Про бюджет міста Харкова на 2019 рік

Номер
/
Сесія
23/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
30/10/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

10


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва




Р І Ш Е Н Н Я


ПРОЕКТ


Від ____________ № ______/18

м. Харків



Про бюджет міста Харкова на 2019 рік




Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада



ВИРІШИЛА:



  1. Визначити на 2019 рік:


    1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 12 816 724 379 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –12 458 182 200 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова –358 542 179 гривень, згідно з додатками 1, 1.1.‑1.10 до цього рішення.

    2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 12 816 724 379 гривень,
      у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 9 190 266 393 гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова –3 626 457 986 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

    3.  Надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 78 000 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 78 000 000,0 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

    4. Профіцит за загальним фондом бюджету міста Харкова у сумі 3 267 915 807 гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.

    5. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Харкова у сумі 3 267 915 807 гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.

    6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менш одного відсотку видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.

    7. Резервний фонд бюджету міста Харкова у розмірі 80 000 000 гривень, що становить менш одного відсотку видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.


  1. Визначити, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.

Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради та їх структурні підрозділи.

Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.

Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.

Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.


  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3.1-3.10, 4 до цього рішення.


  1. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.


  1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.


  1. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Харкова на реалізацію місцевих програм у сумі 10 914 300 732 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.


  1. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Харкова на 2019 рік:

  1. до доходів загального фонду бюджету міста Харкова належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України;

  2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України;

  3. джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 70 Бюджетного кодексу України.


  1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Харкова на 2019 рік:

  1. у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 69-1 Бюджетного кодексу України;

  2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

  3. у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України та пунктом 8 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.


  1. Установити, що податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення, плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.


  1. Установити, що державне мито, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення, адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності, власні надходження бюджетних установ та інші надходження за кодами бюджетної класифікації 21080500, 24060300 зараховуються до міського бюджету та бюджетів районів у місті Харкові.


  1. Установити, що екологічний податок, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.


  1. Установити, що кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.


  1. Установити, що надходження за іншими джерелами, не зазначеними у цьому рішенні, зараховуються до міського бюджету міста Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста розподільчих рахунків.


  1. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, до міського бюджету та бюджетів районів у місті в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних у пункті 12, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах 9-11, 13, та зараховуються до бюджету міста Харкова згідно нормативів, затверджених додатком 1.11 до цього рішення. Установити, що гаражно-будівельні кооперативи та гаражні кооперативи у 2019 році звільняються від сплати земельного податку.


  1. Установити на 2019 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою (якщо інше не встановлено рішеннями міської ради).


  1. Контроль за виконанням планових показників із надходження доходів до бюджету міста Харкова здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з додатком 1.12 до цього рішення.


  1. Установити, що у 2019 році дотація, що передається з міського бюджету міста Харкова бюджетам районів у місті, включається до складу доходів бюджетів районів у місті та перераховується Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради подекадно відповідно до помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 5 до цього рішення.


  1. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 1 000 000 000 гривень.


  1. Установити, що у 2019 році місцеві гарантії можуть надаватись:

  1. для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій

  2. для реалізації інвестиційних проектів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.


  1. Визначити на 2019 рік захищеними видатками бюджету міста Харкова видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;

  • нарахування на заробітну плату;

  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

  • забезпечення продуктами харчування;

  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

  • обслуговування та погашення місцевого боргу;

  • трансферти населенню;

  • поточні трансферти місцевим бюджетам;

  • видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування»;

  • фінансову допомогу комунальним підприємствам міста на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.


  1. Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року перераховуються органами Державної казначейської служби України у Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова.


  1. Визначити, що обслуговування коштів бюджету міста Харкова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору, згідно з діючим законодавством.


  1. Розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити:

    1. Розробку проектів паспортів бюджетних програм, подання їх на затвердження Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням, їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням та оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 та від 26.08.2014 № 836.

    2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

    3. Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

    4. В першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

    5. Доведення встановлених цим рішенням лімітів споживання енергоносіїв в фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі та встановити контроль за їх дотриманням (додаток 9).

    6. Доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.


  1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах в межах наданих помісячних асигнувань.


  1. Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів Харківської міської ради здійснюється виключно в межах встановленого цим рішенням фонду оплати праці, згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.

Самостійними вважаються виконавчі органи, положення про які затверджені міською радою в установленому порядку (крім Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей районів Департаменту служб у справах дітей, Управління соціального моніторингу Департаменту праці та соціальної політики, Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства, Відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку).

Преміювання працівників, у тому числі до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці, установлення їх надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо заступників міського голови – за розпорядженням міського голови згідно умов, визначених рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15, секретаря міської ради, керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах затвердженого фонду оплати праці. Преміювання заступників міського голови до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського голови.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не частіше одного разу на квартал, за узгодженням з міським головою.


  1. Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються з бюджету міста Харкова та розташовані в одній будівлі, та за Харківську міську організацію ветеранів України (в разі її розташування в цій будівлі) розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті міста передбачено відповідні видатки.


  1. Установити, що при визначенні вартості робіт по об’єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосовується рівень середньомісячної заробітної плати, що відповідає середньому розряду робіт 3,8, у розмірі 10 000 гривень.


  1. Визначити, що у 2018 році пільги та субсидії окремим категоріям громадян на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету надаються готівкою.


  1. Взяти до уваги, що згідно з п. 4 рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» документи, що містять найменування перейменованих об’єктів топоніміки міста Харкова, є чинними з урахуванням вимог законодавства, в зв’язку з чим фінансування з бюджету міста Харкова об’єктів, видатки на які передбачені цим рішенням та кошторисами на виконання програм, затверджених міською радою, здійснюється згідно із затвердженою проектно-кошторисною, тендерною та іншою документацією, яка містить найменування перейменованих об’єктів топоніміки.


  1. У зв'язку із тим, що апарат і виконавчі органи Харківської міської ради як головні розпорядники коштів бюджету міста Харкова відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України наділені повноваженнями по реалізації програм та заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова та здійснюють управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень, уповноважити апарат і виконавчі органи Харківської міської ради проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділами з питань надання державної допомоги суб'єктам господарювання відповідної галузі, в тому числі щодо подання повідомлень та інших документів.


  1. Надати згоду Харківській обласній державній адміністрації на централізоване перерахування субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло‑, водопостачання, водовідведення, послуг по квартирній платі та інших передбачених законодавством пільг у 2019 році.


  1. Надати міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.


  1. Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова та зміни до них за погодженням із Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.


  1. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.


  1. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова, в межах встановлених бюджетних призначень.

Надати начальникам управлінь фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, а в разі їх відсутності – їх заступникам, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджетів відповідних районів у місті, в межах встановлених бюджетних призначень.


  1. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:

    1. Отримання позик у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста.

    2. Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.

    3. Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках розподілу та перерозподілу бюджетних призначень на підставі розпоряджень міського голови з наступним затвердженням міською радою.

    4. Управління боргом міста Харкова з метою економії бюджетних коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.

    5. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.


  1. Доручити виконавчому комітету Харківської міської ради затверджувати в разі необхідності порядки використання коштів бюджету міста Харкова за напрямками видатків, здійснення заходів за якими потребує визначення механізму використання бюджетних коштів, з урахуванням пропозицій Департаменту бюджету і фінансів.


  1. Інформація про бюджет міста Харкова, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету міста Харкова оприлюднюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».


  1. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15 зміни, замінивши в пункті 4 цифру «200» цифрою «175».


  1. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.


  1. Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 7, 8, 9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.


  1. Це рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.




Міський голова Г.А. Кернес

Додаток 1

(грн)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 856 877 000

9 849 705 200

7 171 800

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 937 109 400

5 937 109 400

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 906 341 200

5 906 341 200

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 247 717 300

5 247 717 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

368 202 500

368 202 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

148 795 100

148 795 100

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

141 626 300

141 626 300

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 768 200

30 768 200

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 768 200

30 768 200

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

547 098 700

547 098 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

49 486 200

49 486 200

X

X

14021900

Пальне

49 486 200

49 486 200

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

196 982 500

196 982 500

X

X

14031900

Пальне

196 982 500

196 982 500

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

300 630 000

300 630 000

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 365 497 100

3 365 497 100

X

X

18010000

Податок на майно

1 501 481 300

1 501 481 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 328 900

8 328 900

X

X

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

Додаток 1

1

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

3 800

3 800

X

X

24060000

Інші надходження

10 298 900

10 111 700

187 200

X

24060300

Інші надходження

1 839 500

1 839 500

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

187 200

X

187 200

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

8 272 200

8 272 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

307 500

X

307 500

307 500

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

307 500

X

307 500

307 500

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

18 000 000

X

18 000 000

18 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

58 363 820

X

58 363 820

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

110 058 200

58 200

110 000 000

110 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

40 058 200

58 200

40 000 000

40 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

58 200

58 200

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

40 000 000

X

40 000 000

40 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

Додаток 1.1

10

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

10 222 720 620 10 026 908 700

195 811 920

128 307 500

40000000

Офіційні трансферти

2 456 621 300

2 426 509 300

30 112 000

41000000

Від органів державного управління

2 456 621 300

2 426 509 300

30 112 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

34 923 500

34 923 500

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

34 923 500

34 923 500

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 421 697 800

2 391 585 800

30 112 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 334 833 400

1 334 833 400

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 056 752 400

1 056 752 400

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 112 000

30 112 000

X

Разом доходів

12 679 341 920 12 453 418 000

225 923 920

128 307 500

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

11

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 027 522

372 200

13 655 322

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

95 000

95 000

X

X

21080000

Інші надходження

95 000

95 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

95 000

95 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

221 900

221 900

X

X

22090000

Державне мито

221 900

221 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

160 500

160 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

61 400

61 400

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

55 300

55 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

50 000

50 000

X

X

24060000

Інші надходження

5 300

5 300

X

24060300

Інші надходження

5 300

5 300

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 655 322

X

13 655 322

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

14 033 522

378 200

13 655 322

Спеціальний  фонд

Додаток 1.2
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Додаток 1.2

12

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

381 724 776

381 724 776

41000000

Від органів державного управління

381 724 776

381 724 776

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

260 034 938

260 034 938

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

260 034 938

260 034 938

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

121 689 838

121 689 838

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

121 689 838

121 689 838

X

X

Разом доходів

395 758 298

382 102 976

13 655 322

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.2

13

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

16 223 593

312 500

15 911 093

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

60 000

60 000

X

X

21080000

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

60 000

60 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

186 900

186 900

X

X

22090000

Державне мито

186 900

186 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

44 900

44 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

142 000

142 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

65 600

65 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

45 600

45 600

X

X

24060000

Інші надходження

20 000

20 000

X

24060300

Інші надходження

20 000

20 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

15 911 093

X

15 911 093

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

16 229 593

318 500

15 911 093

Спеціальний  фонд

Додаток 1.3
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Додаток 1.3

14

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

435 201 925

435 201 925

41000000

Від органів державного управління

435 201 925

435 201 925

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

267 882 436

267 882 436

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

267 882 436

267 882 436

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

167 319 489

167 319 489

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

167 319 489

167 319 489

X

X

Разом доходів

451 431 518

435 520 425

15 911 093

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.3

15

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

24 866 391

551 800

24 314 591

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

60 000

60 000

X

X

21080000

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

60 000

60 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

389 800

389 800

X

X

22090000

Державне мито

389 800

389 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

220 100

220 100

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

169 700

169 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

102 000

102 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

3 500

3 500

X

X

24060000

Інші надходження

98 500

98 500

X

24060300

Інші надходження

98 500

98 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 314 591

X

24 314 591

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

24 872 391

557 800

24 314 591

Спеціальний  фонд

Додаток 1.4
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Додаток 1.4 

16

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

733 561 429

733 561 429

41000000

Від органів державного управління

733 561 429

733 561 429

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

497 423 488

497 423 488

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

497 423 488

497 423 488

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

236 137 941

236 137 941

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

236 137 941

236 137 941

X

X

Разом доходів

758 433 820

734 119 229

24 314 591

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.4 

17

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 134 061

163 400

10 970 661

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

59 800

59 800

X

X

21080000

Інші надходження

59 800

59 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

59 800

59 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

103 600

103 600

X

X

22090000

Державне мито

103 600

103 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

38 800

38 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

64 800

64 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

10 970 661

X

10 970 661

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

500

500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

500

500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

500

500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

500

500

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

11 134 561

163 900

10 970 661

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.5

18

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

40000000

Офіційні трансферти

372 661 088

372 661 088

41000000

Від органів державного управління

372 661 088

372 661 088

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

249 372 020

249 372 020

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

249 372 020

249 372 020

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

123 289 068

123 289 068

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

123 289 068

123 289 068

X

X

Разом доходів

383 795 649

372 824 988

10 970 661

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

19

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

20 214 600

20 214 600

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

22 124 300

22 124 300

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

185 166 100

185 166 100

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

351 637 200

351 637 200

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

775 534 100

775 534 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

27 425 200

27 425 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

90 184 600

90 184 600

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

17 264 000

17 264 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

3 602 300

3 602 300

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

10 582 400

10 582 400

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

10 582 400

10 582 400

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 755 100

2 755 100

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 789 100

1 789 100

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

966 000

966 000

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 850 678 300

1 850 678 300

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

375 236 800

375 236 800

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 475 441 500

1 475 441 500

X

X

19000000

Інші податки та збори

7 171 800

X

7 171 800

X

19010000

Екологічний податок 

7 171 800

X

7 171 800

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 562 000

X

1 562 000

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

4 231 100

X

4 231 100

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 378 700

X

1 378 700

X

20000000

Неподаткові надходження

391 342 279

181 865 500

209 476 779

18 307 500

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

11 976 900

11 976 900

X

X

Додаток 1

2

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 916 805

153 900

7 762 905

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

66 400

66 400

X

X

21080000

Інші надходження

66 400

66 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

66 400

66 400

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

61 700

61 700

X

X

22090000

Державне мито

61 700

61 700

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

8 600

8 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

53 100

53 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

25 800

25 800

24060000

Інші надходження

25 800

25 800

24060300

Інші надходження

25 800

25 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 762 905

X

7 762 905

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

7 922 805

159 900

7 762 905

Додаток 1.6
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Додаток 1.6 

20

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

275 605 601

275 605 601

41000000

Від органів державного управління

275 605 601

275 605 601

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

190 470 797

190 470 797

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

190 470 797

190 470 797

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

85 134 804

85 134 804

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

85 134 804

85 134 804

X

X

Разом доходів

283 528 406

275 765 501

7 762 905

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.6 

21

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 699 255

289 900

7 409 355

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

120 000

120 000

X

X

21080000

Інші надходження

120 000

120 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

120 000

120 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

126 600

126 600

X

X

22090000

Державне мито

126 600

126 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

52 800

52 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

73 800

73 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

43 300

43 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

18 800

18 800

X

X

24060000

Інші надходження

24 500

24 500

X

24060300

Інші надходження

24 500

24 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 409 355

X

7 409 355

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

7 705 255

295 900

7 409 355

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.7
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.7

22

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

40000000

Офіційні трансферти

236 902 641

236 902 641

41000000

Від органів державного управління

236 902 641

236 902 641

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

172 119 380

172 119 380

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

172 119 380

172 119 380

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

64 783 261

64 783 261

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

64 783 261

64 783 261

X

X

Разом доходів

244 607 896

237 198 541

7 409 355

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.7

23

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

18 375 838

1 812 400

16 563 438

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

210 800

210 800

X

X

21080000

Інші надходження

210 800

210 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

210 800

210 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

152 800

152 800

X

X

22090000

Державне мито

152 800

152 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

62 600

62 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

90 200

90 200

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

1 448 800

1 448 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

48 800

48 800

X

X

24060000

Інші надходження

1 400 000

1 400 000

X

24060300

Інші надходження

1 400 000

1 400 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

16 563 438

X

16 563 438

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1 500

1 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

1 500

1 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

1 500

1 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

1 500

1 500

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

18 377 338

1 813 900

16 563 438

Додаток 1.8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Додаток 1.8 

24

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

374 745 867

374 745 867

41000000

Від органів державного управління

374 745 867

374 745 867

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

250 177 192

250 177 192

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

250 177 192

250 177 192

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

124 568 675

124 568 675

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

124 568 675

124 568 675

X

X

Разом доходів

393 123 205

376 559 767

16 563 438

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.8 

25

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 961 293

226 100

11 735 193

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

95 700

95 700

X

X

21080000

Інші надходження

95 700

95 700

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

95 700

95 700

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

64 200

64 200

X

X

22090000

Державне мито

64 200

64 200

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

17 600

17 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

46 600

46 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

66 200

66 200

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

1 000

1 000

X

X

24060000

Інші надходження

65 200

65 200

X

24060300

Інші надходження

65 200

65 200

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

11 735 193

X

11 735 193

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

11 967 293

232 100

11 735 193

Спеціальний  фонд

Додаток 1.9
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Додаток 1.9 

26

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

289 759 892

289 759 892

41000000

Від органів державного управління

289 759 892

289 759 892

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

207 835 111

207 835 111

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

207 835 111

207 835 111

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

81 924 781

81 924 781

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

81 924 781

81 924 781

X

X

Разом доходів

301 727 185

289 991 992

11 735 193

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.9 

27

(грн)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

25 133 701

838 000

24 295 701

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

120 400

120 400

X

X

21080000

Інші надходження

120 400

120 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

120 400

120 400

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

607 000

607 000

X

X

22090000

Державне мито

607 000

607 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

326 500

326 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

280 500

280 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

110 600

110 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

74 900

74 900

X

X

24060000

Інші надходження

35 700

35 700

X

24060300

Інші надходження

35 700

35 700

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 295 701

X

24 295 701

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

25 139 701

844 000

24 295 701

Спеціальний  фонд

Додаток 1.10
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Додаток 1.10 

28

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

482 153 291

482 153 291

41000000

Від органів державного управління

482 153 291

482 153 291

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

305 150 587

305 150 587

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

305 150 587

305 150 587

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

177 002 704

177 002 704

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

177 002 704

177 002 704

X

X

Разом доходів

507 292 992

482 997 291

24 295 701

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.10 

29

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

5 736 300

5 736 300

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

5 736 300

5 736 300

X

X

21080000

Інші надходження

6 240 600

6 240 600

X

X

21080500

Інші надходження

207 900

207 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

4 694 500

4 694 500

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 338 200

1 338 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

157 855 500

157 855 500

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

100 941 000

100 941 000

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

2 114 700

2 114 700

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

95 187 100

95 187 100

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

3 478 800

3 478 800

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

160 400

160 400

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

22090000

Державне мито

1 914 500

1 914 500

X

X

Додаток 1

3

Додаток 1.11

(%)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Індустріальний 

район

Київський 

район

Московський 

район

Немишлян

ський район

Новобавар

ський район

Основ'янський 

район

Слобідський 

район

Холодногір

ський район

Шевченків

ський район

Міський

ВСЬОГО

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60%

60%

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13020200

Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13030200

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого значення

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції). Пальне

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції). Пальне

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18010000

Податок на майно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18030000

Туристичний збір                                       

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18050000

Єдиний податок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

21080500

Інші надходження

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22010300

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, а також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18 

000000000000000        

Нормативи відрахувань доходів бюджету міста Харкова на 2019 рік

Загальний фонд

Додаток 1.11

30

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Індустріальний 

район

Київський 

район

Московський 

район

Немишлян

ський район

Новобавар

ський район

Основ'янський 

район

Слобідський 

район

Холодногір

ський район

Шевченків

ський район

Міський

ВСЬОГО

22080400

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22090000

Державне мито

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 
заборгованості підприємств, організацій та установ, 
щодо яких минув строк позовної давності

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24060300

Інші надходження

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості 
ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів 
у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, 
власники яких невідомі 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з 
місцевих бюджетів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває 
в комунальній власності 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

33010000

Кошти від продажу землі 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

19010000

Екологічний податок 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25%

25%

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

50%

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, 
що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої 
влади 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   Т.Д. Таукешева 

Спеціальний фонд

Бюджет розвитку місцевих бюджетів

Інші кошти спеціального фонду

Додаток 1.11

31

Додаток 1.12

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

18010600
18010900

Орендна плата за земельні ділянки

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

Департамент реєстрації Харківської міської ради

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18 

000000000000000        

Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,

 які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова

Назва органу

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради

Додаток 1.12

32

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва органу

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади 

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   

Т.Д. Таукешева 

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція

державного

архітектурно-будівельного

контролю

Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Департамент територіального контролю Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради

Додаток 1.12

33

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

932 400

932 400

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

982 100

982 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

30 527 800

12 033 100

18 494 700

18 307 500

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

246 400

246 400

X

X

24060000

Інші надходження

11 973 900

11 786 700

187 200

X

24060300

Інші надходження

3 514 500

3 514 500

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

187 200

X

187 200

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

8 272 200

8 272 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

307 500

X

307 500

307 500

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

307 500

X

307 500

307 500

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

18 000 000

X

18 000 000

18 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

190 982 079

X

190 982 079

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

110 102 200

102 200

110 000 000

110 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

40 102 200

102 200

40 000 000

40 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

44 000

44 000

X

X

Додаток 1

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

44 000

44 000

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

58 200

58 200

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

40 000 000

X

40 000 000

40 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

10 360 103 079

10 031 672 900

328 430 179

128 307 500

40000000

Офіційні трансферти

2 456 621 300

2 426 509 300

30 112 000

41000000

Від органів державного управління

2 456 621 300

2 426 509 300

30 112 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

34 923 500

34 923 500

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

34 923 500

34 923 500

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 421 697 800

2 391 585 800

30 112 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 334 833 400

1 334 833 400

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 056 752 400

1 056 752 400

X

X

Додаток 1

5

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 112 000

30 112 000

X

Разом доходів

12 816 724 379

12 458 182 200

358 542 179

128 307 500

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

6

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 856 877 000

9 849 705 200

7 171 800

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 937 109 400

5 937 109 400

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 906 341 200

5 906 341 200

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 247 717 300

5 247 717 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

368 202 500

368 202 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

148 795 100

148 795 100

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

141 626 300

141 626 300

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 768 200

30 768 200

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 768 200

30 768 200

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

547 098 700

547 098 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

49 486 200

49 486 200

X

X

14021900

Пальне

49 486 200

49 486 200

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

196 982 500

196 982 500

X

X

14031900

Пальне

196 982 500

196 982 500

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

300 630 000

300 630 000

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 365 497 100

3 365 497 100

X

X

18010000

Податок на майно

1 501 481 300

1 501 481 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 328 900

8 328 900

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1
до

рішення

23

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Додаток 1.1

7

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

20 214 600

20 214 600

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

22 124 300

22 124 300

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

185 166 100

185 166 100

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

351 637 200

351 637 200

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

775 534 100

775 534 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

27 425 200

27 425 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

90 184 600

90 184 600

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

17 264 000

17 264 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

3 602 300

3 602 300

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

10 582 400

10 582 400

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

10 582 400

10 582 400

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 755 100

2 755 100

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 789 100

1 789 100

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

966 000

966 000

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 850 678 300

1 850 678 300

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

375 236 800

375 236 800

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 475 441 500

1 475 441 500

X

X

19000000

Інші податки та збори

7 171 800

X

7 171 800

X

19010000

Екологічний податок 

7 171 800

X

7 171 800

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 562 000

X

1 562 000

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

4 231 100

X

4 231 100

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 378 700

X

1 378 700

X

20000000

Неподаткові надходження

254 003 820

177 145 300

76 858 520

18 307 500

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

11 088 800

11 088 800

X

X

Додаток 1.1

8

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

5 736 300

5 736 300

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

5 736 300

5 736 300

X

X

21080000

Інші надходження

5 352 500

5 352 500

X

X

21080500

Інші надходження

207 900

207 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3 806 400

3 806 400

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 338 200

1 338 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

155 941 000

155 941 000

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

100 941 000

100 941 000

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

2 114 700

2 114 700

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

95 187 100

95 187 100

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

3 478 800

3 478 800

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

160 400

160 400

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

28 610 200

10 115 500

18 494 700

18 307 500

Додаток 1.1

9

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

1.

Департамент освіти Харківської міської ради

4 301,5

17 806,0

22 531,0

621 390,0

2.

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 232,6

10 400,0

2 632,0

202 282,0

1 869,0

3.

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради 

99,4

287,0

371,2

10 968,6

4.

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

1 361,2

5 478,0

7 874,0

251 225,0

5.

Департамент служб у справах дітей Харківської 
міської ради

123,4

1 971,0

2 219,0

60 650,0

6.

Департамент культури Харківської міської ради

7 519,2

14 951,0

19 207,0

677 732,0

16 957,0

7.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

1 000,0

1 200,0

334 000,0

24 002,0

8.

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту  Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

4 024,3

36 249,8

44 171,5

3 112 382,1

56 699,0

9.

Органи місцевого самоврядування

2 937,8

16 644,6

18 141,0

2 435 566,0

16 500,0

9.1.

Харківська міська рада

1 715,0

7 300,0

7 800,0

1 300 000,0

16 500,0

9.2.

Департамент служб у справах дітей Харківської 
міської ради

33,3

72,0

93,0

7 700,0

9.3.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

40,0

86,7

94,6

7 655,0

9.4.

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

97,0

358,0

358,0

50 450,0

9.5.

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

118,3

106,9

106,9

36 400,0

9.6.

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

171,2

3 000,0

3 241,5

142 417,0

9.7.

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

60,0

103,0

134,0

8 860,0

9.8.

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

132,0

550,0

550,0

48 900,0

9.9.

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

571,0

5 068,0

5 763,0

833 184,0

Всього по міському бюджету

21 599,4

104 787,4

118 346,7

7 706 195,7

116 027,0

Міський бюджет м. Харкова

 споживання енергоносіїв у натуральних показниках

за головними розпорядниками коштів бюджету м. Харкова

Ліміти 

№ 

з/п

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця

на 2019 рік

Додаток  9 
до  рішення  23  сесії  Харківської  міської  ради  7  скликання  
"Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"  
від _____________ №_______/18 

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

№ 

з/п

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця

1.

Управління освіти Адміністрації 
Індустріального району Харківської міської 
ради

23 921,6

104 283,0

126 823,0

1 968 477,0

908,0

2.

Органи місцевого самоврядування

285,6

920,0

1 156,0

122 749,0

59 200,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Індустріального району Харківської міської 
ради

20,6

40,0

42,0

4 000,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

215,0

230,0

314,0

49 749,0

2.3.

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

50,0

650,0

800,0

69 000,0

59 200,0

Всього по Індустріальному району

24 207,2

105 203,0

127 979,0

2 091 226,0

60 108,0

1.

Управління освіти Адміністрації Київського 
району Харківської міської ради

23 347,6

100 628,0

142 555,0

2 681 074,0

2.

Органи місцевого самоврядування

406,7

2 286,0

2 540,0

184 311,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації Київського 
району Харківської міської ради

11,2

54,0

54,0

8 400,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

45,5

246,0

246,0

18 379,0

2.3.

Адміністрація Київського району Харківської 
міської ради

350,0

1 986,0

2 240,0

157 532,0

Всього по Київському району

23 754,3

102 914,0

145 095,0

2 865 385,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Московського району Харківської міської 
ради

42 139,9

232 845,0

310 978,0

4 905 154,0

17 722,0

2.

Органи місцевого самоврядування

387,2

1 050,0

1 295,0

84 975,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

30,2

50,0

95,0

3 500,0

2.2.

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

357,0

1 000,0

1 200,0

81 475,0

Всього по Московському району

42 527,1

233 895,0

312 273,0

4 990 129,0

17 722,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Немишлянського району Харківської міської 
ради

21 270,6

97 396,0

129 967,0

1 744 795,0

37 189,0

2.

Органи місцевого самоврядування

707,6

1 480,0

2 902,0

102 291,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Немишлянського району Харківської міської 
ради

31,0

67,0

180,0

8 295,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

251,1

659,0

1 562,0

27 898,0

2.3.

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

425,5

754,0

1 160,0

66 098,0

Всього по Немишлянському району

21 978,2

98 876,0

132 869,0

1 847 086,0

37 189,0

Бюджет Індустріального району м. Харкова

Бюджет Київського району м. Харкова

Бюджет Московського району м. Харкова

Бюджет Немишлянського району м. Харкова

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

№ 

з/п

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця

1.

Управління освіти Адміністрації 
Новобаварського району Харківської міської 
ради

13 923,9

74 565,0

95 725,0

2 139 470,0

43 574,0

2.

Органи місцевого самоврядування

516,1

1 028,0

1 178,0

88 526,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Новобаварського району Харківської міської 
ради

31,6

78,0

78,0

4 856,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

180,5

420,0

470,0

26 500,0

2.3.

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

304,0

530,0

630,0

57 170,0

Всього по Новобаварському району

14 440,0

75 593,0

96 903,0

2 227 996,0

43 574,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Основ'янського району Харківської міської 
ради

12 697,0

66 252,0

69 881,0

1 161 522,0

26 137,0

2.

Органи місцевого самоврядування

229,4

970,0

1 221,0

87 756,0

26 469,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Основ'янського району Харківської міської 
ради

39,0

49,0

49,0

2 039,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

132,0

321,0

362,0

30 317,0

2.3.

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

58,4

600,0

810,0

55 400,0

26 469,0

Всього по Основ'янському району

12 926,4

67 222,0

71 102,0

1 249 278,0

52 606,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Слобідського району Харківської міської 
ради

22 117,3

78 989,0

120 751,0

2 185 276,0

2.

Органи місцевого самоврядування

557,2

1 190,0

1 473,7

115 720,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації Слобідського 
району Харківської міської ради

10,0

70,0

84,0

3 800,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

127,2

600,0

670,0

56 920,0

2.3.

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

420,0

520,0

719,7

55 000,0

Всього по Слобідському району

22 674,5

80 179,0

122 224,7

2 300 996,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Холодногірського району Харківської 
міської ради

13 670,9

45 178,0

52 533,0

1 463 575,0

125 092,0

2.

Органи місцевого самоврядування

70,5

782,9

970,3

109 368,0

67 055,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Холодногірського району Харківської міської 
ради

20,5

6,0

6,0

1 444,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

50,0

112,0

135,3

20 136,0

2.3.

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

664,9

829,0

87 788,0

67 055,0

Всього по Холодногірському району

13 741,4

45 960,9

53 503,3

1 572 943,0

192 147,0

Бюджет Основ'янського району м. Харкова

Бюджет Слобідського району м. Харкова

Бюджет Новобаварського району м. Харкова

Бюджет Холодногірського району м. Харкова

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

№ 

з/п

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця

1.

Управління освіти Адміністрації  
Шевченківського району Харківської 
міської ради

28 239,1

138 224,0

183 335,0

2 932 850,0

2.

Органи місцевого самоврядування

602,0

3 405,0

4 057,0

225 000,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації  
Шевченківського району Харківської міської 
ради

41,0

65,0

100,0

7 000,0

2.2.

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

561,0

3 340,0

3 957,0

218 000,0

Всього по Шевченківському району

28 841,1

141 629,0

187 392,0

3 157 850,0

Заступник міського голови -
директор  Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

Бюджет Шевченківського району м. Харкова

(гривень)

з них:

0100

Державне управління

1 010 890 714

1 010 890 714

703 881 962

26 532 630

18 468 553

6 263 426

6 263 426

8 705 127

816 000

9 763 426

1 029 359 267

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

186 627 767

186 627 767

118 080 835

7 660 657

5 527 926

5 527 926

5 527 926

5 527 926

192 155 693

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

818 755 469

818 755 469

585 801 127

18 871 973

12 940 627

735 500

735 500

8 705 127

816 000

4 235 500

831 696 096

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 481 478

5 481 478

5 481 478

1000

Освіта

3 498 169 300

3 498 169 300

2 180 020 777

549 903 670

247 447 913

76 124 760

76 124 760

169 113 460

48 664 784

8 103 900

78 334 453

3 745 617 213

1010

0910

Надання дошкільної освіти

974 450 344

974 450 344

562 555 749

198 985 572

87 584 065

87 230 752

359 328

789 060

353 313

1 062 034 409

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 940 025 182

1 940 025 182

1 256 071 577

276 838 200

32 288 782

600 000

600 000

30 818 416

18 705 401

1 345 974

1 470 366

1 972 313 964

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 188 732

14 188 732

10 717 084

912 594

5 785

5 785

14 194 517

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 153 908

12 153 908

6 626 366

1 957 350

2 114 170

2 014 170

2 014 170

100 000

2 014 170

14 268 078

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 941 635

8 941 635

4 821 582

1 878 908

20 000

20 000

8 961 635

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

79 076 825

79 076 825

53 143 894

12 897 114

12 454 789

4 212 500

4 212 500

8 161 909

5 572 728

687 932

4 292 880

91 531 614

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

157 643 800

157 643 800

118 719 200

8 228 200

39 525 430

11 543 000

11 543 000

27 146 875

20 637 836

359 134

12 378 555

197 169 230

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

243 464 923

243 464 923

122 027 833

44 948 200

15 460 655

15 390 576

3 343 771

4 921 691

70 079

258 925 578

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Додаток 2
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2019 рік" від __________  № ____/18

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Видатки загального фонду

РОЗПОДІЛ

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 видатків бюджету м. Харкова на 2019 рік за напрямами

Р А З О М

з них:

 видатки розвитку

з них:

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток_2

1

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

600 607 191

600 607 191

77 359 590

3 764 700

5 550 716

4 141 020

4 141 020

1 409 696

283 878

607 032

4 141 020

606 157 907

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

20 789 228

20 789 228

15 067 755

246 200

55 000

55 000

55 000

55 000

20 844 228

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 601 669

8 601 669

6 210 996

8 601 669

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 427 276

11 427 276

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

579 817 963

579 817 963

62 291 835

3 518 500

5 495 716

4 086 020

4 086 020

1 409 696

283 878

607 032

4 086 020

585 313 679

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 821 737

12 821 737

9 545 058

12 821 737

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

65 240 010

65 240 010

49 766 625

2 926 600

4 058 016

3 597 320

3 597 320

460 696

283 878

4 600

3 597 320

69 298 026

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 603 533

59 603 533

46 289 433

2 324 700

3 546 616

3 085 920

3 085 920

460 696

283 878

4 600

3 085 920

63 150 149

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 636 477

5 636 477

3 477 192

601 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 147 877

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

501 756 216

501 756 216

2 980 152

591 900

1 437 700

488 700

488 700

949 000

602 432

488 700

503 193 916

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 801 763

4 801 763

2 980 152

591 900

1 437 700

488 700

488 700

949 000

602 432

488 700

6 239 463

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

496 954 453

496 954 453

496 954 453

Додаток 3.1

10

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

23 446 471

23 446 471

17 465 527

561 971

130 000

130 000

130 000

130 000

23 576 471

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

23 446 471

23 446 471

17 465 527

561 971

130 000

130 000

130 000

130 000

23 576 471

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

17 900 422

17 900 422

14 234 369

93 299

17 900 422

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

5 296 049

5 296 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

365 818 233

365 818 233

175 545 971

17 659 000

155 195 242

125 060 100

125 060 100

29 154 755

21 787 811

655 979

126 040 487

521 013 475

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

365 818 233

365 818 233

175 545 971

17 659 000

155 195 242

125 060 100

125 060 100

29 154 755

21 787 811

655 979

126 040 487

521 013 475

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 978 333

10 978 333

7 853 371

10 978 333

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

157 643 800

157 643 800

118 719 200

8 228 200

39 525 430

11 543 000

11 543 000

27 146 875

20 637 836

359 134

12 378 555

197 169 230

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 083 400

45 083 400

30 837 100

4 765 900

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 241 145

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 880 500

4 880 500

2 918 400

414 700

1 574 900

1 536 800

1 536 800

38 100

200

1 536 800

6 455 400

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

28 352 100

28 352 100

12 222 800

4 204 300

16 801 367

14 883 200

14 883 200

1 827 524

1 149 237

241 001

14 973 843

45 153 467

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

118 880 100

118 880 100

2 995 100

45 900

96 135 800

96 135 800

96 135 800

96 135 800

215 015 900

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

4 060 800

4 060 800

2 995 100

45 900

4 060 800

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

114 819 300

114 819 300

96 135 800

96 135 800

96 135 800

96 135 800

210 955 100

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

127 202 112

127 202 112

59 080 994

19 320 420

178 243 774

174 767 100

174 767 100

3 416 674

1 270 778

914 760

174 827 100

305 445 886

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

29 433 255

29 433 255

12 349 179

755 690

768 821

768 821

619 853

30 202 076

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 834 713

15 834 713

11 484 679

107 490

15 834 713

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

284 900

284 900

284 900

Додаток 3.1

11

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

241 900

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6 891 800

6 891 800

864 500

648 200

768 821

768 821

619 853

7 660 621

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

3 014 800

3 014 800

3 014 800

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 877 000

3 877 000

864 500

648 200

768 821

768 821

619 853

4 645 821

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 421 842

6 421 842

6 421 842

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

97 768 857

97 768 857

46 731 815

18 564 730

177 474 953

174 767 100

174 767 100

2 647 853

650 925

914 760

174 827 100

275 243 810

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

4 272 433

4 272 433

2 931 890

4 272 433

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

19 236 449

19 236 449

11 412 900

4 996 349

310 045

310 045

252 951

19 546 494

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 236 449

19 236 449

11 412 900

4 996 349

310 045

310 045

252 951

19 546 494

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 140 090

5 140 090

5 140 090

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 430 920

3 430 920

3 430 920

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 709 170

1 709 170

1 709 170

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

22 857

22 857

22 857

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту

22 857

22 857

22 857

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

55 704 077

55 704 077

32 387 025

13 568 381

19 244 308

16 846 500

16 846 500

2 337 808

650 925

661 809

16 906 500

74 948 385

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

55 704 077

55 704 077

32 387 025

13 568 381

19 244 308

16 846 500

16 846 500

2 337 808

650 925

661 809

16 906 500

74 948 385

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

41 600 900

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

7 364 900

7 364 900

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

41 600 900

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

6 028 051

6 028 051

123 684 600

123 684 600

123 684 600

123 684 600

129 712 651

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону

3 187 591

3 187 591

123 684 600

123 684 600

123 684 600

123 684 600

126 872 191

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

2 840 460

2 840 460

2 840 460

Додаток 3.1

12

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

451 074 396

451 074 396

13 732 991

352 572

381 482 080

377 035 500

377 035 500

381 482 080

832 556 476

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

451 074 396

451 074 396

13 732 991

352 572

381 482 080

377 035 500

377 035 500

381 482 080

832 556 476

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 548 096

18 548 096

13 732 991

352 572

18 548 096

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

333 551 100

333 551 100

292 773 000

292 773 000

292 773 000

292 773 000

626 324 100

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

302 434 100

302 434 100

292 773 000

292 773 000

292 773 000

292 773 000

595 207 100

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

31 117 000

31 117 000

31 117 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

91 228 800

91 228 800

23 511 500

23 511 500

23 511 500

23 511 500

114 740 300

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 746 400

1 746 400

10 150 000

10 150 000

10 150 000

10 150 000

11 896 400

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

6 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

11 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

6 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

11 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

44 101 000

44 101 000

44 101 000

44 101 000

44 101 000

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 446 580

4 446 580

4 446 580

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

505 109 680

505 109 680

14 639 950

77 428 875

1 352 297 790

1 349 385 370

1 221 077 870

1 352 297 790

1 857 407 470

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

505 109 680

505 109 680

14 639 950

77 428 875

1 352 297 790

1 349 385 370

1 221 077 870

1 352 297 790

1 857 407 470

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

19 395 480

19 395 480

14 639 950

353 575

19 395 480

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

867 800

867 800

867 800

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

867 800

867 800

867 800

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

48 502 500

48 502 500

700 000 000

700 000 000

571 692 500

700 000 000

748 502 500

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

48 502 500

48 502 500

700 000 000

700 000 000

571 692 500

700 000 000

748 502 500

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

139 581 500

139 581 500

9 972 500

9 972 500

9 972 500

9 972 500

149 554 000

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

56 050 000

56 050 000

56 050 000

Додаток 3.1

13

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

56 050 000

56 050 000

56 050 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 914 500

3 914 500

3 914 500

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 567 000

23 567 000

9 972 500

9 972 500

9 972 500

9 972 500

33 539 500

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

296 762 400

296 762 400

77 075 300

275 450 070

275 450 070

275 450 070

275 450 070

572 212 470

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

209 557 400

209 557 400

209 557 400

209 557 400

209 557 400

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

154 405 400

154 405 400

154 405 400

154 405 400

154 405 400

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

2 912 420

2 912 420

2 912 420

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

563 619 989

563 499 989

25 430 272

120 000

795 693 888

783 693 888

783 693 888

8 500 000

816 000

787 193 888

1 359 313 877

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

549 003 367

548 883 367

13 449 434

120 000

544 213 400

544 213 400

544 213 400

544 213 400

1 093 216 767

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

17 456 567

17 456 567

13 449 434

17 456 567

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

32 000 000

32 000 000

32 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

32 000 000

32 000 000

32 000 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 920 100

2 920 100

2 920 100

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

21 504 500

21 504 500

922 400

922 400

922 400

922 400

22 426 900

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

127 000

127 000

197 073 000

197 073 000

197 073 000

197 073 000

197 200 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

127 000

127 000

197 073 000

197 073 000

197 073 000

197 073 000

197 200 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

474 995 200

474 875 200

120 000

225 328 000

225 328 000

225 328 000

225 328 000

700 323 200

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

474 995 200

474 875 200

120 000

225 328 000

225 328 000

225 328 000

225 328 000

700 323 200

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

14 616 622

14 616 622

11 980 838

251 480 488

239 480 488

239 480 488

8 500 000

816 000

242 980 488

266 097 110

Додаток 3.1

14

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

1530160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 616 622

14 616 622

11 980 838

12 000 000

8 500 000

816 000

3 500 000

26 616 622

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

47 642 710

47 642 710

47 642 710

47 642 710

47 642 710

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

109 964 076

109 964 076

109 964 076

109 964 076

109 964 076

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури

81 873 702

81 873 702

81 873 702

81 873 702

81 873 702

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

81 873 702

81 873 702

81 873 702

81 873 702

81 873 702

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

28 461 757

27 458 660

20 427 198

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

30 104 812

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

28 461 757

27 458 660

20 427 198

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

30 104 812

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

26 571 443

26 571 443

20 427 198

26 571 443

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

1 890 314

887 217

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

3 533 369

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

96 199 404

96 199 404

10 291 202

376 514 700

346 402 700

346 402 700

376 514 700

472 714 104

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

96 199 404

96 199 404

10 291 202

376 514 700

346 402 700

346 402 700

376 514 700

472 714 104

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 549 404

13 549 404

10 291 202

13 549 404

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

176 669 102

176 669 102

176 669 102

176 669 102

176 669 102

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

72 700 000

72 700 000

85 557 619

55 445 619

55 445 619

85 557 619

158 257 619

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

72 700 000

72 700 000

55 445 619

55 445 619

55 445 619

55 445 619

128 145 619

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

11 901 800

11 901 800

11 901 800

11 901 800

11 901 800

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

3 092 709

3 092 709

2 342 372

3 092 709

Додаток 3.1

15

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

3 092 709

3 092 709

2 342 372

3 092 709

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 092 709

3 092 709

2 342 372

3 092 709

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

15 305 325

15 305 325

5 670 337

15 305 325

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

15 305 325

15 305 325

5 670 337

15 305 325

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 307 705

8 307 705

5 670 337

8 307 705

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 997 620

6 997 620

6 997 620

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 807 171

21 807 171

12 894 211

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 807 171

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 807 171

21 807 171

12 894 211

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 807 171

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 719 305

16 719 305

12 894 211

16 719 305

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2717690

7690

0490

Інша економічна діяльність

1 887 866

1 887 866

1 887 866

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 887 866

1 887 866

1 887 866

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 887 866

1 887 866

1 887 866

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

18 230 432

18 230 432

13 399 244

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 606 432

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

18 230 432

18 230 432

13 399 244

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 606 432

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 156 655

13 156 655

9 995 057

153 559

13 156 655

Додаток 3.1

16

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

3018110

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 567 385

4 567 385

3 404 187

4 567 385

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

32 277 260

32 277 260

13 899 943

425 430

32 277 260

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

32 277 260

32 277 260

13 899 943

425 430

32 277 260

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 720 475

18 720 475

13 899 943

425 430

18 720 475

3117690

7690

0490

Інша економічна діяльність

13 556 785

13 556 785

13 556 785

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

13 556 785

13 556 785

13 556 785

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

54 759 750

54 759 750

31 720 936

54 759 750

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

54 759 750

54 759 750

31 720 936

54 759 750

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

41 871 751

41 871 751

31 720 936

41 871 751

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та 
інформатики

12 887 999

12 887 999

12 887 999

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

85 398 718

85 398 718

49 258 090

3 639 023

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

86 122 418

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

85 398 718

85 398 718

49 258 090

3 639 023

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

86 122 418

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

84 502 358

84 502 358

49 258 090

3 639 023

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

85 226 058

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

896 360

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

12 065 919

12 065 919

2 559 394

12 065 919

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

12 065 919

12 065 919

2 559 394

12 065 919

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 699 566

3 699 566

2 559 394

3 699 566

Додаток 3.1

17

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 366 353

8 366 353

8 366 353

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

21 704 843

21 507 343

11 207 643

197 500

21 704 843

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

21 704 843

21 507 343

11 207 643

197 500

21 704 843

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 343 343

14 343 343

11 207 643

14 343 343

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 164 000

7 164 000

7 164 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

4 188 013 883

4 188 013 883

33 260 470

51 826 600

50 045 000

50 045 000

51 826 600

4 239 840 483

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

4 188 013 883

4 188 013 883

33 260 470

51 826 600

50 045 000

50 045 000

51 826 600

4 239 840 483

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

42 035 273

42 035 273

33 260 470

45 000

45 000

45 000

45 000

42 080 273

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

180 004 700

180 004 700

180 004 700

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова 
програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717690

7690

0490

Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3717692

7692

0490

 Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3718700

8700

0133

Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

3 885 973 910

3 885 973 910

3 885 973 910

9100

Дотації з місцевого бюджету

2 703 323 349

2 703 323 349

2 703 323 349

3719110

9110

0180

Реверсна дотація 

302 857 400

302 857 400

302 857 400

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам (з міського бюджету м. Харкова 
районним у місті бюджетам)

2 400 465 949

2 400 465 949

2 400 465 949

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 181 850 561

1 181 850 561

1 181 850 561

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

1 181 850 561

1 181 850 561

1 181 850 561

Додаток 3.1

18

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

800 000

800 000

800 000

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

В С Ь О Г О 

9 107 813 607

9 106 493 010

873 872 079

142 123 460

1 320 597 3 493 528 313

3 395 911 893

3 267 604 393

53 749 333

30 933 423

3 732 058

3 439 778 980 12 601 341 920

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.1

19

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Видатки загального фонду

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 видатки розвитку

з них:

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

17 924 478

17 924 478

13 692 376

813 899

96 000

96 000

96 000

96 000

18 020 478

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

50 299 473

50 299 473

31 645 116

2 443 633

57 898 237

57 659 090

57 659 090

239 147

45 720

109

57 659 090

108 197 710

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

44 225 005

44 225 005

31 645 116

2 443 633

239 147

239 147

45 720

109

44 464 152

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 074 468

6 074 468

57 659 090

57 659 090

57 659 090

57 659 090

63 733 558

2000

Охорона здоров'я

1 382 265 500

1 382 265 500

71 020 200

70 971 400

70 971 400

48 800

15 100

70 971 400

1 453 285 700

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

698 563 279

698 563 279

31 220 100

31 220 100

31 220 100

31 220 100

729 783 379

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

24 088 758

24 088 758

246 800

198 000

198 000

48 800

15 100

198 000

24 335 558

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

171 038 804

171 038 804

5 871 100

5 871 100

5 871 100

5 871 100

176 909 904

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

329 526 626

329 526 626

13 266 700

13 266 700

13 266 700

13 266 700

342 793 326

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

31 142 451

31 142 451

688 900

688 900

688 900

688 900

31 831 351

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

84 673 470

84 673 470

1 495 000

1 495 000

1 495 000

1 495 000

86 168 470

2110

Первинна медична допомога населення

39 275 600

39 275 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

57 507 200

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

39 275 600

39 275 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

57 507 200

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

721 596

721 596

721 596

2150

0763

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 234 916

3 234 916

3 234 916

2151

0763

Забезпечення діяльності Харківського міського 
інформаційно-аналітичного центру медичної 
статистики

3 234 916

3 234 916

3 234 916

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

633 492 529

633 492 529

77 112 094

9 877 921

7 070 996

4 582 434

4 582 434

2 488 562

903 731

859 983

4 582 434

640 563 525

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

5 168 293

5 168 293

5 168 293

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 168 293

5 168 293

5 168 293

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

65 240 010

65 240 010

49 766 625

2 926 600

4 058 016

3 597 320

3 597 320

460 696

283 878

4 600

3 597 320

69 298 026

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 603 533

59 603 533

46 289 433

2 324 700

3 546 616

3 085 920

3 085 920

460 696

283 878

4 600

3 085 920

63 150 149

Додаток_2

2

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

340 810 655

340 810 655

206 291 735

61 197 507

13 655 322

13 655 322

867 262

1 018 523

354 465 977

0610000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

340 810 655

340 810 655

206 291 735

61 197 507

13 655 322

13 655 322

867 262

1 018 523

354 465 977

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 686 651

1 686 651

1 294 159

55 388

1 686 651

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

107 425 102

107 425 102

62 873 644

21 238 172

10 452 254

10 452 254

117 877 356

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

189 742 753

189 742 753

118 160 063

31 690 870

329 645

329 645

150 755

58 355

190 072 398

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 321 076

5 321 076

3 548 174

973 676

87 174

87 174

63 430

3 492

5 408 250

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

26 115 405

26 115 405

12 624 832

6 547 258

2 786 249

2 786 249

653 077

956 676

28 901 654

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 533 640

1 533 640

1 226 935

19 266

1 533 640

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 983 101

3 983 101

2 880 726

180 389

3 983 101

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 983 101

3 983 101

2 880 726

180 389

3 983 101

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 002 927

5 002 927

3 683 202

492 488

5 002 927

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 002 927

5 002 927

3 683 202

492 488

5 002 927

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

26 063 338

26 063 338

17 964 610

597 581

26 063 338

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

26 063 338

26 063 338

17 964 610

597 581

26 063 338

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

23 597 136

23 597 136

17 964 610

597 581

23 597 136

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

732 468

732 468

732 468

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

732 468

732 468

732 468

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

291 864

291 864

291 864

Додаток 3.2

видатки 

розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова 
на 2019 рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2019 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Додаток 3.2

20

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 441 870

1 441 870

1 441 870

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 441 870

1 441 870

1 441 870

4000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

15 228 983

15 228 983

9 775 214

1 245 997

15 228 983

4010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

15 228 983

15 228 983

9 775 214

1 245 997

15 228 983

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 708 566

14 708 566

9 775 214

1 245 997

14 708 566

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4016090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

356 472

356 472

356 472

В С Ь О Г О 

382 102 976

382 102 976

234 031 559

63 041 085

13 655 322

13 655 322

867 262

1 018 523

395 758 298

директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -

Додаток 3.2

21

Додаток 3.3

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

392 401 931

392 401 931

252 171 631

58 336 301

15 894 593

15 557 668

4 016 318

467 315

336 925

408 296 524

0610000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

392 401 931

392 401 931

252 171 631

58 336 301

15 894 593

15 557 668

4 016 318

467 315

336 925

408 296 524

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 085 394

2 085 394

1 648 034

48 168

2 085 394

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

122 078 548

122 078 548

73 520 931

22 633 046

9 426 271

9 384 715

41 556

131 504 819

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

243 839 571

243 839 571

159 360 649

33 369 319

5 404 562

5 136 573

3 471 221

424 739

267 989

249 244 133

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 559 219

6 559 219

4 790 027

654 089

757 155

729 775

473 649

40 427

27 380

7 316 374

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 569 836

2 569 836

1 986 524

97 133

2 569 836

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 935 830

5 935 830

4 344 660

289 469

239 147

239 147

45 720

109

6 174 977

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 935 830

5 935 830

4 344 660

289 469

239 147

239 147

45 720

109

6 174 977

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 333 533

9 333 533

6 520 806

1 245 077

67 458

67 458

25 728

2 040

9 400 991

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 333 533

9 333 533

6 520 806

1 245 077

67 458

67 458

25 728

2 040

9 400 991

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

26 884 877

26 884 877

18 283 712

151 930

26 884 877

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

26 884 877

26 884 877

18 283 712

151 930

26 884 877

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 415 644

24 415 644

18 283 712

151 930

24 415 644

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

529 358

529 358

529 358

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

529 358

529 358

529 358

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

192 206

192 206

192 206

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 747 669

1 747 669

1 747 669

видатки 

розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток 3.3

22

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 747 669

1 747 669

1 747 669

4100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

16 233 617

16 233 617

10 754 200

1 217 264

16 500

16 500

16 250 117

4110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

16 233 617

16 233 617

10 754 200

1 217 264

16 500

16 500

16 250 117

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 817 643

15 817 643

10 754 200

1 217 264

16 500

16 500

15 834 143

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4116090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

252 029

252 029

252 029

В С Ь О Г О 

435 520 425

435 520 425

281 209 543

59 705 495

15 911 093

15 574 168

4 016 318

467 315

336 925

451 431 518

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.3

23

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

676 094 207

676 094 207

412 657 822

109 395 261

24 294 591

24 124 512

1 465 858

1 725 344

170 079

700 388 798

0610000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

676 094 207

676 094 207

412 657 822

109 395 261

24 294 591

24 124 512

1 465 858

1 725 344

170 079

700 388 798

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 224 280

2 224 280

1 725 871

74 658

2 224 280

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

193 586 287

193 586 287

113 376 266

37 581 442

17 018 068

17 018 068

210 604 355

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

342 739 243

342 739 243

222 451 405

46 725 927

638 660

538 660

100 000

343 377 903

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 621 521

3 621 521

2 561 810

426 502

3 621 521

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

7 460 356

7 460 356

4 647 024

1 719 979

4 830

4 830

7 465 186

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

106 652 947

106 652 947

53 648 173

21 031 990

6 632 751

6 562 672

1 465 858

1 725 344

70 079

113 285 698

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 198 406

2 198 406

1 678 585

136 908

2 198 406

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 038 399

7 038 399

5 072 525

447 384

7 038 399

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7 038 399

7 038 399

5 072 525

447 384

7 038 399

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

10 572 768

10 572 768

7 496 163

1 250 471

282

282

10 573 050

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

10 572 768

10 572 768

7 496 163

1 250 471

282

282

10 573 050

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

39 459 741

39 459 741

28 542 012

39 459 741

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

39 459 741

39 459 741

28 542 012

39 459 741

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

36 131 646

36 131 646

28 542 012

36 131 646

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

906 970

906 970

906 970

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

906 970

906 970

906 970

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2019 рік

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Додаток 3.4

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Додаток 3.4

24

(гривень)

з них:

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Видатки спеціального фонду

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

689 131

689 131

689 131

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 731 994

1 731 994

1 731 994

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 731 994

1 731 994

1 731 994

4200000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 565 281

18 565 281

12 510 571

1 000 480

20 000

20 000

18 585 281

4210000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 565 281

18 565 281

12 510 571

1 000 480

20 000

20 000

18 585 281

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 092 017

18 092 017

12 510 571

1 000 480

20 000

20 000

18 112 017

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

324 763

324 763

324 763

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

324 763

324 763

324 763

4216090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

148 501

148 501

148 501

В С Ь О Г О 

734 119 229

734 119 229

453 710 405

110 395 741

24 314 591

24 144 512

1 465 858

1 725 344

170 079

758 433 820

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.4

25

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

337 111 158

337 111 158

202 146 527

59 548 559

10 968 130

10 968 130

1 123 353

199 135

348 079 288

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

337 111 158

337 111 158

202 146 527

59 548 559

10 968 130

10 968 130

1 123 353

199 135

348 079 288

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 849 974

1 849 974

1 434 880

90 524

1 849 974

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

110 951 953

110 951 953

58 643 462

27 855 050

8 050 177

8 050 177

13 920

3 740

119 002 130

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

186 969 586

186 969 586

119 890 354

27 421 920

2 057 490

2 057 490

939 156

68 060

189 027 076

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 110 090

4 110 090

2 880 297

582 436

216 488

216 488

113 769

20 820

4 326 578

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 459 702

22 459 702

11 244 828

2 889 246

625 741

625 741

56 508

106 515

23 085 443

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 672 401

1 672 401

1 304 171

64 473

1 672 401

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 044 981

4 044 981

3 038 471

135 276

4 044 981

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 044 981

4 044 981

3 038 471

135 276

4 044 981

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 052 471

5 052 471

3 710 064

509 634

18 234

18 234

5 070 705

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 052 471

5 052 471

3 710 064

509 634

18 234

18 234

5 070 705

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

20 826 082

20 826 082

14 072 104

624 893

39 874

39 874

39 874

39 874

20 865 956

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

20 826 082

20 826 082

14 072 104

624 893

39 874

39 874

39 874

39 874

20 865 956

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 173 959

19 173 959

14 072 104

624 893

19 173 959

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

554 074

554 074

554 074

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

554 074

554 074

554 074

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

302 183

302 183

302 183

Додаток 3.5

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Додаток 3.5

26

(гривень)

з них:

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

795 866

795 866

39 874

39 874

39 874

39 874

835 740

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

795 866

795 866

39 874

39 874

39 874

39 874

835 740

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 847 874

14 847 874

9 445 577

1 098 544

2 531

2 531

14 850 405

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 847 874

14 847 874

9 445 577

1 098 544

2 531

2 531

14 850 405

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 399 861

14 399 861

9 445 577

1 098 544

2 531

2 531

14 402 392

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

284 068

284 068

284 068

В С Ь О Г О 

372 785 114

372 785 114

225 664 208

61 271 996

11 010 535

39 874

39 874

10 970 661

1 123 353

199 135

39 874

383 795 649

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.5

27

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

242 535 186

242 535 186

149 684 282

34 251 915

7 757 379

7 757 379

81 392

1 956 942

250 292 565

0610000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

242 535 186

242 535 186

149 684 282

34 251 915

7 757 379

7 757 379

81 392

1 956 942

250 292 565

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 619 997

1 619 997

1 236 747

81 647

1 619 997

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

69 871 098

69 871 098

40 494 539

12 648 555

5 543 607

5 543 607

62 527

75 414 705

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

128 593 794

128 593 794

82 028 637

16 835 792

58 003

58 003

20 762

128 651 797

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

7 427 050

7 427 050

5 546 846

505 206

7 427 050

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

25 445 158

25 445 158

13 528 678

3 398 511

2 155 769

2 155 769

81 392

1 873 653

27 600 927

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 119 531

1 119 531

840 638

83 600

1 119 531

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 654 163

3 654 163

2 589 286

251 560

3 654 163

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 654 163

3 654 163

2 589 286

251 560

3 654 163

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 804 395

4 804 395

3 418 911

447 044

4 804 395

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 804 395

4 804 395

3 418 911

447 044

4 804 395

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

19 405 493

19 405 493

12 576 829

462 739

23 772

23 772

23 772

23 772

19 429 265

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

19 405 493

19 405 493

12 576 829

462 739

23 772

23 772

23 772

23 772

19 429 265

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 699 666

17 699 666

12 576 829

462 739

17 699 666

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

347 142

347 142

347 142

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

347 142

347 142

347 142

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

317 000

317 000

317 000

Додаток 3.6

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

Додаток 3.6

28

(гривень)

з них:

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 041 685

1 041 685

23 772

23 772

23 772

23 772

1 065 457

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 041 685

1 041 685

23 772

23 772

23 772

23 772

1 065 457

4400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

13 801 050

13 801 050

9 192 847

811 495

5 526

5 526

13 806 576

4410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

13 801 050

13 801 050

9 192 847

811 495

5 526

5 526

13 806 576

4410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 379 653

13 379 653

9 192 847

811 495

5 526

5 526

13 385 179

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

257 452

257 452

257 452

В С Ь О Г О 

275 741 729

275 741 729

171 453 958

35 526 149

7 786 677

23 772

23 772

7 762 905

81 392

1 956 942

23 772

283 528 406

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.6

29

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Видатки загального фонду

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 видатки розвитку

з них:

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 636 477

5 636 477

3 477 192

601 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 147 877

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

5 296 049

5 296 049

3 231 158

468 672

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 712 176

11 712 176

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 742 176

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

180 500

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

241 900

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

26 128 249

26 128 249

12 277 400

5 644 549

1 078 866

1 078 866

619 853

252 951

27 207 115

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

3 014 800

3 014 800

3 014 800

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 236 449

19 236 449

11 412 900

4 996 349

310 045

310 045

252 951

19 546 494

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 877 000

3 877 000

864 500

648 200

768 821

768 821

619 853

4 645 821

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

3 319 755

3 319 755

3 319 755

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3240

1090

Інші заклади та заходи 

514 155 574

514 155 574

3 513 535

657 600

1 774 114

825 114

825 114

949 000

602 432

825 114

515 929 688

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 562 046

5 562 046

3 513 535

657 600

1 462 700

513 700

513 700

949 000

602 432

513 700

7 024 746

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

508 593 528

508 593 528

311 414

311 414

311 414

311 414

508 037 142

4000

Культура і мистецтво

245 698 600

245 698 600

48 973 400

9 430 800

815 669 812

813 517 100

685 209 600

2 007 880

1 149 975

296 845

813 661 932

1 061 368 412

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 083 400

45 083 400

30 837 100

4 765 900

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 241 145

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 880 500

4 880 500

2 918 400

414 700

1 574 900

1 536 800

1 536 800

38 100

200

1 536 800

6 455 400

Додаток_2

3

(гривень)

з них

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

202 574 411

202 574 411

126 483 365

34 985 467

7 386 355

7 386 355

38 200

11 441

209 960 766

0610000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

202 574 411

202 574 411

126 483 365

34 985 467

7 386 355

7 386 355

38 200

11 441

209 960 766

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 650 352

1 650 352

1 266 636

88 888

1 650 352

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

78 039 067

78 039 067

46 313 736

15 518 162

7 342 248

7 342 248

15 997

4 973

85 381 315

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

97 924 283

97 924 283

61 248 091

16 201 004

44 107

44 107

22 203

6 468

97 968 390

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

4 221 733

4 221 733

3 179 391

301 484

4 221 733

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 635 962

6 635 962

4 483 395

1 139 173

6 635 962

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 324 698

1 324 698

1 070 667

13 312

1 324 698

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 704 766

3 704 766

2 889 265

59 773

3 704 766

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 704 766

3 704 766

2 889 265

59 773

3 704 766

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 073 550

9 073 550

6 032 184

1 663 671

9 073 550

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 073 550

9 073 550

6 032 184

1 663 671

9 073 550

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

21 038 731

21 038 731

14 190 998

369 859

21 038 731

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

21 038 731

21 038 731

14 190 998

369 859

21 038 731

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 783 149

19 783 149

14 190 998

369 859

19 783 149

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

264 756

264 756

264 756

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

264 756

264 756

264 756

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

279 413

279 413

279 413

Додаток 3.7

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Додаток 3.7

30

(гривень)

з них

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

711 413

711 413

711 413

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

711 413

711 413

711 413

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 585 399

13 585 399

8 635 352

709 319

23 000

23 000

13 608 399

4510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 585 399

13 585 399

8 635 352

709 319

23 000

23 000

13 608 399

4510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 101 008

13 101 008

8 635 352

709 319

23 000

23 000

13 124 008

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

320 446

320 446

320 446

В С Ь О Г О 

237 198 541

237 198 541

149 309 715

36 064 645

7 409 355

7 409 355

38 200

11 441

244 607 896

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.7

31

(гривень)

з них

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

330 837 441

330 837 441

202 695 941

54 439 953

16 546 650

16 546 650

5 461 799

382 998

347 384 091

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

330 837 441

330 837 441

202 695 941

54 439 953

16 546 650

16 546 650

5 461 799

382 998

347 384 091

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 802 484

1 802 484

1 428 351

33 088

1 802 484

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

90 441 880

90 441 880

52 852 838

17 299 598

8 314 826

8 314 826

29 081

162 820

98 756 706

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

193 389 364

193 389 364

121 968 516

30 346 397

6 771 832

6 771 832

4 696 579

147 460

200 161 196

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 537 562

5 537 562

3 992 203

643 115

669 936

669 936

501 250

21 536

6 207 498

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

29 842 232

29 842 232

15 236 976

5 213 180

710 126

710 126

234 889

29 932

30 552 358

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 842 472

1 842 472

1 457 328

53 998

1 842 472

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 987 704

3 987 704

2 934 890

318 980

3 987 704

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 987 704

3 987 704

2 934 890

318 980

3 987 704

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 993 743

3 993 743

2 824 839

531 597

79 930

79 930

21 250

4 073 673

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 993 743

3 993 743

2 824 839

531 597

79 930

79 930

21 250

4 073 673

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

30 767 023

30 767 023

17 211 380

439 150

247 768

247 768

247 768

247 768

31 014 791

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

30 767 023

30 767 023

17 211 380

439 150

247 768

247 768

247 768

247 768

31 014 791

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

28 572 015

28 572 015

17 211 380

439 150

28 572 015

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

456 403

456 403

456 403

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

456 403

456 403

456 403

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

450 405

450 405

450 405

Додаток 3.8

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Додаток 3.8

32

(гривень)

з них

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 288 200

1 288 200

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 968

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 288 200

1 288 200

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 968

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 707 535

14 707 535

9 643 277

1 050 362

16 788

16 788

14 724 323

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 707 535

14 707 535

9 643 277

1 050 362

16 788

16 788

14 724 323

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 321 510

14 321 510

9 643 277

1 050 362

16 788

16 788

14 338 298

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

222 080

222 080

222 080

В С Ь О Г О 

376 311 999

376 311 999

229 550 598

55 929 465

16 811 206

247 768

247 768

16 563 438

5 461 799

382 998

247 768

393 123 205

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.8

33

(гривень)

з них

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

254 194 226

254 194 226

148 813 031

49 384 237

11 686 468

11 178 434

852 047

229 571

508 034

265 880 694

0610000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

254 194 226

254 194 226

148 813 031

49 384 237

11 686 468

11 178 434

852 047

229 571

508 034

265 880 694

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 640 203

1 640 203

1 281 581

47 379

1 640 203

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

75 934 794

75 934 794

41 951 711

18 395 961

8 107 496

7 865 739

241 757

84 042 290

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

124 750 419

124 750 419

75 840 221

23 516 001

990 189

723 912

266 277

125 740 608

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 320 567

3 320 567

2 537 357

148 079

4 785

4 785

3 325 352

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 378 782

6 378 782

4 656 505

660 766

27 636

27 636

6 406 418

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

32 949 479

32 949 479

15 744 346

5 868 015

2 550 019

2 550 019

852 047

229 571

35 499 498

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 205 747

1 205 747

924 937

74 999

1 205 747

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 351 689

3 351 689

2 401 518

313 436

3 351 689

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 351 689

3 351 689

2 401 518

313 436

3 351 689

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 662 546

4 662 546

3 474 855

359 601

6 343

6 343

4 668 889

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 662 546

4 662 546

3 474 855

359 601

6 343

6 343

4 668 889

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

19 359 806

19 359 806

12 764 490

164 272

19 359 806

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

19 359 806

19 359 806

12 764 490

164 272

19 359 806

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 100 524

18 100 524

12 764 490

164 272

18 100 524

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

340 560

340 560

340 560

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

340 560

340 560

340 560

Додаток 3.9

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Додаток 3.9

34

(гривень)

з них

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

248 213

248 213

248 213

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

670 509

670 509

670 509

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

670 509

670 509

670 509

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 437 960

16 437 960

9 613 706

1 317 679

48 725

48 725

16 486 685

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 437 960

16 437 960

9 613 706

1 317 679

48 725

48 725

16 486 685

4710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

15 976 393

15 976 393

9 613 706

1 317 679

48 725

48 725

16 025 118

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

297 622

297 622

297 622

В С Ь О Г О 

289 991 992

289 991 992

171 191 227

50 866 188

11 735 193

11 227 159

852 047

229 571

508 034

301 727 185

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.9

35

(гривень)

з них

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

436 046 115

436 046 115

268 687 477

76 756 497

24 256 844

23 956 844

6 653 861

1 063 400

300 000

460 302 959

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

436 046 115

436 046 115

268 687 477

76 756 497

24 256 844

23 956 844

6 653 861

1 063 400

300 000

460 302 959

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 131 548

2 131 548

1 636 955

107 463

2 131 548

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

126 121 615

126 121 615

72 528 622

25 815 586

13 329 118

13 259 118

300 330

555 000

70 000

139 450 733

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

282 170 302

282 170 302

175 021 950

49 330 213

10 383 486

10 183 486

6 100 931

483 200

200 000

292 553 788

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 024 911

3 024 911

2 438 526

36 529

1 000

1 000

3 025 911

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 018 130

6 018 130

4 573 157

422 970

349 570

334 570

154 230

15 400

15 000

6 367 700

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 158 627

2 158 627

1 632 961

139 805

2 158 627

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 060 090

5 060 090

3 739 096

253 237

5 060 090

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 060 090

5 060 090

3 739 096

253 237

5 060 090

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 360 892

9 360 892

7 116 210

650 694

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

9 554 562

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 360 892

9 360 892

7 116 210

650 694

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

9 554 562

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

29 055 933

29 055 933

19 964 450

29 055 933

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

29 055 933

29 055 933

19 964 450

29 055 933

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

26 127 962

26 127 962

19 964 450

26 127 962

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 036 562

1 036 562

1 036 562

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 036 562

1 036 562

1 036 562

0813160

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

549 340

549 340

549 340

Додаток 3.10

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 
рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Додаток 3.10

36

(гривень)

з них

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 342 069

1 342 069

1 342 069

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 342 069

1 342 069

1 342 069

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 895 243

17 895 243

11 411 460

1 858 258

38 857

38 857

17 934 100

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 895 243

17 895 243

11 411 460

1 858 258

38 857

38 857

17 934 100

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 624 783

17 624 783

11 411 460

1 858 258

38 857

38 857

17 663 640

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

106 515

106 515

106 515

В С Ь О Г О 

482 997 291

482 997 291

300 063 387

78 614 755

24 295 701

23 995 701

6 653 861

1 063 400

300 000

507 292 992

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Додаток 3.10

37

гривень

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадян  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

3718880

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

3718881

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

Всього

78 000 000

78 000 000

78 000 000

78 000 000

Заступник міського голови-

директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Додаток 4
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" від __________  № ____/18

Кредитування бюджету міста Харкова у 2019 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний 

фонд

Разом

Загальний 

фонд

Разом

Загальний 

фонд

Додаток 4

(гривень)

3719110

3719150

3719710

3719310

Державний бюджет

302 857 400

302 857 400

302 857 400

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

260 034 938

121 689 838

381 724 776

381 724 776

Бюджет Київського району

267 882 436

167 319 489

435 201 925

435 201 925

Бюджет Московського району

497 423 488

236 137 941

733 561 429

733 561 429

Бюджет Немишлянського району

249 372 020

123 289 068

372 661 088

372 661 088

Бюджет Новобаварського району

190 470 797

85 134 804

275 605 601

275 605 601

Бюджет Основ'янського району

172 119 380

64 783 261

236 902 641

236 902 641

Бюджет Слобідського району

250 177 192

124 568 675

374 745 867

374 745 867

Бюджет Холодногірського району

207 835 111

81 924 781

289 759 892

289 759 892

Бюджет Шевченківського району

305 150 587

177 002 704

482 153 291

482 153 291

ВСЬОГО

302 857 400

2 400 465 949

800 000

1 181 850 561

3 885 973 910

3 885 973 910

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 5
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про 
бюджет міста Харкова на 2019 рік" від __________  № ____/18

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік

в тому числі

Т.Д. Таукешева

РАЗОМ

загальний фонд

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

 з місцевого бюджету 

на утримання об'єктів 

спільного 

користування чи 

ліквідацію 

негативних наслідків 

діяльності об'єктів 

спільного 

користування

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих видатків 

у сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої субвенції 

Дотації

Реверсна 

дотація

Інші дотації з 

місцевого бюджету 

іншим місцевим 

бюджетам (з 

міського бюджету 

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

Назва бюджету

Додаток 5

1

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Видатки загального фонду

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 видатки розвитку

з них:

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

28 352 100

28 352 100

12 222 800

4 204 300

16 801 367

14 883 200

14 883 200

1 827 524

1 149 237

241 001

14 973 843

45 153 467

4080

0829

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

167 382 600

167 382 600

2 995 100

45 900

796 135 800

796 135 800

667 828 300

796 135 800

963 518 400

5000

Фізична культура і спорт

136 116 800

136 116 800

76 664 259

20 718 658

177 530 825

174 767 100

174 767 100

2 688 725

775 023

694 899

174 842 100

313 647 625

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 140 090

5 140 090

5 140 090

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 430 920

3 430 920

3 430 920

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 709 170

1 709 170

1 709 170

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

22 857

22 857

22 857

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту

22 857

22 857

22 857

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

117 560 902

117 560 902

76 664 259

20 718 658

19 610 225

16 846 500

16 846 500

2 688 725

775 023

694 899

16 921 500

137 171 127

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

117 560 902

117 560 902

76 664 259

20 718 658

19 610 225

16 846 500

16 846 500

2 688 725

775 023

694 899

16 921 500

137 171 127

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

41 600 900

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

7 364 900

7 364 900

34 236 000

34 236 000

34 236 000

34 236 000

41 600 900

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 028 051

6 028 051

123 684 600

123 684 600

123 684 600

123 684 600

129 712 651

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

3 187 591

3 187 591

123 684 600

123 684 600

123 684 600

123 684 600

126 872 191

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 840 460

2 840 460

2 840 460

6000

Житлово-комунальне господарство

949 842 685

949 842 685

77 075 300

618 629 470

618 629 470

618 629 470

618 629 470

1 568 472 155

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

505 132 600

505 132 600

302 745 500

302 745 500

302 745 500

302 745 500

807 878 100

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

302 434 100

302 434 100

292 773 000

292 773 000

292 773 000

292 773 000

595 207 100

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

56 050 000

56 050 000

56 050 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

88 050 000

88 050 000

88 050 000

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

35 031 500

35 031 500

35 031 500

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 567 000

23 567 000

9 972 500

9 972 500

9 972 500

9 972 500

33 539 500

Додаток_2

4

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-3 267 915 807

3 267 915 807

3 267 915 807

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-3 267 915 807

3 267 915 807

3 267 915 807

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-3 267 915 807

3 267 915 807

3 267 915 807

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 267 915 807

3 267 915 807

3 267 915 807

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________  № ____/18

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-3 267 604 393

3 267 604 393

3 267 604 393

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-3 267 604 393

3 267 604 393

3 267 604 393

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-3 267 604 393

3 267 604 393

3 267 604 393

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 267 604 393

3 267 604 393

3 267 604 393

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Всього

Додаток 6.1

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________  № ____/18

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.1

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

39 874

-39 874

-39 874

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

39 874

-39 874

-39 874

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

39 874

-39 874

-39 874

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

39 874

-39 874

-39 874

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.5

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________  № ____/18

Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

23 772

-23 772

-23 772

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

23 772

-23 772

-23 772

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

23 772

-23 772

-23 772

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

23 772

-23 772

-23 772

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.6

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________  № ____/18

Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

247 768

-247 768

-247 768

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

247 768

-247 768

-247 768

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

247 768

-247 768

-247 768

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

247 768

-247 768

-247 768

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.8

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________  № ____/18

Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.8

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Видатки загального фонду

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 видатки розвитку

з них:

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

28 503 700

28 503 700

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

29 503 700

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

412 761 200

412 761 200

77 075 300

299 883 970

299 883 970

299 883 970

299 883 970

712 645 170

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 245 185

2 245 185

2 245 185

7300

Будівництво та регіональний розвиток

66 003 337

65 000 240

1 003 097

608 026 105

608 026 105

608 026 105

608 026 105

674 029 442

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

258 700 110

258 700 110

258 700 110

258 700 110

258 700 110

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

286 633 178

286 633 178

286 633 178

286 633 178

286 633 178

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

1 890 314

887 217

1 003 097

1 643 055

1 643 055

1 643 055

1 643 055

3 533 369

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

64 113 023

64 113 023

61 049 762

61 049 762

61 049 762

61 049 762

125 162 785

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

563 772 200

563 652 200

120 000

697 218 500

667 106 500

667 106 500

697 218 500

1 260 990 700

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

72 827 000

72 827 000

282 630 619

252 518 619

252 518 619

282 630 619

355 457 619

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

72 700 000

72 700 000

55 445 619

55 445 619

55 445 619

55 445 619

128 145 619

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

127 000

127 000

197 073 000

197 073 000

197 073 000

197 073 000

197 200 000

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

7440

0456

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

9 950 000

9 950 000

102 386 179

102 386 179

102 386 179

102 386 179

112 336 179

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

480 995 200

480 875 200

120 000

312 201 702

312 201 702

312 201 702

312 201 702

793 196 902

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

480 995 200

480 875 200

120 000

312 201 702

312 201 702

312 201 702

312 201 702

793 196 902

Додаток_2

5

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Видатки загального фонду

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 видатки розвитку

з них:

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

29 093 365

29 093 365

1 691 000

1 691 000

1 691 000

1 691 000

30 784 365

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

16 205 366

16 205 366

1 691 000

1 691 000

1 691 000

1 691 000

17 896 366

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та 
інформатики

12 887 999

12 887 999

12 887 999

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

17 561 013

17 363 513

197 500

355 949 612

354 168 012

354 168 012

355 949 612

373 510 625

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

896 360

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

354 168 012

354 168 012

354 168 012

354 168 012

354 168 012

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 022 502

1 022 502

1 022 502

7690

0490

Інша економічна діяльність

15 444 651

15 444 651

1 781 600

1 781 600

17 226 251

7692

0490

 Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

15 444 651

15 444 651

15 444 651

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

5 073 777

5 073 777

3 404 187

376 000

376 000

376 000

376 000

5 449 777

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 567 385

4 567 385

3 404 187

4 567 385

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

7 359 000

7 359 000

7 359 000

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

7 359 000

7 359 000

7 359 000

8400

Засоби масової інформації

10 624 473

10 624 473

10 624 473

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

10 624 473

10 624 473

10 624 473

8600

Обслуговування місцевого боргу

180 004 700

180 004 700

180 004 700

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

78 000 000

78 000 000

78 000 000

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадян  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Додаток_2

6

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Видатки загального фонду

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 видатки розвитку

з них:

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет розвитку

8821

1060

Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8841

1060

Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії

23 000 000

23 000 000

23 000 000

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

23 000 000

23 000 000

23 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти

303 657 400

303 657 400

303 657 400

9100

Дотації з місцевого бюджету

302 857 400

302 857 400

302 857 400

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)

302 857 400

302 857 400

302 857 400

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

800 000

800 000

800 000

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9 190 266 393

9 188 945 796

3 090 056 679

693 538 979

1 320 597

3 626 457 986

3 396 223 307

3 267 915 807

185 052 554

51 493 513

10 786 727

3 441 405 432

12 816 724 379

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

7

(гривень)

з них:

0100000

Харківська міська рада 

252 255 994

252 255 994

118 080 835

7 660 657

18 888 500

18 888 500

18 888 500

18 888 500

271 144 494

0110000

Харківська міська рада 

252 255 994

252 255 994

118 080 835

7 660 657

18 888 500

18 888 500

18 888 500

18 888 500

271 144 494

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

186 627 767

186 627 767

118 080 835

7 660 657

5 527 926

5 527 926

5 527 926

5 527 926

192 155 693

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 481 478

5 481 478

5 481 478

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

586 100

586 100

586 100

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

586 100

586 100

586 100

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 265 500

3 265 500

3 265 500

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

28 416 808

28 416 808

899 762

899 762

899 762

899 762

29 316 570

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

16 205 366

16 205 366

1 691 000

1 691 000

1 691 000

1 691 000

17 896 366

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 769 812

10 769 812

10 769 812

10 769 812

10 769 812

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 022 502

1 022 502

1 022 502

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

10 624 473

10 624 473

10 624 473

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

241 088 238

241 088 238

155 249 357

11 157 253

75 842 068

64 581 760

64 581 760

11 186 208

7 590 956

723 187

64 655 860

316 930 306

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

241 088 238

241 088 238

155 249 357

11 157 253

75 842 068

64 581 760

64 581 760

11 186 208

7 590 956

723 187

64 655 860

316 930 306

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 036 760

9 036 760

6 349 143

9 036 760

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

149 905 867

149 905 867

120 101 691

1 400 757

5 610 808

600 000

600 000

4 974 708

3 324 556

136 930

636 100

155 516 675

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 153 908

12 153 908

6 626 366

1 957 350

2 114 170

2 014 170

2 014 170

100 000

2 014 170

14 268 078

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Додаток 3.1
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2019 рік" від __________  № ____/18

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2019 рік

за головними розпорядниками коштів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

Додаток 3.1

8

з них:

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

видатки 

споживання

з них:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 видатки розвитку

 оплата праці  

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках 

8 941 635

8 941 635

4 821 582

1 878 908

20 000

20 000

8 961 635

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

23 628 598

23 628 598

14 026 266

5 595 704

10 342 000

4 212 500

4 212 500

6 091 500

4 266 400

586 257

4 250 500

33 970 598

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 299 120

2 299 120

1 569 630

130 405

96 000

96 000

96 000

96 000

2 395 120

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

9 538 750

9 538 750

1 754 679

194 129

57 659 090

57 659 090

57 659 090

57 659 090

67 197 840

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

3 464 282

3 464 282

1 754 679

194 129

3 464 282

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 074 468

6 074 468

57 659 090

57 659 090

57 659 090

57 659 090

63 733 558

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

25 583 600

25 583 600

25 583 600

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 400 274 132

1 400 274 132

10 355 552

84 120 200

84 071 400

84 071 400

48 800

15 100

84 071 400

1 484 394 332

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 400 274 132

1 400 274 132

10 355 552

84 120 200

84 071 400

84 071 400

48 800

15 100

84 071 400

1 484 394 332

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 008 632

15 008 632

10 355 552

15 008 632

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

698 563 279

698 563 279

31 220 100

31 220 100

31 220 100

31 220 100

729 783 379

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

24 088 758

24 088 758

246 800

198 000

198 000

48 800

15 100

198 000

24 335 558

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

171 038 804

171 038 804

5 871 100

5 871 100

5 871 100

5 871 100

176 909 904

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

329 526 626

329 526 626

13 266 700

13 266 700

13 266 700

13 266 700

342 793 326

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

31 142 451

31 142 451

688 900

688 900

688 900

688 900

31 831 351

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

84 673 470

84 673 470

1 495 000

1 495 000

1 495 000

1 495 000

86 168 470

0712110

2110

Первинна медична допомога населення

39 275 600

39 275 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

57 507 200

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

39 275 600

39 275 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

18 231 600

57 507 200

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

721 596

721 596

721 596

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 234 916

3 234 916

3 234 916

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності Харківського міського 
інформаційно-аналітичного центру медичної 
статистики

3 234 916

3 234 916

3 234 916

Додаток 3.1

9

(гривень)

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м. Харкова 
на 2012-2020 роки 

Рішення 11 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 16.11.2011 
№524/11 (зі 
змінами)

2 743 150

2 743 150

0100000

Харківська міська рада 

1 106 827

1 106 827

0110000

Харківська міська рада 

1 106 827

1 106 827

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

520 727

520 727

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

586 100

586 100

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

586 100

586 100

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                                                                                                                                                            
"Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"                                                                                                                                                                                         
від _________ № _______/18 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Додаток 8

1

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

65 200

65 200

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

65 200

65 200

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

284 900

284 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

284 900

284 900

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

284 900

284 900

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

43 000

43 000

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

241 900

241 900

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 20.12.2017 
№900/17 (зі 
змінами)

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 676 049

5 546 049

130 000

130 000

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

5 426 049

5 296 049

130 000

130 000

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

250 000

250 000

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№328/10 ( зі 
змінами)

2 704 002 455

1 367 975 185

1 336 027 270

1 336 027 270

0100000

Харківська міська рада 

3 265 500

3 265 500

0110000

Харківська міська рада 

3 265 500

3 265 500

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 265 500

3 265 500

Додаток 8

10

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

753 453 600

396 753 100

356 700 500

356 700 500

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

753 453 600

396 753 100

356 700 500

356 700 500

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

609 454 100

323 881 100

285 573 000

285 573 000

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

578 637 100

293 064 100

285 573 000

285 573 000

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

30 817 000

30 817 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

90 383 500

67 872 000

22 511 500

22 511 500

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово комунального 
господарства

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

42 116 000

42 116 000

42 116 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 069 398 070

437 211 700

632 186 370

632 186 370

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

1 069 398 070

437 211 700

632 186 370

632 186 370

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

867 800

867 800

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

867 800

867 800

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

149 554 000

139 581 500

9 972 500

9 972 500

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

56 050 000

56 050 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

56 050 000

56 050 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

3 914 500

3 914 500

Додаток 8

11

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

33 539 500

23 567 000

9 972 500

9 972 500

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

555 013 470

296 762 400

258 251 070

258 251 070

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

209 557 400

209 557 400

209 557 400

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

154 405 400

154 405 400

154 405 400

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

875 640 100

528 499 700

347 140 400

347 140 400

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

875 640 100

528 499 700

347 140 400

347 140 400

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

32 000 000

32 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

32 000 000

32 000 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

22 426 900

21 504 500

922 400

922 400

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

700 323 200

474 995 200

225 328 000

225 328 000

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

700 323 200

474 995 200

225 328 000

225 328 000

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

356 472

356 472

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

356 472

356 472

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

356 472

356 472

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

252 029

252 029

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

252 029

252 029

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

252 029

252 029

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

148 501

148 501

Додаток 8

12

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

148 501

148 501

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

148 501

148 501

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

284 068

284 068

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

284 068

284 068

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

284 068

284 068

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

257 452

257 452

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

257 452

257 452

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

257 452

257 452

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

320 446

320 446

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

320 446

320 446

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

320 446

320 446

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

222 080

222 080

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

222 080

222 080

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

222 080

222 080

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

297 622

297 622

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

297 622

297 622

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

297 622

297 622

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

106 515

106 515

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

106 515

106 515

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

106 515

106 515

Додаток 8

13

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

Рішення 31 сесії 
ХМР 6 скликання                    
від 26.02.2014 
№1497/14 (зі 
змінами)

19 710 000

11 510 000

8 200 000

8 200 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 710 000

11 510 000

8 200 000

8 200 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 710 000

11 510 000

8 200 000

8 200 000

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

16 870 000

9 670 000

7 200 000

7 200 000

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

16 570 000

9 370 000

7 200 000

7 200 000

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

300 000

300 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1 840 000

840 000

1 000 000

1 000 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 000 000

1 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 000 000

1 000 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№931/17 

24 501 800

22 516 800

1 985 000

1 985 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

24 501 800

22 516 800

1 985 000

1 985 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

24 501 800

22 516 800

1 985 000

1 985 000

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

22 516 800

22 516 800

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

1 985 000

1 985 000

1 985 000

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020рр.

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№990/12 (зі 
змінами)

7 359 000

7 359 000

Додаток 8

14

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 446 580

4 446 580

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 446 580

4 446 580

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

4 446 580

4 446 580

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 912 420

2 912 420

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 912 420

2 912 420

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

2 912 420

2 912 420

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№834/17

896 360

896 360

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

896 360

896 360

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

896 360

896 360

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

Рішення 36 сесії 
ХМР 5 скликання 
від 30.09.2009 
№230/03 (зі 
змінами)

10 199 000

10 199 000

10 199 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

10 199 000

10 199 000

10 199 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

10 199 000

10 199 000

10 199 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

10 199 000

10 199 000

10 199 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

Рішення 35 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 29.10.2014 
№1700/14

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Додаток 8

15

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

7 000 000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання               
від 26.10.2016 
№416/16 (зі 
змінами)

314 510 612

198 840 800

115 669 812

113 517 100

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

101 910 812

82 376 800

19 534 012

17 381 300

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 241 145

45 083 400

1 157 745

961 300

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

6 455 400

4 880 500

1 574 900

1 536 800

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

45 153 467

28 352 100

16 801 367

14 883 200

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

4 060 800

4 060 800

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

4 060 800

4 060 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

210 955 100

114 819 300

96 135 800

96 135 800

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

210 955 100

114 819 300

96 135 800

96 135 800

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

210 955 100

114 819 300

96 135 800

96 135 800

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

210 955 100

114 819 300

96 135 800

96 135 800

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 644 700

1 644 700

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 644 700

1 644 700

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 644 700

1 644 700

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 644 700

1 644 700

Додаток 8

16

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№424/16 (зі 
змінами)

312 625 863

135 095 038

177 530 825

174 767 100

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечення 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, шкіл олімпійського резерву, 
облаштування необхідним обладнанням та 
інвентарем за рахунок асигнувань 
загального та спеціального фондів.

137 171 127

117 560 902

19 610 225

16 846 500

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

62 222 742

61 856 825

365 917

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

62 222 742

61 856 825

365 917

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

74 948 385

55 704 077

19 244 308

16 846 500

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

74 948 385

55 704 077

19 244 308

16 846 500

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

175 454 736

17 534 136

157 920 600

157 920 600

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

175 454 736

17 534 136

157 920 600

157 920 600

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 317 078

4 317 078

Додаток 8

17

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 802 420

2 802 420

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 514 658

1 514 658

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

22 857

22 857

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

22 857

22 857

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

41 600 900

7 364 900

34 236 000

34 236 000

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

41 600 900

7 364 900

34 236 000

34 236 000

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

129 513 901

5 829 301

123 684 600

123 684 600

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

126 872 191

3 187 591

123 684 600

123 684 600

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 641 710

2 641 710

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022рр.

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№946/17

746 857 800

46 857 800

700 000 000

700 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

746 857 800

46 857 800

700 000 000

700 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

746 857 800

46 857 800

700 000 000

700 000 000

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

746 857 800

46 857 800

700 000 000

700 000 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

746 857 800

46 857 800

700 000 000

700 000 000

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

Додаток 8

18

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

112 336 179

9 950 000

102 386 179

102 386 179

Програма розвитку міського 
електротранспорту м. Харкова на 
2013-2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№997/12 (зі 
змінами)

316 716 521

72 700 000

244 016 521

244 016 521

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

316 716 521

72 700 000

244 016 521

244 016 521

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

316 716 521

72 700 000

244 016 521

244 016 521

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

176 669 102

176 669 102

176 669 102

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

128 145 619

72 700 000

55 445 619

55 445 619

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

128 145 619

72 700 000

55 445 619

55 445 619

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

11 901 800

11 901 800

11 901 800

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м. Харкова на 
період  до 2026 р. 

Рішення 31 сесії 
ХМР 4 скликання                    
від 29.12.2004 
№249/04 (зі 
змінами)

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

3 533 369

1 890 314

1 643 055

1 643 055

Додаток 8

19

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

324 763

324 763

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

324 763

324 763

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

324 763

324 763

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

324 763

324 763

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

Додаток 8

2

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

Рішення 11 сесії 
ХМР 5 скликання                            
від 21.02.2007 
№56/07 (зі змінами)

7 361 500

7 361 500

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 361 500

7 361 500

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 361 500

7 361 500

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 164 000

7 164 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

197 500

197 500

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

Рішення 49 сесії 
ХМР 5 скликання                         
від 27.10.2010 
№312/10 ( зі 
змінами)

21 200 000

21 200 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

Міська цільова соціально-економічна 
програма будівництва (придбання) 
доступного житла на 2010-2020 роки

Рішення 48 сесії 
ХМР 5 скликання                             
від 22.09.2010 
№274/10 (зі 
змінами)

50 000 000

35 000 000

15 000 000

15 000 000

Додаток 8

20

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

50 000 000

35 000 000

15 000 000

15 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

50 000 000

35 000 000

15 000 000

15 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№847/17 (зі 
змінами)

882 392

506 392

376 000

376 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

882 392

506 392

376 000

376 000

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

882 392

506 392

376 000

376 000

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

882 392

506 392

376 000

376 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 22.06.2012 
№745/12 (зі 
змінами)

174 500

174 500

0100000

Харківська міська рада 

174 500

174 500

0110000

Харківська міська рада 

174 500

174 500

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
та посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

Додаток 8

21

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

148 500

148 500

Програма висвітлення діяльності 
Харківської міської ради та ії 
виконавчих органів на 2019-2020 
роки

Рішення 22 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 17.10.2018 
№1279/18

4 592 251

4 592 251

0100000

Харківська міська рада 

4 592 251

4 592 251

0110000

Харківська міська рада 

4 592 251

4 592 251

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

4 592 251

4 592 251

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 20.12.2017 
№968/17 (зі 
змінами)

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0100000

Харківська міська рада 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0110000

Харківська міська рада 

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

3 560 234

2 660 472

899 762

899 762

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№966/17 (зі 
змінами)

1 970 236

1 970 236

0100000

Харківська міська рада 

1 970 236

1 970 236

0110000

Харківська міська рада 

1 970 236

1 970 236

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 970 236

1 970 236

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

Рішення 17 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.12.2017 
№970/17 (зі 
змінами)

12 887 999

12 887 999

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 887 999

12 887 999

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 887 999

12 887 999

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

12 887 999

12 887 999

Додаток 8

22

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м. Харкові на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№425/16 (зі 
змінами)

1 021 762

1 021 762

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

1 021 762

1 021 762

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

1 021 762

1 021 762

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

823 012

823 012

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

628 500

628 500

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

194 512

194 512

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

198 750

198 750

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

198 750

198 750

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

Рішення 41 сесії 
ХМР 5 скликання 
від 24.02.2010 
№37/10 (зі змінами)

230 232 100

3 047 100

227 185 000

197 073 000

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

200 120 100

3 047 100

197 073 000

197 073 000

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

200 120 100

3 047 100

197 073 000

197 073 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 920 100

2 920 100

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 200 000

127 000

197 073 000

197 073 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

197 200 000

127 000

197 073 000

197 073 000

Додаток 8

23

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 112 000

30 112 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 112 000

30 112 000

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 112 000

30 112 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

Рішення 8 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 14.09.2016 
№364/16 (зі 
змінами)

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

10 378 000

228 000

10 150 000

10 150 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м. Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

Рішення 8 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 14.09.2016 
№369/16 (зі 
змінами)

1 000 000

1 000 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 000 000

1 000 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

Рішення 10 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 21.12.2016 
№490/16 (зі 
змінами)

8 366 353

8 366 353

Додаток 8

24

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

8 366 353

8 366 353

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

8 366 353

8 366 353

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 366 353

8 366 353

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 26.10.2016 
№409/16 (зі 
змінами)

2 000 000

2 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

2 000 000

2 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

2 000 000

2 000 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

Міська цільова програма 
"Громадський бюджет (бюджет 
участі) міста Харкова" на 2018-2021 
роки

Рішення 14 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.09.2017 
№725/17 (зі 
змінами)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Програма енергозбереження та 
підвищення енергоефективності 
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.

Рішення 11 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 16.11.2011 
№516/11 (зі 
змінами)

518 400

518 400

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

518 400

518 400

Додаток 8

25

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

518 400

518 400

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

518 400

518 400

ВСЬОГО

10 914 300 732

7 547 573 387

3 366 727 345

3 150 479 393

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 8

26

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

163 945

163 945

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

163 945

163 945

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№999/12 (зі 
змінами)

28 666 178

16 205 366

12 460 812

12 460 812

0100000

Харківська міська рада 

28 666 178

16 205 366

12 460 812

12 460 812

0110000

Харківська міська рада 

28 666 178

16 205 366

12 460 812

12 460 812

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

17 896 366

16 205 366

1 691 000

1 691 000

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 769 812

10 769 812

10 769 812

Додаток 8

3

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства  
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2019-2020 роки

Рішення 20 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 20.06.2018 
№1171/18

10 624 473

10 624 473

0100000

Харківська міська рада 

10 624 473

10 624 473

0110000

Харківська міська рада 

10 624 473

10 624 473

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

10 624 473

10 624 473

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№837/17 (зі 
змінами) 

1 390 588

1 390 588

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 390 588

1 390 588

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 390 588

1 390 588

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 390 588

1 390 588

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

Рішення 21 сесії 
ХМР 6 скликання 
від 19.12.2012 
№1000/12 (зі 
змінами)

6 421 842

6 421 842

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

6 421 842

6 421 842

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

6 421 842

6 421 842

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 421 842

6 421 842

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№826/17 (зі 
змінами)

3 771 200 813

3 523 752 900

247 447 913

76 124 760

Додаток 8

4

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

3 484 714 425

3 334 451 032

150 263 393

6 922 670

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

1 062 034 409

974 450 344

87 584 065

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 972 313 964

1 940 025 182

32 288 782

600 000

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 194 517

14 188 732

5 785

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

14 268 078

12 153 908

2 114 170

2 014 170

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

8 961 635

8 941 635

20 000

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми 

91 531 614

79 076 825

12 454 789

4 212 500

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

258 925 578

243 464 923

15 460 655

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

18 020 478

17 924 478

96 000

96 000

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

44 464 152

44 225 005

239 147

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

44 464 152

44 225 005

239 147

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

89 317 158

31 658 068

57 659 090

57 659 090

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

89 317 158

31 658 068

57 659 090

57 659 090

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

63 733 558

6 074 468

57 659 090

57 659 090

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

63 733 558

6 074 468

57 659 090

57 659 090

Додаток 8

5

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

25 583 600

25 583 600

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

197 169 230

157 643 800

39 525 430

11 543 000

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

197 169 230

157 643 800

39 525 430

11 543 000

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

197 169 230

157 643 800

39 525 430

11 543 000

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м. Харкова 
на 2011-2020 роки"

Рішення 2 сесії 
ХМР 6 скликання                           
від 22.12.2010 
№60/10 (зі змінами)

1 469 385 700

1 385 265 500

84 120 200

84 071 400

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 469 385 700

1 385 265 500

84 120 200

84 071 400

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 469 385 700

1 385 265 500

84 120 200

84 071 400

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

729 783 379

698 563 279

31 220 100

31 220 100

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

24 335 558

24 088 758

246 800

198 000

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

176 909 904

171 038 804

5 871 100

5 871 100

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги 

342 793 326

329 526 626

13 266 700

13 266 700

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

31 831 351

31 142 451

688 900

688 900

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

86 168 470

84 673 470

1 495 000

1 495 000

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

57 507 200

39 275 600

18 231 600

18 231 600

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

57 507 200

39 275 600

18 231 600

18 231 600

Додаток 8

6

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

721 596

721 596

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

3 234 916

3 234 916

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 234 916

3 234 916

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 
ХМР 7 скликання               
від 26.10.2016 
№419/16 (зі 
змінами)

592 062 679

586 255 549

5 807 130

4 397 434

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

75 537 489

70 041 773

5 495 716

4 086 020

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

69 298 026

65 240 010

4 058 016

3 597 320

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

63 150 149

59 603 533

3 546 616

3 085 920

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

6 147 877

5 636 477

511 400

511 400

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

6 239 463

4 801 763

1 437 700

488 700

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

6 239 463

4 801 763

1 437 700

488 700

Додаток 8

7

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

5 168 293

5 168 293

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 168 293

5 168 293

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку

,

 особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

3 319 755

3 319 755

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

127 086 942

126 775 528

311 414

311 414

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

127 086 942

126 775 528

311 414

311 414

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

380 950 200

380 950 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

380 950 200

380 950 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

380 950 200

380 950 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

380 950 200

380 950 200

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання 
від 08.11.2017 
№832/17 (зі 
змінами)

27 207 115

26 128 249

1 078 866

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
молоддю міста Харкова 

22 423 215

21 344 349

1 078 866

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

19 546 494

19 236 449

310 045

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 546 494

19 236 449

310 045

Додаток 8

8

Усього

у тому числі 

бюджет розвитку

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів                  

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

2 876 721

2 107 900

768 821

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

2 876 721

2 107 900

768 821

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 783 900

4 783 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 783 900

4 783 900

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 783 900

4 783 900

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

3 014 800

3 014 800

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 769 100

1 769 100

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в місті 
Харкові на 2018-2021 роки

Рішення 16 сесії 
ХМР 7 скликання             
від 08.11.2017 
№833/17 (зі 
змінами)

12 527 459

12 472 459

55 000

55 000

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

12 177 359

12 122 359

55 000

55 000

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 392 076

11 362 076

30 000

30 000

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

11 392 076

11 362 076

30 000

30 000

0813240

3240

Інші заклади та заходи

785 283

760 283

25 000

25 000

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

785 283

760 283

25 000

25 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

65 200

65 200

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

65 200

65 200

Додаток 8

9

0100000

Харківська міська рада

18 888 500

0110000

Харківська міська рада

18 888 500

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

5 527 926

2

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

899 762

3

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

Капітальні видатки

1 691 000

4

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші

10 769 812

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

64 581 760

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

64 581 760

5

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. 
ч. школою - дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

600 000

6

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

2 014 170

РОЗПОДІЛ

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

Додаток 7 
до рішення 23 сесії Харківської міської ради           
7 скликання "Про бюджет міста Харкова  на 2019 рік" 
від ___________ № ________ /18        

Додаток 7

1

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

7

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

Капітальні видатки

4 212 500

8

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

Капітальні видатки

96 000

9

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

57 659 090

9.1

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

57 659 090

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

84 071 400

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

84 071 400

10

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

31 220 100

11

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

198 000

12

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

5 871 100

13

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки

13 266 700

14

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

688 900

15

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Капітальні видатки

1 495 000

16

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

18 231 600

16.1

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

Капітальні видатки

18 231 600

17

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

Капітальні видатки

1 000 000

18

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання

12 100 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

4 141 020

Додаток 7

2

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

55 000

19

08133120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

Капітальні видатки

30 000

19.1

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

30 000

20

0813240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

25 000

20.1

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

25 000

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

4 086 020

21

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

3 597 320

21.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

3 085 920

21.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

511 400

22

0823240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

488 700

22.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

488 700

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

130 000

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

130 000

23

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

130 000

Додаток 7

3

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

23.1

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

Капітальні видатки

130 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

125 060 100

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

125 060 100

24

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

11 543 000

25

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

961 300

26

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

1 536 800

27

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

14 883 200

28

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

96 135 800

28.1

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки, будівництво та 
реконструкція об'єктів культури

96 135 800

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

174 767 100

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

174 767 100

29

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

16 846 500

29.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

16 846 500

30

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

34 236 000

30.1

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

Капітальні видатк

34 236 000

31

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

123 684 600

Додаток 7

4

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

31.1

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

Капітальні видатки

123 684 600

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

377 035 500

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

377 035 500

32

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

292 773 000

32.1

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

292 773 000

33

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

23 511 500

34

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів

1 500 000

35

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

10 150 000

36

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

5 000 000

36.1

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
доріг та тротуарів

5 000 000

37

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання

44 101 000

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 349 385 370

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 349 385 370

38

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

700 000 000

38.1

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальний ремонт, будівництво та 
реконструкція об'єктів соціально-культурного 
призначення

700 000 000

39

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

9 972 500

39.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

Капітальні видатки

9 972 500

Додаток 7

5

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

40

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

275 450 070

41

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів 
комунального призначення

209 557 400

42

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих 
фонтанів та ін.

154 405 400

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

783 693 888

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

544 213 400

43

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

922 400

44

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 073 000

44.1

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену

197 073 000

45

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

225 328 000

45.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

225 328 000

46

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання

120 890 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

239 480 488

47

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення

47 642 710

48

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення

109 964 076

49

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

81 873 702

49.1

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них

81 873 702

Додаток 7

6

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

1 643 055

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

1 643 055

50

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

1 643 055

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

346 402 700

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

346 402 700

51

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури

176 669 102

52

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

55 445 619

52.1

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

55 445 619

53

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

102 386 179

53.1

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування

102 386 179

54

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін.

11 901 800

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 000 000

55

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

15 000 000

55.1

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла

15 000 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

376 000

Додаток 7

7

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальна вартість 

об’єкта, 
гривень

№ п/п

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 

до проектно-кошторисної документації

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,

гривень

Строк реалізації 

об’єкта (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

%

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

376 000

56

3018110

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

376 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

690 500

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

690 500

57

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

690 500

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 045 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 045 000

58

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

59

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська 
цільова програма "Громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Харкова" на  2018-2021 
роки)

50 000 000

3 395 911 893

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Всього:

Т.Д.Таукешева

Додаток 7

8