|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 23 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 23 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від ____________ № ______/18
м. Харків
Про бюджет міста Харкова на 2019 рік |
|
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
Визначити на 2019 рік:
Доходи бюджету міста Харкова у сумі 12 816 724 379 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –12 458 182 200 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова –358 542 179 гривень, згідно з додатками 1, 1.1.‑1.10 до цього рішення.
Видатки бюджету міста
Харкова в сумі 12 816 724 379 гривень,
у тому числі видатки загального
фонду бюджету міста Харкова –
9 190 266 393 гривень, видатки
спеціального фонду бюджету міста
Харкова –3 626 457 986 гривень,
згідно з додатком 2 до цього рішення.
Надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 78 000 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 78 000 000,0 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.
Профіцит за загальним фондом бюджету міста Харкова у сумі 3 267 915 807 гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Харкова у сумі 3 267 915 807 гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.
Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менш одного відсотку видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.
Резервний фонд бюджету міста Харкова у розмірі 80 000 000 гривень, що становить менш одного відсотку видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.
Визначити, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.
Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради та їх структурні підрозділи.
Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.
Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.
Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.
Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3.1-3.10, 4 до цього рішення.
Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.
Затвердити розподіл витрат бюджету міста Харкова на реалізацію місцевих програм у сумі 10 914 300 732 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.
Установити, що у загальному фонді бюджету міста Харкова на 2019 рік:
до доходів загального фонду бюджету міста Харкова належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 70 Бюджетного кодексу України.
Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Харкова на 2019 рік:
у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 69-1 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України та пунктом 8 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
Установити, що податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення, плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
Установити, що державне мито, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення, адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності, власні надходження бюджетних установ та інші надходження за кодами бюджетної класифікації 21080500, 24060300 зараховуються до міського бюджету та бюджетів районів у місті Харкові.
Установити, що екологічний податок, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
Установити, що кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
Установити, що надходження за іншими джерелами, не зазначеними у цьому рішенні, зараховуються до міського бюджету міста Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста розподільчих рахунків.
Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, до міського бюджету та бюджетів районів у місті в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних у пункті 12, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах 9-11, 13, та зараховуються до бюджету міста Харкова згідно нормативів, затверджених додатком 1.11 до цього рішення. Установити, що гаражно-будівельні кооперативи та гаражні кооперативи у 2019 році звільняються від сплати земельного податку.
Установити на 2019 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою (якщо інше не встановлено рішеннями міської ради).
Контроль за виконанням планових показників із надходження доходів до бюджету міста Харкова здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з додатком 1.12 до цього рішення.
Установити, що у 2019 році дотація, що передається з міського бюджету міста Харкова бюджетам районів у місті, включається до складу доходів бюджетів районів у місті та перераховується Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради подекадно відповідно до помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 5 до цього рішення.
Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 1 000 000 000 гривень.
Установити, що у 2019 році місцеві гарантії можуть надаватись:
для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій
для реалізації інвестиційних проектів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.
Визначити на 2019 рік захищеними видатками бюджету міста Харкова видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування та погашення місцевого боргу;
трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування»;
фінансову допомогу комунальним підприємствам міста на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року перераховуються органами Державної казначейської служби України у Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова.
Визначити, що обслуговування коштів бюджету міста Харкова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору, згідно з діючим законодавством.
Розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити:
Розробку проектів паспортів бюджетних програм, подання їх на затвердження Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням, їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням та оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 та від 26.08.2014 № 836.
Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
В першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
Доведення встановлених цим рішенням лімітів споживання енергоносіїв в фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі та встановити контроль за їх дотриманням (додаток 9).
Доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.
Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах в межах наданих помісячних асигнувань.
Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів Харківської міської ради здійснюється виключно в межах встановленого цим рішенням фонду оплати праці, згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.
Самостійними вважаються виконавчі органи, положення про які затверджені міською радою в установленому порядку (крім Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей районів Департаменту служб у справах дітей, Управління соціального моніторингу Департаменту праці та соціальної політики, Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства, Відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку).
Преміювання працівників, у тому числі до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці, установлення їх надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо заступників міського голови – за розпорядженням міського голови згідно умов, визначених рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15, секретаря міської ради, керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах затвердженого фонду оплати праці. Преміювання заступників міського голови до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського голови.
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.
Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не частіше одного разу на квартал, за узгодженням з міським головою.
Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються з бюджету міста Харкова та розташовані в одній будівлі, та за Харківську міську організацію ветеранів України (в разі її розташування в цій будівлі) розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті міста передбачено відповідні видатки.
Установити, що при визначенні вартості робіт по об’єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосовується рівень середньомісячної заробітної плати, що відповідає середньому розряду робіт 3,8, у розмірі 10 000 гривень.
Визначити, що у 2018 році пільги та субсидії окремим категоріям громадян на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету надаються готівкою.
Взяти до уваги, що згідно з п. 4 рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» документи, що містять найменування перейменованих об’єктів топоніміки міста Харкова, є чинними з урахуванням вимог законодавства, в зв’язку з чим фінансування з бюджету міста Харкова об’єктів, видатки на які передбачені цим рішенням та кошторисами на виконання програм, затверджених міською радою, здійснюється згідно із затвердженою проектно-кошторисною, тендерною та іншою документацією, яка містить найменування перейменованих об’єктів топоніміки.
У зв'язку із тим, що апарат і виконавчі органи Харківської міської ради як головні розпорядники коштів бюджету міста Харкова відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України наділені повноваженнями по реалізації програм та заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова та здійснюють управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень, уповноважити апарат і виконавчі органи Харківської міської ради проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділами з питань надання державної допомоги суб'єктам господарювання відповідної галузі, в тому числі щодо подання повідомлень та інших документів.
Надати згоду Харківській обласній державній адміністрації на централізоване перерахування субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло‑, водопостачання, водовідведення, послуг по квартирній платі та інших передбачених законодавством пільг у 2019 році.
Надати міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.
Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова та зміни до них за погодженням із Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.
Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова, в межах встановлених бюджетних призначень.
Надати начальникам управлінь фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, а в разі їх відсутності – їх заступникам, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджетів відповідних районів у місті, в межах встановлених бюджетних призначень.
Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:
Отримання позик у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста.
Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.
Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках розподілу та перерозподілу бюджетних призначень на підставі розпоряджень міського голови з наступним затвердженням міською радою.
Управління боргом міста Харкова з метою економії бюджетних коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.
Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
Доручити виконавчому комітету Харківської міської ради затверджувати в разі необхідності порядки використання коштів бюджету міста Харкова за напрямками видатків, здійснення заходів за якими потребує визначення механізму використання бюджетних коштів, з урахуванням пропозицій Департаменту бюджету і фінансів.
Інформація про бюджет міста Харкова, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету міста Харкова оприлюднюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».
Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15 зміни, замінивши в пункті 4 цифру «200» цифрою «175».
Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 7, 8, 9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
Це рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 1
(грн)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 856 877 000
9 849 705 200
7 171 800
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 937 109 400
5 937 109 400
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 906 341 200
5 906 341 200
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 247 717 300
5 247 717 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
368 202 500
368 202 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
148 795 100
148 795 100
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
141 626 300
141 626 300
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 768 200
30 768 200
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 768 200
30 768 200
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
547 098 700
547 098 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
49 486 200
49 486 200
X
X
14021900
Пальне
49 486 200
49 486 200
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
196 982 500
196 982 500
X
X
14031900
Пальне
196 982 500
196 982 500
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
300 630 000
300 630 000
X
X
18000000
Місцеві податки
3 365 497 100
3 365 497 100
X
X
18010000
Податок на майно
1 501 481 300
1 501 481 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 328 900
8 328 900
X
X
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
Додаток 1
1
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
3 800
3 800
X
X
24060000
Інші надходження
10 298 900
10 111 700
187 200
X
24060300
Інші надходження
1 839 500
1 839 500
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
187 200
X
187 200
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
8 272 200
8 272 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
307 500
X
307 500
307 500
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
307 500
X
307 500
307 500
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
18 000 000
X
18 000 000
18 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
58 363 820
X
58 363 820
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
110 058 200
58 200
110 000 000
110 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
40 058 200
58 200
40 000 000
40 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
58 200
58 200
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
40 000 000
X
40 000 000
40 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
Додаток 1.1
10
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
10 222 720 620 10 026 908 700
195 811 920
128 307 500
40000000
Офіційні трансферти
2 456 621 300
2 426 509 300
30 112 000
41000000
Від органів державного управління
2 456 621 300
2 426 509 300
30 112 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
34 923 500
34 923 500
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
34 923 500
34 923 500
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 421 697 800
2 391 585 800
30 112 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 334 833 400
1 334 833 400
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 056 752 400
1 056 752 400
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 112 000
30 112 000
X
Разом доходів
12 679 341 920 12 453 418 000
225 923 920
128 307 500
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
11
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
14 027 522
372 200
13 655 322
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
95 000
95 000
X
X
21080000
Інші надходження
95 000
95 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
95 000
95 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
221 900
221 900
X
X
22090000
Державне мито
221 900
221 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
160 500
160 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
61 400
61 400
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
55 300
55 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
50 000
50 000
X
X
24060000
Інші надходження
5 300
5 300
X
24060300
Інші надходження
5 300
5 300
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 655 322
X
13 655 322
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
14 033 522
378 200
13 655 322
Спеціальний фонд
Додаток 1.2
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Додаток 1.2
12
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
381 724 776
381 724 776
41000000
Від органів державного управління
381 724 776
381 724 776
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
260 034 938
260 034 938
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
260 034 938
260 034 938
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
121 689 838
121 689 838
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
121 689 838
121 689 838
X
X
Разом доходів
395 758 298
382 102 976
13 655 322
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.2
13
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
16 223 593
312 500
15 911 093
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
60 000
60 000
X
X
21080000
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
60 000
60 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
186 900
186 900
X
X
22090000
Державне мито
186 900
186 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
44 900
44 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
142 000
142 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
65 600
65 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
45 600
45 600
X
X
24060000
Інші надходження
20 000
20 000
X
24060300
Інші надходження
20 000
20 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
15 911 093
X
15 911 093
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
16 229 593
318 500
15 911 093
Спеціальний фонд
Додаток 1.3
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Додаток 1.3
14
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
435 201 925
435 201 925
41000000
Від органів державного управління
435 201 925
435 201 925
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
267 882 436
267 882 436
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
267 882 436
267 882 436
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
167 319 489
167 319 489
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
167 319 489
167 319 489
X
X
Разом доходів
451 431 518
435 520 425
15 911 093
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.3
15
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
24 866 391
551 800
24 314 591
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
60 000
60 000
X
X
21080000
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
60 000
60 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
389 800
389 800
X
X
22090000
Державне мито
389 800
389 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
220 100
220 100
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
169 700
169 700
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
102 000
102 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
3 500
3 500
X
X
24060000
Інші надходження
98 500
98 500
X
24060300
Інші надходження
98 500
98 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
24 314 591
X
24 314 591
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
24 872 391
557 800
24 314 591
Спеціальний фонд
Додаток 1.4
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Додаток 1.4
16
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
733 561 429
733 561 429
41000000
Від органів державного управління
733 561 429
733 561 429
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
497 423 488
497 423 488
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
497 423 488
497 423 488
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
236 137 941
236 137 941
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
236 137 941
236 137 941
X
X
Разом доходів
758 433 820
734 119 229
24 314 591
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.4
17
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 134 061
163 400
10 970 661
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
59 800
59 800
X
X
21080000
Інші надходження
59 800
59 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
59 800
59 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
103 600
103 600
X
X
22090000
Державне мито
103 600
103 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
38 800
38 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
64 800
64 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
10 970 661
X
10 970 661
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
500
500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
500
500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
500
500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
500
500
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
11 134 561
163 900
10 970 661
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.5
18
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
40000000
Офіційні трансферти
372 661 088
372 661 088
41000000
Від органів державного управління
372 661 088
372 661 088
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
249 372 020
249 372 020
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
249 372 020
249 372 020
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
123 289 068
123 289 068
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
123 289 068
123 289 068
X
X
Разом доходів
383 795 649
372 824 988
10 970 661
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
19
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
20 214 600
20 214 600
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
22 124 300
22 124 300
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
185 166 100
185 166 100
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
351 637 200
351 637 200
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
775 534 100
775 534 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
27 425 200
27 425 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
90 184 600
90 184 600
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
17 264 000
17 264 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
3 602 300
3 602 300
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
10 582 400
10 582 400
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
10 582 400
10 582 400
X
X
18030000
Туристичний збір
2 755 100
2 755 100
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 789 100
1 789 100
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
966 000
966 000
X
X
18050000
Єдиний податок
1 850 678 300
1 850 678 300
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
375 236 800
375 236 800
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 475 441 500
1 475 441 500
X
X
19000000
Інші податки та збори
7 171 800
X
7 171 800
X
19010000
Екологічний податок
7 171 800
X
7 171 800
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 562 000
X
1 562 000
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
4 231 100
X
4 231 100
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 378 700
X
1 378 700
X
20000000
Неподаткові надходження
391 342 279
181 865 500
209 476 779
18 307 500
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
11 976 900
11 976 900
X
X
Додаток 1
2
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 916 805
153 900
7 762 905
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
66 400
66 400
X
X
21080000
Інші надходження
66 400
66 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
66 400
66 400
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
61 700
61 700
X
X
22090000
Державне мито
61 700
61 700
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
8 600
8 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
53 100
53 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
25 800
25 800
24060000
Інші надходження
25 800
25 800
24060300
Інші надходження
25 800
25 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 762 905
X
7 762 905
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
7 922 805
159 900
7 762 905
Додаток 1.6
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Додаток 1.6
20
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
275 605 601
275 605 601
41000000
Від органів державного управління
275 605 601
275 605 601
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
190 470 797
190 470 797
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
190 470 797
190 470 797
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
85 134 804
85 134 804
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
85 134 804
85 134 804
X
X
Разом доходів
283 528 406
275 765 501
7 762 905
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.6
21
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 699 255
289 900
7 409 355
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
120 000
120 000
X
X
21080000
Інші надходження
120 000
120 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
120 000
120 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
126 600
126 600
X
X
22090000
Державне мито
126 600
126 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
52 800
52 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
73 800
73 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
43 300
43 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
18 800
18 800
X
X
24060000
Інші надходження
24 500
24 500
X
24060300
Інші надходження
24 500
24 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 409 355
X
7 409 355
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
7 705 255
295 900
7 409 355
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.7
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.7
22
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
40000000
Офіційні трансферти
236 902 641
236 902 641
41000000
Від органів державного управління
236 902 641
236 902 641
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
172 119 380
172 119 380
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
172 119 380
172 119 380
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
64 783 261
64 783 261
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
64 783 261
64 783 261
X
X
Разом доходів
244 607 896
237 198 541
7 409 355
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.7
23
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
18 375 838
1 812 400
16 563 438
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
210 800
210 800
X
X
21080000
Інші надходження
210 800
210 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
210 800
210 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
152 800
152 800
X
X
22090000
Державне мито
152 800
152 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
62 600
62 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
90 200
90 200
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
1 448 800
1 448 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
48 800
48 800
X
X
24060000
Інші надходження
1 400 000
1 400 000
X
24060300
Інші надходження
1 400 000
1 400 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
16 563 438
X
16 563 438
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
1 500
1 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
1 500
1 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
1 500
1 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
1 500
1 500
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
18 377 338
1 813 900
16 563 438
Додаток 1.8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Додаток 1.8
24
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
374 745 867
374 745 867
41000000
Від органів державного управління
374 745 867
374 745 867
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
250 177 192
250 177 192
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
250 177 192
250 177 192
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
124 568 675
124 568 675
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
124 568 675
124 568 675
X
X
Разом доходів
393 123 205
376 559 767
16 563 438
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.8
25
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 961 293
226 100
11 735 193
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
95 700
95 700
X
X
21080000
Інші надходження
95 700
95 700
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
95 700
95 700
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
64 200
64 200
X
X
22090000
Державне мито
64 200
64 200
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
17 600
17 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
46 600
46 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
66 200
66 200
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
1 000
1 000
X
X
24060000
Інші надходження
65 200
65 200
X
24060300
Інші надходження
65 200
65 200
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
11 735 193
X
11 735 193
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
11 967 293
232 100
11 735 193
Спеціальний фонд
Додаток 1.9
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Додаток 1.9
26
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
289 759 892
289 759 892
41000000
Від органів державного управління
289 759 892
289 759 892
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
207 835 111
207 835 111
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
207 835 111
207 835 111
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
81 924 781
81 924 781
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
81 924 781
81 924 781
X
X
Разом доходів
301 727 185
289 991 992
11 735 193
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.9
27
(грн)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
25 133 701
838 000
24 295 701
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
120 400
120 400
X
X
21080000
Інші надходження
120 400
120 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
120 400
120 400
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
607 000
607 000
X
X
22090000
Державне мито
607 000
607 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
326 500
326 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
280 500
280 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
110 600
110 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
74 900
74 900
X
X
24060000
Інші надходження
35 700
35 700
X
24060300
Інші надходження
35 700
35 700
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
24 295 701
X
24 295 701
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
6 000
6 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
6 000
6 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
6 000
6 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
6 000
6 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
25 139 701
844 000
24 295 701
Спеціальний фонд
Додаток 1.10
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Додаток 1.10
28
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
482 153 291
482 153 291
41000000
Від органів державного управління
482 153 291
482 153 291
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
305 150 587
305 150 587
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
305 150 587
305 150 587
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
177 002 704
177 002 704
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
177 002 704
177 002 704
X
X
Разом доходів
507 292 992
482 997 291
24 295 701
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.10
29
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
5 736 300
5 736 300
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
5 736 300
5 736 300
X
X
21080000
Інші надходження
6 240 600
6 240 600
X
X
21080500
Інші надходження
207 900
207 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
4 694 500
4 694 500
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 338 200
1 338 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
157 855 500
157 855 500
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
100 941 000
100 941 000
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
2 114 700
2 114 700
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
95 187 100
95 187 100
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
3 478 800
3 478 800
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
160 400
160 400
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
22090000
Державне мито
1 914 500
1 914 500
X
X
Додаток 1
3
Додаток 1.11
(%)
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією
Індустріальний
район
Київський
район
Московський
район
Немишлян
ський район
Новобавар
ський район
Основ'янський
район
Слобідський
район
Холодногір
ський район
Шевченків
ський район
Міський
ВСЬОГО
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60%
60%
11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного
користування)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13020200
Рентна плата за спеціальне використання води
водних об'єктів місцевого значення
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13030200
Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин місцевого значення
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13030600
Рентна плата за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14021900
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції). Пальне
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
14031900
Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції). Пальне
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18010000
Податок на майно
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18020000
Збір за місця для паркування транспортних засобів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18030000
Туристичний збір
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18050000
Єдиний податок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
21080500
Інші надходження
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва та
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22010300
Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Нормативи відрахувань доходів бюджету міста Харкова на 2019 рік
Загальний фонд
Додаток 1.11
30
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією
Індустріальний
район
Київський
район
Московський
район
Немишлян
ський район
Новобавар
ський район
Основ'янський
район
Слобідський
район
Холодногір
ський район
Шевченків
ський район
Міський
ВСЬОГО
22080400
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22090000
Державне мито
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та установ,
щодо яких минув строк позовної давності
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24060300
Інші надходження
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках
державної та комунальної власності, які не надані у
користування та не передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого
шару ґрунту) без спеціального дозволу;
відшкодування збитків за погіршення якості
ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів
у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,
спадкового майна, майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти,
власники яких невідомі
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
24110600
Відсотки за користування позиками, які надавалися з
місцевих бюджетів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває
в комунальній власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
33010000
Кошти від продажу землі
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
19010000
Екологічний податок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25%
25%
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50%
50%
24110900
Відсотки за користування довгостроковим кредитом,
що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
25000000
Власні надходження бюджетних установ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Спеціальний фонд
Бюджет розвитку місцевих бюджетів
Інші кошти спеціального фонду
Додаток 1.11
31
Додаток 1.12
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
18010600
18010900
Орендна плата за земельні ділянки
18020000
Збір за місця для паркування транспортних засобів
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,
які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова
Назва органу
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради
Додаток 1.12
32
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
Назва органу
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція
державного
архітектурно-будівельного
контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Департамент територіального контролю Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради
Додаток 1.12
33
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
932 400
932 400
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
982 100
982 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
30 527 800
12 033 100
18 494 700
18 307 500
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
246 400
246 400
X
X
24060000
Інші надходження
11 973 900
11 786 700
187 200
X
24060300
Інші надходження
3 514 500
3 514 500
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
187 200
X
187 200
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
8 272 200
8 272 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
307 500
X
307 500
307 500
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
307 500
X
307 500
307 500
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
18 000 000
X
18 000 000
18 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
190 982 079
X
190 982 079
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
110 102 200
102 200
110 000 000
110 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
40 102 200
102 200
40 000 000
40 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
44 000
44 000
X
X
Додаток 1
4
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
44 000
44 000
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
58 200
58 200
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
40 000 000
X
40 000 000
40 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
10 360 103 079
10 031 672 900
328 430 179
128 307 500
40000000
Офіційні трансферти
2 456 621 300
2 426 509 300
30 112 000
41000000
Від органів державного управління
2 456 621 300
2 426 509 300
30 112 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
34 923 500
34 923 500
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
34 923 500
34 923 500
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 421 697 800
2 391 585 800
30 112 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 334 833 400
1 334 833 400
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 056 752 400
1 056 752 400
X
X
Додаток 1
5
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 112 000
30 112 000
X
Разом доходів
12 816 724 379
12 458 182 200
358 542 179
128 307 500
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
6
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 856 877 000
9 849 705 200
7 171 800
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 937 109 400
5 937 109 400
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 906 341 200
5 906 341 200
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 247 717 300
5 247 717 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
368 202 500
368 202 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
148 795 100
148 795 100
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
141 626 300
141 626 300
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 768 200
30 768 200
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 768 200
30 768 200
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
547 098 700
547 098 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
49 486 200
49 486 200
X
X
14021900
Пальне
49 486 200
49 486 200
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
196 982 500
196 982 500
X
X
14031900
Пальне
196 982 500
196 982 500
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
300 630 000
300 630 000
X
X
18000000
Місцеві податки
3 365 497 100
3 365 497 100
X
X
18010000
Податок на майно
1 501 481 300
1 501 481 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 328 900
8 328 900
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до
рішення
23
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2019 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
Додаток 1.1
7
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
20 214 600
20 214 600
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
22 124 300
22 124 300
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
185 166 100
185 166 100
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
351 637 200
351 637 200
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
775 534 100
775 534 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
27 425 200
27 425 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
90 184 600
90 184 600
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
17 264 000
17 264 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
3 602 300
3 602 300
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
10 582 400
10 582 400
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
10 582 400
10 582 400
X
X
18030000
Туристичний збір
2 755 100
2 755 100
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 789 100
1 789 100
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
966 000
966 000
X
X
18050000
Єдиний податок
1 850 678 300
1 850 678 300
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
375 236 800
375 236 800
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 475 441 500
1 475 441 500
X
X
19000000
Інші податки та збори
7 171 800
X
7 171 800
X
19010000
Екологічний податок
7 171 800
X
7 171 800
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 562 000
X
1 562 000
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
4 231 100
X
4 231 100
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 378 700
X
1 378 700
X
20000000
Неподаткові надходження
254 003 820
177 145 300
76 858 520
18 307 500
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
11 088 800
11 088 800
X
X
Додаток 1.1
8
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
5 736 300
5 736 300
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
5 736 300
5 736 300
X
X
21080000
Інші надходження
5 352 500
5 352 500
X
X
21080500
Інші надходження
207 900
207 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
3 806 400
3 806 400
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 338 200
1 338 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
155 941 000
155 941 000
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
100 941 000
100 941 000
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
2 114 700
2 114 700
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
95 187 100
95 187 100
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
3 478 800
3 478 800
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
160 400
160 400
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
28 610 200
10 115 500
18 494 700
18 307 500
Додаток 1.1
9
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
1.
Департамент освіти Харківської міської ради
4 301,5
17 806,0
22 531,0
621 390,0
2.
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 232,6
10 400,0
2 632,0
202 282,0
1 869,0
3.
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
99,4
287,0
371,2
10 968,6
4.
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
1 361,2
5 478,0
7 874,0
251 225,0
5.
Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради
123,4
1 971,0
2 219,0
60 650,0
6.
Департамент культури Харківської міської ради
7 519,2
14 951,0
19 207,0
677 732,0
16 957,0
7.
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
1 000,0
1 200,0
334 000,0
24 002,0
8.
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
4 024,3
36 249,8
44 171,5
3 112 382,1
56 699,0
9.
Органи місцевого самоврядування
2 937,8
16 644,6
18 141,0
2 435 566,0
16 500,0
9.1.
Харківська міська рада
1 715,0
7 300,0
7 800,0
1 300 000,0
16 500,0
9.2.
Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради
33,3
72,0
93,0
7 700,0
9.3.
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
40,0
86,7
94,6
7 655,0
9.4.
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
97,0
358,0
358,0
50 450,0
9.5.
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
118,3
106,9
106,9
36 400,0
9.6.
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
171,2
3 000,0
3 241,5
142 417,0
9.7.
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
60,0
103,0
134,0
8 860,0
9.8.
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
132,0
550,0
550,0
48 900,0
9.9.
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
571,0
5 068,0
5 763,0
833 184,0
Всього по міському бюджету
21 599,4
104 787,4
118 346,7
7 706 195,7
116 027,0
Міський бюджет м. Харкова
споживання енергоносіїв у натуральних показниках
за головними розпорядниками коштів бюджету м. Харкова
Ліміти
№
з/п
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця
на 2019 рік
Додаток 9
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від _____________ №_______/18
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
№
з/п
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця
1.
Управління освіти Адміністрації
Індустріального району Харківської міської
ради
23 921,6
104 283,0
126 823,0
1 968 477,0
908,0
2.
Органи місцевого самоврядування
285,6
920,0
1 156,0
122 749,0
59 200,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Індустріального району Харківської міської
ради
20,6
40,0
42,0
4 000,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
215,0
230,0
314,0
49 749,0
2.3.
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
50,0
650,0
800,0
69 000,0
59 200,0
Всього по Індустріальному району
24 207,2
105 203,0
127 979,0
2 091 226,0
60 108,0
1.
Управління освіти Адміністрації Київського
району Харківської міської ради
23 347,6
100 628,0
142 555,0
2 681 074,0
2.
Органи місцевого самоврядування
406,7
2 286,0
2 540,0
184 311,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації Київського
району Харківської міської ради
11,2
54,0
54,0
8 400,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
45,5
246,0
246,0
18 379,0
2.3.
Адміністрація Київського району Харківської
міської ради
350,0
1 986,0
2 240,0
157 532,0
Всього по Київському району
23 754,3
102 914,0
145 095,0
2 865 385,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Московського району Харківської міської
ради
42 139,9
232 845,0
310 978,0
4 905 154,0
17 722,0
2.
Органи місцевого самоврядування
387,2
1 050,0
1 295,0
84 975,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
30,2
50,0
95,0
3 500,0
2.2.
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
357,0
1 000,0
1 200,0
81 475,0
Всього по Московському району
42 527,1
233 895,0
312 273,0
4 990 129,0
17 722,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Немишлянського району Харківської міської
ради
21 270,6
97 396,0
129 967,0
1 744 795,0
37 189,0
2.
Органи місцевого самоврядування
707,6
1 480,0
2 902,0
102 291,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Немишлянського району Харківської міської
ради
31,0
67,0
180,0
8 295,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
251,1
659,0
1 562,0
27 898,0
2.3.
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
425,5
754,0
1 160,0
66 098,0
Всього по Немишлянському району
21 978,2
98 876,0
132 869,0
1 847 086,0
37 189,0
Бюджет Індустріального району м. Харкова
Бюджет Київського району м. Харкова
Бюджет Московського району м. Харкова
Бюджет Немишлянського району м. Харкова
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
№
з/п
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця
1.
Управління освіти Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської
ради
13 923,9
74 565,0
95 725,0
2 139 470,0
43 574,0
2.
Органи місцевого самоврядування
516,1
1 028,0
1 178,0
88 526,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської
ради
31,6
78,0
78,0
4 856,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
180,5
420,0
470,0
26 500,0
2.3.
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
304,0
530,0
630,0
57 170,0
Всього по Новобаварському району
14 440,0
75 593,0
96 903,0
2 227 996,0
43 574,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської
ради
12 697,0
66 252,0
69 881,0
1 161 522,0
26 137,0
2.
Органи місцевого самоврядування
229,4
970,0
1 221,0
87 756,0
26 469,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської
ради
39,0
49,0
49,0
2 039,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
132,0
321,0
362,0
30 317,0
2.3.
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
58,4
600,0
810,0
55 400,0
26 469,0
Всього по Основ'янському району
12 926,4
67 222,0
71 102,0
1 249 278,0
52 606,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Слобідського району Харківської міської
ради
22 117,3
78 989,0
120 751,0
2 185 276,0
2.
Органи місцевого самоврядування
557,2
1 190,0
1 473,7
115 720,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації Слобідського
району Харківської міської ради
10,0
70,0
84,0
3 800,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
127,2
600,0
670,0
56 920,0
2.3.
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
420,0
520,0
719,7
55 000,0
Всього по Слобідському району
22 674,5
80 179,0
122 224,7
2 300 996,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Холодногірського району Харківської
міської ради
13 670,9
45 178,0
52 533,0
1 463 575,0
125 092,0
2.
Органи місцевого самоврядування
70,5
782,9
970,3
109 368,0
67 055,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Холодногірського району Харківської міської
ради
20,5
6,0
6,0
1 444,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
50,0
112,0
135,3
20 136,0
2.3.
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
664,9
829,0
87 788,0
67 055,0
Всього по Холодногірському району
13 741,4
45 960,9
53 503,3
1 572 943,0
192 147,0
Бюджет Основ'янського району м. Харкова
Бюджет Слобідського району м. Харкова
Бюджет Новобаварського району м. Харкова
Бюджет Холодногірського району м. Харкова
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
№
з/п
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця
1.
Управління освіти Адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради
28 239,1
138 224,0
183 335,0
2 932 850,0
2.
Органи місцевого самоврядування
602,0
3 405,0
4 057,0
225 000,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Шевченківського району Харківської міської
ради
41,0
65,0
100,0
7 000,0
2.2.
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
561,0
3 340,0
3 957,0
218 000,0
Всього по Шевченківському району
28 841,1
141 629,0
187 392,0
3 157 850,0
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Бюджет Шевченківського району м. Харкова
(гривень)
з них:
0100
Державне управління
1 010 890 714
1 010 890 714
703 881 962
26 532 630
18 468 553
6 263 426
6 263 426
8 705 127
816 000
9 763 426
1 029 359 267
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
186 627 767
186 627 767
118 080 835
7 660 657
5 527 926
5 527 926
5 527 926
5 527 926
192 155 693
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
818 755 469
818 755 469
585 801 127
18 871 973
12 940 627
735 500
735 500
8 705 127
816 000
4 235 500
831 696 096
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
26 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
5 481 478
5 481 478
5 481 478
1000
Освіта
3 498 169 300
3 498 169 300
2 180 020 777
549 903 670
247 447 913
76 124 760
76 124 760
169 113 460
48 664 784
8 103 900
78 334 453
3 745 617 213
1010
0910
Надання дошкільної освіти
974 450 344
974 450 344
562 555 749
198 985 572
87 584 065
87 230 752
359 328
789 060
353 313
1 062 034 409
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 940 025 182
1 940 025 182
1 256 071 577
276 838 200
32 288 782
600 000
600 000
30 818 416
18 705 401
1 345 974
1 470 366
1 972 313 964
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 188 732
14 188 732
10 717 084
912 594
5 785
5 785
14 194 517
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
12 153 908
12 153 908
6 626 366
1 957 350
2 114 170
2 014 170
2 014 170
100 000
2 014 170
14 268 078
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 941 635
8 941 635
4 821 582
1 878 908
20 000
20 000
8 961 635
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
79 076 825
79 076 825
53 143 894
12 897 114
12 454 789
4 212 500
4 212 500
8 161 909
5 572 728
687 932
4 292 880
91 531 614
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
157 643 800
157 643 800
118 719 200
8 228 200
39 525 430
11 543 000
11 543 000
27 146 875
20 637 836
359 134
12 378 555
197 169 230
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
243 464 923
243 464 923
122 027 833
44 948 200
15 460 655
15 390 576
3 343 771
4 921 691
70 079
258 925 578
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Додаток 2
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2019 рік" від __________ № ____/18
Код Типової
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Видатки загального фонду
РОЗПОДІЛ
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатків бюджету м. Харкова на 2019 рік за напрямами
Р А З О М
з них:
видатки розвитку
з них:
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
споживання
у тому числі
бюджет розвитку
Додаток_2
1
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
12 100 000
12 100 000
12 100 000
12 100 000
12 100 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
600 607 191
600 607 191
77 359 590
3 764 700
5 550 716
4 141 020
4 141 020
1 409 696
283 878
607 032
4 141 020
606 157 907
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
20 789 228
20 789 228
15 067 755
246 200
55 000
55 000
55 000
55 000
20 844 228
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 601 669
8 601 669
6 210 996
8 601 669
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 427 276
11 427 276
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
11 427 276
11 427 276
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
0813240
3240
Інші заклади та заходи
760 283
760 283
533 383
65 700
25 000
25 000
25 000
25 000
785 283
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
760 283
760 283
533 383
65 700
25 000
25 000
25 000
25 000
785 283
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
579 817 963
579 817 963
62 291 835
3 518 500
5 495 716
4 086 020
4 086 020
1 409 696
283 878
607 032
4 086 020
585 313 679
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 821 737
12 821 737
9 545 058
12 821 737
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
65 240 010
65 240 010
49 766 625
2 926 600
4 058 016
3 597 320
3 597 320
460 696
283 878
4 600
3 597 320
69 298 026
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
59 603 533
59 603 533
46 289 433
2 324 700
3 546 616
3 085 920
3 085 920
460 696
283 878
4 600
3 085 920
63 150 149
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 636 477
5 636 477
3 477 192
601 900
511 400
511 400
511 400
511 400
6 147 877
0823240
3240
Інші заклади та заходи
501 756 216
501 756 216
2 980 152
591 900
1 437 700
488 700
488 700
949 000
602 432
488 700
503 193 916
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 801 763
4 801 763
2 980 152
591 900
1 437 700
488 700
488 700
949 000
602 432
488 700
6 239 463
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
496 954 453
496 954 453
496 954 453
Додаток 3.1
10
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
23 446 471
23 446 471
17 465 527
561 971
130 000
130 000
130 000
130 000
23 576 471
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
23 446 471
23 446 471
17 465 527
561 971
130 000
130 000
130 000
130 000
23 576 471
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
17 900 422
17 900 422
14 234 369
93 299
17 900 422
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 546 049
5 546 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 676 049
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
5 296 049
5 296 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 426 049
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
250 000
250 000
250 000
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
365 818 233
365 818 233
175 545 971
17 659 000
155 195 242
125 060 100
125 060 100
29 154 755
21 787 811
655 979
126 040 487
521 013 475
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
365 818 233
365 818 233
175 545 971
17 659 000
155 195 242
125 060 100
125 060 100
29 154 755
21 787 811
655 979
126 040 487
521 013 475
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 978 333
10 978 333
7 853 371
10 978 333
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
157 643 800
157 643 800
118 719 200
8 228 200
39 525 430
11 543 000
11 543 000
27 146 875
20 637 836
359 134
12 378 555
197 169 230
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
45 083 400
45 083 400
30 837 100
4 765 900
1 157 745
961 300
961 300
142 256
738
55 644
1 015 489
46 241 145
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 880 500
4 880 500
2 918 400
414 700
1 574 900
1 536 800
1 536 800
38 100
200
1 536 800
6 455 400
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
28 352 100
28 352 100
12 222 800
4 204 300
16 801 367
14 883 200
14 883 200
1 827 524
1 149 237
241 001
14 973 843
45 153 467
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
118 880 100
118 880 100
2 995 100
45 900
96 135 800
96 135 800
96 135 800
96 135 800
215 015 900
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 060 800
4 060 800
2 995 100
45 900
4 060 800
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
114 819 300
114 819 300
96 135 800
96 135 800
96 135 800
96 135 800
210 955 100
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
127 202 112
127 202 112
59 080 994
19 320 420
178 243 774
174 767 100
174 767 100
3 416 674
1 270 778
914 760
174 827 100
305 445 886
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
29 433 255
29 433 255
12 349 179
755 690
768 821
768 821
619 853
30 202 076
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
15 834 713
15 834 713
11 484 679
107 490
15 834 713
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
284 900
284 900
284 900
Додаток 3.1
11
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
43 000
43 000
43 000
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
241 900
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
6 891 800
6 891 800
864 500
648 200
768 821
768 821
619 853
7 660 621
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
3 014 800
3 014 800
3 014 800
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 877 000
3 877 000
864 500
648 200
768 821
768 821
619 853
4 645 821
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 421 842
6 421 842
6 421 842
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
97 768 857
97 768 857
46 731 815
18 564 730
177 474 953
174 767 100
174 767 100
2 647 853
650 925
914 760
174 827 100
275 243 810
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
4 272 433
4 272 433
2 931 890
4 272 433
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
19 236 449
19 236 449
11 412 900
4 996 349
310 045
310 045
252 951
19 546 494
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 236 449
19 236 449
11 412 900
4 996 349
310 045
310 045
252 951
19 546 494
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 140 090
5 140 090
5 140 090
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 430 920
3 430 920
3 430 920
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 709 170
1 709 170
1 709 170
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
22 857
22 857
22 857
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту
22 857
22 857
22 857
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
55 704 077
55 704 077
32 387 025
13 568 381
19 244 308
16 846 500
16 846 500
2 337 808
650 925
661 809
16 906 500
74 948 385
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
55 704 077
55 704 077
32 387 025
13 568 381
19 244 308
16 846 500
16 846 500
2 337 808
650 925
661 809
16 906 500
74 948 385
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
7 364 900
7 364 900
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
41 600 900
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
7 364 900
7 364 900
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
41 600 900
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
6 028 051
6 028 051
123 684 600
123 684 600
123 684 600
123 684 600
129 712 651
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону
3 187 591
3 187 591
123 684 600
123 684 600
123 684 600
123 684 600
126 872 191
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
2 840 460
2 840 460
2 840 460
Додаток 3.1
12
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
451 074 396
451 074 396
13 732 991
352 572
381 482 080
377 035 500
377 035 500
381 482 080
832 556 476
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
451 074 396
451 074 396
13 732 991
352 572
381 482 080
377 035 500
377 035 500
381 482 080
832 556 476
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 548 096
18 548 096
13 732 991
352 572
18 548 096
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
333 551 100
333 551 100
292 773 000
292 773 000
292 773 000
292 773 000
626 324 100
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
302 434 100
302 434 100
292 773 000
292 773 000
292 773 000
292 773 000
595 207 100
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
31 117 000
31 117 000
31 117 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
91 228 800
91 228 800
23 511 500
23 511 500
23 511 500
23 511 500
114 740 300
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 746 400
1 746 400
10 150 000
10 150 000
10 150 000
10 150 000
11 896 400
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
11 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
11 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
44 101 000
44 101 000
44 101 000
44 101 000
44 101 000
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 446 580
4 446 580
4 446 580
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
505 109 680
505 109 680
14 639 950
77 428 875
1 352 297 790
1 349 385 370
1 221 077 870
1 352 297 790
1 857 407 470
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
505 109 680
505 109 680
14 639 950
77 428 875
1 352 297 790
1 349 385 370
1 221 077 870
1 352 297 790
1 857 407 470
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
19 395 480
19 395 480
14 639 950
353 575
19 395 480
1413240
3240
Інші заклади та заходи
867 800
867 800
867 800
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
867 800
867 800
867 800
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
48 502 500
48 502 500
700 000 000
700 000 000
571 692 500
700 000 000
748 502 500
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
48 502 500
48 502 500
700 000 000
700 000 000
571 692 500
700 000 000
748 502 500
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
139 581 500
139 581 500
9 972 500
9 972 500
9 972 500
9 972 500
149 554 000
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
56 050 000
56 050 000
56 050 000
Додаток 3.1
13
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
56 050 000
56 050 000
56 050 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
3 914 500
3 914 500
3 914 500
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 567 000
23 567 000
9 972 500
9 972 500
9 972 500
9 972 500
33 539 500
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
296 762 400
296 762 400
77 075 300
275 450 070
275 450 070
275 450 070
275 450 070
572 212 470
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
209 557 400
209 557 400
209 557 400
209 557 400
209 557 400
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
154 405 400
154 405 400
154 405 400
154 405 400
154 405 400
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 912 420
2 912 420
2 912 420
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
563 619 989
563 499 989
25 430 272
120 000
795 693 888
783 693 888
783 693 888
8 500 000
816 000
787 193 888
1 359 313 877
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
549 003 367
548 883 367
13 449 434
120 000
544 213 400
544 213 400
544 213 400
544 213 400
1 093 216 767
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
17 456 567
17 456 567
13 449 434
17 456 567
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
32 000 000
32 000 000
32 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
32 000 000
32 000 000
32 000 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 920 100
2 920 100
2 920 100
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
21 504 500
21 504 500
922 400
922 400
922 400
922 400
22 426 900
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
127 000
127 000
197 073 000
197 073 000
197 073 000
197 073 000
197 200 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
127 000
127 000
197 073 000
197 073 000
197 073 000
197 073 000
197 200 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
474 995 200
474 875 200
120 000
225 328 000
225 328 000
225 328 000
225 328 000
700 323 200
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
474 995 200
474 875 200
120 000
225 328 000
225 328 000
225 328 000
225 328 000
700 323 200
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
14 616 622
14 616 622
11 980 838
251 480 488
239 480 488
239 480 488
8 500 000
816 000
242 980 488
266 097 110
Додаток 3.1
14
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
1530160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
14 616 622
14 616 622
11 980 838
12 000 000
8 500 000
816 000
3 500 000
26 616 622
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
47 642 710
47 642 710
47 642 710
47 642 710
47 642 710
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
109 964 076
109 964 076
109 964 076
109 964 076
109 964 076
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
81 873 702
81 873 702
81 873 702
81 873 702
81 873 702
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
81 873 702
81 873 702
81 873 702
81 873 702
81 873 702
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
28 461 757
27 458 660
20 427 198
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
30 104 812
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
28 461 757
27 458 660
20 427 198
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
30 104 812
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
26 571 443
26 571 443
20 427 198
26 571 443
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
1 890 314
887 217
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
3 533 369
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
96 199 404
96 199 404
10 291 202
376 514 700
346 402 700
346 402 700
376 514 700
472 714 104
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
96 199 404
96 199 404
10 291 202
376 514 700
346 402 700
346 402 700
376 514 700
472 714 104
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 549 404
13 549 404
10 291 202
13 549 404
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
176 669 102
176 669 102
176 669 102
176 669 102
176 669 102
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
72 700 000
72 700 000
85 557 619
55 445 619
55 445 619
85 557 619
158 257 619
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
72 700 000
72 700 000
55 445 619
55 445 619
55 445 619
55 445 619
128 145 619
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
30 112 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
11 901 800
11 901 800
11 901 800
11 901 800
11 901 800
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
3 092 709
3 092 709
2 342 372
3 092 709
Додаток 3.1
15
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
3 092 709
3 092 709
2 342 372
3 092 709
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 092 709
3 092 709
2 342 372
3 092 709
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
15 305 325
15 305 325
5 670 337
15 305 325
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
15 305 325
15 305 325
5 670 337
15 305 325
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 307 705
8 307 705
5 670 337
8 307 705
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 997 620
6 997 620
6 997 620
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 807 171
21 807 171
12 894 211
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
36 807 171
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 807 171
21 807 171
12 894 211
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
36 807 171
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
16 719 305
16 719 305
12 894 211
16 719 305
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2717690
7690
0490
Інша економічна діяльність
1 887 866
1 887 866
1 887 866
2717693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 887 866
1 887 866
1 887 866
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 887 866
1 887 866
1 887 866
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
18 230 432
18 230 432
13 399 244
153 559
376 000
376 000
376 000
376 000
18 606 432
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
18 230 432
18 230 432
13 399 244
153 559
376 000
376 000
376 000
376 000
18 606 432
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 156 655
13 156 655
9 995 057
153 559
13 156 655
Додаток 3.1
16
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
3018110
8110
0320
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
506 392
506 392
376 000
376 000
376 000
376 000
882 392
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
4 567 385
4 567 385
3 404 187
4 567 385
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
32 277 260
32 277 260
13 899 943
425 430
32 277 260
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
32 277 260
32 277 260
13 899 943
425 430
32 277 260
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 720 475
18 720 475
13 899 943
425 430
18 720 475
3117690
7690
0490
Інша економічна діяльність
13 556 785
13 556 785
13 556 785
3117693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
13 556 785
13 556 785
13 556 785
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
54 759 750
54 759 750
31 720 936
54 759 750
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
54 759 750
54 759 750
31 720 936
54 759 750
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
41 871 751
41 871 751
31 720 936
41 871 751
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та
інформатики
12 887 999
12 887 999
12 887 999
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
85 398 718
85 398 718
49 258 090
3 639 023
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
86 122 418
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
85 398 718
85 398 718
49 258 090
3 639 023
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
86 122 418
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
84 502 358
84 502 358
49 258 090
3 639 023
723 700
690 500
690 500
33 200
690 500
85 226 058
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
896 360
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
12 065 919
12 065 919
2 559 394
12 065 919
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
12 065 919
12 065 919
2 559 394
12 065 919
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 699 566
3 699 566
2 559 394
3 699 566
Додаток 3.1
17
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 366 353
8 366 353
8 366 353
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
21 704 843
21 507 343
11 207 643
197 500
21 704 843
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
21 704 843
21 507 343
11 207 643
197 500
21 704 843
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
14 343 343
14 343 343
11 207 643
14 343 343
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 164 000
7 164 000
7 164 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
197 500
197 500
197 500
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
4 188 013 883
4 188 013 883
33 260 470
51 826 600
50 045 000
50 045 000
51 826 600
4 239 840 483
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
4 188 013 883
4 188 013 883
33 260 470
51 826 600
50 045 000
50 045 000
51 826 600
4 239 840 483
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
42 035 273
42 035 273
33 260 470
45 000
45 000
45 000
45 000
42 080 273
3718600
8600
0170
Обслуговування місцевого боргу
180 004 700
180 004 700
180 004 700
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717690
7690
0490
Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3717692
7692
0490
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3718700
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
3 885 973 910
3 885 973 910
3 885 973 910
9100
Дотації з місцевого бюджету
2 703 323 349
2 703 323 349
2 703 323 349
3719110
9110
0180
Реверсна дотація
302 857 400
302 857 400
302 857 400
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам (з міського бюджету м. Харкова
районним у місті бюджетам)
2 400 465 949
2 400 465 949
2 400 465 949
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 181 850 561
1 181 850 561
1 181 850 561
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
1 181 850 561
1 181 850 561
1 181 850 561
Додаток 3.1
18
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
800 000
800 000
800 000
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
В С Ь О Г О
9 107 813 607
9 106 493 010
873 872 079
142 123 460
1 320 597 3 493 528 313
3 395 911 893
3 267 604 393
53 749 333
30 933 423
3 732 058
3 439 778 980 12 601 341 920
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.1
19
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код Типової
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Видатки загального фонду
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
видатки розвитку
з них:
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
споживання
у тому числі
бюджет розвитку
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
17 924 478
17 924 478
13 692 376
813 899
96 000
96 000
96 000
96 000
18 020 478
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
50 299 473
50 299 473
31 645 116
2 443 633
57 898 237
57 659 090
57 659 090
239 147
45 720
109
57 659 090
108 197 710
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
44 225 005
44 225 005
31 645 116
2 443 633
239 147
239 147
45 720
109
44 464 152
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 074 468
6 074 468
57 659 090
57 659 090
57 659 090
57 659 090
63 733 558
2000
Охорона здоров'я
1 382 265 500
1 382 265 500
71 020 200
70 971 400
70 971 400
48 800
15 100
70 971 400
1 453 285 700
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
698 563 279
698 563 279
31 220 100
31 220 100
31 220 100
31 220 100
729 783 379
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
24 088 758
24 088 758
246 800
198 000
198 000
48 800
15 100
198 000
24 335 558
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
171 038 804
171 038 804
5 871 100
5 871 100
5 871 100
5 871 100
176 909 904
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
329 526 626
329 526 626
13 266 700
13 266 700
13 266 700
13 266 700
342 793 326
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
31 142 451
31 142 451
688 900
688 900
688 900
688 900
31 831 351
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
84 673 470
84 673 470
1 495 000
1 495 000
1 495 000
1 495 000
86 168 470
2110
Первинна медична допомога населення
39 275 600
39 275 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
57 507 200
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
39 275 600
39 275 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
57 507 200
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
721 596
721 596
721 596
2150
0763
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 234 916
3 234 916
3 234 916
2151
0763
Забезпечення діяльності Харківського міського
інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики
3 234 916
3 234 916
3 234 916
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
633 492 529
633 492 529
77 112 094
9 877 921
7 070 996
4 582 434
4 582 434
2 488 562
903 731
859 983
4 582 434
640 563 525
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
5 168 293
5 168 293
5 168 293
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 168 293
5 168 293
5 168 293
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
65 240 010
65 240 010
49 766 625
2 926 600
4 058 016
3 597 320
3 597 320
460 696
283 878
4 600
3 597 320
69 298 026
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
59 603 533
59 603 533
46 289 433
2 324 700
3 546 616
3 085 920
3 085 920
460 696
283 878
4 600
3 085 920
63 150 149
Додаток_2
2
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
340 810 655
340 810 655
206 291 735
61 197 507
13 655 322
13 655 322
867 262
1 018 523
354 465 977
0610000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
340 810 655
340 810 655
206 291 735
61 197 507
13 655 322
13 655 322
867 262
1 018 523
354 465 977
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 686 651
1 686 651
1 294 159
55 388
1 686 651
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
107 425 102
107 425 102
62 873 644
21 238 172
10 452 254
10 452 254
117 877 356
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
189 742 753
189 742 753
118 160 063
31 690 870
329 645
329 645
150 755
58 355
190 072 398
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 321 076
5 321 076
3 548 174
973 676
87 174
87 174
63 430
3 492
5 408 250
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
26 115 405
26 115 405
12 624 832
6 547 258
2 786 249
2 786 249
653 077
956 676
28 901 654
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 533 640
1 533 640
1 226 935
19 266
1 533 640
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 983 101
3 983 101
2 880 726
180 389
3 983 101
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 983 101
3 983 101
2 880 726
180 389
3 983 101
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5 002 927
5 002 927
3 683 202
492 488
5 002 927
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5 002 927
5 002 927
3 683 202
492 488
5 002 927
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
26 063 338
26 063 338
17 964 610
597 581
26 063 338
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
26 063 338
26 063 338
17 964 610
597 581
26 063 338
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
23 597 136
23 597 136
17 964 610
597 581
23 597 136
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
732 468
732 468
732 468
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
732 468
732 468
732 468
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
291 864
291 864
291 864
Додаток 3.2
видатки
розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету
Видатки загального фонду
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова
на 2019 рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2019 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Додаток 3.2
20
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету
Видатки загального фонду
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 441 870
1 441 870
1 441 870
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 441 870
1 441 870
1 441 870
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
15 228 983
15 228 983
9 775 214
1 245 997
15 228 983
4010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
15 228 983
15 228 983
9 775 214
1 245 997
15 228 983
4010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 708 566
14 708 566
9 775 214
1 245 997
14 708 566
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4016090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
356 472
356 472
356 472
В С Ь О Г О
382 102 976
382 102 976
234 031 559
63 041 085
13 655 322
13 655 322
867 262
1 018 523
395 758 298
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
Додаток 3.2
21
Додаток 3.3
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
392 401 931
392 401 931
252 171 631
58 336 301
15 894 593
15 557 668
4 016 318
467 315
336 925
408 296 524
0610000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
392 401 931
392 401 931
252 171 631
58 336 301
15 894 593
15 557 668
4 016 318
467 315
336 925
408 296 524
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 085 394
2 085 394
1 648 034
48 168
2 085 394
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
122 078 548
122 078 548
73 520 931
22 633 046
9 426 271
9 384 715
41 556
131 504 819
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
243 839 571
243 839 571
159 360 649
33 369 319
5 404 562
5 136 573
3 471 221
424 739
267 989
249 244 133
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 559 219
6 559 219
4 790 027
654 089
757 155
729 775
473 649
40 427
27 380
7 316 374
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 569 836
2 569 836
1 986 524
97 133
2 569 836
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 935 830
5 935 830
4 344 660
289 469
239 147
239 147
45 720
109
6 174 977
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 935 830
5 935 830
4 344 660
289 469
239 147
239 147
45 720
109
6 174 977
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 333 533
9 333 533
6 520 806
1 245 077
67 458
67 458
25 728
2 040
9 400 991
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 333 533
9 333 533
6 520 806
1 245 077
67 458
67 458
25 728
2 040
9 400 991
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
26 884 877
26 884 877
18 283 712
151 930
26 884 877
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
26 884 877
26 884 877
18 283 712
151 930
26 884 877
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
24 415 644
24 415 644
18 283 712
151 930
24 415 644
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
529 358
529 358
529 358
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
529 358
529 358
529 358
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
192 206
192 206
192 206
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 747 669
1 747 669
1 747 669
видатки
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
Видатки загального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Додаток 3.3
22
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
Видатки загального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 747 669
1 747 669
1 747 669
4100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
16 233 617
16 233 617
10 754 200
1 217 264
16 500
16 500
16 250 117
4110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
16 233 617
16 233 617
10 754 200
1 217 264
16 500
16 500
16 250 117
4110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
15 817 643
15 817 643
10 754 200
1 217 264
16 500
16 500
15 834 143
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4116090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
252 029
252 029
252 029
В С Ь О Г О
435 520 425
435 520 425
281 209 543
59 705 495
15 911 093
15 574 168
4 016 318
467 315
336 925
451 431 518
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.3
23
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
676 094 207
676 094 207
412 657 822
109 395 261
24 294 591
24 124 512
1 465 858
1 725 344
170 079
700 388 798
0610000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
676 094 207
676 094 207
412 657 822
109 395 261
24 294 591
24 124 512
1 465 858
1 725 344
170 079
700 388 798
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 224 280
2 224 280
1 725 871
74 658
2 224 280
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
193 586 287
193 586 287
113 376 266
37 581 442
17 018 068
17 018 068
210 604 355
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
342 739 243
342 739 243
222 451 405
46 725 927
638 660
538 660
100 000
343 377 903
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 621 521
3 621 521
2 561 810
426 502
3 621 521
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 460 356
7 460 356
4 647 024
1 719 979
4 830
4 830
7 465 186
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
106 652 947
106 652 947
53 648 173
21 031 990
6 632 751
6 562 672
1 465 858
1 725 344
70 079
113 285 698
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 198 406
2 198 406
1 678 585
136 908
2 198 406
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 038 399
7 038 399
5 072 525
447 384
7 038 399
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
7 038 399
7 038 399
5 072 525
447 384
7 038 399
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
10 572 768
10 572 768
7 496 163
1 250 471
282
282
10 573 050
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
10 572 768
10 572 768
7 496 163
1 250 471
282
282
10 573 050
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
39 459 741
39 459 741
28 542 012
39 459 741
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
39 459 741
39 459 741
28 542 012
39 459 741
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
36 131 646
36 131 646
28 542 012
36 131 646
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
906 970
906 970
906 970
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
906 970
906 970
906 970
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
видатки
споживання
з них:
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2019 рік
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Додаток 3.4
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
Додаток 3.4
24
(гривень)
з них:
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
видатки
споживання
з них:
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Видатки спеціального фонду
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
689 131
689 131
689 131
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 731 994
1 731 994
1 731 994
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 731 994
1 731 994
1 731 994
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
18 565 281
18 565 281
12 510 571
1 000 480
20 000
20 000
18 585 281
4210000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
18 565 281
18 565 281
12 510 571
1 000 480
20 000
20 000
18 585 281
4210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 092 017
18 092 017
12 510 571
1 000 480
20 000
20 000
18 112 017
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
324 763
324 763
324 763
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
324 763
324 763
324 763
4216090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
148 501
148 501
148 501
В С Ь О Г О
734 119 229
734 119 229
453 710 405
110 395 741
24 314 591
24 144 512
1 465 858
1 725 344
170 079
758 433 820
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.4
25
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
337 111 158
337 111 158
202 146 527
59 548 559
10 968 130
10 968 130
1 123 353
199 135
348 079 288
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
337 111 158
337 111 158
202 146 527
59 548 559
10 968 130
10 968 130
1 123 353
199 135
348 079 288
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 849 974
1 849 974
1 434 880
90 524
1 849 974
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
110 951 953
110 951 953
58 643 462
27 855 050
8 050 177
8 050 177
13 920
3 740
119 002 130
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
186 969 586
186 969 586
119 890 354
27 421 920
2 057 490
2 057 490
939 156
68 060
189 027 076
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 110 090
4 110 090
2 880 297
582 436
216 488
216 488
113 769
20 820
4 326 578
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
22 459 702
22 459 702
11 244 828
2 889 246
625 741
625 741
56 508
106 515
23 085 443
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 672 401
1 672 401
1 304 171
64 473
1 672 401
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 044 981
4 044 981
3 038 471
135 276
4 044 981
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 044 981
4 044 981
3 038 471
135 276
4 044 981
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5 052 471
5 052 471
3 710 064
509 634
18 234
18 234
5 070 705
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5 052 471
5 052 471
3 710 064
509 634
18 234
18 234
5 070 705
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
20 826 082
20 826 082
14 072 104
624 893
39 874
39 874
39 874
39 874
20 865 956
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
20 826 082
20 826 082
14 072 104
624 893
39 874
39 874
39 874
39 874
20 865 956
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
19 173 959
19 173 959
14 072 104
624 893
19 173 959
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
554 074
554 074
554 074
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
554 074
554 074
554 074
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
302 183
302 183
302 183
Додаток 3.5
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Додаток 3.5
26
(гривень)
з них:
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0813240
3240
Інші заклади та заходи
795 866
795 866
39 874
39 874
39 874
39 874
835 740
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
795 866
795 866
39 874
39 874
39 874
39 874
835 740
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
14 847 874
14 847 874
9 445 577
1 098 544
2 531
2 531
14 850 405
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
14 847 874
14 847 874
9 445 577
1 098 544
2 531
2 531
14 850 405
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 399 861
14 399 861
9 445 577
1 098 544
2 531
2 531
14 402 392
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
284 068
284 068
284 068
В С Ь О Г О
372 785 114
372 785 114
225 664 208
61 271 996
11 010 535
39 874
39 874
10 970 661
1 123 353
199 135
39 874
383 795 649
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.5
27
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
242 535 186
242 535 186
149 684 282
34 251 915
7 757 379
7 757 379
81 392
1 956 942
250 292 565
0610000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
242 535 186
242 535 186
149 684 282
34 251 915
7 757 379
7 757 379
81 392
1 956 942
250 292 565
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 619 997
1 619 997
1 236 747
81 647
1 619 997
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
69 871 098
69 871 098
40 494 539
12 648 555
5 543 607
5 543 607
62 527
75 414 705
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
128 593 794
128 593 794
82 028 637
16 835 792
58 003
58 003
20 762
128 651 797
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 427 050
7 427 050
5 546 846
505 206
7 427 050
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
25 445 158
25 445 158
13 528 678
3 398 511
2 155 769
2 155 769
81 392
1 873 653
27 600 927
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 119 531
1 119 531
840 638
83 600
1 119 531
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 654 163
3 654 163
2 589 286
251 560
3 654 163
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 654 163
3 654 163
2 589 286
251 560
3 654 163
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 804 395
4 804 395
3 418 911
447 044
4 804 395
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 804 395
4 804 395
3 418 911
447 044
4 804 395
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
19 405 493
19 405 493
12 576 829
462 739
23 772
23 772
23 772
23 772
19 429 265
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
19 405 493
19 405 493
12 576 829
462 739
23 772
23 772
23 772
23 772
19 429 265
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 699 666
17 699 666
12 576 829
462 739
17 699 666
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
347 142
347 142
347 142
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
347 142
347 142
347 142
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
317 000
317 000
317 000
Додаток 3.6
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
Додаток 3.6
28
(гривень)
з них:
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 041 685
1 041 685
23 772
23 772
23 772
23 772
1 065 457
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 041 685
1 041 685
23 772
23 772
23 772
23 772
1 065 457
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
13 801 050
13 801 050
9 192 847
811 495
5 526
5 526
13 806 576
4410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
13 801 050
13 801 050
9 192 847
811 495
5 526
5 526
13 806 576
4410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 379 653
13 379 653
9 192 847
811 495
5 526
5 526
13 385 179
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
257 452
257 452
257 452
В С Ь О Г О
275 741 729
275 741 729
171 453 958
35 526 149
7 786 677
23 772
23 772
7 762 905
81 392
1 956 942
23 772
283 528 406
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.6
29
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код Типової
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Видатки загального фонду
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
видатки розвитку
з них:
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
споживання
у тому числі
бюджет розвитку
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 636 477
5 636 477
3 477 192
601 900
511 400
511 400
511 400
511 400
6 147 877
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 546 049
5 546 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 676 049
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
5 296 049
5 296 049
3 231 158
468 672
130 000
130 000
130 000
130 000
5 426 049
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
250 000
250 000
250 000
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 712 176
11 712 176
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 742 176
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
11 427 276
11 427 276
8 323 376
180 500
30 000
30 000
30 000
30 000
11 457 276
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
43 000
43 000
43 000
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
241 900
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
26 128 249
26 128 249
12 277 400
5 644 549
1 078 866
1 078 866
619 853
252 951
27 207 115
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
3 014 800
3 014 800
3 014 800
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 236 449
19 236 449
11 412 900
4 996 349
310 045
310 045
252 951
19 546 494
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 877 000
3 877 000
864 500
648 200
768 821
768 821
619 853
4 645 821
3160
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
3 319 755
3 319 755
3 319 755
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
2 222 423
2 222 423
2 222 423
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
2 222 423
2 222 423
2 222 423
3240
1090
Інші заклади та заходи
514 155 574
514 155 574
3 513 535
657 600
1 774 114
825 114
825 114
949 000
602 432
825 114
515 929 688
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 562 046
5 562 046
3 513 535
657 600
1 462 700
513 700
513 700
949 000
602 432
513 700
7 024 746
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
508 593 528
508 593 528
311 414
311 414
311 414
311 414
508 037 142
4000
Культура і мистецтво
245 698 600
245 698 600
48 973 400
9 430 800
815 669 812
813 517 100
685 209 600
2 007 880
1 149 975
296 845
813 661 932
1 061 368 412
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
45 083 400
45 083 400
30 837 100
4 765 900
1 157 745
961 300
961 300
142 256
738
55 644
1 015 489
46 241 145
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 880 500
4 880 500
2 918 400
414 700
1 574 900
1 536 800
1 536 800
38 100
200
1 536 800
6 455 400
Додаток_2
3
(гривень)
з них
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
202 574 411
202 574 411
126 483 365
34 985 467
7 386 355
7 386 355
38 200
11 441
209 960 766
0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
202 574 411
202 574 411
126 483 365
34 985 467
7 386 355
7 386 355
38 200
11 441
209 960 766
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 650 352
1 650 352
1 266 636
88 888
1 650 352
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
78 039 067
78 039 067
46 313 736
15 518 162
7 342 248
7 342 248
15 997
4 973
85 381 315
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
97 924 283
97 924 283
61 248 091
16 201 004
44 107
44 107
22 203
6 468
97 968 390
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
4 221 733
4 221 733
3 179 391
301 484
4 221 733
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 635 962
6 635 962
4 483 395
1 139 173
6 635 962
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 324 698
1 324 698
1 070 667
13 312
1 324 698
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 704 766
3 704 766
2 889 265
59 773
3 704 766
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 704 766
3 704 766
2 889 265
59 773
3 704 766
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 073 550
9 073 550
6 032 184
1 663 671
9 073 550
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 073 550
9 073 550
6 032 184
1 663 671
9 073 550
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
21 038 731
21 038 731
14 190 998
369 859
21 038 731
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
21 038 731
21 038 731
14 190 998
369 859
21 038 731
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
19 783 149
19 783 149
14 190 998
369 859
19 783 149
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
264 756
264 756
264 756
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
264 756
264 756
264 756
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
279 413
279 413
279 413
Додаток 3.7
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Додаток 3.7
30
(гривень)
з них
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0813240
3240
Інші заклади та заходи
711 413
711 413
711 413
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
711 413
711 413
711 413
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
13 585 399
13 585 399
8 635 352
709 319
23 000
23 000
13 608 399
4510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
13 585 399
13 585 399
8 635 352
709 319
23 000
23 000
13 608 399
4510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 101 008
13 101 008
8 635 352
709 319
23 000
23 000
13 124 008
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
320 446
320 446
320 446
В С Ь О Г О
237 198 541
237 198 541
149 309 715
36 064 645
7 409 355
7 409 355
38 200
11 441
244 607 896
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.7
31
(гривень)
з них
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
330 837 441
330 837 441
202 695 941
54 439 953
16 546 650
16 546 650
5 461 799
382 998
347 384 091
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
330 837 441
330 837 441
202 695 941
54 439 953
16 546 650
16 546 650
5 461 799
382 998
347 384 091
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 802 484
1 802 484
1 428 351
33 088
1 802 484
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
90 441 880
90 441 880
52 852 838
17 299 598
8 314 826
8 314 826
29 081
162 820
98 756 706
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
193 389 364
193 389 364
121 968 516
30 346 397
6 771 832
6 771 832
4 696 579
147 460
200 161 196
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 537 562
5 537 562
3 992 203
643 115
669 936
669 936
501 250
21 536
6 207 498
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
29 842 232
29 842 232
15 236 976
5 213 180
710 126
710 126
234 889
29 932
30 552 358
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 842 472
1 842 472
1 457 328
53 998
1 842 472
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 987 704
3 987 704
2 934 890
318 980
3 987 704
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 987 704
3 987 704
2 934 890
318 980
3 987 704
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 993 743
3 993 743
2 824 839
531 597
79 930
79 930
21 250
4 073 673
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 993 743
3 993 743
2 824 839
531 597
79 930
79 930
21 250
4 073 673
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
30 767 023
30 767 023
17 211 380
439 150
247 768
247 768
247 768
247 768
31 014 791
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
30 767 023
30 767 023
17 211 380
439 150
247 768
247 768
247 768
247 768
31 014 791
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
28 572 015
28 572 015
17 211 380
439 150
28 572 015
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
456 403
456 403
456 403
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
456 403
456 403
456 403
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
450 405
450 405
450 405
Додаток 3.8
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Додаток 3.8
32
(гривень)
з них
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 288 200
1 288 200
247 768
247 768
247 768
247 768
1 535 968
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 288 200
1 288 200
247 768
247 768
247 768
247 768
1 535 968
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
14 707 535
14 707 535
9 643 277
1 050 362
16 788
16 788
14 724 323
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
14 707 535
14 707 535
9 643 277
1 050 362
16 788
16 788
14 724 323
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 321 510
14 321 510
9 643 277
1 050 362
16 788
16 788
14 338 298
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
222 080
222 080
222 080
В С Ь О Г О
376 311 999
376 311 999
229 550 598
55 929 465
16 811 206
247 768
247 768
16 563 438
5 461 799
382 998
247 768
393 123 205
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.8
33
(гривень)
з них
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
254 194 226
254 194 226
148 813 031
49 384 237
11 686 468
11 178 434
852 047
229 571
508 034
265 880 694
0610000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
254 194 226
254 194 226
148 813 031
49 384 237
11 686 468
11 178 434
852 047
229 571
508 034
265 880 694
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 640 203
1 640 203
1 281 581
47 379
1 640 203
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
75 934 794
75 934 794
41 951 711
18 395 961
8 107 496
7 865 739
241 757
84 042 290
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
124 750 419
124 750 419
75 840 221
23 516 001
990 189
723 912
266 277
125 740 608
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 320 567
3 320 567
2 537 357
148 079
4 785
4 785
3 325 352
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 378 782
6 378 782
4 656 505
660 766
27 636
27 636
6 406 418
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
32 949 479
32 949 479
15 744 346
5 868 015
2 550 019
2 550 019
852 047
229 571
35 499 498
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 205 747
1 205 747
924 937
74 999
1 205 747
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 351 689
3 351 689
2 401 518
313 436
3 351 689
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 351 689
3 351 689
2 401 518
313 436
3 351 689
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 662 546
4 662 546
3 474 855
359 601
6 343
6 343
4 668 889
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 662 546
4 662 546
3 474 855
359 601
6 343
6 343
4 668 889
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
19 359 806
19 359 806
12 764 490
164 272
19 359 806
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
19 359 806
19 359 806
12 764 490
164 272
19 359 806
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 100 524
18 100 524
12 764 490
164 272
18 100 524
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
340 560
340 560
340 560
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
340 560
340 560
340 560
Додаток 3.9
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Додаток 3.9
34
(гривень)
з них
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
248 213
248 213
248 213
0813240
3240
Інші заклади та заходи
670 509
670 509
670 509
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
670 509
670 509
670 509
4700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 437 960
16 437 960
9 613 706
1 317 679
48 725
48 725
16 486 685
4710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 437 960
16 437 960
9 613 706
1 317 679
48 725
48 725
16 486 685
4710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
15 976 393
15 976 393
9 613 706
1 317 679
48 725
48 725
16 025 118
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
297 622
297 622
297 622
В С Ь О Г О
289 991 992
289 991 992
171 191 227
50 866 188
11 735 193
11 227 159
852 047
229 571
508 034
301 727 185
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.9
35
(гривень)
з них
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
436 046 115
436 046 115
268 687 477
76 756 497
24 256 844
23 956 844
6 653 861
1 063 400
300 000
460 302 959
0610000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
436 046 115
436 046 115
268 687 477
76 756 497
24 256 844
23 956 844
6 653 861
1 063 400
300 000
460 302 959
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 131 548
2 131 548
1 636 955
107 463
2 131 548
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
126 121 615
126 121 615
72 528 622
25 815 586
13 329 118
13 259 118
300 330
555 000
70 000
139 450 733
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
282 170 302
282 170 302
175 021 950
49 330 213
10 383 486
10 183 486
6 100 931
483 200
200 000
292 553 788
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 024 911
3 024 911
2 438 526
36 529
1 000
1 000
3 025 911
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 018 130
6 018 130
4 573 157
422 970
349 570
334 570
154 230
15 400
15 000
6 367 700
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 158 627
2 158 627
1 632 961
139 805
2 158 627
0611160
1160
0990
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 060 090
5 060 090
3 739 096
253 237
5 060 090
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 060 090
5 060 090
3 739 096
253 237
5 060 090
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 360 892
9 360 892
7 116 210
650 694
193 670
178 670
98 370
9 800
15 000
9 554 562
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 360 892
9 360 892
7 116 210
650 694
193 670
178 670
98 370
9 800
15 000
9 554 562
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
29 055 933
29 055 933
19 964 450
29 055 933
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
29 055 933
29 055 933
19 964 450
29 055 933
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
26 127 962
26 127 962
19 964 450
26 127 962
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 036 562
1 036 562
1 036 562
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 036 562
1 036 562
1 036 562
0813160
3160
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
549 340
549 340
549 340
Додаток 3.10
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Додаток 3.10
36
(гривень)
з них
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 342 069
1 342 069
1 342 069
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 342 069
1 342 069
1 342 069
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
17 895 243
17 895 243
11 411 460
1 858 258
38 857
38 857
17 934 100
4810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
17 895 243
17 895 243
11 411 460
1 858 258
38 857
38 857
17 934 100
4810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 624 783
17 624 783
11 411 460
1 858 258
38 857
38 857
17 663 640
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
163 945
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
163 945
163 945
163 945
4816090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
106 515
106 515
106 515
В С Ь О Г О
482 997 291
482 997 291
300 063 387
78 614 755
24 295 701
23 995 701
6 653 861
1 063 400
300 000
507 292 992
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Додаток 3.10
37
гривень
усього
у тому числі
бюджет
розвитку
усього
у тому числі
бюджет
розвитку
усього
у тому
числі
бюджет
розвитку
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадян на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
23 000 000
23 000 000
23 000 000
23 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
23 000 000
23 000 000
23 000 000
23 000 000
3718880
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
23 000 000
23 000 000
23 000 000
23 000 000
3718881
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
23 000 000
23 000 000
23 000 000
23 000 000
Всього
78 000 000
78 000 000
78 000 000
78 000 000
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Додаток 4
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" від __________ № ____/18
Кредитування бюджету міста Харкова у 2019 році
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціон
альної
класифіка
ції
видатків
та
кредитув
ання
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Надання кредитів
Повернення кредитів
Кредитування-всього
Загальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Додаток 4
(гривень)
3719110
3719150
3719710
3719310
Державний бюджет
302 857 400
302 857 400
302 857 400
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
800 000
800 000
800 000
Бюджет Індустріального району
260 034 938
121 689 838
381 724 776
381 724 776
Бюджет Київського району
267 882 436
167 319 489
435 201 925
435 201 925
Бюджет Московського району
497 423 488
236 137 941
733 561 429
733 561 429
Бюджет Немишлянського району
249 372 020
123 289 068
372 661 088
372 661 088
Бюджет Новобаварського району
190 470 797
85 134 804
275 605 601
275 605 601
Бюджет Основ'янського району
172 119 380
64 783 261
236 902 641
236 902 641
Бюджет Слобідського району
250 177 192
124 568 675
374 745 867
374 745 867
Бюджет Холодногірського району
207 835 111
81 924 781
289 759 892
289 759 892
Бюджет Шевченківського району
305 150 587
177 002 704
482 153 291
482 153 291
ВСЬОГО
302 857 400
2 400 465 949
800 000
1 181 850 561
3 885 973 910
3 885 973 910
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 5
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" від __________ № ____/18
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік
в тому числі
Т.Д. Таукешева
РАЗОМ
загальний фонд
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
з місцевого бюджету
на утримання об'єктів
спільного
користування чи
ліквідацію
негативних наслідків
діяльності об'єктів
спільного
користування
з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих видатків
у сфері освіти за
рахунок коштів
освітньої субвенції
Дотації
Реверсна
дотація
Інші дотації з
місцевого бюджету
іншим місцевим
бюджетам (з
міського бюджету
м. Харкова
районним у місті
бюджетам)
Назва бюджету
Додаток 5
1
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код Типової
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Видатки загального фонду
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
видатки розвитку
з них:
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
споживання
у тому числі
бюджет розвитку
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
28 352 100
28 352 100
12 222 800
4 204 300
16 801 367
14 883 200
14 883 200
1 827 524
1 149 237
241 001
14 973 843
45 153 467
4080
0829
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
167 382 600
167 382 600
2 995 100
45 900
796 135 800
796 135 800
667 828 300
796 135 800
963 518 400
5000
Фізична культура і спорт
136 116 800
136 116 800
76 664 259
20 718 658
177 530 825
174 767 100
174 767 100
2 688 725
775 023
694 899
174 842 100
313 647 625
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 140 090
5 140 090
5 140 090
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 430 920
3 430 920
3 430 920
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 709 170
1 709 170
1 709 170
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
22 857
22 857
22 857
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту
22 857
22 857
22 857
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
117 560 902
117 560 902
76 664 259
20 718 658
19 610 225
16 846 500
16 846 500
2 688 725
775 023
694 899
16 921 500
137 171 127
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
117 560 902
117 560 902
76 664 259
20 718 658
19 610 225
16 846 500
16 846 500
2 688 725
775 023
694 899
16 921 500
137 171 127
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
7 364 900
7 364 900
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
41 600 900
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
7 364 900
7 364 900
34 236 000
34 236 000
34 236 000
34 236 000
41 600 900
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 028 051
6 028 051
123 684 600
123 684 600
123 684 600
123 684 600
129 712 651
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
3 187 591
3 187 591
123 684 600
123 684 600
123 684 600
123 684 600
126 872 191
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 840 460
2 840 460
2 840 460
6000
Житлово-комунальне господарство
949 842 685
949 842 685
77 075 300
618 629 470
618 629 470
618 629 470
618 629 470
1 568 472 155
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
505 132 600
505 132 600
302 745 500
302 745 500
302 745 500
302 745 500
807 878 100
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
302 434 100
302 434 100
292 773 000
292 773 000
292 773 000
292 773 000
595 207 100
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
56 050 000
56 050 000
56 050 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
88 050 000
88 050 000
88 050 000
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
35 031 500
35 031 500
35 031 500
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 567 000
23 567 000
9 972 500
9 972 500
9 972 500
9 972 500
33 539 500
Додаток_2
4
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-3 267 915 807
3 267 915 807
3 267 915 807
600000
Фінансування за активними
операціями
-3 267 915 807
3 267 915 807
3 267 915 807
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-3 267 915 807
3 267 915 807
3 267 915 807
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 267 915 807
3 267 915 807
3 267 915 807
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019
рік" від __________ № ____/18
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-3 267 604 393
3 267 604 393
3 267 604 393
600000
Фінансування за активними
операціями
-3 267 604 393
3 267 604 393
3 267 604 393
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-3 267 604 393
3 267 604 393
3 267 604 393
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 267 604 393
3 267 604 393
3 267 604 393
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього
Додаток 6.1
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________ № ____/18
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.1
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
39 874
-39 874
-39 874
600000
Фінансування за активними
операціями
39 874
-39 874
-39 874
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
39 874
-39 874
-39 874
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
39 874
-39 874
-39 874
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.5
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________ № ____/18
Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
23 772
-23 772
-23 772
600000
Фінансування за активними
операціями
23 772
-23 772
-23 772
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
23 772
-23 772
-23 772
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
23 772
-23 772
-23 772
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.6
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________ № ____/18
Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
247 768
-247 768
-247 768
600000
Фінансування за активними
операціями
247 768
-247 768
-247 768
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
247 768
-247 768
-247 768
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
247 768
-247 768
-247 768
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.8
Всього
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від __________ № ____/18
Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2019 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.8
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код Типової
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Видатки загального фонду
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
видатки розвитку
з них:
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
споживання
у тому числі
бюджет розвитку
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
28 503 700
28 503 700
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
29 503 700
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
412 761 200
412 761 200
77 075 300
299 883 970
299 883 970
299 883 970
299 883 970
712 645 170
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 245 185
2 245 185
2 245 185
7300
Будівництво та регіональний розвиток
66 003 337
65 000 240
1 003 097
608 026 105
608 026 105
608 026 105
608 026 105
674 029 442
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
258 700 110
258 700 110
258 700 110
258 700 110
258 700 110
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
286 633 178
286 633 178
286 633 178
286 633 178
286 633 178
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
1 890 314
887 217
1 003 097
1 643 055
1 643 055
1 643 055
1 643 055
3 533 369
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
64 113 023
64 113 023
61 049 762
61 049 762
61 049 762
61 049 762
125 162 785
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
563 772 200
563 652 200
120 000
697 218 500
667 106 500
667 106 500
697 218 500
1 260 990 700
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
72 827 000
72 827 000
282 630 619
252 518 619
252 518 619
282 630 619
355 457 619
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
72 700 000
72 700 000
55 445 619
55 445 619
55 445 619
55 445 619
128 145 619
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
127 000
127 000
197 073 000
197 073 000
197 073 000
197 073 000
197 200 000
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
30 112 000
7440
0456
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
9 950 000
9 950 000
102 386 179
102 386 179
102 386 179
102 386 179
112 336 179
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
480 995 200
480 875 200
120 000
312 201 702
312 201 702
312 201 702
312 201 702
793 196 902
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
480 995 200
480 875 200
120 000
312 201 702
312 201 702
312 201 702
312 201 702
793 196 902
Додаток_2
5
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код Типової
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Видатки загального фонду
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
видатки розвитку
з них:
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
споживання
у тому числі
бюджет розвитку
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
29 093 365
29 093 365
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
30 784 365
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
16 205 366
16 205 366
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
17 896 366
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та
інформатики
12 887 999
12 887 999
12 887 999
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
17 561 013
17 363 513
197 500
355 949 612
354 168 012
354 168 012
355 949 612
373 510 625
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
896 360
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
197 500
197 500
197 500
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
354 168 012
354 168 012
354 168 012
354 168 012
354 168 012
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 022 502
1 022 502
1 022 502
7690
0490
Інша економічна діяльність
15 444 651
15 444 651
1 781 600
1 781 600
17 226 251
7692
0490
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
15 444 651
15 444 651
15 444 651
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
5 073 777
5 073 777
3 404 187
376 000
376 000
376 000
376 000
5 449 777
8110
0320
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
506 392
506 392
376 000
376 000
376 000
376 000
882 392
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
4 567 385
4 567 385
3 404 187
4 567 385
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
7 359 000
7 359 000
7 359 000
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
7 359 000
7 359 000
7 359 000
8400
Засоби масової інформації
10 624 473
10 624 473
10 624 473
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
10 624 473
10 624 473
10 624 473
8600
Обслуговування місцевого боргу
180 004 700
180 004 700
180 004 700
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
78 000 000
78 000 000
78 000 000
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадян на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
Додаток_2
6
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код Типової
програмної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету
Видатки загального фонду
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
видатки розвитку
з них:
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
споживання
у тому числі
бюджет розвитку
8821
1060
Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8841
1060
Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних зобов'язань
за позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії
23 000 000
23 000 000
23 000 000
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
23 000 000
23 000 000
23 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти
303 657 400
303 657 400
303 657 400
9100
Дотації з місцевого бюджету
302 857 400
302 857 400
302 857 400
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)
302 857 400
302 857 400
302 857 400
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
800 000
800 000
800 000
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9 190 266 393
9 188 945 796
3 090 056 679
693 538 979
1 320 597
3 626 457 986
3 396 223 307
3 267 915 807
185 052 554
51 493 513
10 786 727
3 441 405 432
12 816 724 379
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
7
(гривень)
з них:
0100000
Харківська міська рада
252 255 994
252 255 994
118 080 835
7 660 657
18 888 500
18 888 500
18 888 500
18 888 500
271 144 494
0110000
Харківська міська рада
252 255 994
252 255 994
118 080 835
7 660 657
18 888 500
18 888 500
18 888 500
18 888 500
271 144 494
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
186 627 767
186 627 767
118 080 835
7 660 657
5 527 926
5 527 926
5 527 926
5 527 926
192 155 693
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
26 000
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
5 481 478
5 481 478
5 481 478
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
586 100
586 100
586 100
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
586 100
586 100
586 100
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 265 500
3 265 500
3 265 500
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
28 416 808
28 416 808
899 762
899 762
899 762
899 762
29 316 570
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
16 205 366
16 205 366
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
17 896 366
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 769 812
10 769 812
10 769 812
10 769 812
10 769 812
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 022 502
1 022 502
1 022 502
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
10 624 473
10 624 473
10 624 473
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
241 088 238
241 088 238
155 249 357
11 157 253
75 842 068
64 581 760
64 581 760
11 186 208
7 590 956
723 187
64 655 860
316 930 306
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
241 088 238
241 088 238
155 249 357
11 157 253
75 842 068
64 581 760
64 581 760
11 186 208
7 590 956
723 187
64 655 860
316 930 306
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 036 760
9 036 760
6 349 143
9 036 760
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
149 905 867
149 905 867
120 101 691
1 400 757
5 610 808
600 000
600 000
4 974 708
3 324 556
136 930
636 100
155 516 675
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
12 153 908
12 153 908
6 626 366
1 957 350
2 114 170
2 014 170
2 014 170
100 000
2 014 170
14 268 078
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Додаток 3.1
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2019 рік" від __________ № ____/18
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2019 рік
за головними розпорядниками коштів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
Додаток 3.1
8
з них:
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів
Код
Функціона
льної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
видатки розвитку
оплата праці
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
8 941 635
8 941 635
4 821 582
1 878 908
20 000
20 000
8 961 635
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
23 628 598
23 628 598
14 026 266
5 595 704
10 342 000
4 212 500
4 212 500
6 091 500
4 266 400
586 257
4 250 500
33 970 598
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 299 120
2 299 120
1 569 630
130 405
96 000
96 000
96 000
96 000
2 395 120
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
9 538 750
9 538 750
1 754 679
194 129
57 659 090
57 659 090
57 659 090
57 659 090
67 197 840
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
3 464 282
3 464 282
1 754 679
194 129
3 464 282
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 074 468
6 074 468
57 659 090
57 659 090
57 659 090
57 659 090
63 733 558
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
25 583 600
25 583 600
25 583 600
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 400 274 132
1 400 274 132
10 355 552
84 120 200
84 071 400
84 071 400
48 800
15 100
84 071 400
1 484 394 332
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 400 274 132
1 400 274 132
10 355 552
84 120 200
84 071 400
84 071 400
48 800
15 100
84 071 400
1 484 394 332
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
15 008 632
15 008 632
10 355 552
15 008 632
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
698 563 279
698 563 279
31 220 100
31 220 100
31 220 100
31 220 100
729 783 379
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
24 088 758
24 088 758
246 800
198 000
198 000
48 800
15 100
198 000
24 335 558
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
171 038 804
171 038 804
5 871 100
5 871 100
5 871 100
5 871 100
176 909 904
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
329 526 626
329 526 626
13 266 700
13 266 700
13 266 700
13 266 700
342 793 326
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
31 142 451
31 142 451
688 900
688 900
688 900
688 900
31 831 351
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
84 673 470
84 673 470
1 495 000
1 495 000
1 495 000
1 495 000
86 168 470
0712110
2110
Первинна медична допомога населення
39 275 600
39 275 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
57 507 200
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
39 275 600
39 275 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
18 231 600
57 507 200
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
721 596
721 596
721 596
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 234 916
3 234 916
3 234 916
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності Харківського міського
інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики
3 234 916
3 234 916
3 234 916
Додаток 3.1
9
(гривень)
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м. Харкова
на 2012-2020 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№524/11 (зі
змінами)
2 743 150
2 743 150
0100000
Харківська міська рада
1 106 827
1 106 827
0110000
Харківська міська рада
1 106 827
1 106 827
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
520 727
520 727
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
586 100
586 100
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
586 100
586 100
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від _________ № _______/18
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Додаток 8
1
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
65 200
65 200
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
65 200
65 200
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
284 900
284 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
284 900
284 900
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
284 900
284 900
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
43 000
43 000
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
241 900
241 900
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№900/17 (зі
змінами)
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 676 049
5 546 049
130 000
130 000
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
5 426 049
5 296 049
130 000
130 000
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
250 000
250 000
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№328/10 ( зі
змінами)
2 704 002 455
1 367 975 185
1 336 027 270
1 336 027 270
0100000
Харківська міська рада
3 265 500
3 265 500
0110000
Харківська міська рада
3 265 500
3 265 500
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 265 500
3 265 500
Додаток 8
10
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
753 453 600
396 753 100
356 700 500
356 700 500
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
753 453 600
396 753 100
356 700 500
356 700 500
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
609 454 100
323 881 100
285 573 000
285 573 000
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
578 637 100
293 064 100
285 573 000
285 573 000
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
30 817 000
30 817 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
90 383 500
67 872 000
22 511 500
22 511 500
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово комунального
господарства
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
42 116 000
42 116 000
42 116 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 069 398 070
437 211 700
632 186 370
632 186 370
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 069 398 070
437 211 700
632 186 370
632 186 370
1413240
3240
Інші заклади та заходи
867 800
867 800
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
867 800
867 800
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
149 554 000
139 581 500
9 972 500
9 972 500
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
56 050 000
56 050 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
56 050 000
56 050 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
3 914 500
3 914 500
Додаток 8
11
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
33 539 500
23 567 000
9 972 500
9 972 500
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
555 013 470
296 762 400
258 251 070
258 251 070
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
209 557 400
209 557 400
209 557 400
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
154 405 400
154 405 400
154 405 400
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
875 640 100
528 499 700
347 140 400
347 140 400
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
875 640 100
528 499 700
347 140 400
347 140 400
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
32 000 000
32 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
32 000 000
32 000 000
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
22 426 900
21 504 500
922 400
922 400
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
700 323 200
474 995 200
225 328 000
225 328 000
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
700 323 200
474 995 200
225 328 000
225 328 000
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
356 472
356 472
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
356 472
356 472
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
356 472
356 472
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
252 029
252 029
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
252 029
252 029
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
252 029
252 029
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
148 501
148 501
Додаток 8
12
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
148 501
148 501
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
148 501
148 501
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
284 068
284 068
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
284 068
284 068
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
284 068
284 068
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
257 452
257 452
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
257 452
257 452
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
257 452
257 452
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
320 446
320 446
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
320 446
320 446
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
320 446
320 446
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
222 080
222 080
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
222 080
222 080
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
222 080
222 080
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
297 622
297 622
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
297 622
297 622
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
297 622
297 622
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
106 515
106 515
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
106 515
106 515
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
106 515
106 515
Додаток 8
13
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
Рішення 31 сесії
ХМР 6 скликання
від 26.02.2014
№1497/14 (зі
змінами)
19 710 000
11 510 000
8 200 000
8 200 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 710 000
11 510 000
8 200 000
8 200 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 710 000
11 510 000
8 200 000
8 200 000
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
16 870 000
9 670 000
7 200 000
7 200 000
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
16 570 000
9 370 000
7 200 000
7 200 000
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
300 000
300 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
1 840 000
840 000
1 000 000
1 000 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 000 000
1 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 000 000
1 000 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№931/17
24 501 800
22 516 800
1 985 000
1 985 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
24 501 800
22 516 800
1 985 000
1 985 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
24 501 800
22 516 800
1 985 000
1 985 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
22 516 800
22 516 800
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
1 985 000
1 985 000
1 985 000
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020рр.
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№990/12 (зі
змінами)
7 359 000
7 359 000
Додаток 8
14
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 446 580
4 446 580
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 446 580
4 446 580
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 446 580
4 446 580
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 912 420
2 912 420
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 912 420
2 912 420
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 912 420
2 912 420
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№834/17
896 360
896 360
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
896 360
896 360
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
896 360
896 360
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
896 360
896 360
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
Рішення 36 сесії
ХМР 5 скликання
від 30.09.2009
№230/03 (зі
змінами)
10 199 000
10 199 000
10 199 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
10 199 000
10 199 000
10 199 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
10 199 000
10 199 000
10 199 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
10 199 000
10 199 000
10 199 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
Рішення 35 сесії
ХМР 6 скликання
від 29.10.2014
№1700/14
7 000 000
7 000 000
7 000 000
Додаток 8
15
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
7 000 000
7 000 000
7 000 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№416/16 (зі
змінами)
314 510 612
198 840 800
115 669 812
113 517 100
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
101 910 812
82 376 800
19 534 012
17 381 300
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
46 241 145
45 083 400
1 157 745
961 300
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
6 455 400
4 880 500
1 574 900
1 536 800
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
45 153 467
28 352 100
16 801 367
14 883 200
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 060 800
4 060 800
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 060 800
4 060 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
210 955 100
114 819 300
96 135 800
96 135 800
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
210 955 100
114 819 300
96 135 800
96 135 800
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
210 955 100
114 819 300
96 135 800
96 135 800
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
210 955 100
114 819 300
96 135 800
96 135 800
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 644 700
1 644 700
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 644 700
1 644 700
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
1 644 700
1 644 700
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1 644 700
1 644 700
Додаток 8
16
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№424/16 (зі
змінами)
312 625 863
135 095 038
177 530 825
174 767 100
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечення
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл олімпійського резерву,
облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем за рахунок асигнувань
загального та спеціального фондів.
137 171 127
117 560 902
19 610 225
16 846 500
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
62 222 742
61 856 825
365 917
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
62 222 742
61 856 825
365 917
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
74 948 385
55 704 077
19 244 308
16 846 500
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
74 948 385
55 704 077
19 244 308
16 846 500
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
175 454 736
17 534 136
157 920 600
157 920 600
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
175 454 736
17 534 136
157 920 600
157 920 600
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 317 078
4 317 078
Додаток 8
17
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 802 420
2 802 420
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 514 658
1 514 658
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
22 857
22 857
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
22 857
22 857
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
41 600 900
7 364 900
34 236 000
34 236 000
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
41 600 900
7 364 900
34 236 000
34 236 000
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
129 513 901
5 829 301
123 684 600
123 684 600
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
126 872 191
3 187 591
123 684 600
123 684 600
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 641 710
2 641 710
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№946/17
746 857 800
46 857 800
700 000 000
700 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
746 857 800
46 857 800
700 000 000
700 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
746 857 800
46 857 800
700 000 000
700 000 000
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
746 857 800
46 857 800
700 000 000
700 000 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
746 857 800
46 857 800
700 000 000
700 000 000
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
Додаток 8
18
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
112 336 179
9 950 000
102 386 179
102 386 179
Програма розвитку міського
електротранспорту м. Харкова на
2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
316 716 521
72 700 000
244 016 521
244 016 521
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
316 716 521
72 700 000
244 016 521
244 016 521
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
316 716 521
72 700 000
244 016 521
244 016 521
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
176 669 102
176 669 102
176 669 102
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
128 145 619
72 700 000
55 445 619
55 445 619
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
128 145 619
72 700 000
55 445 619
55 445 619
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
11 901 800
11 901 800
11 901 800
Програма по реалізації рішень
генерального плану м. Харкова на
період до 2026 р.
Рішення 31 сесії
ХМР 4 скликання
від 29.12.2004
№249/04 (зі
змінами)
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
3 533 369
1 890 314
1 643 055
1 643 055
Додаток 8
19
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
324 763
324 763
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
324 763
324 763
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
324 763
324 763
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
324 763
324 763
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
Додаток 8
2
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 5 скликання
від 21.02.2007
№56/07 (зі змінами)
7 361 500
7 361 500
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 361 500
7 361 500
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 361 500
7 361 500
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 164 000
7 164 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
197 500
197 500
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№312/10 ( зі
змінами)
21 200 000
21 200 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
Міська цільова соціально-економічна
програма будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2020 роки
Рішення 48 сесії
ХМР 5 скликання
від 22.09.2010
№274/10 (зі
змінами)
50 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
Додаток 8
20
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
50 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
50 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№847/17 (зі
змінами)
882 392
506 392
376 000
376 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
882 392
506 392
376 000
376 000
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
882 392
506 392
376 000
376 000
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
882 392
506 392
376 000
376 000
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.06.2012
№745/12 (зі
змінами)
174 500
174 500
0100000
Харківська міська рада
174 500
174 500
0110000
Харківська міська рада
174 500
174 500
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого самоврядування
26 000
26 000
Додаток 8
21
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
148 500
148 500
Програма висвітлення діяльності
Харківської міської ради та ії
виконавчих органів на 2019-2020
роки
Рішення 22 сесії
ХМР 7 скликання
від 17.10.2018
№1279/18
4 592 251
4 592 251
0100000
Харківська міська рада
4 592 251
4 592 251
0110000
Харківська міська рада
4 592 251
4 592 251
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
4 592 251
4 592 251
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№968/17 (зі
змінами)
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0100000
Харківська міська рада
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0110000
Харківська міська рада
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 560 234
2 660 472
899 762
899 762
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№966/17 (зі
змінами)
1 970 236
1 970 236
0100000
Харківська міська рада
1 970 236
1 970 236
0110000
Харківська міська рада
1 970 236
1 970 236
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 970 236
1 970 236
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№970/17 (зі
змінами)
12 887 999
12 887 999
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 887 999
12 887 999
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 887 999
12 887 999
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інформатики
12 887 999
12 887 999
Додаток 8
22
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м. Харкові на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№425/16 (зі
змінами)
1 021 762
1 021 762
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 021 762
1 021 762
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
1 021 762
1 021 762
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
823 012
823 012
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
628 500
628 500
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
194 512
194 512
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
198 750
198 750
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
198 750
198 750
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
Рішення 41 сесії
ХМР 5 скликання
від 24.02.2010
№37/10 (зі змінами)
230 232 100
3 047 100
227 185 000
197 073 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
200 120 100
3 047 100
197 073 000
197 073 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
200 120 100
3 047 100
197 073 000
197 073 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 920 100
2 920 100
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 200 000
127 000
197 073 000
197 073 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
197 200 000
127 000
197 073 000
197 073 000
Додаток 8
23
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 112 000
30 112 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 112 000
30 112 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 112 000
30 112 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 112 000
30 112 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№364/16 (зі
змінами)
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
10 378 000
228 000
10 150 000
10 150 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м. Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№369/16 (зі
змінами)
1 000 000
1 000 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 000 000
1 000 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
Рішення 10 сесії
ХМР 7 скликання
від 21.12.2016
№490/16 (зі
змінами)
8 366 353
8 366 353
Додаток 8
24
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 366 353
8 366 353
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 366 353
8 366 353
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 366 353
8 366 353
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№409/16 (зі
змінами)
2 000 000
2 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
Міська цільова програма
"Громадський бюджет (бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки
Рішення 14 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.09.2017
№725/17 (зі
змінами)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
50 000 000
50 000 000
50 000 000
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№516/11 (зі
змінами)
518 400
518 400
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
518 400
518 400
Додаток 8
25
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
518 400
518 400
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
518 400
518 400
ВСЬОГО
10 914 300 732
7 547 573 387
3 366 727 345
3 150 479 393
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 8
26
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
163 945
163 945
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
163 945
163 945
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
163 945
163 945
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№999/12 (зі
змінами)
28 666 178
16 205 366
12 460 812
12 460 812
0100000
Харківська міська рада
28 666 178
16 205 366
12 460 812
12 460 812
0110000
Харківська міська рада
28 666 178
16 205 366
12 460 812
12 460 812
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
17 896 366
16 205 366
1 691 000
1 691 000
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 769 812
10 769 812
10 769 812
Додаток 8
3
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2019-2020 роки
Рішення 20 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.06.2018
№1171/18
10 624 473
10 624 473
0100000
Харківська міська рада
10 624 473
10 624 473
0110000
Харківська міська рада
10 624 473
10 624 473
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
10 624 473
10 624 473
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№837/17 (зі
змінами)
1 390 588
1 390 588
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 390 588
1 390 588
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 390 588
1 390 588
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 390 588
1 390 588
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№1000/12 (зі
змінами)
6 421 842
6 421 842
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 421 842
6 421 842
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 421 842
6 421 842
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 421 842
6 421 842
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№826/17 (зі
змінами)
3 771 200 813
3 523 752 900
247 447 913
76 124 760
Додаток 8
4
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
3 484 714 425
3 334 451 032
150 263 393
6 922 670
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
1 062 034 409
974 450 344
87 584 065
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 972 313 964
1 940 025 182
32 288 782
600 000
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 194 517
14 188 732
5 785
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
14 268 078
12 153 908
2 114 170
2 014 170
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
8 961 635
8 941 635
20 000
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
91 531 614
79 076 825
12 454 789
4 212 500
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
258 925 578
243 464 923
15 460 655
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
18 020 478
17 924 478
96 000
96 000
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
44 464 152
44 225 005
239 147
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
44 464 152
44 225 005
239 147
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
89 317 158
31 658 068
57 659 090
57 659 090
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
89 317 158
31 658 068
57 659 090
57 659 090
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
63 733 558
6 074 468
57 659 090
57 659 090
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
63 733 558
6 074 468
57 659 090
57 659 090
Додаток 8
5
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
25 583 600
25 583 600
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
197 169 230
157 643 800
39 525 430
11 543 000
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
197 169 230
157 643 800
39 525 430
11 543 000
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
197 169 230
157 643 800
39 525 430
11 543 000
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м. Харкова
на 2011-2020 роки"
Рішення 2 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.12.2010
№60/10 (зі змінами)
1 469 385 700
1 385 265 500
84 120 200
84 071 400
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 469 385 700
1 385 265 500
84 120 200
84 071 400
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 469 385 700
1 385 265 500
84 120 200
84 071 400
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
729 783 379
698 563 279
31 220 100
31 220 100
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
24 335 558
24 088 758
246 800
198 000
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
176 909 904
171 038 804
5 871 100
5 871 100
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
342 793 326
329 526 626
13 266 700
13 266 700
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
31 831 351
31 142 451
688 900
688 900
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
86 168 470
84 673 470
1 495 000
1 495 000
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
57 507 200
39 275 600
18 231 600
18 231 600
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
57 507 200
39 275 600
18 231 600
18 231 600
Додаток 8
6
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
721 596
721 596
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
3 234 916
3 234 916
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 234 916
3 234 916
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
12 100 000
12 100 000
12 100 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№419/16 (зі
змінами)
592 062 679
586 255 549
5 807 130
4 397 434
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
75 537 489
70 041 773
5 495 716
4 086 020
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
69 298 026
65 240 010
4 058 016
3 597 320
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
63 150 149
59 603 533
3 546 616
3 085 920
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
6 147 877
5 636 477
511 400
511 400
0823240
3240
Інші заклади та заходи
6 239 463
4 801 763
1 437 700
488 700
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
6 239 463
4 801 763
1 437 700
488 700
Додаток 8
7
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
5 168 293
5 168 293
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 168 293
5 168 293
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку
,
особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги
3 319 755
3 319 755
0813240
3240
Інші заклади та заходи
127 086 942
126 775 528
311 414
311 414
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
127 086 942
126 775 528
311 414
311 414
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
380 950 200
380 950 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
380 950 200
380 950 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
380 950 200
380 950 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
380 950 200
380 950 200
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№832/17 (зі
змінами)
27 207 115
26 128 249
1 078 866
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
молоддю міста Харкова
22 423 215
21 344 349
1 078 866
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
19 546 494
19 236 449
310 045
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
19 546 494
19 236 449
310 045
Додаток 8
8
Усього
у тому числі
бюджет розвитку
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
2 876 721
2 107 900
768 821
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
2 876 721
2 107 900
768 821
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 783 900
4 783 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 783 900
4 783 900
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 783 900
4 783 900
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
3 014 800
3 014 800
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 769 100
1 769 100
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в місті
Харкові на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№833/17 (зі
змінами)
12 527 459
12 472 459
55 000
55 000
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
12 177 359
12 122 359
55 000
55 000
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
11 392 076
11 362 076
30 000
30 000
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
11 392 076
11 362 076
30 000
30 000
0813240
3240
Інші заклади та заходи
785 283
760 283
25 000
25 000
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
785 283
760 283
25 000
25 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
65 200
65 200
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
65 200
65 200
Додаток 8
9
0100000
Харківська міська рада
18 888 500
0110000
Харківська міська рада
18 888 500
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
5 527 926
2
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
899 762
3
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
Капітальні видатки
1 691 000
4
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші
10 769 812
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
64 581 760
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
64 581 760
5
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.
ч. школою - дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
Капітальні видатки
600 000
6
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
2 014 170
РОЗПОДІЛ
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Додаток 7
до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
від ___________ № ________ /18
Додаток 7
1
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
7
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
Капітальні видатки
4 212 500
8
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
Капітальні видатки
96 000
9
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
57 659 090
9.1
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
57 659 090
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
84 071 400
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
84 071 400
10
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
31 220 100
11
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
198 000
12
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
5 871 100
13
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки
13 266 700
14
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
688 900
15
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
Капітальні видатки
1 495 000
16
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
Капітальні видатки
18 231 600
16.1
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
Капітальні видатки
18 231 600
17
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
Капітальні видатки
1 000 000
18
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання
12 100 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
4 141 020
Додаток 7
2
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
55 000
19
08133120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
Капітальні видатки
30 000
19.1
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
30 000
20
0813240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
25 000
20.1
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
25 000
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
4 086 020
21
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
3 597 320
21.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
3 085 920
21.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
511 400
22
0823240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
488 700
22.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
488 700
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
130 000
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
130 000
23
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
130 000
Додаток 7
3
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
23.1
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
Капітальні видатки
130 000
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
125 060 100
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
125 060 100
24
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
11 543 000
25
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
961 300
26
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
1 536 800
27
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
14 883 200
28
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
96 135 800
28.1
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки, будівництво та
реконструкція об'єктів культури
96 135 800
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
174 767 100
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
174 767 100
29
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
16 846 500
29.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
16 846 500
30
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
34 236 000
30.1
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
Капітальні видатк
34 236 000
31
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
123 684 600
Додаток 7
4
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
31.1
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
Капітальні видатки
123 684 600
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
377 035 500
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
377 035 500
32
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
292 773 000
32.1
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
292 773 000
33
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
23 511 500
34
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів
1 500 000
35
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
10 150 000
36
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
5 000 000
36.1
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних
доріг та тротуарів
5 000 000
37
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання
44 101 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 349 385 370
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 349 385 370
38
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
700 000 000
38.1
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальний ремонт, будівництво та
реконструкція об'єктів соціально-культурного
призначення
700 000 000
39
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
9 972 500
39.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
Капітальні видатки
9 972 500
Додаток 7
5
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
40
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
275 450 070
41
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів
комунального призначення
209 557 400
42
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих
фонтанів та ін.
154 405 400
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
783 693 888
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
544 213 400
43
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
922 400
44
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 073 000
44.1
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену
197 073 000
45
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
225 328 000
45.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
225 328 000
46
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання
120 890 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
239 480 488
47
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
47 642 710
48
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
109 964 076
49
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
81 873 702
49.1
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них
81 873 702
Додаток 7
6
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
1 643 055
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
1 643 055
50
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
1 643 055
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
346 402 700
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
346 402 700
51
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури
176 669 102
52
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
55 445 619
52.1
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
55 445 619
53
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
102 386 179
53.1
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний
ремонт об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування
102 386 179
54
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін.
11 901 800
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 000 000
55
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
55.1
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла
15 000 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
376 000
Додаток 7
7
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальна вартість
об’єкта,
гривень
№ п/п
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету
розвитку,
гривень
Строк реалізації
об’єкта (рік
початку і
завершення)
Рівень
будівельної
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
376 000
56
3018110
8110
0320
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
376 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
690 500
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
690 500
57
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
690 500
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 045 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 045 000
58
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
59
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська
цільова програма "Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки)
50 000 000
3 395 911 893
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Всього:
Т.Д.Таукешева
Додаток 7
8