Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Номер
/
Сесія
23/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
30/10/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

2

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва





Р І Ш Е Н Н Я



ПРОЕКТ

Від _________ № _____/18

м. Харків



Про внесення змін до рішення
17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 №
 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»



На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 757-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 423», враховуючи розпорядження міського голови від 25.10.2018 № 122 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05.07.2018 № 81» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» такі зміни:

    1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:


«1. Визначити на 2018 рік:

    1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 16 785 197,6 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –16 289 138,3 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова  496 059,3 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
      164
       953,3 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

    2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 837 838,5 тис. гривень,
      у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова –
      12 345 162,8 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 492 675,7 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення.

    1.  Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 71 419,2 тис. гривень,
      у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 64
       890,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, які отримали кредити під місцеві гарантії, – 6 529,2 тис. гривень, згідно
      з додатком 5 до цього рішення.

    2. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 986 475,4 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.

    3. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 039 116,5 тис. гривень,
      у тому числі:

- загального фонду бюджету міста в сумі 42 500,2 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;

- спеціального фонду бюджету міста в сумі 3 996 616,3 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі
3 986 475,7 тис. гривень та залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.201
8 в сумі 10 140,6 тис. гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.».

1.2. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:

«9. Затвердити у складі видатків бюджету міста Харкова кошти
на реалізацію місцевих програм у сумі 11 907 184,5 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.».


1.3. Викласти додатки 2, 3.1, 6, 6.1, 7, 8, 11 у новій редакції.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес




(гривень)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова 
на 2012-2020 роки 

2 473 068

2 473 068

0100000

Харківська міська рада 

1 064 148

1 064 148

0110000

Харківська міська рада 

1 064 148

1 064 148

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

526 848

526 848

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

304 318

304 318

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету                                                                                                          

міста Харкова у 2018 році

Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет 
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                               
від  ____________ №______/18

Додаток 8

1

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

3 628 973

3 628 973

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

106 762 003

101 925 104

208 687 107

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

106 762 003

101 925 104

208 687 107

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

106 762 003

101 925 104

208 687 107

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

106 762 003

101 925 104

208 687 107

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 607 255

7 342 000

9 949 255

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 607 255

7 342 000

9 949 255

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

2 607 255

400 000

3 007 255

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 607 255

400 000

3 007 255

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

5 150 000

5 150 000

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

5 150 000

5 150 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

1 792 000

1 792 000

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

125 994 192

205 078 197

331 072 389

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечння 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, шкіл олімпійського резерву, 
облаштування необхідним обладнанням та 
інвентарем за рахунок асигнувань 
загального та спеціального фондів.

105 375 447

23 585 174

128 960 621

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

56 026 516

552 370

56 578 886

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

56 026 516

552 370

56 578 886

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

2 987 000

2 987 000

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територий

2 987 000

2 987 000

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

49 348 931

20 045 804

69 394 735

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

49 348 931

20 045 804

69 394 735

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

20 618 745

181 493 023

202 111 768

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

20 618 745

181 493 023

202 111 768

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

3 991 324

3 991 324

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 586 230

2 586 230

Додаток 8

10

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 405 094

1 405 094

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

6 823 446

11 766 993

18 590 439

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

6 823 446

11 766 993

18 590 439

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

9 782 693

169 726 030

179 508 723

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

7 283 880

169 726 030

177 009 910

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 498 813

2 498 813

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022рр.

50 978 941

55 796 357

106 775 298

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

50 978 941

55 796 357

106 775 298

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

50 978 941

55 796 357

106 775 298

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

50 978 941

32 165 000

83 143 941

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50 978 941

32 165 000

83 143 941

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

23 631 357

23 631 357

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

23 631 357

23 631 357

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

45 479 700

137 457 824

182 937 524

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

45 479 700

137 457 824

182 937 524

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

45 479 700

137 457 824

182 937 524

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

45 479 700

137 457 824

182 937 524

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

45 479 700

137 457 824

182 937 524

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

242 763 321

425 681 555

668 444 876

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

242 763 321

425 681 555

668 444 876

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

242 763 321

425 681 555

668 444 876

1917330

7330 0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

242 680 188

242 680 188

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

236 700 000

182 801 367

419 501 367

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

236 700 000

182 801 367

419 501 367

1917440

7440

0456

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

6 063 321

6 063 321

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

6 063 321

6 063 321

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

6 754 197

2 683 300

9 437 497

Додаток 8

11

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

6 754 197

2 683 300

9 437 497

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

6 754 197

2 683 300

9 437 497

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

6 754 197

2 683 300

9 437 497

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

4 995 670

4 995 670

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

4 995 670

4 995 670

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

4 995 670

4 995 670

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

4 800 670

4 800 670

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

195 000

195 000

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

23 200 000

23 200 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

23 200 000

23 200 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

23 200 000

23 200 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 310 000

1 310 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 310 000

1 310 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

21 890 000

21 890 000

2718821

8821

1060 Надання кредиту 

21 890 000

21 890 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

43 000 000

5 000 000

48 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

43 000 000

5 000 000

48 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

43 000 000

5 000 000

48 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

5 000 000

5 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

5 000 000

5 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

43 000 000

43 000 000

2718841

8841

1060 Надання кредиту 

43 000 000

43 000 000

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

256 790

256 790

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

256 790

256 790

Додаток 8

12

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

256 790

256 790

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

256 790

256 790

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

699 300

699 300

0100000

Харківська міська рада 

699 300

699 300

0110000

Харківська міська рада 

699 300

699 300

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих 
рад та посадових осіб місцевого 
самоврядування

24 000

24 000

0110180

0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління

675 300

675 300

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

1 658 848

1 658 848

0100000

Харківська міська рада 

1 658 848

1 658 848

0110000

Харківська міська рада 

1 658 848

1 658 848

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 658 848

1 658 848

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

1 485 980

1 485 980

0100000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0110000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 485 980

1 485 980

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

12 000 000

5 000 000

17 000 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 000 000

5 000 000

17 000 000

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 000 000

5 000 000

17 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інфоматики

12 000 000

12 000 000

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

5 000 000

5 000 000

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

951 362

951 362

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

951 362

951 362

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

951 362

951 362

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

794 607

794 607

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

608 295

608 295

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

186 312

186 312

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

156 755

156 755

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

156 755

156 755

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

3 568 100

133 736 800

137 304 900

Додаток 8

13

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

3 568 100

103 736 800

107 304 900

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

3 568 100

103 736 800

107 304 900

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 804 900

2 804 900

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

763 200

103 736 800

104 500 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

763 200

103 736 800

104 500 000

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 000 000

30 000 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

287 000

9 783 000

10 070 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

287 000

9 783 000

10 070 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

287 000

9 783 000

10 070 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

287 000

9 783 000

10 070 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

1 300 000

1 300 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 300 000

1 300 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 300 000

1 300 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 300 000

1 300 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

7 789 900

7 789 900

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 505 800

1 505 800

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 505 800

1 505 800

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 505 800

1 505 800

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 505 800

1 505 800

Додаток 8

14

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Програма енергозбереження та 
підвищення енергоефективності 
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.

329 000

329 000

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

329 000

329 000

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

329 000

329 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

329 000

329 000

ВСЬОГО

7 885 547 247

4 021 637 296

11 907 184 543

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 8

15

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

126 815

126 815

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

133 227

133 227

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

60 264 458

151 867 410

212 131 868

0100000

Харківська міська рада 

60 264 458

151 867 410

212 131 868

0110000

Харківська міська рада 

60 264 458

151 867 410

212 131 868

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

60 264 458

576 410

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

151 291 000

151 291 000

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

15 199 419

15 199 419

0100000

Харківська міська рада 

15 199 419

15 199 419

0110000

Харківська міська рада 

15 199 419

15 199 419

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової 
інформації

15 199 419

15 199 419

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

1 294 775

1 294 775

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 294 775

1 294 775

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 979 369

5 979 369

Додаток 8

2

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

3 011 733 279

393 964 317

3 405 697 596

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

2 842 976 387

284 218 501

3 127 194 888

0611010

1010

0910 Надання дошкільної освіти

844 370 146

123 384 206

967 754 352

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 633 190 051

109 363 124

1 742 553 175

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 484 521

125 343

14 609 864

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 545 795

1 606 253

12 152 048

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, 
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 632 729

1 179 948

8 812 677

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 

67 922 647

9 099 801

77 022 448

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

209 753 879

12 904 676

222 658 555

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

15 879 776

15 879 776

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

39 196 843

1 992 143

41 188 986

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

39 196 843

1 992 143

41 188 986

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

24 563 007

24 563 007

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територий

24 563 007

24 563 007

0600000

Управління освіти Адміністрації 
Основ'янського району  Харківської міської 
ради

429 647

429 647

0610000

Управління освіти Адміністрації 
Основ'янського району  Харківської міської 
ради

429 647

429 647

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

429 647

429 647

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

429 647

429 647

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

23 365 760

71 473 200

94 838 960

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

23 365 760

71 473 200

94 838 960

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 010 592

70 223 200

75 233 792

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

5 010 592

70 223 200

75 233 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

18 355 168

1 250 000

19 605 168

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

144 961 485

38 272 616

183 234 101

Додаток 8

3

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

144 961 485

38 272 616

183 234 101

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

144 961 485

38 272 616

183 234 101

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 600 471 427

289 785 699

1 890 257 126

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 600 471 427

289 785 699

1 890 257 126

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 600 471 427

289 785 699

1 890 257 126

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

664 254 175

135 931 282

800 185 457

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

24 001 032

2 505 300

26 506 332

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

157 868 130

24 594 662

182 462 792

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної допомоги 

349 356 356

63 409 767

412 766 123

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

28 712 375

2 825 840

31 538 215

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

80 068 963

23 798 588

103 867 551

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

221 961 840

23 961 260

245 923 100

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

221 961 840

23 961 260

245 923 100

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

713 872

713 872

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

67 924 064

67 924 064

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

37 401 733

37 401 733

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

30 522 331

30 522 331

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

2 610 620

2 610 620

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 610 620

2 610 620

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 600 000

1 600 000

0717360

7360

Виконання інвестиційних проектів

309 000

309 000

0717363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територий

309 000

309 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

436 551 156

6 161 574

442 712 730

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

63 235 859

5 494 724

68 730 583

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

58 523 499

4 070 326

62 593 825

Додаток 8

4

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

3 542 126

56 919 267

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

5 146 358

528 200

5 674 558

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

4 712 360

1 424 398

6 136 758

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

1 424 398

6 136 758

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

5 448 158

5 448 158

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 448 158

5 448 158

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку

,

 особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

2 969 089

2 969 089

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

10 095 850

666 850

10 762 700

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

10 095 850

666 850

10 762 700

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

354 802 200

354 802 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

354 802 200

354 802 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

354 802 200

354 802 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

354 802 200

354 802 200

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

22 695 544

41 070 561

63 766 105

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
молоддю міста Харкова 

18 104 044

41 070 561

59 174 605

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

16 316 413

37 620 647

53 937 060

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

37 620 647

53 937 060

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

1 787 631

3 449 914

5 237 545

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 787 631

3 449 914

5 237 545

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 591 500

4 591 500

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 591 500

4 591 500

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 591 500

4 591 500

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 944 300

2 944 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 647 200

1 647 200

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в 
місті Харкові на 2018-2021 роки

10 243 053

10 243 053

Додаток 8

5

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

9 982 353

9 982 353

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 383 933

9 383 933

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

9 383 933

9 383 933

0813240

3240

Інші заклади та заходи

598 420

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

60 700

60 700

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

60 700

60 700

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

5 157 867

447 430

5 605 297

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

447 430

5 605 297

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

447 430

5 605 297

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 157 867

447 430

5 605 297

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

447 430

5 372 497

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

232 800

232 800

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

1 913 391 141

1 987 809 481

3 901 200 622

0100000

Харківська міська рада 

651 865

16 050 000

16 701 865

0110000

Харківська міська рада 

651 865

16 050 000

16 701 865

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

651 865

651 865

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

16 050 000

16 050 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

589 256 535

363 797 153

953 053 688

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

589 256 535

363 797 153

953 053 688

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

510 456 801

196 021 197

706 477 998

1216011

6011 0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

437 172 940

196 021 197

633 194 137

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

73 283 861

73 283 861

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

78 443 938

10 892 200

89 336 138

Додаток 8

6

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

355 796

355 796

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

355 796

355 796

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

156 883 756

156 883 756

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

742 388 471

1 069 015 610

1 811 404 081

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

742 388 471

1 069 015 610

1 811 404 081

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

1 715 954

1 715 954

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

1 715 954

1 715 954

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

406 783 100

16 459 000

423 242 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

320 000 000

320 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

57 000 000

57 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

5 992 000

5 992 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

23 791 100

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

333 889 417

434 973 750

768 863 167

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

434 768 880

434 768 880

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

7 950 000

7 950 000

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

5 150 000

5 150 000

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

2 800 000

2 800 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

174 863 980

174 863 980

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

579 090 282

538 946 718

1 118 037 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

579 090 282

538 946 718

1 118 037 000

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

20 568 409

485 718

21 054 127

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

528 521 873

413 771 000

942 292 873

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

528 521 873

413 771 000

942 292 873

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

124 690 000

124 690 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

245 411

245 411

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

245 411

245 411

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

245 411

245 411

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 664

234 664

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 664

234 664

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

234 664

234 664

Додаток 8

7

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

138 269

138 269

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

264 495

264 495

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

239 713

239 713

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

298 367

298 367

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

298 367

298 367

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

298 367

298 367

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

206 778

206 778

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

277 115

277 115

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

99 176

99 176

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

19 356 576

6 998 531

26 355 107

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 356 576

6 998 531

26 355 107

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 356 576

6 998 531

26 355 107

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

17 550 987

6 000 000

23 550 987

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

17 151 987

6 000 000

23 151 987

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

399 000

399 000

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 005 900

998 531

2 004 431

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

799 689

799 689

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

799 689

799 689

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.

20 665 340

3 085 000

23 750 340

Додаток 8

8

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

20 665 340

3 085 000

23 750 340

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

20 665 340

3 085 000

23 750 340

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

20 665 340

20 665 340

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

800 000

800 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

2 285 000

2 285 000

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020рр.

13 921 856

13 921 856

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

12 172 756

12 172 756

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

12 172 756

12 172 756

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

12 172 756

12 172 756

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

834 600

834 600

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

13 699 000

13 699 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

13 699 000

13 699 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

10 600 000

10 600 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

10 600 000

10 600 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

10 600 000

10 600 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

10 600 000

10 600 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

184 238 074

122 009 404

306 247 478

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

74 868 816

12 742 300

87 611 116

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 919 761

1 229 020

40 148 781

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 103 366

246 867

4 350 233

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

28 216 716

11 266 413

39 483 129

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

3 628 973

3 628 973

Додаток 8

9

(гривень)

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

0100000

Харківська міська рада

174 732 072

0110000

Харківська міська рада

174 732 072

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

6 814 662

2

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки

576 410

3

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші, 
в т.ч.:

167 341 000

3.1

КП "Міський інформаційний центр"

167 341 000

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

78 644 219

367 474

1 450 000

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

78 644 219

367 474

1 450 000

4

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

119 500

5

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Капітальні видатки

2 461 367

6

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

1 496 253

7

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. 
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

Капітальні видатки

1 000 000

Перелік об'єктів, 

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

видатки на які у 2018 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

Додаток 7 
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання  
від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова  на 
2018 рік" в редакції рішення 23 сесії Харківської міської 
ради 7 скликання від __________ № ___________ /18      

Додаток 7

1

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

55.16

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(16 черга)

101 007 888

0,1

100 933 908

100 000

55.17

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

119 017 072

0,2

118 809 860

100 000

55.18

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (18 черга)

132 175 411

0,1

132 000 411

100 000

55.19

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

4 250 000

4 250 000

4 250 000

56

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

16 459 000

56.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

16 459 000

57

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки, в т.ч.:

459 272 750

57.1

Капітальний ремонт скверу біля станції метро 
Захисників України в м.Харків (зі становленням 
пам'ятного знаку Героям Антитерористичної 
операції) за рахунок інших субвенцій із обласного 
бюджету (Програма економічного і соціального 
розвитку Харківської області на 2018 рік)

10 000 000

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

896 263 374

768 665 773

434 768 880

58

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків 

140 745 380

140 745 380

123 745 380

59

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків

4 500 000

4 500 000

4 000 000

60

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35     
(коригування) (СКП "Харківзеленбуд")

362 600 000

16,3

303 352 209

33 700 000

61

Реконструкція пішохідного мосту в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові. 
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")

4 500 000

4 500 000

4 500 000

62

Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування. (СКП 
"Харківзеленбуд")

79 000 000

79 000 000

79 000 000

63

Реконструкція зливової каналізації в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові. 
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")

24 051 148

49,7

12 100 000

12 100 000

64

Реконструкція Саржиного Яру по вул.Саржинській, 
5 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд") 

7 500 000

7 500 000

7 500 000

Додаток 7

10

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

65

Нове будівництво громадських туалетів,  серверної 
та павільйонів відпочинку в саду ім.Т.Г.Шевченка по 
вул.Сумскій, 35 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд") 

12 100 000

12 100 000

12 100 000

66

Реконструкція мереж електропостачання, 
телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього 
освітлення та системи автоматичного поливу 
частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в 
м.Харків (СКП "Харківзеленбуд") 

79 860 000

79 860 000

79 860 000

67

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

70,3

8 120 915

2 000 000

68

Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по 
вул.Сьомої Гвардійської Армії в м.Харків (КП 
"Ритуал")

1 441 935

1 441 935

700 000

69

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП "Харківводоканал")

54 710 844

21,8

42 775 844

13 094 800

70

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал")

30 192 700

50,7

14 892 700

13 192 700

71

Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання 
D=600 мм,  L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по 
вул.Алчевських) м. Харків                                                    
(КП "Харківодоканал")

1 000 000

1 000 000

1 000 000

72

Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного 
колектора (Головний колектор), (інв. № 13146) від 
шахти № 8 до шахти № 2 по вул. Греківській, 77а, 
м.Харків  (КП "Харківводоканал")

25 000 000

25 000 000

25 000 000

73

Реконструкція теплових мереж від МК-1140              
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в 
м.Харків (коригування)  (КП "Харківські теплові 
мережі") 

11 836 000

69,0

3 668 790

3 668 000

74

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в 
м.Харкові

500 000

500 000

500 000

75

Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення в м.Харкові

20 000 000

20 000 000

11 500 000

76

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло" 
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А. 
Коригування. (КП "Міськсвітло")

3 872 654

45,6

2 108 000

2 108 000

77

Реконструкція нежитлової, адміністративної 
будівлі літ."А-2", переданої в господарське відання 
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Клочківська, 195-А (СКП "Харківзеленбуд")

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Додаток 7

11

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

78

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання 
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")

4 000 000

4 000 000

4 000 000

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

148 278 914

141 421 914

30 600 000

25 000 000

79

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Реконструкція об'єктів в галузі культури і 
мистецтва, в т.ч.:

145 478 914

138 621 914

27 800 000

25 000 000

80

Роботи по благоустрою території філії парку  
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу  КП 
"Об'єднання парків культури та відпочинку 
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 - 
капітальний ремонт

150 000

150 000

150 000

81

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк," за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

140 178 914

4,9

133 321 914

22 500 000

20 000 000

81.1

в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та 
існуючих будівель і споруд КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 
черга) за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

20 000 000

20 000 000

82

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків 
(СКП "Харківзеленбуд") 

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 000 000

82.1

в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків 
за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

5 000 000

5 000 000

83

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

Реконструкція об'єктів комунального призначення, в 
т.ч.:

2 800 000

2 800 000

2 800 000

83.1

Реконструкція скверу Героїв Небесної Сотні в 
м.Харків за рахунок субвенції із обласного бюджету 
на виконання інвестиційних проектів (Програма 
економічного і соціального розвитку Харківської 
області на 2018 рік)

2 800 000

2 800 000

2 800 000

84

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих 
фонтанів та ін., в т.ч.:

176 655 980

84.1

СКП "Харківзеленбуд"

75 123 220

84.2

КП "Харківські теплові мережі"

52 000 000

84.3

КП "Харківводоканал"

40 800 000

84.4

КП "Міськсвітло"

6 245 760

Додаток 7

12

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

84.5

СКП "Заповіт"

695 000

84.6

КП "Об'єднання парків культури та відпочинку 
м.Харкова" 

1 792 000

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 025 486 331

14 500 000

10 000 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

642 753 068

85

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

86

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

485 718

87

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

103 736 800

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 752 774 183

6 450 870 690

103 736 800

88

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до 
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона) 
другий пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

1 478 635 478

85,9

208 913 658

500 000

89

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції 
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

4 772 323 432

0,3

4 758 368 281

6 000 000

90

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

1 370 315 273

1,3

1 352 088 751

56 000 000

91

Викуп земельних ділянок та інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, здійснення 
інших правочинів, що передбачають передачу права 
власності об’єктів нерухомості для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності

131 500 000

131 500 000

41 236 800

92

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

413 771 000

92.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

413 771 000

Додаток 7

13

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

93

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

124 690 000

93.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

120 000 000

93.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

4 690 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

382 733 263

14 500 000

10 000 000

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

427 311 097

275 272 352

58 803 304

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

110 058 473

55 510 581

11 633 299

94

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

15 714 373

13,7

13 562 321

1 000 000

95

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Ахсарова, 18-20 А у м.Харкові

190 036

190 036

190 036

96

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

31 632 511

40,4

18 844 276

2 000 000

97

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

2 119 203

58,3

884 000

26 795

98

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров. Плетньовського

1 762 307

68,0

564 610

10 650

99

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

76,8

4 594 655

310 000

100

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

35 790 961

61,1

13 921 428

6 000 000

101

Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по 
просп.Льва Ландау

1 415 332

2,8

1 375 126

918 577

102

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

1 589 758

1,0

1 574 129

1 177 241

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

175 671 313

140 319 042

36 251 381

103

Будівництво зливової каналізації від пров. Банного 
до майдану Рози Люксембург

3 256 946

99,6

11 900

11 868

104

Будівництво зливової каналізації від вул. 
Університетської до майдану Рози Люксембург

2 093 485

98,9

23 600

23 572

105

Будівництво зливової каналізації   по просп.Любові 
Малої у м.Харкові

800 000

800 000

300 000

106

Будівництво зливової каналізації по  Григорівському  
шосе у м.Харкові

800 000

800 000

300 000

107

Захист від підтоплення території, обмеженої 
вул.Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським- 
будівництво у м.Харкові

535 200

535 200

396 900

Додаток 7

14

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

108

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

2 458 829

66,8

816 255

599 223

109

Будівництво колектору зливової каналізації в районі 
майдану Фейєрбаха

3 451 787

4,3

3 303 093

2 373

110

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

56,1

5 773 961

20 000

111

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

55 971 020

17,5

46 179 185

10 000 000

112

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

41,3

7 461 218

50 000

113

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

4 360 843

44,6

2 414 952

238 889

114

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

23 433 533

1,6

23 058 282

13 000 000

115

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

19 545 348

2,5

19 060 535

9 000 000

116

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

10 901 846

1,6

10 727 374

4 838

117

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

10 186 712

1,8

10 004 949

285 000

118

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської у м.Харкові

650 000

650 000

150 000

119

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний

1 593 707

1 593 707

66 000

120

Будівництво колектору зливової каналізації від  вул. 
Нікітіна  вздовж вул. Рижівській 

3 000 000

3 000 000

1 000 000

121

Будівництво мережі госпфекальної каналізації в 
районі житлових будинків № 11, 13, 15 по 
вул.Рижівській у м.Харкові

1 000 000

1 000 000

169 238

122

Будівництво каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе  у 
м.Харкові

1 500 000

1 500 000

100 000

123

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

3 611 607

69,4

1 103 574

32 223

124

Реконструкція колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

563 227

11,2

500 000

500 000

125

Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе  у 
м.Харкові

104 052

98,8

1 257

1 257

Додаток 7

15

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

6 256 290

6 256 290

680 000

126

Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери 
МК-1605 по пров.Подільському

490 756

490 756

480 000

127

Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців 
Широнінців на ділянці від вул.Бучми до 
вул.Родникової у м.Харків

5 765 534

5 765 534

200 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

46 924 343

4 800 000

128

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

47,4

46 924 343

4 800 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

43 877 094

24 089 237

3 265 765

129

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової  будівлі  по вул.Плеханівській, 42 у 
м.Харкові

1 000 000

1 000 000

100 000

130

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової  будівлі  по просп.Тракторобудівників, 
144

3 928 811

71,9

1 105 165

523 765

131

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

1 726 038

67,5

561 350

215 000

132

Будівництво ТП в районі парку Перемоги та 
благоустрій прилеглої території у м. Харкові

400 000

400 000

1 000

133

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі 
парку Перемоги по пр.Тракторобудівників у м. 
Харкові

150 000

150 000

1 000

134

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

46,5

18 196 752

2 000 000

135

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

300 000

300 000

1 000

136

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по 
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24

1 490 970

1 490 970

323 000

137

Будівництво мереж електрозабезпечення  нежитлової  
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у 
м.Харкові

885 000

885 000

101 000

138

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 172 859

2 172 859

2 172 859

138.1

на будівництво об`єктів

1 500 000

1 500 000

1 500 000

138.2

на реконструкцію об`єктів

672 859

672 859

672 859

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

663 787 938

568 863 805

70 391 179

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

2,3

13 815 176

4 000

Додаток 7

16

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

139

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

2,3

10 525 450

2 000

140

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

2,5

3 289 726

2 000

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

648 142 923

397

553 548 629

68 887 179

141

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

57 962 775

10,3

52 014 106

23 550 000

142

Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові

100 000

100 000

100 000

143

Будівництво адмінистративної будівлі з 
улаштуванням господарських майданчиків по 
вул.Роганській, 160 у м.Харкові

100 000

100 000

100 000

144

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42

30 000 000

1,6

29 513 753

551 390

145

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

96 359 063

0,3

96 035 325

6 000 000

146

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

93 468 498

0,3

93 230 580

16 000 000

147

Реконструкція Лопанської греблі

86 212 764

6,3

80 813 449

1 000

148

Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по 
майдану Павлівському, 4 - реконструкція

15 955

92,3

1 232

1 232

149

Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки-
Основ’яненка до вул. Кузнечної  у м. Харкові – 
реконструкція 

201 974

201 974

51 974

150

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

12 274 479

64,8

4 321 095

60 000

151

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі по 
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові

50 000

50 000

1 000

152

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі   по 
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові

50 000

50 000

1 000

153

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

10 164 417

33,81

6 727 439

1 050 000

154

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
вул.Благовіщенській, 25

99 767 654

10,9

88 938 377

14 415 000

155

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в'їзд Кузнечний - реконструкція

1 377 433

2,0

1 350 000

100 384

156

Благоустрій території житлової забудови на ділянці 
від вул.Білоруської до вул.Набережної  – 
реконструкція

1 551 644

1 551 644

1 000 000

157

Реабілітація нежитлової будівлі  по  пров.Миру, 3 - 
реставрація 

2 937 146

2 937 146

2 937 146

158

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17 у м.Харкові

40 000 000

0,2

39 926 307

63 080

Додаток 7

17

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

159

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові

40 000 000

0,3

39 877 427

62 484

160

Реконструкція будівлі адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради 
під центр надання соціальних послуг

36 351 188

86,1

5 036 095

1 500 000

161

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

32 697 933

86,6

4 382 378

1 100 000

162

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

6 500 000

1,7

6 390 302

241 489

163

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 500 000

1 500 000

1 500 000

163.1

на будівництво об`єктів

750 000

750 000

750 000

163.2

на реконструкцію об`єктів

750 000

750 000

750 000

1537360

7360

Виконання інвестиційних проектів

267 907 160

221 961 107

77 300 000

14 500 000

10 000 000

1537363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Будіництво та реставрація об'єктів комунальної та 
соціальної сфери

267 907 160

221 961 107

77 300 000

14 500 000

10 000 000

164

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

37 414 713

1,6

36 822 008

17 300 000

14 500 000

164.1

в т.ч. водопостачання Харківської 
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької 
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

14 500 000

14 500 000

165

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

230 492 447

19,7

185 139 099

60 000 000

10 000 000

165.1

в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

10 000 000

10 000 000

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 188 440 575

784 664 053

176 238 780

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 188 440 575

784 664 053

176 238 780

166

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 612 522

79,8

326 160

100 000

Додаток 7

18

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

167

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

47 493 654

0,8

47 114 268

18 400 000

168

Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у 
м.Харкові

250 000

250 000

250 000

169

Реконструкція вул.Одеської від просп.Гагаріна до 
вул.Хорольскої у м.Харкові

500 000

500 000

150 000

170

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

31 603 074

87,4

3 971 382

120 600

171

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану Конституції до вул.Університетської

8 593 586

32,0

5 845 372

151 000

172

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

61 306 708

62,0

23 306 152

1 000

173

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

60,2

32 894 892

5 000

174

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

85 122 460

69,1

26 288 487

100 000

175

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

77 354 658

62,9

28 674 097

617 807

176

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

55,3

30 902 027

20 000 000

177

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

37 138 428

48,8

19 033 285

8 000 000

178

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

1,0

81 895 244

13 700 000

179

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

85 009 853

0,8

84 301 280

100 000

180

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

63,9

36 118 403

24 930 000

181

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

83 948 092

46,5

44 906 653

20 000 000

182

Реконструкція пров.Криничного

4 313 381

5,8

4 063 591

1 000 000

183

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

4 500 000

5,7

4 242 174

483 961

184

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивизій до вул.Ощепкова    у 
м.Харкові

500 000

500 000

10 000

185

Реконструкція просп.Московського від  
вул.Ощепкова до бульвару  Богдана  Хмельницького    
у м.Харкові

500 000

500 000

10 000

186

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до житлового будинку 
№252 по просп.Московському  у м.Харкові

1 300 000

1 300 000

50 000

Додаток 7

19

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

8

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Капітальні видатки

150 000

9

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

70 295 100

9.1

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Капітальні видатки

71 900

9.2

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

70 223 200

10

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 250 000

11

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

1 871 999

367 474

1 450 000

11.1

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Капітальні видатки, в т.ч.:

1 871 999

367 474

1 450 000

11.1.1

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу 
"Харківська загальноосвітня школа-інтнернат I-II 
ступенів № 14 Харківської міської міської ради" за 
адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7, м.Харків за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

1 450 000

1 450 000

11.1.2

Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості 
Харківської міської ради Харківської області” по 
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок 
залишку  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

367 474

367 474

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

205 006 413

300 000

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

205 006 413

300 000

12

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 630

13

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

103 633 334

14

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

748 900

15

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

14 693 162

Додаток 7

2

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

187

Реконструкція просп.Московського від  житлового 
будинку №252 по просп.Московському   до 
вул.Свистуна у м.Харкові

1 300 000

1 300 000

50 000

188

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина у 
м.Харкові

4 500 000

3,0

4 364 945

1 000

189

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня у м.Харкові

4 500 000

3,6

4 336 254

69 000

190

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

99 610 638

2,3

97 353 032

34 000 000

191

Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

98 363 454

0,4

97 972 348

300 000

192

Реконструкція вул. Клочківської від  Бурсацького  
узвозу до Клочківського  узвозу

87 559 042

0,2

87 392 607

21 000 000

193

Реконструкція території,  прилеглої  до будівлі  по  
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків  для 
паркування у м.Харкові

1 000 000

1 000 000

64 847

194

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

25 128 296

48,4

12 976 835

11 540 000

195

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 034 565

1 034 565

1 034 565

195.1

на будівництво об`єктів

500 000

500 000

500 000

195.2

на реконструкцію об`єктів

534 565

534 565

534 565

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

196

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

215 810

197

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

2 683 300

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

563 201 781

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

563 201 781

198

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

62 402

Додаток 7

20

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

1 110 132 123

796 220 158

242 680 188

199

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (Харківський міст – 
вул.Чигирина Юлія)

20 568 656

1,9

20 185 984

432 604

200

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров. Вірменський – 
Харківський міст)

27 897 482

1,1

27 578 678

20 382 185

201

Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської

19 223 250

19 223 250

1 372 000

202

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від майдану Захисників України 
до універмагу "Харків"

6 772 500

6 772 500

46 732

203

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від універмагу "Харків" до 
вул.Лесі Українки

9 961 750

9 961 750

52 834

204

Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський 
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва

13 301 429

59,5

5 380 849

1 411 272

205

Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській 
з облаштуванням сигнальною автоматикою

20 306 917

73,4

5 405 803

2 771 217

206

Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській 
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту

15 008 772

3,0

14 558 772

11 853 902

207

Реконструкція трамвайної колії по вул.Матюшенка 
від вул. Шевченка до вул.Челюскінців

33 675 569

33 675 569

9 413 928

208

Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському 
узвозу від вул.Челюскінців до вул.Пушкінської

103 032

103 032

103 032

209

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців

11 679 855

1,8

11 475 362

310 000

210

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

15 252 625

1,2

15 069 676

550 000

211

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

45 494 492

45 494 492

45 494 492

212

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

53 040 395

0,1

53 004 795

46 416 934

213

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Барабашова

8 110 261

2,0

7 945 956

7 814 326

214

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський

25 283 391

25 283 391

231 397

215

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська

28 573 449

28 573 449

238 373

Додаток 7

21

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

216

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

20 177 468

20 177 468

235 092

217

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
вул.Данилевського

9 464 122

0,8

9 388 156

149 585

218

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
просп.Незалежності

21 438 910

21 438 910

192 305

219

Реконструкція трамвайного переїзду вул. 
Плеханівська - вул. Польова

55 687

55 687

55 687

220

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня - вул. Сумська

21 327 103

21 327 103

29 572

221

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана 
Хмельницького – просп. Московський

19 181 500

1,1

18 967 581

473 974

222

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

12 911 750

0,4

12 858 361

181 385

223

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №30)

16 626 344

16 626 344

552 599

224

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №32)

18 070 610

18 070 610

584 133

225

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"

186 363

186 363

186 363

226

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул. Кошкіна

23 106 068

99,8

50 000

50 000

227

Реконструкція трамвайного переїзду просп. 
Московський - вул. Ак. Павлова

139 234

139 234

139 234

228

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

50 135 956

75,7

12 192 631

811 409

229

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул. Євгена Котляра

26 487 331

70,0

7 942 458

1 605 768

230

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва 

13 698 954

68,7

4 292 278

996 179

231

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

65 494 800

75,8

15 834 156

1 463 629

232

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

2 686 733

69,4

821 142

79 467

233

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

31 720 350

77,1

7 260 189

290 097

234

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці - вул.Академіка Павлова

36 184 243

43,1

20 598 871

20 354

235

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

6 318 852

30,1

4 415 066

4 414 977

Додаток 7

22

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

236

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
вул.Військова) з облаштуванням електричного 
освітлення

26 000 000

0,6

25 835 273

9 971 966

237

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Військова - майдан 
Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

8 600 000

0,8

8 532 345

10 000

238

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

8 754 461

0,9

8 673 646

10 000

239

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від майдану Захисників України до 
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного 
освітлення

1 000 000

1 000 000

81 807

240

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до бульвару Грицевця з облаштуванням 
електричного освітлення

87 523 337

87 523 337

550 571

241

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від вул. Дванадцятого Квітня до вул. 
Роганської (включаючи розворотне коло 
тролейбусів на перехресті вул. Роганської - вул. 
Миру) з облаштуванням електричного освітлення

957 730

957 730

957 730

242

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від вул. Роганської до бульвару 
Грицевця з облаштуванням електричного 
освітлення

1 297 520

1 297 520

1 297 520

243

Реконструкція контактної мережі по бульвару 
Грицевця (включаючи розворотне коло) з 
облаштуванням електричного освітлення

615 685

615 685

615 685

244

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від вул. Харківських Дивізій до вул. 
Свистуна з облаштуванням електричного 
освітлення

291 547

291 547

291 547

245

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від вул. Свистуна до вул. 
Дванадцятого Квітня з облаштуванням 
електричного освітлення

171 400

171 400

171 400

246

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Полтавський Шлях до 
вул.Коцарської з облаштуванням електричного 
освітлення

11 278 372

11 278 372

332 836

Додаток 7

23

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

247

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської з облаштуванням електричного 
освітлення

10 152 000

10 152 000

298 495

248

Реконструкція контактної мережі по вул. Великій 
Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена 
Котляра з облаштуванням електричного освітлення

14 800 000

14 800 000

472 617

249

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському від майдану Конституції до 
вул.Університетської з облаштуванням 
електричного освітлення

2 917 925

65,1

1 017 866

969 076

250

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Університетської з майданом Павлівським і до 
будинку №35/2 по вул.Університетській з 
облаштуванням електричного освітлення

350 759

23,7

267 516

261 612

251

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському і майдані Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з 
облаштуванням електричного освітлення

12 995 516

77,6

2 909 035

2 852 127

252

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 
по вул. Сумській

782 964

71,5

222 823

126 801

253

Реконструкція контактної мережі тролейбусу на 
транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - 
вул. Сумська

124 615

124 615

124 615

254

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи

116 693

116 693

116 693

255

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до 
будинку №17

122 136

122 136

122 136

256

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з 
облаштуванням електричного освітлення

324 215

324 215

324 215

257

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної 
залізниці до вул. Дерев`янко

1 494 799

68,7

467 194

250 000

258

Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. 
Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул. 
Каштанової з облаштуванням елекричного 
освітлення

200 000

200 000

200 000

259

Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. 
Морозова від вул. Каштанової до вул. Мухачова 
(розворотне коло) з облаштуванням електричного 
освітлення

200 000

200 000

200 000

Додаток 7

24

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

260

Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. 
Морозова від вул. Мухачова до просп. Московського 
з облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

261

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи 
з облаштуванням електричного освітлення

298 142

298 142

298 142

262

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
в районі станції метро «Олексіївська» з 
облаштуванням електричного освітлення

404 455

404 455

404 455

263

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

303 022

303 022

303 022

264

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням 
елекричного освітлення

6 447 720

6 447 720

6 219 104

265

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Матюшенка від вул. Шевченка до 
вул.Челюскінців з облаштуванням електричного 
освітлення

5 791 835

5 791 835

5 513 903

266

Реконструкція контактної мережі по 
Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до 
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного 
освітлення

108 413

108 413

108 413

267

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від вул.Матюшенка до вул.Кисловодської

8 790 408

8 790 408

8 503 343

268

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від вул. Кисловодської до розворотнього кола 
трамваїв «Журавлівський гідропарк»

105 684

105 684

105 684

269

Реконструкція контактної мережі на 
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» з облаштуванням електричного 
освітлення

46 524

46 524

46 524

270

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від розворотнього кола трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням 
електричного освітлення

112 157

112 157

112 157

271

Реконструкція контактної мережі на перетині 
просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці з 
облаштуванням електричного освітлення

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Додаток 7

25

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

272

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП 
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням 
електричного освітлення

77 003

77 003

77 003

273

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до 
вул.Бучми (розворотне коло)  з облаштуванням 
елекричного освітлення

4 700 000

4 700 000

4 700 000

274

Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв 
Праці від просп.Тракторобудівників до 
вул.Гвардійців-Широнінців  з облаштуванням 
елекричного освітлення

108 004

108 004

108 004

275

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до 
вул.Академіка Павлова  з облаштуванням 
елекричного освітлення 

104 161

104 161

104 161

276

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Доброхотова - 
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного 
освітлення

25 874 840

78,8

5 481 349

75 000

277

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Енергетична – 
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням 
електричного освітлення

45 773 572

80,5

8 911 035

4 449 883

278

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова

3 862 319

0,2

3 853 849

3 723 240

279

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп. Маршала Жукова

25 427 646

83,8

4 128 447

290 452

280

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до 
Новоіванівського мосту з облаштуванням 
електричного освітлення

3 564 020

3 564 020

3 432 363

281

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

13 589 512

63,2

4 994 328

4 724 843

282

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

7 081 706

42,7

4 055 409

3 727 921

283

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – просп. Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

3 785 509

5,3

3 583 834

3 303 110

284

Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола 
"Північна Салтівка"

972 827

972 827

972 827

Додаток 7

26

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

285

Будівництво кабельний ліній та зовнішнього 
освітлення для тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна 
Салтівка"

10 000

10 000

10 000

286

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

2 710 160

82,1

486 061

5 541

287

Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"

144 607

144 607

144 607

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

182 801 367

288

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

182 801 367

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

256 595 127

197 801 801

137 457 824

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

256 595 127

197 801 801

137 457 824

289

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП Міськелектротранссервіс"

5 296 663

5 296 663

5 296 663

290

Капітальний ремонт  об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

291

Модернізація автоматизованої системи 
диспетчерського управління КП 
"Міськелектротранссервіс" з метою забезпечення 
функціонування пристроїв інформування пасажирів - 
реконструкція

5 000 000

5 000 000

5 000 000

292

Реконструкція диспетчерського центру керування 
наземним пасажирським транспортом служби руху 
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням 
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації 
дорожнього руху

5 000 000

5 000 000

5 000 000

293

Каналізування пішохідних потоків по просп. 
Гагаріна на ділянці від будинку №39 до будинку 
№43/1 - будівництво

1 495 000

1 495 000

1 495 000

294

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп. Гагаріна - вул. 
Молочна

2 750 000

2 750 000

2 750 000

295

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп. Гагаріна в районі 
зупинки громадського транспорту "вул. 
Державінська"

2 500 000

2 500 000

2 500 000

296

Реконструкція організації дорожнього руху на 
регульованому перехресті просп. Гагаріна - пров. 
Золотий

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Додаток 7

27

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

297

Реконструкція пішохідного переходу по просп. 
П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

753 776

82,8

130 000

130 000

298

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 170 729

55,0

977 240

791 299

299

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 199 689

56,4

960 000

820 836

300

Реконструкція пішохідного переходу на перехресті 
вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

1 377 963

81,9

250 000

250 000

301

Реконструкція пішохідного переходу по просп. 
Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

150 000

150 000

150 000

302

Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - 
проїзд Садовий - вул. Слинька в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху

150 000

150 000

150 000

303

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московського - вул. Соїча

3 831 085

86,2

529 384

200 000

304

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – ХЕМЗ

3 831 085

45,3

2 094 123

715 000

305

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Енергетична

5 424 074

53,2

2 536 149

1 030 000

306

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Маршала Жукова

6 174 062

39,3

3 745 263

3 043 000

307

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій

4 592 591

34,3

3 015 653

685 000

308

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

5 760 791

40,7

3 417 172

2 170 000

309

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. П'ятихатська

4 228 915

3,8

4 069 964

1 636 314

310

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – Пілони

2 291 488

6,4

2 145 374

1 173 941

311

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Валентинівська

250 000

250 000

250 000

312

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці 

5 384 650

5 384 650

515 234

313

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Барабашова

3 369 607

68,4

1 064 586

450 000

Додаток 7

28

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

314

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв 
Праці - вул. Академіка Павлова

3 065 074

76,5

720 000

720 000

315

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури

1 273 739

69,4

390 000

390 000

316

Реконструкція світлофорного об'єкту майдан 
Конституції - майдан Павлівський

1 968 064

36,0

1 260 408

1 260 408

317

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз

498 555

498 555

498 555

318

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

16 848 368

16 848 368

7 170 000

319

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд

383 011

383 011

383 011

320

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Новгородська

2 726 924

4,5

2 603 000

2 567 722

321

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська - школа №125

1 780 617

6,2

1 670 000

1 364 777

322

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Олексіївська

2 127 846

6,3

1 993 307

1 951 154

323

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк

2 922 926

6,1

2 743 286

2 713 817

324

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп. Перемоги

3 381 793

27,8

2 440 743

2 010 000

325

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Академіка Проскури

7 100 000

1,1

7 022 517

616 543

326

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Рудика

3 243 441

3 243 441

2 512 106

327

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика 
Панасівська - Кузинський міст

4 380 000

2,0

4 294 577

3 345 280

328

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.  Євгена Котляра

3 441 396

3 441 396

441 396

329

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра

4 800 000

4 800 000

64 479

330

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського

3 400 000

3 400 000

80 000

331

Реконструкція світлофорного об`єкту 
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський

2 492 807

70,1

745 713

320 000

332

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Павлівський - вул. Університетська

2 806 559

62,4

1 055 111

300 000

333

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців

63 772

63 772

63 772

334

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Шевченка- вул. Матюшенка

6 400 000

6 400 000

6 400 000

335

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Матюшенка - вул. Гастелло

47 618

47 618

47 618

336

Реконструкція світлофорного об’єкту по 
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост 
по вул.Шевченка, 142-А)

7 373 268

7 373 268

7 373 268

Додаток 7

29

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

16

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки

47 528 727

17

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

220 900

18

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Капітальні видатки

1 392 500

19

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

23 961 260

19.1

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

Капітальні видатки

23 961 260

20

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 600 000

21

0717360

7360

Виконання інвестиційних проектів

309 000

300 000

21.1

0717363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Капітальні видатки, в т.ч.:

309 000

300 000

21.1.1

Капітальний ремонт водопостачання та 
водовідведення комунального закладу охорони 
здоров'я "Харківська міська дитяча
 поліклініка № 15". Адреса: 61082, Харківська обл., 
місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1 за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

300 000

300 000

22

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

10 850 000

22.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

10 350 000

22.2

КП "Автобаза спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова"

500 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

4 268 917

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

60 199

23

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

60 199

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

4 208 718

Додаток 7

3

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

337

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
будинок №137-А

4 042 409

4 042 409

4 042 409

338

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
вул. Тахіатаська

1 221 468

69,7

370 000

341 597

339

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська - 
вул. Башкирська

1 284 834

61,4

496 509

350 000

340

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи - будинок №48

1 735 478

1 735 478

575 295

341

Будівництво світлофорного об'єкту по просп. 
Людвіга Свободи в районі будинку №48-В

1 450 000

1 450 000

1 450 000

342

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А

1 499 737

9,6

1 355 187

1 050 000

343

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Кошкіна

2 029 530

97,5

50 000

50 000

344

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Морозова

1 865 565

92,2

145 224

145 224

345

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Польова - вул.Тарасівська

681 103

22,5

527 869

134 091

346

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Московський - вул. Василя Мельникова

5 246 254

5 246 254

3 150 000

347

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Бучми

2 664 063

58,7

1 100 000

1 001 083

348

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Ужвій Наталії

2 175 679

50,4

1 078 806

790 000

349

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників

2 107 342

11,8

1 859 024

1 570 000

350

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея

2 319 709

2 319 709

236 865

351

Будівництво світлофорного об’єкту по 
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144

987 280

4,7

940 598

790 000

352

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

2 740 596

5,0

2 603 061

68 654

353

Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика - 
школа №119

1 658 730

2,4

1 618 482

1 365 989

354

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська 
в районі будинку №50

2 720 000

2 720 000

2 720 000

355

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева

4 840 630

4 840 630

4 840 630

356

Нове будівництво світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська

4 200 000

4 200 000

4 200 000

357

Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна - 
вул.Нестерова

4 069 694

4 069 694

4 069 694

Додаток 7

30

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

358

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка – 
в'їзд 2-й Вологодський

3 150 000

3 150 000

3 150 000

359

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16

1 271 266

58,4

528 826

160 000

360

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді 
з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 
158

2 260 654

32,9

1 517 016

1 200 000

361

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з 
території автостанції по вул. Академіка Павлова 
323-А

1 824 689

1 824 689

570 000

362

Будівництво світлофорного об’єкту по 
Мерефянському шосе в районі будинку №30

456 401

456 401

456 401

363

Будівництво світлофорного об'єкту вул. 
Клочківська - вул. Котельниківська

50 000

50 000

50 000

364

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Молодогвардійська

50 000

50 000

50 000

365

Будівництво пішохідного переходу по вул. 
Клочківській в районі будинку №93

3 500 000

3 500 000

3 500 000

366

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул.Гуданова - 
вул. Петровського

1 172 771

66,0

398 431

112 045

367

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету 
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

2 172 526

48,4

1 121 769

1 000 000

368

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої 
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв 
Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака

2 127 976

85,7

304 088

304 088

369

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв 
Праці до будинку №142

1 793 292

48,1

931 515

316 746

370

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської 
до вул. Танкопія

154 000

154 000

154 000

371

Реконструкція організації дорожнього руху по вул. 
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці 
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої 
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення

20 863 505

66,5

6 996 820

6 996 820

372

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

200 000

372.1

КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

372.2

КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

Додаток 7

31

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської ради

194 050

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської ради

194 050

373

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

194 050

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

374

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

41 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

5 121 500

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

5 121 500

375

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

121 500

376

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

5 000 000

5 000 000

5 000 000

377

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова (у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

229 605

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

229 605

378

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

108 000

379

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Капітальні видатки

121 605

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

209 600

Додаток 7

32

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

209 600

380

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

209 600

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

6 134 500

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

6 134 500

381

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

1 134 500

382

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання обладнання, в т.ч.:

5 000 000

382.1

КП "Харківський Дата Центр"

5 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

383

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

375 000

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

213 698

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

213 698

384

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

213 698

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

9 772 267

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

9 772 267

385

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

386

3719300

9300

0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти
за рахунок субвенцій з державного бюджету

6 792 000

Додаток 7

33

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

387

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку

коштів

освітньої

субвенції,

що

утворився на початок бюджетного періоду

6 792 000

388

3719700

9700

0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів  місцевих бюджетів

350 936

388.1

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
обласного бюджету на співфінансувння міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів

розвитку

територіальних

громад

"Разом

в

майбутнє"

(програма

розвитку

місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки))

92 384

388.2

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну

документацію

тому

числі

внесення змін) по будівлі Харківського театру для
дітей та юнацтва, розташованого за адресою:
м.Харків, вул.Полтавський шлях, 18)

258 552

389

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.: 

2 584 331

389.1

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту)) 

1 000 000

389.2

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
ліфту інституту)) 

484 331

Додаток 7

34

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

389.3

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф.

М.С.Бокаріуса

(на

придбання

лабораторного обладнання)) 

1 100 000

3 978 234 494

39 867 474

11 750 000

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Всього:

Т.Д.Таукешева

Додаток 7

35

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

24

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 000

25

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

3 652 320

25.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

3 124 120

25.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

528 200

26

0823240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

488 398

26.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

488 398

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

517 080

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

517 080

27

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 650

28

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

447 430

28.1

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

Капітальні видатки

447 430

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

125 191 670

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

125 191 670

29

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

30

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

12 550 116

31

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

1 043 420

32

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

220 267

Додаток 7

4

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

33

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

9 383 213

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

101 925 104

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури, в т.ч.:

101 925 104

34

Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної 
бази закладів, організацій та підприємств культури)

33 033 464

35

Капітальний ремонт головного монументу "Жертв 
голокосту" меморіалу "Дробицький Яр" на території 
КП "Меморіальний парк "Дробицький Яр" за 
адресою: вул.Шосейна, 13 с.Мала Рогань, 
Харківський район, Харківська обл.

879 900

 

36

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція  
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:

69 231 740

68 011 740

68 011 740

36.1

Будівництво господарських будівель на території 
КП «ЦПК та В  ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. 
Сумській, 81. Коригування

3 699 100

4,1

3 549 100

3 549 100

36.2

Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. 
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

5 920 000

5,4

5 600 000

5 600 000

36.3

Реконструкція нежитлової будівлі 
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. 
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

12 180 000

3,9

11 700 000

11 700 000

36.4

Реконструкція системи улаштування 
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В 
ім. М. Горького» в м. Харкові 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

36.5

Реконструкція системи для поливання (інвентарний 
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім. 
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81

5 270 000

5,1

5 000 000

5 000 000

36.6

Нове будівництво платформи, допоміжних будівель 
та благоустрій території під атракціон парковий 
стаціонарний інтерактивний "Aerobat" на 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» 
м.Харків, вул.Сумська, 81

2 000 000

2 000 000

2 000 000

36.7

Капітальний ремонт гумового покриття 
баскетбольного майданчика спортивного комплексу 
в районі вул.Біла Акація, м.Харків

590 000

590 000

590 000

Додаток 7

5

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

36.8

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

36 572 640

36 572 640

36 572 640

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

238 372 287

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

1 759 417

37

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

38

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

1 689 867

1 689 867

1 689 867

38.1

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Капітальні видатки та реконструкція об'єктів, в 
т.ч.:

1 689 867

1 689 867

1 689 867

38.1.1

Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж 
нежитлової будівлі літ. "П-1" (ККЗ "Україна") за 
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35

1 490 000

1 490 000

1 490 000

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

236 612 870

39

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

65 800

40

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

37 338 793

40.1

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальні видатки

37 338 793

41

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

17 715 254

41.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

17 715 254

42

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

11 766 993

11 766 993

11 766 993

42.1

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Капітальні видатки, в т.ч.:

11 766 993

11 766 993

11 766 993

42.1.1

1125041

5041

0810

Капітальний ремонт системи пожежогасіння 
нежитлової будівлі літ. "А-5" по просп.Петра 
Григоренка, 2 в м.Харків

449 514

449 514

449 514

Додаток 7

6

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

42.1.2

1125041

5041

0810

Реабілітація з пристосуванням до сучасних умов 
функціонування нежитлової будівлі літ. "П-1" (ККЗ 
"Україна") з прибудовою без змін функціонального 
призначення об'єкта за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка 
архітектури місцевого значення, охоронний номер 
50)

11 317 479

11 317 479

11 317 479

43

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

169 726 030

43.1

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

Капітальні видатки

169 726 030

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

387 232 234

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

387 232 234

44

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

45

1216010

6010

0610

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

202 021 197

45.1

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

202 021 197

46

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

11 890 731

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

31 640 681

26 170 003

4 299 000

47

Ремонтно-реставраційні роботи 
багатоквартирного житлового будинку - пам'ятки 
архітектури за адресою: місто Харків, вулиця 
Дарвіна, 37

1 840 681

1 499 000

1 499 000

48

Розробка проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію міського Центру для утримання 
безпритульних тварин по пр.Гагаріна, 358

8 530 000

8 530 000

530 000

49

Розробка проектно-кошторисної документації на 
будівництво та облаштування притулку міського 
Центру для утримання безпритульних тварин по 
пр.Гагаріна, 358

6 270 000

6 270 000

270 000

50

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

15 000 000

34,2

9 871 003

2 000 000

51

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

9 783 000

Додаток 7

7

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

52

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

159 168 756

52.1

КП "Жилкомсервіс"

754 000

52.2

КП "Харківспецбуд"

8 442 080

52.3

КП "Харківблагоустрій"

5 200 000

52.4

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

6 141 600

52.5

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

11 630 400

52.6

КП "Харківжилбуд"

9 450 800

52.7

КСП "Харківгорліфт"

52 464 876

52.8

КСП "Інженерні мережі"

6 800 000

52.9

КП "Центр поводження з тваринами"

2 285 000

52.10

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

56 000 000

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 150 391 160

25 000 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 150 391 160

25 000 000

53

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 742 677 927

1 623 642 874

32 565 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальний ремонт, будівництво та 
реконструкція об'єктів соціально-культурного 
призначення, в т.ч.:

1 742 677 927

1 623 642 874

32 565 000

54

Розробка проектної документації на роботи по 
благоустрою території філії парку КтаВ "Юність" 
- структурного підрозділу КП "Об'єднання парків 
культури та відпочинку м.Харкова" за адресою: 
вул.Полтавський шлях, 196- капітальний ремонт

400 000

400 000

400 000

55

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:

1 742 277 927

1 623 242 874

32 165 000

55.1

Будівництво будинку жирафів комплексу 
"Африканська савана" (коригування)

18 382 070

27,5

13 322 514

100 000

55.2

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (1 черга)

12 924 487

50,8

6 356 487

3 320 600

55.3

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

115 185 386

37,3

72 269 386

9 125 000

55.4

Реконструкція телекомунікаційних систем КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (3 черга)

76 844 548

0,0

76 843 548

100 000

Додаток 7

8

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

55.5

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

4 184 113

0,0

4 183 113

160 000

55.6

Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та 
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк", 
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(5 черга)

40 899 316

27,0

29 842 316

4 201 100

55.7

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(7 черга)

47 547 231

39,0

28 990 231

3 158 300

55.8

Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

65 352 768

0,0

65 351 768

100 000

55.9

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків 
(9 черга)

70 461 418

2,1

68 962 418

100 000

55.10

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(10 черга)

142 370 773

22,9

109 793 773

6 750 000

55.11

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(11 черга)

272 622 864

0,0

272 621 864

100 000

55.12

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(12 черга)

167 517 186

0,1

167 432 186

100 000

55.13

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(13 черга)

125 456 515

0,0

125 393 863

100 000

55.14

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (14 черга)

133 039 154

0,1

132 908 154

100 000

55.15

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (15 черга)

93 039 727

0,1

92 977 074

100 000

Додаток 7

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100

Державне управління

714 447 180

714 447 180

475 408 662

21 888 463

51 389 943

8 755 377

955 000

42 634 566

39 134 566

39 134 566

765 837 123

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

127 250 425

127 250 425

74 767 903

5 397 841

6 814 662

6 814 662

6 814 662

6 814 662

134 065 087

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

585 970 607

585 970 607

400 640 759

16 490 622

44 575 281

8 755 377

955 000

35 819 904

32 319 904

32 319 904

630 545 888

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 202 148

1 202 148

1 202 148

1000

Освіта

2 993 378 111

2 993 378 111

1 867 249 672

445 370 545

368 151 310

175 854 266

43 285 311

6 834 973

192 297 044

190 253 947

182 303 563

3 361 529 421

1010

0910

Надання дошкільної освіти

844 370 146

844 370 146

497 827 786

157 286 242

123 384 206

99 761 562

350 734

591 486

23 622 644

23 363 493

23 363 493

967 754 352

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 633 190 051

1 633 190 051

1 045 754 582

227 776 113

109 363 124

31 221 195

17 591 394

1 207 985

78 141 929

77 709 868

69 851 868

1 742 553 175

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 484 521

14 484 521

10 891 812

1 057 661

125 343

6 726

118 617

118 617

26 233

14 609 864

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 545 795

10 545 795

5 568 056

1 962 647

1 606 253

110 000

1 496 253

1 496 253

1 496 253

12 152 048

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 632 729

7 632 729

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 812 677

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

67 922 647

67 922 647

46 591 927

9 802 877

9 099 801

7 636 894

5 084 248

632 929

1 462 907

1 390 500

1 390 500

77 022 448

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Додаток 2

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Додаток_2

1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

8821

1060 Надання кредиту 

21 890 000

21 890 000

21 890 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

43 000 000

43 000 000

43 000 000

8841

1060 Надання кредиту 

43 000 000

43 000 000

43 000 000

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії

6 529 190

6 529 190

6 529 190

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

6 529 190

6 529 190

6 529 190

9000

Міжбюджетні трансферти

217 884 400

217 884 400

2 842 883

2 842 883

2 842 883

2 842 883

220 727 283

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

3 300 000

3 300 000

258 552

258 552

258 552

258 552

3 558 552

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9770

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

2 500 000

2 500 000

258 552

258 552

258 552

258 552

2 758 552

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

1 127 000

1 127 000

2 584 331

2 584 331

2 584 331

2 584 331

3 711 331

12 345 162 770

12 339 157 570

2 526 532 009

586 675 175

6 005 200

4 492 675 680

272 546 859

46 447 636

9 534 997

4 220 128 821

4 155 429 008

3 986 475 724

16 837 838 450

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

10

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

229 821 664

229 821 664

74 767 903

5 397 841

174 732 072

174 732 072

174 732 072

174 732 072

404 553 736

0110000

Харківська міська рада 

229 821 664

229 821 664

74 767 903

5 397 841

174 732 072

174 732 072

174 732 072

174 732 072

404 553 736

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

127 250 425

127 250 425

74 767 903

5 397 841

6 814 662

6 814 662

6 814 662

6 814 662

134 065 087

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

1 202 148

1 202 148

1 202 148

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

537 300

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

651 865

651 865

651 865

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

23 695 788

23 695 788

23 695 788

0117520

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 264 458

60 264 458

576 410

576 410

576 410

576 410

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

167 341 000

167 341 000

167 341 000

167 341 000

167 341 000

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

996 261

996 261

996 261

0118410

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

106 439 232

106 439 232

53 363 430

9 373 134

88 891 262

10 049 820

6 684 048

695 304

78 841 442

78 644 219

77 578 219

195 330 494

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

106 439 232

106 439 232

53 363 430

9 373 134

88 891 262

10 049 820

6 684 048

695 304

78 841 442

78 644 219

77 578 219

195 330 494

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

6 344 112

6 344 112

4 221 435

119 500

119 500

119 500

119 500

6 463 612

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

33 991 772

33 991 772

25 174 403

1 094 203

6 490 462

3 999 095

2 710 844

119 260

2 491 367

2 461 367

1 395 367

40 482 234

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 545 795

10 545 795

5 568 056

1 962 647

1 606 253

110 000

1 496 253

1 496 253

1 496 253

12 152 048

Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

Додаток 3.1

11

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях 
патронатного вихователя

7 632 729

7 632 729

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 812 677

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

19 656 062

19 656 062

12 234 200

3 872 961

6 078 000

5 884 500

3 973 204

576 044

193 500

150 000

150 000

25 734 062

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 018 597

2 018 597

1 369 086

113 925

2 018 597

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 894 997

7 894 997

982 750

633 830

70 295 100

70 295 100

70 295 100

70 295 100

78 190 097

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 884 405

2 884 405

982 750

633 830

71 900

71 900

71 900

71 900

2 956 305

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

5 010 592

5 010 592

70 223 200

70 223 200

70 223 200

70 223 200

75 233 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

18 355 168

18 355 168

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

19 605 168

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

1 871 999

1 871 999

1 871 999

1 871 999

1 871 999

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територий

1 871 999

1 871 999

1 871 999

1 871 999

1 871 999

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 611 325 728

1 611 325 728

7 250 588

289 854 329

79 927 689

209 926 640

205 006 413

205 006 413

1 901 180 057

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 611 325 728

1 611 325 728

7 250 588

289 854 329

79 927 689

209 926 640

205 006 413

205 006 413

1 901 180 057

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 854 301

10 854 301

7 250 588

68 630

68 630

68 630

68 630

10 922 931

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

664 254 175

664 254 175

135 931 282

29 454 358

106 476 924

103 633 334

103 633 334

800 185 457

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

24 001 032

24 001 032

2 505 300

1 756 400

748 900

748 900

748 900

26 506 332

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

157 868 130

157 868 130

24 594 662

8 781 500

15 813 162

14 693 162

14 693 162

182 462 792

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

349 356 356

349 356 356

63 409 767

15 732 672

47 677 095

47 528 727

47 528 727

412 766 123

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

28 712 375

28 712 375

2 825 840

2 462 440

363 400

220 900

220 900

31 538 215

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

80 068 963

80 068 963

23 798 588

21 740 319

2 058 269

1 392 500

1 392 500

103 867 551

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

221 961 840

221 961 840

23 961 260

23 961 260

23 961 260

23 961 260

245 923 100

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

221 961 840

221 961 840

23 961 260

23 961 260

23 961 260

23 961 260

245 923 100

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

713 872

713 872

713 872

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

67 924 064

67 924 064

67 924 064

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

37 401 733

37 401 733

37 401 733

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

30 522 331

30 522 331

30 522 331

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 610 620

2 610 620

2 610 620

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 610 620

2 610 620

2 610 620

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0717360

7360

Виконання інвестиційних проектів

309 000

309 000

309 000

309 000

309 000

0717363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територий

309 000

309 000

309 000

309 000

309 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

442 593 399

442 593 399

65 150 103

3 535 967

5 622 923

1 354 006

256 054

599 202

4 268 917

4 268 917

4 268 917

448 216 322

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

15 931 525

15 931 525

11 397 925

166 633

60 199

60 199

60 199

60 199

15 991 724

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 888 472

5 888 472

4 160 310

60 199

60 199

60 199

60 199

5 948 671

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 444 633

9 444 633

6 807 594

108 777

9 444 633

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 807 594

108 777

9 444 633

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

426 661 874

426 661 874

53 752 178

3 369 334

5 562 724

1 354 006

256 054

599 202

4 208 718

4 208 718

4 208 718

432 224 598

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 623 815

8 623 815

6 316 278

68 000

68 000

68 000

68 000

8 691 815

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

58 523 499

58 523 499

44 711 000

2 515 934

4 070 326

418 006

256 054

5 022

3 652 320

3 652 320

3 652 320

62 593 825

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

53 377 141

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 267

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 146 358

5 146 358

3 155 500

586 473

528 200

528 200

528 200

528 200

5 674 558

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

359 514 560

359 514 560

2 724 900

853 400

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

360 938 958

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

4 712 360

2 724 900

853 400

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

6 136 758

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

354 802 200

354 802 200

354 802 200

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 104 087

18 104 087

13 142 287

495 791

517 080

517 080

517 080

517 080

18 621 167

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 104 087

18 104 087

13 142 287

495 791

517 080

517 080

517 080

517 080

18 621 167

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 946 220

12 946 220

10 244 887

73 439

69 650

69 650

69 650

69 650

13 015 870

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 605 297

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 372 497

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

334 795 727

334 795 727

157 835 305

13 974 900

153 009 570

26 750 300

20 135 000

462 500

126 259 270

125 191 670

125 191 670

487 805 297

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

334 795 727

334 795 727

157 835 305

13 974 900

153 009 570

26 750 300

20 135 000

462 500

126 259 270

125 191 670

125 191 670

487 805 297

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 203 423

8 203 423

5 734 194

69 550

69 550

69 550

69 550

8 272 973

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

144 961 485

144 961 485

108 828 296

6 168 600

38 272 616

24 769 800

18 819 000

262 900

13 502 816

12 550 116

12 550 116

183 234 101

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 919 761

38 919 761

26 962 301

3 876 300

1 229 020

113 500

700

44 700

1 115 520

1 043 420

1 043 420

40 148 781

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 103 366

4 103 366

2 684 200

322 700

246 867

26 600

1 100

220 267

220 267

220 267

4 350 233

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

28 216 716

28 216 716

10 860 595

3 545 700

11 266 413

1 840 400

1 315 300

153 800

9 426 013

9 383 213

9 383 213

39 483 129

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

110 390 976

110 390 976

2 765 719

61 600

101 925 104

101 925 104

101 925 104

101 925 104

212 316 080

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 628 973

3 628 973

2 765 719

61 600

3 628 973

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

106 762 003

106 762 003

101 925 104

101 925 104

101 925 104

101 925 104

208 687 107

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

114 784 453

114 784 453

50 146 712

16 090 904

242 744 738

4 295 651

1 502 441

917 222

238 449 087

238 372 287

238 372 287

357 529 191

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

24 480 998

24 480 998

8 812 155

1 218 808

3 519 464

1 760 047

924 290

88 972

1 759 417

1 759 417

1 759 417

28 000 462

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 922 498

11 922 498

8 080 875

542 904

69 550

69 550

69 550

69 550

11 992 048

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6 379 131

6 379 131

731 280

675 904

3 449 914

1 760 047

924 290

88 972

1 689 867

1 689 867

1 689 867

9 829 045

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

2 944 300

2 944 300

2 944 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 434 831

3 434 831

731 280

675 904

3 449 914

1 760 047

924 290

88 972

1 689 867

1 689 867

1 689 867

6 884 745

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

5 979 369

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

90 303 455

90 303 455

41 334 557

14 872 096

239 225 274

2 535 604

578 151

828 250

236 689 670

236 612 870

236 612 870

329 528 729

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 068 004

3 068 004

2 000 357

65 800

65 800

65 800

65 800

3 133 804

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

37 620 647

281 854

198 475

37 338 793

37 338 793

37 338 793

53 937 060

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

37 620 647

281 854

198 475

37 338 793

37 338 793

37 338 793

53 937 060

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 785 931

4 785 931

4 785 931

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 194 525

3 194 525

3 194 525

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 591 406

1 591 406

1 591 406

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

49 348 931

49 348 931

29 177 500

11 309 670

20 045 804

2 253 750

578 151

629 775

17 792 054

17 715 254

17 715 254

69 394 735

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

49 348 931

49 348 931

29 177 500

11 309 670

20 045 804

2 253 750

578 151

629 775

17 792 054

17 715 254

17 715 254

69 394 735

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 823 446

6 823 446

11 766 993

11 766 993

11 766 993

11 766 993

18 590 439

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 823 446

6 823 446

11 766 993

11 766 993

11 766 993

11 766 993

18 590 439

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

9 939 448

9 939 448

169 726 030

169 726 030

169 726 030

169 726 030

179 665 478

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону

7 283 880

7 283 880

169 726 030

169 726 030

169 726 030

169 726 030

177 009 910

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

2 655 568

2 655 568

2 655 568

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

644 730 812

644 730 812

9 840 726

278 638

388 981 334

388 981 334

387 232 234

387 232 234

1 033 712 146

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

644 730 812

644 730 812

9 840 726

278 638

388 981 334

388 981 334

387 232 234

387 232 234

1 033 712 146

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 536 361

13 536 361

9 840 726

278 638

69 550

69 550

69 550

69 550

13 605 911

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

528 007 788

528 007 788

202 021 197

202 021 197

202 021 197

202 021 197

730 028 985

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

454 324 927

454 324 927

202 021 197

202 021 197

202 021 197

202 021 197

656 346 124

1216014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

73 682 861

73 682 861

73 682 861

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

100 115 178

100 115 178

11 890 731

11 890 731

11 890 731

11 890 731

112 005 909

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

4 299 000

4 299 000

4 299 000

4 299 000

4 299 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 916 000

1 916 000

9 783 000

9 783 000

9 783 000

9 783 000

11 699 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 155 485

1 155 485

1 155 485

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

1 155 485

1 155 485

1 155 485

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

159 168 756

159 168 756

159 168 756

159 168 756

159 168 756

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

809 266 897

809 266 897

9 808 883

85 674 136

1 168 695 273

1 168 695 273

1 150 391 160

1 006 388 260

1 977 962 170

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

809 266 897

809 266 897

9 808 883

85 674 136

1 168 695 273

1 168 695 273

1 150 391 160

1 006 388 260

1 977 962 170

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 292 230

13 292 230

9 808 883

295 436

69 550

69 550

69 550

69 550

13 361 780

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

1 715 954

1 715 954

1 715 954

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

1 715 954

1 715 954

1 715 954

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

53 586 196

53 586 196

32 565 000

32 565 000

32 565 000

32 565 000

86 151 196

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

53 586 196

53 586 196

32 565 000

32 565 000

32 565 000

32 565 000

86 151 196

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

406 783 100

406 783 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

423 242 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

320 000 000

320 000 000

320 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

57 000 000

57 000 000

57 000 000

1416014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 992 000

5 992 000

5 992 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

333 889 417

333 889 417

85 378 700

459 272 750

459 272 750

459 272 750

449 272 750

793 162 167

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

434 768 880

434 768 880

434 768 880

303 565 980

434 768 880

1417360

7360

Виконання інвестиційних проектів

36 731 357

36 731 357

30 600 000

27 800 000

36 731 357

1417363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

33 931 357

33 931 357

27 800 000

27 800 000

33 931 357

1417368

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

176 655 980

176 655 980

176 655 980

176 655 980

176 655 980

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

12 172 756

12 172 756

12 172 756

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

604 726 212

604 606 212

17 400 550

120 000 1 038 086 331

8 600 000

955 000

1 029 486 331

1 025 486 331

1 008 486 331

1 642 812 543

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

594 560 757

594 440 757

9 068 210

120 000

642 753 068

642 753 068

642 753 068

631 753 068

1 237 313 825

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 902 375

11 902 375

9 068 210

69 550

69 550

69 550

69 550

11 971 925

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 804 900

2 804 900

2 804 900

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

20 568 409

20 568 409

485 718

485 718

485 718

485 718

21 054 127

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

763 200

763 200

103 736 800

103 736 800

103 736 800

92 736 800

104 500 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

763 200

763 200

103 736 800

103 736 800

103 736 800

92 736 800

104 500 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

528 521 873

528 401 873

120 000

413 771 000

413 771 000

413 771 000

413 771 000

942 292 873

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

528 521 873

528 401 873

120 000

413 771 000

413 771 000

413 771 000

413 771 000

942 292 873

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

124 690 000

124 690 000

124 690 000

124 690 000

124 690 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

10 165 455

10 165 455

8 332 340

395 333 263

8 600 000

955 000

386 733 263

382 733 263

376 733 263

405 498 718

1530160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 165 455

10 165 455

8 332 340

12 100 000

8 600 000

955 000

3 500 000

22 265 455

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

58 803 304

58 803 304

58 803 304

58 803 304

58 803 304

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

70 391 179

70 391 179

70 391 179

64 391 179

70 391 179

1537360

7360

Виконання інвестиційних проектів

77 800 000

77 800 000

77 300 000

77 300 000

77 800 000

1537363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територий

77 800 000

77 800 000

77 300 000

77 300 000

77 800 000

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури

176 238 780

176 238 780

176 238 780

176 238 780

176 238 780

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

176 238 780

176 238 780

176 238 780

176 238 780

176 238 780

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

25 512 128

19 951 928

13 991 049

5 560 200

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

28 411 238

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

25 512 128

19 951 928

13 991 049

5 560 200

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

28 411 238

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 757 931

18 757 931

13 991 049

215 810

215 810

215 810

215 810

18 973 741

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

6 754 197

1 193 997

5 560 200

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

9 437 497

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

297 763 621

297 763 621

7 155 618

593 201 781

593 201 781

563 201 781

563 201 781

890 965 402

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

297 763 621

297 763 621

7 155 618

593 201 781

593 201 781

563 201 781

563 201 781

890 965 402

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 520 600

9 520 600

7 155 618

62 402

62 402

62 402

62 402

9 583 002

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

242 680 188

242 680 188

242 680 188

242 680 188

242 680 188

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

236 700 000

236 700 000

212 801 367

212 801 367

182 801 367

182 801 367

449 501 367

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

236 700 000

236 700 000

182 801 367

182 801 367

182 801 367

182 801 367

419 501 367

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

51 543 021

51 543 021

137 457 824

137 457 824

137 457 824

137 457 824

189 000 845

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

51 543 021

51 543 021

137 457 824

137 457 824

137 457 824

137 457 824

189 000 845

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

1 094 527

1 094 527

656 549

194 050

194 050

194 050

194 050

1 288 577

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

1 094 527

1 094 527

656 549

194 050

194 050

194 050

194 050

1 288 577

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

1 094 527

1 094 527

656 549

194 050

194 050

194 050

194 050

1 288 577

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 552 165

12 552 165

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 593 165

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 552 165

12 552 165

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 593 165

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

6 451 690

6 451 690

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

6 492 690

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 100 475

6 100 475

6 100 475

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 960 550

17 830 550

9 482 776

130 000

5 121 500

5 121 500

5 121 500

5 121 500

23 082 050

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 960 550

17 830 550

9 482 776

130 000

5 121 500

5 121 500

5 121 500

5 121 500

23 082 050

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 790 750

12 790 750

9 482 776

121 500

121 500

121 500

121 500

12 912 250

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

144 961 485

144 961 485

108 828 296

6 168 600

38 272 616

24 769 800

18 819 000

262 900

13 502 816

12 550 116

12 550 116

183 234 101

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

209 753 879

209 753 879

108 167 695

36 439 144

12 904 676

12 071 621

1 391 785

4 139 559

833 055

630 000

630 000

222 658 555

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

15 879 776

15 879 776

12 159 186

669 590

15 879 776

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

44 637 082

44 637 082

27 646 832

2 512 103

72 215 343

220 243

48 150

114

71 995 100

71 995 100

71 995 100

116 852 425

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

39 196 843

39 196 843

27 646 832

2 512 103

1 992 143

220 243

48 150

114

1 771 900

1 771 900

1 771 900

41 188 986

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

5 440 239

5 440 239

70 223 200

70 223 200

70 223 200

70 223 200

75 663 439

2000

Охорона здоров'я

1 597 471 427

1 597 471 427

277 026 699

79 927 689

197 099 010

192 178 783

192 178 783

1 874 498 126

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

664 254 175

664 254 175

135 931 282

29 454 358

106 476 924

103 633 334

103 633 334

800 185 457

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

24 001 032

24 001 032

2 505 300

1 756 400

748 900

748 900

748 900

26 506 332

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

157 868 130

157 868 130

24 594 662

8 781 500

15 813 162

14 693 162

14 693 162

182 462 792

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

349 356 356

349 356 356

63 409 767

15 732 672

47 677 095

47 528 727

47 528 727

412 766 123

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

28 712 375

28 712 375

2 825 840

2 462 440

363 400

220 900

220 900

31 538 215

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

80 068 963

80 068 963

23 798 588

21 740 319

2 058 269

1 392 500

1 392 500

103 867 551

2110

Первинна медична допомога населенню

221 961 840

221 961 840

23 961 260

23 961 260

23 961 260

23 961 260

245 923 100

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

221 961 840

221 961 840

23 961 260

23 961 260

23 961 260

23 961 260

245 923 100

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

713 872

713 872

713 872

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

67 924 064

67 924 064

67 924 064

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

37 401 733

37 401 733

37 401 733

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

30 522 331

30 522 331

30 522 331

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 610 620

2 610 620

2 610 620

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 610 620

2 610 620

2 610 620

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

3 908 031 663

3 908 031 663

68 458 895

8 196 649

75 849 655

3 395 907

1 180 344

886 649

72 453 748

72 453 748

72 453 748

3 983 881 318

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 310 000

1 310 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6 310 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 310 000

1 310 000

1 310 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 894 800

1 764 800

130 000

1 894 800

2717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 965 000

1 965 000

1 965 000

2717693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 965 000

1 965 000

1 965 000

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 965 000

1 965 000

1 965 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 369 153

13 369 153

9 867 728

127 100

229 605

229 605

229 605

229 605

13 598 758

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 369 153

13 369 153

9 867 728

127 100

229 605

229 605

229 605

229 605

13 598 758

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 974 587

8 974 587

6 792 663

127 100

108 000

108 000

108 000

108 000

9 082 587

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

256 790

256 790

256 790

3018120

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 137 776

4 137 776

3 075 065

121 605

121 605

121 605

121 605

4 259 381

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 439 253

22 439 253

9 383 324

311 422

209 600

209 600

209 600

209 600

22 648 853

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 439 253

22 439 253

9 383 324

311 422

209 600

209 600

209 600

209 600

22 648 853

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 029 718

13 029 718

9 383 324

311 422

209 600

209 600

209 600

209 600

13 239 318

3117690

7690

0490 Інша економічна діяльність

9 409 535

9 409 535

9 409 535

3117693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9 409 535

9 409 535

9 409 535

Управління комунальним майном

9 409 535

9 409 535

9 409 535

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

46 412 705

46 412 705

21 796 128

6 134 500

6 134 500

6 134 500

6 134 500

52 547 205

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

46 412 705

46 412 705

21 796 128

6 134 500

6 134 500

6 134 500

6 134 500

52 547 205

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

34 412 705

34 412 705

21 796 128

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

35 547 205

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 000 000

12 000 000

12 000 000

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

61 690 214

61 690 214

31 204 552

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

62 068 414

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

61 690 214

61 690 214

31 204 552

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

62 068 414

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

60 855 614

60 855 614

31 204 552

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

61 233 814

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

2 671 421

2 671 421

1 749 245

2 671 421

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

7 789 900

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

14 871 390

14 676 390

7 583 498

195 000

213 698

213 698

213 698

213 698

15 085 088

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

14 871 390

14 676 390

7 583 498

195 000

213 698

213 698

213 698

213 698

15 085 088

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 875 720

9 875 720

7 583 498

213 698

213 698

213 698

213 698

10 089 418

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

4 800 670

4 800 670

4 800 670

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

7 003 511 156

6 938 632 821

23 338 100

64 878 335

13 248 843

13 248 843

9 772 267

2 887 883

7 016 759 999

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

7 003 511 156

6 938 632 821

23 338 100

64 878 335

13 248 843

13 248 843

9 772 267

2 887 883

7 016 759 999

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

29 945 482

29 945 482

23 338 100

45 000

45 000

45 000

45 000

29 990 482

3718600

8600

0170 Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

3717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3718700

8700

0133 Резервний фонд

50 000 000

50 000 000

50 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 923 560 874

6 858 682 539

64 878 335

11 422 243

11 422 243

9 727 267

2 842 883

6 934 983 117

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 318 154 925

2 318 154 925

2 318 154 925

3719110

9110

0180 Реверсна дотація 

213 457 400

213 457 400

213 457 400

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 104 697 525

2 104 697 525

2 104 697 525

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

3 457 891 959

3 429 721 869

28 170 090

3 457 891 959

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

824 681

824 681

824 681

Додаток 3.1

22

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1 435 002 907

1 435 002 907

1 435 002 907

3719240

9240

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
окремих категорій населення за рахунок відповідних 
субвенцій з державного бюджету

28 170 090

28 170 090

28 170 090

3719241

9241

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

5 910 408

5 910 408

5 910 408

Додаток 3.1

23

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719243

9243

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

22 259 682

22 259 682

22 259 682

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 219 345

3 219 345

3 219 345

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 119 471 598

1 105 998 480

13 473 118

6 792 000

6 792 000

6 792 000

1 126 263 598

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

1 053 335 993

1 053 335 993

1 053 335 993

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

42 500 000

42 500 000

6 792 000

6 792 000

6 792 000

49 292 000

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

903 675

903 675

903 675

3719340

9340

0180

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

630 000

630 000

630 000

Додаток 3.1

24

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719350

9350

0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

22 101 930

9 258 812

12 843 118

22 101 930

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за 
рахунок коштів, які надаються з державного 
бюджету

23 235 127

23 235 127

1 694 976

1 694 976

24 930 103

3719510

9510

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

12 600 000

12 600 000

12 600 000

3719570

9570

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

10 635 127

10 635 127

1 694 976

1 694 976

12 330 103

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

3 680 265

3 680 265

350 936

350 936

350 936

258 552

4 031 201

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
обласного бюджету на співфінансування міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в 
майбутнє" (програма розвитку місцевого 
самоврядування в Харківській області на 2017-2021 
роки))

380 265

380 265

92 384

92 384

92 384

472 649

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова районному 
бюджету Дергачівського району для компенсації 
перевезення мешканців м. Харкова пільгових 
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова районному 
бюджету Харківського району для компенсації 
перевезення мешканців м. Харкова пільгових 
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4) 

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Додаток 3.1

25

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова обласному 
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення 
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та 
юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул. 
Полтавський шлях,18) (згідно з додатками 4, 7) 

258 552

258 552

258 552

258 552

258 552

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт 
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту)) 
(згідно з додатками 4, 7) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт ліфту 
інституту)) (згідно з додатками 4, 7) 

484 331

484 331

484 331

484 331

484 331

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на придбання лабораторного 
обладнання)) (згідно з додатками 4, 7) 

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на забезпечення 
міських пожежно-рятувальних підрозділів 
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
піноутворювача для забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів)) (згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
електричних теплогенераторів (теплогармат)) 
(згідно з додатком 4) 

30 000

30 000

30 000

Додаток 3.1

26

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази військової частини 9951 
Харківського прикордонного загону Східного 
регіонального управління ДПСУ (на облаштування 
приміщень металопластиковими вікнами)) (згідно з 
додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Державної установи 
«Качанівська виправна колонія (№54)» Північно-
східного міжрегіонального Управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації 
Міністерства юстиції України (на придбання ліків та 
виробів медичного призначення)) (згідно з 
додатком 4) 

500 000

500 000

500 000

В С Ь О Г О 

12 444 226 394 12 373 342 859

598 836 887

138 653 540

70 883 535 4 173 006 799

130 980 666

28 577 543

3 629 228

4 042 026 133

3 978 234 494

3 809 281 210 16 617 233 193

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.1

27

(гривень)

Загальне фінансування

52 640 815

-3 943 975 498

3 996 616 313

3 990 475 724

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

52 640 815

-3 943 975 498

3 996 616 313

3 990 475 724

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

32 330 665

-3 958 665 498

3 990 996 163

3 990 475 724

602100  На початок періоду 

242 321 933

132 057 844

110 264 089

34 763 693

602200  На кінець періоду 

209 991 268

104 247 618

105 743 650

30 763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 986 475 724

3 986 475 724

3 986 475 724

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

52 640 815

-3 766 780 984

3 819 421 799

3 813 281 210

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

52 640 815

-3 766 780 984

3 819 421 799

3 813 281 210

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

32 330 665

-3 781 470 984

3 813 801 649

3 813 281 210

602100  На початок періоду 

225 682 342

132 057 844

93 624 498

34 763 693

602200  На кінець періоду 

193 351 677

104 247 618

89 104 059

30 763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 809 281 210

3 809 281 210

3 809 281 210

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Всього

Додаток 6.1

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

331 254 955

331 254 955

331 254 955

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 659 419 981

1 659 419 981

1 659 419 981

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

824 681

824 681

824 681

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

115 998

115 998

115 998

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

708 683

708 683

708 683

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

5 448 158

5 448 158

5 448 158

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 448 158

5 448 158

5 448 158

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

1 092 735 551

1 092 735 551

1 092 735 551

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 320 045

13 320 045

13 320 045

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

2 874 784

2 874 784

2 874 784

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

649 148 298

649 148 298

649 148 298

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

46 161 725

46 161 725

46 161 725

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

210 625 377

210 625 377

210 625 377

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 516 248

7 516 248

7 516 248

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

163 089 074

163 089 074

163 089 074

Додаток_2

3

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

342 267 356

342 267 356

342 267 356

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

249 045 974

249 045 974

249 045 974

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

61 571 366

61 571 366

61 571 366

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

26 104 582

26 104 582

26 104 582

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

4 968 685

4 968 685

4 968 685

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

576 749

576 749

576 749

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

58 523 499

58 523 499

44 711 000

2 515 934

4 070 326

418 006

256 054

5 022

3 652 320

3 652 320

3 652 320

62 593 825

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

53 377 141

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 267

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 146 358

5 146 358

3 155 500

586 473

528 200

528 200

528 200

528 200

5 674 558

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 605 297

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 372 497

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 644 633

9 644 633

6 807 594

108 777

9 644 633

Додаток_2

4

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 807 594

108 777

9 444 633

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

22 695 544

22 695 544

10 887 980

4 238 330

41 070 561

2 041 901

924 290

287 447

39 028 660

39 028 660

39 028 660

63 766 105

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 944 300

2 944 300

2 944 300

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

37 620 647

281 854

198 475

37 338 793

37 338 793

37 338 793

53 937 060

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 434 831

3 434 831

731 280

675 904

3 449 914

1 760 047

924 290

88 972

1 689 867

1 689 867

1 689 867

6 884 745

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 969 089

2 969 089

2 969 089

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

28 170 090

28 170 090

28 170 090

28 170 090

28 170 090

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення житлових умов

5 910 408

5 910 408

5 910 408

5 910 408

5 910 408

Додаток_2

5

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих учасників 
бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових 
дій на території інших держав, які стали 
інвалідами внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, пов’язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених 
пунктом 7 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

22 259 682

22 259 682

22 259 682

22 259 682

22 259 682

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

3 219 345

3 219 345

3 219 345

3240

Інші заклади та заходи 

371 924 784

371 924 784

3 154 921

911 256

2 091 248

936 000

594 180

1 155 248

1 155 248

1 155 248

374 016 032

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 310 780

5 310 780

3 154 921

911 256

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

6 735 178

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

366 614 004

366 614 004

666 850

666 850

666 850

666 850

367 280 854

4000

Культура і мистецтво

235 217 015

235 217 015

43 272 815

7 806 300

147 232 404

1 980 500

1 316 000

199 600

145 251 904

145 137 004

145 137 004

382 449 419

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 919 761

38 919 761

26 962 301

3 876 300

1 229 020

113 500

700

44 700

1 115 520

1 043 420

1 043 420

40 148 781

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 103 366

4 103 366

2 684 200

322 700

246 867

26 600

1 100

220 267

220 267

220 267

4 350 233

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

28 216 716

28 216 716

10 860 595

3 545 700

11 266 413

1 840 400

1 315 300

153 800

9 426 013

9 383 213

9 383 213

39 483 129

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

163 977 172

163 977 172

2 765 719

61 600

134 490 104

134 490 104

134 490 104

134 490 104

298 467 276

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 628 973

3 628 973

2 765 719

61 600

3 628 973

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

160 348 199

160 348 199

134 490 104

134 490 104

134 490 104

134 490 104

294 838 303

5000

Фізична культура і спорт

126 945 554

126 945 554

69 066 900

18 034 518

202 091 197

2 633 120

665 981

658 775

199 458 077

199 366 277

199 366 277

329 036 751

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 785 931

4 785 931

4 785 931

Додаток_2

6

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 194 525

3 194 525

3 194 525

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 591 406

1 591 406

1 591 406

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

105 375 447

105 375 447

69 066 900

18 034 518

20 598 174

2 633 120

665 981

658 775

17 965 054

17 873 254

17 873 254

125 973 621

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

105 375 447

105 375 447

69 066 900

18 034 518

20 598 174

2 633 120

665 981

658 775

17 965 054

17 873 254

17 873 254

125 973 621

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 823 446

6 823 446

11 766 993

11 766 993

11 766 993

11 766 993

18 590 439

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 823 446

6 823 446

11 766 993

11 766 993

11 766 993

11 766 993

18 590 439

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

9 939 448

9 939 448

169 726 030

169 726 030

169 726 030

169 726 030

179 665 478

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

7 283 880

7 283 880

169 726 030

169 726 030

169 726 030

169 726 030

177 009 910

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 655 568

2 655 568

2 655 568

6000

Житлово-комунальне господарство

1 444 489 813

1 444 489 813

85 378 700

697 979 396

697 979 396

697 979 396

687 979 396

2 142 469 209

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

964 790 888

964 790 888

218 480 197

218 480 197

218 480 197

218 480 197

1 183 271 085

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

454 324 927

454 324 927

202 021 197

202 021 197

202 021 197

202 021 197

656 346 124

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

320 000 000

320 000 000

320 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

87 000 000

87 000 000

87 000 000

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

79 674 861

79 674 861

79 674 861

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

21 160 068

21 160 068

2 850 000

2 850 000

2 850 000

2 850 000

24 010 068

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

455 224 869

455 224 869

85 378 700

471 649 199

471 649 199

471 649 199

461 649 199

926 874 068

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 310 000

1 310 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6 310 000

Додаток_2

7

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 310 000

1 310 000

1 310 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 003 988

2 003 988

2 003 988

7300

Будівництво та регіональний розвиток

61 931 199

56 240 999

5 690 200

965 799 215

965 799 215

957 472 882

817 469 982

1 027 730 414

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

497 871 184

497 871 184

497 871 184

366 668 284

497 871 184

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

313 071 367

313 071 367

313 071 367

307 071 367

313 071 367

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

6 754 197

1 193 997

5 560 200

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

9 437 497

7360

Виконання інвестиційних проектів

142 390 364

142 390 364

134 064 031

131 264 031

142 390 364

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територий

139 590 364

139 590 364

131 264 031

131 264 031

139 590 364

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

55 177 002

55 047 002

130 000

9 783 000

9 783 000

9 783 000

9 783 000

64 960 002

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

818 683 579

818 563 579

120 000 1 044 005 771

1 044 005 771

1 014 005 771

1 003 005 771

1 862 689 350

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

237 463 200

237 463 200

316 538 167

316 538 167

286 538 167

275 538 167

554 001 367

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

236 700 000

236 700 000

182 801 367

182 801 367

182 801 367

182 801 367

419 501 367

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

763 200

763 200

103 736 800

103 736 800

103 736 800

92 736 800

104 500 000

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

51 543 021

51 543 021

137 457 824

137 457 824

137 457 824

137 457 824

189 000 845

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

51 543 021

51 543 021

137 457 824

137 457 824

137 457 824

137 457 824

189 000 845

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

529 677 358

529 557 358

120 000

590 009 780

590 009 780

590 009 780

590 009 780

1 119 687 138

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

529 677 358

529 557 358

120 000

590 009 780

590 009 780

590 009 780

590 009 780

1 119 687 138

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

72 264 458

72 264 458

576 410

576 410

576 410

576 410

72 840 868

Додаток_2

8

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 264 458

60 264 458

576 410

576 410

576 410

576 410

60 840 868

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 000 000

12 000 000

12 000 000

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

13 400 396

13 205 396

195 000

645 687 336

645 687 336

643 905 736

643 905 736

659 087 732

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

643 905 736

643 905 736

643 905 736

643 905 736

643 905 736

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

996 261

996 261

996 261

7690

Інша економічна діяльність

11 374 535

11 374 535

1 781 600

1 781 600

13 156 135

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

11 374 535

11 374 535

11 374 535

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

4 394 566

4 394 566

3 075 065

121 605

121 605

121 605

121 605

4 516 171

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

256 790

256 790

256 790

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 137 776

4 137 776

3 075 065

121 605

121 605

121 605

121 605

4 259 381

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

13 921 856

13 921 856

13 921 856

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

13 921 856

13 921 856

13 921 856

8400

Засоби масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

8600

Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

8700

0133

Резервний фонд 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

8800

Кредитування

71 419 190

71 419 190

71 419 190

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

21 890 000

21 890 000

21 890 000

Додаток_2

9

гривень

11 750 000

11 750 000

50 052 500

06

1 450 000

1 450 000

43 500

1

1 450 000

1 450 000

43 500

07

300 000

300 000

9 000

2

300 000

300 000

9 000

15

10 000 000

10 000 000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

50 000 000

3

10 000 000

10 000 000

50 000 000

1 800 000

1 800 000

54 000

06

1 800 000

1 800 000

54 000

5

1 800 000

1 800 000

54 000

5 000 000

5 000 000

150 000

06

5 000 000

5 000 000

150 000

6

1 500 000

1 500 000

45 000

7

1 500 000

1 500 000

45 000

8

500 000

500 000

15 000

9

1 500 000

1 500 000

45 000

1 450 000

1 450 000

43 500

Додаток 11

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет 
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23 
сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
__________ № _____/18

Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 
комбінованого типу Харківської міської ради" (61004, м. Харків, 
Новобаварський район, вул. Світло Шахтаря, буд. 33А)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 82 
комбінованого типу Харківської міської ради" (61157, м. Харків, 
Новобаварський район, вул. Власенка, буд. 7)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 106 
комбінованого типу Харківської міської ради" (61052, м. Харків, 
Новобаварський район, вул. Ярославська, буд. 24 А)

По бюджету Основ'янського району м. Харкова

По бюджету Немишлянського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп. Московський, 250 Б, 
м. Харків

По бюджету Новобаварського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)     
№ 32 Харківської міської ради" (61020, м. Харків, Новобаварський район, 
вул. Лисенка, буд. 41)

Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального 
закладу охорони здоров’я “Харківська міська дитяча поліклініка № 15”. 
Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської 
міської ради
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту 
будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного 
розпорядника)
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 — реставрація

за рахунок 

загального фонду 

державного 

бюджету 

По міському бюджету м. Харкова

Департамент освіти Харківської міської ради

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Харківська 
загальноосвітня школа-інтернат I—II ступенів № 14 Харківської міської 
ради" за адресою: 61110, вул. Артема Веделя, 7, м. Харків

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

ПЕРЕЛІК

об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

КВК

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету

в тому числі:

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

06

1 450 000

1 450 000

43 500

10

1 450 000

1 450 000

43 500

2 900 000

2 900 000

87 000

06

2 900 000

2 900 000

87 000

11

1 450 000

1 450 000

43 500

12

1 450 000

1 450 000

43 500

1 450 000

1 450 000

43 500

06

1 450 000

1 450 000

43 500

13

1 450 000

1 450 000

43 500

24 350 000

24 350 000

50 430 500

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева 

Капітальний ремонт. Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 91 
Харківської міської ради Харківської області (Садовий проїзд, буд. 18 Б, м. 
Харків, 61100)
Капітальний ремонт. Комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 6 Харківської міської ради” (вул. Ньютона, буд. 143 Б, 
м. Харків, 61096)

По бюджету Шевченківського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради
Капітальний ремонт будівлі Харківської загальноосвітної школи I—III 
ступенів № 117 Харківської міської ради за адресою: 61072, вул.Шекспіра, 
20, м.Харків

Всього по бюджету м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради
Ремонтно-реставраційні роботи віконних прорізів дворового фасаду 
комунального закладу “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 9 
Харківської міської ради” за адресою: 61140, вул. Чугуївська, 35, м. Харків

По бюджету Слобідського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради