Додаток 3.10
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
439 668 613
439 668 613
270 470 054
78 126 097
24 256 844
23 956 844
6 653 861
1 063 400
300 000
0610000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
439 668 613
439 668 613
270 470 054
78 126 097
24 256 844
23 956 844
6 653 861
1 063 400
300 000
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 071 635
2 071 635
1 587 846
107 463
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
126 721 071
126 721 071
72 528 622
26 415 042
13 329 118
13 259 118
300 330
555 000
70 000
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
285 432 552
285 432 552
176 999 367
50 101 872
10 383 486
10 183 486
6 100 931
483 200
200 000
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 013 684
3 013 684
2 429 926
35 782
1 000
1 000
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 018 019
6 018 019
4 573 157
422 859
349 570
334 570
154 230
15 400
15 000
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 159 011
2 159 011
1 632 961
140 189
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 891 422
4 891 422
3 601 965
251 869
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 891 422
4 891 422
3 601 965
251 869
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 361 219
9 361 219
7 116 210
651 021
193 670
178 670
98 370
9 800
15 000
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 361 219
9 361 219
7 116 210
651 021
193 670
178 670
98 370
9 800
15 000
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
406 730 441
406 730 441
19 265 694
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
406 730 441
406 730 441
19 265 694
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
25 275 480
25 275 480
19 265 694
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
187 054 840
187 054 840
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
31 797 500
31 797 500
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
155 257 340
155 257 340
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
34 850
34 850
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 270
3 270
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
31 580
31 580
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 036 562
1 036 562
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 036 562
1 036 562
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
136 134 495
136 134 495
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 968 500
1 968 500
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
408 600
408 600
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
95 761 347
95 761 347
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 734 480
4 734 480
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
17 987 400
17 987 400
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
496 248
496 248
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
14 777 920
14 777 920
Додаток 3.10
3
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
55 098 349
55 098 349
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
40 890 440
40 890 440
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 538 629
7 538 629
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 678 320
2 678 320
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
1 318 760
1 318 760
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
150 200
150 200
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
2 522 000
2 522 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
549 340
549 340
Додаток 3.10
4
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
204 456
204 456
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 342 069
1 342 069
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 342 069
1 342 069
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
17 477 584
17 477 584
11 069 116
1 858 258
38 857
38 857
4810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
17 477 584
17 477 584
11 069 116
1 858 258
38 857
38 857
4810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 207 124
17 207 124
11 069 116
1 858 258
38 857
38 857
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
4816090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
106 515
106 515
В С Ь О Г О
863 876 638
863 876 638
300 804 864
79 984 355
24 295 701
23 995 701
6 653 861
1 063 400
300 000
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.10
5
(гривень)
463 925 457
463 925 457
2 071 635
140 050 189
295 816 038
3 014 684
6 367 589
2 159 011
4 891 422
4 891 422
9 554 889
9 554 889
406 730 441
406 730 441
25 275 480
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Р А З О М
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік
Додаток 3.10
6
(гривень)
Р А З О М
187 054 840
31 797 500
155 257 340
34 850
3 270
31 580
1 036 562
1 036 562
136 134 495
1 968 500
408 600
95 761 347
4 734 480
17 987 400
496 248
14 777 920
Додаток 3.10
7
(гривень)
Р А З О М
55 098 349
40 890 440
7 538 629
2 678 320
1 318 760
150 200
2 522 000
549 340
Додаток 3.10
8
(гривень)
Р А З О М
204 456
1 342 069
1 342 069
17 516 441
17 516 441
17 245 981
163 945
163 945
106 515
888 172 339
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.10
Додаток 3.7
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
203 692 755
203 692 755
126 866 798
35 627 298
7 386 355
7 386 355
38 200
11 441
211 079 110
0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
203 692 755
203 692 755
126 866 798
35 627 298
7 386 355
7 386 355
38 200
11 441
211 079 110
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 603 993
1 603 993
1 228 637
88 888
1 603 993
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
78 611 283
78 611 283
46 533 162
15 822 678
7 342 248
7 342 248
15 997
4 973
85 953 531
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
98 669 944
98 669 944
61 655 823
16 440 520
44 107
44 107
22 203
6 468
98 714 051
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
4 238 577
4 238 577
3 193 091
301 601
4 238 577
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 623 888
6 623 888
4 483 395
1 127 099
6 623 888
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 324 540
1 324 540
1 070 667
13 154
1 324 540
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 436 947
3 436 947
2 669 839
59 654
3 436 947
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 436 947
3 436 947
2 669 839
59 654
3 436 947
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 183 583
9 183 583
6 032 184
1 773 704
9 183 583
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 183 583
9 183 583
6 032 184
1 773 704
9 183 583
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
174 784 991
174 784 991
13 694 313
369 859
174 784 991
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
174 784 991
174 784 991
13 694 313
369 859
174 784 991
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
19 177 194
19 177 194
13 694 313
369 859
19 177 194
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
61 957 500
61 957 500
61 957 500
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
14 598 820
14 598 820
14 598 820
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
47 358 680
47 358 680
47 358 680
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
136 910
136 910
136 910
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
22 800
22 800
22 800
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
114 110
114 110
114 110
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
264 756
264 756
264 756
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
264 756
264 756
264 756
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
66 751 896
66 751 896
66 751 896
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
840 920
840 920
840 920
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
247 730
247 730
247 730
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
36 332 520
36 332 520
36 332 520
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 800 000
4 800 000
4 800 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
15 316 581
15 316 581
15 316 581
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
319 925
319 925
319 925
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
8 894 220
8 894 220
8 894 220
Додаток 3.7
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
25 377 281
25 377 281
25 377 281
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
16 044 765
16 044 765
16 044 765
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 677 736
4 677 736
4 677 736
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
3 200 720
3 200 720
3 200 720
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
461 840
461 840
461 840
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
9 060
9 060
9 060
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
983 160
983 160
983 160
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
279 413
279 413
279 413
Додаток 3.7
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
128 628
128 628
128 628
0813240
3240
Інші заклади та заходи
711 413
711 413
711 413
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
711 413
711 413
711 413
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
13 269 344
13 269 344
8 376 291
709 319
23 000
23 000
13 292 344
4510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
13 269 344
13 269 344
8 376 291
709 319
23 000
23 000
13 292 344
4510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 784 953
12 784 953
8 376 291
709 319
23 000
23 000
12 807 953
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4516090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
320 446
320 446
320 446
В С Ь О Г О
391 747 090
391 747 090
148 937 402
36 706 476
7 409 355
7 409 355
38 200
11 441
399 156 445
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.7
Додаток 3.4
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
680 672 002
680 672 002
415 726 208
110 020 913
24 294 591
24 124 512
1 465 858
1 725 344
170 079
704 966 593
0610000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
680 672 002
680 672 002
415 726 208
110 020 913
24 294 591
24 124 512
1 465 858
1 725 344
170 079
704 966 593
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 161 113
2 161 113
1 674 095
74 658
2 161 113
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
192 990 993
192 990 993
112 860 266
37 615 693
17 018 068
17 018 068
210 009 061
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
347 622 635
347 622 635
226 223 207
46 799 084
638 660
538 660
100 000
348 261 295
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 674 313
3 674 313
2 604 710
426 900
3 674 313
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 459 731
7 459 731
4 647 024
1 719 354
4 830
4 830
7 464 561
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
106 496 108
106 496 108
53 229 240
21 386 204
6 632 751
6 562 672
1 465 858
1 725 344
70 079
113 128 859
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 198 406
2 198 406
1 678 585
136 908
2 198 406
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 331 475
7 331 475
5 312 918
447 181
7 331 475
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
7 331 475
7 331 475
5 312 918
447 181
7 331 475
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
10 737 228
10 737 228
7 496 163
1 414 931
282
282
10 737 510
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
10 737 228
10 737 228
7 496 163
1 414 931
282
282
10 737 510
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
517 328 781
517 328 781
27 543 042
517 328 781
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
517 328 781
517 328 781
27 543 042
517 328 781
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
34 912 902
34 912 902
27 543 042
34 912 902
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2019 рік
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
у тому числі
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
2
(гривень)
з них:
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
у тому числі
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
170 045 000
170 045 000
170 045 000
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
43 769 220
43 769 220
43 769 220
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
126 275 780
126 275 780
126 275 780
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
58 900
58 900
58 900
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 640
3 640
3 640
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
55 260
55 260
55 260
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
906 970
906 970
906 970
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
906 970
906 970
906 970
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
238 775 181
238 775 181
238 775 181
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
3 519 600
3 519 600
3 519 600
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
557 500
557 500
557 500
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
144 571 681
144 571 681
144 571 681
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
7 406 700
7 406 700
7 406 700
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
45 789 200
45 789 200
45 789 200
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 496 900
1 496 900
1 496 900
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
35 433 600
35 433 600
35 433 600
Додаток 3.4
3
(гривень)
з них:
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
у тому числі
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
69 953 400
69 953 400
69 953 400
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
48 497 800
48 497 800
48 497 800
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
13 864 800
13 864 800
13 864 800
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 749 800
4 749 800
4 749 800
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
831 000
831 000
831 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
155 600
155 600
155 600
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
1 854 400
1 854 400
1 854 400
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
689 131
689 131
689 131
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
255 303
255 303
255 303
Додаток 3.4
4
(гривень)
з них:
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
у тому числі
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 731 994
1 731 994
1 731 994
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 731 994
1 731 994
1 731 994
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
18 107 395
18 107 395
12 135 254
1 000 480
20 000
20 000
18 127 395
4210000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
18 107 395
18 107 395
12 135 254
1 000 480
20 000
20 000
18 127 395
4210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 634 131
17 634 131
12 135 254
1 000 480
20 000
20 000
17 654 131
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
324 763
324 763
324 763
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
324 763
324 763
324 763
4216090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
148 501
148 501
148 501
В С Ь О Г О
1 216 108 178
1 216 108 178
455 404 504
111 021 393
24 314 591
24 144 512
1 465 858
1 725 344
170 079 1 240 422 769
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
директор Департаменту
Заступник міського голови -
Додаток 3.4
гривень
з них
з них
з них
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
21 407 067
21 407 067
21 407 067
21 407 067
3710000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
21 407 067
21 407 067
21 407 067
21 407 067
3718880
8880
Виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
21 407 067
21 407 067
21 407 067
21 407 067
3718881
8881
0490
Надання коштів для забезпечення гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
21 407 067
21 407 067
21 407 067
21 407 067
Всього
76 407 067
76 407 067
76 407 067
76 407 067
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Додаток 4
Кредитування бюджету м. Харкова на 2019 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Загальний
фонд
Кредитування-всього
Загальний
фонд
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Разом
Спеціальний
фонд
Повернення кредитів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та кредиту-
вання
бюджету
Спеціальний
фонд
Разом
Спеціальний
фонд
Надання кредитів
Разом
Загальний
фонд
Додаток 1.12
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
18010600
18010900
Орендна плата за земельні ділянки
18020000
Збір за місця для паркування транспортних засобів
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, відділи праці та зайнятості населення адміністрацій районів
Харківської міської ради, Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю Департаменту територіального контролю
Харківської міської ради, Інспекція з паркування Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста
Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської міської ради 7 скликання
від _____________ № ______/19
Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,
які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова
Назва органу
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради
2
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
Назва органу
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція
державного
архітектурно-будівельного
контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент територіального контролю Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради
Додаток 1.12
Додаток 1.7
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 699 255
289 900
7 409 355
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
120 000
120 000
X
X
21080000
Інші надходження
120 000
120 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
120 000
120 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
126 600
126 600
X
X
22090000
Державне мито
126 600
126 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
52 800
52 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
73 800
73 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
43 300
43 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
18 800
18 800
X
X
24060000
Інші надходження
24 500
24 500
X
24060300
Інші надходження
24 500
24 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 409 355
X
7 409 355
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
6 918 844
X
6 918 844
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 868 534
X
6 868 534
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
40 310
X
40 310
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
10 000
X
10 000
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
490 511
X
490 511
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
490 511
X
490 511
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
7 705 255
295 900
7 409 355
40000000
Офіційні трансферти
391 451 190
391 451 190
41000000
Від органів державного управління
391 451 190
391 451 190
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
171 792 842
171 792 842
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
3 861 263
3 861 263
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
167 931 579
167 931 579
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
219 658 348
219 658 348
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
61 957 500
61 957 500
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
136 910
136 910
X
X
Додаток 1.7
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
92 129 177
92 129 177
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
128 628
128 628
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
65 281 300
65 281 300
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
24 833
24 833
X
X
Разом доходів
399 156 445
391 747 090
7 409 355
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.7
(гривень)
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м. Харкова
на 2012-2020 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№524/11 (зі
змінами)
2 743 150
2 743 150
0100000
Харківська міська рада
1 106 827
1 106 827
0110000
Харківська міська рада
1 106 827
1 106 827
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
520 727
520 727
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
586 100
586 100
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
586 100
586 100
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в
редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ______/19
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
10
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 392 076
11 362 076
30 000
30 000
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
11 392 076
11 362 076
30 000
30 000
0813240
3240
Інші заклади та заходи
785 283
760 283
25 000
25 000
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
785 283
760 283
25 000
25 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
65 200
65 200
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
65 200
65 200
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
65 200
65 200
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
65 200
65 200
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
284 900
284 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
284 900
284 900
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
284 900
284 900
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
43 000
43 000
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№900/17
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
Додаток 7
11
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей
5 426 049
5 296 049
130 000
130 000
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
250 000
250 000
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№328/10 (зі
змінами)
3 343 204 255
1 323 364 785
2 019 839 470
2 019 839 470
0100000
Харківська міська рада
3 265 500
3 265 500
0110000
Харківська міська рада
3 265 500
3 265 500
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 265 500
3 265 500
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
753 813 600
397 503 100
356 310 500
356 310 500
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
753 813 600
397 503 100
356 310 500
356 310 500
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
605 564 100
323 881 100
281 683 000
281 683 000
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
574 747 100
293 064 100
281 683 000
281 683 000
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
30 817 000
30 817 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
91 133 500
68 622 000
22 511 500
22 511 500
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово комунального
господарства
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
45 616 000
45 616 000
45 616 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 708 239 870
391 851 300
1 316 388 570
1 316 388 570
Додаток 7
12
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 708 239 870
391 851 300
1 316 388 570
1 316 388 570
1413240
3240
Інші заклади та заходи
870 800
870 800
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
870 800
870 800
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
121 950 500
109 950 500
12 000 000
12 000 000
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
3 950 500
3 950 500
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
18 000 000
6 000 000
12 000 000
12 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
698 067 380
281 030 000
417 037 380
417 037 380
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
766 907 190
766 907 190
766 907 190
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 444 000
120 444 000
120 444 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
875 640 100
528 499 700
347 140 400
347 140 400
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
875 640 100
528 499 700
347 140 400
347 140 400
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
32 000 000
32 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
32 000 000
32 000 000
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
22 426 900
21 504 500
922 400
922 400
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
700 323 200
474 995 200
225 328 000
225 328 000
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
700 323 200
474 995 200
225 328 000
225 328 000
Додаток 7
13
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
356 472
356 472
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
356 472
356 472
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
356 472
356 472
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
252 029
252 029
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
252 029
252 029
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
252 029
252 029
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
148 501
148 501
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
148 501
148 501
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
148 501
148 501
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
284 068
284 068
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
284 068
284 068
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
284 068
284 068
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
257 452
257 452
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
257 452
257 452
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
257 452
257 452
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
320 446
320 446
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
320 446
320 446
Додаток 7
14
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
320 446
320 446
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
222 080
222 080
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
222 080
222 080
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
222 080
222 080
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
297 622
297 622
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
297 622
297 622
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
297 622
297 622
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
106 515
106 515
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
106 515
106 515
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
106 515
106 515
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
Рішення 31 сесії
ХМР 6 скликання
від 26.02.2014
№1497/14 (зі
змінами)
19 700 000
11 510 000
8 190 000
8 190 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 700 000
11 510 000
8 190 000
8 190 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 700 000
11 510 000
8 190 000
8 190 000
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
16 860 000
9 670 000
7 190 000
7 190 000
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
16 560 000
9 370 000
7 190 000
7 190 000
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
300 000
300 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
1 840 000
840 000
1 000 000
1 000 000
Додаток 7
15
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 000 000
1 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 000 000
1 000 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№931/17
24 501 800
22 516 800
1 985 000
1 985 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
24 501 800
22 516 800
1 985 000
1 985 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
24 501 800
22 516 800
1 985 000
1 985 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
22 516 800
22 516 800
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
1 985 000
1 985 000
1 985 000
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020рр.
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№990/12 (зі
змінами)
7 359 000
7 359 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 446 580
4 446 580
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 446 580
4 446 580
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 446 580
4 446 580
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 912 420
2 912 420
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 912 420
2 912 420
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 912 420
2 912 420
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№834/17
896 360
896 360
Додаток 7
16
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
896 360
896 360
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
896 360
896 360
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
Рішення 36 сесії
ХМР 5 скликання
від 30.09.2009
№230/09 (зі
змінами)
2 750 000
2 750 000
2 750 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 750 000
2 750 000
2 750 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 750 000
2 750 000
2 750 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
2 750 000
2 750 000
2 750 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
Рішення 35 сесії
ХМР 6 скликання
від 29.10.2014
№1700/14
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
7 000 000
7 000 000
7 000 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№416/16 (зі
змінами)
317 909 912
222 611 800
95 298 112
93 145 400
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
95 730 212
82 373 900
13 356 312
11 203 600
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
46 238 245
45 080 500
1 157 745
961 300
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
6 456 000
4 881 100
1 574 900
1 536 800
Додаток 7
17
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
38 975 267
28 351 600
10 623 667
8 705 500
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 060 700
4 060 700
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 060 700
4 060 700
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
217 870 000
138 568 200
79 301 800
79 301 800
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
217 870 000
138 568 200
79 301 800
79 301 800
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
170 812 400
138 568 200
32 244 200
32 244 200
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
170 812 400
138 568 200
32 244 200
32 244 200
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
40 000 000
40 000 000
40 000 000
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
7 057 600
7 057 600
7 057 600
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
4 309 700
1 669 700
2 640 000
2 640 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
4 309 700
1 669 700
2 640 000
2 640 000
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
1 669 700
1 669 700
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1 669 700
1 669 700
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання
2 640 000
2 640 000
2 640 000
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№424/16 (зі
змінами)
279 889 863
135 061 887
144 827 976
142 064 251
Додаток 7
18
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечення
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл олімпійського резерву,
облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем за рахунок асигнувань
загального та спеціального фондів.
137 171 127
117 527 751
19 643 376
16 879 651
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
62 730 559
62 364 642
365 917
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
62 730 559
62 364 642
365 917
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
74 440 568
55 163 109
19 277 459
16 879 651
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
74 440 568
55 163 109
19 277 459
16 879 651
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
142 718 736
17 534 136
125 184 600
125 184 600
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
142 718 736
17 534 136
125 184 600
125 184 600
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 290 525
4 290 525
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 781 525
2 781 525
Додаток 7
19
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 509 000
1 509 000
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
72 120
72 120
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
72 120
72 120
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
7 364 900
7 364 900
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
7 364 900
7 364 900
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
5 806 591
5 806 591
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
3 187 591
3 187 591
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 619 000
2 619 000
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
125 184 600
125 184 600
125 184 600
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
125 184 600
125 184 600
125 184 600
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№946/17
741 800 000
41 800 000
700 000 000
700 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
741 800 000
41 800 000
700 000 000
700 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
741 800 000
41 800 000
700 000 000
700 000 000
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
45 800 000
41 800 000
4 000 000
4 000 000
Додаток 7
2
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
324 763
324 763
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
324 763
324 763
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
324 763
324 763
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
324 763
324 763
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
Додаток 7
20
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1414081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
45 800 000
41 800 000
4 000 000
4 000 000
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
696 000 000
696 000 000
696 000 000
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
696 000 000
696 000 000
696 000 000
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
Програма розвитку міського
електротранспорту м. Харкова на
2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
519 784 985
72 700 000
447 084 985
447 084 985
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
519 784 985
72 700 000
447 084 985
447 084 985
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
519 784 985
72 700 000
447 084 985
447 084 985
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
289 918 137
289 918 137
289 918 137
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
158 804 474
72 700 000
86 104 474
86 104 474
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
158 804 474
72 700 000
86 104 474
86 104 474
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
71 062 374
71 062 374
71 062 374
Додаток 7
21
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Програма по реалізації рішень
генерального плану м. Харкова на
період до 2026 р.
Рішення 31 сесії
ХМР 4 скликання
від 29.12.2004
№249/04 (зі
змінами)
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 5 скликання
від 21.02.2007
№56/07 (зі змінами)
7 361 500
7 361 500
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 361 500
7 361 500
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 361 500
7 361 500
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 164 000
7 164 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
197 500
197 500
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№312/10 ( зі
змінами)
21 200 000
21 200 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
Додаток 7
22
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
20 000 000
20 000 000
Міська цільова соціально-економічна
програма будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2020 роки
Рішення 48 сесії
ХМР 5 скликання
від 22.09.2010
№274/10 (зі
змінами)
50 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
50 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
50 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам
на будівництво/реконструкцію/придбання
житла
35 000 000
35 000 000
Додаток 7
23
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№847/17
882 392
506 392
376 000
376 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
882 392
506 392
376 000
376 000
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
882 392
506 392
376 000
376 000
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
882 392
506 392
376 000
376 000
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.06.2012
№745/12 (зі
змінами)
394 500
394 500
0100000
Харківська міська рада
394 500
394 500
0110000
Харківська міська рада
394 500
394 500
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
368 500
368 500
Програма висвітлення діяльності
Харківської міської ради та ії
виконавчих органів на 2019-2020
роки
Рішення 22 сесії
ХМР 7 скликання
від 17.10.2018
№1279/18 (зі
змінами)
4 592 251
4 592 251
0100000
Харківська міська рада
4 592 251
4 592 251
0110000
Харківська міська рада
4 592 251
4 592 251
Додаток 7
24
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
4 592 251
4 592 251
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№968/17
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0100000
Харківська міська рада
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0110000
Харківська міська рада
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№966/17
1 970 236
1 970 236
0100000
Харківська міська рада
1 970 236
1 970 236
0110000
Харківська міська рада
1 970 236
1 970 236
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 970 236
1 970 236
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№970/17 (зі
змінами)
12 887 999
12 887 999
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 887 999
12 887 999
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 887 999
12 887 999
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інформатики
12 887 999
12 887 999
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м. Харкові на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№425/16
1 021 762
1 021 762
Додаток 7
25
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 021 762
1 021 762
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
1 021 762
1 021 762
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
823 012
823 012
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
628 500
628 500
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
194 512
194 512
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
198 750
198 750
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
198 750
198 750
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
Рішення 41 сесії
ХМР 5 скликання
від 24.02.2010
№37/10 (зі змінами)
230 232 100
3 047 100
227 185 000
197 073 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
200 120 100
3 047 100
197 073 000
197 073 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
200 120 100
3 047 100
197 073 000
197 073 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 920 100
2 920 100
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 200 000
127 000
197 073 000
197 073 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
197 200 000
127 000
197 073 000
197 073 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 112 000
30 112 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 112 000
30 112 000
Додаток 7
26
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 112 000
30 112 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№364/16 (зі
змінами)
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м. Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№369/16 (зі
змінами)
1 000 000
1 000 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 000 000
1 000 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
Рішення 10 сесії
ХМР 7 скликання
від 21.12.2016
№490/16 (зі
змінами)
8 366 353
8 366 353
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 366 353
8 366 353
Додаток 7
27
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 366 353
8 366 353
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 366 353
8 366 353
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№409/16 (зі
змінами)
2 000 000
2 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
Міська цільова програма
"Громадський бюджет (бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки
Рішення 14 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.09.2017
№725/17 (зі
змінами)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
50 000 000
50 000 000
50 000 000
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№516/11 (зі
змінами)
518 400
518 400
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
518 400
518 400
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
518 400
518 400
Додаток 7
28
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
518 400
518 400
ВСЬОГО
11 697 352 783
7 441 998 536
4 255 354 247
4 039 106 295
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 7
3
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№999/12 (зі
змінами)
58 264 091
22 848 341
35 415 750
35 415 750
0100000
Харківська міська рада
58 264 091
22 848 341
35 415 750
35 415 750
0110000
Харківська міська рада
58 264 091
22 848 341
35 415 750
35 415 750
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
24 539 341
22 848 341
1 691 000
1 691 000
Додаток 7
4
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
33 724 750
33 724 750
33 724 750
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2019-2020 роки
Рішення 20 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.06.2018
№1171/18
10 624 473
10 624 473
0100000
Харківська міська рада
10 624 473
10 624 473
0110000
Харківська міська рада
10 624 473
10 624 473
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
10 624 473
10 624 473
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№837/17 (зі
змінами)
1 390 588
1 390 588
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 390 588
1 390 588
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 390 588
1 390 588
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 390 588
1 390 588
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№1000/12 (зі
змінами)
6 421 842
6 421 842
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 421 842
6 421 842
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 421 842
6 421 842
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 421 842
6 421 842
Додаток 7
5
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№826/17 (зі
змінами)
3 767 527 170
3 514 799 447
252 727 723
81 404 570
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
3 476 495 272
3 326 231 879
150 263 393
6 922 670
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
1 059 280 480
971 696 415
87 584 065
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 968 768 575
1 936 479 793
32 288 782
600 000
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 293 962
14 288 177
5 785
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
14 268 163
12 153 993
2 114 170
2 014 170
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 951 944
8 931 944
20 000
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
90 576 436
78 121 647
12 454 789
4 212 500
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
258 740 030
243 279 375
15 460 655
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
18 003 154
17 907 154
96 000
96 000
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
43 612 528
43 373 381
239 147
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
43 612 528
43 373 381
239 147
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
94 596 968
31 658 068
62 938 900
62 938 900
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
94 596 968
31 658 068
62 938 900
62 938 900
Додаток 7
6
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
69 013 368
6 074 468
62 938 900
62 938 900
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
69 013 368
6 074 468
62 938 900
62 938 900
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
25 583 600
25 583 600
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
196 434 930
156 909 500
39 525 430
11 543 000
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
196 434 930
156 909 500
39 525 430
11 543 000
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
196 434 930
156 909 500
39 525 430
11 543 000
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м. Харкова
на 2011-2020 роки"
Рішення 2 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.12.2010
№60/10 (зі змінами)
1 507 644 970
1 423 524 770
84 120 200
84 071 400
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 507 644 970
1 423 524 770
84 120 200
84 071 400
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 507 644 970
1 423 524 770
84 120 200
84 071 400
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
734 832 221
703 947 456
30 884 765
30 884 765
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
24 027 678
23 978 878
48 800
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
176 226 416
171 089 156
5 137 260
5 137 260
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
348 081 092
333 753 992
14 327 100
14 327 100
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
30 214 456
30 214 456
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
83 254 098
83 254 098
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
52 703 811
32 081 536
20 622 275
20 622 275
Додаток 7
7
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
52 703 811
32 081 536
20 622 275
20 622 275
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
717 613
717 613
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
38 259 370
38 259 370
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
28 198 370
28 198 370
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
10 061 000
10 061 000
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
3 228 215
3 228 215
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 228 215
3 228 215
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
12 100 000
12 100 000
12 100 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№419/16 (зі
змінами)
476 058 426
470 442 257
5 616 169
4 206 473
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
75 537 489
70 232 734
5 304 755
3 895 059
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
68 520 543
65 133 488
3 387 055
2 926 359
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
62 372 666
59 497 011
2 875 655
2 414 959
Додаток 7
8
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
6 147 877
5 636 477
511 400
511 400
0823240
3240
Інші заклади та заходи
6 536 946
5 099 246
1 437 700
488 700
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
6 536 946
5 099 246
1 437 700
488 700
0827320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
480 000
480 000
480 000
0827323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
480 000
480 000
480 000
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
5 168 293
5 168 293
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 168 293
5 168 293
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку
,
особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги
3 319 755
3 319 755
0813240
3240
Інші заклади та заходи
11 082 689
10 771 275
311 414
311 414
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
11 082 689
10 771 275
311 414
311 414
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
380 950 200
380 950 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
380 950 200
380 950 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
380 950 200
380 950 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
380 950 200
380 950 200
Додаток 7
9
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№832/17 (зі
змінами)
61 443 115
26 128 249
35 314 866
34 236 000
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
молоддю міста Харкова
56 659 215
21 344 349
35 314 866
34 236 000
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
19 546 494
19 236 449
310 045
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 546 494
19 236 449
310 045
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
2 876 721
2 107 900
768 821
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
2 876 721
2 107 900
768 821
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
34 236 000
34 236 000
34 236 000
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 783 900
4 783 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 783 900
4 783 900
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 783 900
4 783 900
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
3 014 800
3 014 800
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 769 100
1 769 100
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в місті
Харкові на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№833/17 (зі
змінами)
12 527 459
12 472 459
55 000
55 000
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
12 177 359
12 122 359
55 000
55 000
Додаток 7
Додаток 3.8
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
337 319 204
337 319 204
204 498 486
58 696 560
16 546 650
16 546 650
5 461 799
382 998
353 865 854
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
337 319 204
337 319 204
204 498 486
58 696 560
16 546 650
16 546 650
5 461 799
382 998
353 865 854
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 750 206
1 750 206
1 385 500
33 088
1 750 206
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
92 114 719
92 114 719
52 852 838
18 972 437
8 314 826
8 314 826
29 081
162 820
100 429 545
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
197 673 955
197 673 955
123 451 012
32 796 355
6 771 832
6 771 832
4 696 579
147 460
204 445 787
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 463 991
5 463 991
3 932 203
642 732
669 936
669 936
501 250
21 536
6 133 927
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
30 363 231
30 363 231
15 659 876
5 218 190
710 126
710 126
234 889
29 932
31 073 357
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 842 472
1 842 472
1 457 328
53 998
1 842 472
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 989 370
3 989 370
2 934 890
320 646
3 989 370
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 989 370
3 989 370
2 934 890
320 646
3 989 370
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 121 260
4 121 260
2 824 839
659 114
79 930
79 930
21 250
4 201 190
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 121 260
4 121 260
2 824 839
659 114
79 930
79 930
21 250
4 201 190
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
300 674 312
300 674 312
16 608 982
439 150
247 768
247 768
247 768
247 768
300 922 080
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
300 674 312
300 674 312
16 608 982
439 150
247 768
247 768
247 768
247 768
300 922 080
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
27 837 089
27 837 089
16 608 982
439 150
27 837 089
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
111 410 590
111 410 590
111 410 590
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
22 749 010
22 749 010
22 749 010
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
88 661 580
88 661 580
88 661 580
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
40 896
40 896
40 896
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 210
3 210
3 210
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
37 686
37 686
37 686
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
456 403
456 403
456 403
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
456 403
456 403
456 403
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
115 921 349
115 921 349
115 921 349
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 332 200
1 332 200
1 332 200
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
302 720
302 720
302 720
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
64 266 182
64 266 182
64 266 182
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 480 797
4 480 797
4 480 797
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
25 434 200
25 434 200
25 434 200
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
655 250
655 250
655 250
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
19 450 000
19 450 000
19 450 000
Додаток 3.8
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
43 076 137
43 076 137
43 076 137
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
27 410 863
27 410 863
27 410 863
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 274 376
7 274 376
7 274 376
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 746 995
2 746 995
2 746 995
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
1 845 504
1 845 504
1 845 504
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
84 090
84 090
84 090
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
3 714 309
3 714 309
3 714 309
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
450 405
450 405
450 405
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
193 243
193 243
193 243
Додаток 3.8
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 288 200
1 288 200
247 768
247 768
247 768
247 768
1 535 968
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 288 200
1 288 200
247 768
247 768
247 768
247 768
1 535 968
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
14 354 591
14 354 591
9 353 979
1 050 362
16 788
16 788
14 371 379
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
14 354 591
14 354 591
9 353 979
1 050 362
16 788
16 788
14 371 379
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 968 566
13 968 566
9 353 979
1 050 362
16 788
16 788
13 985 354
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
222 080
222 080
222 080
В С Ь О Г О
652 348 107
652 348 107
230 461 447
60 186 072
16 811 206
247 768
247 768
16 563 438
5 461 799
382 998
247 768
669 159 313
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.8
Додаток 1.10
(грн)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
25 133 701
838 000
24 295 701
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
120 400
120 400
X
X
21080000
Інші надходження
120 400
120 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
120 400
120 400
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
607 000
607 000
X
X
22090000
Державне мито
607 000
607 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
326 500
326 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
280 500
280 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
110 600
110 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
74 900
74 900
X
X
24060000
Інші надходження
35 700
35 700
X
24060300
Інші надходження
35 700
35 700
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
24 295 701
X
24 295 701
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
24 295 701
X
24 295 701
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
22 521 684
X
22 521 684
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
555 660
X
555 660
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
1 136 857
X
1 136 857
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
81 500
X
81 500
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
25 139 701
844 000
24 295 701
40000000
Офіційні трансферти
863 032 638
863 032 638
41000000
Від органів державного управління
863 032 638
863 032 638
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
305 190 133
305 190 133
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
11 348 121
11 348 121
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
293 842 012
293 842 012
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
557 842 505
557 842 505
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
187 054 840
187 054 840
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
34 850
34 850
X
X
Додаток 1.10
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
191 232 844
191 232 844
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
204 456
204 456
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
179 092 000
179 092 000
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
223 515
223 515
X
X
Разом доходів
888 172 339
863 876 638
24 295 701
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.10
Додаток 1.5
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 134 061
163 400
10 970 661
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
59 800
59 800
X
X
21080000
Інші надходження
59 800
59 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
59 800
59 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
103 600
103 600
X
X
22090000
Державне мито
103 600
103 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
38 800
38 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
64 800
64 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
10 970 661
X
10 970 661
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
10 970 661
X
10 970 661
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
10 316 003
X
10 316 003
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
528 045
X
528 045
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
126 613
X
126 613
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
500
500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
500
500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
500
500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
500
500
X
X
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
11 134 561
163 900
10 970 661
40000000
Офіційні трансферти
647 331 354
647 331 354
41000000
Від органів державного управління
647 331 354
647 331 354
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
248 570 308
248 570 308
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
7 328 858
7 328 858
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
241 241 450
241 241 450
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
398 761 046
398 761 046
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
119 767 730
119 767 730
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
68 530
68 530
X
X
Додаток 1.5
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
154 032 807
154 032 807
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
257 255
257 255
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
124 162 860
124 162 860
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
471 864
471 864
X
X
Разом доходів
658 465 915
647 495 254
10 970 661
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.5
в т.ч. за рахунок
запозичень
0100000
Харківська міська рада
41 843 438
0110000
Харківська міська рада
41 843 438
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки та реконструкція об'єктів, в т.ч.:
5 527 926
1.1
Реконструкція адміністративної будівлі по
вул.Черепанових, 7 в м.Харків
(2018-2019)
7 416 007
5 449 656
73,5
2
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
899 762
3
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
Капітальні видатки
1 691 000
4
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші,
в т.ч.:
33 724 750
4.1
КП "Міський інформаційний центр"
33 724 750
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
69 861 570
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
69 861 570
5
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.
ч. школою - дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
Капітальні видатки
600 000
6
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
2 014 170
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
РОЗПОДІЛ
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Додаток 7
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста
Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ___________ /19
Додаток 6
10
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
76
Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та
адміністративної будівлі КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків (5
черга)
(2016-2020)
40 899 316
29 900 000
29 900 000
99,5
77
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
(2016-2020)
177 678 914
129 000 000
129 000 000
99,2
78
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків (7 черга)
(2016-2020)
47 547 231
27 200 000
27 200 000
99,3
79
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
(2016-2020)
65 352 768
20 000 000
20 000 000
30,8
80
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (9 черга)
(2016-2020)
70 461 418
20 000 000
20 000 000
30,6
81
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (10
черга)
(2016-2020)
142 370 773
109 000 000
109 000 000
99,9
82
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (11 черга)
(2016-2020)
272 622 864
72 400 000
72 400 000
26,6
83
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (12
черга)
(2016-2020)
167 517 186
20 000 000
20 000 000
12,1
84
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (13
черга)
(2016-2020)
125 456 515
20 000 000
20 000 000
16,0
85
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (14
черга)
(2016-2020)
133 039 154
20 000 000
20 000 000
15,2
86
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (15 черга)
(2016-2020)
93 039 727
40 815 887
40 815 887
43,9
87
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (16
черга)
(2016-2020)
101 007 888
20 000 000
20 000 000
19,9
Додаток 7
11
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
88
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк",за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
(2016-2020)
119 017 072
50 000 000
50 000 000
42,2
89
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група № 3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (18 черга)
(2016-2020)
132 175 411
20 000 000
20 000 000
15,3
90
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих
фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій,
термопластикових форм та ін.
123 084 000
29 100 000
91.1
СКП "Харківзеленбуд" (придбання техніки,
механізмів, обладнання, засобів малої механізації,
обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів,
інсталяцій, термопластикових форм та ін.)
(погашення кредиторської заборгованості за 2018
рік)
28 294 000
91.2
КП "Харківські теплові мережі"
54 000 000
29 100 000
91.3
КП "Харківводоканал"
31 000 000
91.4
КП "Міськсвітло"
7 000 000
91.5
СКП "Заповіт"
150 000
91.6
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова"
2 640 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 002 793 888
119 100 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 002 793 888
119 100 000
92
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
922 400
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 073 000
93
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену
7 731 647 183
197 073 000
93.1
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона)
другий пусковий комплекс (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(1992-2022)
1 478 635 478
700 000
86,9
Додаток 7
12
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
93.2
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м. Харкові від станції "Метробудівників" до
станції "Одеська" (коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(2018-2022)
4 772 323 432
6 000 000
0,5
93.3
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(2017-2021)
1 370 315 273
80 000 000
11,2
93.4
Викуп земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, здійснення
інших правочинів, що передбачають передачу
права власності об’єктів нерухомості для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності
(2019-2019)
110 373 000
110 373 000
100,0
94
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
225 328 000
94.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
225 328 000
95
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання
120 890 000
95.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
62 570 700
95.2
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд" (придбання техніки,
механізмів, обладнання (погашення кредиторської
заборгованості за 2018 рік)
58 319 300
1510000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
458 580 488
119 100 000
1517310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
493 223 518
47 642 710
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
147 783 150
11 182 710
96
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
(2015-2020)
15 714 373
3 000 000
37,4
97
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Ахсарова,18-20 А у м.Харкові
(2018-2019)
500 000
500 000
100,0
Додаток 7
13
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
98
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
(2016-2020)
31 632 511
400 000
46,9
99
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
(2014-2020)
2 119 203
11 000
58,8
100
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров. Плетньовського
(2014-2020)
1 762 307
11 710
68,6
101
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
(2016-2020)
19 843 992
200 000
78,4
102
Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка
(2015-2020)
35 790 961
4 000 000
77,1
103
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп. Льва Ландау
(2017-2020)
1 415 332
30 000
69,9
104
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
(2017-2020)
1 589 758
30 000
75,7
105
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул. Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
(2016-2021)
37 414 713
3 000 000
17,1
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
203 031 916
15 240 000
106
Будівництво мережі госпфекальної каналізації в
районі житлових будинків №11,13,15 по
вул.Рижівській у м.Харкові
(2018-2020)
1 000 000
540 000
54,9
107
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові
Малої у м.Харкові
(2018-2020)
800 000
500 000
72,7
108
Будівництво зливової каналізації по
Григорівському шосе у м.Харкові
(2018-2020)
800 000
670 000
94,1
109
Захист від підтоплення території, обмеженої вул.
Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським-
будівництво у м.Харкові
(2018-2020)
535 200
330 000
98,4
110
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова,11
(2016-2020)
2 458 829
50 000
90,9
111
Будівництво колектору зливової каналізації в
районі майдану Фейєрбаха
(2018-2021)
3 451 787
500 000
18,9
112
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
(2016-2020)
13 146 684
20 000
56,2
113
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній
(2016-2021)
55 971 020
3 000 000
40,3
114
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
(2016-2021)
12 706 488
400 000
44,4
115
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
(2016-2020)
4 360 843
500 000
61,6
Додаток 7
14
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
116
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
(2018-2020)
23 433 533
3 000 000
58,6
117
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
(2018-2020)
19 545 348
2 000 000
38,1
118
Будівництво зливової каналізації по вул.
Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
(2018-2021)
10 901 846
100 000
2,6
119
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
(2018-2020)
10 186 712
1 000 000
12,0
120
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської у м.Харкові
(2018-2020)
650 000
500 000
97,2
121
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський – в’їзд Кузнечний
(2018-2021)
1 593 707
100 000
10,4
122
Будівництво колектору зливової каналізації від
вул.Нікітіна вздовж вул.Рижівській
(2018-2020)
32 159 071
1 000 000
3,2
123
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
(2015-2020)
3 611 607
30 000
71,2
124
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до
р.Харків
(2015-2020)
4 219 241
500 000
11,9
125
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у
м.Харкові
(2019-2020)
1 500 000
500 000
33,3
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
6 256 290
5 100 000
126
Нове будівництво теплової мережі по
вул.Гвардійців Широнінців на ділянці від
вул.Бучми до вул.Родникової у м.Харків
(2018-2020)
5 765 534
5 000 000
87,0
127
Реконструкція дільниці тепломережі в районі
камери МК-1605 по пров.Подільському
(2018-2021)
490 756
100 000
27,0
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
3 000 000
128
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
(2008-2021)
89 275 068
3 000 000
55,2
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
43 877 094
10 120 000
129
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 42 у
м.Харкові
(2018-2020)
1 000 000
500 000
50,0
Додаток 7
15
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
130
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по
просп.Тракторобудівників,144
(2017-2021)
3 928 811
50 000
86,4
131
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
(2017-2020)
1 726 038
20 000
76,0
132
Будівництво мереж електрозабезпечення
нежитлової будівлі літ."В-1" по
вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові
(2019)
885 000
885 000
100,0
133
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
(2011-2020)
33 996 275
7 115 000
72,8
134
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі
парку Перемоги по просп. Тракторобудівників у
м.Харкові
(2019)
150 000
150 000
100,0
135
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
(2019)
300 000
300 000
100,0
136
Будівництво ТП в районі парку Перемоги та
благоустрій прилеглої території у м. Харкові
(2019)
400 000
400 000
100,0
137
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель
по майдану Павлівському,4 -
вул.Університетська,24
(2018-2020)
1 490 970
700 000
68,5
138
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
3 000 000
3 000 000
138.1
на будівництво об`єктів
(2019-2019)
1 500 000
1 500 000
100,0
138.2
на реконструкцію об`єктів
(2019-2019)
1 500 000
1 500 000
100,0
139
1517330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
1 043 902 279
209 964 076
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
13 000 000
140
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
(2016-2020)
10 770 632
10 000 000
95,1
141
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
(2016-2020)
3 374 383
3 000 000
91,4
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
1 028 257 264
195 464 076
142
Будівництво терміналу в районі
ст.м."Пролетарська"
(2016-2020)
57 962 775
14 600 000
64,0
143
Будівництво адміністративної будівлі з
улаштуванням господарських майданчиків по
вул.Роганській,160 у м.Харкові
(2019)
100 000
100 000
100,0
144
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул.Плеханівській, 42
(2017-2021)
103 751 765
3 000 000
3,4
145
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
(2018-2019)
115 046 210
110 000 000
100,0
146
Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові
(2019)
200 000
200 000
100,0
147
Реконструкція скверу на майдані Свободи
(2018-2021)
93 468 498
10 000 000
25,2
Додаток 7
16
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
148
Реконструкція Лопанської греблі
(2016-2021)
86 212 764
2 000
6,3
149
Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки -
Основ’яненка до вул. Кузнечної у м. Харкові –
реконструкція
(2019-2020)
201 974
200 000
99,0
150
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському,4 - реставрація
(2016-2021)
230 492 447
30 000 000
57,6
151
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
(2015-2020)
12 274 479
20 000
65,3
152
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул. Чернишевській, 55
(2017-2020)
10 164 417
1 000 000
43,8
153
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові
(2019)
50 000
50 000
100,0
154
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові
(2019)
50 000
50 000
100,0
155
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс"
по вул.Благовіщенській, 25
(2017-2021)
99 767 654
20 600 000
38,3
156
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в’їзд Кузнечний – реконструкція
(2018-2020)
1 377 433
100 000
9,3
157
Благоустрій території житлової забудови на ділянці
від вул.Білоруської до вул.Набережної –
реконструкція
(2018-2020)
1 551 644
50 000
64,1
158
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 -
реставрація
(2018-2020)
48 089 761
2 400 000
6,0
159
Реконструкція нежитлової будівлі під центр
надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові
(2018-2020)
40 000 000
60 000
0,5
160
Реконструкція нежитлової будівлі під центр
надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові
(2018-2021)
40 000 000
60 000
0,6
161
Реконструкція будівлі адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради
під центр надання соціальних послуг
(2016-2020)
33 089 744
1 472 076
99,1
162
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
(2016-2020)
29 678 420
1 000 000
98,8
163
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
(2018-2020)
24 727 279
500 000
3,1
164
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 500 000
1 500 000
164.1
на будівництво об`єктів
(2019-2019)
750 000
750 000
100,0
164.2
на реконструкцію об`єктів
(2019-2019)
750 000
750 000
100,0
165
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
200 973 702
119 100 000
Додаток 7
17
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 189 837 874
200 973 702
119 100 000
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 188 837 874
199 973 702
119 100 000
166
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
(2016-2020)
1 612 522
300 000
98,4
167
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
(2018-2021)
47 493 654
10 000 000
26,8
168
Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у
м.Харкові
(2019)
500 000
500 000
100,0
169
Реконструкція вул. Одеської від просп.Гагаріна до
вул.Хорольскої у м.Харкові
(2019)
500 000
50 000
28,0
170
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
(2016-2020)
31 603 074
50 000
87,6
171
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
(2016-2020)
8 593 586
100 000
33,7
172
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
(2016-2021)
61 306 708
500 000
62,8
173
Реконструкція майдану Конституції
(2012-2021)
82 644 783
1 000
60,2
174
Реконструкція просп.Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
(2015-2020)
85 122 460
100 000
69,2
175
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
(2017-2020)
77 354 658
1 000 000
64,8
176
Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу
Комсомолець до просп. Перемоги
(2016-2020)
69 105 894
5 500 000
83,9
177
Реконструкція вул. Клочківської від
просп.Перемоги до вул.Промислової
(2016-2020)
37 138 428
3 000 000
70,1
178
Реконструкція просп. Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
(2016-2020)
82 692 101
62 400 000
59 400 000
90,5
179
Реконструкція просп.Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
(2016-2021)
85 009 853
100 000
1,0
180
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала
Жукова
(2016-2020)
99 955 386
10 000 000
82,9
181
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
(2016-2021)
83 948 092
10 000 000
66,4
182
Реконструкція пров.Криничного
(2016-2020)
5 495 245
2 000 000
41,1
Додаток 7
18
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
183
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для
паркування у м.Харкові
(2018-2020)
1 000 000
100 000
16,5
184
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
(2017-2020)
25 128 296
5 000 000
92,2
185
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивизій до бульвару Богдана
Хмельницького
(2017-2020)
4 500 000
1 000
16,5
186
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивизій до вул.Ощепкова у
м.Харкові
(2019)
500 000
500 000
100,0
187
Реконструкція просп.Московського від
вул.Ощепкова до бульвару Богдана
Хмельницького у м.Харкові
(2019)
500 000
500 000
100,0
188
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до житлового будинку
№252 по просп.Московському у м.Харкові
(2018-2020)
1 300 000
300 000
23,1
189
Реконструкція просп.Московського від житлового
будинку №252 по просп.Московському до
вул.Свистуна у м.Харкові
(2018-2020)
1 300 000
300 000
23,1
190
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина у
м.Харкові
(2018-2021)
4 500 000
500 000
14,1
191
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня у м.Харкові
(2018-2021)
4 500 000
500 000
14,7
192
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
(2017-2020)
99 610 638
73 700 000
59 700 000
87,6
193
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
(2017-2020)
98 363 454
500 000
1,2
194
Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
(2018-2021)
87 559 042
12 471 702
21,8
195
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 000 000
1 000 000
195.1
на будівництво об`єктів
(2019-2019)
500 000
500 000
100,0
195.2
на реконструкцію об`єктів
(2019-2019)
500 000
500 000
100,0
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
1 643 055
Додаток 7
19
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
1 643 055
196
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
1 643 055
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
549 471 164
151 800 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
549 471 164
151 800 000
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
1 159 843 151
289 918 137
151 800 000
197
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Матюшенка від вул.Шевченка до
вул.Челюскінців
(2018-2020)
34 952 258
25 538 330
73,3
198
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському від арки будинку №8 до
вул.Університетської
(2016-2020)
14 627 216
10 000
74,9
199
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Університетській від майдану Павлівського до
вул.Кооперативної
(2016-2020)
10 380 538
10 000
49,8
200
Реконструкція трамвайної колії по вул.Греківській
(2013-2020)
3 412 594
10 000
94,0
201
Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської
(2019)
55 005 953
55 005 953
100,0
202
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мойсеївській з облаштуванням сигнальною
автоматикою
(2016-2020)
20 306 917
10 000
86,8
203
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров.Вірменський –
Харківський міст)
(2015-2020)
26 443 368
10 000
24,4
204
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова)
(2014-2020)
16 155 614
10 000
99,2
205
Реконструкція трамвайної колії по просп.
Московському від майдану Захисників України до
універмагу "Харків"
(2019)
28 750
28 750
100,0
206
Реконструкція трамвайної колії по просп.
Московському від універмагу "Харків" до вул.Лесі
Українки
(2019)
32 362
32 362
100,0
207
Реконструкція трамвайної колії по
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до
вул.Пушкінської
(2018-2020)
51 458 432
2 500 000
5,1
208
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
(2017-2020)
50 135 956
10 000
77,3
Додаток 7
2
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
7
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
Капітальні видатки
4 212 500
8
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
Капітальні видатки
96 000
9
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
62 938 900
9.1
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
62 938 900
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
84 071 400
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
84 071 400
10
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
30 884 765
11
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
5 137 260
12
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки
14 327 100
13
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
Капітальні видатки
20 622 275
13.1
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
Капітальні видатки
20 622 275
14
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
Капітальні видатки
1 000 000
15
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
12 100 000
15.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
10 600 000
15.2
КП "Автобаза спеціалізованого санітарного
автотранспорту міста Харкова"
1 000 500
15.3
матеріально-технічне забезпечення КП "Автобаза
спеціалізованого санітарного автотранспорту
міста Харкова" (на придбання легкового
автомобілю) (погашення кредиторської
заборгованості за 2018 рік)
499 500
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
3 950 059
Додаток 7
20
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
209
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул.Євгена Котляра
(2015-2020)
26 487 331
10 000
76,1
210
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
(2018-2019)
735 091
500 000
100,0
211
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
(2017-2020)
65 497 800
10 000
78,1
212
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
(2017-2020)
2 686 733
10 000
72,8
213
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
(2017-2020)
31 720 350
10 000
78,1
214
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Перемоги – просп.Людвига Свободи
(2015-2020)
8 860 148
10 000
99,4
215
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва
(2017-2020)
13 698 954
10 000
75,6
216
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка
- вул.Матюшенка
(2008-2020)
52 169 275
65 000
79,1
217
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців
(2015-2020)
10 807 825
9 443 704
89,3
218
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
(2016-2020)
8 974 598
7 822 757
91,9
219
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героів
Праці - вул.Академіка Павлова
(2008-2020)
36 184 243
10 000
43,7
220
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №30)
(2018-2020)
15 347 556
391 187
3,0
221
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №32)
(2018-2020)
16 558 625
414 560
3,5
222
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
(2014-2020)
12 911 750
296 243
3,8
223
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Кошкіна
(2014-2020)
25 000 000
10 000
92,3
224
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Соїча
(2014-2020)
5 290 827
10 000
99,0
225
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Морозова
(2015-2020)
4 448 885
10 000
97,8
226
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул.Доброхотова
(2015-2020)
10 013 408
10 000
99,5
227
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Павлівський - вул.Університетська
(2016-2020)
53 867 208
10 000
73,2
228
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Захисників України - вул.Броненосця "Потьомкін"
(2018-2020)
5 000 000
273 549
6,4
Додаток 7
21
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
229
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський
(2018-2020)
5 231 396
5 000 000
100,0
230
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдбергівська - вул.Москалівська
(2018-2020)
5 238 372
5 000 000
100,0
231
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова -
просп.Героїв Сталінграду
(2019)
10 000
10 000
100,0
232
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова -
вул.Плеханівська
(2019)
10 000
10 000
100,0
233
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від майдану Захисників України до
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
64 356
64 356
100,0
234
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (пров.Вірменський - вул.Військова) з
облаштуванням електричного освітлення
(2015-2020)
10 136 692
10 000
1,7
235
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (пров.Вірменський - майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
(2014-2020)
6 318 852
10 000
30,3
236
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
(2015-2020)
25 874 840
65 000
79,1
237
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (вул.Енергетична – вул.Харківських
Дивізій) з облаштуванням електричного
освітлення
(2015-2020)
45 773 572
65 000
89,1
238
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Харківських Дивізій до
вул.Свистуна з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
239
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Свистуна до
вул.Дванадцятого Квітня з облаштуванням
електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
240
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до вул.Роганської (включаючи розворотне коло
тролейбусів на перехресті вул.Роганської -
вул.Миру) з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
241
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Роганської до бульвару
Грицевця з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
Додаток 7
22
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
242
Реконструкція контактної мережі по бульвару
Грицевця (включаючи розворотне коло) з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
243
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
(2016-2020)
2 917 925
65 000
66,1
244
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку №35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2020)
291 784
65 000
42,1
245
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
(2016-2020)
12 995 516
65 000
77,1
246
Реконструкція контактної мережі по
Журавлівському узвозу від вул.Челюскінців до
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
8 507 842
250 000
4,2
247
Реконструкція контактної мережі на
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський
гідропарк» з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
4 000 000
250 000
7,4
248
Реконструкція контактної мережі по
вул.Шевченка від вул.Кисловодської до
розворотнього кола трамваїв «Журавлівський
гідропарк»
(2018-2020)
7 378 000
5 000 000
69,2
249
Реконструкція контактної мережі по
вул.Шевченка від розворотнього кола трамваїв
«Журавлівський гідропарк» до вул.Саперної з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
250 000
250 000
100,0
250
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до
Новоіванівського мосту з облаштуванням
електричного освітлення
(2017-2020)
3 564 020
10 000
59,1
251
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2020)
7 081 706
10 000
62,7
252
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Клочківської – просп.Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2020)
3 785 509
10 000
8,3
Додаток 7
23
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
253
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп.Перемоги від вул.Клочківській до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
(2015-2020)
13 589 512
10 000
93,5
254
Реконструкція контактної мережі по узвозу
Клочківському з облаштуванням елекричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
255
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга
Свободи з облаштуванням електричного
освітлення
(2019-2020)
8 163 234
10 000
0,8
256
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
в районі станції метро «Олексіївська» з
облаштуванням електричного освітлення
(2019-2020)
8 938 000
10 000
1,3
257
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
(2019-2020)
7 523 000
10 000
1,1
258
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумській від вул.Скрипника до будинку №36/38
по вул.Сумській
(2014-2019)
676 942
116 801
100,0
259
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на
транспортному вузлі перехрестя просп.Правди -
вул.Сумська
(2013-2019)
980 912
114 615
100,0
260
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумській від будинку №70 до майдану Свободи
(2013-2019)
951 701
106 639
100,0
261
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп.Правди від перехрестя з вул.Трінклера до
будинку №17
(2013-2019)
1 080 493
112 136
100,0
262
Реконструкція контактної мережі по
вул.Маяковського від вул.Трінклера до вул.Сумської
(2014-2020)
743 186
10 000
35,5
263
Реконструкція контактної мережі по
вул.Трінклера від вул.Культури до вул.Маяковського
(2014-2020)
1 082 755
10 000
88,0
264
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної
залізниці до вул.Дерев`янко
(2014-2020)
1 494 799
10 000
69,0
265
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
від вул.Жон Мироносиць до площі Свободи з
облаштуванням електричного освітлення
(2019-2020)
5 921 522
10 000
0,2
Додаток 7
24
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
266
Реконструкція контактної мережі по
просп.Правди від вул.Трінклера до просп. Леніна
(2014-2020)
3 318 439
10 000
2,3
267
Реконструкція контактної мережі по
просп.Незалежності від просп.Науки до узвозу
Клочківського з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
268
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул.
Академіка Павлова з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
61 876
61 876
100,0
269
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від просп. Тракторобудівників до вул.
Гвардійців-Широнінців з облаштуванням
електричного освітлення
(2019)
64 319
64 319
100,0
270
Реконструкція контактної мережі на перетині
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
271
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням
електричного освітлення
(2018-2020)
2 163 160
10 000
4,0
272
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням
електричного освітлення
(2018-2019)
8 580 969
8 500 000
100,0
273
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова
(2017-2020)
3 862 319
10 000
20,9
274
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Полтавський Шлях до
вул.Коцарської з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
11 266 634
5 000 000
47,3
275
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2020)
9 350 804
5 000 000
56,7
276
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп.Маршала Жукова
(2014-2020)
25 427 646
10 000
84,2
277
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
Додаток 7
25
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
278
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова
(розворотне коло) з облаштуванням електричного
освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
279
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Мухачова до
просп.Московського з облаштуванням
електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
280
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Морозова - просп.Героїв Сталінграду з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
281
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
282
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з
облаштуванням електричного освітлення
(2019)
10 000
10 000
100,0
283
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
(2016-2020)
2 710 160
10 000
80,1
284
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту
(2016-2020)
3 884 552
10 000
81,6
285
Реконструкція комплексу телемеханіки районного
диспетчерського пункту "Кіровська"
(2015-2020)
13 278 563
10 000
77,5
286
Реконструкція мережі зливної каналізації на
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінлера -
вул.Культури
(2014-2020)
1 049 796
10 000
90,2
287
Реконструкція мережі зливної каналізації на
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від
вул.Сумської до вул.Трінклера
(2014-2019)
463 679
10 000
100,0
288
Будівництво тролейбусної лінії по
пров.Забайкальському на ділянці від просп.Героїв
Сталінграда до вул.Ньютона та додаткової
ділянки контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграда (вул. Одеська)
(2013-2020)
4 084 409
10 000
96,2
289
Будівництво тролейбусної лінії по пров.Перемоги
від перехрестя з просп.Людвига Свободи до
кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з
облаштуванням зовнішнього освітлення
(2015-2020)
27 585 997
10 000
80,6
290
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
(2018-2019)
90 112 826
89 140 000
89 140 000
100,0
Додаток 7
26
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
291
Будівництво кабельних мереж та зовнішнього
освітлення для тролейбусної лінії від
розворотнього кола "Героїв Праці" до
розворотнього кола "Північна Салтівка"
(2019)
62 660 000
62 660 000
62 660 000
100,0
292
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
86 104 474
292.1
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних колій, переїздів
та контактних мереж
86 104 474
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
102 386 179
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний
ремонт об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
285 023 131
102 386 179
293
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
(2019-2019)
5 000 000
5 000 000
100,0
294
Реконструкція зупиночних пунктів
КП "Міськелектротранссервіс"
(2019-2019)
5 000 000
5 000 000
100,0
295
Каналізування пішохідних потоків по
просп.Гагаріна на ділянці від будинку №39 до
будинку №43/1 - будівництво
(2019-2021)
1 495 000
1 431 083
95,7
296
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна -
вул.Молочна
(2019-2021)
2 750 000
2 680 512
97,5
297
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна в районі
зупинки громадського транспорту
"вул.Державінська"
(2019-2021)
2 500 000
2 426 523
97,1
298
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна -
пров.Золотий
(2019-2021)
2 700 000
2 621 890
97,1
299
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку
№58 в частині облаштування технічними
засобами регулювання дорожнього руху
(2014-2019)
753 777
130 000
100,0
300
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
(2013-2021)
2 000 985
500 000
84,6
Додаток 7
27
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
301
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
(2013-2021)
2 077 338
500 000
83,7
302
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
(2015-2019)
1 377 963
250 000
100,0
303
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.Маршала Жукова в районі Стадіонного
проїзду в частині облаштування технічними
засобами регулювання дорожнього руху
(2013-2021)
526 884
150 000
87,0
304
Реконструкція перехрестя просп.Маршала Жукова -
проїзд Садовий - вул.Слинька в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху
(2014-2021)
999 191
150 000
75,0
305
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан
Фейєрбаха
(2015-2021)
2 116 612
10 000
4,8
306
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва
(2015-2021)
1 975 003
10 000
5,1
307
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
(2015-2021)
2 046 035
10 000
4,8
308
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Нікітіна
(2015-2021)
1 298 164
10 000
8,3
309
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
(2015-2021)
4 100 090
10 000
3,8
310
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – ХЕМЗ
(2015-2019)
2 862 175
1 125 213
100,0
311
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Енергетична
(2015-2021)
5 424 075
1 812 426
86,7
312
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Маршала Жукова
(2016-2019)
6 714 062
4 280 404
100,0
313
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій
(2016-2019)
4 592 591
3 007 714
100,0
314
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
(2015-2020)
5 760 791
2 336 089
99,8
315
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
(2015-2021)
4 051 594
10 000
3,5
316
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня
(2016-2021)
2 550 905
10 000
6,2
Додаток 7
28
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
317
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Роганська
(2016-2021)
3 500 662
10 000
4,8
318
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська - вул.Миру
(2016-2021)
4 283 000
10 000
3,7
319
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Плиткова
(2016-2021)
4 424 887
10 000
3,7
320
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.П'ятихатська
(2016-2021)
4 228 916
2 592 602
77,9
321
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – Пілони
(2016-2021)
2 291 488
1 117 547
79,8
322
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
(2019-2021)
3 700 000
10 000
0,3
323
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул.Героїв Праці
(2018-2019)
5 564 777
5 500 000
100,0
324
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців
(2016-2021)
3 676 964
10 000
4,4
325
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Барабашова
(2015-2019)
3 369 607
883 345
100,0
326
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Жилярді
(2019)
10 000
10 000
100,0
327
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
(2016-2021)
2 035 547
1 260 408
96,7
328
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз
(2019)
600 000
600 000
100,0
329
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
(2018-2021)
16 848 368
9 678 368
92,1
330
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд
(2019-2021)
3 765 000
10 000
0,3
331
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Новгородська
(2016-2021)
2 702 294
50 000
81,3
332
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська - школа №125
(2016-2021)
1 499 101
50 000
71,0
333
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Олексіївська
(2015-2021)
2 110 364
50 000
72,5
334
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк
(2016-2021)
2 902 642
50 000
78,4
335
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп.Перемоги
(2016-2021)
3 381 793
430 744
79,3
336
Реконструкція світлофорного об’єкту
Білгородське шосе – вул.Академіка Проскури
(2017-2021)
6 577 482
900 000
14,9
337
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
(2017-2021)
7 519 129
4 173 849
59,4
338
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул.Євгена Котляра
(2019-2021)
4 500 000
10 000
0,2
339
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул.Євгена Котляра
(2019-2021)
4 500 000
10 000
0,2
Додаток 7
29
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
340
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - вул.Благовіщенська
(2019-2021)
3 650 000
10 000
0,3
341
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул.Маліновського
(2019-2021)
1 600 000
10 000
0,6
342
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул.Дмитрівська
(2019-2021)
1 600 000
10 000
0,6
343
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул.Маліновського
(2019-2021)
3 300 000
10 000
0,3
344
Реконструкція світлофорного об`єкту
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський
(2016-2020)
2 492 807
705 994
98,8
345
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Павлівський - вул.Університетська
(2016-2019)
2 806 559
1 016 271
100,0
346
Реконструкція світлофорного об’єкту
просп.Героїв Сталінграду – вул.Морозова
(2019)
10 000
10 000
100,0
347
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців
(2019-2021)
2 400 000
300 000
12,5
348
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Шевченка - вул.Матюшенка
(2018-2021)
22 631 794
16 231 794
74,4
349
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Матюшенка - вул.Гастелло
(2018-2021)
1 397 618
300 000
24,9
350
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост
по вул.Шевченка, 142-А)
(2018-2021)
7 914 389
10 000
6,7
351
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
будинок №137-А
(2018-2021)
4 418 909
10 000
25,8
352
Будівництво світлофорного об'єкту
вул.Золочівська - вул.Башкирська
(2015-2021)
1 284 834
200 000
78,1
353
Будівництво світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Заводу Комсомолець
(2014-2021)
1 600 440
10 000
8,6
354
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
(2014-2019)
2 287 991
1 160 184
100,0
355
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А
(2017-2021)
1 499 737
449 737
87,6
356
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №48-В
(2019)
1 450 000
1 450 000
100,0
357
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп.Московського - вул.Кошкіна
(2015-2021)
2 983 638
600 000
87,0
358
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Спартака
(2019)
10 000
10 000
100,0
359
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул.Василя Мельникова
(2018-2021)
5 748 875
4 876 523
91,1
360
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Бучми
(2016-2019)
2 585 390
1 003 975
100,0
361
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Ужвій Наталії
(2016-2019)
2 187 291
905 112
100,0
Додаток 7
3
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
55 000
16
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
Капітальні видатки
30 000
16.1
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
30 000
17
0813240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
25 000
17.1
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
25 000
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
3 895 059
18
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
2 926 359
18.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
2 414 959
18.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
511 400
19
0823240
3240
Інші заклади та заходи
488 700
19.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки
488 700
0827320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
480 000
480 000
20
0827323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
480 000
480 000
20.1
Реконструкція зовнішнього електропостачання
будівлі териториального центру надання
соціальних послуг Московського району за адресою:
м.Харків, вул.Валентинівська 23 г
(2019-2019)
480 000
480 000
100,0
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
130 000
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
130 000
Додаток 7
30
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
362
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул.Метробудівників
(2017-2019)
2 105 366
661 739
100,0
363
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея
(2018-2021)
2 476 019
10 000
6,7
364
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
(2017-2019)
987 280
364 707
100,0
365
Будівництво світлофорного об’єкту вул.
Харківських Дивізій - бульвар Богдана
Хмельницького
(2019)
10 000
10 000
100,0
366
Будівництво світлофорного об’єкту бульвар
Богдана Хмельницького - вул. Рибалка
(2019)
10 000
10 000
100,0
367
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
(2017-2021)
2 946 784
10 000
7,3
368
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Біблика -
школа №119
(2017-2021)
1 658 730
300 000
63,7
369
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Індустріальний - вул.Біблика
(2019)
10 000
10 000
100,0
370
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Біблика -
вул.Генерала Момота
(2019)
10 000
10 000
100,0
371
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Клочківська в районі будинку №50
(2019)
2 720 000
2 720 000
100,0
372
Будівництво пішохідного переходу по
вул.Клочківській в районі будинку №93
(2019)
3 500 000
3 500 000
100,0
373
Будівництво світлофорного обєкту
вул.Клочківська - вул.Ботанічна
(2017-2021)
2 428 787
10 000
6,1
374
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
просп.Льва Ландау – вул.Івана Камишева
(2018-2021)
5 547 364
10 000
9,1
375
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул.Плеханівська – вул.Державінська
(2018-2021)
4 496 464
10 000
2,0
376
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Плеханівська – вул.Морозова
(2019)
10 000
10 000
100,0
377
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Гагаріна - вул.Нестерова
(2018-2021)
4 399 540
10 000
11,4
378
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка
– в'їзд 2-й Вологодський
(2018-2021)
5 117 232
1 967 232
39,8
379
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16
(2015-2021)
1 271 266
250 000
78,1
380
Будівництво світлофорного об'єкту просп.Льва
Ландау - вул.Ньютона
(2019)
10 000
10 000
100,0
381
Будівництво світлофорного об'єкту по
вул.Роганській в районі будинку №89
(2019)
10 000
10 000
100,0
Додаток 7
31
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
382
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді /
виїзді з території комплексу по вул.Академіка
Павлова, 158
(2016-2019)
2 260 654
999 381
100,0
383
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді
з території автостанції по вул.Академіка Павлова
323-А
(2015-2021)
1 824 689
10 000
38,3
384
Будівництво світлофорного об’єкту по
Мерефянському шосе в районі будинку №30
(2018-2019)
657 428
570 000
100,0
385
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя просп.Ново-Баварського та
Окружної дороги
(2019)
10 000
10 000
100,0
386
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул.Катаєва та Окружної
дороги
(2019)
10 000
10 000
100,0
387
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул.Маковського та Окружної
дороги
(2019)
10 000
10 000
100,0
388
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп.Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв
Праці до будинку №142
(2016-2019)
1 793 292
664 813
100,0
389
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп.Льва Ландау на ділянці від вул.Олімпійської
до вул.Танкопія
(2019)
10 000
10 000
100,0
390
Реконструкція організації дорожнього руху по
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього
освітлення
(2015-2021)
22 609 000
10 000
85,0
391
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу
території обмеженої вулицями: Академіка
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців,
Уборевича (I черга)
(2015-2021)
6 109 195
10 000
50,7
392
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
71 062 374
392.1
КП "Тролейбусне депо №2"
3 273 510
392.2
КП "Тролейбусне депо №2"(на співфінансування
інвестиційного проекту "Оновлення тролейбусного
парку м.Харків")
51 268 464
392.3
КП "Міськелектротранссервіс"
16 520 400
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 000 000
Додаток 7
32
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
393
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в
т.ч.:
15 000 000
15 000 000
393.1
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
(2019-2019)
10 000 000
10 000 000
393.2
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
(2019-2019)
5 000 000
5 000 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
376 000
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
376 000
394
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
376 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
39 118
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
39 118
395
3317693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки
39 118
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
690 500
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
690 500
396
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
690 500
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 045 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 045 000
397
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
Додаток 7
33
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
398
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська
цільова програма "Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки)
Міська цільова програма "Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки
50 000 000
УСЬОГО
4 503 677 913
1 000 000 000
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.ТАУКЕШЕВА
Додаток 7
4
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
21
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
130 000
21.1
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей
Капітальні видатки
130 000
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
102 048 400
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
102 048 400
22
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
11 543 000
23
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
961 300
24
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
1 536 800
25
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
8 705 500
26
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
32 244 200
26.1
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки
32 244 200
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
53 700 000
40 000 000
27
Будівництво та реконструкція ЦПК та В
ім.М.Горького, в т.ч.:
53 700 000
40 000 000
27.1
Нове будівництво платформи, допоміжних
будівель та благоустрій території під атракціон
парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat»
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» м.
Харків, вул. Сумська, 81
(2018-2020)
6 000 000
4 000 000
70,4
27.2
Реконструкція системи для поливання
(інвентарний номер 06727) та благоустрій
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81
(2019-2019)
4 000 000
4 000 000
100,0
27.3
Реконструкція нежитлової будівлі
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1»
на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
(2018-2020)
36 700 000
25 000 000
69,5
Додаток 7
5
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
27.4
Реконструкція пішохідно-транспортної мережі
та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81
(2019-2019)
7 000 000
7 000 000
100,0
28
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
7 057 600
7 057 600
28.1
Ремонтно-реставраційні роботи частини
вимощення, підпірних стін, частини монументів
та частини приміщень комунального підприємства
"Меморіальний парк "Дробицький Яр" за адресою:
вул. Шосейна, 13, селище Мала Рогань,
Харківського району, Харківської області, 62485
(2019-2019)
879 900
879 900
100,0
28.2
Ремонтно-реставраційні роботи частини
приміщень, частини перекриттів, центрального
фасаду та частини віконних прорізів будівлі КЗК
"ХМ культурний центр" за адресою: вул.
Плеханівська, буд. 77, м. Харків, 61068
(2019-2019)
6 177 700
6 177 700
100,0
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
176 300 251
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
34 236 000
29
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури,в т.ч.:
34 236 000
34 236 000
29.1
Реставраційний ремонт нежитлової будівлі
літ."П-1" (ККЗ "Україна") - об'єкта за
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35 (пам'ятка
архітектури місцевого значення, охоронний
номер 50)
(2019-2019)
34 236 000
34 236 000
100,0
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
142 064 251
30
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
16 879 651
30.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
16 879 651
31
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
125 184 600
31.1
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту
125 184 600
Додаток 7
6
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
376 635 500
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
376 635 500
32
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
288 873 000
32.1
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
288 873 000
33
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
23 511 500
34
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів
15 000 000
1 500 000
34.1
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
(2017-2020)
15 000 000
1 500 000
57,5
35
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
10 150 000
36
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
5 000 000
36.1
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних
доріг та тротуарів
5 000 000
37
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання
47 601 000
37.1
КП "Жилкомсервіс"
3 036 000
37.2
КП "Харківспецбуд"
6 370 000
37.3
КП "Харківблагоустрій"
2 070 000
37.4
КП "Благоустрій" м.Харкова"
5 500 000
37.5
КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство"
5 000 000
37.6
КП "Харківжилбуд"
10 000 000
37.7
КСП "Харківгорліфт"
4 140 000
37.8
КСП "Інженерні мережі"
9 500 000
37.9
КП "Центр поводження з тваринами"
1 985 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 028 778 570
729 100 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 028 778 570
729 100 000
38
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 000 000
4 000 000
Додаток 7
7
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
38.1
1414081
4082
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культри і мистецтва
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
4 000 000
4 000 000
39
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
12 000 000
39.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
Капітальні видатки
12 000 000
40
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
426 787 380
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів
комунального призначення
1 036 465 680
766 907 190
41
Розробка проектної документації на
реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
(2019-2019)
4 500 000
4 500 000
100,0
42
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
(2019-2019)
106 956 000
106 956 000
100,0
43
Розробка проектної документації на
реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
(2019-2019)
1 100 000
1 100 000
100,0
44
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
(2019-2019)
20 000 000
20 000 000
100,0
45
Нове будівництво громадських туалетів, серверної
та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка
по вул. Сумській, 35 в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2018-2020)
25 509 322
13 400 000
52,5
46
Реконструкція мереж електропостачання,
телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього
освітлення та системи автоматичного поливу
частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул.Сумській, 35
в м.Харків (СКП «Харківзеленбуд»)
(2018-2020)
97 120 403
17 260 590
17,8
47
Реконструкція яру в саду ім. Т.Г. Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування.(СКП
«Харківзеленбуд»)
(2018-2020)
87 120 403
23 690 600
75,8
48
Реконструкція Саржиного Яру по
вул.Саржинській, 5 в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2019-2019)
80 000 000
80 000 000
100,0
49
Реконструкція нежитлових будівель та
приміщень, переданих в господарське відання СКП
«Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Мирна, 11-Б. Додаткові роботи (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2017-2020)
6 040 681
3 000 000
99,3
Додаток 7
8
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
50
Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова
(вул.Дудінської – проспект Любові Малої) в
м.Харків. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд»)
(2017-2020)
15 000 000
10 000 000
77,7
51
Реконструкція парку «Перемога» в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2019-2021)
118 500 000
90 000 000
75,9
52
Реконструкція нежитлових будівель та
приміщень, переданих в господарське відання КП
«Міськсвітло» ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Гордієнківська, 43-А (КП «Міськсвітло»)
(2017-2020)
8 496 228
5 000 000
91,0
53
Будівництво кладовища по просп.Гагаріна (КП
«Ритуал»)
(2014-2020)
27 352 713
2 000 000
84,9
54
Реконструкція водоводу від Лідного до 26н/с (КП
«Харківводоканал»)
(2017-2020)
54 710 844
30 000 000
81,8
55
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного
колектора (Головний колектор),(інв. №13146) від
шахти №8 до шахти №2 по вул.Греківській, 77а,
м.Харків (КП Харківводоканал")
(2019-2020)
36 000 000
35 400 000
98,3
56
Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул.
м.Харкова (ділянка водоводу в районі
просп.Перемоги, 62 – просп.Людвіга Свободи, 48
L=380 м)» (КП «Харківводоканал»)
(2019-2019)
19 813 697
19 813 697
100,0
57
Реконструкція водоводу В/М довоєнна укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст №25 по
вул.Алчевських) м.Харків (КП "Харківводоканал")
(2018-2020)
46 225 781
45 225 781
97,8
58
Реконструкція В/В від Ліднівських резервуарів до
25 н/с (дільниця від ВК 22 вул.Кутєпова до ВК 29
вул.Залютинська) (КП «Харківводоканал»)
(2019-2021)
82 084 488
59 625 402
72,6
59
Реконструкція колекторного тунелю по
Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний
№13149 - шахта № 1 (КП «Харківводоканал»)
(2019-2019)
4 935 120
4 935 120
100,0
60
Реконструкція тепломагістралі №81 від УП-1 до
МК-8120 СК по Григорівському шосе в м.Харків
(КП «Харківські теплові мережі»)
(2019-2019)
3 095 500
3 095 500
100,0
61
Реконструкція тепломагістралі №31 по вул.Луї
Пастера в м.Харкові (КП «Харківські теплові
мережі»)
(2019-2019)
1 047 340
1 047 340
100,0
62
Реконструкція теплових мереж ділянки
теплотраси від МК-9403/7 до МК-9403/9 по
вул.Амосова в м.Харків (КП «Харківські теплові
мережі»)
(2019-2019)
12 190 940
12 190 940
100,0
Додаток 7
9
в т.ч. за рахунок
запозичень
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
63
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-
9418 до МК-9419 по 2-му Петренківському в’їзду в
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)
(2019-2019)
13 666 220
13 666 220
100,0
64
Реконструкція теплових мереж ділянки від
МК5123 до МК5124 по вул.Гвардійців Широнінців в
м.Харків (КП «Харківські теплові мережі»)
(2019-2019)
15 000 000
15 000 000
100,0
65
Реконструкція теплових мереж від МК1206А(НО)
до МК1210 по вул.Соїча -Мефодіївська в м.Харків
(КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
26 784 000
26 784 000
100,0
66
Реконструкція теплових мереж від МК6604А до
МК6605 по вул.Енергетична – вул.Ковтуна в
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
25 587 000
25 587 000
100,0
67
Реконструкція теплових мереж від МК-1134 до
МК1136А по вул.Броненосця Потемкіна в м.Харків
(КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
19 572 000
19 572 000
100,0
68
Реконструкція теплових мереж від МК4201 до
МК4402 по пров.Орський в м.Харків (КП
"Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
31 250 000
31 250 000
100,0
69
Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до МК
6624 по вул.Вернадського в м.Харків (КП
"Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
11 555 000
11 555 000
100,0
70
Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до МК
1608/25 по вул.Гімназійна набережна в м.Харків
(КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2019)
35 252 000
35 252 000
100,0
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
1 915 706 841
696 000 000
696 000 000
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного призначення, в т.ч.:
1 915 706 841
696 000 000
696 000 000
71
Будівництво будинку жирафів комплексу
«Африканська савана» (коригування)
(2016-2020)
18 382 070
15 000 000
15 000 000
81,8
72
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО «Харківський зоопарк» за адресою:
вул.Сумська, 35, м. Харків (1 черга)
(2016-2020)
12 924 487
4 700 000
4 700 000
92,0
73
Реконструкція мереж ектропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
(2016-2020)
115 185 386
48 800 000
48 800 000
97,5
74
Реконструкція телекомунікаційних систем КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (3 черга)
(2016-2020)
76 844 548
25 000 000
25 000 000
32,5
75
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
(2016-2019)
4 184 113
4 184 113
4 184 113
100,0
Додаток 7
Додаток 3.6
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
243 709 761
243 709 761
150 197 503
34 739 518
7 757 379
7 757 379
81 392
1 956 942
251 467 140
0610000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
243 709 761
243 709 761
150 197 503
34 739 518
7 757 379
7 757 379
81 392
1 956 942
251 467 140
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 574 733
1 574 733
1 199 645
81 647
1 574 733
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
69 872 140
69 872 140
40 163 239
13 053 797
5 543 607
5 543 607
62 527
75 415 747
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
129 924 106
129 924 106
82 869 460
17 079 464
58 003
58 003
20 762
129 982 109
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 428 158
7 428 158
5 546 846
506 314
7 428 158
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
25 538 154
25 538 154
13 569 478
3 441 711
2 155 769
2 155 769
81 392
1 873 653
27 693 923
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 119 531
1 119 531
840 638
83 600
1 119 531
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 653 883
3 653 883
2 589 286
251 280
3 653 883
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 653 883
3 653 883
2 589 286
251 280
3 653 883
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 599 056
4 599 056
3 418 911
241 705
4 599 056
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 599 056
4 599 056
3 418 911
241 705
4 599 056
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
239 688 239
239 688 239
12 136 640
462 739
23 772
23 772
23 772
23 772
239 712 011
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
239 688 239
239 688 239
12 136 640
462 739
23 772
23 772
23 772
23 772
239 712 011
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 162 636
17 162 636
12 136 640
462 739
17 162 636
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
95 945 910
95 945 910
95 945 910
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
23 145 830
23 145 830
23 145 830
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
72 800 080
72 800 080
72 800 080
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
322 110
322 110
322 110
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
36 000
36 000
36 000
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
286 110
286 110
286 110
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
347 142
347 142
347 142
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
347 142
347 142
347 142
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
88 570 710
88 570 710
88 570 710
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 180 200
1 180 200
1 180 200
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
189 260
189 260
189 260
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
46 748 000
46 748 000
46 748 000
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 815 000
4 815 000
4 815 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
19 068 000
19 068 000
19 068 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
450 250
450 250
450 250
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
16 120 000
16 120 000
16 120 000
Додаток 3.6
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
35 545 426
35 545 426
35 545 426
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
20 696 000
20 696 000
20 696 000
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 855 000
4 855 000
4 855 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
5 035 000
5 035 000
5 035 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
470 000
470 000
470 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
15 000
15 000
15 000
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
4 474 426
4 474 426
4 474 426
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
317 000
317 000
317 000
Додаток 3.6
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
435 620
435 620
435 620
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 041 685
1 041 685
23 772
23 772
23 772
23 772
1 065 457
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 041 685
1 041 685
23 772
23 772
23 772
23 772
1 065 457
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
13 464 593
13 464 593
8 917 062
811 495
5 526
5 526
13 470 119
4410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
13 464 593
13 464 593
8 917 062
811 495
5 526
5 526
13 470 119
4410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 043 196
13 043 196
8 917 062
811 495
5 526
5 526
13 048 722
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4416090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
257 452
257 452
257 452
В С Ь О Г О
496 862 593
496 862 593
171 251 205
36 013 752
7 786 677
23 772
23 772
7 762 905
81 392
1 956 942
23 772
504 649 270
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.6
Додаток 1.9
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 961 293
226 100
11 735 193
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
95 700
95 700
X
X
21080000
Інші надходження
95 700
95 700
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
95 700
95 700
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
64 200
64 200
X
X
22090000
Державне мито
64 200
64 200
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
17 600
17 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
46 600
46 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
66 200
66 200
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
1 000
1 000
X
X
24060000
Інші надходження
65 200
65 200
X
24060300
Інші надходження
65 200
65 200
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
11 735 193
X
11 735 193
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
8 575 442
X
8 575 442
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
8 076 829
X
8 076 829
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
246 486
X
246 486
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
250 927
X
250 927
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
1 200
X
1 200
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
3 159 751
X
3 159 751
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
3 159 751
X
3 159 751
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
11 967 293
232 100
11 735 193
40000000
Офіційні трансферти
428 231 894
428 231 894
41000000
Від органів державного управління
428 231 894
428 231 894
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
194 622 559
194 622 559
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
4 328 626
4 328 626
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
190 293 933
190 293 933
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
233 609 335
233 609 335
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
44 851 467
44 851 467
X
X
Додаток 1.9
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
178 490
178 490
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
104 467 625
104 467 625
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
747 975
747 975
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
83 165 100
83 165 100
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
198 678
198 678
X
X
Разом доходів
440 199 187
428 463 994
11 735 193
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.9
Додаток 1.1
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 856 877 000
9 849 705 200
7 171 800
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 937 109 400
5 937 109 400
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 906 341 200
5 906 341 200
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 247 717 300
5 247 717 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
368 202 500
368 202 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
148 795 100
148 795 100
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
141 626 300
141 626 300
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 768 200
30 768 200
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 768 200
30 768 200
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
547 098 700
547 098 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
49 486 200
49 486 200
X
X
14021900
Пальне
49 486 200
49 486 200
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
196 982 500
196 982 500
X
X
14031900
Пальне
196 982 500
196 982 500
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
300 630 000
300 630 000
X
X
18000000
Місцеві податки
3 365 497 100
3 365 497 100
X
X
18010000
Податок на майно
1 501 481 300
1 501 481 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 328 900
8 328 900
X
X
до
рішення
23
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
20 214 600
20 214 600
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
22 124 300
22 124 300
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
185 166 100
185 166 100
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
351 637 200
351 637 200
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
775 534 100
775 534 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
27 425 200
27 425 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
90 184 600
90 184 600
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
17 264 000
17 264 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
3 602 300
3 602 300
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
10 582 400
10 582 400
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
10 582 400
10 582 400
X
X
18030000
Туристичний збір
2 755 100
2 755 100
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 789 100
1 789 100
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
966 000
966 000
X
X
18050000
Єдиний податок
1 850 678 300
1 850 678 300
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
375 236 800
375 236 800
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 475 441 500
1 475 441 500
X
X
19000000
Інші податки та збори
7 171 800
X
7 171 800
X
19010000
Екологічний податок
7 171 800
X
7 171 800
X
19010100
Екологічний податок, який справляється за
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком викидів в
атмосферне повітря двоокису вуглецю)
1 562 000
X
1 562 000
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
4 231 100
X
4 231 100
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 378 700
X
1 378 700
X
20000000
Неподаткові надходження
254 003 820
177 145 300
76 858 520
18 307 500
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
11 088 800
11 088 800
X
X
Додаток 1.1
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
5 736 300
5 736 300
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
5 736 300
5 736 300
X
X
21080000
Інші надходження
5 352 500
5 352 500
X
X
21080500
Інші надходження
207 900
207 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
3 806 400
3 806 400
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 338 200
1 338 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
155 941 000
155 941 000
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
100 941 000
100 941 000
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
2 114 700
2 114 700
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
95 187 100
95 187 100
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
3 478 800
3 478 800
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
160 400
160 400
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
28 610 200
10 115 500
18 494 700
18 307 500
Додаток 1.1
4
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
3 800
3 800
X
X
24060000
Інші надходження
10 298 900
10 111 700
187 200
X
24060300
Інші надходження
1 839 500
1 839 500
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
187 200
X
187 200
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
8 272 200
8 272 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
307 500
X
307 500
307 500
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
307 500
X
307 500
307 500
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
18 000 000
X
18 000 000
18 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
58 363 820
X
58 363 820
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
58 343 820
X
58 343 820
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
56 997 771
X
56 997 771
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
431 125
X
431 125
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
904 924
X
904 924
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
10 000
X
10 000
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
20 000
X
20 000
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
20 000
X
20 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
110 058 200
58 200
110 000 000
110 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
40 058 200
58 200
40 000 000
40 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
58 200
58 200
X
X
Додаток 1.1
5
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
40 000 000
X
40 000 000
40 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
10 222 720 620 10 026 908 700
195 811 920
128 307 500
40000000
Офіційні трансферти
5 176 647 451
5 146 535 451
30 112 000
41000000
Від органів державного управління
5 176 647 451
5 146 535 451
30 112 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
34 923 500
34 923 500
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
34 923 500
34 923 500
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 415 862 800
2 385 750 800
30 112 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 329 015 500
1 329 015 500
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 056 735 300
1 056 735 300
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 112 000
30 112 000
X
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
136 551 700
136 551 700
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
136 551 700
136 551 700
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
2 589 309 451
2 589 309 451
Додаток 1.1
6
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 036 112 587
1 036 112 587
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
945 436
945 436
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 469 581 477
1 469 581 477
X
X
Додаток 1.1
7
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
2 804 024
2 804 024
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
39 768 757
39 768 757
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 837 800
1 837 800
X
X
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
28 198 370
28 198 370
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
10 061 000
10 061 000
X
X
Разом доходів
15 399 368 071 15 173 444 151
225 923 920
128 307 500
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.1
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 25 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 25 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я |
ПРОЕКТ |
Від ___________ № _______ /19
м. Харків
Про внесення змін до
рішення
23 сесії Харківської міської
ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18
«Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»
На підставі наказів
Міністерства фінансів України від
21.12.2018
№ 1084
«Про внесення змін до наказу Міністерства
фінансів України
від 14 січня 2011 року
№ 11», від 28.12.2018 № 1176 «Про внесення змін
до наказів Міністерства фінансів України
від 20 вересня 2017 року № 793 та
від 14
січня 2011 року № 11», враховуючи розпорядження
міського голови
від 03.01.2019 № 1
«Про приведення класифікації бюджету
міста Харкова
у відповідність до
законодавства», від 10.01.2019 № 5,
від 18.01.2019 № 10
«Про перерозподіл бюджетних призначень»
та звернення головних розпорядників
коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного
кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
1.1. Доходи бюджету
міста Харкова в сумі 15 536 750 530 гривень,
у тому числі доходи загального фонду
бюджету міста Харкова –
15 178 208 351
гривень, доходи спеціального фонду
бюджету міста Харкова – 358 542 179 гривень,
згідно з додатками 1, 1.1 1.10 до цього
рішення.
1.2. Видатки бюджету
міста Харкова в сумі 16 536 750 530 гривень,
у тому числі видатки загального фонду
бюджету міста Харкова –
11 802 526 524
гривень, видатки спеціального фонду
бюджету міста Харкова – 4 734 224 006 гривень,
згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.3. Надання кредитів
з бюджету міста Харкова в сумі 76 407 067
гривень, у тому числі надання кредитів
із загального фонду бюджету міста
Харкова –
76 407 067 гривень, згідно з
додатком 4 до цього рішення.
1.4. Профіцит за загальним
фондом бюджету міста Харкова в сумі
3
375 681 827 гривень згідно з додатком 6 до
цього рішення.
1.5. Дефіцит за спеціальним
фондом бюджету міста Харкова в сумі
4
375 681 827 гривень згідно з додатком 6 до
цього рішення.
1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.
1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.».
1.2. Викласти додатки 1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 7, 8 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
Додаток 3.2
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
342 882 109
342 882 109
207 525 010
61 764 365
13 655 322
13 655 322
867 262
1 018 523
356 537 431
0610000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
342 882 109
342 882 109
207 525 010
61 764 365
13 655 322
13 655 322
867 262
1 018 523
356 537 431
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 639 285
1 639 285
1 255 334
55 388
1 639 285
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
106 610 467
106 610 467
62 210 544
21 232 537
10 452 254
10 452 254
117 062 721
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
192 443 623
192 443 623
120 059 663
32 074 257
329 645
329 645
150 755
58 355
192 773 268
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 244 297
5 244 297
3 483 574
975 697
87 174
87 174
63 430
3 492
5 331 471
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
26 824 246
26 824 246
13 091 332
6 686 920
2 786 249
2 786 249
653 077
956 676
29 610 495
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 533 446
1 533 446
1 226 935
19 072
1 533 446
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 535 043
3 535 043
2 514 426
179 231
3 535 043
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 535 043
3 535 043
2 514 426
179 231
3 535 043
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5 051 702
5 051 702
3 683 202
541 263
5 051 702
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5 051 702
5 051 702
3 683 202
541 263
5 051 702
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
325 857 840
325 857 840
17 335 849
597 581
325 857 840
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
325 857 840
325 857 840
17 335 849
597 581
325 857 840
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
22 830 048
22 830 048
17 335 849
597 581
22 830 048
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2019 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
2
(гривень)
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
124 403 650
124 403 650
124 403 650
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
25 621 870
25 621 870
25 621 870
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
98 781 780
98 781 780
98 781 780
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
20 590
20 590
20 590
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
1 210
1 210
1 210
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
19 380
19 380
19 380
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
732 468
732 468
732 468
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
732 468
732 468
732 468
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
126 032 170
126 032 170
126 032 170
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 377 250
1 377 250
1 377 250
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
301 860
301 860
301 860
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
63 883 280
63 883 280
63 883 280
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 327 644
5 327 644
5 327 644
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
31 780 776
31 780 776
31 780 776
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
914 060
914 060
914 060
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
22 447 300
22 447 300
22 447 300
Додаток 3.2
3
(гривень)
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
50 105 180
50 105 180
50 105 180
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
32 370 308
32 370 308
32 370 308
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
11 072 900
11 072 900
11 072 900
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 944 040
1 944 040
1 944 040
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
2 766 750
2 766 750
2 766 750
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
103 020
103 020
103 020
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
1 848 162
1 848 162
1 848 162
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
291 864
291 864
291 864
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 441 870
1 441 870
1 441 870
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 441 870
1 441 870
1 441 870
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
14 871 211
14 871 211
9 481 958
1 245 997
14 871 211
4010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
14 871 211
14 871 211
9 481 958
1 245 997
14 871 211
4010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 350 794
14 350 794
9 481 958
1 245 997
14 350 794
Додаток 3.2
4
(гривень)
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4016090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
356 472
356 472
356 472
В С Ь О Г О
683 611 160
683 611 160
234 342 817
63 607 943
13 655 322
13 655 322
867 262
1 018 523
697 266 482
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Заступник міського голови -
Додаток 3.2
(гривень)
з них:
0100
Державне управління
965 635 976
965 635 976
666 784 968
26 536 230
18 468 553
6 263 426
6 263 426
12 205 127
6 000 000
816 000
6 263 426
984 104 529
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
177 396 129
177 396 129
110 513 919
7 660 657
5 527 926
5 527 926
5 527 926
5 527 926
182 924 055
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
782 732 369
782 732 369
556 271 049
18 875 573
12 940 627
735 500
735 500
12 205 127
6 000 000
816 000
735 500
795 672 996
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
26 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
5 481 478
5 481 478
5 481 478
1000
Освіта
3 489 215 847
3 489 215 847
2 177 084 242
543 649 870
252 727 723
81 404 570
81 404 570
169 113 460
48 664 784
8 103 900
83 614 263
3 741 943 570
1010
0910
Надання дошкільної освіти
971 696 415
971 696 415
561 370 075
197 583 600
87 584 065
87 230 752
359 328
789 060
353 313
1 059 280 480
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 936 479 793
1 936 479 793
1 254 473 413
274 460 266
32 288 782
600 000
600 000
30 818 416
18 705 401
1 345 974
1 470 366
1 968 768 575
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 288 177
14 288 177
10 798 884
912 220
5 785
5 785
14 293 962
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
12 153 993
12 153 993
6 626 366
1 957 435
2 114 170
2 014 170
2 014 170
100 000
2 014 170
14 268 163
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 931 944
8 931 944
4 821 582
1 869 217
20 000
20 000
8 951 944
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
78 121 647
78 121 647
53 019 294
12 090 213
12 454 789
4 212 500
4 212 500
8 161 909
5 572 728
687 932
4 292 880
90 576 436
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Додаток 2
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
РОЗПОДІЛ
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
видатків бюджету м. Харкова на 2019 рік за напрямами
10
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
7 359 000
7 359 000
7 359 000
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
7 359 000
7 359 000
7 359 000
8400
Засоби масової інформації
10 624 473
10 624 473
10 624 473
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
10 624 473
10 624 473
10 624 473
8500
0133
Нерозподілені трансферти з державного
бюджету
38 728 000
38 728 000
38 728 000
8600
Обслуговування місцевого боргу
395 449 668
395 449 668
395 449 668
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
76 407 067
76 407 067
76 407 067
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8880
Виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
21 407 067
21 407 067
21 407 067
8881
0490
Надання коштів для забезпечення гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
21 407 067
21 407 067
21 407 067
9000
Міжбюджетні трансферти
303 576 200
303 576 200
303 576 200
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
302 776 200
302 776 200
302 776 200
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)
302 776 200
302 776 200
302 776 200
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
800 000
800 000
800 000
Додаток_2
11
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
11 802 526 524
11 801 205 927
3 050 874 402
687 443 689
1 320 597
4 734 224 006
4 503 989 327
3 375 681 827
188 552 554
57 493 513
10 687 078
4 545 671 452
16 536 750 530
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
2
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
156 909 500
156 909 500
118 719 200
7 493 900
39 525 430
11 543 000
11 543 000
27 146 875
20 637 836
359 134
12 378 555
196 434 930
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
243 279 375
243 279 375
122 564 200
44 108 144
15 460 655
15 390 576
3 343 771
4 921 691
70 079
258 740 030
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
17 907 154
17 907 154
13 692 376
796 167
96 000
96 000
96 000
96 000
18 003 154
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
49 447 849
49 447 849
30 998 852
2 378 708
63 178 047
62 938 900
62 938 900
239 147
45 720
109
62 938 900
112 625 896
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
43 373 381
43 373 381
30 998 852
2 378 708
239 147
239 147
45 720
109
43 612 528
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 074 468
6 074 468
62 938 900
62 938 900
62 938 900
62 938 900
69 013 368
2000
Охорона здоров'я
1 420 524 770
1 420 524 770
71 020 200
70 971 400
70 971 400
48 800
15 100
70 971 400
1 491 544 970
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
703 947 456
703 947 456
30 884 765
30 884 765
30 884 765
30 884 765
734 832 221
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 978 878
23 978 878
48 800
48 800
15 100
24 027 678
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
171 089 156
171 089 156
5 137 260
5 137 260
5 137 260
5 137 260
176 226 416
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
333 753 992
333 753 992
14 327 100
14 327 100
14 327 100
14 327 100
348 081 092
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
30 214 456
30 214 456
30 214 456
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
83 254 098
83 254 098
83 254 098
2110
Первинна медична допомога населенню
32 081 536
32 081 536
20 622 275
20 622 275
20 622 275
20 622 275
52 703 811
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
32 081 536
32 081 536
20 622 275
20 622 275
20 622 275
20 622 275
52 703 811
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
717 613
717 613
717 613
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
38 259 370
38 259 370
38 259 370
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
28 198 370
28 198 370
28 198 370
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
10 061 000
10 061 000
10 061 000
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 228 215
3 228 215
3 228 215
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 228 215
3 228 215
3 228 215
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
3 027 125 761
3 027 125 761
77 112 092
10 068 882
6 400 035
3 911 473
3 911 473
2 488 562
903 731
760 334
3 911 473
3 033 525 796
Додаток_2
3
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за
встановлення, обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами
1 036 112 587
1 036 112 587
1 036 112 587
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
223 443 590
223 443 590
223 443 590
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
812 668 997
812 668 997
812 668 997
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
945 436
945 436
945 436
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
130 980
130 980
130 980
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
814 456
814 456
814 456
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
5 168 293
5 168 293
5 168 293
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 168 293
5 168 293
5 168 293
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
дітям
1 076 389 361
1 076 389 361
1 076 389 361
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 713 532
13 713 532
13 713 532
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
2 688 630
2 688 630
2 688 630
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
623 907 590
623 907 590
623 907 590
Додаток_2
4
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
47 314 242
47 314 242
47 314 242
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
217 003 783
217 003 783
217 003 783
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
6 918 874
6 918 874
6 918 874
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
164 842 710
164 842 710
164 842 710
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
393 192 116
393 192 116
393 192 116
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
267 041 247
267 041 247
267 041 247
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
69 517 937
69 517 937
69 517 937
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
28 642 804
28 642 804
28 642 804
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
9 618 341
9 618 341
9 618 341
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
759 203
759 203
759 203
Додаток_2
5
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні
захворювання, онкологічні, онкогематологічні
захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка
отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
17 612 584
17 612 584
17 612 584
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
65 133 488
65 133 488
49 766 625
2 820 078
3 387 055
2 926 359
2 926 359
460 696
283 878
4 600
2 926 359
68 520 543
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
59 497 011
59 497 011
46 289 433
2 218 178
2 875 655
2 414 959
2 414 959
460 696
283 878
4 600
2 414 959
62 372 666
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 636 477
5 636 477
3 477 192
601 900
511 400
511 400
511 400
511 400
6 147 877
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 546 049
5 546 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 676 049
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей
5 296 049
5 296 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 426 049
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
250 000
250 000
250 000
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 712 176
11 712 176
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 742 176
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
11 427 276
11 427 276
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
43 000
43 000
43 000
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
241 900
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
26 128 249
26 128 249
12 277 400
5 644 549
1 078 866
1 078 866
619 853
252 951
27 207 115
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
3 014 800
3 014 800
3 014 800
Додаток_2
6
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 236 449
19 236 449
11 412 900
4 996 349
310 045
310 045
252 951
19 546 494
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 877 000
3 877 000
864 500
648 200
768 821
768 821
619 853
4 645 821
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
3 319 755
3 319 755
3 319 755
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
2 222 423
2 222 423
2 222 423
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
2 222 423
2 222 423
2 222 423
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
2 804 024
2 804 024
2 804 024
3240
Інші заклади та заходи
398 451 804
398 451 804
3 513 533
955 083
1 774 114
825 114
825 114
949 000
502 783
825 114
400 225 918
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 859 529
5 859 529
3 513 533
955 083
1 462 700
513 700
513 700
949 000
502 783
513 700
7 322 229
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
392 592 275
392 592 275
311 414
311 414
311 414
311 414
392 903 689
4000
Культура і мистецтво
264 411 800
264 411 800
48 973 400
9 427 900
49 600 512
47 447 800
43 447 800
2 007 880
1 149 975
296 845
47 592 632
314 012 312
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
45 080 500
45 080 500
30 837 100
4 763 000
1 157 745
961 300
961 300
142 256
738
55 644
1 015 489
46 238 245
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 881 100
4 881 100
2 918 400
415 300
1 574 900
1 536 800
1 536 800
38 100
200
1 536 800
6 456 000
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
28 351 600
28 351 600
12 222 800
4 203 800
10 623 667
8 705 500
8 705 500
1 827 524
1 149 237
241 001
8 796 143
38 975 267
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
186 098 600
186 098 600
2 995 100
45 800
36 244 200
36 244 200
32 244 200
36 244 200
222 342 800
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
45 860 700
45 860 700
2 995 100
45 800
4 000 000
4 000 000
4 000 000
49 860 700
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
140 237 900
140 237 900
32 244 200
32 244 200
32 244 200
32 244 200
172 482 100
5000
Фізична культура і спорт
136 083 649
136 083 649
76 664 259
20 685 507
19 643 376
16 879 651
16 879 651
2 688 725
775 023
694 899
16 954 651
155 727 025
Додаток_2
7
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 113 537
5 113 537
5 113 537
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 410 025
3 410 025
3 410 025
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 703 512
1 703 512
1 703 512
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
117 527 751
117 527 751
76 664 259
20 685 507
19 643 376
16 879 651
16 879 651
2 688 725
775 023
694 899
16 954 651
137 171 127
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
117 527 751
117 527 751
76 664 259
20 685 507
19 643 376
16 879 651
16 879 651
2 688 725
775 023
694 899
16 954 651
137 171 127
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
7 364 900
7 364 900
7 364 900
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
7 364 900
7 364 900
7 364 900
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 005 341
6 005 341
6 005 341
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
3 187 591
3 187 591
3 187 591
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 817 750
2 817 750
2 817 750
6000
Житлово-комунальне господарство
905 229 285
905 229 285
77 075 300
768 094 280
768 094 280
768 094 280
768 094 280
1 673 323 565
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
475 501 600
475 501 600
300 873 000
300 873 000
300 873 000
300 873 000
776 374 600
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
302 434 100
302 434 100
288 873 000
288 873 000
288 873 000
288 873 000
591 307 100
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
82 000 000
82 000 000
82 000 000
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
35 067 500
35 067 500
35 067 500
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
6 000 000
6 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
18 000 000
Додаток_2
8
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
28 503 700
28 503 700
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
29 503 700
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
397 778 800
397 778 800
77 075 300
451 221 280
451 221 280
451 221 280
451 221 280
849 000 080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 245 185
2 245 185
2 245 185
7300
Будівництво та регіональний розвиток
66 003 337
65 000 240
1 003 097
2 281 583 130
2 281 583 130
1 373 783 130
2 281 583 130
2 347 586 467
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
816 049 900
816 049 900
756 049 900
816 049 900
816 049 900
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
821 664 600
821 664 600
125 664 600
821 664 600
821 664 600
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної
сфери
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
696 000 000
696 000 000
696 000 000
696 000 000
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту
125 184 600
125 184 600
125 184 600
125 184 600
125 184 600
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
539 882 213
539 882 213
388 082 213
539 882 213
539 882 213
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
41 293 600
41 293 600
41 293 600
41 293 600
41 293 600
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
1 890 314
887 217
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
3 533 369
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
64 113 023
64 113 023
61 049 762
61 049 762
61 049 762
61 049 762
125 162 785
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
563 772 200
563 652 200
120 000
846 977 355
816 865 355
629 457 855
846 977 355
1 410 749 555
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
72 827 000
72 827 000
313 289 474
283 177 474
214 869 974
313 289 474
386 116 474
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
72 700 000
72 700 000
86 104 474
86 104 474
86 104 474
86 104 474
158 804 474
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
127 000
127 000
197 073 000
197 073 000
128 765 500
197 073 000
197 200 000
Додаток_2
9
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
30 112 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
480 995 200
480 875 200
120 000
431 301 702
431 301 702
312 201 702
431 301 702
912 296 902
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
480 995 200
480 875 200
120 000
431 301 702
431 301 702
312 201 702
431 301 702
912 296 902
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
35 736 340
35 736 340
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
37 427 340
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
22 848 341
22 848 341
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
24 539 341
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 887 999
12 887 999
12 887 999
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
18 928 374
18 730 874
851 254
197 500
410 282 842
408 501 242
379 401 242
410 282 842
429 211 216
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
896 360
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
197 500
197 500
197 500
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
408 462 124
408 462 124
379 362 124
408 462 124
408 462 124
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 022 502
1 022 502
1 022 502
7690
Інша економічна діяльність
16 812 012
16 812 012
851 254
1 820 718
39 118
39 118
1 820 718
18 632 730
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
16 812 012
16 812 012
851 254
39 118
39 118
39 118
39 118
16 851 130
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
5 073 777
5 073 777
3 404 187
376 000
376 000
376 000
376 000
5 449 777
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
506 392
506 392
376 000
376 000
376 000
376 000
882 392
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
4 567 385
4 567 385
3 404 187
4 567 385
Додаток_2
(гривень)
3719110
3719130
3719150
3719210
0813011
0813012
3719220
0813021
0813022
Державний бюджет
302 776 200
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
7 416 842
252 012 728
124 403 650
25 621 870
98 781 780
20 590
1 210
19 380
Бюджет Київського району
7 869 982
258 875 789
120 675 900
24 669 710
96 006 190
84 160
24 950
59 210
Бюджет Московського району
13 369 170
482 940 173
170 045 000
43 769 220
126 275 780
58 900
3 640
55 260
Бюджет Немишлянського району
7 328 858
241 241 450
119 767 730
18 708 140
101 059 590
68 530
2 540
65 990
Бюджет Новобаварського району
5 112 417
184 927 232
95 945 910
23 145 830
72 800 080
322 110
36 000
286 110
Бюджет Основ'янського району
3 861 263
167 931 579
61 957 500
14 598 820
47 358 680
136 910
22 800
114 110
Бюджет Слобідського району
7 640 571
245 653 080
111 410 590
22 749 010
88 661 580
40 896
3 210
37 686
Бюджет Холодногірського району
4 328 626
190 293 933
44 851 467
18 383 490
26 467 977
178 490
33 360
145 130
Бюджет Шевченківського району
11 348 121
293 842 012
187 054 840
31 797 500
155 257 340
34 850
3 270
31 580
ВСЬОГО
302 776 200
68 275 850
2 317 717 976
1 036 112 587
223 443 590
812 668 997
945 436
130 980
814 456
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Назва бюджету
Реверсна
дотація
в тому числі
Дотації
Дотація з
місцевого бюджету
на здійснення
переданих з
державного
бюджету видатків
з утримання
закладів освіти та
охорони здоров'я
за рахунок
відповідної
додаткової дотації
з державного
бюджету
в тому числі
надання пільг
на оплату
житлово-
комунальних
послуг
окремим
категоріям
громадян
відповідно до
законодавства
надання
субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на
оплату житлово-
комунальних
послуг
Субвенції
з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами
(вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за
встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за
індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
з місцевого бюджету
на надання пільг та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого
та рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу за
рахунок відповідної
субвенції з
державного бюджету
надання пільг
на придбання
твердого та
рідкого пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу окремим
категоріям
громадян
відповідно до
законодавства
надання
субсидій
населенню
для
відшкодуванн
я витрат на
придбання
твердого та
рідкого
пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу
Інші дотації з
місцевого
бюджету
(з міського
бюджету
м. Харкова
районним у місті
бюджетам)
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в
редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Додаток 5
2
3719230
0813041
0813042
0813043
0813044
0813045
0813046
0813047
0813081
0813082
0813083
0813084
0813085
Державний бюджет
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
176 137 350
1 377 250
301 860
63 883 280
5 327 644
31 780 776
914 060
22 447 300
32 370 308
11 072 900
1 944 040
2 766 750
103 020
Бюджет Київського району
159 739 471
1 320 000
206 520
69 600 000
5 640 000
20 400 000
960 000
19 500 000
30 000 000
7 620 000
2 640 000
960 000
84 000
Бюджет Московського району
308 728 581
3 519 600
557 500
144 571 681
7 406 700
45 789 200
1 496 900
35 433 600
48 497 800
13 864 800
4 749 800
831 000
155 600
Бюджет Немишлянського району
154 032 807
1 230 000
350 600
64 840 027
5 454 040
23 350 270
1 230 970
16 612 600
31 270 450
6 550 450
2 190 670
556 130
96 600
Бюджет Новобаварського району
124 116 136
1 180 200
189 260
46 748 000
4 815 000
19 068 000
450 250
16 120 000
20 696 000
4 855 000
5 035 000
470 000
15 000
Бюджет Основ'янського району
92 129 177
840 920
247 730
36 332 520
4 800 000
15 316 581
319 925
8 894 220
16 044 765
4 677 736
3 200 720
461 840
9 060
Бюджет Слобідського району
158 997 486
1 332 200
302 720
64 266 182
4 480 797
25 434 200
655 250
19 450 000
27 410 863
7 274 376
2 746 995
1 845 504
84 090
Бюджет Холодногірського району
104 467 625
944 862
123 840
37 904 553
4 655 581
17 877 356
395 271
11 607 070
19 860 621
6 064 046
3 457 259
408 357
61 633
Бюджет Шевченківського району
191 232 844
1 968 500
408 600
95 761 347
4 734 480
17 987 400
496 248
14 777 920
40 890 440
7 538 629
2 678 320
1 318 760
150 200
ВСЬОГО
1 469 581 477
13 713 532
2 688 630
623 907 590
47 314 242
217 003 783
6 918 874
164 842 710
267 041 247
69 517 937
28 642 804
9 618 341
759 203
Субвенції
Назва бюджету
Загальний фонд
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
надання
щомісячної
компенсаці
йної
виплати
непрацююч
ій
працездатні
й особі, яка
доглядає за
особою з
інвалідніст
ю I групи, а
також за
особою, яка
досягла 80-
річного віку
надання
допомоги
на дітей,
над якими
встановлен
о опіку чи
піклування
з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку
за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
надання
допомоги
при
усиновлен
ні дитини
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
надання
тимчасової
державної
соціальної
допомоги
непрацюючій
особі, яка
досягла
загального
пенсійного
віку, але не
набула права
на пенсійну
виплату
надання
допомоги
при
народженні
дитини
надання
допомоги по
догляду за
особами з
інвалідністю
I чи II групи
внаслідок
психічного
розладу
надання
допомоги
на дітей
одиноким
матерям
в тому числі
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
надання
державної
соціальної
допомоги
особам з
інвалідністю
з дитинства
та дітям з
інвалідністю
надання
державної
соціальної
допомоги
особам, які
не мають
права на
пенсію, та
особам з
інвалідністю
, державної
соціальної
допомоги на
догляд
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпе
ченим сім'ям
Додаток 5
3
в тому числі
0813086
3719250
3719310
3719330
3719710
Державний бюджет
302 776 200
302 776 200
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
800 000
800 000
800 000
Бюджет Індустріального району
1 848 162
123 241 800
683 232 960
683 232 960
Бюджет Київського району
808 951
581 544
167 857 400
74 510
715 758 756
715 758 756
Бюджет Московського району
1 854 400
255 303
239 557 200
596 051
1 215 550 378
1 215 550 378
Бюджет Немишлянського району
300 000
257 255
124 162 860
471 864
647 331 354
647 331 354
Бюджет Новобаварського району
4 474 426
435 620
85 693 200
173 840
496 726 465
496 726 465
Бюджет Основ'янського району
983 160
128 628
65 281 300
24 833
391 451 190
391 451 190
Бюджет Слобідського району
3 714 309
193 243
126 771 600
74 509
650 781 975
650 781 975
Бюджет Холодногірського району
1 107 176
747 975
83 165 100
198 678
428 231 894
428 231 894
Бюджет Шевченківського району
2 522 000
204 456
179 092 000
223 515
863 032 638
863 032 638
ВСЬОГО
17 612 584
2 804 024
1 194 822 460
1 837 800
800 000
6 395 673 810
6 395 673 810
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
з місцевого бюджету
на утримання об'єктів
спільного
користування чи
ліквідацію
негативних наслідків
діяльності об'єктів
спільного
користування
в тому числі
Субвенції
Загальний фонд
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
з місцевого бюджету
на здійснення
переданих видатків у
сфері освіти за
рахунок коштів
освітньої субвенції
з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною", оплату
послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя,
підтримку малих групових
будинків за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Назва бюджету
надання допомоги на дітей,
хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи,
тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні
захворювання, онкологічні,
онкогематологічні
захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкі
психічні розлади, цукровий
діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або
хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка
отримала тяжку травму,
потребує трансплантації
органа, потребує паліативної
допомоги, яким не
встановлено інвалідність
РАЗОМ
загальний фонд
з місцевого
бюджету на
надання
державної
підтримки
особам з
особливими
освітніми
потребами за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
Додаток 5
Додаток 1
(грн)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 856 877 000
9 849 705 200
7 171 800
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 937 109 400
5 937 109 400
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 906 341 200
5 906 341 200
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 247 717 300
5 247 717 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
368 202 500
368 202 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
148 795 100
148 795 100
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
141 626 300
141 626 300
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 768 200
30 768 200
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 768 200
30 768 200
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
547 098 700
547 098 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
49 486 200
49 486 200
X
X
14021900
Пальне
49 486 200
49 486 200
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
196 982 500
196 982 500
X
X
14031900
Пальне
196 982 500
196 982 500
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
300 630 000
300 630 000
X
X
18000000
Місцеві податки
3 365 497 100
3 365 497 100
X
X
18010000
Податок на майно
1 501 481 300
1 501 481 300
X
X
Доходи бюджету міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 328 900
8 328 900
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
20 214 600
20 214 600
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
22 124 300
22 124 300
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
185 166 100
185 166 100
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
351 637 200
351 637 200
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
775 534 100
775 534 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
27 425 200
27 425 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
90 184 600
90 184 600
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
17 264 000
17 264 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
3 602 300
3 602 300
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
10 582 400
10 582 400
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
10 582 400
10 582 400
X
X
18030000
Туристичний збір
2 755 100
2 755 100
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 789 100
1 789 100
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
966 000
966 000
X
X
18050000
Єдиний податок
1 850 678 300
1 850 678 300
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
375 236 800
375 236 800
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 475 441 500
1 475 441 500
X
X
19000000
Інші податки та збори
7 171 800
X
7 171 800
X
19010000
Екологічний податок
7 171 800
X
7 171 800
X
19010100
Екологічний податок, який справляється за
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком викидів в
атмосферне повітря двоокису вуглецю)
1 562 000
X
1 562 000
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
4 231 100
X
4 231 100
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 378 700
X
1 378 700
X
20000000
Неподаткові надходження
391 342 279
181 865 500
209 476 779
18 307 500
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
11 976 900
11 976 900
X
X
Додаток 1
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
5 736 300
5 736 300
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
5 736 300
5 736 300
X
X
21080000
Інші надходження
6 240 600
6 240 600
X
X
21080500
Інші надходження
207 900
207 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
4 694 500
4 694 500
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 338 200
1 338 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
157 855 500
157 855 500
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
100 941 000
100 941 000
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
2 114 700
2 114 700
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
95 187 100
95 187 100
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
3 478 800
3 478 800
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
160 400
160 400
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
22090000
Державне мито
1 914 500
1 914 500
X
X
Додаток 1
4
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
932 400
932 400
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
982 100
982 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
30 527 800
12 033 100
18 494 700
18 307 500
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
246 400
246 400
X
X
24060000
Інші надходження
11 973 900
11 786 700
187 200
X
24060300
Інші надходження
3 514 500
3 514 500
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
187 200
X
187 200
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
8 272 200
8 272 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
307 500
X
307 500
307 500
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
307 500
X
307 500
307 500
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
18 000 000
X
18 000 000
18 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
190 982 079
X
190 982 079
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
187 298 165
X
187 298 165
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
173 894 391
X
173 894 391
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
8 317 282
X
8 317 282
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
4 823 662
X
4 823 662
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
262 830
X
262 830
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
3 683 914
X
3 683 914
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
3 683 914
X
3 683 914
X
Додаток 1
5
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
30000000
Доходи від операцій з капіталом
110 102 200
102 200
110 000 000
110 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
40 102 200
102 200
40 000 000
40 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
44 000
44 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
44 000
44 000
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
58 200
58 200
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
40 000 000
X
40 000 000
40 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
10 360 103 079
10 031 672 900
328 430 179
128 307 500
40000000
Офіційні трансферти
5 176 647 451
5 146 535 451
30 112 000
41000000
Від органів державного управління
5 176 647 451
5 146 535 451
30 112 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
34 923 500
34 923 500
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
34 923 500
34 923 500
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 415 862 800
2 385 750 800
30 112 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 329 015 500
1 329 015 500
X
X
Додаток 1
6
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 056 735 300
1 056 735 300
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 112 000
30 112 000
X
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
136 551 700
136 551 700
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
136 551 700
136 551 700
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
2 589 309 451
2 589 309 451
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 036 112 587
1 036 112 587
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
945 436
945 436
X
X
Додаток 1
7
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 469 581 477
1 469 581 477
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
2 804 024
2 804 024
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
39 768 757
39 768 757
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 837 800
1 837 800
X
X
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
28 198 370
28 198 370
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
10 061 000
10 061 000
X
X
Разом доходів
15 536 750 530
15 178 208 351
358 542 179
128 307 500
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1
Додаток 3.5
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
338 601 689
338 601 689
203 071 086
59 745 950
10 968 130
10 968 130
1 123 353
199 135
349 569 819
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
338 601 689
338 601 689
203 071 086
59 745 950
10 968 130
10 968 130
1 123 353
199 135
349 569 819
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 797 458
1 797 458
1 391 834
90 524
1 797 458
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
110 914 469
110 914 469
58 643 462
27 817 566
8 050 177
8 050 177
13 920
3 740
118 964 646
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
188 416 942
188 416 942
120 939 859
27 423 702
2 057 490
2 057 490
939 156
68 060
190 474 432
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 110 508
4 110 508
2 880 297
582 854
216 488
216 488
113 769
20 820
4 326 996
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
22 480 474
22 480 474
11 244 828
2 910 018
625 741
625 741
56 508
106 515
23 106 215
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 672 222
1 672 222
1 304 171
64 294
1 672 222
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 944 690
3 944 690
2 956 571
134 903
3 944 690
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 944 690
3 944 690
2 956 571
134 903
3 944 690
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5 264 926
5 264 926
3 710 064
722 089
18 234
18 234
5 283 160
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5 264 926
5 264 926
3 710 064
722 089
18 234
18 234
5 283 160
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
294 351 525
294 351 525
13 579 580
624 893
39 874
39 874
39 874
39 874
294 391 399
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
294 351 525
294 351 525
13 579 580
624 893
39 874
39 874
39 874
39 874
294 391 399
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 573 080
18 573 080
13 579 580
624 893
18 573 080
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
119 767 730
119 767 730
119 767 730
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
18 708 140
18 708 140
18 708 140
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
101 059 590
101 059 590
101 059 590
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
68 530
68 530
68 530
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 540
2 540
2 540
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
65 990
65 990
65 990
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
554 074
554 074
554 074
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
554 074
554 074
554 074
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
113 068 507
113 068 507
113 068 507
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 230 000
1 230 000
1 230 000
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
350 600
350 600
350 600
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
64 840 027
64 840 027
64 840 027
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 454 040
5 454 040
5 454 040
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 350 270
23 350 270
23 350 270
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 230 970
1 230 970
1 230 970
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
16 612 600
16 612 600
16 612 600
Додаток 3.5
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
40 964 300
40 964 300
40 964 300
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
31 270 450
31 270 450
31 270 450
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 550 450
6 550 450
6 550 450
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 190 670
2 190 670
2 190 670
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
556 130
556 130
556 130
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
96 600
96 600
96 600
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
300 000
300 000
300 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
302 183
302 183
302 183
Додаток 3.5
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
257 255
257 255
257 255
0813240
3240
Інші заклади та заходи
795 866
795 866
39 874
39 874
39 874
39 874
835 740
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
795 866
795 866
39 874
39 874
39 874
39 874
835 740
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
14 502 166
14 502 166
9 162 210
1 098 544
2 531
2 531
14 504 697
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
14 502 166
14 502 166
9 162 210
1 098 544
2 531
2 531
14 504 697
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 054 153
14 054 153
9 162 210
1 098 544
2 531
2 531
14 056 684
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4316090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
284 068
284 068
284 068
В С Ь О Г О
647 455 380
647 455 380
225 812 876
61 469 387
11 010 535
39 874
39 874
10 970 661
1 123 353
199 135
39 874
658 465 915
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.5
Додаток 1.2
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
14 027 522
372 200
13 655 322
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
95 000
95 000
X
X
21080000
Інші надходження
95 000
95 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
95 000
95 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
221 900
221 900
X
X
22090000
Державне мито
221 900
221 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
160 500
160 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
61 400
61 400
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
55 300
55 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
50 000
50 000
X
X
24060000
Інші надходження
5 300
5 300
X
24060300
Інші надходження
5 300
5 300
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 655 322
X
13 655 322
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
13 655 322
X
13 655 322
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
12 735 520
X
12 735 520
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
500 465
X
500 465
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
419 337
X
419 337
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
14 033 522
378 200
13 655 322
40000000
Офіційні трансферти
683 232 960
683 232 960
41000000
Від органів державного управління
683 232 960
683 232 960
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
259 429 570
259 429 570
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
7 416 842
7 416 842
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
252 012 728
252 012 728
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
423 803 390
423 803 390
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
124 403 650
124 403 650
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
20 590
20 590
X
X
Додаток 1.2
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
176 137 350
176 137 350
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
123 241 800
123 241 800
X
X
Разом доходів
697 266 482
683 611 160
13 655 322
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.2
Додаток 1.8
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
18 375 838
1 812 400
16 563 438
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
210 800
210 800
X
X
21080000
Інші надходження
210 800
210 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
210 800
210 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
152 800
152 800
X
X
22090000
Державне мито
152 800
152 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
62 600
62 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
90 200
90 200
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
1 448 800
1 448 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
48 800
48 800
X
X
24060000
Інші надходження
1 400 000
1 400 000
X
24060300
Інші надходження
1 400 000
1 400 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
16 563 438
X
16 563 438
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
16 549 786
X
16 549 786
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 699 272
X
15 699 272
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
271 352
X
271 352
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
579 162
X
579 162
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
13 652
X
13 652
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
13 652
X
13 652
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
1 500
1 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
1 500
1 500
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
1 500
1 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
1 500
1 500
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
18 377 338
1 813 900
16 563 438
40000000
Офіційні трансферти
650 781 975
650 781 975
41000000
Від органів державного управління
650 781 975
650 781 975
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
253 293 651
253 293 651
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
7 640 571
7 640 571
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
245 653 080
245 653 080
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
397 488 324
397 488 324
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
111 410 590
111 410 590
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
40 896
40 896
X
X
Додаток 1.8
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
158 997 486
158 997 486
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
193 243
193 243
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
126 771 600
126 771 600
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
74 509
74 509
X
X
Разом доходів
669 159 313
652 595 875
16 563 438
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.8
Додаток 1.3
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
16 223 593
312 500
15 911 093
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
60 000
60 000
X
X
21080000
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
60 000
60 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
186 900
186 900
X
X
22090000
Державне мито
186 900
186 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
44 900
44 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
142 000
142 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
65 600
65 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
45 600
45 600
X
X
24060000
Інші надходження
20 000
20 000
X
24060300
Інші надходження
20 000
20 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
15 911 093
X
15 911 093
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
15 911 093
X
15 911 093
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 744 653
X
15 744 653
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
166 440
X
166 440
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
16 229 593
318 500
15 911 093
40000000
Офіційні трансферти
715 758 756
715 758 756
41000000
Від органів державного управління
715 758 756
715 758 756
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
266 745 771
266 745 771
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
7 869 982
7 869 982
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
258 875 789
258 875 789
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
449 012 985
449 012 985
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
120 675 900
120 675 900
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
84 160
84 160
X
X
Додаток 1.3
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
159 739 471
159 739 471
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
581 544
581 544
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
167 857 400
167 857 400
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
74 510
74 510
X
X
Разом доходів
731 988 349
716 077 256
15 911 093
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.3
Додаток 3.9
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
243 321 176
243 321 176
149 897 139
36 879 406
11 686 468
11 178 434
852 047
229 571
508 034
255 007 644
0610000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
243 321 176
243 321 176
149 897 139
36 879 406
11 686 468
11 178 434
852 047
229 571
508 034
255 007 644
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 596 897
1 596 897
1 243 134
50 979
1 596 897
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
71 767 590
71 767 590
42 057 011
14 005 669
8 107 496
7 865 739
241 757
79 875 086
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
119 770 273
119 770 273
76 880 476
17 057 990
990 189
723 912
266 277
120 760 462
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 361 603
3 361 603
2 571 157
147 937
4 785
4 785
3 366 388
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 210 656
6 210 656
4 656 505
488 929
27 636
27 636
6 238 292
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
31 577 162
31 577 162
15 769 446
4 465 101
2 550 019
2 550 019
852 047
229 571
34 127 181
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 187 157
1 187 157
924 937
56 001
1 187 157
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 171 852
3 171 852
2 319 618
231 759
3 171 852
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 171 852
3 171 852
2 319 618
231 759
3 171 852
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 677 986
4 677 986
3 474 855
375 041
6 343
6 343
4 684 329
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 677 986
4 677 986
3 474 855
375 041
6 343
6 343
4 684 329
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
169 056 719
169 056 719
12 314 782
164 272
169 056 719
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
169 056 719
169 056 719
12 314 782
164 272
169 056 719
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 551 880
17 551 880
12 314 782
164 272
17 551 880
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
44 851 467
44 851 467
44 851 467
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
18 383 490
18 383 490
18 383 490
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
26 467 977
26 467 977
26 467 977
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
178 490
178 490
178 490
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
33 360
33 360
33 360
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
145 130
145 130
145 130
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
340 560
340 560
340 560
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
340 560
340 560
340 560
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
73 508 533
73 508 533
73 508 533
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
944 862
944 862
944 862
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
123 840
123 840
123 840
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
37 904 553
37 904 553
37 904 553
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 655 581
4 655 581
4 655 581
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
17 877 356
17 877 356
17 877 356
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
395 271
395 271
395 271
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
11 607 070
11 607 070
11 607 070
Додаток 3.9
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
30 959 092
30 959 092
30 959 092
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
19 860 621
19 860 621
19 860 621
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 064 046
6 064 046
6 064 046
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
3 457 259
3 457 259
3 457 259
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
408 357
408 357
408 357
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
61 633
61 633
61 633
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
1 107 176
1 107 176
1 107 176
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
248 213
248 213
248 213
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
747 975
747 975
747 975
Додаток 3.9
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813240
3240
Інші заклади та заходи
670 509
670 509
670 509
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
670 509
670 509
670 509
4700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 086 099
16 086 099
9 325 295
1 317 679
48 725
48 725
16 134 824
4710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 086 099
16 086 099
9 325 295
1 317 679
48 725
48 725
16 134 824
4710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
15 624 532
15 624 532
9 325 295
1 317 679
48 725
48 725
15 673 257
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4716090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
297 622
297 622
297 622
В С Ь О Г О
428 463 994
428 463 994
171 537 216
38 361 357
11 735 193
11 227 159
852 047
229 571
508 034
440 199 187
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.9
(гривень)
з них:
0100000
Харківська міська рада
249 667 331
249 667 331
110 513 919
7 660 657
41 843 438
41 843 438
41 843 438
41 843 438
291 510 769
0110000
Харківська міська рада
249 667 331
249 667 331
110 513 919
7 660 657
41 843 438
41 843 438
41 843 438
41 843 438
291 510 769
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
177 396 129
177 396 129
110 513 919
7 660 657
5 527 926
5 527 926
5 527 926
5 527 926
182 924 055
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
26 000
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
5 481 478
5 481 478
5 481 478
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
586 100
586 100
586 100
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
586 100
586 100
586 100
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 265 500
3 265 500
3 265 500
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
28 416 808
28 416 808
899 762
899 762
899 762
899 762
29 316 570
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
22 848 341
22 848 341
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
24 539 341
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
33 724 750
33 724 750
33 724 750
33 724 750
33 724 750
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 022 502
1 022 502
1 022 502
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
10 624 473
10 624 473
10 624 473
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
222 360 051
222 360 051
140 510 493
10 410 487
81 121 878
69 861 570
69 861 570
11 186 208
7 590 956
723 187
69 935 670
303 481 929
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
222 360 051
222 360 051
140 510 493
10 410 487
81 121 878
69 861 570
69 861 570
11 186 208
7 590 956
723 187
69 935 670
303 481 929
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 804 381
8 804 381
6 158 669
8 804 381
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2019 рік
за головними розпорядниками коштів
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Додаток 3.1
10
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
72 700 000
72 700 000
86 104 474
86 104 474
86 104 474
86 104 474
158 804 474
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
30 112 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
71 062 374
71 062 374
71 062 374
71 062 374
71 062 374
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
3 006 978
3 006 978
2 272 101
3 006 978
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
3 006 978
3 006 978
2 272 101
3 006 978
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 006 978
3 006 978
2 272 101
3 006 978
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
14 959 434
14 959 434
5 386 820
14 959 434
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
14 959 434
14 959 434
5 386 820
14 959 434
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
7 961 814
7 961 814
5 386 820
7 961 814
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 997 620
6 997 620
6 997 620
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 335 243
21 335 243
12 507 385
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
36 335 243
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 335 243
21 335 243
12 507 385
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
36 335 243
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
16 247 377
16 247 377
12 507 385
16 247 377
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
Додаток 3.1
11
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2717690
7690
0490
Інша економічна діяльність
1 887 866
1 887 866
1 887 866
2717693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 887 866
1 887 866
1 887 866
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 887 866
1 887 866
1 887 866
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
17 864 612
17 864 612
13 099 392
153 559
376 000
376 000
376 000
376 000
18 240 612
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
17 864 612
17 864 612
13 099 392
153 559
376 000
376 000
376 000
376 000
18 240 612
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 790 835
12 790 835
9 695 205
153 559
12 790 835
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
506 392
506 392
376 000
376 000
376 000
376 000
882 392
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
4 567 385
4 567 385
3 404 187
4 567 385
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
31 768 522
31 768 522
13 482 945
425 430
31 768 522
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
31 768 522
31 768 522
13 482 945
425 430
31 768 522
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 211 737
18 211 737
13 482 945
425 430
18 211 737
3117690
7690
0490
Інша економічна діяльність
13 556 785
13 556 785
13 556 785
3117693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
13 556 785
13 556 785
13 556 785
Управління комунальним майном
13 556 785
13 556 785
13 556 785
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
54 720 632
54 720 632
31 419 338
39 118
39 118
39 118
39 118
54 759 750
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
54 720 632
54 720 632
31 419 338
39 118
39 118
39 118
39 118
54 759 750
Додаток 3.1
12
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
40 465 272
40 465 272
30 568 084
40 465 272
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 887 999
12 887 999
12 887 999
3317693
7693
0490
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
1 367 361
1 367 361
851 254
39 118
39 118
39 118
39 118
1 406 479
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
83 431 321
83 431 321
47 645 470
3 639 023
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
84 155 021
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
83 431 321
83 431 321
47 645 470
3 639 023
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
84 155 021
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
82 534 961
82 534 961
47 645 470
3 639 023
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
83 258 661
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
896 360
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
11 972 245
11 972 245
2 482 612
11 972 245
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
11 972 245
11 972 245
2 482 612
11 972 245
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 605 892
3 605 892
2 482 612
3 605 892
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 366 353
8 366 353
8 366 353
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
21 294 642
21 097 142
10 871 413
197 500
21 294 642
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
21 294 642
21 097 142
10 871 413
197 500
21 294 642
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 933 142
13 933 142
10 871 413
13 933 142
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 164 000
7 164 000
7 164 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
197 500
197 500
197 500
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 951 886 751
6 951 886 751
33 260 470
51 826 600
50 045 000
50 045 000
51 826 600
7 003 713 351
Додаток 3.1
13
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 951 886 751
6 951 886 751
33 260 470
51 826 600
50 045 000
50 045 000
51 826 600
7 003 713 351
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
42 035 273
42 035 273
33 260 470
45 000
45 000
45 000
45 000
42 080 273
3718600
8600
0170
Обслуговування місцевого боргу
395 449 668
395 449 668
395 449 668
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717690
7690
Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3717691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3718500
8500
0133
Нерозподілені трансферти з державного бюджету
38 728 000
38 728 000
38 728 000
3718700
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
6 395 673 810
6 395 673 810
6 395 673 810
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
2 688 770 026
2 688 770 026
2 688 770 026
3719110
9110
0180
Реверсна дотація
302 776 200
302 776 200
302 776 200
3719130
9130
0180
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного
бюджету
68 275 850
68 275 850
68 275 850
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 317 717 976
2 317 717 976
2 317 717 976
9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
2 509 443 524
2 509 443 524
2 509 443 524
Додаток 3.1
14
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3719210
9210
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
1 036 112 587
1 036 112 587
1 036 112 587
3719220
9220
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
945 436
945 436
945 436
3719230
9230
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 469 581 477
1 469 581 477
1 469 581 477
Додаток 3.1
15
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
3719250
9250
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
2 804 024
2 804 024
2 804 024
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 196 660 260
1 196 660 260
1 196 660 260
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
1 194 822 460
1 194 822 460
1 194 822 460
3719330
9330
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 837 800
1 837 800
1 837 800
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
800 000
800 000
800 000
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
В С Ь О Г О
11 721 666 671 11 720 346 074
831 643 929
140 289 487
1 320 597 4 601 294 333 4 503 677 913 3 375 370 413
57 249 333
36 933 423
3 632 409
4 544 045 000 16 322 961 004
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.1
2
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
132 019 974
132 019 974
105 553 301
1 263 906
5 610 808
600 000
600 000
4 974 708
3 324 556
136 930
636 100
137 630 782
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
12 153 993
12 153 993
6 626 366
1 957 435
2 114 170
2 014 170
2 014 170
100 000
2 014 170
14 268 163
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 931 944
8 931 944
4 821 582
1 869 217
20 000
20 000
8 951 944
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
23 005 329
23 005 329
14 026 266
4 972 435
10 342 000
4 212 500
4 212 500
6 091 500
4 266 400
586 257
4 250 500
33 347 329
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 300 773
2 300 773
1 569 630
132 058
96 000
96 000
96 000
96 000
2 396 773
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
9 560 057
9 560 057
1 754 679
215 436
62 938 900
62 938 900
62 938 900
62 938 900
72 498 957
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
3 485 589
3 485 589
1 754 679
215 436
3 485 589
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 074 468
6 074 468
62 938 900
62 938 900
62 938 900
62 938 900
69 013 368
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
25 583 600
25 583 600
25 583 600
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 438 154 388
1 438 154 388
10 044 885
84 120 200
84 071 400
84 071 400
48 800
15 100
84 071 400
1 522 274 588
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 438 154 388
1 438 154 388
10 044 885
84 120 200
84 071 400
84 071 400
48 800
15 100
84 071 400
1 522 274 588
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
14 629 618
14 629 618
10 044 885
14 629 618
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
703 947 456
703 947 456
30 884 765
30 884 765
30 884 765
30 884 765
734 832 221
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 978 878
23 978 878
48 800
48 800
15 100
24 027 678
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
171 089 156
171 089 156
5 137 260
5 137 260
5 137 260
5 137 260
176 226 416
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
333 753 992
333 753 992
14 327 100
14 327 100
14 327 100
14 327 100
348 081 092
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
30 214 456
30 214 456
30 214 456
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
83 254 098
83 254 098
83 254 098
Додаток 3.1
3
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
32 081 536
32 081 536
20 622 275
20 622 275
20 622 275
20 622 275
52 703 811
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
32 081 536
32 081 536
20 622 275
20 622 275
20 622 275
20 622 275
52 703 811
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
717 613
717 613
717 613
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
38 259 370
38 259 370
38 259 370
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
28 198 370
28 198 370
28 198 370
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
10 061 000
10 061 000
10 061 000
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 228 215
3 228 215
3 228 215
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 228 215
3 228 215
3 228 215
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
12 100 000
12 100 000
12 100 000
12 100 000
12 100 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
484 217 227
484 217 227
76 886 906
3 955 661
5 359 755
3 950 059
3 950 059
1 409 696
283 878
507 383
3 950 059
489 576 982
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
20 561 906
20 561 906
14 881 425
246 200
55 000
55 000
55 000
55 000
20 616 906
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 374 347
8 374 347
6 024 666
8 374 347
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 427 276
11 427 276
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
11 427 276
11 427 276
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
0813240
3240
Інші заклади та заходи
760 283
760 283
533 383
65 700
25 000
25 000
25 000
25 000
785 283
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
760 283
760 283
533 383
65 700
25 000
25 000
25 000
25 000
785 283
Додаток 3.1
4
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
463 655 321
463 655 321
62 005 481
3 709 461
5 304 755
3 895 059
3 895 059
1 409 696
283 878
507 383
3 895 059
468 960 076
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 472 387
12 472 387
9 258 706
12 472 387
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
65 133 488
65 133 488
49 766 625
2 820 078
3 387 055
2 926 359
2 926 359
460 696
283 878
4 600
2 926 359
68 520 543
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
59 497 011
59 497 011
46 289 433
2 218 178
2 875 655
2 414 959
2 414 959
460 696
283 878
4 600
2 414 959
62 372 666
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 636 477
5 636 477
3 477 192
601 900
511 400
511 400
511 400
511 400
6 147 877
0823240
3240
Інші заклади та заходи
386 049 446
386 049 446
2 980 150
889 383
1 437 700
488 700
488 700
949 000
502 783
488 700
387 487 146
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 099 246
5 099 246
2 980 150
889 383
1 437 700
488 700
488 700
949 000
502 783
488 700
6 536 946
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
380 950 200
380 950 200
380 950 200
0827320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
0827323
7323
0443
Будівництво установ та закладів соціальної сфери
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
22 925 493
22 925 493
17 038 496
561 971
130 000
130 000
130 000
130 000
23 055 493
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
22 925 493
22 925 493
17 038 496
561 971
130 000
130 000
130 000
130 000
23 055 493
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
17 379 444
17 379 444
13 807 338
93 299
17 379 444
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 546 049
5 546 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 676 049
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах, підтримка функціонування дитячих
будинків сімейного типу та прийомних
сімеймейного типу та прийомних сімей
5 296 049
5 296 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 426 049
Додаток 3.1
5
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
250 000
250 000
250 000
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
388 542 499
388 542 499
175 310 370
16 921 800
132 183 542
102 048 400
102 048 400
29 154 755
21 787 811
655 979
103 028 787
520 726 041
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
388 542 499
388 542 499
175 310 370
16 921 800
132 183 542
102 048 400
102 048 400
29 154 755
21 787 811
655 979
103 028 787
520 726 041
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 690 899
10 690 899
7 617 770
10 690 899
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
156 909 500
156 909 500
118 719 200
7 493 900
39 525 430
11 543 000
11 543 000
27 146 875
20 637 836
359 134
12 378 555
196 434 930
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
45 080 500
45 080 500
30 837 100
4 763 000
1 157 745
961 300
961 300
142 256
738
55 644
1 015 489
46 238 245
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 881 100
4 881 100
2 918 400
415 300
1 574 900
1 536 800
1 536 800
38 100
200
1 536 800
6 456 000
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
28 351 600
28 351 600
12 222 800
4 203 800
10 623 667
8 705 500
8 705 500
1 827 524
1 149 237
241 001
8 796 143
38 975 267
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
142 628 900
142 628 900
2 995 100
45 800
32 244 200
32 244 200
32 244 200
32 244 200
174 873 100
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 060 700
4 060 700
2 995 100
45 800
4 060 700
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
138 568 200
138 568 200
32 244 200
32 244 200
32 244 200
32 244 200
170 812 400
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
7 057 600
7 057 600
7 057 600
7 057 600
7 057 600
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
126 133 497
126 133 497
58 648 497
18 779 452
179 776 925
176 300 251
176 300 251
3 416 674
1 270 778
914 760
176 360 251
305 910 422
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
29 012 915
29 012 915
12 004 638
755 690
35 004 821
34 236 000
34 236 000
768 821
619 853
34 236 000
64 017 736
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
15 414 373
15 414 373
11 140 138
107 490
15 414 373
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
284 900
284 900
284 900
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
43 000
43 000
43 000
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
241 900
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
6 891 800
6 891 800
864 500
648 200
768 821
768 821
619 853
7 660 621
Додаток 3.1
6
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
3 014 800
3 014 800
3 014 800
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 877 000
3 877 000
864 500
648 200
768 821
768 821
619 853
4 645 821
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 421 842
6 421 842
6 421 842
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
97 120 582
97 120 582
46 643 859
18 023 762
144 772 104
142 064 251
142 064 251
2 647 853
650 925
914 760
142 124 251
241 892 686
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
4 165 126
4 165 126
2 843 934
4 165 126
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
19 236 449
19 236 449
11 412 900
4 996 349
310 045
310 045
252 951
19 546 494
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 236 449
19 236 449
11 412 900
4 996 349
310 045
310 045
252 951
19 546 494
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 113 537
5 113 537
5 113 537
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 410 025
3 410 025
3 410 025
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 703 512
1 703 512
1 703 512
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
72 120
72 120
72 120
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
55 163 109
55 163 109
32 387 025
13 027 413
19 277 459
16 879 651
16 879 651
2 337 808
650 925
661 809
16 939 651
74 440 568
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
55 163 109
55 163 109
32 387 025
13 027 413
19 277 459
16 879 651
16 879 651
2 337 808
650 925
661 809
16 939 651
74 440 568
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
7 364 900
7 364 900
7 364 900
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
7 364 900
7 364 900
7 364 900
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
6 005 341
6 005 341
6 005 341
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
3 187 591
3 187 591
3 187 591
Додаток 3.1
7
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
2 817 750
2 817 750
2 817 750
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
125 184 600
125 184 600
125 184 600
125 184 600
125 184 600
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту
125 184 600
125 184 600
125 184 600
125 184 600
125 184 600
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
451 321 769
451 321 769
13 321 002
352 572
381 082 080
376 635 500
376 635 500
381 082 080
832 403 849
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
451 321 769
451 321 769
13 321 002
352 572
381 082 080
376 635 500
376 635 500
381 082 080
832 403 849
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 045 469
18 045 469
13 321 002
352 572
18 045 469
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
333 551 100
333 551 100
288 873 000
288 873 000
288 873 000
288 873 000
622 424 100
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
302 434 100
302 434 100
288 873 000
288 873 000
288 873 000
288 873 000
591 307 100
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
31 117 000
31 117 000
31 117 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
91 978 800
91 978 800
23 511 500
23 511 500
23 511 500
23 511 500
115 490 300
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 746 400
1 746 400
10 150 000
10 150 000
10 150 000
10 150 000
11 896 400
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
11 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
11 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
47 601 000
47 601 000
47 601 000
47 601 000
47 601 000
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 446 580
4 446 580
4 446 580
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
454 180 657
454 180 657
14 200 751
77 428 875
2 031 690 990 2 028 778 570 1 239 678 570
2 031 690 990
2 485 871 647
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
454 180 657
454 180 657
14 200 751
77 428 875
2 031 690 990 2 028 778 570 1 239 678 570
2 031 690 990
2 485 871 647
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 859 657
18 859 657
14 200 751
353 575
18 859 657
Додаток 3.1
8
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1413240
3240
Інші заклади та заходи
870 800
870 800
870 800
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
870 800
870 800
870 800
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
43 469 700
43 469 700
4 000 000
4 000 000
4 000 000
47 469 700
1414081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
41 800 000
41 800 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
45 800 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1 669 700
1 669 700
1 669 700
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
109 950 500
109 950 500
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
121 950 500
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
3 950 500
3 950 500
3 950 500
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
6 000 000
6 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
18 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
281 030 000
281 030 000
77 075 300
426 787 380
426 787 380
426 787 380
426 787 380
707 817 380
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
766 907 190
766 907 190
706 907 190
766 907 190
766 907 190
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
696 000 000
696 000 000
696 000 000
696 000 000
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
696 000 000
696 000 000
696 000 000
696 000 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
123 084 000
123 084 000
93 984 000
123 084 000
123 084 000
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 912 420
2 912 420
2 912 420
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
548 511 118
548 391 118
13 045 951
120 000 1 014 793 888 1 002 793 888
815 386 388
12 000 000
6 000 000
816 000
1 002 793 888
1 563 305 006
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
548 511 118
548 391 118
13 045 951
120 000 1 014 793 888 1 002 793 888
815 386 388
12 000 000
6 000 000
816 000
1 002 793 888
1 563 305 006
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
16 964 318
16 964 318
13 045 951
12 000 000
12 000 000
6 000 000
816 000
28 964 318
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
32 000 000
32 000 000
32 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
32 000 000
32 000 000
32 000 000
Додаток 3.1
9
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 920 100
2 920 100
2 920 100
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
21 504 500
21 504 500
922 400
922 400
922 400
922 400
22 426 900
1517310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
47 642 710
47 642 710
47 642 710
47 642 710
47 642 710
1517330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
209 964 076
209 964 076
209 964 076
209 964 076
209 964 076
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
127 000
127 000
197 073 000
197 073 000
128 765 500
197 073 000
197 200 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
127 000
127 000
197 073 000
197 073 000
128 765 500
197 073 000
197 200 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
474 995 200
474 875 200
120 000
426 301 702
426 301 702
307 201 702
426 301 702
901 296 902
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
474 995 200
474 875 200
120 000
426 301 702
426 301 702
307 201 702
426 301 702
901 296 902
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
27 589 516
26 586 419
19 712 247
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
29 232 571
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
27 589 516
26 586 419
19 712 247
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
29 232 571
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
25 699 202
25 699 202
19 712 247
25 699 202
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
1 890 314
887 217
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
3 533 369
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
95 822 745
95 822 745
9 982 466
579 583 164
549 471 164
397 671 164
579 583 164
675 405 909
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
95 822 745
95 822 745
9 982 466
579 583 164
549 471 164
397 671 164
579 583 164
675 405 909
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 172 745
13 172 745
9 982 466
13 172 745
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
289 918 137
289 918 137
138 118 137
289 918 137
289 918 137
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
72 700 000
72 700 000
116 216 474
86 104 474
86 104 474
116 216 474
188 916 474
Додаток 3.1
Додаток 1.6
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 916 805
153 900
7 762 905
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
66 400
66 400
X
X
21080000
Інші надходження
66 400
66 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
66 400
66 400
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
61 700
61 700
X
X
22090000
Державне мито
61 700
61 700
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
8 600
8 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
53 100
53 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
25 800
25 800
24060000
Інші надходження
25 800
25 800
24060300
Інші надходження
25 800
25 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 762 905
X
7 762 905
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
7 762 905
X
7 762 905
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
5 507 564
X
5 507 564
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
2 120 613
X
2 120 613
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
134 728
X
134 728
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2019 рік
Код
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
7 922 805
159 900
7 762 905
40000000
Офіційні трансферти
496 726 465
496 726 465
41000000
Від органів державного управління
496 726 465
496 726 465
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
190 039 649
190 039 649
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
5 112 417
5 112 417
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
184 927 232
184 927 232
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
306 686 816
306 686 816
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
95 945 910
95 945 910
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
322 110
322 110
X
X
Додаток 1.6
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
124 116 136
124 116 136
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
435 620
435 620
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
85 693 200
85 693 200
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
173 840
173 840
X
X
Разом доходів
504 649 270
496 886 365
7 762 905
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.6
Додаток 3.3
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
393 052 006
393 052 006
252 602 786
58 434 273
15 894 593
15 557 668
4 016 318
467 315
336 925
408 946 599
0610000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
393 052 006
393 052 006
252 602 786
58 434 273
15 894 593
15 557 668
4 016 318
467 315
336 925
408 946 599
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 025 076
2 025 076
1 598 593
48 168
2 025 076
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
122 093 683
122 093 683
73 520 931
22 648 181
9 426 271
9 384 715
41 556
131 519 954
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
244 505 789
244 505 789
159 841 245
33 423 116
5 404 562
5 136 573
3 471 221
424 739
267 989
249 910 351
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 557 070
6 557 070
4 790 027
651 940
757 155
729 775
473 649
40 427
27 380
7 314 225
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 569 596
2 569 596
1 986 524
96 893
2 569 596
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 933 110
5 933 110
4 344 660
286 749
239 147
239 147
45 720
109
6 172 257
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 933 110
5 933 110
4 344 660
286 749
239 147
239 147
45 720
109
6 172 257
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 367 682
9 367 682
6 520 806
1 279 226
67 458
67 458
25 728
2 040
9 435 140
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 367 682
9 367 682
6 520 806
1 279 226
67 458
67 458
25 728
2 040
9 435 140
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
307 185 237
307 185 237
17 643 782
151 930
307 185 237
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
307 185 237
307 185 237
17 643 782
151 930
307 185 237
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
23 634 929
23 634 929
17 643 782
151 930
23 634 929
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення
25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № ____/19
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
120 675 900
120 675 900
120 675 900
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
24 669 710
24 669 710
24 669 710
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
96 006 190
96 006 190
96 006 190
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
84 160
84 160
84 160
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
24 950
24 950
24 950
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
59 210
59 210
59 210
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
529 358
529 358
529 358
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
529 358
529 358
529 358
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
117 626 520
117 626 520
117 626 520
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 320 000
1 320 000
1 320 000
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
206 520
206 520
206 520
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
69 600 000
69 600 000
69 600 000
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 640 000
5 640 000
5 640 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
20 400 000
20 400 000
20 400 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
960 000
960 000
960 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
19 500 000
19 500 000
19 500 000
Додаток 3.3
3
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
42 112 951
42 112 951
42 112 951
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
30 000 000
30 000 000
30 000 000
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 620 000
7 620 000
7 620 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 640 000
2 640 000
2 640 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
960 000
960 000
960 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
84 000
84 000
84 000
0813086
3086
1040
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
808 951
808 951
808 951
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
192 206
192 206
192 206
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих
групових будинків
581 544
581 544
581 544
Додаток 3.3
4
(гривень)
з них:
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 747 669
1 747 669
1 747 669
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 747 669
1 747 669
1 747 669
4100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
15 840 013
15 840 013
10 431 574
1 217 264
16 500
16 500
15 856 513
4110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
15 840 013
15 840 013
10 431 574
1 217 264
16 500
16 500
15 856 513
4110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
15 424 039
15 424 039
10 431 574
1 217 264
16 500
16 500
15 440 539
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4116090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
252 029
252 029
252 029
В С Ь О Г О
716 077 256
716 077 256
280 678 142
59 803 467
15 911 093
15 574 168
4 016 318
467 315
336 925
731 988 349
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.3
Додаток 1.4
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
24 866 391
551 800
24 314 591
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
60 000
60 000
X
X
21080000
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
60 000
60 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
389 800
389 800
X
X
22090000
Державне мито
389 800
389 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
220 100
220 100
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
169 700
169 700
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
102 000
102 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
3 500
3 500
X
X
24060000
Інші надходження
98 500
98 500
X
24060300
Інші надходження
98 500
98 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
24 314 591
X
24 314 591
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
24 314 591
X
24 314 591
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
19 426 561
X
19 426 561
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
3 663 536
X
3 663 536
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
1 064 364
X
1 064 364
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
160 130
X
160 130
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 25 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від _____________ № ______/19
000000000000000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
24 872 391
557 800
24 314 591
40000000
Офіційні трансферти
1 215 550 378
1 215 550 378
41000000
Від органів державного управління
1 215 550 378
1 215 550 378
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
496 309 343
496 309 343
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
13 369 170
13 369 170
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
482 940 173
482 940 173
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
719 241 035
719 241 035
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними договорами за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
170 045 000
170 045 000
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
58 900
58 900
X
X
Додаток 1.4
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
308 728 581
308 728 581
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
255 303
255 303
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
239 557 200
239 557 200
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
596 051
596 051
X
X
Разом доходів
1 240 422 769
1 216 108 178
24 314 591
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.4