
301 860
301 860
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
59 522 780
59 522 780
59 522 780
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 327 644
5 327 644
5 327 644
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
31 780 776
31 780 776
31 780 776
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
914 060
914 060
914 060
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
22 447 300
22 447 300
22 447 300
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
175 608
175 608
175 608
Додаток 3.2
3
(гривень)
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
54 290 072
54 290 072
54 290 072
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
32 370 308
32 370 308
32 370 308
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
11 072 900
11 072 900
11 072 900
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 944 040
1 944 040
1 944 040
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
2 766 750
2 766 750
2 766 750
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
103 020
103 020
103 020
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
1 672 554
1 672 554
1 672 554
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
4 360 500
4 360 500
4 360 500
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
291 864
291 864
291 864
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 441 870
1 441 870
57 947
57 947
57 947
57 947
1 499 817
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 441 870
1 441 870
57 947
57 947
57 947
57 947
1 499 817
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
14 871 211
14 871 211
9 481 958
1 249 873
656 000
656 000
656 000
656 000
15 527 211
Додаток 3.2
4
(гривень)
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
4010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
14 871 211
14 871 211
9 481 958
1 249 873
656 000
656 000
656 000
656 000
15 527 211
4010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 350 794
14 350 794
9 481 958
1 249 873
656 000
656 000
656 000
656 000
15 006 794
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4016090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
356 472
356 472
356 472
В С Ь О Г О
655 295 671
655 295 671
234 227 274
63 843 903
19 074 526
5 419 204
5 221 910
13 655 322
867 262
1 018 523
5 419 204
674 370 197
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Заступник міського голови -
Додаток 3.2
(гривень)
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м. Харкова
на 2012-2020 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№524/11 (зі
змінами)
2 743 150
2 743 150
0100000
Харківська міська рада
586 100
586 100
0110000
Харківська міська рада
586 100
586 100
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
586 100
586 100
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
586 100
586 100
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
520 727
520 727
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
520 727
520 727
0810180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
520 727
520 727
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
в редакції рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від __________ № _____/19
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
10
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
молоддю міста Харкова
56 859 321
21 344 349
35 514 972
34 436 106
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
19 621 071
19 236 449
384 622
74 577
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 621 071
19 236 449
384 622
74 577
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
125 529
125 529
125 529
1127323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
125 529
125 529
125 529
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
2 876 721
2 107 900
768 821
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
2 876 721
2 107 900
768 821
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
34 236 000
34 236 000
34 236 000
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 033 900
5 033 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 033 900
5 033 900
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
5 033 900
5 033 900
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
3 014 800
3 014 800
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
2 019 100
2 019 100
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в місті
Харкові на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№833/17 (зі
змінами)
12 527 459
12 472 459
55 000
55 000
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
12 177 359
12 122 359
55 000
55 000
Додаток 8
11
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 392 076
11 362 076
30 000
30 000
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
11 392 076
11 362 076
30 000
30 000
0813240
3240
Інші заклади та заходи
785 283
760 283
25 000
25 000
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
785 283
760 283
25 000
25 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
65 200
65 200
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
65 200
65 200
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
65 200
65 200
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
65 200
65 200
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
284 900
284 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
284 900
284 900
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
284 900
284 900
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
43 000
43 000
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№900/17 (зі
змінами)
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
Додаток 8
12
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей
5 426 049
5 296 049
130 000
130 000
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
250 000
250 000
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№328/10 (зі
змінами)
3 579 559 968
1 458 205 412
2 121 354 556
2 119 572 956
0100000
Харківська міська рада
3 265 500
3 265 500
0110000
Харківська міська рада
3 265 500
3 265 500
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 265 500
3 265 500
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
832 980 342
437 158 980
395 821 362
395 821 362
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
832 980 342
437 158 980
395 821 362
395 821 362
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
628 911 852
355 453 330
273 458 522
273 458 522
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
595 095 009
321 636 487
273 458 522
273 458 522
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
33 816 843
33 816 843
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
103 947 950
76 705 650
27 242 300
27 242 300
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово комунального
господарства
2 961 640
2 961 640
2 961 640
1217360
7360
Виконання інвестиційних проектів
5 150 000
5 150 000
5 150 000
1217363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
5 150 000
5 150 000
5 150 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Додаток 8
13
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
82 008 900
82 008 900
82 008 900
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 812 523 781
467 040 487
1 345 483 294
1 343 701 694
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 812 523 781
467 040 487
1 345 483 294
1 343 701 694
1413240
3240
Інші заклади та заходи
2 490 974
2 490 974
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
2 490 974
2 490 974
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
139 469 060
127 469 060
12 000 000
12 000 000
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
65 000 000
65 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
3 950 500
3 950 500
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
20 518 560
8 518 560
12 000 000
12 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
824 076 417
337 080 453
486 995 964
486 995 964
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
708 354 548
708 354 548
708 354 548
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
11 907 182
11 907 182
11 907 182
Додаток 8
14
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
10 007 182
10 007 182
10 007 182
1417368
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
1 900 000
1 900 000
1 900 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
124 444 000
124 444 000
124 444 000
1417690
7690
Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1417691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади
1 781 600
1 781 600
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
928 549 600
548 499 700
380 049 900
380 049 900
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
928 549 600
548 499 700
380 049 900
380 049 900
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
32 000 000
32 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
32 000 000
32 000 000
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
22 426 900
21 504 500
922 400
922 400
1517360
7360
Виконання інвестиційних проектів
3 090 000
3 090 000
3 090 000
1517363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
3 090 000
3 090 000
3 090 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
750 142 700
494 995 200
255 147 500
255 147 500
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
750 142 700
494 995 200
255 147 500
255 147 500
Додаток 8
15
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
356 472
356 472
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
356 472
356 472
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
356 472
356 472
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
252 029
252 029
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
252 029
252 029
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
252 029
252 029
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
148 501
148 501
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
148 501
148 501
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
148 501
148 501
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
284 068
284 068
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
284 068
284 068
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
284 068
284 068
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
257 452
257 452
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
257 452
257 452
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
257 452
257 452
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
316 006
316 006
Додаток 8
16
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
316 006
316 006
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
316 006
316 006
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
222 080
222 080
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
222 080
222 080
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
222 080
222 080
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
297 622
297 622
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
297 622
297 622
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
297 622
297 622
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
106 515
106 515
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
106 515
106 515
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
106 515
106 515
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
Рішення 31 сесії
ХМР 6 скликання
від 26.02.2014
№1497/14 (зі
змінами)
25 430 105
16 591 105
8 839 000
8 839 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
25 430 105
16 591 105
8 839 000
8 839 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
25 430 105
16 591 105
8 839 000
8 839 000
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
20 890 105
13 651 105
7 239 000
7 239 000
Додаток 8
17
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
20 601 560
13 362 560
7 239 000
7 239 000
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
288 545
288 545
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
2 540 000
940 000
1 600 000
1 600 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
2 000 000
2 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
2 000 000
2 000 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№931/17 (зі
змінами)
26 967 306
22 714 800
4 252 506
4 252 506
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
26 967 306
22 714 800
4 252 506
4 252 506
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
26 967 306
22 714 800
4 252 506
4 252 506
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
22 714 800
22 714 800
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
530 000
530 000
530 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
3 722 506
3 722 506
3 722 506
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020рр.
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№990/12 (зі
змінами)
16 991 951
16 991 951
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 446 580
4 446 580
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 446 580
4 446 580
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 446 580
4 446 580
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
12 545 371
12 545 371
Додаток 8
18
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
12 545 371
12 545 371
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
12 545 371
12 545 371
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№834/17
896 360
896 360
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
896 360
896 360
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
896 360
896 360
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
Рішення 36 сесії
ХМР 5 скликання
від 30.09.2009
№230/09 (зі
змінами)
2 610 000
2 610 000
2 610 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 610 000
2 610 000
2 610 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 610 000
2 610 000
2 610 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
2 610 000
2 610 000
2 610 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
Рішення 35 сесії
ХМР 6 скликання
від 29.10.2014
№1700/14
13 000 000
13 000 000
13 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 000 000
13 000 000
13 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 000 000
13 000 000
13 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
13 000 000
13 000 000
13 000 000
Додаток 8
19
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№416/16 (зі
змінами)
322 932 466
227 088 806
95 843 660
93 690 948
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
93 910 918
81 947 306
11 963 612
9 810 900
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
46 184 589
45 026 844
1 157 745
961 300
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
5 063 300
4 881 100
182 200
144 100
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
38 630 758
28 007 091
10 623 667
8 705 500
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 032 271
4 032 271
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 032 271
4 032 271
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
219 919 848
140 471 800
79 448 048
79 448 048
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
219 919 848
140 471 800
79 448 048
79 448 048
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
175 770 780
140 471 800
35 298 980
35 298 980
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
175 770 780
140 471 800
35 298 980
35 298 980
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
37 171 368
37 171 368
37 171 368
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
6 977 700
6 977 700
6 977 700
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 101 700
4 669 700
4 432 000
4 432 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 101 700
4 669 700
4 432 000
4 432 000
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 669 700
4 669 700
Додаток 8
2
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
324 763
324 763
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
324 763
324 763
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
324 763
324 763
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
324 763
324 763
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
Додаток 8
20
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
4 669 700
4 669 700
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання
4 432 000
4 432 000
4 432 000
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№424/16 (зі
змінами)
297 432 617
140 011 840
157 420 777
154 657 052
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечення
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази, проведення поточних та
капітальних ремонтів, ремонтно-
реставраційних робіт, реконструкції дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл
олімпійського резерву, облаштування
необхідним обладнанням та інвентарем за
рахунок асигнувань загального та
спеціального фондів.
139 654 402
117 477 704
22 176 698
19 412 973
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
62 940 512
62 314 595
625 917
260 000
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
62 940 512
62 314 595
625 917
260 000
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
2 276 356
2 276 356
2 276 356
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
2 276 356
2 276 356
2 276 356
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
74 437 534
55 163 109
19 274 425
16 876 617
Додаток 8
21
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
74 437 534
55 163 109
19 274 425
16 876 617
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
157 778 215
22 534 136
135 244 079
135 244 079
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
157 778 215
22 534 136
135 244 079
135 244 079
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 290 525
4 290 525
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 781 525
2 781 525
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 509 000
1 509 000
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
72 120
72 120
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
72 120
72 120
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
7 364 900
7 364 900
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
7 364 900
7 364 900
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
10 806 591
10 806 591
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
8 187 591
8 187 591
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 619 000
2 619 000
Додаток 8
22
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
135 184 600
135 184 600
135 184 600
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
135 184 600
135 184 600
135 184 600
1127340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
59 479
59 479
59 479
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№946/17
774 302 175
54 200 000
720 102 175
720 102 175
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
774 302 175
54 200 000
720 102 175
720 102 175
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
774 302 175
54 200 000
720 102 175
720 102 175
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
58 200 000
54 200 000
4 000 000
4 000 000
1414081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
58 200 000
54 200 000
4 000 000
4 000 000
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
596 000 000
596 000 000
596 000 000
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
596 000 000
596 000 000
596 000 000
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
120 102 175
120 102 175
120 102 175
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
120 102 175
120 102 175
120 102 175
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
112 336 179
17 950 000
94 386 179
94 386 179
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
112 336 179
17 950 000
94 386 179
94 386 179
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
112 336 179
17 950 000
94 386 179
94 386 179
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
112 336 179
17 950 000
94 386 179
94 386 179
Додаток 8
23
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
112 336 179
17 950 000
94 386 179
94 386 179
Програма розвитку міського
електротранспорту м. Харкова на
2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
521 664 843
183 179 858
338 484 985
338 484 985
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
521 664 843
183 179 858
338 484 985
338 484 985
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
521 664 843
183 179 858
338 484 985
338 484 985
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
245 181 615
245 181 615
245 181 615
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
221 941 254
183 179 858
38 761 396
38 761 396
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
221 941 254
183 179 858
38 761 396
38 761 396
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
54 541 974
54 541 974
54 541 974
Програма по реалізації рішень
генерального плану м. Харкова на
період до 2026 р.
Рішення 31 сесії
ХМР 4 скликання
від 29.12.2004
№249/04 (зі
змінами)
4 024 286
2 390 314
1 633 972
1 633 972
1600000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
4 024 286
2 390 314
1 633 972
1 633 972
1610000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
4 024 286
2 390 314
1 633 972
1 633 972
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
4 024 286
2 390 314
1 633 972
1 633 972
Додаток 8
24
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 5 скликання
від 21.02.2007
№56/07 (зі змінами)
7 361 500
3 861 500
3 500 000
3 500 000
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 361 500
3 861 500
3 500 000
3 500 000
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 361 500
3 861 500
3 500 000
3 500 000
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 164 000
3 664 000
3 500 000
3 500 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
197 500
197 500
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№312/10 ( зі
змінами)
21 200 000
1 200 000
20 000 000
20 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
1 200 000
20 000 000
20 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
1 200 000
20 000 000
20 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
Додаток 8
25
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
2718821
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
20 000 000
20 000 000
20 000 000
Міська цільова соціально-економічна
програма будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2020 роки
Рішення 48 сесії
ХМР 5 скликання
від 22.09.2010
№274/10 (зі
змінами)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам
на будівництво/реконструкцію/придбання
житла
35 000 000
35 000 000
35 000 000
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№847/17
882 392
506 392
376 000
376 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
882 392
506 392
376 000
376 000
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
882 392
506 392
376 000
376 000
Додаток 8
26
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
882 392
506 392
376 000
376 000
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.06.2012
№745/12 (зі
змінами)
394 500
394 500
0100000
Харківська міська рада
394 500
394 500
0110000
Харківська міська рада
394 500
394 500
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
368 500
368 500
Програма висвітлення діяльності
Харківської міської ради та ії
виконавчих органів на 2019-2020
роки
Рішення 22 сесії
ХМР 7 скликання
від 17.10.2018
№1279/18 (зі
змінами)
4 592 251
4 592 251
0100000
Харківська міська рада
4 592 251
4 592 251
0110000
Харківська міська рада
4 592 251
4 592 251
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
4 592 251
4 592 251
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№968/17
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0100000
Харківська міська рада
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0110000
Харківська міська рада
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
Додаток 8
27
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№966/17
1 970 236
1 970 236
0100000
Харківська міська рада
1 970 236
1 970 236
0110000
Харківська міська рада
1 970 236
1 970 236
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 970 236
1 970 236
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№970/17 (зі
змінами)
41 887 999
26 887 999
15 000 000
15 000 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
41 887 999
26 887 999
15 000 000
15 000 000
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
41 887 999
26 887 999
15 000 000
15 000 000
3317330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інформатики
26 887 999
26 887 999
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м. Харкові на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№425/16
1 021 762
1 021 762
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 021 762
1 021 762
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
1 021 762
1 021 762
Додаток 8
28
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
823 012
823 012
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
628 500
628 500
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
194 512
194 512
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
198 750
198 750
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
198 750
198 750
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
Рішення 41 сесії
ХМР 5 скликання
від 24.02.2010
№37/10 (зі змінами)
230 322 600
3 137 600
227 185 000
197 073 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
200 210 600
3 137 600
197 073 000
197 073 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
200 210 600
3 137 600
197 073 000
197 073 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 920 100
2 920 100
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 290 500
217 500
197 073 000
197 073 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
197 290 500
217 500
197 073 000
197 073 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 112 000
30 112 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 112 000
30 112 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 112 000
30 112 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
Додаток 8
29
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№364/16 (зі
змінами)
11 962 163
312 163
11 650 000
11 650 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 962 163
312 163
11 650 000
11 650 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 962 163
312 163
11 650 000
11 650 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
11 962 163
312 163
11 650 000
11 650 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м. Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№369/16 (зі
змінами)
1 000 000
1 000 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 000 000
1 000 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
Рішення 10 сесії
ХМР 7 скликання
від 21.12.2016
№490/16 (зі
змінами)
8 366 353
8 366 353
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 366 353
8 366 353
Додаток 8
3
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№999/12 (зі
змінами)
60 557 625
24 686 185
35 871 440
35 871 440
Додаток 8
30
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 366 353
8 366 353
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 366 353
8 366 353
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№409/16 (зі
змінами)
2 000 000
2 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
Міська цільова програма
"Громадський бюджет (бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки
Рішення 14 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.09.2017
№725/17 (зі
змінами)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
50 000 000
50 000 000
50 000 000
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№516/11 (зі
змінами)
518 400
518 400
Додаток 8
31
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
518 400
518 400
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
518 400
518 400
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
518 400
518 400
Програма розвитку співробітництва
міста Харкова з міжнародними
агенціями та фінансовими
установами на 2019-2021 роки
Рішення 25 сесії
ХМР 7 скликання
від 27.02.2019
№1524/19
1 860 000
1 860 000
0100000
Харківська міська рада
1 860 000
1 860 000
0110000
Харківська міська рада
1 860 000
1 860 000
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 860 000
1 860 000
Програма забезпечення окремих
категорій громадян засобами
приймання сигналів цифрового
телерадіомовлення в м. Харкові на
2018-2019 роки
Рішення 22 сесії
ХМР 7 скликання
від 17.10.2018
№1280/18 (зі
змінами)
477 036
477 036
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
477 036
477 036
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
477 036
477 036
2017530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інформатики
477 036
477 036
ВСЬОГО
12 318 609 189
7 780 005 035
4 538 604 154
4 310 941 651
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 8
4
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0100000
Харківська міська рада
60 557 625
24 686 185
35 871 440
35 871 440
0110000
Харківська міська рада
60 557 625
24 686 185
35 871 440
35 871 440
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
26 832 875
24 686 185
2 146 690
2 146 690
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
33 724 750
33 724 750
33 724 750
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2019-2020 роки
Рішення 20 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.06.2018
№1171/18
12 116 373
12 116 373
0100000
Харківська міська рада
12 116 373
12 116 373
0110000
Харківська міська рада
12 116 373
12 116 373
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
12 116 373
12 116 373
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№837/17
1 390 588
1 390 588
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 390 588
1 390 588
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 390 588
1 390 588
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 390 588
1 390 588
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№1000/12 (зі
змінами)
6 421 842
6 391 842
30 000
30 000
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 421 842
6 391 842
30 000
30 000
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 421 842
6 391 842
30 000
30 000
Додаток 8
5
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 421 842
6 391 842
30 000
30 000
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№826/17 (зі
змінами)
3 981 530 550
3 567 852 647
413 677 903
242 354 750
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
3 679 676 276
3 380 805 523
298 870 753
155 530 030
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
1 076 770 144
974 284 879
102 485 265
14 901 200
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
2 071 513 229
1 988 163 363
83 349 866
51 661 084
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 293 962
14 288 177
5 785
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
14 541 459
12 396 406
2 145 053
2 045 053
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 951 944
8 931 944
20 000
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
90 965 711
78 263 711
12 702 000
4 459 711
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
260 899 776
243 218 838
17 680 938
2 220 283
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
18 000 814
17 904 814
96 000
96 000
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
42 176 156
40 419 009
1 757 147
1 518 000
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
42 176 156
40 419 009
1 757 147
1 518 000
0611170
1170
0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів
3 184 382
2 934 382
250 000
250 000
Додаток 8
6
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0617320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
20 599 251
20 599 251
20 599 251
0617321
7321
0443
Будівництво освітніх установ та закладів
20 599 251
20 599 251
20 599 251
0617340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
1 150 000
1 150 000
1 150 000
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
56 629 448
56 629 448
56 629 448
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
56 629 448
56 629 448
56 629 448
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
107 094 828
31 155 928
75 938 900
75 938 900
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
107 094 828
31 155 928
75 938 900
75 938 900
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
82 416 298
6 477 398
75 938 900
75 938 900
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
82 416 298
6 477 398
75 938 900
75 938 900
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
24 678 530
24 678 530
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
194 759 446
155 891 196
38 868 250
10 885 820
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
194 759 446
155 891 196
38 868 250
10 885 820
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
194 759 446
155 891 196
38 868 250
10 885 820
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м. Харкова
на 2011-2020 роки"
Рішення 2 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.12.2010
№60/10 (зі змінами)
1 553 430 503
1 459 310 303
94 120 200
94 071 400
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 553 430 503
1 459 310 303
94 120 200
94 071 400
Додаток 8
7
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 553 430 503
1 459 310 303
94 120 200
94 071 400
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
744 464 830
709 676 340
34 788 490
34 788 490
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
21 574 949
21 198 261
376 688
327 888
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
178 460 997
171 473 637
6 987 360
6 987 360
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
350 077 225
334 666 871
15 410 354
15 410 354
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
31 031 736
31 031 736
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
85 301 728
84 316 593
985 135
985 135
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
70 039 951
48 928 875
21 111 076
21 111 076
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
70 039 951
48 928 875
21 111 076
21 111 076
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
731 068
731 068
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
51 041 676
51 041 676
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
40 980 676
40 980 676
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
10 061 000
10 061 000
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
3 245 246
3 245 246
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 245 246
3 245 246
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0717340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
1 361 097
1 361 097
1 361 097
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
Додаток 8
8
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
12 100 000
12 100 000
12 100 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№419/16 (зі
змінами)
482 796 147
477 122 031
5 674 116
4 264 420
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
75 480 942
70 176 187
5 304 755
3 895 059
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
68 466 401
65 079 346
3 387 055
2 926 359
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
62 372 590
59 496 935
2 875 655
2 414 959
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
6 093 811
5 582 411
511 400
511 400
0823240
3240
Інші заклади та заходи
6 534 541
5 096 841
1 437 700
488 700
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
6 534 541
5 096 841
1 437 700
488 700
0827320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
480 000
480 000
480 000
0827323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
480 000
480 000
480 000
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
5 090 346
5 090 346
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 090 346
5 090 346
Додаток 8
9
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку
,
особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги
3 319 755
3 319 755
0813240
3240
Інші заклади та заходи
11 135 432
10 766 071
369 361
369 361
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
11 135 432
10 766 071
369 361
369 361
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
380 950 200
380 950 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
380 950 200
380 950 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
380 950 200
380 950 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
380 950 200
380 950 200
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
6 819 472
6 819 472
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
6 819 472
6 819 472
1913030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
6 819 472
6 819 472
1913032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв’язку
6 819 472
6 819 472
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№832/17 (зі
змінами)
61 893 221
26 378 249
35 514 972
34 436 106
Додаток 8
Додаток 3.5
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
344 471 255
344 471 255
203 071 086
59 823 853
25 263 168
14 295 038
13 900 449
10 968 130
1 123 353
199 135
14 295 038
369 734 423
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
344 471 255
344 471 255
203 071 086
59 823 853
25 263 168
14 295 038
13 900 449
10 968 130
1 123 353
199 135
14 295 038
369 734 423
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 797 458
1 797 458
1 391 834
91 393
1 797 458
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
112 347 019
112 347 019
58 643 462
27 843 340
8 122 377
72 200
72 200
8 050 177
13 920
3 740
72 200
120 469 396
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
192 853 708
192 853 708
120 939 859
27 459 541
5 577 878
3 520 388
3 125 799
2 057 490
939 156
68 060
3 520 388
198 431 586
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 110 758
4 110 758
2 880 297
585 567
216 488
216 488
113 769
20 820
4 327 246
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
22 480 474
22 480 474
11 244 828
2 918 168
1 564 821
939 080
939 080
625 741
56 508
106 515
939 080
24 045 295
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 672 222
1 672 222
1 304 171
64 891
1 672 222
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 944 690
3 944 690
2 956 571
136 151
3 944 690
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 944 690
3 944 690
2 956 571
136 151
3 944 690
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5 264 926
5 264 926
3 710 064
724 802
18 234
18 234
5 283 160
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5 264 926
5 264 926
3 710 064
724 802
18 234
18 234
5 283 160
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
262 085 963
262 085 963
13 477 625
629 544
39 874
39 874
39 874
39 874
262 125 837
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
262 085 963
262 085 963
13 477 625
629 544
39 874
39 874
39 874
39 874
262 125 837
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 448 695
18 448 695
13 477 625
629 544
18 448 695
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
87 573 578
87 573 578
87 573 578
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
18 708 140
18 708 140
18 708 140
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
68 865 438
68 865 438
68 865 438
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
68 530
68 530
68 530
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 540
2 540
2 540
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
65 990
65 990
65 990
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
554 074
554 074
554 074
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
554 074
554 074
554 074
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
109 367 083
109 367 083
109 367 083
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 230 000
1 230 000
1 230 000
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
350 600
350 600
350 600
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
61 015 027
61 015 027
61 015 027
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 454 040
5 454 040
5 454 040
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 350 270
23 350 270
23 350 270
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 230 970
1 230 970
1 230 970
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
16 612 600
16 612 600
16 612 600
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
123 576
123 576
123 576
Додаток 3.5
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
44 665 724
44 665 724
44 665 724
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
31 270 450
31 270 450
31 270 450
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 550 450
6 550 450
6 550 450
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 190 670
2 190 670
2 190 670
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
556 130
556 130
556 130
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
96 600
96 600
96 600
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
176 424
176 424
176 424
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
3 825 000
3 825 000
3 825 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
302 183
302 183
302 183
Додаток 3.5
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
310 230
310 230
310 230
0813240
3240
Інші заклади та заходи
795 866
795 866
39 874
39 874
39 874
39 874
835 740
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
795 866
795 866
39 874
39 874
39 874
39 874
835 740
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
14 701 166
14 701 166
9 162 210
1 104 949
1 487 531
1 485 000
1 485 000
2 531
1 485 000
16 188 697
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
14 701 166
14 701 166
9 162 210
1 104 949
1 487 531
1 485 000
1 485 000
2 531
1 485 000
16 188 697
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 253 153
14 253 153
9 162 210
1 104 949
1 487 531
1 485 000
1 485 000
2 531
1 485 000
15 740 684
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4316090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
284 068
284 068
284 068
В С Ь О Г О
621 258 384
621 258 384
225 710 921
61 558 346
26 790 573
15 819 912
15 425 323
10 970 661
1 123 353
199 135
15 819 912
648 048 957
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
533 461
533 461
205200 На кінець періоду
533 461
533 461
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
Загальне фінансування
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
600000
Фінансування за активними
операціями
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
602100 На початок періоду
533 461
533 461
602200 На кінець періоду
533 461
533 461
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
Загальне фінансування
-9 847 201
9 847 201
9 847 201
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Додаток 6.7
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 27 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 27 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я |
ПРОЕКТ |
Від ___________ № _______ /19
м. Харків
Про внесення змін до
рішення
23 сесії Харківської міської
ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18
«Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 302 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році», розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації від 11.04.2019 № 186 «Про розподіл та перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році» та від 11.04.2019 № 187 «Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році», враховуючи розпорядження міського голови від 18.04.2019 № 58 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
1.1. Доходи бюджету
міста Харкова в сумі 15 537 122 416 гривень,
у тому числі доходи загального фонду
бюджету міста Харкова –
15 155 675 927
гривень, доходи спеціального фонду
бюджету міста Харкова – 381 446 489 гривень,
згідно з додатками 1, 1.1–1.10
до цього рішення.
1.2. Видатки бюджету
міста Харкова в сумі 16 756 550 826 гривень,
у тому числі видатки загального фонду
бюджету міста Харкова –
11 712 613 113
гривень, видатки спеціального фонду
бюджету міста Харкова – 5 043 937 713 гривень,
згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.3. Надання кредитів
з бюджету міста Харкова в сумі 68 446 382
гривень, у тому числі надання кредитів
із загального фонду бюджету міста
Харкова –
68 446 382 гривень, згідно з
додатком 4 до цього рішення.
1.4. Профіцит бюджету
міста Харкова в сумі 3 657 684 973 гривень
згідно
з додатком 6 до цього рішення.
1.5. Дефіцит бюджету
міста Харкова в сумі 4 877 113 383 гривень
згідно
з додатком 6 до цього рішення.
1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.
1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.».
1.2. Викласти пункт 6 рішення в такій редакції:
«6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Харкова на реалізацію місцевих програм у сумі 12 318 609 189 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.».
1.3. Викласти додатки
1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5,
6, 6.1 – 6.10, 7,
8
у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
(гривень)
200000 Внутрішнє фінансування
-3 443 062 814
4 656 871 074
4 659 368 973
203000 Інше внутрішнє фінансування
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
203500
Фінансування за рахунок випуску цінних
паперів
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
203510 Одержано позик
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
56 149 501
56 149 501
205200 На кінець періоду
56 149 501
56 149 501
206000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
20 310 150
14 690 000
5 620 150
206110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
199 118 260
-3 457 752 814
3 656 871 074
3 659 368 973
208100 На початок періоду
292 315 298
224 839 901
67 475 397
47 116 981
208200 На кінець періоду
93 197 038
24 907 742
68 289 296
45 432 981
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 657 684 973
3 657 684 973
3 657 684 973
Загальне фінансування
1 219 428 410
-3 443 062 814
4 662 491 224
4 659 368 973
400000
Фінансування за борговими
операціями
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
401000 Запозичення
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
401100 Внутрішні запозичення
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
401102 Середньострокові зобов'язання
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
600000
Фінансування за активними
операціями
219 428 410
-3 443 062 814
3 662 491 224
3 659 368 973
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
199 118 260
-3 457 752 814
3 656 871 074
3 659 368 973
602100 На початок періоду
348 464 799
224 839 901
123 624 898
47 116 981
602200 На кінець періоду
149 346 539
24 907 742
124 438 797
45 432 981
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 657 684 973
3 657 684 973
3 657 684 973
Загальне фінансування
1 219 428 410
-3 443 062 814
4 662 491 224
4 659 368 973
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Фінансування за типом кредитора
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2019 рік
Додаток 3.6
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
246 916 442
246 916 442
150 025 422
34 946 374
53 668 206
45 910 827
45 713 533
7 757 379
81 392
1 956 942
45 910 827
300 584 648
0610000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
246 916 442
246 916 442
150 025 422
34 946 374
53 668 206
45 910 827
45 713 533
7 757 379
81 392
1 956 942
45 910 827
300 584 648
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 574 733
1 574 733
1 199 645
81 647
1 574 733
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
69 895 934
69 895 934
40 173 786
13 132 937
12 494 407
6 950 800
6 950 800
5 543 607
62 527
6 950 800
82 390 341
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
133 409 208
133 409 208
82 869 460
17 186 734
6 441 519
6 383 516
6 186 222
58 003
20 762
6 383 516
139 850 727
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 428 658
7 428 658
5 546 846
508 640
7 428 658
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
25 270 467
25 270 467
13 386 850
3 454 414
2 155 769
2 155 769
81 392
1 873 653
27 426 236
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 118 691
1 118 691
840 638
83 600
1 118 691
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 653 883
3 653 883
2 589 286
251 280
3 653 883
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 653 883
3 653 883
2 589 286
251 280
3 653 883
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 564 868
4 564 868
3 418 911
247 122
4 564 868
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 564 868
4 564 868
3 418 911
247 122
4 564 868
0617320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
20 599 251
20 599 251
20 599 251
20 599 251
20 599 251
0617321
7321
0443
Будівництво освітніх установ та закладів
20 599 251
20 599 251
20 599 251
20 599 251
20 599 251
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
11 977 260
11 977 260
11 977 260
11 977 260
11 977 260
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
11 977 260
11 977 260
11 977 260
11 977 260
11 977 260
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
219 178 061
219 178 061
12 136 640
462 739
23 772
23 772
23 772
23 772
219 201 833
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
219 178 061
219 178 061
12 136 640
462 739
23 772
23 772
23 772
23 772
219 201 833
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 160 274
17 160 274
12 136 640
462 739
17 160 274
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
75 436 480
75 436 480
75 436 480
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
23 145 830
23 145 830
23 145 830
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
52 290 650
52 290 650
52 290 650
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
322 110
322 110
322 110
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
36 000
36 000
36 000
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
286 110
286 110
286 110
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
347 142
347 142
347 142
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
347 142
347 142
347 142
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
84 114 042
84 114 042
84 114 042
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 180 200
1 180 200
1 180 200
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
189 260
189 260
189 260
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
42 158 000
42 158 000
42 158 000
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 815 000
4 815 000
4 815 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
19 068 000
19 068 000
19 068 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
450 250
450 250
450 250
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
16 120 000
16 120 000
16 120 000
Додаток 3.6
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
133 332
133 332
133 332
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
40 002 094
40 002 094
40 002 094
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
20 696 000
20 696 000
20 696 000
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 855 000
4 855 000
4 855 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
5 035 000
5 035 000
5 035 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
470 000
470 000
470 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
15 000
15 000
15 000
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
4 341 094
4 341 094
4 341 094
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
4 590 000
4 590 000
4 590 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
317 000
317 000
317 000
Додаток 3.6
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
438 550
438 550
438 550
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 040 369
1 040 369
23 772
23 772
23 772
23 772
1 064 141
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 040 369
1 040 369
23 772
23 772
23 772
23 772
1 064 141
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
13 463 820
13 463 820
8 917 062
814 906
205 526
200 000
200 000
5 526
200 000
13 669 346
4410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
13 463 820
13 463 820
8 917 062
814 906
205 526
200 000
200 000
5 526
200 000
13 669 346
4410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 042 423
13 042 423
8 917 062
814 906
205 526
200 000
200 000
5 526
200 000
13 247 949
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4416090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
257 452
257 452
257 452
В С Ь О Г О
479 558 323
479 558 323
171 079 124
36 224 019
53 897 504
46 134 599
45 937 305
7 762 905
81 392
1 956 942
46 134 599
533 455 827
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
381 608
381 608
205200 На кінець періоду
381 608
381 608
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
Загальне фінансування
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
600000
Фінансування за активними
операціями
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
602100 На початок періоду
381 608
381 608
602200 На кінець періоду
381 608
381 608
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
Загальне фінансування
-5 221 910
5 221 910
5 221 910
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.2
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2019 рік
Всього
Код
(гривень)
200000 Внутрішнє фінансування
1 219 428 410
-3 291 570 498
4 510 998 908
4 507 876 657
203000 Інше внутрішнє фінансування
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
203500
Фінансування за рахунок випуску цінних
паперів
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
203510 Одержано позик
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних установ
205100 На початок періоду
38 467 404
38 467 404
205200 На кінець періоду
38 467 404
38 467 404
206000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
206110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
199 118 260
-3 306 260 498
3 505 378 758
3 507 876 657
208100 На початок періоду
292 315 298
224 839 901
67 475 397
47 116 981
208200 На кінець періоду
93 197 038
24 907 742
68 289 296
45 432 981
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 506 192 657
3 506 192 657
3 506 192 657
Загальне фінансування
1 219 428 410
-3 291 570 498
4 510 998 908
4 507 876 657
400000
Фінансування за борговими
операціями
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
401000 Запозичення
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
401100 Внутрішні запозичення
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
401102 Середньострокові зобов'язання
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
600000
Фінансування за активними
операціями
219 428 410
-3 291 570 498
3 510 998 908
3 507 876 657
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
199 118 260
-3 306 260 498
3 505 378 758
3 507 876 657
602100 На початок періоду
330 782 702
224 839 901
105 942 801
47 116 981
602200 На кінець періоду
131 664 442
24 907 742
106 756 700
45 432 981
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 506 192 657
3 506 192 657
3 506 192 657
Загальне фінансування
1 219 428 410
-3 291 570 498
4 510 998 908
4 507 876 657
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Фінансування за типом кредитора
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.1
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2019 рік
(гривень)
з них:
0100
Державне управління
968 887 504
968 887 504
667 465 020
26 614 282
22 581 285
10 376 158
10 376 158
12 205 127
6 000 000
816 000
10 376 158
991 468 789
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
179 362 382
179 362 382
111 331 521
7 579 854
6 329 917
6 329 917
6 329 917
6 329 917
185 692 299
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
783 501 514
783 501 514
556 133 499
19 034 428
16 251 368
4 046 241
4 046 241
12 205 127
6 000 000
816 000
4 046 241
799 752 882
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
26 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
5 997 608
5 997 608
5 997 608
1000
Освіта
3 543 174 117
3 543 174 117
2 176 082 401
545 640 487
335 299 204
163 976 051
161 251 821
169 113 460
48 664 784
8 103 900
166 185 744
3 878 473 321
1010
0910
Надання дошкільної освіти
974 284 879
974 284 879
561 390 708
198 312 113
102 485 265
14 901 200
14 901 200
87 230 752
359 328
789 060
15 254 513
1 076 770 144
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 988 163 363
1 988 163 363
1 254 465 369
275 337 037
83 349 866
51 661 084
48 988 179
30 818 416
18 705 401
1 345 974
52 531 450
2 071 513 229
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 288 177
14 288 177
10 798 884
918 659
5 785
5 785
14 293 962
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
12 396 406
12 396 406
6 626 366
1 972 935
2 145 053
2 045 053
2 045 053
100 000
2 045 053
14 541 459
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 931 944
8 931 944
4 821 582
1 876 887
20 000
20 000
8 951 944
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
78 263 711
78 263 711
53 017 017
12 134 205
12 702 000
4 459 711
4 408 386
8 161 909
5 572 728
687 932
4 540 091
90 965 711
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Додаток 2
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
РОЗПОДІЛ
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
видатків бюджету м. Харкова на 2019 рік за напрямами
10
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
16 702 066
16 702 066
851 254
24 445
39 118
39 118
39 118
39 118
16 741 184
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
5 073 777
5 073 777
3 404 187
376 000
376 000
376 000
376 000
5 449 777
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
506 392
506 392
376 000
376 000
376 000
376 000
882 392
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
4 567 385
4 567 385
3 404 187
4 567 385
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
16 991 951
16 991 951
16 991 951
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
16 991 951
16 991 951
16 991 951
8400
Засоби масової інформації
12 116 373
12 116 373
12 116 373
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
12 116 373
12 116 373
12 116 373
8500
0133
Нерозподілені трансферти з державного
бюджету
15 210 485
15 210 485
15 210 485
8600
0170
Обслуговування місцевого боргу
225 449 668
225 449 668
225 449 668
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
13 446 382
13 446 382
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
68 446 382
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8880
Виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
13 446 382
13 446 382
13 446 382
8881
0490
Надання коштів для забезпечення гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
13 446 382
13 446 382
13 446 382
9000
Міжбюджетні трансферти
303 811 400
303 811 400
7 734 973
7 734 973
7 734 973
7 734 973
311 546 373
Додаток_2
11
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
302 776 200
302 776 200
302 776 200
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 5)
302 776 200
302 776 200
302 776 200
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
1 035 200
1 035 200
1 035 200
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету
235 200
235 200
235 200
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
7 734 973
7 734 973
7 734 973
7 734 973
7 734 973
11 712 613 113
11 711 292 516
3 050 332 779
701 917 370
1 320 597
5 043 937 713
4 804 070 083
3 657 684 973
188 552 554
57 493 513
10 671 978
4 855 385 159
16 756 550 826
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
2
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
155 891 196
155 891 196
117 889 912
7 515 476
38 868 250
10 885 820
10 885 820
27 146 875
20 637 836
359 134
11 721 375
194 759 446
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
243 218 838
243 218 838
122 381 572
44 376 031
17 680 938
2 220 283
2 220 283
15 390 576
3 343 771
4 921 691
2 290 362
260 899 776
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
17 904 814
17 904 814
13 692 376
800 286
96 000
96 000
96 000
96 000
18 000 814
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
46 896 407
46 896 407
29 554 292
2 180 112
77 696 047
77 456 900
77 456 900
239 147
45 720
109
77 456 900
124 592 454
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
40 419 009
40 419 009
29 554 292
2 180 112
1 757 147
1 518 000
1 518 000
239 147
45 720
109
1 518 000
42 176 156
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 477 398
6 477 398
75 938 900
75 938 900
75 938 900
75 938 900
82 416 298
1170
0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів
2 934 382
2 934 382
1 444 323
216 746
250 000
250 000
250 000
250 000
3 184 382
2000
Охорона здоров'я
1 456 310 303
1 456 310 303
79 659 103
79 610 303
79 610 303
48 800
79 610 303
1 535 969 406
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
709 676 340
709 676 340
34 788 490
34 788 490
34 788 490
34 788 490
744 464 830
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
21 198 261
21 198 261
376 688
327 888
327 888
48 800
327 888
21 574 949
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
171 473 637
171 473 637
6 987 360
6 987 360
6 987 360
6 987 360
178 460 997
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
334 666 871
334 666 871
15 410 354
15 410 354
15 410 354
15 410 354
350 077 225
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
31 031 736
31 031 736
31 031 736
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
84 316 593
84 316 593
985 135
985 135
985 135
985 135
85 301 728
2110
Первинна медична допомога населенню
48 928 875
48 928 875
21 111 076
21 111 076
21 111 076
21 111 076
70 039 951
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
48 928 875
48 928 875
21 111 076
21 111 076
21 111 076
21 111 076
70 039 951
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
731 068
731 068
731 068
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
51 041 676
51 041 676
51 041 676
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
40 980 676
40 980 676
40 980 676
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
10 061 000
10 061 000
10 061 000
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 245 246
3 245 246
3 245 246
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 245 246
3 245 246
3 245 246
Додаток_2
3
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
2 806 107 597
2 806 107 597
77 112 092
10 134 015
6 532 559
4 043 997
4 043 997
2 488 562
903 731
760 334
4 043 997
2 812 640 156
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за
встановлення, обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами
806 544 475
806 544 475
806 544 475
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
223 443 590
223 443 590
223 443 590
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
583 100 885
583 100 885
583 100 885
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
945 436
945 436
945 436
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
130 980
130 980
130 980
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
814 456
814 456
814 456
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
11 909 818
11 909 818
11 909 818
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
11 909 818
11 909 818
11 909 818
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
дітям
1 037 614 827
1 037 614 827
1 037 614 827
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 713 532
13 713 532
13 713 532
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
2 688 630
2 688 630
2 688 630
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
583 515 590
583 515 590
583 515 590
Додаток_2
4
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
47 314 242
47 314 242
47 314 242
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
217 003 783
217 003 783
217 003 783
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
6 918 874
6 918 874
6 918 874
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
164 842 710
164 842 710
164 842 710
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до
трьох років "муніципальна няня"
1 617 466
1 617 466
1 617 466
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних сім'ях
431 966 650
431 966 650
431 966 650
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
267 041 247
267 041 247
267 041 247
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
69 517 937
69 517 937
69 517 937
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
28 642 804
28 642 804
28 642 804
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
9 618 341
9 618 341
9 618 341
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
759 203
759 203
759 203
Додаток_2
5
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні
захворювання, онкологічні, онкогематологічні
захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка
отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
15 995 118
15 995 118
15 995 118
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у
багатодітних сім'ях
40 392 000
40 392 000
40 392 000
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
65 079 346
65 079 346
49 766 625
2 828 378
3 387 055
2 926 359
2 926 359
460 696
283 878
4 600
2 926 359
68 466 401
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
59 496 935
59 496 935
46 289 433
2 224 478
2 875 655
2 414 959
2 414 959
460 696
283 878
4 600
2 414 959
62 372 590
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 582 411
5 582 411
3 477 192
603 900
511 400
511 400
511 400
511 400
6 093 811
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 546 049
5 546 049
3 231 158
472 172
130 000
130 000
130 000
130 000
5 676 049
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей
5 296 049
5 296 049
3 231 158
472 172
130 000
130 000
130 000
130 000
5 426 049
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
250 000
250 000
250 000
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 712 176
11 712 176
8 323 376
183 477
30 000
30 000
30 000
30 000
11 742 176
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
11 427 276
11 427 276
8 323 376
183 477
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
43 000
43 000
43 000
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
241 900
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
26 378 249
26 378 249
12 277 400
5 660 039
1 153 443
74 577
74 577
1 078 866
619 853
252 951
74 577
27 531 692
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
3 014 800
3 014 800
3 014 800
Додаток_2
6
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 236 449
19 236 449
11 412 900
5 005 017
384 622
74 577
74 577
310 045
252 951
74 577
19 621 071
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
4 127 000
4 127 000
864 500
655 022
768 821
768 821
619 853
4 895 821
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
3 319 755
3 319 755
3 319 755
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
2 222 423
2 222 423
2 222 423
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
2 222 423
2 222 423
2 222 423
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
2 804 024
2 804 024
2 804 024
3240
Інші заклади та заходи
400 064 369
400 064 369
3 513 533
989 949
1 832 061
883 061
883 061
949 000
502 783
883 061
401 896 430
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 857 124
5 857 124
3 513 533
989 949
1 462 700
513 700
513 700
949 000
502 783
513 700
7 319 824
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
394 207 245
394 207 245
369 361
369 361
369 361
369 361
394 576 606
4000
Культура і мистецтво
281 288 806
281 288 806
48 754 878
9 482 326
51 262 592
49 109 880
45 109 880
2 007 880
1 149 975
296 845
49 254 712
332 551 398
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
45 026 844
45 026 844
30 837 100
4 790 839
1 157 745
961 300
961 300
142 256
738
55 644
1 015 489
46 184 589
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 881 100
4 881 100
2 918 400
419 316
182 200
144 100
144 100
38 100
200
144 100
5 063 300
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
28 007 091
28 007 091
12 025 237
4 226 111
10 623 667
8 705 500
8 705 500
1 827 524
1 149 237
241 001
8 796 143
38 630 758
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
203 373 771
203 373 771
2 974 141
46 060
39 298 980
39 298 980
35 298 980
39 298 980
242 672 751
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
58 232 271
58 232 271
2 974 141
46 060
4 000 000
4 000 000
4 000 000
62 232 271
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
145 141 500
145 141 500
35 298 980
35 298 980
35 298 980
35 298 980
180 440 480
5000
Фізична культура і спорт
141 033 602
141 033 602
76 662 947
20 758 390
19 900 342
17 136 617
17 136 617
2 688 725
775 023
694 899
17 211 617
160 933 944
Додаток_2
7
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 113 537
5 113 537
5 113 537
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 410 025
3 410 025
3 410 025
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 703 512
1 703 512
1 703 512
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
117 477 704
117 477 704
76 662 947
20 758 390
19 900 342
17 136 617
17 136 617
2 688 725
775 023
694 899
17 211 617
137 378 046
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
117 477 704
117 477 704
76 662 947
20 758 390
19 900 342
17 136 617
17 136 617
2 688 725
775 023
694 899
17 211 617
137 378 046
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
7 364 900
7 364 900
7 364 900
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
7 364 900
7 364 900
7 364 900
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
11 005 341
11 005 341
11 005 341
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
8 187 591
8 187 591
8 187 591
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 817 750
2 817 750
2 817 750
6000
Житлово-комунальне господарство
1 021 823 773
1 021 823 773
89 263 425
841 068 186
841 068 186
829 298 806
841 068 186
1 862 891 959
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
528 573 495
528 573 495
12 188 125
292 697 522
292 697 522
292 697 522
292 697 522
821 271 017
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
334 999 047
334 999 047
280 697 522
280 697 522
280 697 522
280 697 522
615 696 569
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
65 000 000
65 000 000
65 000 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
82 000 000
82 000 000
82 000 000
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
38 055 888
38 055 888
12 188 125
38 055 888
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
8 518 560
8 518 560
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
20 518 560
Додаток_2
8
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
27 598 630
27 598 630
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
28 598 630
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
462 210 903
462 210 903
77 075 300
532 370 664
532 370 664
520 601 284
532 370 664
994 581 567
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 240 745
2 240 745
2 240 745
7300
Будівництво та регіональний розвиток
64 667 120
63 664 023
1 003 097
2 320 176 914
2 320 176 914
1 408 792 914
2 320 176 914
2 384 844 034
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
756 138 609
756 138 609
696 138 609
756 138 609
756 138 609
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
752 389 380
752 389 380
156 389 380
752 389 380
752 389 380
7321
0443
Будівництво освітніх установ та закладів
20 599 251
20 599 251
20 599 251
20 599 251
20 599 251
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
605 529
605 529
605 529
605 529
605 529
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
596 000 000
596 000 000
596 000 000
596 000 000
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту
135 184 600
135 184 600
135 184 600
135 184 600
135 184 600
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
451 348 059
451 348 059
297 864 059
451 348 059
451 348 059
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
43 784 276
43 784 276
43 784 276
43 784 276
43 784 276
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
2 390 314
1 387 217
1 003 097
1 633 972
1 633 972
1 633 972
1 633 972
4 024 286
7360
Виконання інвестиційних проектів
248 802 856
248 802 856
146 902 856
248 802 856
248 802 856
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територий
246 902 856
246 902 856
146 902 856
246 902 856
246 902 856
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
1 900 000
1 900 000
1 900 000
1 900 000
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
62 276 806
62 276 806
66 079 762
66 079 762
66 079 762
66 079 762
128 356 568
Додаток_2
9
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
703 342 558
703 222 558
120 000
837 523 066
807 411 066
620 003 566
837 523 066
1 540 865 624
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
183 397 358
183 397 358
265 946 396
235 834 396
167 526 896
265 946 396
449 343 754
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
183 179 858
183 179 858
38 761 396
38 761 396
38 761 396
38 761 396
221 941 254
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
217 500
217 500
197 073 000
197 073 000
128 765 500
197 073 000
197 290 500
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
30 112 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
17 950 000
17 950 000
94 386 179
94 386 179
94 386 179
94 386 179
112 336 179
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
17 950 000
17 950 000
94 386 179
94 386 179
94 386 179
94 386 179
112 336 179
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
501 995 200
501 875 200
120 000
477 190 491
477 190 491
358 090 491
477 190 491
979 185 691
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
501 995 200
501 875 200
120 000
477 190 491
477 190 491
358 090 491
477 190 491
979 185 691
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
52 051 220
52 051 220
2 146 690
2 146 690
2 146 690
2 146 690
54 197 910
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
24 686 185
24 686 185
2 146 690
2 146 690
2 146 690
2 146 690
26 832 875
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
27 365 035
27 365 035
27 365 035
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
18 818 428
18 620 928
851 254
24 445
197 500
447 684 848
445 903 248
416 803 248
447 684 848
466 503 276
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
896 360
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
197 500
197 500
197 500
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
445 864 130
445 864 130
416 764 130
445 864 130
445 864 130
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 022 502
1 022 502
1 022 502
7690
Інша економічна діяльність
16 702 066
16 702 066
851 254
24 445
1 820 718
39 118
39 118
1 820 718
18 522 784
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
Додаток_2
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
2 154 165
2 154 165
205200 На кінець періоду
2 154 165
2 154 165
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
Загальне фінансування
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
600000
Фінансування за активними
операціями
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
602100 На початок періоду
2 154 165
2 154 165
602200 На кінець періоду
2 154 165
2 154 165
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
Загальне фінансування
-21 152 755
21 152 755
21 152 755
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Додаток 6.9
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції
рішення 27 сесії Харківської міської ради 7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
1 841 455
1 841 455
205200 На кінець періоду
1 841 455
1 841 455
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
Загальне фінансування
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
600000
Фінансування за активними
операціями
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
602100 На початок періоду
1 841 455
1 841 455
602200 На кінець періоду
1 841 455
1 841 455
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
Загальне фінансування
-15 425 323
15 425 323
15 425 323
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.5
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
гривень
з них
з них
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
13 446 382
13 446 382
13 446 382
13 446 382
3710000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
13 446 382
13 446 382
13 446 382
13 446 382
3718880
8880
Виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
13 446 382
13 446 382
13 446 382
13 446 382
3718881
8881
0490
Надання коштів для забезпечення гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
13 446 382
13 446 382
13 446 382
13 446 382
Всього
13 446 382
55 000 000 55 000 000
55 000 000
68 446 382
13 446 382
55 000 000 55 000 000
55 000 000
68 446 382
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Додаток 4
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
з них
з них
бюджет
розвитку
Кредитування бюджету м. Харкова на 2019 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Разом
Спеціальний
фонд
Повернення кредитів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та кредиту-
вання
бюджету
Спеціальний
фонд
Разом
Спеціальний
фонд
Надання кредитів
Разом
Загальний
фонд
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Загальний
фонд
Кредитування-всього
Загальний
фонд
Додаток 3.8
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
344 632 511
344 632 511
204 498 486
58 758 074
29 580 269
13 033 619
12 836 325
16 546 650
5 461 799
382 998
13 033 619
374 212 780
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
344 632 511
344 632 511
204 498 486
58 758 074
29 580 269
13 033 619
12 836 325
16 546 650
5 461 799
382 998
13 033 619
374 212 780
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 750 206
1 750 206
1 385 500
33 088
1 750 206
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
92 167 286
92 167 286
52 852 838
18 990 963
8 384 826
70 000
70 000
8 314 826
29 081
162 820
70 000
100 552 112
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
204 931 396
204 931 396
123 451 012
32 834 609
9 972 081
3 200 249
3 002 955
6 771 832
4 696 579
147 460
3 200 249
214 903 477
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 464 491
5 464 491
3 932 203
643 188
669 936
669 936
501 250
21 536
6 134 427
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
30 363 231
30 363 231
15 659 876
5 221 190
710 126
710 126
234 889
29 932
31 073 357
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 842 472
1 842 472
1 457 328
53 998
1 842 472
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 987 669
3 987 669
2 934 890
321 376
3 987 669
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 987 669
3 987 669
2 934 890
321 376
3 987 669
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 125 760
4 125 760
2 824 839
659 662
79 930
79 930
21 250
4 205 690
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 125 760
4 125 760
2 824 839
659 662
79 930
79 930
21 250
4 205 690
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
9 763 370
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
273 043 614
273 043 614
16 608 982
448 505
247 768
247 768
247 768
247 768
273 291 382
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
273 043 614
273 043 614
16 608 982
448 505
247 768
247 768
247 768
247 768
273 291 382
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
27 837 089
27 837 089
16 608 982
448 505
27 837 089
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
83 761 440
83 761 440
83 761 440
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
22 749 010
22 749 010
22 749 010
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
61 012 430
61 012 430
61 012 430
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
40 896
40 896
40 896
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 210
3 210
3 210
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
37 686
37 686
37 686
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
456 403
456 403
456 403
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
456 403
456 403
456 403
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
112 385 699
112 385 699
112 385 699
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 332 200
1 332 200
1 332 200
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
302 720
302 720
302 720
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
60 364 682
60 364 682
60 364 682
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 480 797
4 480 797
4 480 797
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
25 434 200
25 434 200
25 434 200
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
655 250
655 250
655 250
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
19 450 000
19 450 000
19 450 000
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
365 850
365 850
365 850
Додаток 3.8
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
46 611 787
46 611 787
46 611 787
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
27 410 863
27 410 863
27 410 863
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 274 376
7 274 376
7 274 376
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 746 995
2 746 995
2 746 995
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
1 845 504
1 845 504
1 845 504
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
84 090
84 090
84 090
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
3 348 459
3 348 459
3 348 459
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
3 901 500
3 901 500
3 901 500
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
450 405
450 405
450 405
Додаток 3.8
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
212 575
212 575
212 575
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 287 320
1 287 320
247 768
247 768
247 768
247 768
1 535 088
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 287 320
1 287 320
247 768
247 768
247 768
247 768
1 535 088
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
14 354 591
14 354 591
9 353 979
1 055 482
16 788
16 788
14 371 379
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
14 354 591
14 354 591
9 353 979
1 055 482
16 788
16 788
14 371 379
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 968 566
13 968 566
9 353 979
1 055 482
16 788
16 788
13 985 354
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
222 080
222 080
222 080
В С Ь О Г О
632 030 716
632 030 716
230 461 447
60 262 061
29 844 825
13 281 387
13 084 093
16 563 438
5 461 799
382 998
13 281 387
661 875 541
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.8
Додаток 3.4
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
689 260 794
689 260 794
415 760 920
110 762 436
42 046 227
17 751 636
17 554 342
24 124 512
1 465 858
1 725 344
17 921 715
731 307 021
0610000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
689 260 794
689 260 794
415 760 920
110 762 436
42 046 227
17 751 636
17 554 342
24 124 512
1 465 858
1 725 344
17 921 715
731 307 021
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 155 190
2 155 190
1 669 240
75 774
2 155 190
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
193 128 499
193 128 499
112 899 833
37 918 501
18 848 568
1 830 500
1 830 500
17 018 068
1 830 500
211 977 067
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
355 872 194
355 872 194
226 223 207
47 129 836
10 948 483
10 309 823
10 112 529
538 660
10 409 823
366 820 677
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 674 313
3 674 313
2 604 710
433 339
3 674 313
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 460 231
7 460 231
4 647 024
1 732 062
4 830
4 830
7 465 061
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
106 703 258
106 703 258
53 229 240
21 452 799
7 913 954
1 281 203
1 281 203
6 562 672
1 465 858
1 725 344
1 351 282
114 617 212
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 198 406
2 198 406
1 678 585
136 908
2 198 406
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 331 475
7 331 475
5 312 918
455 578
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
8 831 475
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
7 331 475
7 331 475
5 312 918
455 578
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
8 831 475
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
10 737 228
10 737 228
7 496 163
1 427 639
200 282
200 000
200 000
282
200 000
10 937 510
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
10 737 228
10 737 228
7 496 163
1 427 639
200 282
200 000
200 000
282
200 000
10 937 510
0617340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
1 150 000
1 150 000
1 150 000
1 150 000
1 150 000
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
1 480 110
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
483 784 705
483 784 705
27 543 042
483 784 705
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
483 784 705
483 784 705
27 543 042
483 784 705
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2019 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
2
(гривень)
з них:
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
34 912 902
34 912 902
27 543 042
34 912 902
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
136 546 760
136 546 760
136 546 760
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
43 769 220
43 769 220
43 769 220
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
92 777 540
92 777 540
92 777 540
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
58 900
58 900
58 900
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 640
3 640
3 640
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
55 260
55 260
55 260
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
906 970
906 970
906 970
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
906 970
906 970
906 970
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
233 952 351
233 952 351
233 952 351
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
3 519 600
3 519 600
3 519 600
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
557 500
557 500
557 500
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
139 675 681
139 675 681
139 675 681
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
7 406 700
7 406 700
7 406 700
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
45 789 200
45 789 200
45 789 200
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 496 900
1 496 900
1 496 900
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
35 433 600
35 433 600
35 433 600
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
73 170
73 170
73 170
Додаток 3.4
3
(гривень)
з них:
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
74 776 230
74 776 230
74 776 230
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
48 497 800
48 497 800
48 497 800
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
13 864 800
13 864 800
13 864 800
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 749 800
4 749 800
4 749 800
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
831 000
831 000
831 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
155 600
155 600
155 600
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
1 781 230
1 781 230
1 781 230
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
4 896 000
4 896 000
4 896 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
689 131
689 131
689 131
Додаток 3.4
4
(гривень)
з них:
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
209 467
209 467
209 467
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 731 994
1 731 994
1 731 994
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 731 994
1 731 994
1 731 994
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
18 107 395
18 107 395
12 135 254
1 002 806
542 441
522 441
522 441
20 000
522 441
18 649 836
4210000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
18 107 395
18 107 395
12 135 254
1 002 806
542 441
522 441
522 441
20 000
522 441
18 649 836
4210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 634 131
17 634 131
12 135 254
1 002 806
542 441
522 441
522 441
20 000
522 441
18 176 572
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
324 763
324 763
324 763
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
324 763
324 763
324 763
4216090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
148 501
148 501
148 501
В С Ь О Г О
1 191 152 894
1 191 152 894
455 439 216
111 765 242
42 588 668
18 274 077
18 076 783
24 144 512
1 465 858
1 725 344
18 444 156 1 233 741 562
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
директор Департаменту
Заступник міського голови -
Додаток 3.4
Додаток 3.7
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
205 410 779
205 410 779
126 866 798
35 703 463
17 072 926
9 686 571
9 489 277
7 386 355
38 200
11 441
9 686 571
222 483 705
0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
205 410 779
205 410 779
126 866 798
35 703 463
17 072 926
9 686 571
9 489 277
7 386 355
38 200
11 441
9 686 571
222 483 705
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 603 993
1 603 993
1 228 637
89 780
1 603 993
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
78 665 783
78 665 783
46 533 162
15 861 230
8 842 248
1 500 000
1 500 000
7 342 248
15 997
4 973
1 500 000
87 508 031
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
100 350 399
100 350 399
61 655 823
16 473 845
2 688 879
2 644 772
2 447 478
44 107
22 203
6 468
2 644 772
103 039 278
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
4 238 577
4 238 577
3 193 091
301 601
4 238 577
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 624 138
6 624 138
4 483 395
1 129 099
6 624 138
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 324 540
1 324 540
1 070 667
13 514
1 324 540
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 436 947
3 436 947
2 669 839
60 690
3 436 947
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 436 947
3 436 947
2 669 839
60 690
3 436 947
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 166 402
9 166 402
6 032 184
1 773 704
9 166 402
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 166 402
9 166 402
6 032 184
1 773 704
9 166 402
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
5 541 799
5 541 799
5 541 799
5 541 799
5 541 799
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
5 541 799
5 541 799
5 541 799
5 541 799
5 541 799
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
163 312 795
163 312 795
13 694 313
371 410
163 312 795
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
163 312 795
163 312 795
13 694 313
371 410
163 312 795
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
19 177 194
19 177 194
13 694 313
371 410
19 177 194
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
50 479 450
50 479 450
50 479 450
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
14 598 820
14 598 820
14 598 820
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
35 880 630
35 880 630
35 880 630
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
136 910
136 910
136 910
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
22 800
22 800
22 800
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
114 110
114 110
114 110
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
264 756
264 756
264 756
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
264 756
264 756
264 756
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
63 267 396
63 267 396
63 267 396
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
840 920
840 920
840 920
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
247 730
247 730
247 730
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
32 522 820
32 522 820
32 522 820
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 800 000
4 800 000
4 800 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
15 316 581
15 316 581
15 316 581
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
319 925
319 925
319 925
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
8 894 220
8 894 220
8 894 220
0813049
3049
1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
"муніципальна няня"
325 200
325 200
325 200
Додаток 3.7
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
28 861 781
28 861 781
28 861 781
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
16 044 765
16 044 765
16 044 765
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 677 736
4 677 736
4 677 736
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
3 200 720
3 200 720
3 200 720
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
461 840
461 840
461 840
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
9 060
9 060
9 060
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
657 960
657 960
657 960
0813087
3087
1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях
3 809 700
3 809 700
3 809 700
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
279 413
279 413
279 413
Додаток 3.7
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
134 840
134 840
134 840
0813240
3240
Інші заклади та заходи
711 055
711 055
711 055
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
711 055
711 055
711 055
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
13 264 904
13 264 904
8 376 291
712 730
380 924
357 924
357 924
23 000
357 924
13 645 828
4510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
13 264 904
13 264 904
8 376 291
712 730
380 924
357 924
357 924
23 000
357 924
13 645 828
4510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 784 953
12 784 953
8 376 291
712 730
380 924
357 924
357 924
23 000
357 924
13 165 877
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4516090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
316 006
316 006
316 006
В С Ь О Г О
381 988 478
381 988 478
148 937 402
36 787 603
17 453 850
10 044 495
9 847 201
7 409 355
38 200
11 441
10 044 495
399 442 328
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.7
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
18 076 783
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
3 584 403
3 584 403
205200 На кінець періоду
3 584 403
3 584 403
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-18 076 783
18 076 783
18 076 783
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-18 076 783
18 076 783
18 076 783
Загальне фінансування
-18 076 783
18 076 783
18 076 783
600000
Фінансування за активними
операціями
-18 076 783
18 076 783
18 076 783
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-18 076 783
18 076 783
18 076 783
602100 На початок періоду
3 584 403
3 584 403
602200 На кінець періоду
3 584 403
3 584 403
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-18 076 783
18 076 783
18 076 783
Загальне фінансування
-18 076 783
18 076 783
18 076 783
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Додаток 6.4
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
(гривень)
3719110
3719130
3719150
3719210
0813011
0813012
3719220
0813021
0813022
Державний бюджет
302 776 200
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
7 416 842
254 293 164
93 616 600
25 621 870
67 994 730
20 590
1 210
19 380
Бюджет Київського району
7 869 982
263 646 684
91 149 580
24 669 710
66 479 870
84 160
24 950
59 210
Бюджет Московського району
13 369 170
495 206 545
136 546 760
43 769 220
92 777 540
58 900
3 640
55 260
Бюджет Немишлянського району
7 328 858
246 304 504
87 573 578
18 708 140
68 865 438
68 530
2 540
65 990
Бюджет Новобаварського району
5 112 417
218 086 015
75 436 480
23 145 830
52 290 650
322 110
36 000
286 110
Бюджет Основ'янського району
3 861 263
171 679 806
50 479 450
14 598 820
35 880 630
136 910
22 800
114 110
Бюджет Слобідського району
7 640 571
247 799 161
83 761 440
22 749 010
61 012 430
40 896
3 210
37 686
Бюджет Холодногірського району
4 328 626
204 406 564
58 128 957
18 383 490
39 745 467
178 490
33 360
145 130
Бюджет Шевченківського району
11 348 121
296 411 359
129 851 630
31 797 500
98 054 130
34 850
3 270
31 580
ВСЬОГО
302 776 200
68 275 850
2 397 833 802
806 544 475
223 443 590
583 100 885
945 436
130 980
814 456
в тому числі
в тому числі
Субвенції
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Назва бюджету
Інші дотації з
місцевого
бюджету
(з міського
бюджету
м. Харкова
районним у місті
бюджетам)
надання пільг
на оплату
житлово-
комунальних
послуг
окремим
категоріям
громадян
відповідно до
законодавства
Дотація з
місцевого бюджету
на здійснення
переданих з
державного
бюджету видатків
з утримання
закладів освіти та
охорони здоров'я
за рахунок
відповідної
додаткової дотації
з державного
бюджету
Дотації
Реверсна
дотація
з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами
(вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за
встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за
індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
надання
субсидій
населенню
для
відшкодуванн
я витрат на
придбання
твердого та
рідкого
пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу
надання пільг
на придбання
твердого та
рідкого пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу окремим
категоріям
громадян
відповідно до
законодавства
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в
редакції рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
з місцевого бюджету
на надання пільг та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого
та рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу за
рахунок відповідної
субвенції з
державного бюджету
Додаток 5
надання
субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на
оплату житлово-
комунальних
послуг
2
3719230
0813041
0813042
0813043
0813044
0813045
0813046
0813047
0813049
0813081
0813082
0813083
0813084
0813085
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
176 137 350
1 377 250
301 860
59 522 780
5 327 644
31 780 776
914 060
22 447 300
175 608
32 370 308
11 072 900
1 944 040
2 766 750
103 020
Бюджет Київського району
159 739 471
1 320 000
206 520
61 169 700
5 640 000
20 400 000
960 000
19 500 000
131 706
30 000 000
7 620 000
2 640 000
960 000
84 000
Бюджет Московського району
308 728 581
3 519 600
557 500
139 675 681
7 406 700
45 789 200
1 496 900
35 433 600
73 170
48 497 800
13 864 800
4 749 800
831 000
155 600
Бюджет Немишлянського району
154 032 807
1 230 000
350 600
61 015 027
5 454 040
23 350 270
1 230 970
16 612 600
123 576
31 270 450
6 550 450
2 190 670
556 130
96 600
Бюджет Новобаварського району
124 116 136
1 180 200
189 260
42 158 000
4 815 000
19 068 000
450 250
16 120 000
133 332
20 696 000
4 855 000
5 035 000
470 000
15 000
Бюджет Основ'янського району
92 129 177
840 920
247 730
32 522 820
4 800 000
15 316 581
319 925
8 894 220
325 200
16 044 765
4 677 736
3 200 720
461 840
9 060
Бюджет Слобідського району
158 997 486
1 332 200
302 720
60 364 682
4 480 797
25 434 200
655 250
19 450 000
365 850
27 410 863
7 274 376
2 746 995
1 845 504
84 090
Бюджет Холодногірського району
104 467 625
944 862
123 840
35 150 553
4 655 581
17 877 356
395 271
11 607 070
39 024
19 860 621
6 064 046
3 457 259
408 357
61 633
Бюджет Шевченківського району
191 232 844
1 968 500
408 600
91 936 347
4 734 480
17 987 400
496 248
14 777 920
250 000
40 890 440
7 538 629
2 678 320
1 318 760
150 200
ВСЬОГО
1 469 581 477
13 713 532
2 688 630
583 515 590
47 314 242
217 003 783
6 918 874
164 842 710
1 617 466
267 041 247
69 517 937
28 642 804
9 618 341
759 203
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпе
ченим сім'ям
надання
державної
соціальної
допомоги
особам з
інвалідністю
з дитинства
та дітям з
інвалідністю
Субвенції
Назва бюджету
з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які не
мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну виплату,
допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку, допомоги на
дітей, які виховуються у багатодітних
сім'ях, за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
надання
тимчасової
державної
соціальної
допомоги
непрацюючі
й особі, яка
досягла
загального
пенсійного
віку, але не
набула права
на пенсійну
виплату
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
надання
допомоги
при
усиновлен
ні дитини
надання
допомоги по
догляду за
особами з
інвалідністю
I чи II групи
внаслідок
психічного
розладу
надання
допомоги
на дітей
одиноким
матерям
в тому числі
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
надання
допомоги
на дітей,
над якими
встановлен
о опіку чи
піклування
надання
допомоги
при
народженні
дитини
надання
щомісячної
компенсаці
йної
виплати
непрацююч
ій
працездатні
й особі, яка
доглядає за
особою з
інвалідніст
ю I групи, а
також за
особою, яка
досягла 80-
річного віку
надання
державної
соціальної
допомоги
особам, які
не мають
права на
пенсію, та
особам з
інвалідністю
, державної
соціальної
допомоги на
догляд
відшкоду-
вання
послуги з
догляду за
дитиною до
трьох років
"муніци-
пальна
няня"
Додаток 5
3
0813086
0813087
3719250
3719310
3719310
3719320
3719320
3719330
3719340
3719350
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
1 672 554
4 360 500
123 172 107
1 500 000
248 035
2 182 693
Бюджет Київського району
677 245
8 430 300
616 210
167 857 400
5 121 315
2 000 000
568 666
82 160
2 629 961
Бюджет Московського району
1 781 230
4 896 000
209 467
239 557 200
3 079 025
3 000 000
1 246 225
1 389 660
809 500
3 818 844
Бюджет Немишлянського району
176 424
3 825 000
310 230
124 162 860
1 496 640
1 500 000
623 112
1 410 944
2 178 744
Бюджет Новобаварського району
4 341 094
4 590 000
438 550
85 693 200
1 410 895
1 000 000
187 539
204 434
1 619 550
Бюджет Основ'янського району
657 960
3 809 700
134 840
65 281 300
1 000 000
260 134
24 833
1 111 679
Бюджет Слобідського району
3 348 459
3 901 500
212 575
126 771 600
4 209 300
1 500 000
532 368
74 509
2 282 883
Бюджет Холодногірського району
1 068 152
2 754 000
698 296
83 165 100
701 550
1 500 000
308 531
198 678
1 327 107
Бюджет Шевченківського району
2 272 000
3 825 000
183 856
179 092 000
7 498 790
2 044 121
1 330 920
223 515
3 003 752
ВСЬОГО
15 995 118
40 392 000
2 804 024
1 194 752 767
23 517 515
15 044 121
5 305 530
3 608 733
809 500
20 155 213
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною", оплату
послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя,
підтримку малих групових
будинків за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
надання допомоги на дітей,
хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи,
тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні
захворювання, онкологічні,
онкогематологічні
захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкі
психічні розлади, цукровий
діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або
хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка
отримала тяжку травму,
потребує трансплантації
органа, потребує паліативної
допомоги, яким не
встановлено інвалідність
з місцевого
бюджету на
надання
державної
підтримки
особам з
особливими
освітніми
потребами за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
з місцевого
бюджету за
рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
Назва бюджету
з місцевого бюджету
за рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції, що
утворився на
початок бюджетного
періоду (на закупівлю
україномовних
дидактичних
матеріалів для
закладів загальної
середньої освіти з
навчанням мовам
національних
меншин, - за рахунок
залишку коштів
освітньої субвенції з
державного бюджету)
з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих
видатків у
сфері освіти
за рахунок
коштів
освітньої
субвенції - на
приватні
школи
з місцевого
бюджету на
забезпечення
якісної, сучасної
та доступної
загальної
середньої освіти
"Нова
українська
школа" за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
з місцевого
бюджету на
модернізацію
та оновлення
матеріально-
технічної
бази
професійно-
технічних
навчальних
закладів за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
в тому числі
надання
допомоги на
дітей, які
виховуються у
багатодітних
сім'ях
з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих
видатків у
сфері освіти
за рахунок
коштів
освітньої
субвенції
Додаток 5
4
3719510
3719570
3719710
3719770
3719770
3719320
3719770
3719800
Державний бюджет
7 734 973
1 000 000
69 896
Обласний бюджет Харківської області
235 200
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
800 000
Бюджет Індустріального району
1 437 000
197 294
Бюджет Київського району
5 818 000
3 972 000
197 294
Бюджет Московського району
1 437 000
197 294
Бюджет Немишлянського району
9 479 000
394 589
Бюджет Новобаварського району
11 628 402
197 294
Бюджет Основ'янського району
5 380 387
197 294
Бюджет Слобідського району
9 479 000
197 294
Бюджет Холодногірського району
6 978 330
111 235
197 294
159 405
Бюджет Шевченківського району
1 551 824
591 883
ВСЬОГО
5 818 000
51 342 943
800 000
235 200
111 235
2 367 530
159 405
7 734 973
1 000 000
69 896
Назва бюджету
Загальний фонд
Інші субвенції з
місцевого бюджету
(Субвенція з обласного
бюджету на
співфінансування міні-
проектів-переможців
обласного конкурсу міні-
проектів розвитку
територіальних громад
"Разом в майбутнє"
(Комплексна програма
Розвиток місцевого
самоврядування в
Харківській області на
2017-2021 роки))
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз ім.
Засл. проф. М.С.
Бокаріуса (на
спорудження
пам'ятника)
Інші субвенції з
місцевого бюджету
(Субвенція з обласного
бюджету на
співфінансування міні-
проектів-переможців
обласного конкурсу міні-
проектів розвитку
територіальних громад
"Разом в майбутнє"
(Комплексна програма
Розвиток місцевого
самоврядування в
Харківській області на
2017-2021 роки))
з місцевого
бюджету на
здійснення
заходів щодо
соціально-
економічного
розвитку
окремих
територій за
рахунок залишку
коштів
відповідної
субвенції з
державного
бюджету, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
в тому числі:
з місцевого бюджету
за рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції, що
утворився на початок
бюджетного періоду
(на оснащення
закладів загальної
середньої освіти
засобами навчання та
обладнанням для
кабінетів природничо-
математичних
предметів, - за рахунок
залишку коштів
освітньої субвенції з
державного бюджету)
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного
розвитку
регіонів
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Спеціальний фонд
Інші субвенції з
місцевого
бюджету
(Cубвенція з
міського бюджету
міста Харкова
обласному
бюджету
Харківської
області на
виготовлення
бланків посвідчень
батьків та дитини з
багатодітної сім'ї)
Субвенції
на придбання
мікроскопу
поляризаційного
бінокулярного
XP-501 для
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
з місцевого
бюджету на
здійснення
заходів щодо
соціально-
економічного
розвитку
окремих
територій за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
з місцевого
бюджету на
утримання
об'єктів
спільного
користування
чи ліквідацію
негативних
наслідків
діяльності
об'єктів
спільного
користування
Додаток 5
5
Державний бюджет
7 416
17 613
11 063
176 625
135 960
500 000
275 000
5 541 400
310 511 173
302 776 200
7 734 973
Обласний бюджет Харківської області
235 200
235 200
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
800 000
800 000
Бюджет Індустріального району
660 221 675
660 024 381
197 294
Бюджет Київського району
711 352 883
711 155 589
197 294
Бюджет Московського району
1 208 654 171
1 208 456 877
197 294
Бюджет Немишлянського району
636 864 396
636 469 807
394 589
Бюджет Новобаварського району
525 453 022
525 255 728
197 294
Бюджет Основ'янського району
391 677 073
391 479 779
197 294
Бюджет Слобідського району
643 499 083
643 301 789
197 294
Бюджет Холодногірського району
466 855 788
466 499 089
356 699
Бюджет Шевченківського району
824 399 465
823 807 582
591 883
ВСЬОГО
7 416
17 613
11 063
176 625
135 960
500 000
275 000
5 541 400
6 380 523 929
6 370 262 021
10 261 908
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
спеціальний
фонд
на зміцнення
матеріально-
технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на придбання
водолазного
спорядження для
забезпечення групи
піротехнічних та
спеціальних
водолазних робіт
АРЗ СП Головного
управління)
Субвенції
на капітальний
ремонт
Харківського
Палацу спорту
"Зміна" по вул.
Луі Пастера,
179а в м.
Харкові
РАЗОМ
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Спеціальний фонд
на придбання
спектрофотомет
ру (190-1100 нм)
для
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
загальний фонд
на зміцнення
матеріально-технічної
бази Державної
установи «Харківський
слідчий ізолятор»
Північно-східного
міжрегіонального
Управління з питань
виконання
кримінальних покарань
та пробації
Міністерства юстиції
України (на придбання
будівельних матеріалів
для проведення
ремонтів об'єктів
побутового
призначення)
Назва бюджету
в тому числі
на придбання
набору сит для
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
на придбання
шкали Мооса –
набору
еталонних
мінералів для
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
в тому числі:
на придбання
полум’яного
фотометра CL-
378 для
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
на придбання
набору кювет
для
спектрофотоме
тра для
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Додаток 5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
200000 Внутрішнє фінансування
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
205000
Фінансування за рахунок залишків
коштів на рахунках бюджетних
205100 На початок періоду
2 549 134
2 549 134
205200 На кінець періоду
2 549 134
2 549 134
208000
Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
208400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
Загальне фінансування
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
600000
Фінансування за активними
операціями
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
602100 На початок періоду
2 549 134
2 549 134
602200 На кінець періоду
2 549 134
2 549 134
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
Загальне фінансування
-16 545 938
16 545 938
16 545 938
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Фінансування за типом кредитора
Фінансування за типом боргового зобов'язання
Додаток 6.3
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ___________ № ____/19
Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
(гривень)
з них:
0100000
Харківська міська рада
256 052 221
256 052 221
111 331 521
7 579 854
43 101 119
43 101 119
43 101 119
43 101 119
299 153 340
0110000
Харківська міська рада
256 052 221
256 052 221
111 331 521
7 579 854
43 101 119
43 101 119
43 101 119
43 101 119
299 153 340
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
179 362 382
179 362 382
111 331 521
7 579 854
6 329 917
6 329 917
6 329 917
6 329 917
185 692 299
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
26 000
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
4 960 751
4 960 751
4 960 751
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
586 100
586 100
586 100
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
586 100
586 100
586 100
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 265 500
3 265 500
3 265 500
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
30 026 428
30 026 428
899 762
899 762
899 762
899 762
30 926 190
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
24 686 185
24 686 185
2 146 690
2 146 690
2 146 690
2 146 690
26 832 875
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
33 724 750
33 724 750
33 724 750
33 724 750
33 724 750
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 022 502
1 022 502
1 022 502
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
12 116 373
12 116 373
12 116 373
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
222 378 367
222 378 367
140 568 453
10 476 426
94 869 069
83 608 761
83 411 466
11 186 208
7 590 956
723 187
83 682 861
317 247 436
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
222 378 367
222 378 367
140 568 453
10 476 426
94 869 069
83 608 761
83 411 466
11 186 208
7 590 956
723 187
83 682 861
317 247 436
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 762 381
8 762 381
6 158 669
32 000
32 000
32 000
32 000
8 794 381
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2019 рік
за головними розпорядниками коштів
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 27
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № ____/19
Додаток 3.1
10
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
494 995 200
494 875 200
120 000
472 190 491
472 190 491
353 090 491
472 190 491
967 185 691
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
494 995 200
494 875 200
120 000
472 190 491
472 190 491
353 090 491
472 190 491
967 185 691
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
1600000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
28 089 516
27 086 419
19 712 247
1 003 097
1 633 972
1 633 972
1 633 972
1 633 972
29 723 488
1610000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
28 089 516
27 086 419
19 712 247
1 003 097
1 633 972
1 633 972
1 633 972
1 633 972
29 723 488
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
25 699 202
25 699 202
19 712 247
25 699 202
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
2 390 314
1 387 217
1 003 097
1 633 972
1 633 972
1 633 972
1 633 972
4 024 286
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
221 224 368
221 224 368
9 982 466
462 983 164
432 871 164
279 387 164
462 983 164
684 207 532
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
221 224 368
221 224 368
9 982 466
462 983 164
432 871 164
279 387 164
462 983 164
684 207 532
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 275 038
13 275 038
9 982 466
13 275 038
1913030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
6 819 472
6 819 472
6 819 472
1913032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
6 819 472
6 819 472
6 819 472
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
245 181 615
245 181 615
91 697 615
245 181 615
245 181 615
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
183 179 858
183 179 858
68 873 396
38 761 396
38 761 396
68 873 396
252 053 254
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
183 179 858
183 179 858
38 761 396
38 761 396
38 761 396
38 761 396
221 941 254
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
30 112 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
17 950 000
17 950 000
94 386 179
94 386 179
94 386 179
94 386 179
112 336 179
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
17 950 000
17 950 000
94 386 179
94 386 179
94 386 179
94 386 179
112 336 179
Додаток 3.1
11
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
54 541 974
54 541 974
54 541 974
54 541 974
54 541 974
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
3 999 663
3 999 663
2 272 101
3 999 663
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
3 999 663
3 999 663
2 272 101
3 999 663
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 006 497
3 006 497
2 272 101
3 006 497
2010180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
516 130
516 130
516 130
2017530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
477 036
477 036
477 036
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
14 291 133
14 291 133
4 843 921
14 291 133
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
14 291 133
14 291 133
4 843 921
14 291 133
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
7 293 513
7 293 513
4 843 921
7 293 513
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 997 620
6 997 620
6 997 620
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 335 243
21 335 243
12 507 385
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
36 335 243
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 335 243
21 335 243
12 507 385
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
36 335 243
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
16 247 377
16 247 377
12 507 385
16 247 377
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Додаток 3.1
12
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
2717690
7690
0490
Інша економічна діяльність
1 887 866
1 887 866
1 887 866
2717693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 887 866
1 887 866
1 887 866
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 887 866
1 887 866
1 887 866
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
17 864 612
17 864 612
13 099 392
153 559
376 000
376 000
376 000
376 000
18 240 612
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
17 864 612
17 864 612
13 099 392
153 559
376 000
376 000
376 000
376 000
18 240 612
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 790 835
12 790 835
9 695 205
153 559
12 790 835
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
506 392
506 392
376 000
376 000
376 000
376 000
882 392
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
4 567 385
4 567 385
3 404 187
4 567 385
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
31 634 635
31 634 635
13 482 945
432 820
31 634 635
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
31 634 635
31 634 635
13 482 945
432 820
31 634 635
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 187 796
18 187 796
13 482 945
432 820
18 187 796
3117690
7690
Інша економічна діяльність
13 446 839
13 446 839
13 446 839
3117693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
13 446 839
13 446 839
13 446 839
Управління комунальним майном
13 446 839
13 446 839
13 446 839
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
68 715 571
68 715 571
31 091 528
24 445
15 096 494
15 096 494
15 096 494
15 096 494
83 812 065
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
68 715 571
68 715 571
31 091 528
24 445
15 096 494
15 096 494
15 096 494
15 096 494
83 812 065
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
40 460 211
40 460 211
30 240 274
57 376
57 376
57 376
57 376
40 517 587
3317330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
26 887 999
26 887 999
26 887 999
Додаток 3.1
13
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3317690
7690
Інша економічна діяльність
1 367 361
1 367 361
851 254
24 445
39 118
39 118
39 118
39 118
1 406 479
3317693
7693
0490
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
1 367 361
1 367 361
851 254
24 445
39 118
39 118
39 118
39 118
1 406 479
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
83 431 321
83 431 321
47 645 470
3 675 892
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
84 155 021
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
83 431 321
83 431 321
47 645 470
3 675 892
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
84 155 021
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
82 534 961
82 534 961
47 645 470
3 675 892
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
83 258 661
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
896 360
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
11 812 735
11 812 735
2 380 657
11 812 735
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
11 812 735
11 812 735
2 380 657
11 812 735
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 446 382
3 446 382
2 380 657
3 446 382
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 366 353
8 366 353
8 366 353
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
17 794 642
17 597 142
10 871 413
197 500
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
21 294 642
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
17 794 642
17 597 142
10 871 413
197 500
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
21 294 642
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 933 142
13 933 142
10 871 413
13 933 142
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 664 000
3 664 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
7 164 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
197 500
197 500
197 500
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 732 957 447
6 666 017 592
33 260 470
66 939 855
60 306 908
60 306 908
57 779 973
60 306 908
6 793 264 355
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 732 957 447
6 666 017 592
33 260 470
66 939 855
60 306 908
60 306 908
57 779 973
60 306 908
6 793 264 355
Додаток 3.1
14
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
42 035 273
42 035 273
33 260 470
45 000
45 000
45 000
45 000
42 080 273
3718600
8600
0170
Обслуговування місцевого боргу
225 449 668
225 449 668
225 449 668
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3718500
8500
0133
Нерозподілені трансферти з державного бюджету
15 210 485
15 210 485
15 210 485
3718700
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
6 370 262 021
6 303 322 166
66 939 855
10 261 908
10 261 908
7 734 973
10 261 908
6 380 523 929
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
2 768 885 852
2 768 885 852
2 768 885 852
3719110
9110
0180
Реверсна дотація
302 776 200
302 776 200
302 776 200
3719130
9130
0180
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного
бюджету
68 275 850
68 275 850
68 275 850
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 397 833 802
2 397 833 802
2 397 833 802
9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
2 279 875 412
2 279 875 412
2 279 875 412
3719210
9210
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
806 544 475
806 544 475
806 544 475
Додаток 3.1
15
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3719220
9220
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
945 436
945 436
945 436
3719230
9230
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних сім'ях, за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 469 581 477
1 469 581 477
1 469 581 477
3719250
9250
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
2 804 024
2 804 024
2 804 024
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 263 193 379
1 253 414 467
9 778 912
2 367 530
2 367 530
2 367 530
1 265 560 909
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
1 218 270 282
1 218 270 282
1 218 270 282
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
20 349 651
20 349 651
2 367 530
2 367 530
2 367 530
22 717 181
Додаток 3.1
16
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3719330
9330
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
3 608 733
1 486 493
2 122 240
3 608 733
3719340
9340
0180
Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
809 500
207 150
602 350
809 500
3719350
9350
0180
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
20 155 213
13 100 891
7 054 322
20 155 213
9500
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за
рахунок коштів, які надаються з державного
бюджету
57 160 943
57 160 943
57 160 943
3719510
9510
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету
5 818 000
5 818 000
5 818 000
3719570
9570
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду (згідно з
додатками 5, 10)
51 342 943
51 342 943
51 342 943
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
1 146 435
1 146 435
159 405
159 405
159 405
1 305 840
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі) (згідно з додатком 5)
800 000
800 000
800 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
обласного бюджету на співфінансування міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в
майбутнє" (програма розвитку місцевого
самоврядування в Харківській області на 2017-2021
роки)) (згідно з додатками 5)
111 235
111 235
159 405
159 405
159 405
270 640
Додаток 3.1
17
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на виготовлення
бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної
сім'ї) (згідно з додатком 5)
235 200
235 200
235 200
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на спорудження пам'ятника))
(згідно з додатками 5, 7)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на капітальний
ремонт Харківського Палацу спорту "Зміна" по вул.
Луі Пастера, 179а в м. Харкові) (згідно з додатками
5, 10)
5 541 400
5 541 400
5 541 400
5 541 400
5 541 400
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
мікроскопу поляризаційного бінокулярного XP-501
для Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса)
(згідно з додатками 5, 10)
69 896
69 896
69 896
69 896
69 896
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
набору кювет для спектрофотометра для
Харківського науково-дослідного інституту судових
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з
додатками 5, 10)
7 416
7 416
7 416
7 416
7 416
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
набору сит для Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками 5, 10)
17 613
17 613
17 613
17 613
17 613
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
шкали Мооса – набору еталонних мінералів для
Харківського науково-дослідного інституту судових
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з
додатками 5, 10)
11 063
11 063
11 063
11 063
11 063
Додаток 3.1
18
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
спектрофотометру (190-1100 нм) для Харківського
науково-дослідного інституту судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками
5, 10)
176 625
176 625
176 625
176 625
176 625
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання
полум’яного фотометра CL-378 для Харківського
науково-дослідного інституту судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками
5, 10)
135 960
135 960
135 960
135 960
135 960
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на придбання
водолазного спорядження для забезпечення групи
піротехнічних та спеціальних водолазних робіт АРЗ
СП Головного управління)) (згідно з додатком 5)
275 000
275 000
275 000
275 000
275 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Державної установи
«Харківський слідчий ізолятор» Північно-східного
міжрегіонального Управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства
юстиції України (на придбання будівельних
матеріалів для проведення ремонтів об'єктів
побутового призначення)) (згідно з додатками 5, 7)
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
В С Ь О Г О
11 844 364 847 11 776 104 395
831 454 535
152 715 688
68 260 452 4 704 827 138 4 597 577 767 3 451 192 657
57 249 333
36 933 423
3 617 309
4 647 577 805 16 549 191 985
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.1
2
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
132 359 267
132 359 267
105 611 261
1 289 106
5 934 318
923 510
726 215
4 974 708
3 324 556
136 930
959 610
138 293 585
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
12 396 406
12 396 406
6 626 366
1 972 935
2 145 053
2 045 053
2 045 053
100 000
2 045 053
14 541 459
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 931 944
8 931 944
4 821 582
1 876 887
20 000
20 000
8 951 944
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
23 005 579
23 005 579
14 026 266
4 986 582
10 342 000
4 212 500
4 212 500
6 091 500
4 266 400
586 257
4 250 500
33 347 579
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 299 273
2 299 273
1 569 630
134 170
96 000
96 000
96 000
96 000
2 395 273
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 010 605
7 010 605
310 356
75 956 900
75 956 900
75 956 900
75 956 900
82 967 505
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
533 207
533 207
310 356
18 000
18 000
18 000
18 000
551 207
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 477 398
6 477 398
75 938 900
75 938 900
75 938 900
75 938 900
82 416 298
0611170
1170
0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів
2 934 382
2 934 382
1 444 323
216 746
250 000
250 000
250 000
250 000
3 184 382
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
24 678 530
24 678 530
24 678 530
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
92 798
92 798
92 798
92 798
92 798
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
92 798
92 798
92 798
92 798
92 798
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 473 939 921
1 473 939 921
10 044 885
94 120 200
94 071 400
94 071 400
48 800
94 071 400
1 568 060 121
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 473 939 921
1 473 939 921
10 044 885
94 120 200
94 071 400
94 071 400
48 800
94 071 400
1 568 060 121
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
14 629 618
14 629 618
10 044 885
14 629 618
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
709 676 340
709 676 340
34 788 490
34 788 490
34 788 490
34 788 490
744 464 830
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
21 198 261
21 198 261
376 688
327 888
327 888
48 800
327 888
21 574 949
Додаток 3.1
3
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
171 473 637
171 473 637
6 987 360
6 987 360
6 987 360
6 987 360
178 460 997
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
334 666 871
334 666 871
15 410 354
15 410 354
15 410 354
15 410 354
350 077 225
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
31 031 736
31 031 736
31 031 736
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
84 316 593
84 316 593
985 135
985 135
985 135
985 135
85 301 728
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
48 928 875
48 928 875
21 111 076
21 111 076
21 111 076
21 111 076
70 039 951
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
48 928 875
48 928 875
21 111 076
21 111 076
21 111 076
21 111 076
70 039 951
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
731 068
731 068
731 068
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
51 041 676
51 041 676
51 041 676
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
40 980 676
40 980 676
40 980 676
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
10 061 000
10 061 000
10 061 000
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 245 246
3 245 246
3 245 246
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 245 246
3 245 246
3 245 246
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0717340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
1 361 097
1 361 097
1 361 097
1 361 097
1 361 097
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
12 100 000
12 100 000
12 100 000
12 100 000
12 100 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
485 900 212
485 900 212
77 842 424
4 001 804
5 359 755
3 950 059
3 950 059
1 409 696
283 878
507 383
3 950 059
491 259 967
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
22 408 887
22 408 887
15 836 943
249 177
55 000
55 000
55 000
55 000
22 463 887
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 700 601
9 700 601
6 980 184
9 700 601
0810180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
520 727
520 727
520 727
Додаток 3.1
4
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 427 276
11 427 276
8 323 376
183 477
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
11 427 276
11 427 276
8 323 376
183 477
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
0813240
3240
Інші заклади та заходи
760 283
760 283
533 383
65 700
25 000
25 000
25 000
25 000
785 283
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
760 283
760 283
533 383
65 700
25 000
25 000
25 000
25 000
785 283
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
463 491 325
463 491 325
62 005 481
3 752 627
5 304 755
3 895 059
3 895 059
1 409 696
283 878
507 383
3 895 059
468 796 080
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 364 938
12 364 938
9 258 706
12 364 938
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
65 079 346
65 079 346
49 766 625
2 828 378
3 387 055
2 926 359
2 926 359
460 696
283 878
4 600
2 926 359
68 466 401
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
59 496 935
59 496 935
46 289 433
2 224 478
2 875 655
2 414 959
2 414 959
460 696
283 878
4 600
2 414 959
62 372 590
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 582 411
5 582 411
3 477 192
603 900
511 400
511 400
511 400
511 400
6 093 811
0823240
3240
Інші заклади та заходи
386 047 041
386 047 041
2 980 150
924 249
1 437 700
488 700
488 700
949 000
502 783
488 700
387 484 741
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 096 841
5 096 841
2 980 150
924 249
1 437 700
488 700
488 700
949 000
502 783
488 700
6 534 541
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
380 950 200
380 950 200
380 950 200
0827320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
0827323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної сфери
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
22 925 493
22 925 493
17 038 496
566 960
130 000
130 000
130 000
130 000
23 055 493
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
22 925 493
22 925 493
17 038 496
566 960
130 000
130 000
130 000
130 000
23 055 493
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
17 379 444
17 379 444
13 807 338
94 788
17 379 444
Додаток 3.1
5
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 546 049
5 546 049
3 231 158
472 172
130 000
130 000
130 000
130 000
5 676 049
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах, підтримка функціонування дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей
5 296 049
5 296 049
3 231 158
472 172
130 000
130 000
130 000
130 000
5 426 049
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
250 000
250 000
250 000
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
388 984 001
388 984 001
174 262 560
16 997 802
130 279 910
100 144 768
100 144 768
29 154 755
21 787 811
655 979
101 125 155
519 263 911
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
388 984 001
388 984 001
174 262 560
16 997 802
130 279 910
100 144 768
100 144 768
29 154 755
21 787 811
655 979
101 125 155
519 263 911
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 673 699
10 673 699
7 617 770
10 673 699
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
155 891 196
155 891 196
117 889 912
7 515 476
38 868 250
10 885 820
10 885 820
27 146 875
20 637 836
359 134
11 721 375
194 759 446
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
45 026 844
45 026 844
30 837 100
4 790 839
1 157 745
961 300
961 300
142 256
738
55 644
1 015 489
46 184 589
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 881 100
4 881 100
2 918 400
419 316
182 200
144 100
144 100
38 100
200
144 100
5 063 300
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
28 007 091
28 007 091
12 025 237
4 226 111
10 623 667
8 705 500
8 705 500
1 827 524
1 149 237
241 001
8 796 143
38 630 758
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
144 504 071
144 504 071
2 974 141
46 060
35 298 980
35 298 980
35 298 980
35 298 980
179 803 051
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 032 271
4 032 271
2 974 141
46 060
4 032 271
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
140 471 800
140 471 800
35 298 980
35 298 980
35 298 980
35 298 980
175 770 780
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
37 171 368
37 171 368
37 171 368
37 171 368
37 171 368
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
6 977 700
6 977 700
6 977 700
6 977 700
6 977 700
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
131 330 032
131 330 032
58 648 497
18 836 554
190 063 476
186 586 802
186 586 802
3 416 674
1 270 778
914 760
186 646 802
321 393 508
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
29 209 450
29 209 450
12 004 638
762 512
35 034 821
34 266 000
34 266 000
768 821
619 853
34 266 000
64 244 271
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
15 390 908
15 390 908
11 140 138
107 490
15 390 908
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
284 900
284 900
284 900
Додаток 3.1
6
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
43 000
43 000
43 000
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
241 900
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
7 141 800
7 141 800
864 500
655 022
768 821
768 821
619 853
7 910 621
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
3 014 800
3 014 800
3 014 800
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
4 127 000
4 127 000
864 500
655 022
768 821
768 821
619 853
4 895 821
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 391 842
6 391 842
30 000
30 000
30 000
30 000
6 421 842
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
102 120 582
102 120 582
46 643 859
18 074 042
155 028 655
152 320 802
152 320 802
2 647 853
650 925
914 760
152 380 802
257 149 237
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
4 165 126
4 165 126
2 843 934
4 165 126
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
19 236 449
19 236 449
11 412 900
5 005 017
384 622
74 577
74 577
310 045
252 951
74 577
19 621 071
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 236 449
19 236 449
11 412 900
5 005 017
384 622
74 577
74 577
310 045
252 951
74 577
19 621 071
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 113 537
5 113 537
5 113 537
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 410 025
3 410 025
3 410 025
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 703 512
1 703 512
1 703 512
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
55 163 109
55 163 109
32 387 025
13 069 025
19 274 425
16 876 617
16 876 617
2 337 808
650 925
661 809
16 936 617
74 437 534
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
55 163 109
55 163 109
32 387 025
13 069 025
19 274 425
16 876 617
16 876 617
2 337 808
650 925
661 809
16 936 617
74 437 534
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
7 364 900
7 364 900
7 364 900
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
7 364 900
7 364 900
7 364 900
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
11 005 341
11 005 341
11 005 341
Додаток 3.1
7
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
8 187 591
8 187 591
8 187 591
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
2 817 750
2 817 750
2 817 750
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
135 310 129
135 310 129
135 310 129
135 310 129
135 310 129
1127323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної сфери
125 529
125 529
125 529
125 529
125 529
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту
135 184 600
135 184 600
135 184 600
135 184 600
135 184 600
1127340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
59 479
59 479
59 479
59 479
59 479
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
496 332 252
496 332 252
13 321 002
12 540 697
425 009 448
420 562 868
420 562 868
425 009 448
921 341 700
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
496 332 252
496 332 252
13 321 002
12 540 697
425 009 448
420 562 868
420 562 868
425 009 448
921 341 700
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 036 804
18 036 804
13 321 002
352 572
18 036 804
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
369 104 435
369 104 435
12 188 125
280 697 522
280 697 522
280 697 522
280 697 522
649 801 957
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
334 999 047
334 999 047
280 697 522
280 697 522
280 697 522
280 697 522
615 696 569
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
34 105 388
34 105 388
12 188 125
34 105 388
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
100 360 450
100 360 450
28 842 300
28 842 300
28 842 300
28 842 300
129 202 750
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
3 491 640
3 491 640
3 491 640
3 491 640
3 491 640
1217360
7360
Виконання інвестиційних проектів
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 150 000
1217363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 150 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 830 563
1 830 563
11 650 000
11 650 000
11 650 000
11 650 000
13 480 563
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
7 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
12 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
7 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
12 000 000
Додаток 3.1
8
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
85 731 406
85 731 406
85 731 406
85 731 406
85 731 406
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 446 580
4 446 580
4 446 580
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
544 769 844
544 769 844
14 200 751
77 428 875
2 098 172 840 2 083 845 869 1 281 076 489
2 098 172 840
2 642 942 684
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
544 769 844
544 769 844
14 200 751
77 428 875
2 098 172 840 2 083 845 869 1 281 076 489
2 098 172 840
2 642 942 684
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 859 657
18 859 657
14 200 751
353 575
18 859 657
1413240
3240
Інші заклади та заходи
2 490 974
2 490 974
2 490 974
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
2 490 974
2 490 974
2 490 974
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
58 869 700
58 869 700
4 000 000
4 000 000
4 000 000
62 869 700
1414081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
54 200 000
54 200 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
58 200 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
4 669 700
4 669 700
4 669 700
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
127 469 060
127 469 060
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
139 469 060
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
65 000 000
65 000 000
65 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
3 950 500
3 950 500
3 950 500
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
8 518 560
8 518 560
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
20 518 560
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
337 080 453
337 080 453
77 075 300
502 605 964
502 605 964
490 836 584
502 605 964
839 686 417
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
708 354 548
708 354 548
648 354 548
708 354 548
708 354 548
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
596 000 000
596 000 000
596 000 000
596 000 000
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
596 000 000
596 000 000
596 000 000
596 000 000
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
132 009 357
132 009 357
30 109 357
132 009 357
132 009 357
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
130 109 357
130 109 357
30 109 357
130 109 357
130 109 357
Додаток 3.1
9
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1417368
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
1 900 000
1 900 000
1 900 000
1 900 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
128 876 000
128 876 000
99 776 000
128 876 000
128 876 000
1417690
7690
Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
1417691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
12 545 371
12 545 371
12 545 371
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
568 601 618
568 481 618
13 045 951
120 000 1 064 101 083 1 052 101 083
864 693 583
12 000 000
6 000 000
816 000
1 052 101 083
1 632 702 701
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
568 601 618
568 481 618
13 045 951
120 000 1 064 101 083 1 052 101 083
864 693 583
12 000 000
6 000 000
816 000
1 052 101 083
1 632 702 701
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
16 964 318
16 964 318
13 045 951
12 000 000
12 000 000
6 000 000
816 000
28 964 318
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
32 000 000
32 000 000
32 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
32 000 000
32 000 000
32 000 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 920 100
2 920 100
2 920 100
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
21 504 500
21 504 500
922 400
922 400
922 400
922 400
22 426 900
1517310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
44 292 421
44 292 421
44 292 421
44 292 421
44 292 421
1517330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
163 995 076
163 995 076
163 995 076
163 995 076
163 995 076
1517360
7360
Виконання інвестиційних проектів
52 737 695
52 737 695
52 737 695
52 737 695
52 737 695
1517363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
52 737 695
52 737 695
52 737 695
52 737 695
52 737 695
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
217 500
217 500
197 073 000
197 073 000
128 765 500
197 073 000
197 290 500
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
217 500
217 500
197 073 000
197 073 000
128 765 500
197 073 000
197 290 500
Додаток 3.1