Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Номер
/
Сесія
25/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
29/01/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

Додаток 3.10

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

439 668 613

439 668 613

270 470 054

78 126 097

24 256 844

23 956 844

6 653 861

1 063 400

300 000

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

439 668 613

439 668 613

270 470 054

78 126 097

24 256 844

23 956 844

6 653 861

1 063 400

300 000

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 071 635

2 071 635

1 587 846

107 463

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

126 721 071

126 721 071

72 528 622

26 415 042

13 329 118

13 259 118

300 330

555 000

70 000

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

285 432 552

285 432 552

176 999 367

50 101 872

10 383 486

10 183 486

6 100 931

483 200

200 000

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 013 684

3 013 684

2 429 926

35 782

1 000

1 000

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 018 019

6 018 019

4 573 157

422 859

349 570

334 570

154 230

15 400

15 000

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 159 011

2 159 011

1 632 961

140 189

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 891 422

4 891 422

3 601 965

251 869

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 891 422

4 891 422

3 601 965

251 869

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 361 219

9 361 219

7 116 210

651 021

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 361 219

9 361 219

7 116 210

651 021

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

406 730 441

406 730 441

19 265 694

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

406 730 441

406 730 441

19 265 694

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

25 275 480

25 275 480

19 265 694

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

187 054 840

187 054 840

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

31 797 500

31 797 500

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

155 257 340

155 257 340

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

34 850

34 850

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 270

3 270

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 580

31 580

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 036 562

1 036 562

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 036 562

1 036 562

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

136 134 495

136 134 495

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 968 500

1 968 500

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

408 600

408 600

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

95 761 347

95 761 347

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 734 480

4 734 480

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 987 400

17 987 400

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

496 248

496 248

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

14 777 920

14 777 920

Додаток 3.10

3

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

55 098 349

55 098 349

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

40 890 440

40 890 440

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 538 629

7 538 629

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 678 320

2 678 320

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 318 760

1 318 760

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

150 200

150 200

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

2 522 000

2 522 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

549 340

549 340

Додаток 3.10

4

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

204 456

204 456

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 342 069

1 342 069

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 342 069

1 342 069

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 477 584

17 477 584

11 069 116

1 858 258

38 857

38 857

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 477 584

17 477 584

11 069 116

1 858 258

38 857

38 857

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 207 124

17 207 124

11 069 116

1 858 258

38 857

38 857

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

106 515

106 515

В С Ь О Г О 

863 876 638

863 876 638

300 804 864

79 984 355

24 295 701

23 995 701

6 653 861

1 063 400

300 000

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.10

5

(гривень)

463 925 457

463 925 457

2 071 635

140 050 189

295 816 038

3 014 684

6 367 589

2 159 011

4 891 422

4 891 422

9 554 889

9 554 889

406 730 441

406 730 441

25 275 480

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Р А З О М

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік

Додаток 3.10

6

(гривень)

Р А З О М

187 054 840

31 797 500

155 257 340

34 850

3 270

31 580

1 036 562

1 036 562

136 134 495

1 968 500

408 600

95 761 347

4 734 480

17 987 400

496 248

14 777 920

Додаток 3.10

7

(гривень)

Р А З О М

55 098 349

40 890 440

7 538 629

2 678 320

1 318 760

150 200

2 522 000

549 340

Додаток 3.10

8

(гривень)

Р А З О М

204 456

1 342 069

1 342 069

17 516 441

17 516 441

17 245 981

163 945

163 945

106 515

888 172 339

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.10

Додаток 3.7

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

203 692 755

203 692 755

126 866 798

35 627 298

7 386 355

7 386 355

38 200

11 441

211 079 110

0610000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

203 692 755

203 692 755

126 866 798

35 627 298

7 386 355

7 386 355

38 200

11 441

211 079 110

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 603 993

1 603 993

1 228 637

88 888

1 603 993

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

78 611 283

78 611 283

46 533 162

15 822 678

7 342 248

7 342 248

15 997

4 973

85 953 531

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

98 669 944

98 669 944

61 655 823

16 440 520

44 107

44 107

22 203

6 468

98 714 051

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

4 238 577

4 238 577

3 193 091

301 601

4 238 577

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 623 888

6 623 888

4 483 395

1 127 099

6 623 888

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 324 540

1 324 540

1 070 667

13 154

1 324 540

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 436 947

3 436 947

2 669 839

59 654

3 436 947

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 436 947

3 436 947

2 669 839

59 654

3 436 947

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 183 583

9 183 583

6 032 184

1 773 704

9 183 583

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 183 583

9 183 583

6 032 184

1 773 704

9 183 583

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

174 784 991

174 784 991

13 694 313

369 859

174 784 991

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

174 784 991

174 784 991

13 694 313

369 859

174 784 991

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 177 194

19 177 194

13 694 313

369 859

19 177 194

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

61 957 500

61 957 500

61 957 500

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

14 598 820

14 598 820

14 598 820

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

47 358 680

47 358 680

47 358 680

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

136 910

136 910

136 910

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

22 800

22 800

22 800

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

114 110

114 110

114 110

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

264 756

264 756

264 756

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

264 756

264 756

264 756

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

66 751 896

66 751 896

66 751 896

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

840 920

840 920

840 920

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

247 730

247 730

247 730

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

36 332 520

36 332 520

36 332 520

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 800 000

4 800 000

4 800 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

15 316 581

15 316 581

15 316 581

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

319 925

319 925

319 925

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

8 894 220

8 894 220

8 894 220

Додаток 3.7

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

25 377 281

25 377 281

25 377 281

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 044 765

16 044 765

16 044 765

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 677 736

4 677 736

4 677 736

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

3 200 720

3 200 720

3 200 720

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

461 840

461 840

461 840

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

9 060

9 060

9 060

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

983 160

983 160

983 160

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

279 413

279 413

279 413

Додаток 3.7

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

128 628

128 628

128 628

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

711 413

711 413

711 413

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

711 413

711 413

711 413

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 269 344

13 269 344

8 376 291

709 319

23 000

23 000

13 292 344

4510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 269 344

13 269 344

8 376 291

709 319

23 000

23 000

13 292 344

4510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 784 953

12 784 953

8 376 291

709 319

23 000

23 000

12 807 953

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4516090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

320 446

320 446

320 446

В С Ь О Г О 

391 747 090

391 747 090

148 937 402

36 706 476

7 409 355

7 409 355

38 200

11 441

399 156 445

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.7

Додаток 3.4

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

680 672 002

680 672 002

415 726 208

110 020 913

24 294 591

24 124 512

1 465 858

1 725 344

170 079

704 966 593

0610000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

680 672 002

680 672 002

415 726 208

110 020 913

24 294 591

24 124 512

1 465 858

1 725 344

170 079

704 966 593

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 161 113

2 161 113

1 674 095

74 658

2 161 113

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

192 990 993

192 990 993

112 860 266

37 615 693

17 018 068

17 018 068

210 009 061

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

347 622 635

347 622 635

226 223 207

46 799 084

638 660

538 660

100 000

348 261 295

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 674 313

3 674 313

2 604 710

426 900

3 674 313

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

7 459 731

7 459 731

4 647 024

1 719 354

4 830

4 830

7 464 561

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

106 496 108

106 496 108

53 229 240

21 386 204

6 632 751

6 562 672

1 465 858

1 725 344

70 079

113 128 859

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 198 406

2 198 406

1 678 585

136 908

2 198 406

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 331 475

7 331 475

5 312 918

447 181

7 331 475

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7 331 475

7 331 475

5 312 918

447 181

7 331 475

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

10 737 228

10 737 228

7 496 163

1 414 931

282

282

10 737 510

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

10 737 228

10 737 228

7 496 163

1 414 931

282

282

10 737 510

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

517 328 781

517 328 781

27 543 042

517 328 781

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

517 328 781

517 328 781

27 543 042

517 328 781

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

34 912 902

34 912 902

27 543 042

34 912 902

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2019 рік

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

у тому числі 

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

2

(гривень)

з них:

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

у тому числі 

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

170 045 000

170 045 000

170 045 000

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

43 769 220

43 769 220

43 769 220

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

126 275 780

126 275 780

126 275 780

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

58 900

58 900

58 900

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 640

3 640

3 640

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

55 260

55 260

55 260

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

906 970

906 970

906 970

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

906 970

906 970

906 970

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

238 775 181

238 775 181

238 775 181

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 519 600

3 519 600

3 519 600

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

557 500

557 500

557 500

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

144 571 681

144 571 681

144 571 681

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

7 406 700

7 406 700

7 406 700

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

45 789 200

45 789 200

45 789 200

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 496 900

1 496 900

1 496 900

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

35 433 600

35 433 600

35 433 600

Додаток 3.4

3

(гривень)

з них:

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

у тому числі 

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

69 953 400

69 953 400

69 953 400

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

48 497 800

48 497 800

48 497 800

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

13 864 800

13 864 800

13 864 800

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 749 800

4 749 800

4 749 800

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

831 000

831 000

831 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

155 600

155 600

155 600

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

1 854 400

1 854 400

1 854 400

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

689 131

689 131

689 131

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

255 303

255 303

255 303

Додаток 3.4

4

(гривень)

з них:

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

у тому числі 

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 731 994

1 731 994

1 731 994

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 731 994

1 731 994

1 731 994

4200000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 107 395

18 107 395

12 135 254

1 000 480

20 000

20 000

18 127 395

4210000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 107 395

18 107 395

12 135 254

1 000 480

20 000

20 000

18 127 395

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 634 131

17 634 131

12 135 254

1 000 480

20 000

20 000

17 654 131

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

324 763

324 763

324 763

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

324 763

324 763

324 763

4216090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

148 501

148 501

148 501

В С Ь О Г О 

1 216 108 178

1 216 108 178

455 404 504

111 021 393

24 314 591

24 144 512

1 465 858

1 725 344

170 079 1 240 422 769

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

директор Департаменту

Заступник міського голови -

Додаток 3.4

гривень

з них 

з них 

з них 

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/придбання житла 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

21 407 067

21 407 067

21 407 067

21 407 067

3710000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

21 407 067

21 407 067

21 407 067

21 407 067

3718880

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

21 407 067

21 407 067

21 407 067

21 407 067

3718881

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

21 407 067

21 407 067

21 407 067

21 407 067

Всього

76 407 067

76 407 067

76 407 067

76 407 067

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Додаток 4

Кредитування бюджету м. Харкова на 2019 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний 

фонд

Кредитування-всього

Загальний 

фонд

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Разом

Спеціальний 

фонд

Повернення кредитів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та кредиту-

вання 

бюджету

Спеціальний 

фонд

Разом

Спеціальний 

фонд

Надання кредитів

Разом

Загальний 

фонд

Додаток 1.12

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

18010600
18010900

Орендна плата за земельні ділянки

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, відділи праці та зайнятості населення адміністрацій районів
Харківської міської ради, Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю Департаменту територіального контролю
Харківської міської ради, Інспекція з паркування Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради 

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18  "Про бюджет міста 
Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання
від _____________ № ______/19                          

Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,

 які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова

Назва органу

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

Департамент реєстрації Харківської міської ради

2

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва органу

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади 

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   

 Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція

державного

архітектурно-будівельного

контролю

Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент територіального контролю Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради

Додаток 1.12

Додаток 1.7

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 699 255

289 900

7 409 355

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

120 000

120 000

X

X

21080000

Інші надходження

120 000

120 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

120 000

120 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

126 600

126 600

X

X

22090000

Державне мито

126 600

126 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

52 800

52 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

73 800

73 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

43 300

43 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

18 800

18 800

X

X

24060000

Інші надходження

24 500

24 500

X

24060300

Інші надходження

24 500

24 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 409 355

X

7 409 355

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

6 918 844

X

6 918 844

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 868 534

X

6 868 534

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

40 310

X

40 310

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

10 000

X

10 000

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

490 511

X

490 511

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

490 511

X

490 511

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

7 705 255

295 900

7 409 355

40000000

Офіційні трансферти

391 451 190

391 451 190

41000000

Від органів державного управління

391 451 190

391 451 190

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

171 792 842

171 792 842

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

3 861 263

3 861 263

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

167 931 579

167 931 579

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

219 658 348

219 658 348

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

61 957 500

61 957 500

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

136 910

136 910

X

X

Додаток 1.7

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

92 129 177

92 129 177

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

128 628

128 628

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

65 281 300

65 281 300

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

24 833

24 833

X

X

Разом доходів

399 156 445

391 747 090

7 409 355

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.7

(гривень)

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м. Харкова 
на 2012-2020 роки 

Рішення 11 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 16.11.2011 
№524/11 (зі 
змінами)

2 743 150

2 743 150

0100000

Харківська міська рада 

1 106 827

1 106 827

0110000

Харківська міська рада 

1 106 827

1 106 827

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

520 727

520 727

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

586 100

586 100

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

586 100

586 100

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в 
редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ______/19

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

10

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 392 076

11 362 076

30 000

30 000

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

11 392 076

11 362 076

30 000

30 000

0813240

3240

Інші заклади та заходи

785 283

760 283

25 000

25 000

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

785 283

760 283

25 000

25 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

65 200

65 200

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

65 200

65 200

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

65 200

65 200

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

65 200

65 200

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

284 900

284 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

284 900

284 900

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

284 900

284 900

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

43 000

43 000

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 20.12.2017 
№900/17 

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

Додаток 7

11

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

5 426 049

5 296 049

130 000

130 000

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

250 000

250 000

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№328/10 (зі 
змінами)

3 343 204 255

1 323 364 785

2 019 839 470

2 019 839 470

0100000

Харківська міська рада 

3 265 500

3 265 500

0110000

Харківська міська рада 

3 265 500

3 265 500

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 265 500

3 265 500

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

753 813 600

397 503 100

356 310 500

356 310 500

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

753 813 600

397 503 100

356 310 500

356 310 500

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

605 564 100

323 881 100

281 683 000

281 683 000

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

574 747 100

293 064 100

281 683 000

281 683 000

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

30 817 000

30 817 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

91 133 500

68 622 000

22 511 500

22 511 500

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово комунального 
господарства

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

45 616 000

45 616 000

45 616 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 708 239 870

391 851 300

1 316 388 570

1 316 388 570

Додаток 7

12

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 708 239 870

391 851 300

1 316 388 570

1 316 388 570

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

870 800

870 800

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

870 800

870 800

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

121 950 500

109 950 500

12 000 000

12 000 000

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

3 950 500

3 950 500

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

18 000 000

6 000 000

12 000 000

12 000 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

698 067 380

281 030 000

417 037 380

417 037 380

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

766 907 190

766 907 190

766 907 190

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 444 000

120 444 000

120 444 000

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

875 640 100

528 499 700

347 140 400

347 140 400

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

875 640 100

528 499 700

347 140 400

347 140 400

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

32 000 000

32 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

32 000 000

32 000 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

22 426 900

21 504 500

922 400

922 400

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

700 323 200

474 995 200

225 328 000

225 328 000

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

700 323 200

474 995 200

225 328 000

225 328 000

Додаток 7

13

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

356 472

356 472

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

356 472

356 472

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

356 472

356 472

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

252 029

252 029

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

252 029

252 029

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

252 029

252 029

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

148 501

148 501

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

148 501

148 501

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

148 501

148 501

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

284 068

284 068

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

284 068

284 068

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

284 068

284 068

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

257 452

257 452

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

257 452

257 452

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

257 452

257 452

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

320 446

320 446

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

320 446

320 446

Додаток 7

14

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

320 446

320 446

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

222 080

222 080

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

222 080

222 080

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

222 080

222 080

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

297 622

297 622

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

297 622

297 622

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

297 622

297 622

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

106 515

106 515

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

106 515

106 515

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

106 515

106 515

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

Рішення 31 сесії 
ХМР 6 скликання                    
від 26.02.2014 
№1497/14 (зі 
змінами)

19 700 000

11 510 000

8 190 000

8 190 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 700 000

11 510 000

8 190 000

8 190 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 700 000

11 510 000

8 190 000

8 190 000

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

16 860 000

9 670 000

7 190 000

7 190 000

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

16 560 000

9 370 000

7 190 000

7 190 000

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

300 000

300 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1 840 000

840 000

1 000 000

1 000 000

Додаток 7

15

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 000 000

1 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 000 000

1 000 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№931/17 

24 501 800

22 516 800

1 985 000

1 985 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

24 501 800

22 516 800

1 985 000

1 985 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

24 501 800

22 516 800

1 985 000

1 985 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

22 516 800

22 516 800

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

1 985 000

1 985 000

1 985 000

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020рр.

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№990/12 (зі 
змінами)

7 359 000

7 359 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 446 580

4 446 580

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 446 580

4 446 580

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 446 580

4 446 580

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 912 420

2 912 420

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 912 420

2 912 420

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

2 912 420

2 912 420

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№834/17

896 360

896 360

Додаток 7

16

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

896 360

896 360

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

896 360

896 360

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

Рішення 36 сесії 
ХМР 5 скликання 
від 30.09.2009 
№230/09 (зі 
змінами)

2 750 000

2 750 000

2 750 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 750 000

2 750 000

2 750 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 750 000

2 750 000

2 750 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2 750 000

2 750 000

2 750 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

Рішення 35 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 29.10.2014 
№1700/14

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання               
від 26.10.2016 
№416/16 (зі 
змінами)

317 909 912

222 611 800

95 298 112

93 145 400

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

95 730 212

82 373 900

13 356 312

11 203 600

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 238 245

45 080 500

1 157 745

961 300

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

6 456 000

4 881 100

1 574 900

1 536 800

Додаток 7

17

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

38 975 267

28 351 600

10 623 667

8 705 500

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

4 060 700

4 060 700

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

4 060 700

4 060 700

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

217 870 000

138 568 200

79 301 800

79 301 800

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

217 870 000

138 568 200

79 301 800

79 301 800

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

170 812 400

138 568 200

32 244 200

32 244 200

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

170 812 400

138 568 200

32 244 200

32 244 200

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

40 000 000

40 000 000

40 000 000

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

7 057 600

7 057 600

7 057 600

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

4 309 700

1 669 700

2 640 000

2 640 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

4 309 700

1 669 700

2 640 000

2 640 000

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 669 700

1 669 700

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 669 700

1 669 700

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

2 640 000

2 640 000

2 640 000

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№424/16 (зі 
змінами)

279 889 863

135 061 887

144 827 976

142 064 251

Додаток 7

18

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечення 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, шкіл олімпійського резерву, 
облаштування необхідним обладнанням та 
інвентарем за рахунок асигнувань 
загального та спеціального фондів.

137 171 127

117 527 751

19 643 376

16 879 651

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

62 730 559

62 364 642

365 917

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

62 730 559

62 364 642

365 917

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

74 440 568

55 163 109

19 277 459

16 879 651

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

74 440 568

55 163 109

19 277 459

16 879 651

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

142 718 736

17 534 136

125 184 600

125 184 600

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

142 718 736

17 534 136

125 184 600

125 184 600

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 290 525

4 290 525

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 781 525

2 781 525

Додаток 7

19

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 509 000

1 509 000

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

72 120

72 120

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

7 364 900

7 364 900

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

7 364 900

7 364 900

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

5 806 591

5 806 591

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

3 187 591

3 187 591

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 619 000

2 619 000

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

125 184 600

125 184 600

125 184 600

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

125 184 600

125 184 600

125 184 600

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№946/17

741 800 000

41 800 000

700 000 000

700 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

741 800 000

41 800 000

700 000 000

700 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

741 800 000

41 800 000

700 000 000

700 000 000

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

45 800 000

41 800 000

4 000 000

4 000 000

Додаток 7

2

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

324 763

324 763

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

324 763

324 763

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

324 763

324 763

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

324 763

324 763

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

Додаток 7

20

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

45 800 000

41 800 000

4 000 000

4 000 000

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

696 000 000

696 000 000

696 000 000

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

696 000 000

696 000 000

696 000 000

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

Програма розвитку міського 
електротранспорту м. Харкова на 
2013-2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

519 784 985

72 700 000

447 084 985

447 084 985

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

519 784 985

72 700 000

447 084 985

447 084 985

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

519 784 985

72 700 000

447 084 985

447 084 985

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

289 918 137

289 918 137

289 918 137

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

158 804 474

72 700 000

86 104 474

86 104 474

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

158 804 474

72 700 000

86 104 474

86 104 474

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

71 062 374

71 062 374

71 062 374

Додаток 7

21

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м. Харкова на 
період  до 2026 р. 

Рішення 31 сесії 
ХМР 4 скликання                    
від 29.12.2004 
№249/04 (зі 
змінами)

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

Рішення 11 сесії 
ХМР 5 скликання                            
від 21.02.2007 
№56/07 (зі змінами)

7 361 500

7 361 500

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 361 500

7 361 500

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 361 500

7 361 500

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 164 000

7 164 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

197 500

197 500

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№312/10 ( зі 
змінами)

21 200 000

21 200 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

Додаток 7

22

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/придбання житла 

20 000 000

20 000 000

Міська цільова соціально-економічна 
програма будівництва (придбання) 
доступного житла на 2010-2020 роки

Рішення 48 сесії 
ХМР 5 скликання                             
від 22.09.2010 
№274/10 (зі 
змінами)

50 000 000

35 000 000

15 000 000

15 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

50 000 000

35 000 000

15 000 000

15 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

50 000 000

35 000 000

15 000 000

15 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам 
на будівництво/реконструкцію/придбання 
житла 

35 000 000

35 000 000

Додаток 7

23

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№847/17

882 392

506 392

376 000

376 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

882 392

506 392

376 000

376 000

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

882 392

506 392

376 000

376 000

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

882 392

506 392

376 000

376 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 22.06.2012 
№745/12 (зі 
змінами)

394 500

394 500

0100000

Харківська міська рада 

394 500

394 500

0110000

Харківська міська рада 

394 500

394 500

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
та посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

368 500

368 500

Програма висвітлення діяльності 
Харківської міської ради та ії 
виконавчих органів на 2019-2020 
роки

Рішення 22 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 17.10.2018 
№1279/18 (зі 
змінами)

4 592 251

4 592 251

0100000

Харківська міська рада 

4 592 251

4 592 251

0110000

Харківська міська рада 

4 592 251

4 592 251

Додаток 7

24

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

4 592 251

4 592 251

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 20.12.2017 
№968/17 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0100000

Харківська міська рада 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0110000

Харківська міська рада 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№966/17 

1 970 236

1 970 236

0100000

Харківська міська рада 

1 970 236

1 970 236

0110000

Харківська міська рада 

1 970 236

1 970 236

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 970 236

1 970 236

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№970/17 (зі 
змінами)

12 887 999

12 887 999

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 887 999

12 887 999

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 887 999

12 887 999

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

12 887 999

12 887 999

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м. Харкові на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№425/16

1 021 762

1 021 762

Додаток 7

25

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

1 021 762

1 021 762

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

1 021 762

1 021 762

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

823 012

823 012

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

628 500

628 500

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

194 512

194 512

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

198 750

198 750

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

198 750

198 750

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

Рішення 41 сесії 
ХМР 5 скликання 
від 24.02.2010 
№37/10 (зі змінами)

230 232 100

3 047 100

227 185 000

197 073 000

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

200 120 100

3 047 100

197 073 000

197 073 000

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

200 120 100

3 047 100

197 073 000

197 073 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 920 100

2 920 100

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 200 000

127 000

197 073 000

197 073 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

197 200 000

127 000

197 073 000

197 073 000

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 112 000

30 112 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 112 000

30 112 000

Додаток 7

26

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 112 000

30 112 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

Рішення 8 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 14.09.2016 
№364/16 (зі 
змінами)

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м. Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

Рішення 8 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 14.09.2016 
№369/16 (зі 
змінами)

1 000 000

1 000 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 000 000

1 000 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

Рішення 10 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 21.12.2016 
№490/16 (зі 
змінами)

8 366 353

8 366 353

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

8 366 353

8 366 353

Додаток 7

27

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

8 366 353

8 366 353

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 366 353

8 366 353

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№409/16 (зі 
змінами)

2 000 000

2 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

2 000 000

2 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

2 000 000

2 000 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

Міська цільова програма 
"Громадський бюджет (бюджет 
участі) міста Харкова" на 2018-2021 
роки

Рішення 14 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.09.2017 
№725/17 (зі 
змінами)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Програма енергозбереження та 
підвищення енергоефективності 
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.

Рішення 11 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 16.11.2011 
№516/11 (зі 
змінами)

518 400

518 400

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

518 400

518 400

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

518 400

518 400

Додаток 7

28

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

518 400

518 400

ВСЬОГО

11 697 352 783

7 441 998 536

4 255 354 247

4 039 106 295

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 7

3

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№999/12 (зі 
змінами)

58 264 091

22 848 341

35 415 750

35 415 750

0100000

Харківська міська рада 

58 264 091

22 848 341

35 415 750

35 415 750

0110000

Харківська міська рада 

58 264 091

22 848 341

35 415 750

35 415 750

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

24 539 341

22 848 341

1 691 000

1 691 000

Додаток 7

4

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

33 724 750

33 724 750

33 724 750

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства  
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2019-2020 роки

Рішення 20 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.06.2018 
№1171/18

10 624 473

10 624 473

0100000

Харківська міська рада 

10 624 473

10 624 473

0110000

Харківська міська рада 

10 624 473

10 624 473

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

10 624 473

10 624 473

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№837/17 (зі 
змінами) 

1 390 588

1 390 588

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 390 588

1 390 588

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 390 588

1 390 588

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 390 588

1 390 588

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№1000/12 (зі 
змінами)

6 421 842

6 421 842

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

6 421 842

6 421 842

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

6 421 842

6 421 842

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 421 842

6 421 842

Додаток 7

5

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№826/17 (зі 
змінами)

3 767 527 170

3 514 799 447

252 727 723

81 404 570

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

3 476 495 272

3 326 231 879

150 263 393

6 922 670

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

1 059 280 480

971 696 415

87 584 065

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 968 768 575

1 936 479 793

32 288 782

600 000

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 293 962

14 288 177

5 785

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

14 268 163

12 153 993

2 114 170

2 014 170

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 951 944

8 931 944

20 000

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми 

90 576 436

78 121 647

12 454 789

4 212 500

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

258 740 030

243 279 375

15 460 655

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

18 003 154

17 907 154

96 000

96 000

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

43 612 528

43 373 381

239 147

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

43 612 528

43 373 381

239 147

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

94 596 968

31 658 068

62 938 900

62 938 900

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

94 596 968

31 658 068

62 938 900

62 938 900

Додаток 7

6

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

69 013 368

6 074 468

62 938 900

62 938 900

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

69 013 368

6 074 468

62 938 900

62 938 900

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

25 583 600

25 583 600

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м. Харкова 
на 2011-2020 роки"

Рішення 2 сесії 
ХМР 6 скликання                           
від 22.12.2010 
№60/10 (зі змінами)

1 507 644 970

1 423 524 770

84 120 200

84 071 400

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 507 644 970

1 423 524 770

84 120 200

84 071 400

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 507 644 970

1 423 524 770

84 120 200

84 071 400

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

734 832 221

703 947 456

30 884 765

30 884 765

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

24 027 678

23 978 878

48 800

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

176 226 416

171 089 156

5 137 260

5 137 260

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги 

348 081 092

333 753 992

14 327 100

14 327 100

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

30 214 456

30 214 456

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

83 254 098

83 254 098

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

52 703 811

32 081 536

20 622 275

20 622 275

Додаток 7

7

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

52 703 811

32 081 536

20 622 275

20 622 275

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

717 613

717 613

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

38 259 370

38 259 370

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

28 198 370

28 198 370

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 061 000

10 061 000

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

3 228 215

3 228 215

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 228 215

3 228 215

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання               
від 26.10.2016 
№419/16 (зі 
змінами)

476 058 426

470 442 257

5 616 169

4 206 473

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

75 537 489

70 232 734

5 304 755

3 895 059

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

68 520 543

65 133 488

3 387 055

2 926 359

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

62 372 666

59 497 011

2 875 655

2 414 959

Додаток 7

8

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 147 877

5 636 477

511 400

511 400

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

6 536 946

5 099 246

1 437 700

488 700

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

6 536 946

5 099 246

1 437 700

488 700

0827320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

480 000

480 000

480 000

0827323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

480 000

480 000

480 000

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

5 168 293

5 168 293

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 168 293

5 168 293

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку

,

 особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

3 319 755

3 319 755

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

11 082 689

10 771 275

311 414

311 414

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

11 082 689

10 771 275

311 414

311 414

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

380 950 200

380 950 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

380 950 200

380 950 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

380 950 200

380 950 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

380 950 200

380 950 200

Додаток 7

9

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№832/17 (зі 
змінами)

61 443 115

26 128 249

35 314 866

34 236 000

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
молоддю міста Харкова 

56 659 215

21 344 349

35 314 866

34 236 000

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

19 546 494

19 236 449

310 045

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 546 494

19 236 449

310 045

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

2 876 721

2 107 900

768 821

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

2 876 721

2 107 900

768 821

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

34 236 000

34 236 000

34 236 000

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 783 900

4 783 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 783 900

4 783 900

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 783 900

4 783 900

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

3 014 800

3 014 800

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 769 100

1 769 100

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в місті 
Харкові на 2018-2021 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№833/17 (зі 
змінами)

12 527 459

12 472 459

55 000

55 000

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

12 177 359

12 122 359

55 000

55 000

Додаток 7

Додаток 3.8

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

337 319 204

337 319 204

204 498 486

58 696 560

16 546 650

16 546 650

5 461 799

382 998

353 865 854

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

337 319 204

337 319 204

204 498 486

58 696 560

16 546 650

16 546 650

5 461 799

382 998

353 865 854

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 750 206

1 750 206

1 385 500

33 088

1 750 206

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

92 114 719

92 114 719

52 852 838

18 972 437

8 314 826

8 314 826

29 081

162 820

100 429 545

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

197 673 955

197 673 955

123 451 012

32 796 355

6 771 832

6 771 832

4 696 579

147 460

204 445 787

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 463 991

5 463 991

3 932 203

642 732

669 936

669 936

501 250

21 536

6 133 927

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

30 363 231

30 363 231

15 659 876

5 218 190

710 126

710 126

234 889

29 932

31 073 357

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 842 472

1 842 472

1 457 328

53 998

1 842 472

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 989 370

3 989 370

2 934 890

320 646

3 989 370

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 989 370

3 989 370

2 934 890

320 646

3 989 370

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 121 260

4 121 260

2 824 839

659 114

79 930

79 930

21 250

4 201 190

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 121 260

4 121 260

2 824 839

659 114

79 930

79 930

21 250

4 201 190

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

300 674 312

300 674 312

16 608 982

439 150

247 768

247 768

247 768

247 768

300 922 080

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

300 674 312

300 674 312

16 608 982

439 150

247 768

247 768

247 768

247 768

300 922 080

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

27 837 089

27 837 089

16 608 982

439 150

27 837 089

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

111 410 590

111 410 590

111 410 590

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

22 749 010

22 749 010

22 749 010

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

88 661 580

88 661 580

88 661 580

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

40 896

40 896

40 896

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 210

3 210

3 210

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

37 686

37 686

37 686

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

456 403

456 403

456 403

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

456 403

456 403

456 403

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

115 921 349

115 921 349

115 921 349

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 332 200

1 332 200

1 332 200

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

302 720

302 720

302 720

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

64 266 182

64 266 182

64 266 182

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 480 797

4 480 797

4 480 797

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

25 434 200

25 434 200

25 434 200

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

655 250

655 250

655 250

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

19 450 000

19 450 000

19 450 000

Додаток 3.8

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

43 076 137

43 076 137

43 076 137

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27 410 863

27 410 863

27 410 863

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 274 376

7 274 376

7 274 376

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 746 995

2 746 995

2 746 995

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 845 504

1 845 504

1 845 504

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

84 090

84 090

84 090

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

3 714 309

3 714 309

3 714 309

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

450 405

450 405

450 405

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

193 243

193 243

193 243

Додаток 3.8

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 288 200

1 288 200

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 968

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 288 200

1 288 200

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 968

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 050 362

16 788

16 788

14 371 379

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 050 362

16 788

16 788

14 371 379

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 968 566

13 968 566

9 353 979

1 050 362

16 788

16 788

13 985 354

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

222 080

222 080

222 080

В С Ь О Г О 

652 348 107

652 348 107

230 461 447

60 186 072

16 811 206

247 768

247 768

16 563 438

5 461 799

382 998

247 768

669 159 313

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.8

Додаток 1.10

(грн)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

25 133 701

838 000

24 295 701

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

120 400

120 400

X

X

21080000

Інші надходження

120 400

120 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

120 400

120 400

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

607 000

607 000

X

X

22090000

Державне мито

607 000

607 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

326 500

326 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

280 500

280 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

110 600

110 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

74 900

74 900

X

X

24060000

Інші надходження

35 700

35 700

X

24060300

Інші надходження

35 700

35 700

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 295 701

X

24 295 701

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

24 295 701

X

24 295 701

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

22 521 684

X

22 521 684

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

555 660

X

555 660

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

1 136 857

X

1 136 857

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

81 500

X

81 500

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

25 139 701

844 000

24 295 701

40000000

Офіційні трансферти

863 032 638

863 032 638

41000000

Від органів державного управління

863 032 638

863 032 638

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

305 190 133

305 190 133

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

11 348 121

11 348 121

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

293 842 012

293 842 012

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

557 842 505

557 842 505

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

187 054 840

187 054 840

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

34 850

34 850

X

X

Додаток 1.10 

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

191 232 844

191 232 844

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

204 456

204 456

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

179 092 000

179 092 000

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

223 515

223 515

X

X

Разом доходів

888 172 339

863 876 638

24 295 701

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.10 

Додаток 1.5

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 134 061

163 400

10 970 661

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

59 800

59 800

X

X

21080000

Інші надходження

59 800

59 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

59 800

59 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

103 600

103 600

X

X

22090000

Державне мито

103 600

103 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

38 800

38 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

64 800

64 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

10 970 661

X

10 970 661

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

10 970 661

X

10 970 661

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

10 316 003

X

10 316 003

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

528 045

X

528 045

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

126 613

X

126 613

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

500

500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

500

500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

500

500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

500

500

X

X

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

11 134 561

163 900

10 970 661

40000000

Офіційні трансферти

647 331 354

647 331 354

41000000

Від органів державного управління

647 331 354

647 331 354

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

248 570 308

248 570 308

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

7 328 858

7 328 858

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

241 241 450

241 241 450

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

398 761 046

398 761 046

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

119 767 730

119 767 730

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

68 530

68 530

X

X

Додаток 1.5

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

154 032 807

154 032 807

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

257 255

257 255

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

124 162 860

124 162 860

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

471 864

471 864

X

X

Разом доходів

658 465 915

647 495 254

10 970 661

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.5

в т.ч. за рахунок

запозичень

0100000

Харківська міська рада

41 843 438

0110000

Харківська міська рада

41 843 438

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки та реконструкція об'єктів, в т.ч.:

5 527 926

1.1

Реконструкція адміністративної будівлі по 
вул.Черепанових, 7 в м.Харків

(2018-2019)

7 416 007

5 449 656

73,5

2

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

899 762

3

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

Капітальні видатки

1 691 000

4

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші, 
в т.ч.:

33 724 750

4.1

КП "Міський інформаційний центр"

33 724 750

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

69 861 570

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

69 861 570

5

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. 
ч. школою - дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

600 000

6

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

2 014 170

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

РОЗПОДІЛ

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Додаток 7 
до рішення 23 сесії Харківської міської ради           
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста 
Харкова  на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання  
від ____________ № ___________ /19  

Додаток 6

10

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

76

Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та 
адміністративної будівлі КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків  (5 
черга)

(2016-2020)

40 899 316

29 900 000

29 900 000

99,5

77

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк",  за 
адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

(2016-2020)

177 678 914

129 000 000

129 000 000

99,2

78

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків (7 черга)

(2016-2020)

47 547 231

27 200 000

27 200 000

99,3

79

Реконструкція зони "Контактний зоопарк"  КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

(2016-2020)

65 352 768

20 000 000

20 000 000

30,8

80

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (9 черга)

(2016-2020)

70 461 418

20 000 000

20 000 000

30,6

81

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (10 
черга)

(2016-2020)

142 370 773

109 000 000

109 000 000

99,9

82

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (11 черга)

(2016-2020)

272 622 864

72 400 000

72 400 000

26,6

83

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (12 
черга)

(2016-2020)

167 517 186

20 000 000

20 000 000

12,1

84

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (13 
черга)

(2016-2020)

125 456 515

20 000 000

20 000 000

16,0

85

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (14 
черга)

(2016-2020)

133 039 154

20 000 000

20 000 000

15,2

86

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк",  за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (15 черга)

(2016-2020)

93 039 727

40 815 887

40 815 887

43,9

87

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (16 
черга)

(2016-2020)

101 007 888

20 000 000

20 000 000

19,9

Додаток 7

11

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

88

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк",за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

(2016-2020)

119 017 072

50 000 000

50 000 000

42,2

89

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група № 3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (18 черга)

(2016-2020)

132 175 411

20 000 000

20 000 000

15,3

90

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих 
фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, 
термопластикових форм та ін.

123 084 000

29 100 000

91.1

СКП "Харківзеленбуд" (придбання техніки, 
механізмів, обладнання, засобів малої механізації, 
обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, 
інсталяцій, термопластикових форм та ін.) 
(погашення кредиторської заборгованості за 2018 
рік)

28 294 000

91.2

КП "Харківські теплові мережі"

54 000 000

29 100 000

91.3

КП "Харківводоканал"

31 000 000

91.4

КП "Міськсвітло"

7 000 000

91.5

СКП "Заповіт"

150 000

91.6

КП "Об'єднання парків культури та відпочинку 
м.Харкова" 

2 640 000

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 002 793 888

119 100 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 002 793 888

119 100 000

92

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

922 400

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 073 000

93

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену

7 731 647 183

197 073 000

93.1

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до 
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона) 
другий пусковий комплекс (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

(1992-2022)

1 478 635 478

700 000

86,9

Додаток 7

12

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

93.2

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові від станції "Метробудівників" до 
станції "Одеська" (коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

(2018-2022)

4 772 323 432

6 000 000

0,5

93.3

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

(2017-2021)

1 370 315 273

80 000 000

11,2

93.4

Викуп земельних ділянок та інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, здійснення 
інших правочинів, що передбачають передачу 
права власності об’єктів нерухомості для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності

(2019-2019)

110 373 000

110 373 000

100,0

94

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

225 328 000

94.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

225 328 000

95

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання

120 890 000

95.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

62 570 700

95.2

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд" (придбання техніки, 
механізмів, обладнання (погашення кредиторської 
заборгованості за 2018 рік)

58 319 300

1510000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

458 580 488

119 100 000

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення

493 223 518

47 642 710

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

147 783 150

11 182 710

96

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

(2015-2020)

15 714 373

3 000 000

37,4

97

Реконструкція водопровідної мережі  по  
вул.Ахсарова,18-20 А  у м.Харкові

(2018-2019)

500 000

500 000

100,0

Додаток 7

13

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

98

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

(2016-2020)

31 632 511

400 000

46,9

99

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

(2014-2020)

2 119 203

11 000

58,8

100

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров. Плетньовського

(2014-2020)

1 762 307

11 710

68,6

101

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

(2016-2020)

19 843 992

200 000

78,4

102

Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка

(2015-2020)

35 790 961

4 000 000

77,1

103

Реконструкція водоводу  в районі шляхопроводу по 
просп. Льва Ландау

(2017-2020)

1 415 332

30 000

69,9

104

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

(2017-2020)

1 589 758

30 000

75,7

105

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул. Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

(2016-2021)

37 414 713

3 000 000

17,1

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

203 031 916

15 240 000

106

Будівництво  мережі госпфекальної каналізації в 
районі житлових будинків №11,13,15 по 
вул.Рижівській у м.Харкові

(2018-2020)

1 000 000

540 000

54,9

107

Будівництво зливової каналізації   по просп.Любові 
Малої у м.Харкові

(2018-2020)

800 000

500 000

72,7

108

Будівництво зливової каналізації   по  
Григорівському  шосе у м.Харкові

(2018-2020)

800 000

670 000

94,1

109

Захист від підтоплення території, обмеженої вул. 
Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським- 
будівництво у м.Харкові

(2018-2020)

535 200

330 000

98,4

110

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова,11

(2016-2020)

2 458 829

50 000

90,9

111

Будівництво колектору зливової каналізації  в 
районі майдану Фейєрбаха

(2018-2021)

3 451 787

500 000

18,9

112

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

(2016-2020)

13 146 684

20 000

56,2

113

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній

(2016-2021)

55 971 020

3 000 000

40,3

114

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

(2016-2021)

12 706 488

400 000

44,4

115

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

(2016-2020)

4 360 843

500 000

61,6

Додаток 7

14

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

116

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

(2018-2020)

23 433 533

3 000 000

58,6

117

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

(2018-2020)

19 545 348

2 000 000

38,1

118

Будівництво зливової каналізації   по  вул. 
Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

(2018-2021)

10 901 846

100 000

2,6

119

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

(2018-2020)

10 186 712

1 000 000

12,0

120

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської  у м.Харкові

(2018-2020)

650 000

500 000

97,2

121

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський – в’їзд Кузнечний

(2018-2021)

1 593 707

100 000

10,4

122

Будівництво колектору зливової каналізації від  
вул.Нікітіна  вздовж вул.Рижівській 

(2018-2020)

32 159 071

1 000 000

3,2

123

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

(2015-2020)

3 611 607

30 000

71,2

124

Реконструкція колектору  зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від  просп.Московського  до 
р.Харків

(2015-2020)

4 219 241

500 000

11,9

125

Будівництво каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у 
м.Харкові

(2019-2020)

1 500 000

500 000

33,3

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

6 256 290

5 100 000

126

Нове будівництво  теплової  мережі  по 
вул.Гвардійців Широнінців  на ділянці від 
вул.Бучми до вул.Родникової у м.Харків

(2018-2020)

5 765 534

5 000 000

87,0

127

Реконструкція дільниці тепломережі в районі 
камери МК-1605 по пров.Подільському

(2018-2021)

490 756

100 000

27,0

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

3 000 000

128

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

(2008-2021)

89 275 068

3 000 000

55,2

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

43 877 094

10 120 000

129

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової  будівлі  по вул.Плеханівській, 42 у 
м.Харкові

(2018-2020)

1 000 000

500 000

50,0

Додаток 7

15

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

130

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової будівлі по 
просп.Тракторобудівників,144

(2017-2021)

3 928 811

50 000

86,4

131

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

(2017-2020)

1 726 038

20 000

76,0

132

Будівництво мереж електрозабезпечення  
нежитлової  будівлі літ."В-1" по 
вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові

(2019)

885 000

885 000

100,0

133

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

(2011-2020)

33 996 275

7 115 000

72,8

134

Будівництво   мереж  електрозабезпечення в районі 
парку Перемоги по просп. Тракторобудівників  у 
м.Харкові

(2019)

150 000

150 000

100,0

135

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

(2019)

300 000

300 000

100,0

136

Будівництво ТП в районі парку Перемоги та 
благоустрій прилеглої території у м. Харкові

(2019)

400 000

400 000

100,0

137

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель 
по майдану Павлівському,4 - 
вул.Університетська,24

(2018-2020)

1 490 970

700 000

68,5

138

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

3 000 000

3 000 000

138.1

на будівництво об`єктів

(2019-2019)

1 500 000

1 500 000

100,0

138.2

на реконструкцію об`єктів

(2019-2019)

1 500 000

1 500 000

100,0

139

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення

1 043 902 279

209 964 076

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

13 000 000

140

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

(2016-2020)

10 770 632

10 000 000

95,1

141

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

(2016-2020)

3 374 383

3 000 000

91,4

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

1 028 257 264

195 464 076

142

Будівництво терміналу в районі 
ст.м."Пролетарська"

(2016-2020)

57 962 775

14 600 000

64,0

143

Будівництво адміністративної будівлі з 
улаштуванням господарських майданчиків по 
вул.Роганській,160  у м.Харкові

(2019)

100 000

100 000

100,0

144

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул.Плеханівській, 42

(2017-2021)

103 751 765

3 000 000

3,4

145

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

(2018-2019)

115 046 210

110 000 000

100,0

146

Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові

(2019)

200 000

200 000

100,0

147

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

(2018-2021)

93 468 498

10 000 000

25,2

Додаток 7

16

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

148

Реконструкція Лопанської греблі

(2016-2021)

86 212 764

2 000

6,3

149

Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки - 
Основ’яненка до вул. Кузнечної  у м. Харкові – 
реконструкція

(2019-2020)

201 974

200 000

99,0

150

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському,4 - реставрація 

(2016-2021)

230 492 447

30 000 000

57,6

151

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

(2015-2020)

12 274 479

20 000

65,3

152

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул. Чернишевській, 55

(2017-2020)

10 164 417

1 000 000

43,8

153

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі по 
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові

(2019)

50 000

50 000

100,0

154

Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по 
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові

(2019)

50 000

50 000

100,0

155

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" 
по вул.Благовіщенській, 25

(2017-2021)

99 767 654

20 600 000

38,3

156

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в’їзд Кузнечний – реконструкція

(2018-2020)

1 377 433

100 000

9,3

157

Благоустрій території житлової забудови на ділянці 
від вул.Білоруської до вул.Набережної  – 
реконструкція

(2018-2020)

1 551 644

50 000

64,1

158

Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 - 
реставрація 

(2018-2020)

48 089 761

2 400 000

6,0

159

Реконструкція нежитлової будівлі під центр 
надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові

(2018-2020)

40 000 000

60 000

0,5

160

Реконструкція нежитлової будівлі під центр 
надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові

(2018-2021)

40 000 000

60 000

0,6

161

Реконструкція будівлі адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради 
під центр надання соціальних послуг

(2016-2020)

33 089 744

1 472 076

99,1

162

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

(2016-2020)

29 678 420

1 000 000

98,8

163

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

(2018-2020)

24 727 279

500 000

3,1

164

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 500 000

1 500 000

164.1

на будівництво об`єктів

(2019-2019)

750 000

750 000

100,0

164.2

на реконструкцію об`єктів

(2019-2019)

750 000

750 000

100,0

165

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

200 973 702

119 100 000

Додаток 7

17

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 189 837 874

200 973 702

119 100 000

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них, в т.ч.:

1 188 837 874

199 973 702

119 100 000

166

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

(2016-2020)

1 612 522

300 000

98,4

167

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

(2018-2021)

47 493 654

10 000 000

26,8

168

Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у 
м.Харкові

(2019)

500 000

500 000

100,0

169

Реконструкція вул. Одеської  від просп.Гагаріна  до 
вул.Хорольскої  у м.Харкові

(2019)

500 000

50 000

28,0

170

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

(2016-2020)

31 603 074

50 000

87,6

171

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану  Конституції до вул.Університетської

(2016-2020)

8 593 586

100 000

33,7

172

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від 
вул.Університетської до майдану Пролетарського

(2016-2021)

61 306 708

500 000

62,8

173

Реконструкція майдану Конституції

(2012-2021)

82 644 783

1 000

60,2

174

Реконструкція просп.Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

(2015-2020)

85 122 460

100 000

69,2

175

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

(2017-2020)

77 354 658

1 000 000

64,8

176

Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу 
Комсомолець до просп. Перемоги

(2016-2020)

69 105 894

5 500 000

83,9

177

Реконструкція вул. Клочківської від 
просп.Перемоги до вул.Промислової 

(2016-2020)

37 138 428

3 000 000

70,1

178

Реконструкція просп. Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

(2016-2020)

82 692 101

62 400 000

59 400 000

90,5

179

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

(2016-2021)

85 009 853

100 000

1,0

180

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала 
Жукова

(2016-2020)

99 955 386

10 000 000

82,9

181

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

(2016-2021)

83 948 092

10 000 000

66,4

182

Реконструкція пров.Криничного

(2016-2020)

5 495 245

2 000 000

41,1

Додаток 7

18

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

183

Реконструкція території, прилеглої до будівлі по 
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків  для 
паркування у м.Харкові

(2018-2020)

1 000 000

100 000

16,5

184

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

(2017-2020)

25 128 296

5 000 000

92,2

185

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивизій до бульвару Богдана  
Хмельницького

(2017-2020)

4 500 000

1 000

16,5

186

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивизій до вул.Ощепкова у 
м.Харкові

(2019)

500 000

500 000

100,0

187

Реконструкція просп.Московського від  
вул.Ощепкова до бульвару  Богдана  
Хмельницького у м.Харкові

(2019)

500 000

500 000

100,0

188

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до житлового будинку 
№252 по просп.Московському  у м.Харкові

(2018-2020)

1 300 000

300 000

23,1

189

Реконструкція просп.Московського від  житлового 
будинку №252 по просп.Московському до 
вул.Свистуна у м.Харкові

(2018-2020)

1 300 000

300 000

23,1

190

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина у 
м.Харкові

(2018-2021)

4 500 000

500 000

14,1

191

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня у м.Харкові

(2018-2021)

4 500 000

500 000

14,7

192

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

(2017-2020)

99 610 638

73 700 000

59 700 000

87,6

193

Реконструкція просп.Московського від  вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

(2017-2020)

98 363 454

500 000

1,2

194

Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького 
узвозу до Клочківського  узвозу

(2018-2021)

87 559 042

12 471 702

21,8

195

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 000 000

1 000 000

195.1

на будівництво об`єктів

(2019-2019)

500 000

500 000

100,0

195.2

на реконструкцію об`єктів

(2019-2019)

500 000

500 000

100,0

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

1 643 055

Додаток 7

19

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

1 643 055

196

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

1 643 055

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

549 471 164

151 800 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

549 471 164

151 800 000

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

1 159 843 151

289 918 137

151 800 000

197

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Матюшенка від вул.Шевченка до 
вул.Челюскінців

(2018-2020)

34 952 258

25 538 330

73,3

198

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському від арки будинку №8 до 
вул.Університетської

(2016-2020)

14 627 216

10 000

74,9

199

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Університетській від майдану Павлівського до 
вул.Кооперативної

(2016-2020)

10 380 538

10 000

49,8

200

Реконструкція трамвайної колії по вул.Греківській

(2013-2020)

3 412 594

10 000

94,0

201

Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської

(2019)

55 005 953

55 005 953

100,0

202

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мойсеївській з облаштуванням сигнальною 
автоматикою

(2016-2020)

20 306 917

10 000

86,8

203

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
Харківський міст)

(2015-2020)

26 443 368

10 000

24,4

204

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова)

(2014-2020)

16 155 614

10 000

99,2

205

Реконструкція трамвайної колії по просп. 
Московському від майдану Захисників України до 
універмагу "Харків"

(2019)

28 750

28 750

100,0

206

Реконструкція трамвайної колії по просп. 
Московському від універмагу "Харків" до вул.Лесі 
Українки

(2019)

32 362

32 362

100,0

207

Реконструкція трамвайної колії по 
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до 
вул.Пушкінської

(2018-2020)

51 458 432

2 500 000

5,1

208

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

(2017-2020)

50 135 956

10 000

77,3

Додаток 7

2

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

7

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

Капітальні видатки

4 212 500

8

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

Капітальні видатки

96 000

9

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

62 938 900

9.1

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

62 938 900

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

84 071 400

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

84 071 400

10

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

30 884 765

11

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

5 137 260

12

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки

14 327 100

13

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

20 622 275

13.1

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

Капітальні видатки

20 622 275

14

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

Капітальні видатки

1 000 000

15

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

12 100 000

15.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

10 600 000

15.2

КП "Автобаза спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова"

1 000 500

15.3

матеріально-технічне забезпечення КП "Автобаза 
спеціалізованого санітарного автотранспорту 
міста Харкова" (на придбання легкового 
автомобілю) (погашення кредиторської 
заборгованості за 2018 рік)

499 500

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

3 950 059

Додаток 7

20

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

209

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул.Євгена Котляра

(2015-2020)

26 487 331

10 000

76,1

210

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

(2018-2019)

735 091

500 000

100,0

211

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

(2017-2020)

65 497 800

10 000

78,1

212

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

(2017-2020)

2 686 733

10 000

72,8

213

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

(2017-2020)

31 720 350

10 000

78,1

214

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Перемоги – просп.Людвига Свободи

(2015-2020)

8 860 148

10 000

99,4

215

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва 

(2017-2020)

13 698 954

10 000

75,6

216

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка 
- вул.Матюшенка

(2008-2020)

52 169 275

65 000

79,1

217

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців

(2015-2020)

10 807 825

9 443 704

89,3

218

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

(2016-2020)

8 974 598

7 822 757

91,9

219

Реконструкція трамвайного переїзду  вул. Героів 
Праці - вул.Академіка Павлова

(2008-2020)

36 184 243

10 000

43,7

220

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №30)

(2018-2020)

15 347 556

391 187

3,0

221

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №32)

(2018-2020)

16 558 625

414 560

3,5

222

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

(2014-2020)

12 911 750

296 243

3,8

223

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Кошкіна

(2014-2020)

25 000 000

10 000

92,3

224

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Соїча

(2014-2020)

5 290 827

10 000

99,0

225

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Морозова

(2015-2020)

4 448 885

10 000

97,8

226

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул.Доброхотова

(2015-2020)

10 013 408

10 000

99,5

227

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Павлівський - вул.Університетська

(2016-2020)

53 867 208

10 000

73,2

228

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Захисників України - вул.Броненосця "Потьомкін"

(2018-2020)

5 000 000

273 549

6,4

Додаток 7

21

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

229

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський

(2018-2020)

5 231 396

5 000 000

100,0

230

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдбергівська - вул.Москалівська

(2018-2020)

5 238 372

5 000 000

100,0

231

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова - 
просп.Героїв Сталінграду

(2019)

10 000

10 000

100,0

232

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова - 
вул.Плеханівська

(2019)

10 000

10 000

100,0

233

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від майдану Захисників України до 
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

64 356

64 356

100,0

234

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (пров.Вірменський - вул.Військова) з 
облаштуванням електричного освітлення 

(2015-2020)

10 136 692

10 000

1,7

235

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (пров.Вірменський - майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення 

(2014-2020)

6 318 852

10 000

30,3

236

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Доброхотова - 
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2015-2020)

25 874 840

65 000

79,1

237

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (вул.Енергетична – вул.Харківських 
Дивізій) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2015-2020)

45 773 572

65 000

89,1

238

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Харківських Дивізій до 
вул.Свистуна з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

239

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Свистуна до 
вул.Дванадцятого Квітня  з облаштуванням 
електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

240

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до вул.Роганської (включаючи розворотне коло 
тролейбусів на перехресті вул.Роганської - 
вул.Миру) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

241

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Роганської до бульвару 
Грицевця з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

Додаток 7

22

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

242

Реконструкція контактної мережі по бульвару 
Грицевця (включаючи розворотне коло) з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

243

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському від майдану Конституції до 
вул.Університетської з облаштуванням 
електричного освітлення

(2016-2020)

2 917 925

65 000

66,1

244

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Університетської з майданом Павлівським і до 
будинку №35/2 по вул.Університетській з 
облаштуванням електричного освітлення

(2017-2020)

291 784

65 000

42,1

245

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському і майдані Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з 
облаштуванням електричного освітлення

(2016-2020)

12 995 516

65 000

77,1

246

Реконструкція контактної мережі по 
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до 
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

8 507 842

250 000

4,2

247

Реконструкція контактної мережі на 
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

4 000 000

250 000

7,4

248

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Кисловодської до 
розворотнього кола трамваїв «Журавлівський 
гідропарк»

(2018-2020)

7 378 000

5 000 000

69,2

249

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Шевченка від розворотнього кола трамваїв 
«Журавлівський гідропарк» до вул.Саперної з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

250 000

250 000

100,0

250

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до 
Новоіванівського мосту з облаштуванням 
електричного освітлення

(2017-2020)

3 564 020

10 000

59,1

251

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

(2017-2020)

7 081 706

10 000

62,7

252

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Клочківської – просп.Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

(2017-2020)

3 785 509

10 000

8,3

Додаток 7

23

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

253

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп.Перемоги від вул.Клочківській до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

(2015-2020)

13 589 512

10 000

93,5

254

Реконструкція контактної мережі по узвозу 
Клочківському з облаштуванням елекричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

255

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга 
Свободи з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019-2020)

8 163 234

10 000

0,8

256

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
в районі станції метро «Олексіївська» з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019-2020)

8 938 000

10 000

1,3

257

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019-2020)

7 523 000

10 000

1,1

258

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул.Сумській від вул.Скрипника до будинку №36/38 
по вул.Сумській

(2014-2019)

676 942

116 801

100,0

259

Реконструкція контактної мережі тролейбусу на 
транспортному вузлі перехрестя просп.Правди - 
вул.Сумська

(2013-2019)

980 912

114 615

100,0

260

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул.Сумській від будинку №70 до майдану Свободи

(2013-2019)

951 701

106 639

100,0

261

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп.Правди від перехрестя з вул.Трінклера до 
будинку №17

(2013-2019)

1 080 493

112 136

100,0

262

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Маяковського від вул.Трінклера до вул.Сумської

(2014-2020)

743 186

10 000

35,5

263

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Трінклера від вул.Культури до вул.Маяковського

(2014-2020)

1 082 755

10 000

88,0

264

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної 
залізниці до вул.Дерев`янко

(2014-2020)

1 494 799

10 000

69,0

265

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
від вул.Жон Мироносиць до площі Свободи з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019-2020)

5 921 522

10 000

0,2

Додаток 7

24

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

266

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Правди від вул.Трінклера до просп. Леніна

(2014-2020)

3 318 439

10 000

2,3

267

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Незалежності від просп.Науки до узвозу 
Клочківського з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

268

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. 
Академіка Павлова з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

61 876

61 876

100,0

269

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від просп. Тракторобудівників до вул. 
Гвардійців-Широнінців з облаштуванням 
електричного освітлення

(2019)

64 319

64 319

100,0

270

Реконструкція контактної мережі на перетині 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

271

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП 
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням 
електричного освітлення

(2018-2020)

2 163 160

10 000

4,0

272

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до 
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням 
електричного освітлення

(2018-2019)

8 580 969

8 500 000

100,0

273

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова

(2017-2020)

3 862 319

10 000

20,9

274

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Полтавський Шлях до 
вул.Коцарської з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

11 266 634

5 000 000

47,3

275

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської з облаштуванням електричного 
освітлення

(2018-2020)

9 350 804

5 000 000

56,7

276

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп.Маршала Жукова

(2014-2020)

25 427 646

10 000

84,2

277

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до 
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

Додаток 7

25

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

278

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова 
(розворотне коло) з облаштуванням електричного 
освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

279

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Мухачова до 
просп.Московського з облаштуванням 
електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

280

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Морозова - просп.Героїв Сталінграду з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

281

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

282

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з 
облаштуванням електричного освітлення

(2019)

10 000

10 000

100,0

283

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

(2016-2020)

2 710 160

10 000

80,1

284

Реконструкція  кабельних мереж від тягової 
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту

(2016-2020)

3 884 552

10 000

81,6

285

Реконструкція комплексу телемеханіки районного 
диспетчерського пункту "Кіровська"

(2015-2020)

13 278 563

10 000

77,5

286

Реконструкція мережі зливної каналізації на 
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінлера - 
вул.Культури

(2014-2020)

1 049 796

10 000

90,2

287

Реконструкція мережі зливної каналізації на 
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від 
вул.Сумської до вул.Трінклера

(2014-2019)

463 679

10 000

100,0

288

Будівництво тролейбусної лінії по 
пров.Забайкальському на ділянці від просп.Героїв 
Сталінграда до вул.Ньютона та додаткової 
ділянки контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграда (вул. Одеська)

(2013-2020)

4 084 409

10 000

96,2

289

Будівництво тролейбусної лінії по пров.Перемоги 
від перехрестя з просп.Людвига Свободи до 
кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

(2015-2020)

27 585 997

10 000

80,6

290

Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола 
"Північна Салтівка"

(2018-2019)

90 112 826

89 140 000

89 140 000

100,0

Додаток 7

26

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

291

Будівництво кабельних мереж та зовнішнього 
освітлення для тролейбусної лінії від 
розворотнього кола "Героїв Праці" до 
розворотнього кола "Північна Салтівка"

(2019)

62 660 000

62 660 000

62 660 000

100,0

292

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

86 104 474

292.1

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних колій, переїздів 
та контактних мереж

86 104 474

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

102 386 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

285 023 131

102 386 179

293

Капітальний ремонт об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

(2019-2019)

5 000 000

5 000 000

100,0

294

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП "Міськелектротранссервіс"

(2019-2019)

5 000 000

5 000 000

100,0

295

Каналізування пішохідних потоків по 
просп.Гагаріна на ділянці від будинку №39 до 
будинку №43/1 - будівництво

(2019-2021)

1 495 000

1 431 083

95,7

296

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп.Гагаріна - 
вул.Молочна

(2019-2021)

2 750 000

2 680 512

97,5

297

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп.Гагаріна в районі 
зупинки громадського транспорту 
"вул.Державінська"

(2019-2021)

2 500 000

2 426 523

97,1

298

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп.Гагаріна - 
пров.Золотий

(2019-2021)

2 700 000

2 621 890

97,1

299

Реконструкція пішохідного переходу по 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку 
№58 в частині облаштування технічними 
засобами регулювання дорожнього руху

(2014-2019)

753 777

130 000

100,0

300

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

(2013-2021)

2 000 985

500 000

84,6

Додаток 7

27

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

301

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

(2013-2021)

2 077 338

500 000

83,7

302

Реконструкція пішохідного переходу на перехресті 
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

(2015-2019)

1 377 963

250 000

100,0

303

Реконструкція пішохідного переходу по 
просп.Маршала Жукова в районі Стадіонного 
проїзду в частині облаштування технічними 
засобами регулювання дорожнього руху

(2013-2021)

526 884

150 000

87,0

304

Реконструкція перехрестя просп.Маршала Жукова - 
проїзд Садовий - вул.Слинька в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху

(2014-2021)

999 191

150 000

75,0

305

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський -  майдан 
Фейєрбаха

(2015-2021)

2 116 612

10 000

4,8

306

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва

(2015-2021)

1 975 003

10 000

5,1

307

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

(2015-2021)

2 046 035

10 000

4,8

308

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Нікітіна

(2015-2021)

1 298 164

10 000

8,3

309

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

(2015-2021)

4 100 090

10 000

3,8

310

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – ХЕМЗ

(2015-2019)

2 862 175

1 125 213

100,0

311

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Енергетична

(2015-2021)

5 424 075

1 812 426

86,7

312

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Маршала Жукова

(2016-2019)

6 714 062

4 280 404

100,0

313

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій

(2016-2019)

4 592 591

3 007 714

100,0

314

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

(2015-2020)

5 760 791

2 336 089

99,8

315

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана 
Хмельницького

(2015-2021)

4 051 594

10 000

3,5

316

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня

(2016-2021)

2 550 905

10 000

6,2

Додаток 7

28

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

317

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Роганська

(2016-2021)

3 500 662

10 000

4,8

318

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська - вул.Миру

(2016-2021)

4 283 000

10 000

3,7

319

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Плиткова

(2016-2021)

4 424 887

10 000

3,7

320

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.П'ятихатська

(2016-2021)

4 228 916

2 592 602

77,9

321

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – Пілони

(2016-2021)

2 291 488

1 117 547

79,8

322

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

(2019-2021)

3 700 000

10 000

0,3

323

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул.Героїв Праці 

(2018-2019)

5 564 777

5 500 000

100,0

324

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців

(2016-2021)

3 676 964

10 000

4,4

325

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Барабашова

(2015-2019)

3 369 607

883 345

100,0

326

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Жилярді

(2019)

10 000

10 000

100,0

327

Реконструкція світлофорного об'єкту майдан 
Конституції - майдан Павлівський

(2016-2021)

2 035 547

1 260 408

96,7

328

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз

(2019)

600 000

600 000

100,0

329

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

(2018-2021)

16 848 368

9 678 368

92,1

330

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд

(2019-2021)

3 765 000

10 000

0,3

331

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

(2016-2021)

2 702 294

50 000

81,3

332

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська - школа №125

(2016-2021)

1 499 101

50 000

71,0

333

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Олексіївська

(2015-2021)

2 110 364

50 000

72,5

334

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк

(2016-2021)

2 902 642

50 000

78,4

335

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп.Перемоги

(2016-2021)

3 381 793

430 744

79,3

336

Реконструкція світлофорного об’єкту 
Білгородське шосе – вул.Академіка Проскури

(2017-2021)

6 577 482

900 000

14,9

337

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика 
Панасівська - Кузинський міст

(2017-2021)

7 519 129

4 173 849

59,4

338

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.Євгена Котляра

(2019-2021)

4 500 000

10 000

0,2

339

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул.Євгена Котляра

(2019-2021)

4 500 000

10 000

0,2

Додаток 7

29

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

340

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - вул.Благовіщенська

(2019-2021)

3 650 000

10 000

0,3

341

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул.Маліновського

(2019-2021)

1 600 000

10 000

0,6

342

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул.Дмитрівська

(2019-2021)

1 600 000

10 000

0,6

343

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул.Маліновського

(2019-2021)

3 300 000

10 000

0,3

344

Реконструкція світлофорного об`єкту 
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський

(2016-2020)

2 492 807

705 994

98,8

345

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Павлівський - вул.Університетська

(2016-2019)

2 806 559

1 016 271

100,0

346

Реконструкція світлофорного об’єкту 
просп.Героїв Сталінграду – вул.Морозова

(2019)

10 000

10 000

100,0

347

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців

(2019-2021)

2 400 000

300 000

12,5

348

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка

(2018-2021)

22 631 794

16 231 794

74,4

349

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Матюшенка - вул.Гастелло

(2018-2021)

1 397 618

300 000

24,9

350

Реконструкція світлофорного об’єкту по 
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост 
по вул.Шевченка, 142-А)

(2018-2021)

7 914 389

10 000

6,7

351

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
будинок №137-А

(2018-2021)

4 418 909

10 000

25,8

352

Будівництво світлофорного об'єкту 
вул.Золочівська - вул.Башкирська

(2015-2021)

1 284 834

200 000

78,1

353

Будівництво світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Заводу Комсомолець

(2014-2021)

1 600 440

10 000

8,6

354

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи - будинок №48

(2014-2019)

2 287 991

1 160 184

100,0

355

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А

(2017-2021)

1 499 737

449 737

87,6

356

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №48-В

(2019)

1 450 000

1 450 000

100,0

357

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп.Московського - вул.Кошкіна

(2015-2021)

2 983 638

600 000

87,0

358

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Спартака

(2019)

10 000

10 000

100,0

359

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Московський - вул.Василя Мельникова

(2018-2021)

5 748 875

4 876 523

91,1

360

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Бучми

(2016-2019)

2 585 390

1 003 975

100,0

361

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Ужвій Наталії

(2016-2019)

2 187 291

905 112

100,0

Додаток 7

3

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

55 000

16

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

Капітальні видатки

30 000

16.1

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

30 000

17

0813240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

25 000

17.1

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

25 000

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

3 895 059

18

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

2 926 359

18.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

2 414 959

18.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

511 400

19

0823240

3240

Інші заклади та заходи

488 700

19.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Капітальні видатки

488 700

0827320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

480 000

480 000

20

0827323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

480 000

480 000

20.1

Реконструкція зовнішнього електропостачання 
будівлі териториального центру надання 
соціальних послуг Московського району за адресою: 
м.Харків, вул.Валентинівська 23 г

(2019-2019)

480 000

480 000

100,0

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

130 000

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

130 000

Додаток 7

30

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

362

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул.Метробудівників

(2017-2019)

2 105 366

661 739

100,0

363

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея

(2018-2021)

2 476 019

10 000

6,7

364

Будівництво світлофорного об’єкту по 
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144

(2017-2019)

987 280

364 707

100,0

365

Будівництво світлофорного об’єкту вул. 
Харківських Дивізій - бульвар Богдана 
Хмельницького

(2019)

10 000

10 000

100,0

366

Будівництво світлофорного об’єкту бульвар 
Богдана Хмельницького - вул. Рибалка

(2019)

10 000

10 000

100,0

367

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

(2017-2021)

2 946 784

10 000

7,3

368

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Біблика - 
школа №119

(2017-2021)

1 658 730

300 000

63,7

369

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Індустріальний - вул.Біблика

(2019)

10 000

10 000

100,0

370

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Біблика - 
вул.Генерала Момота

(2019)

10 000

10 000

100,0

371

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська в районі будинку №50

(2019)

2 720 000

2 720 000

100,0

372

Будівництво пішохідного переходу по 
вул.Клочківській в районі будинку №93

(2019)

3 500 000

3 500 000

100,0

373

Будівництво світлофорного обєкту 
вул.Клочківська - вул.Ботанічна

(2017-2021)

2 428 787

10 000

6,1

374

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
просп.Льва Ландау – вул.Івана Камишева

(2018-2021)

5 547 364

10 000

9,1

375

Нове будівництво світлофорного об’єкту на 
перехресті вул.Плеханівська – вул.Державінська

(2018-2021)

4 496 464

10 000

2,0

376

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Плеханівська – вул.Морозова

(2019)

10 000

10 000

100,0

377

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Гагаріна - вул.Нестерова

(2018-2021)

4 399 540

10 000

11,4

378

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка 
– в'їзд 2-й Вологодський

(2018-2021)

5 117 232

1 967 232

39,8

379

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16

(2015-2021)

1 271 266

250 000

78,1

380

Будівництво світлофорного об'єкту просп.Льва 
Ландау - вул.Ньютона

(2019)

10 000

10 000

100,0

381

Будівництво світлофорного об'єкту по 
вул.Роганській в районі будинку №89

(2019)

10 000

10 000

100,0

Додаток 7

31

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

382

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / 
виїзді з території комплексу по вул.Академіка 
Павлова, 158

(2016-2019)

2 260 654

999 381

100,0

383

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді 
з території автостанції по вул.Академіка Павлова 
323-А

(2015-2021)

1 824 689

10 000

38,3

384

Будівництво світлофорного об’єкту по 
Мерефянському шосе в районі будинку №30

(2018-2019)

657 428

570 000

100,0

385

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя просп.Ново-Баварського та 
Окружної дороги

(2019)

10 000

10 000

100,0

386

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул.Катаєва та Окружної 
дороги

(2019)

10 000

10 000

100,0

387

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул.Маковського та Окружної 
дороги

(2019)

10 000

10 000

100,0

388

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп.Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв 
Праці до будинку №142

(2016-2019)

1 793 292

664 813

100,0

389

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп.Льва Ландау на ділянці від вул.Олімпійської 
до вул.Танкопія

(2019)

10 000

10 000

100,0

390

Реконструкція організації дорожнього руху по 
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв 
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії 
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього 
освітлення

(2015-2021)

22 609 000

10 000

85,0

391

Реконструкція об'єктів транспортного комплексу 
території обмеженої вулицями: Академіка 
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, 
Уборевича (I черга)

(2015-2021)

6 109 195

10 000

50,7

392

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

71 062 374

392.1

КП "Тролейбусне депо №2"

3 273 510

392.2

КП "Тролейбусне депо №2"(на співфінансування 
інвестиційного проекту "Оновлення тролейбусного 
парку м.Харків") 

51 268 464

392.3

 КП "Міськелектротранссервіс"

16 520 400

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 000 000

Додаток 7

32

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

15 000 000

393

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла, в 
т.ч.:

15 000 000

15 000 000

393.1

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

(2019-2019)

10 000 000

10 000 000

393.2

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова (у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла)

(2019-2019)

5 000 000

5 000 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

376 000

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

376 000

394

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

376 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

39 118

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

39 118

395

3317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки

39 118

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

690 500

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

690 500

396

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

690 500

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 045 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 045 000

397

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

Додаток 7

33

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

398

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська 
цільова програма "Громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Харкова" на  2018-2021 
роки)

Міська цільова програма "Громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Харкова" на  2018-2021 роки

50 000 000

УСЬОГО

4 503 677 913

1 000 000 000

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

Додаток 7

4

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

21

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

130 000

21.1

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

Капітальні видатки

130 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

102 048 400

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

102 048 400

22

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

11 543 000

23

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

961 300

24

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

1 536 800

25

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

8 705 500

26

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

32 244 200

26.1

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки

32 244 200

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

53 700 000

40 000 000

27

Будівництво та реконструкція  ЦПК та В 
ім.М.Горького, в т.ч.:

53 700 000

40 000 000

27.1

Нове будівництво платформи, допоміжних 
будівель та благоустрій території під атракціон 
парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» 
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» м. 
Харків, вул. Сумська, 81

(2018-2020)

6 000 000

4 000 000

70,4

27.2

Реконструкція системи для поливання 
(інвентарний номер 06727) та благоустрій 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. 
Харкові по вул. Сумській, 81 

(2019-2019)

4 000 000

4 000 000

100,0

27.3

Реконструкція нежитлової будівлі 
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» 
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в м. 
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

(2018-2020)

36 700 000

25 000 000

69,5

Додаток 7

5

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

27.4

Реконструкція пішохідно-транспортної мережі 
та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81

(2019-2019)

7 000 000

7 000 000

100,0

28

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

7 057 600

7 057 600

28.1

Ремонтно-реставраційні роботи частини 
вимощення, підпірних  стін,  частини монументів 
та частини приміщень комунального підприємства 
"Меморіальний парк "Дробицький Яр" за адресою:  
вул. Шосейна, 13, селище Мала Рогань, 
Харківського району, Харківської області, 62485

(2019-2019)

879 900

879 900

100,0

28.2

Ремонтно-реставраційні роботи частини 
приміщень, частини перекриттів, центрального 
фасаду та частини віконних прорізів будівлі КЗК 
"ХМ культурний центр" за адресою: вул. 
Плеханівська, буд. 77, м. Харків, 61068

(2019-2019)

6 177 700

6 177 700

100,0

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

176 300 251

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

34 236 000

29

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури,в т.ч.:

34 236 000

34 236 000

29.1

Реставраційний ремонт нежитлової будівлі                                      
літ."П-1" (ККЗ "Україна")  -  об'єкта за 
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35 (пам'ятка 
архітектури місцевого значення, охоронний 
номер 50)

(2019-2019)

34 236 000

34 236 000

100,0

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

142 064 251

30

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

16 879 651

30.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

16 879 651

31

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

125 184 600

31.1

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

125 184 600

Додаток 7

6

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

376 635 500

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

376 635 500

32

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

288 873 000

32.1

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

288 873 000

33

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

23 511 500

34

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів

15 000 000

1 500 000

34.1

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

(2017-2020)

15 000 000

1 500 000

57,5

35

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

10 150 000

36

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

5 000 000

36.1

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
доріг та тротуарів

5 000 000

37

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання

47 601 000

37.1

КП "Жилкомсервіс"

3 036 000

37.2

КП "Харківспецбуд"

6 370 000

37.3

КП "Харківблагоустрій"

2 070 000

37.4

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

5 500 000

37.5

КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство"

5 000 000

37.6

КП "Харківжилбуд"

10 000 000

37.7

КСП "Харківгорліфт"

4 140 000

37.8

КСП "Інженерні мережі"

9 500 000

37.9

КП "Центр поводження з тваринами"

1 985 000

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 028 778 570

729 100 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 028 778 570

729 100 000

38

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

4 000 000

4 000 000

Додаток 7

7

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

38.1

1414081

4082

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культри і мистецтва

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

4 000 000

4 000 000

39

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

12 000 000

39.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

Капітальні видатки

12 000 000

40

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

426 787 380

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів 
комунального призначення

1 036 465 680

766 907 190

41

Розробка проектної документації на 
реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків

(2019-2019)

4 500 000

4 500 000

100,0

42

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків

(2019-2019)

106 956 000

106 956 000

100,0

43

Розробка проектної документації на 
реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення в м.Харкові

(2019-2019)

1 100 000

1 100 000

100,0

44

Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення в м.Харкові

(2019-2019)

20 000 000

20 000 000

100,0

45

Нове будівництво громадських туалетів, серверної 
та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка 
по вул. Сумській, 35 в м.Харків (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2018-2020)

25 509 322

13 400 000

52,5

46

Реконструкція мереж електропостачання, 
телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього 
освітлення та системи автоматичного поливу 
частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул.Сумській, 35 
в м.Харків (СКП «Харківзеленбуд»)

(2018-2020)

97 120 403

17 260 590

17,8

47

Реконструкція яру в саду ім. Т.Г. Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування.(СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2018-2020)

87 120 403

23 690 600

75,8

48

Реконструкція Саржиного Яру по 
вул.Саржинській, 5 в м.Харків (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2019-2019)

80 000 000

80 000 000

100,0

49

Реконструкція нежитлових будівель та 
приміщень, переданих в господарське відання СКП 
«Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Мирна, 11-Б. Додаткові роботи (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2017-2020)

6 040 681

3 000 000

99,3

Додаток 7

8

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

50

Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова 
(вул.Дудінської – проспект Любові Малої) в 
м.Харків. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд»)

(2017-2020)

15 000 000

10 000 000

77,7

51

Реконструкція парку «Перемога» в м.Харків (СКП 
«Харківзеленбуд»)

(2019-2021)

118 500 000

90 000 000

75,9

52

Реконструкція нежитлових будівель та 
приміщень, переданих в господарське відання КП 
«Міськсвітло»  ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Гордієнківська, 43-А (КП «Міськсвітло»)

(2017-2020)

8 496 228

5 000 000

91,0

53

Будівництво кладовища по просп.Гагаріна (КП 
«Ритуал»)

(2014-2020)

27 352 713

2 000 000

84,9

54

Реконструкція водоводу від Лідного до 26н/с (КП 
«Харківводоканал»)

(2017-2020)

54 710 844

30 000 000

81,8

55

Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного 
колектора (Головний колектор),(інв. №13146) від 
шахти №8 до шахти №2 по вул.Греківській, 77а, 
м.Харків (КП Харківводоканал")

(2019-2020)

36 000 000

35 400 000

98,3

56

Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул. 
м.Харкова (ділянка водоводу в районі 
просп.Перемоги, 62 – просп.Людвіга Свободи, 48 
L=380 м)» (КП «Харківводоканал»)

(2019-2019)

19 813 697

19 813 697

100,0

57

Реконструкція водоводу В/М довоєнна укладання 
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст №25 по 
вул.Алчевських) м.Харків (КП "Харківводоканал")

(2018-2020)

46 225 781

45 225 781

97,8

58

Реконструкція В/В від Ліднівських резервуарів до 
25 н/с (дільниця від ВК 22 вул.Кутєпова до ВК 29 
вул.Залютинська) (КП «Харківводоканал»)

(2019-2021)

82 084 488

59 625 402

72,6

59

Реконструкція колекторного тунелю по 
Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний  
№13149 - шахта № 1 (КП «Харківводоканал»)

(2019-2019)

4 935 120

4 935 120

100,0

60

Реконструкція тепломагістралі  №81 від УП-1 до 
МК-8120 СК по Григорівському шосе в м.Харків 
(КП «Харківські теплові мережі»)

(2019-2019)

3 095 500

3 095 500

100,0

61

Реконструкція тепломагістралі  №31 по вул.Луї 
Пастера в м.Харкові (КП «Харківські теплові 
мережі»)

(2019-2019)

1 047 340

1 047 340

100,0

62

Реконструкція теплових мереж ділянки 
теплотраси від МК-9403/7 до МК-9403/9 по 
вул.Амосова  в м.Харків (КП «Харківські теплові 
мережі»)

(2019-2019)

12 190 940

12 190 940

100,0

Додаток 7

9

в т.ч. за рахунок

запозичень

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

63

Реконструкція теплових мереж ділянки  від МК-
9418 до МК-9419  по 2-му Петренківському в’їзду в 
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)

(2019-2019)

13 666 220

13 666 220

100,0

64

Реконструкція теплових мереж ділянки від 
МК5123 до МК5124 по вул.Гвардійців Широнінців в 
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)

(2019-2019)

15 000 000

15 000 000

100,0

65

Реконструкція теплових мереж від МК1206А(НО) 
до МК1210 по вул.Соїча -Мефодіївська в м.Харків 
(КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

26 784 000

26 784 000

100,0

66

Реконструкція теплових мереж від МК6604А до 
МК6605 по вул.Енергетична – вул.Ковтуна в 
м.Харків  (КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

25 587 000

25 587 000

100,0

67

Реконструкція теплових мереж від МК-1134 до 
МК1136А по вул.Броненосця Потемкіна в м.Харків  
(КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

19 572 000

19 572 000

100,0

68

Реконструкція теплових мереж від МК4201 до 
МК4402 по пров.Орський в м.Харків (КП 
"Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

31 250 000

31 250 000

100,0

69

Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до МК 
6624 по вул.Вернадського в м.Харків (КП 
"Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

11 555 000

11 555 000

100,0

70

Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до МК 
1608/25 по вул.Гімназійна набережна в м.Харків  
(КП "Харківські теплові мережі")

(2019-2019)

35 252 000

35 252 000

100,0

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

1 915 706 841

696 000 000

696 000 000

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного призначення, в т.ч.:

1 915 706 841

696 000 000

696 000 000

71

Будівництво будинку жирафів  комплексу 
«Африканська савана» (коригування) 

(2016-2020)

18 382 070

15 000 000

15 000 000

81,8

72

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО «Харківський зоопарк» за адресою: 
вул.Сумська, 35, м. Харків (1 черга)

(2016-2020)

12 924 487

4 700 000

4 700 000

92,0

73

Реконструкція мереж ектропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

(2016-2020)

115 185 386

48 800 000

48 800 000

97,5

74

Реконструкція телекомунікаційних систем  КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (3 черга)

(2016-2020)

76 844 548

25 000 000

25 000 000

32,5

75

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

(2016-2019)

4 184 113

4 184 113

4 184 113

100,0

Додаток 7

Додаток 3.6

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

243 709 761

243 709 761

150 197 503

34 739 518

7 757 379

7 757 379

81 392

1 956 942

251 467 140

0610000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

243 709 761

243 709 761

150 197 503

34 739 518

7 757 379

7 757 379

81 392

1 956 942

251 467 140

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 574 733

1 574 733

1 199 645

81 647

1 574 733

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

69 872 140

69 872 140

40 163 239

13 053 797

5 543 607

5 543 607

62 527

75 415 747

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

129 924 106

129 924 106

82 869 460

17 079 464

58 003

58 003

20 762

129 982 109

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

7 428 158

7 428 158

5 546 846

506 314

7 428 158

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

25 538 154

25 538 154

13 569 478

3 441 711

2 155 769

2 155 769

81 392

1 873 653

27 693 923

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 119 531

1 119 531

840 638

83 600

1 119 531

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 653 883

3 653 883

2 589 286

251 280

3 653 883

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 653 883

3 653 883

2 589 286

251 280

3 653 883

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 599 056

4 599 056

3 418 911

241 705

4 599 056

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 599 056

4 599 056

3 418 911

241 705

4 599 056

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

239 688 239

239 688 239

12 136 640

462 739

23 772

23 772

23 772

23 772

239 712 011

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

239 688 239

239 688 239

12 136 640

462 739

23 772

23 772

23 772

23 772

239 712 011

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 162 636

17 162 636

12 136 640

462 739

17 162 636

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

95 945 910

95 945 910

95 945 910

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

23 145 830

23 145 830

23 145 830

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

72 800 080

72 800 080

72 800 080

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

322 110

322 110

322 110

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

36 000

36 000

36 000

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

286 110

286 110

286 110

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

347 142

347 142

347 142

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

347 142

347 142

347 142

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

88 570 710

88 570 710

88 570 710

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 180 200

1 180 200

1 180 200

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

189 260

189 260

189 260

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

46 748 000

46 748 000

46 748 000

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 815 000

4 815 000

4 815 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

19 068 000

19 068 000

19 068 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

450 250

450 250

450 250

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

16 120 000

16 120 000

16 120 000

Додаток 3.6

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

35 545 426

35 545 426

35 545 426

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

20 696 000

20 696 000

20 696 000

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 855 000

4 855 000

4 855 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

5 035 000

5 035 000

5 035 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

470 000

470 000

470 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

15 000

15 000

15 000

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

4 474 426

4 474 426

4 474 426

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

317 000

317 000

317 000

Додаток 3.6

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

435 620

435 620

435 620

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 041 685

1 041 685

23 772

23 772

23 772

23 772

1 065 457

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 041 685

1 041 685

23 772

23 772

23 772

23 772

1 065 457

4400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

13 464 593

13 464 593

8 917 062

811 495

5 526

5 526

13 470 119

4410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

13 464 593

13 464 593

8 917 062

811 495

5 526

5 526

13 470 119

4410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 043 196

13 043 196

8 917 062

811 495

5 526

5 526

13 048 722

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4416090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

257 452

257 452

257 452

В С Ь О Г О 

496 862 593

496 862 593

171 251 205

36 013 752

7 786 677

23 772

23 772

7 762 905

81 392

1 956 942

23 772

504 649 270

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.6

Додаток 1.9

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 961 293

226 100

11 735 193

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

95 700

95 700

X

X

21080000

Інші надходження

95 700

95 700

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

95 700

95 700

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

64 200

64 200

X

X

22090000

Державне мито

64 200

64 200

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

17 600

17 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

46 600

46 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

66 200

66 200

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

1 000

1 000

X

X

24060000

Інші надходження

65 200

65 200

X

24060300

Інші надходження

65 200

65 200

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

11 735 193

X

11 735 193

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

8 575 442

X

8 575 442

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

8 076 829

X

8 076 829

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

246 486

X

246 486

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

250 927

X

250 927

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

1 200

X

1 200

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

3 159 751

X

3 159 751

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

3 159 751

X

3 159 751

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

11 967 293

232 100

11 735 193

40000000

Офіційні трансферти

428 231 894

428 231 894

41000000

Від органів державного управління

428 231 894

428 231 894

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

194 622 559

194 622 559

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

4 328 626

4 328 626

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

190 293 933

190 293 933

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

233 609 335

233 609 335

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

44 851 467

44 851 467

X

X

Додаток 1.9 

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

178 490

178 490

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

104 467 625

104 467 625

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

747 975

747 975

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

83 165 100

83 165 100

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

198 678

198 678

X

X

Разом доходів

440 199 187

428 463 994

11 735 193

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.9 

Додаток 1.1

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 856 877 000

9 849 705 200

7 171 800

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 937 109 400

5 937 109 400

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 906 341 200

5 906 341 200

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 247 717 300

5 247 717 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

368 202 500

368 202 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

148 795 100

148 795 100

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

141 626 300

141 626 300

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 768 200

30 768 200

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 768 200

30 768 200

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

547 098 700

547 098 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

49 486 200

49 486 200

X

X

14021900

Пальне

49 486 200

49 486 200

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

196 982 500

196 982 500

X

X

14031900

Пальне

196 982 500

196 982 500

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

300 630 000

300 630 000

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 365 497 100

3 365 497 100

X

X

18010000

Податок на майно

1 501 481 300

1 501 481 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 328 900

8 328 900

X

X

до

рішення

23

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

20 214 600

20 214 600

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

22 124 300

22 124 300

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

185 166 100

185 166 100

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

351 637 200

351 637 200

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

775 534 100

775 534 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

27 425 200

27 425 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

90 184 600

90 184 600

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

17 264 000

17 264 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

3 602 300

3 602 300

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

10 582 400

10 582 400

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

10 582 400

10 582 400

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 755 100

2 755 100

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 789 100

1 789 100

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

966 000

966 000

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 850 678 300

1 850 678 300

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

375 236 800

375 236 800

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 475 441 500

1 475 441 500

X

X

19000000

Інші податки та збори

7 171 800

X

7 171 800

X

19010000

Екологічний податок 

7 171 800

X

7 171 800

X

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю) 

1 562 000

X

1 562 000

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

4 231 100

X

4 231 100

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 378 700

X

1 378 700

X

20000000

Неподаткові надходження

254 003 820

177 145 300

76 858 520

18 307 500

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

11 088 800

11 088 800

X

X

Додаток 1.1

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

5 736 300

5 736 300

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

5 736 300

5 736 300

X

X

21080000

Інші надходження

5 352 500

5 352 500

X

X

21080500

Інші надходження

207 900

207 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3 806 400

3 806 400

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 338 200

1 338 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

155 941 000

155 941 000

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

100 941 000

100 941 000

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

2 114 700

2 114 700

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

95 187 100

95 187 100

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

3 478 800

3 478 800

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

160 400

160 400

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

28 610 200

10 115 500

18 494 700

18 307 500

Додаток 1.1

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

3 800

3 800

X

X

24060000

Інші надходження

10 298 900

10 111 700

187 200

X

24060300

Інші надходження

1 839 500

1 839 500

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

187 200

X

187 200

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

8 272 200

8 272 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

307 500

X

307 500

307 500

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

307 500

X

307 500

307 500

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

18 000 000

X

18 000 000

18 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

58 363 820

X

58 363 820

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

58 343 820

X

58 343 820

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

56 997 771

X

56 997 771

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

431 125

X

431 125

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

904 924

X

904 924

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

10 000

X

10 000

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

20 000

X

20 000

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

20 000

X

20 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

110 058 200

58 200

110 000 000

110 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

40 058 200

58 200

40 000 000

40 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

58 200

58 200

X

X

Додаток 1.1

5

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

40 000 000

X

40 000 000

40 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

10 222 720 620 10 026 908 700

195 811 920

128 307 500

40000000

Офіційні трансферти

5 176 647 451

5 146 535 451

30 112 000

41000000

Від органів державного управління

5 176 647 451

5 146 535 451

30 112 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

34 923 500

34 923 500

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

34 923 500

34 923 500

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 415 862 800

2 385 750 800

30 112 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 329 015 500

1 329 015 500

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 056 735 300

1 056 735 300

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 112 000

30 112 000

X

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

136 551 700

136 551 700

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

136 551 700

136 551 700

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

2 589 309 451

2 589 309 451

Додаток 1.1

6

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 036 112 587

1 036 112 587

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

945 436

945 436

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 469 581 477

1 469 581 477

X

X

Додаток 1.1

7

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

2 804 024

2 804 024

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

39 768 757

39 768 757

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 837 800

1 837 800

X

X

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

28 198 370

28 198 370

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

10 061 000

10 061 000

X

X

Разом доходів

15 399 368 071 15 173 444 151

225 923 920

128 307 500

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.1

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сессия 7 созыва




Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ


Від ___________ № _______ /19

м. Харків



Про внесення змін до рішення
23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»



На підставі наказів Міністерства фінансів України від 21.12.2018
 1084 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 14 січня 2011 року № 11», від 28.12.2018 № 1176 «Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 та
від 14 січня 2011 року № 11», враховуючи розпорядження міського голови
від 03.01.2019 №
 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова
у відповідність до законодавства», від 10.01.2019 №
 5, від 18.01.2019 № 10 «Про перерозподіл бюджетних призначень» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада



ВИРІШИЛА:



1. Внести до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Харкова в сумі 15 536 750 530 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –
15 178 208 351 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 358 542 179 гривень, згідно з додатками 1, 1.1 1.10 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 536 750 530 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова –
11 802 526 524 гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 734 224 006 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету міста Харкова в сумі 76 407 067 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова –
76 407 067 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.4. Профіцит за загальним фондом бюджету міста Харкова в сумі
3 375 681 827 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.5. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Харкова в сумі
4 375 681 827 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.».

1.2. Викласти додатки 1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 7, 8 у новій редакції.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. КЕРНЕС



Додаток 3.2

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

342 882 109

342 882 109

207 525 010

61 764 365

13 655 322

13 655 322

867 262

1 018 523

356 537 431

0610000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

342 882 109

342 882 109

207 525 010

61 764 365

13 655 322

13 655 322

867 262

1 018 523

356 537 431

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 639 285

1 639 285

1 255 334

55 388

1 639 285

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

106 610 467

106 610 467

62 210 544

21 232 537

10 452 254

10 452 254

117 062 721

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

192 443 623

192 443 623

120 059 663

32 074 257

329 645

329 645

150 755

58 355

192 773 268

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 244 297

5 244 297

3 483 574

975 697

87 174

87 174

63 430

3 492

5 331 471

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

26 824 246

26 824 246

13 091 332

6 686 920

2 786 249

2 786 249

653 077

956 676

29 610 495

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 533 446

1 533 446

1 226 935

19 072

1 533 446

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 535 043

3 535 043

2 514 426

179 231

3 535 043

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 535 043

3 535 043

2 514 426

179 231

3 535 043

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 051 702

5 051 702

3 683 202

541 263

5 051 702

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 051 702

5 051 702

3 683 202

541 263

5 051 702

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

325 857 840

325 857 840

17 335 849

597 581

325 857 840

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

325 857 840

325 857 840

17 335 849

597 581

325 857 840

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

22 830 048

22 830 048

17 335 849

597 581

22 830 048

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2019 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

2

(гривень)

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

124 403 650

124 403 650

124 403 650

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

25 621 870

25 621 870

25 621 870

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

98 781 780

98 781 780

98 781 780

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20 590

20 590

20 590

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

1 210

1 210

1 210

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

19 380

19 380

19 380

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

732 468

732 468

732 468

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

732 468

732 468

732 468

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

126 032 170

126 032 170

126 032 170

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 377 250

1 377 250

1 377 250

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

301 860

301 860

301 860

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

63 883 280

63 883 280

63 883 280

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 327 644

5 327 644

5 327 644

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

31 780 776

31 780 776

31 780 776

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

914 060

914 060

914 060

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

22 447 300

22 447 300

22 447 300

Додаток 3.2

3

(гривень)

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

50 105 180

50 105 180

50 105 180

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

32 370 308

32 370 308

32 370 308

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

11 072 900

11 072 900

11 072 900

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 944 040

1 944 040

1 944 040

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

2 766 750

2 766 750

2 766 750

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

103 020

103 020

103 020

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

1 848 162

1 848 162

1 848 162

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

291 864

291 864

291 864

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 441 870

1 441 870

1 441 870

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 441 870

1 441 870

1 441 870

4000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

14 871 211

14 871 211

9 481 958

1 245 997

14 871 211

4010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

14 871 211

14 871 211

9 481 958

1 245 997

14 871 211

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 350 794

14 350 794

9 481 958

1 245 997

14 350 794

Додаток 3.2

4

(гривень)

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4016090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

356 472

356 472

356 472

В С Ь О Г О 

683 611 160

683 611 160

234 342 817

63 607 943

13 655 322

13 655 322

867 262

1 018 523

697 266 482

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Заступник міського голови -

Додаток 3.2

(гривень)

з них:

0100

Державне управління

965 635 976

965 635 976

666 784 968

26 536 230

18 468 553

6 263 426

6 263 426

12 205 127

6 000 000

816 000

6 263 426

984 104 529

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

177 396 129

177 396 129

110 513 919

7 660 657

5 527 926

5 527 926

5 527 926

5 527 926

182 924 055

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

782 732 369

782 732 369

556 271 049

18 875 573

12 940 627

735 500

735 500

12 205 127

6 000 000

816 000

735 500

795 672 996

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 481 478

5 481 478

5 481 478

1000

Освіта

3 489 215 847

3 489 215 847

2 177 084 242

543 649 870

252 727 723

81 404 570

81 404 570

169 113 460

48 664 784

8 103 900

83 614 263

3 741 943 570

1010

0910

Надання дошкільної освіти

971 696 415

971 696 415

561 370 075

197 583 600

87 584 065

87 230 752

359 328

789 060

353 313

1 059 280 480

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 936 479 793

1 936 479 793

1 254 473 413

274 460 266

32 288 782

600 000

600 000

30 818 416

18 705 401

1 345 974

1 470 366

1 968 768 575

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 288 177

14 288 177

10 798 884

912 220

5 785

5 785

14 293 962

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 153 993

12 153 993

6 626 366

1 957 435

2 114 170

2 014 170

2 014 170

100 000

2 014 170

14 268 163

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 931 944

8 931 944

4 821 582

1 869 217

20 000

20 000

8 951 944

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

78 121 647

78 121 647

53 019 294

12 090 213

12 454 789

4 212 500

4 212 500

8 161 909

5 572 728

687 932

4 292 880

90 576 436

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Додаток 2

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

 видатків бюджету м. Харкова на 2019 рік за напрямами

10

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

7 359 000

7 359 000

7 359 000

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

7 359 000

7 359 000

7 359 000

8400

Засоби масової інформації

10 624 473

10 624 473

10 624 473

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

10 624 473

10 624 473

10 624 473

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного 

бюджету

38 728 000

38 728 000

38 728 000

8600

Обслуговування місцевого боргу

395 449 668

395 449 668

395 449 668

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

76 407 067

76 407 067

76 407 067

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/придбання житла 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

21 407 067

21 407 067

21 407 067

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

21 407 067

21 407 067

21 407 067

9000

Міжбюджетні трансферти

303 576 200

303 576 200

303 576 200

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

302 776 200

302 776 200

302 776 200

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)

302 776 200

302 776 200

302 776 200

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

800 000

800 000

800 000

Додаток_2

11

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

11 802 526 524

11 801 205 927

3 050 874 402

687 443 689

1 320 597

4 734 224 006

4 503 989 327

3 375 681 827

188 552 554

57 493 513

10 687 078

4 545 671 452

16 536 750 530

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

2

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

156 909 500

156 909 500

118 719 200

7 493 900

39 525 430

11 543 000

11 543 000

27 146 875

20 637 836

359 134

12 378 555

196 434 930

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

243 279 375

243 279 375

122 564 200

44 108 144

15 460 655

15 390 576

3 343 771

4 921 691

70 079

258 740 030

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

17 907 154

17 907 154

13 692 376

796 167

96 000

96 000

96 000

96 000

18 003 154

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

49 447 849

49 447 849

30 998 852

2 378 708

63 178 047

62 938 900

62 938 900

239 147

45 720

109

62 938 900

112 625 896

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

43 373 381

43 373 381

30 998 852

2 378 708

239 147

239 147

45 720

109

43 612 528

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 074 468

6 074 468

62 938 900

62 938 900

62 938 900

62 938 900

69 013 368

2000

Охорона здоров'я

1 420 524 770

1 420 524 770

71 020 200

70 971 400

70 971 400

48 800

15 100

70 971 400

1 491 544 970

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

703 947 456

703 947 456

30 884 765

30 884 765

30 884 765

30 884 765

734 832 221

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 978 878

23 978 878

48 800

48 800

15 100

24 027 678

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

171 089 156

171 089 156

5 137 260

5 137 260

5 137 260

5 137 260

176 226 416

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

333 753 992

333 753 992

14 327 100

14 327 100

14 327 100

14 327 100

348 081 092

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

30 214 456

30 214 456

30 214 456

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

83 254 098

83 254 098

83 254 098

2110

Первинна медична допомога населенню

32 081 536

32 081 536

20 622 275

20 622 275

20 622 275

20 622 275

52 703 811

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

32 081 536

32 081 536

20 622 275

20 622 275

20 622 275

20 622 275

52 703 811

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

717 613

717 613

717 613

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

38 259 370

38 259 370

38 259 370

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

28 198 370

28 198 370

28 198 370

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 061 000

10 061 000

10 061 000

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 228 215

3 228 215

3 228 215

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 228 215

3 228 215

3 228 215

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

3 027 125 761

3 027 125 761

77 112 092

10 068 882

6 400 035

3 911 473

3 911 473

2 488 562

903 731

760 334

3 911 473

3 033 525 796

Додаток_2

3

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами

1 036 112 587

1 036 112 587

1 036 112 587

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

223 443 590

223 443 590

223 443 590

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

812 668 997

812 668 997

812 668 997

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

945 436

945 436

945 436

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

130 980

130 980

130 980

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

814 456

814 456

814 456

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

5 168 293

5 168 293

5 168 293

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 168 293

5 168 293

5 168 293

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

1 076 389 361

1 076 389 361

1 076 389 361

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 713 532

13 713 532

13 713 532

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

2 688 630

2 688 630

2 688 630

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

623 907 590

623 907 590

623 907 590

Додаток_2

4

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

47 314 242

47 314 242

47 314 242

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

217 003 783

217 003 783

217 003 783

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6 918 874

6 918 874

6 918 874

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

164 842 710

164 842 710

164 842 710

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

393 192 116

393 192 116

393 192 116

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

267 041 247

267 041 247

267 041 247

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

69 517 937

69 517 937

69 517 937

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

28 642 804

28 642 804

28 642 804

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

9 618 341

9 618 341

9 618 341

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

759 203

759 203

759 203

Додаток_2

5

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

17 612 584

17 612 584

17 612 584

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

65 133 488

65 133 488

49 766 625

2 820 078

3 387 055

2 926 359

2 926 359

460 696

283 878

4 600

2 926 359

68 520 543

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 497 011

59 497 011

46 289 433

2 218 178

2 875 655

2 414 959

2 414 959

460 696

283 878

4 600

2 414 959

62 372 666

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 636 477

5 636 477

3 477 192

601 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 147 877

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей

5 296 049

5 296 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 712 176

11 712 176

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 742 176

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

241 900

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

26 128 249

26 128 249

12 277 400

5 644 549

1 078 866

1 078 866

619 853

252 951

27 207 115

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

3 014 800

3 014 800

3 014 800

Додаток_2

6

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 236 449

19 236 449

11 412 900

4 996 349

310 045

310 045

252 951

19 546 494

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 877 000

3 877 000

864 500

648 200

768 821

768 821

619 853

4 645 821

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

3 319 755

3 319 755

3 319 755

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

2 804 024

2 804 024

2 804 024

3240

Інші заклади та заходи 

398 451 804

398 451 804

3 513 533

955 083

1 774 114

825 114

825 114

949 000

502 783

825 114

400 225 918

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 859 529

5 859 529

3 513 533

955 083

1 462 700

513 700

513 700

949 000

502 783

513 700

7 322 229

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

392 592 275

392 592 275

311 414

311 414

311 414

311 414

392 903 689

4000

Культура і мистецтво

264 411 800

264 411 800

48 973 400

9 427 900

49 600 512

47 447 800

43 447 800

2 007 880

1 149 975

296 845

47 592 632

314 012 312

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 080 500

45 080 500

30 837 100

4 763 000

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 238 245

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 881 100

4 881 100

2 918 400

415 300

1 574 900

1 536 800

1 536 800

38 100

200

1 536 800

6 456 000

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

28 351 600

28 351 600

12 222 800

4 203 800

10 623 667

8 705 500

8 705 500

1 827 524

1 149 237

241 001

8 796 143

38 975 267

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

186 098 600

186 098 600

2 995 100

45 800

36 244 200

36 244 200

32 244 200

36 244 200

222 342 800

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

45 860 700

45 860 700

2 995 100

45 800

4 000 000

4 000 000

4 000 000

49 860 700

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

140 237 900

140 237 900

32 244 200

32 244 200

32 244 200

32 244 200

172 482 100

5000

Фізична культура і спорт

136 083 649

136 083 649

76 664 259

20 685 507

19 643 376

16 879 651

16 879 651

2 688 725

775 023

694 899

16 954 651

155 727 025

Додаток_2

7

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 113 537

5 113 537

5 113 537

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 410 025

3 410 025

3 410 025

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 703 512

1 703 512

1 703 512

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

117 527 751

117 527 751

76 664 259

20 685 507

19 643 376

16 879 651

16 879 651

2 688 725

775 023

694 899

16 954 651

137 171 127

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

117 527 751

117 527 751

76 664 259

20 685 507

19 643 376

16 879 651

16 879 651

2 688 725

775 023

694 899

16 954 651

137 171 127

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

7 364 900

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

7 364 900

7 364 900

7 364 900

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 005 341

6 005 341

6 005 341

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

3 187 591

3 187 591

3 187 591

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 817 750

2 817 750

2 817 750

6000

Житлово-комунальне господарство

905 229 285

905 229 285

77 075 300

768 094 280

768 094 280

768 094 280

768 094 280

1 673 323 565

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

475 501 600

475 501 600

300 873 000

300 873 000

300 873 000

300 873 000

776 374 600

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

302 434 100

302 434 100

288 873 000

288 873 000

288 873 000

288 873 000

591 307 100

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

82 000 000

82 000 000

82 000 000

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

35 067 500

35 067 500

35 067 500

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

6 000 000

6 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

18 000 000

Додаток_2

8

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

28 503 700

28 503 700

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

29 503 700

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

397 778 800

397 778 800

77 075 300

451 221 280

451 221 280

451 221 280

451 221 280

849 000 080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 245 185

2 245 185

2 245 185

7300

Будівництво та регіональний розвиток

66 003 337

65 000 240

1 003 097

2 281 583 130

2 281 583 130

1 373 783 130

2 281 583 130

2 347 586 467

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

816 049 900

816 049 900

756 049 900

816 049 900

816 049 900

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

821 664 600

821 664 600

125 664 600

821 664 600

821 664 600

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

696 000 000

696 000 000

696 000 000

696 000 000

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

125 184 600

125 184 600

125 184 600

125 184 600

125 184 600

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

539 882 213

539 882 213

388 082 213

539 882 213

539 882 213

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

41 293 600

41 293 600

41 293 600

41 293 600

41 293 600

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

1 890 314

887 217

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

3 533 369

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

64 113 023

64 113 023

61 049 762

61 049 762

61 049 762

61 049 762

125 162 785

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

563 772 200

563 652 200

120 000

846 977 355

816 865 355

629 457 855

846 977 355

1 410 749 555

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

72 827 000

72 827 000

313 289 474

283 177 474

214 869 974

313 289 474

386 116 474

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

72 700 000

72 700 000

86 104 474

86 104 474

86 104 474

86 104 474

158 804 474

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

127 000

127 000

197 073 000

197 073 000

128 765 500

197 073 000

197 200 000

Додаток_2

9

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

480 995 200

480 875 200

120 000

431 301 702

431 301 702

312 201 702

431 301 702

912 296 902

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

480 995 200

480 875 200

120 000

431 301 702

431 301 702

312 201 702

431 301 702

912 296 902

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

35 736 340

35 736 340

1 691 000

1 691 000

1 691 000

1 691 000

37 427 340

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

22 848 341

22 848 341

1 691 000

1 691 000

1 691 000

1 691 000

24 539 341

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 887 999

12 887 999

12 887 999

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

18 928 374

18 730 874

851 254

197 500

410 282 842

408 501 242

379 401 242

410 282 842

429 211 216

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

896 360

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

408 462 124

408 462 124

379 362 124

408 462 124

408 462 124

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 022 502

1 022 502

1 022 502

7690

Інша економічна діяльність

16 812 012

16 812 012

851 254

1 820 718

39 118

39 118

1 820 718

18 632 730

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

16 812 012

16 812 012

851 254

39 118

39 118

39 118

39 118

16 851 130

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

5 073 777

5 073 777

3 404 187

376 000

376 000

376 000

376 000

5 449 777

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 567 385

4 567 385

3 404 187

4 567 385

Додаток_2

(гривень)

3719110

3719130

3719150

3719210

0813011

0813012

3719220

0813021

0813022

Державний бюджет

302 776 200

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

7 416 842

252 012 728

124 403 650

25 621 870

98 781 780

20 590

1 210

19 380

Бюджет Київського району

7 869 982

258 875 789

120 675 900

24 669 710

96 006 190

84 160

24 950

59 210

Бюджет Московського району

13 369 170

482 940 173

170 045 000

43 769 220

126 275 780

58 900

3 640

55 260

Бюджет Немишлянського району

7 328 858

241 241 450

119 767 730

18 708 140

101 059 590

68 530

2 540

65 990

Бюджет Новобаварського району

5 112 417

184 927 232

95 945 910

23 145 830

72 800 080

322 110

36 000

286 110

Бюджет Основ'янського району

3 861 263

167 931 579

61 957 500

14 598 820

47 358 680

136 910

22 800

114 110

Бюджет Слобідського району

7 640 571

245 653 080

111 410 590

22 749 010

88 661 580

40 896

3 210

37 686

Бюджет Холодногірського району

4 328 626

190 293 933

44 851 467

18 383 490

26 467 977

178 490

33 360

145 130

Бюджет Шевченківського району

11 348 121

293 842 012

187 054 840

31 797 500

155 257 340

34 850

3 270

31 580

ВСЬОГО

302 776 200

68 275 850

2 317 717 976

1 036 112 587

223 443 590

812 668 997

945 436

130 980

814 456

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Назва бюджету

Реверсна 

дотація

в тому числі

Дотації

Дотація з 

місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих з 
державного 

бюджету видатків 

з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я 

за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації 

з державного 

бюджету

в тому числі

надання пільг 

на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг 

окремим 

категоріям 

громадян 

відповідно до 

законодавства 

надання 

субсидій 

населенню для 
відшкодування 

витрат на 

оплату житлово-

комунальних 

послуг

Субвенції

з місцевого бюджету на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), 

управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

з місцевого бюджету 

на надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого 

та рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 
рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету

надання пільг 

на придбання 

твердого та 

рідкого пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу окремим 

категоріям 

громадян 

відповідно до 

законодавства

надання 

субсидій 

населенню 

для 

відшкодуванн

я витрат на 

придбання 

твердого та 

рідкого 
пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу

Інші дотації з 

місцевого 

бюджету                                  

(з міського 

бюджету                             

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в 
редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                   
від ____________ № ____/19

Додаток 5

2

3719230

0813041

0813042

0813043

0813044

0813045

0813046

0813047

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

Державний бюджет

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

176 137 350

1 377 250

301 860

63 883 280

5 327 644

31 780 776

914 060

22 447 300

32 370 308

11 072 900

1 944 040

2 766 750

103 020

Бюджет Київського району

159 739 471

1 320 000

206 520

69 600 000

5 640 000

20 400 000

960 000

19 500 000

30 000 000

7 620 000

2 640 000

960 000

84 000

Бюджет Московського району

308 728 581

3 519 600

557 500

144 571 681

7 406 700

45 789 200

1 496 900

35 433 600

48 497 800

13 864 800

4 749 800

831 000

155 600

Бюджет Немишлянського району

154 032 807

1 230 000

350 600

64 840 027

5 454 040

23 350 270

1 230 970

16 612 600

31 270 450

6 550 450

2 190 670

556 130

96 600

Бюджет Новобаварського району

124 116 136

1 180 200

189 260

46 748 000

4 815 000

19 068 000

450 250

16 120 000

20 696 000

4 855 000

5 035 000

470 000

15 000

Бюджет Основ'янського району

92 129 177

840 920

247 730

36 332 520

4 800 000

15 316 581

319 925

8 894 220

16 044 765

4 677 736

3 200 720

461 840

9 060

Бюджет Слобідського району

158 997 486

1 332 200

302 720

64 266 182

4 480 797

25 434 200

655 250

19 450 000

27 410 863

7 274 376

2 746 995

1 845 504

84 090

Бюджет Холодногірського району

104 467 625

944 862

123 840

37 904 553

4 655 581

17 877 356

395 271

11 607 070

19 860 621

6 064 046

3 457 259

408 357

61 633

Бюджет Шевченківського району

191 232 844

1 968 500

408 600

95 761 347

4 734 480

17 987 400

496 248

14 777 920

40 890 440

7 538 629

2 678 320

1 318 760

150 200

ВСЬОГО

1 469 581 477

13 713 532

2 688 630

623 907 590

47 314 242

217 003 783

6 918 874

164 842 710

267 041 247

69 517 937

28 642 804

9 618 341

759 203

Субвенції

Назва бюджету

Загальний фонд

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

надання 

щомісячної 
компенсаці

йної 

виплати 

непрацююч

ій 

працездатні

й особі, яка 
доглядає за 

особою з 

інвалідніст

ю I групи, а 

також за 

особою, яка 

досягла 80-

річного віку

надання 

допомоги 

на дітей, 

над якими 

встановлен

о опіку чи 

піклування 

з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які 

не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю І групи, а також 
за особою, яка досягла 80-річного віку 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

надання 

допомоги 

при 

усиновлен

ні дитини

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

надання 

тимчасової 

державної 

соціальної 

допомоги 

непрацюючій 

особі, яка 

досягла 

загального 

пенсійного 

віку, але не 

набула права 

на пенсійну 

виплату

надання 

допомоги 

при 

народженні 

дитини 

надання 

допомоги по 

догляду за 

особами з 

інвалідністю 

I чи II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

надання 

допомоги 

на дітей 

одиноким 

матерям 

в тому числі

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

з дитинства 

та дітям з 

інвалідністю

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам,  які 

не  мають 

права на 

пенсію, та 

особам з 

інвалідністю

, державної 

соціальної 

допомоги на 

догляд

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпе

ченим сім'ям

Додаток 5

3

в тому числі

0813086

3719250

3719310

3719330

3719710

Державний бюджет

302 776 200

302 776 200

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

1 848 162

123 241 800

683 232 960

683 232 960

Бюджет Київського району

808 951

581 544

167 857 400

74 510

715 758 756

715 758 756

Бюджет Московського району

1 854 400

255 303

239 557 200

596 051

1 215 550 378

1 215 550 378

Бюджет Немишлянського району

300 000

257 255

124 162 860

471 864

647 331 354

647 331 354

Бюджет Новобаварського району

4 474 426

435 620

85 693 200

173 840

496 726 465

496 726 465

Бюджет Основ'янського району

983 160

128 628

65 281 300

24 833

391 451 190

391 451 190

Бюджет Слобідського району

3 714 309

193 243

126 771 600

74 509

650 781 975

650 781 975

Бюджет Холодногірського району

1 107 176

747 975

83 165 100

198 678

428 231 894

428 231 894

Бюджет Шевченківського району

2 522 000

204 456

179 092 000

223 515

863 032 638

863 032 638

ВСЬОГО

17 612 584

2 804 024

1 194 822 460

1 837 800

800 000

6 395 673 810

6 395 673 810

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 з місцевого бюджету 

на утримання об'єктів 

спільного 

користування чи 

ліквідацію 

негативних наслідків 

діяльності об'єктів 

спільного 

користування

в тому числі

Субвенції

Загальний фонд

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

 з місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих видатків у 

сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої субвенції 

з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя, 

підтримку малих групових 

будинків за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Назва бюджету

надання допомоги на дітей, 

хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні 

захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі 

психічні розлади, цукровий 

діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або 

хронічні захворювання нирок 

IV ступеня, на дитину, яка 

отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації 

органа, потребує паліативної 

допомоги, яким не 

встановлено інвалідність

РАЗОМ

загальний фонд

 з місцевого 
бюджету на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Додаток 5

Додаток 1

(грн)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 856 877 000

9 849 705 200

7 171 800

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 937 109 400

5 937 109 400

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 906 341 200

5 906 341 200

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 247 717 300

5 247 717 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

368 202 500

368 202 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

148 795 100

148 795 100

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

141 626 300

141 626 300

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 768 200

30 768 200

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 768 200

30 768 200

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

547 098 700

547 098 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

49 486 200

49 486 200

X

X

14021900

Пальне

49 486 200

49 486 200

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

196 982 500

196 982 500

X

X

14031900

Пальне

196 982 500

196 982 500

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

300 630 000

300 630 000

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 365 497 100

3 365 497 100

X

X

18010000

Податок на майно

1 501 481 300

1 501 481 300

X

X

Доходи бюджету міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 328 900

8 328 900

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

20 214 600

20 214 600

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

22 124 300

22 124 300

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

185 166 100

185 166 100

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

351 637 200

351 637 200

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

775 534 100

775 534 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

27 425 200

27 425 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

90 184 600

90 184 600

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

17 264 000

17 264 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

3 602 300

3 602 300

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

10 582 400

10 582 400

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

10 582 400

10 582 400

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 755 100

2 755 100

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 789 100

1 789 100

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

966 000

966 000

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 850 678 300

1 850 678 300

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

375 236 800

375 236 800

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 475 441 500

1 475 441 500

X

X

19000000

Інші податки та збори

7 171 800

X

7 171 800

X

19010000

Екологічний податок 

7 171 800

X

7 171 800

X

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю) 

1 562 000

X

1 562 000

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

4 231 100

X

4 231 100

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 378 700

X

1 378 700

X

20000000

Неподаткові надходження

391 342 279

181 865 500

209 476 779

18 307 500

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

11 976 900

11 976 900

X

X

Додаток 1

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

5 736 300

5 736 300

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

5 736 300

5 736 300

X

X

21080000

Інші надходження

6 240 600

6 240 600

X

X

21080500

Інші надходження

207 900

207 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

4 694 500

4 694 500

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 338 200

1 338 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

157 855 500

157 855 500

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

100 941 000

100 941 000

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

2 114 700

2 114 700

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

95 187 100

95 187 100

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

3 478 800

3 478 800

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

160 400

160 400

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

22090000

Державне мито

1 914 500

1 914 500

X

X

Додаток 1

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

932 400

932 400

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

982 100

982 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

30 527 800

12 033 100

18 494 700

18 307 500

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

246 400

246 400

X

X

24060000

Інші надходження

11 973 900

11 786 700

187 200

X

24060300

Інші надходження

3 514 500

3 514 500

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

187 200

X

187 200

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

8 272 200

8 272 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

307 500

X

307 500

307 500

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

307 500

X

307 500

307 500

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

18 000 000

X

18 000 000

18 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

190 982 079

X

190 982 079

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

187 298 165

X

187 298 165

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

173 894 391

X

173 894 391

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

8 317 282

X

8 317 282

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

4 823 662

X

4 823 662

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

262 830

X

262 830

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

3 683 914

X

3 683 914

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

3 683 914

X

3 683 914

X

Додаток 1

5

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

30000000

Доходи від операцій з капіталом

110 102 200

102 200

110 000 000

110 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

40 102 200

102 200

40 000 000

40 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

44 000

44 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

44 000

44 000

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

58 200

58 200

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

40 000 000

X

40 000 000

40 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

10 360 103 079

10 031 672 900

328 430 179

128 307 500

40000000

Офіційні трансферти

5 176 647 451

5 146 535 451

30 112 000

41000000

Від органів державного управління

5 176 647 451

5 146 535 451

30 112 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

34 923 500

34 923 500

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

34 923 500

34 923 500

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 415 862 800

2 385 750 800

30 112 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 329 015 500

1 329 015 500

X

X

Додаток 1

6

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 056 735 300

1 056 735 300

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 112 000

30 112 000

X

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

136 551 700

136 551 700

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

136 551 700

136 551 700

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

2 589 309 451

2 589 309 451

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 036 112 587

1 036 112 587

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

945 436

945 436

X

X

Додаток 1

7

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 469 581 477

1 469 581 477

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

2 804 024

2 804 024

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

39 768 757

39 768 757

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 837 800

1 837 800

X

X

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

28 198 370

28 198 370

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

10 061 000

10 061 000

X

X

Разом доходів

15 536 750 530

15 178 208 351

358 542 179

128 307 500

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1

Додаток 3.5

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

338 601 689

338 601 689

203 071 086

59 745 950

10 968 130

10 968 130

1 123 353

199 135

349 569 819

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

338 601 689

338 601 689

203 071 086

59 745 950

10 968 130

10 968 130

1 123 353

199 135

349 569 819

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 797 458

1 797 458

1 391 834

90 524

1 797 458

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

110 914 469

110 914 469

58 643 462

27 817 566

8 050 177

8 050 177

13 920

3 740

118 964 646

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

188 416 942

188 416 942

120 939 859

27 423 702

2 057 490

2 057 490

939 156

68 060

190 474 432

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 110 508

4 110 508

2 880 297

582 854

216 488

216 488

113 769

20 820

4 326 996

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 480 474

22 480 474

11 244 828

2 910 018

625 741

625 741

56 508

106 515

23 106 215

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 672 222

1 672 222

1 304 171

64 294

1 672 222

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

134 903

3 944 690

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

134 903

3 944 690

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 264 926

5 264 926

3 710 064

722 089

18 234

18 234

5 283 160

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 264 926

5 264 926

3 710 064

722 089

18 234

18 234

5 283 160

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

294 351 525

294 351 525

13 579 580

624 893

39 874

39 874

39 874

39 874

294 391 399

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

294 351 525

294 351 525

13 579 580

624 893

39 874

39 874

39 874

39 874

294 391 399

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 573 080

18 573 080

13 579 580

624 893

18 573 080

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

119 767 730

119 767 730

119 767 730

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

18 708 140

18 708 140

18 708 140

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

101 059 590

101 059 590

101 059 590

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

68 530

68 530

68 530

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 540

2 540

2 540

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

65 990

65 990

65 990

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

554 074

554 074

554 074

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

554 074

554 074

554 074

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

113 068 507

113 068 507

113 068 507

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 230 000

1 230 000

1 230 000

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

350 600

350 600

350 600

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

64 840 027

64 840 027

64 840 027

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 454 040

5 454 040

5 454 040

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 350 270

23 350 270

23 350 270

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 230 970

1 230 970

1 230 970

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

16 612 600

16 612 600

16 612 600

Додаток 3.5

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

40 964 300

40 964 300

40 964 300

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

31 270 450

31 270 450

31 270 450

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 550 450

6 550 450

6 550 450

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 190 670

2 190 670

2 190 670

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

556 130

556 130

556 130

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

96 600

96 600

96 600

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

300 000

300 000

300 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

302 183

302 183

302 183

Додаток 3.5

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

257 255

257 255

257 255

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

795 866

795 866

39 874

39 874

39 874

39 874

835 740

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

795 866

795 866

39 874

39 874

39 874

39 874

835 740

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 502 166

14 502 166

9 162 210

1 098 544

2 531

2 531

14 504 697

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 502 166

14 502 166

9 162 210

1 098 544

2 531

2 531

14 504 697

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 054 153

14 054 153

9 162 210

1 098 544

2 531

2 531

14 056 684

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

284 068

284 068

284 068

В С Ь О Г О 

647 455 380

647 455 380

225 812 876

61 469 387

11 010 535

39 874

39 874

10 970 661

1 123 353

199 135

39 874

658 465 915

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.5

Додаток 1.2

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 027 522

372 200

13 655 322

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

95 000

95 000

X

X

21080000

Інші надходження

95 000

95 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

95 000

95 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

221 900

221 900

X

X

22090000

Державне мито

221 900

221 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

160 500

160 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

61 400

61 400

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

55 300

55 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

50 000

50 000

X

X

24060000

Інші надходження

5 300

5 300

X

24060300

Інші надходження

5 300

5 300

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 655 322

X

13 655 322

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

13 655 322

X

13 655 322

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

12 735 520

X

12 735 520

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

500 465

X

500 465

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

419 337

X

419 337

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

14 033 522

378 200

13 655 322

40000000

Офіційні трансферти

683 232 960

683 232 960

41000000

Від органів державного управління

683 232 960

683 232 960

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

259 429 570

259 429 570

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

7 416 842

7 416 842

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

252 012 728

252 012 728

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

423 803 390

423 803 390

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

124 403 650

124 403 650

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

20 590

20 590

X

X

Додаток 1.2

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

176 137 350

176 137 350

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

123 241 800

123 241 800

X

X

Разом доходів

697 266 482

683 611 160

13 655 322

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.2

Додаток 1.8

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

18 375 838

1 812 400

16 563 438

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

210 800

210 800

X

X

21080000

Інші надходження

210 800

210 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

210 800

210 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

152 800

152 800

X

X

22090000

Державне мито

152 800

152 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

62 600

62 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

90 200

90 200

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

1 448 800

1 448 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

48 800

48 800

X

X

24060000

Інші надходження

1 400 000

1 400 000

X

24060300

Інші надходження

1 400 000

1 400 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

16 563 438

X

16 563 438

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

16 549 786

X

16 549 786

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 699 272

X

15 699 272

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

271 352

X

271 352

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

579 162

X

579 162

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

13 652

X

13 652

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

13 652

X

13 652

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1 500

1 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

1 500

1 500

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

1 500

1 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

1 500

1 500

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

18 377 338

1 813 900

16 563 438

40000000

Офіційні трансферти

650 781 975

650 781 975

41000000

Від органів державного управління

650 781 975

650 781 975

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

253 293 651

253 293 651

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

7 640 571

7 640 571

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

245 653 080

245 653 080

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

397 488 324

397 488 324

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

111 410 590

111 410 590

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

40 896

40 896

X

X

Додаток 1.8 

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

158 997 486

158 997 486

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

193 243

193 243

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

126 771 600

126 771 600

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

74 509

74 509

X

X

Разом доходів

669 159 313

652 595 875

16 563 438

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.8 

Додаток 1.3

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

16 223 593

312 500

15 911 093

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

60 000

60 000

X

X

21080000

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

60 000

60 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

186 900

186 900

X

X

22090000

Державне мито

186 900

186 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

44 900

44 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

142 000

142 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

65 600

65 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

45 600

45 600

X

X

24060000

Інші надходження

20 000

20 000

X

24060300

Інші надходження

20 000

20 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

15 911 093

X

15 911 093

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

15 911 093

X

15 911 093

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 744 653

X

15 744 653

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

166 440

X

166 440

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

16 229 593

318 500

15 911 093

40000000

Офіційні трансферти

715 758 756

715 758 756

41000000

Від органів державного управління

715 758 756

715 758 756

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

266 745 771

266 745 771

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

7 869 982

7 869 982

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

258 875 789

258 875 789

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

449 012 985

449 012 985

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

120 675 900

120 675 900

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

84 160

84 160

X

X

Додаток 1.3

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

159 739 471

159 739 471

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

581 544

581 544

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

167 857 400

167 857 400

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

74 510

74 510

X

X

Разом доходів

731 988 349

716 077 256

15 911 093

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.3

Додаток 3.9

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

243 321 176

243 321 176

149 897 139

36 879 406

11 686 468

11 178 434

852 047

229 571

508 034

255 007 644

0610000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

243 321 176

243 321 176

149 897 139

36 879 406

11 686 468

11 178 434

852 047

229 571

508 034

255 007 644

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 596 897

1 596 897

1 243 134

50 979

1 596 897

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

71 767 590

71 767 590

42 057 011

14 005 669

8 107 496

7 865 739

241 757

79 875 086

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

119 770 273

119 770 273

76 880 476

17 057 990

990 189

723 912

266 277

120 760 462

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 361 603

3 361 603

2 571 157

147 937

4 785

4 785

3 366 388

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 210 656

6 210 656

4 656 505

488 929

27 636

27 636

6 238 292

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

31 577 162

31 577 162

15 769 446

4 465 101

2 550 019

2 550 019

852 047

229 571

34 127 181

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 187 157

1 187 157

924 937

56 001

1 187 157

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 171 852

3 171 852

2 319 618

231 759

3 171 852

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 171 852

3 171 852

2 319 618

231 759

3 171 852

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 677 986

4 677 986

3 474 855

375 041

6 343

6 343

4 684 329

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 677 986

4 677 986

3 474 855

375 041

6 343

6 343

4 684 329

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

169 056 719

169 056 719

12 314 782

164 272

169 056 719

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

169 056 719

169 056 719

12 314 782

164 272

169 056 719

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 551 880

17 551 880

12 314 782

164 272

17 551 880

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

44 851 467

44 851 467

44 851 467

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

18 383 490

18 383 490

18 383 490

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

26 467 977

26 467 977

26 467 977

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

178 490

178 490

178 490

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

33 360

33 360

33 360

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

145 130

145 130

145 130

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

340 560

340 560

340 560

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

340 560

340 560

340 560

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

73 508 533

73 508 533

73 508 533

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

944 862

944 862

944 862

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

123 840

123 840

123 840

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

37 904 553

37 904 553

37 904 553

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 655 581

4 655 581

4 655 581

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 877 356

17 877 356

17 877 356

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

395 271

395 271

395 271

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

11 607 070

11 607 070

11 607 070

Додаток 3.9

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

30 959 092

30 959 092

30 959 092

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

19 860 621

19 860 621

19 860 621

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 064 046

6 064 046

6 064 046

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

3 457 259

3 457 259

3 457 259

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

408 357

408 357

408 357

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

61 633

61 633

61 633

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

1 107 176

1 107 176

1 107 176

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

248 213

248 213

248 213

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

747 975

747 975

747 975

Додаток 3.9

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

670 509

670 509

670 509

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

670 509

670 509

670 509

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 086 099

16 086 099

9 325 295

1 317 679

48 725

48 725

16 134 824

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 086 099

16 086 099

9 325 295

1 317 679

48 725

48 725

16 134 824

4710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 624 532

15 624 532

9 325 295

1 317 679

48 725

48 725

15 673 257

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4716090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

297 622

297 622

297 622

В С Ь О Г О 

428 463 994

428 463 994

171 537 216

38 361 357

11 735 193

11 227 159

852 047

229 571

508 034

440 199 187

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.9

(гривень)

з них:

0100000

Харківська міська рада 

249 667 331

249 667 331

110 513 919

7 660 657

41 843 438

41 843 438

41 843 438

41 843 438

291 510 769

0110000

Харківська міська рада 

249 667 331

249 667 331

110 513 919

7 660 657

41 843 438

41 843 438

41 843 438

41 843 438

291 510 769

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

177 396 129

177 396 129

110 513 919

7 660 657

5 527 926

5 527 926

5 527 926

5 527 926

182 924 055

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 481 478

5 481 478

5 481 478

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

586 100

586 100

586 100

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

586 100

586 100

586 100

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 265 500

3 265 500

3 265 500

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

28 416 808

28 416 808

899 762

899 762

899 762

899 762

29 316 570

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

22 848 341

22 848 341

1 691 000

1 691 000

1 691 000

1 691 000

24 539 341

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

33 724 750

33 724 750

33 724 750

33 724 750

33 724 750

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 022 502

1 022 502

1 022 502

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

10 624 473

10 624 473

10 624 473

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

222 360 051

222 360 051

140 510 493

10 410 487

81 121 878

69 861 570

69 861 570

11 186 208

7 590 956

723 187

69 935 670

303 481 929

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

222 360 051

222 360 051

140 510 493

10 410 487

81 121 878

69 861 570

69 861 570

11 186 208

7 590 956

723 187

69 935 670

303 481 929

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 804 381

8 804 381

6 158 669

8 804 381

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2019 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Додаток 3.1

10

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

72 700 000

72 700 000

86 104 474

86 104 474

86 104 474

86 104 474

158 804 474

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

71 062 374

71 062 374

71 062 374

71 062 374

71 062 374

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

3 006 978

3 006 978

2 272 101

3 006 978

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

3 006 978

3 006 978

2 272 101

3 006 978

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 006 978

3 006 978

2 272 101

3 006 978

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

14 959 434

14 959 434

5 386 820

14 959 434

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

14 959 434

14 959 434

5 386 820

14 959 434

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

7 961 814

7 961 814

5 386 820

7 961 814

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 997 620

6 997 620

6 997 620

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 335 243

21 335 243

12 507 385

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 335 243

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 335 243

21 335 243

12 507 385

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 335 243

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 247 377

16 247 377

12 507 385

16 247 377

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Додаток 3.1

11

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2717690

7690

0490

Інша економічна діяльність

1 887 866

1 887 866

1 887 866

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 887 866

1 887 866

1 887 866

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 887 866

1 887 866

1 887 866

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

17 864 612

17 864 612

13 099 392

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 240 612

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

17 864 612

17 864 612

13 099 392

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 240 612

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 790 835

12 790 835

9 695 205

153 559

12 790 835

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 567 385

4 567 385

3 404 187

4 567 385

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

31 768 522

31 768 522

13 482 945

425 430

31 768 522

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

31 768 522

31 768 522

13 482 945

425 430

31 768 522

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 211 737

18 211 737

13 482 945

425 430

18 211 737

3117690

7690

0490

Інша економічна діяльність

13 556 785

13 556 785

13 556 785

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

13 556 785

13 556 785

13 556 785

Управління комунальним майном

13 556 785

13 556 785

13 556 785

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

54 720 632

54 720 632

31 419 338

39 118

39 118

39 118

39 118

54 759 750

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

54 720 632

54 720 632

31 419 338

39 118

39 118

39 118

39 118

54 759 750

Додаток 3.1

12

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

40 465 272

40 465 272

30 568 084

40 465 272

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 887 999

12 887 999

12 887 999

3317693

7693

0490

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

1 367 361

1 367 361

851 254

39 118

39 118

39 118

39 118

1 406 479

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

83 431 321

83 431 321

47 645 470

3 639 023

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

84 155 021

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

83 431 321

83 431 321

47 645 470

3 639 023

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

84 155 021

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

82 534 961

82 534 961

47 645 470

3 639 023

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

83 258 661

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

896 360

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

11 972 245

11 972 245

2 482 612

11 972 245

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

11 972 245

11 972 245

2 482 612

11 972 245

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 605 892

3 605 892

2 482 612

3 605 892

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 366 353

8 366 353

8 366 353

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

21 294 642

21 097 142

10 871 413

197 500

21 294 642

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

21 294 642

21 097 142

10 871 413

197 500

21 294 642

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 933 142

13 933 142

10 871 413

13 933 142

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 164 000

7 164 000

7 164 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 951 886 751

6 951 886 751

33 260 470

51 826 600

50 045 000

50 045 000

51 826 600

7 003 713 351

Додаток 3.1

13

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 951 886 751

6 951 886 751

33 260 470

51 826 600

50 045 000

50 045 000

51 826 600

7 003 713 351

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

42 035 273

42 035 273

33 260 470

45 000

45 000

45 000

45 000

42 080 273

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

395 449 668

395 449 668

395 449 668

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова 
програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717690

7690

Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3718500

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

38 728 000

38 728 000

38 728 000

3718700

8700

0133

Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 395 673 810

6 395 673 810

6 395 673 810

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 688 770 026

2 688 770 026

2 688 770 026

3719110

9110

0180

Реверсна дотація 

302 776 200

302 776 200

302 776 200

3719130

9130

0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

68 275 850

68 275 850

68 275 850

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 317 717 976

2 317 717 976

2 317 717 976

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

2 509 443 524

2 509 443 524

2 509 443 524

Додаток 3.1

14

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1 036 112 587

1 036 112 587

1 036 112 587

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

945 436

945 436

945 436

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1 469 581 477

1 469 581 477

1 469 581 477

Додаток 3.1

15

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

2 804 024

2 804 024

2 804 024

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 196 660 260

1 196 660 260

1 196 660 260

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

1 194 822 460

1 194 822 460

1 194 822 460

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 837 800

1 837 800

1 837 800

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

800 000

800 000

800 000

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

В С Ь О Г О 

11 721 666 671 11 720 346 074

831 643 929

140 289 487

1 320 597 4 601 294 333 4 503 677 913 3 375 370 413

57 249 333

36 933 423

3 632 409

4 544 045 000 16 322 961 004

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.1

2

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

132 019 974

132 019 974

105 553 301

1 263 906

5 610 808

600 000

600 000

4 974 708

3 324 556

136 930

636 100

137 630 782

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 153 993

12 153 993

6 626 366

1 957 435

2 114 170

2 014 170

2 014 170

100 000

2 014 170

14 268 163

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 931 944

8 931 944

4 821 582

1 869 217

20 000

20 000

8 951 944

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

23 005 329

23 005 329

14 026 266

4 972 435

10 342 000

4 212 500

4 212 500

6 091 500

4 266 400

586 257

4 250 500

33 347 329

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 300 773

2 300 773

1 569 630

132 058

96 000

96 000

96 000

96 000

2 396 773

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

9 560 057

9 560 057

1 754 679

215 436

62 938 900

62 938 900

62 938 900

62 938 900

72 498 957

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

3 485 589

3 485 589

1 754 679

215 436

3 485 589

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 074 468

6 074 468

62 938 900

62 938 900

62 938 900

62 938 900

69 013 368

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

25 583 600

25 583 600

25 583 600

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 438 154 388

1 438 154 388

10 044 885

84 120 200

84 071 400

84 071 400

48 800

15 100

84 071 400

1 522 274 588

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 438 154 388

1 438 154 388

10 044 885

84 120 200

84 071 400

84 071 400

48 800

15 100

84 071 400

1 522 274 588

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 629 618

14 629 618

10 044 885

14 629 618

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

703 947 456

703 947 456

30 884 765

30 884 765

30 884 765

30 884 765

734 832 221

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 978 878

23 978 878

48 800

48 800

15 100

24 027 678

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

171 089 156

171 089 156

5 137 260

5 137 260

5 137 260

5 137 260

176 226 416

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

333 753 992

333 753 992

14 327 100

14 327 100

14 327 100

14 327 100

348 081 092

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

30 214 456

30 214 456

30 214 456

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

83 254 098

83 254 098

83 254 098

Додаток 3.1

3

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

32 081 536

32 081 536

20 622 275

20 622 275

20 622 275

20 622 275

52 703 811

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

32 081 536

32 081 536

20 622 275

20 622 275

20 622 275

20 622 275

52 703 811

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

717 613

717 613

717 613

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

38 259 370

38 259 370

38 259 370

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

28 198 370

28 198 370

28 198 370

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 061 000

10 061 000

10 061 000

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 228 215

3 228 215

3 228 215

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 228 215

3 228 215

3 228 215

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

484 217 227

484 217 227

76 886 906

3 955 661

5 359 755

3 950 059

3 950 059

1 409 696

283 878

507 383

3 950 059

489 576 982

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

20 561 906

20 561 906

14 881 425

246 200

55 000

55 000

55 000

55 000

20 616 906

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 374 347

8 374 347

6 024 666

8 374 347

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 427 276

11 427 276

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

Додаток 3.1

4

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

463 655 321

463 655 321

62 005 481

3 709 461

5 304 755

3 895 059

3 895 059

1 409 696

283 878

507 383

3 895 059

468 960 076

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 472 387

12 472 387

9 258 706

12 472 387

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

65 133 488

65 133 488

49 766 625

2 820 078

3 387 055

2 926 359

2 926 359

460 696

283 878

4 600

2 926 359

68 520 543

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 497 011

59 497 011

46 289 433

2 218 178

2 875 655

2 414 959

2 414 959

460 696

283 878

4 600

2 414 959

62 372 666

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 636 477

5 636 477

3 477 192

601 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 147 877

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

386 049 446

386 049 446

2 980 150

889 383

1 437 700

488 700

488 700

949 000

502 783

488 700

387 487 146

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 099 246

5 099 246

2 980 150

889 383

1 437 700

488 700

488 700

949 000

502 783

488 700

6 536 946

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

380 950 200

380 950 200

380 950 200

0827320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

0827323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

22 925 493

22 925 493

17 038 496

561 971

130 000

130 000

130 000

130 000

23 055 493

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

22 925 493

22 925 493

17 038 496

561 971

130 000

130 000

130 000

130 000

23 055 493

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

17 379 444

17 379 444

13 807 338

93 299

17 379 444

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних 
сімеймейного типу та прийомних сімей

5 296 049

5 296 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

Додаток 3.1

5

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

388 542 499

388 542 499

175 310 370

16 921 800

132 183 542

102 048 400

102 048 400

29 154 755

21 787 811

655 979

103 028 787

520 726 041

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

388 542 499

388 542 499

175 310 370

16 921 800

132 183 542

102 048 400

102 048 400

29 154 755

21 787 811

655 979

103 028 787

520 726 041

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 690 899

10 690 899

7 617 770

10 690 899

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

156 909 500

156 909 500

118 719 200

7 493 900

39 525 430

11 543 000

11 543 000

27 146 875

20 637 836

359 134

12 378 555

196 434 930

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 080 500

45 080 500

30 837 100

4 763 000

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 238 245

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 881 100

4 881 100

2 918 400

415 300

1 574 900

1 536 800

1 536 800

38 100

200

1 536 800

6 456 000

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

28 351 600

28 351 600

12 222 800

4 203 800

10 623 667

8 705 500

8 705 500

1 827 524

1 149 237

241 001

8 796 143

38 975 267

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

142 628 900

142 628 900

2 995 100

45 800

32 244 200

32 244 200

32 244 200

32 244 200

174 873 100

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

4 060 700

4 060 700

2 995 100

45 800

4 060 700

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

138 568 200

138 568 200

32 244 200

32 244 200

32 244 200

32 244 200

170 812 400

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

7 057 600

7 057 600

7 057 600

7 057 600

7 057 600

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

126 133 497

126 133 497

58 648 497

18 779 452

179 776 925

176 300 251

176 300 251

3 416 674

1 270 778

914 760

176 360 251

305 910 422

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

29 012 915

29 012 915

12 004 638

755 690

35 004 821

34 236 000

34 236 000

768 821

619 853

34 236 000

64 017 736

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 414 373

15 414 373

11 140 138

107 490

15 414 373

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

284 900

284 900

284 900

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

241 900

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6 891 800

6 891 800

864 500

648 200

768 821

768 821

619 853

7 660 621

Додаток 3.1

6

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

3 014 800

3 014 800

3 014 800

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 877 000

3 877 000

864 500

648 200

768 821

768 821

619 853

4 645 821

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 421 842

6 421 842

6 421 842

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

97 120 582

97 120 582

46 643 859

18 023 762

144 772 104

142 064 251

142 064 251

2 647 853

650 925

914 760

142 124 251

241 892 686

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

4 165 126

4 165 126

2 843 934

4 165 126

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

19 236 449

19 236 449

11 412 900

4 996 349

310 045

310 045

252 951

19 546 494

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 236 449

19 236 449

11 412 900

4 996 349

310 045

310 045

252 951

19 546 494

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 113 537

5 113 537

5 113 537

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 410 025

3 410 025

3 410 025

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 703 512

1 703 512

1 703 512

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

72 120

72 120

72 120

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

55 163 109

55 163 109

32 387 025

13 027 413

19 277 459

16 879 651

16 879 651

2 337 808

650 925

661 809

16 939 651

74 440 568

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

55 163 109

55 163 109

32 387 025

13 027 413

19 277 459

16 879 651

16 879 651

2 337 808

650 925

661 809

16 939 651

74 440 568

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

7 364 900

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

7 364 900

7 364 900

7 364 900

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

6 005 341

6 005 341

6 005 341

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

3 187 591

3 187 591

3 187 591

Додаток 3.1

7

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

2 817 750

2 817 750

2 817 750

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

125 184 600

125 184 600

125 184 600

125 184 600

125 184 600

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

125 184 600

125 184 600

125 184 600

125 184 600

125 184 600

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

451 321 769

451 321 769

13 321 002

352 572

381 082 080

376 635 500

376 635 500

381 082 080

832 403 849

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

451 321 769

451 321 769

13 321 002

352 572

381 082 080

376 635 500

376 635 500

381 082 080

832 403 849

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 045 469

18 045 469

13 321 002

352 572

18 045 469

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

333 551 100

333 551 100

288 873 000

288 873 000

288 873 000

288 873 000

622 424 100

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

302 434 100

302 434 100

288 873 000

288 873 000

288 873 000

288 873 000

591 307 100

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

31 117 000

31 117 000

31 117 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

91 978 800

91 978 800

23 511 500

23 511 500

23 511 500

23 511 500

115 490 300

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 746 400

1 746 400

10 150 000

10 150 000

10 150 000

10 150 000

11 896 400

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

6 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

11 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

6 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

11 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

47 601 000

47 601 000

47 601 000

47 601 000

47 601 000

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 446 580

4 446 580

4 446 580

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

454 180 657

454 180 657

14 200 751

77 428 875

2 031 690 990 2 028 778 570 1 239 678 570

2 031 690 990

2 485 871 647

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

454 180 657

454 180 657

14 200 751

77 428 875

2 031 690 990 2 028 778 570 1 239 678 570

2 031 690 990

2 485 871 647

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 859 657

18 859 657

14 200 751

353 575

18 859 657

Додаток 3.1

8

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

870 800

870 800

870 800

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

870 800

870 800

870 800

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

43 469 700

43 469 700

4 000 000

4 000 000

4 000 000

47 469 700

1414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

41 800 000

41 800 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

45 800 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 669 700

1 669 700

1 669 700

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

109 950 500

109 950 500

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

121 950 500

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 950 500

3 950 500

3 950 500

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

6 000 000

6 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

18 000 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

281 030 000

281 030 000

77 075 300

426 787 380

426 787 380

426 787 380

426 787 380

707 817 380

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

766 907 190

766 907 190

706 907 190

766 907 190

766 907 190

1417320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

696 000 000

696 000 000

696 000 000

696 000 000

1417324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

696 000 000

696 000 000

696 000 000

696 000 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

123 084 000

123 084 000

93 984 000

123 084 000

123 084 000

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

2 912 420

2 912 420

2 912 420

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

548 511 118

548 391 118

13 045 951

120 000 1 014 793 888 1 002 793 888

815 386 388

12 000 000

6 000 000

816 000

1 002 793 888

1 563 305 006

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

548 511 118

548 391 118

13 045 951

120 000 1 014 793 888 1 002 793 888

815 386 388

12 000 000

6 000 000

816 000

1 002 793 888

1 563 305 006

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 964 318

16 964 318

13 045 951

12 000 000

12 000 000

6 000 000

816 000

28 964 318

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

32 000 000

32 000 000

32 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

32 000 000

32 000 000

32 000 000

Додаток 3.1

9

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 920 100

2 920 100

2 920 100

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

21 504 500

21 504 500

922 400

922 400

922 400

922 400

22 426 900

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

47 642 710

47 642 710

47 642 710

47 642 710

47 642 710

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

209 964 076

209 964 076

209 964 076

209 964 076

209 964 076

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

127 000

127 000

197 073 000

197 073 000

128 765 500

197 073 000

197 200 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

127 000

127 000

197 073 000

197 073 000

128 765 500

197 073 000

197 200 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

474 995 200

474 875 200

120 000

426 301 702

426 301 702

307 201 702

426 301 702

901 296 902

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

474 995 200

474 875 200

120 000

426 301 702

426 301 702

307 201 702

426 301 702

901 296 902

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

27 589 516

26 586 419

19 712 247

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

29 232 571

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

27 589 516

26 586 419

19 712 247

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

29 232 571

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

25 699 202

25 699 202

19 712 247

25 699 202

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

1 890 314

887 217

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

3 533 369

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

95 822 745

95 822 745

9 982 466

579 583 164

549 471 164

397 671 164

579 583 164

675 405 909

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

95 822 745

95 822 745

9 982 466

579 583 164

549 471 164

397 671 164

579 583 164

675 405 909

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 172 745

13 172 745

9 982 466

13 172 745

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

289 918 137

289 918 137

138 118 137

289 918 137

289 918 137

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

72 700 000

72 700 000

116 216 474

86 104 474

86 104 474

116 216 474

188 916 474

Додаток 3.1

Додаток 1.6

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 916 805

153 900

7 762 905

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

66 400

66 400

X

X

21080000

Інші надходження

66 400

66 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

66 400

66 400

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

61 700

61 700

X

X

22090000

Державне мито

61 700

61 700

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

8 600

8 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

53 100

53 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

25 800

25 800

24060000

Інші надходження

25 800

25 800

24060300

Інші надходження

25 800

25 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 762 905

X

7 762 905

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

7 762 905

X

7 762 905

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

5 507 564

X

5 507 564

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

2 120 613

X

2 120 613

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

134 728

X

134 728

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2019 рік

Код

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

7 922 805

159 900

7 762 905

40000000

Офіційні трансферти

496 726 465

496 726 465

41000000

Від органів державного управління

496 726 465

496 726 465

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

190 039 649

190 039 649

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

5 112 417

5 112 417

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

184 927 232

184 927 232

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

306 686 816

306 686 816

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

95 945 910

95 945 910

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

322 110

322 110

X

X

Додаток 1.6 

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

124 116 136

124 116 136

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

435 620

435 620

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

85 693 200

85 693 200

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

173 840

173 840

X

X

Разом доходів

504 649 270

496 886 365

7 762 905

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.6 

Додаток 3.3

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

393 052 006

393 052 006

252 602 786

58 434 273

15 894 593

15 557 668

4 016 318

467 315

336 925

408 946 599

0610000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

393 052 006

393 052 006

252 602 786

58 434 273

15 894 593

15 557 668

4 016 318

467 315

336 925

408 946 599

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 025 076

2 025 076

1 598 593

48 168

2 025 076

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

122 093 683

122 093 683

73 520 931

22 648 181

9 426 271

9 384 715

41 556

131 519 954

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

244 505 789

244 505 789

159 841 245

33 423 116

5 404 562

5 136 573

3 471 221

424 739

267 989

249 910 351

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 557 070

6 557 070

4 790 027

651 940

757 155

729 775

473 649

40 427

27 380

7 314 225

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 569 596

2 569 596

1 986 524

96 893

2 569 596

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 933 110

5 933 110

4 344 660

286 749

239 147

239 147

45 720

109

6 172 257

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 933 110

5 933 110

4 344 660

286 749

239 147

239 147

45 720

109

6 172 257

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 367 682

9 367 682

6 520 806

1 279 226

67 458

67 458

25 728

2 040

9 435 140

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 367 682

9 367 682

6 520 806

1 279 226

67 458

67 458

25 728

2 040

9 435 140

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

307 185 237

307 185 237

17 643 782

151 930

307 185 237

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

307 185 237

307 185 237

17 643 782

151 930

307 185 237

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

23 634 929

23 634 929

17 643 782

151 930

23 634 929

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення         
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                             
від ____________ № ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

120 675 900

120 675 900

120 675 900

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

24 669 710

24 669 710

24 669 710

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

96 006 190

96 006 190

96 006 190

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

84 160

84 160

84 160

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

24 950

24 950

24 950

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

59 210

59 210

59 210

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

529 358

529 358

529 358

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

529 358

529 358

529 358

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

117 626 520

117 626 520

117 626 520

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 320 000

1 320 000

1 320 000

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

206 520

206 520

206 520

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

69 600 000

69 600 000

69 600 000

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 640 000

5 640 000

5 640 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

20 400 000

20 400 000

20 400 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

960 000

960 000

960 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

19 500 000

19 500 000

19 500 000

Додаток 3.3

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

42 112 951

42 112 951

42 112 951

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

30 000 000

30 000 000

30 000 000

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 620 000

7 620 000

7 620 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 640 000

2 640 000

2 640 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

960 000

960 000

960 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

84 000

84 000

84 000

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

808 951

808 951

808 951

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

192 206

192 206

192 206

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

581 544

581 544

581 544

Додаток 3.3

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 747 669

1 747 669

1 747 669

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 747 669

1 747 669

1 747 669

4100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

15 840 013

15 840 013

10 431 574

1 217 264

16 500

16 500

15 856 513

4110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

15 840 013

15 840 013

10 431 574

1 217 264

16 500

16 500

15 856 513

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 424 039

15 424 039

10 431 574

1 217 264

16 500

16 500

15 440 539

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4116090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

252 029

252 029

252 029

В С Ь О Г О 

716 077 256

716 077 256

280 678 142

59 803 467

15 911 093

15 574 168

4 016 318

467 315

336 925

731 988 349

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.3

Додаток 1.4

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

24 866 391

551 800

24 314 591

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

60 000

60 000

X

X

21080000

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

60 000

60 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

389 800

389 800

X

X

22090000

Державне мито

389 800

389 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

220 100

220 100

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

169 700

169 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

102 000

102 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

3 500

3 500

X

X

24060000

Інші надходження

98 500

98 500

X

24060300

Інші надходження

98 500

98 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 314 591

X

24 314 591

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

24 314 591

X

24 314 591

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

19 426 561

X

19 426 561

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

3 663 536

X

3 663 536

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

1 064 364

X

1 064 364

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

160 130

X

160 130

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ______/19

000000000000000                                      

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

24 872 391

557 800

24 314 591

40000000

Офіційні трансферти

1 215 550 378

1 215 550 378

41000000

Від органів державного управління

1 215 550 378

1 215 550 378

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

496 309 343

496 309 343

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

13 369 170

13 369 170

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

482 940 173

482 940 173

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

719 241 035

719 241 035

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

170 045 000

170 045 000

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

58 900

58 900

X

X

Додаток 1.4 

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

308 728 581

308 728 581

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

255 303

255 303

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

239 557 200

239 557 200

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

596 051

596 051

X

X

Разом доходів

1 240 422 769

1 216 108 178

24 314 591

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.4