|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 23 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 23 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від _________ № _____/18
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
17 сесії
Харківської міської ради
7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17
«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 757-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 423», враховуючи розпорядження міського голови від 25.10.2018 № 122 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05.07.2018 № 81» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 20.12.2017
№ 850/17 «Про бюджет міста Харкова на
2018 рік» такі зміни:
Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
Доходи
бюджету міста Харкова у сумі
16 785 197,6 тис. гривень,
у тому
числі доходи загального фонду бюджету
міста Харкова –16 289 138,3 тис. гривень,
доходи спеціального фонду бюджету
міста Харкова – 496 059,3 тис. гривень,
у тому числі бюджет розвитку –
164 953,3
тис. гривень,
згідно з додатком 1 до
цього рішення.
Видатки
бюджету міста Харкова в сумі
16 837 838,5 тис. гривень,
у
тому числі видатки загального фонду
бюджету міста Харкова –
12 345 162,8 тис. гривень,
видатки спеціального фонду бюджету
міста Харкова – 4 492 675,7 тис.
гривень, згідно з додатком 2 до цього
рішення.
Затвердити
бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів бюджету міста
Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних
виконавців
за бюджетними програмами
згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього
рішення.
Повернення
кредитів до бюджету міста Харкова та
розподіл надання кредитів з бюджету
міста Харкова у сумі 71 419,2 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із
загального фонду бюджету міста Харкова
– 64 890,0 тис.
гривень, виконання гарантійних
зобов`язань за позичальників, які
отримали кредити під місцеві гарантії,
– 6 529,2 тис.
гривень, згідно
з додатком 5 до цього
рішення.
Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 986 475,4 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дефіцит
бюджету міста Харкова в
сумі 4 039 116,5 тис. гривень,
у тому
числі:
- загального фонду бюджету міста в сумі 42 500,2 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;
- спеціального
фонду бюджету міста в сумі
3 996 616,3 тис. гривень, джерелом
покриття якого визначити надходження
коштів із загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду) в сумі
3
986 475,7 тис. гривень та залишок коштів
спеціального фонду бюджету міста станом
на 01.01.2018
в сумі 10
140,6 тис. гривень, згідно з додатком 6 до
цього рішення.».
1.2. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:
«9. Затвердити
у складі видатків бюджету міста Харкова
кошти
на реалізацію місцевих програм
у сумі 11 907 184,5 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.».
1.3. Викласти додатки 2, 3.1, 6, 6.1, 7, 8, 11 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
(гривень)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова
на 2012-2020 роки
2 473 068
2 473 068
0100000
Харківська міська рада
1 064 148
1 064 148
0110000
Харківська міська рада
1 064 148
1 064 148
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
526 848
526 848
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
304 318
304 318
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
міста Харкова у 2018 році
Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ №______/18
Додаток 8
1
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 628 973
3 628 973
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
106 762 003
101 925 104
208 687 107
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
106 762 003
101 925 104
208 687 107
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
106 762 003
101 925 104
208 687 107
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
106 762 003
101 925 104
208 687 107
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 607 255
7 342 000
9 949 255
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 607 255
7 342 000
9 949 255
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
2 607 255
400 000
3 007 255
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2 607 255
400 000
3 007 255
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
5 150 000
5 150 000
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
5 150 000
5 150 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання
1 792 000
1 792 000
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
125 994 192
205 078 197
331 072 389
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечння
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл олімпійського резерву,
облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем за рахунок асигнувань
загального та спеціального фондів.
105 375 447
23 585 174
128 960 621
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
56 026 516
552 370
56 578 886
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
56 026 516
552 370
56 578 886
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
2 987 000
2 987 000
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територий
2 987 000
2 987 000
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
49 348 931
20 045 804
69 394 735
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
49 348 931
20 045 804
69 394 735
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
20 618 745
181 493 023
202 111 768
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
20 618 745
181 493 023
202 111 768
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
3 991 324
3 991 324
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 586 230
2 586 230
Додаток 8
10
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 405 094
1 405 094
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
6 823 446
11 766 993
18 590 439
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
6 823 446
11 766 993
18 590 439
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
9 782 693
169 726 030
179 508 723
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
7 283 880
169 726 030
177 009 910
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 498 813
2 498 813
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022рр.
50 978 941
55 796 357
106 775 298
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
50 978 941
55 796 357
106 775 298
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
50 978 941
55 796 357
106 775 298
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
50 978 941
32 165 000
83 143 941
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
50 978 941
32 165 000
83 143 941
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
23 631 357
23 631 357
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
23 631 357
23 631 357
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
45 479 700
137 457 824
182 937 524
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
45 479 700
137 457 824
182 937 524
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
45 479 700
137 457 824
182 937 524
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
45 479 700
137 457 824
182 937 524
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
45 479 700
137 457 824
182 937 524
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
242 763 321
425 681 555
668 444 876
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
242 763 321
425 681 555
668 444 876
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
242 763 321
425 681 555
668 444 876
1917330
7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
242 680 188
242 680 188
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
236 700 000
182 801 367
419 501 367
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
236 700 000
182 801 367
419 501 367
1917440
7440
0456
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
6 063 321
6 063 321
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
6 063 321
6 063 321
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
6 754 197
2 683 300
9 437 497
Додаток 8
11
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
6 754 197
2 683 300
9 437 497
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
6 754 197
2 683 300
9 437 497
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
6 754 197
2 683 300
9 437 497
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
4 995 670
4 995 670
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
4 995 670
4 995 670
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
4 995 670
4 995 670
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
4 800 670
4 800 670
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
195 000
195 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
23 200 000
23 200 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
23 200 000
23 200 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
23 200 000
23 200 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 310 000
1 310 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 310 000
1 310 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
21 890 000
21 890 000
2718821
8821
1060 Надання кредиту
21 890 000
21 890 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
43 000 000
5 000 000
48 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
43 000 000
5 000 000
48 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
43 000 000
5 000 000
48 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
5 000 000
5 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
5 000 000
5 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
43 000 000
43 000 000
2718841
8841
1060 Надання кредиту
43 000 000
43 000 000
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
256 790
256 790
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
256 790
256 790
Додаток 8
12
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
256 790
256 790
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
256 790
256 790
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
699 300
699 300
0100000
Харківська міська рада
699 300
699 300
0110000
Харківська міська рада
699 300
699 300
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих
рад та посадових осіб місцевого
самоврядування
24 000
24 000
0110180
0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління
675 300
675 300
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
1 658 848
1 658 848
0100000
Харківська міська рада
1 658 848
1 658 848
0110000
Харківська міська рада
1 658 848
1 658 848
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 658 848
1 658 848
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
1 485 980
1 485 980
0100000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0110000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 485 980
1 485 980
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
12 000 000
5 000 000
17 000 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 000 000
5 000 000
17 000 000
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 000 000
5 000 000
17 000 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інфоматики
12 000 000
12 000 000
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
5 000 000
5 000 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
951 362
951 362
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
951 362
951 362
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
951 362
951 362
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
794 607
794 607
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
608 295
608 295
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
186 312
186 312
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
156 755
156 755
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
156 755
156 755
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
3 568 100
133 736 800
137 304 900
Додаток 8
13
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
3 568 100
103 736 800
107 304 900
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
3 568 100
103 736 800
107 304 900
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 804 900
2 804 900
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
763 200
103 736 800
104 500 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
763 200
103 736 800
104 500 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 000 000
30 000 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
287 000
9 783 000
10 070 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
287 000
9 783 000
10 070 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
287 000
9 783 000
10 070 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
287 000
9 783 000
10 070 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
1 300 000
1 300 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 300 000
1 300 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 300 000
1 300 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 300 000
1 300 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
7 789 900
7 789 900
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 505 800
1 505 800
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 505 800
1 505 800
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 505 800
1 505 800
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 505 800
1 505 800
Додаток 8
14
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
329 000
329 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
329 000
329 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
329 000
329 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
329 000
329 000
ВСЬОГО
7 885 547 247
4 021 637 296
11 907 184 543
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 8
15
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
126 815
126 815
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
133 227
133 227
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
60 264 458
151 867 410
212 131 868
0100000
Харківська міська рада
60 264 458
151 867 410
212 131 868
0110000
Харківська міська рада
60 264 458
151 867 410
212 131 868
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
60 264 458
576 410
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
151 291 000
151 291 000
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
15 199 419
15 199 419
0100000
Харківська міська рада
15 199 419
15 199 419
0110000
Харківська міська рада
15 199 419
15 199 419
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової
інформації
15 199 419
15 199 419
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
1 294 775
1 294 775
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 294 775
1 294 775
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 979 369
5 979 369
Додаток 8
2
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
3 011 733 279
393 964 317
3 405 697 596
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
2 842 976 387
284 218 501
3 127 194 888
0611010
1010
0910 Надання дошкільної освіти
844 370 146
123 384 206
967 754 352
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 633 190 051
109 363 124
1 742 553 175
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 484 521
125 343
14 609 864
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 545 795
1 606 253
12 152 048
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках,
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 632 729
1 179 948
8 812 677
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
67 922 647
9 099 801
77 022 448
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
209 753 879
12 904 676
222 658 555
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
15 879 776
15 879 776
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
39 196 843
1 992 143
41 188 986
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
39 196 843
1 992 143
41 188 986
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
24 563 007
24 563 007
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територий
24 563 007
24 563 007
0600000
Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської
ради
429 647
429 647
0610000
Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської
ради
429 647
429 647
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
429 647
429 647
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
429 647
429 647
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
23 365 760
71 473 200
94 838 960
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
23 365 760
71 473 200
94 838 960
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 010 592
70 223 200
75 233 792
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
5 010 592
70 223 200
75 233 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
18 355 168
1 250 000
19 605 168
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
144 961 485
38 272 616
183 234 101
Додаток 8
3
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
144 961 485
38 272 616
183 234 101
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)
144 961 485
38 272 616
183 234 101
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 600 471 427
289 785 699
1 890 257 126
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 600 471 427
289 785 699
1 890 257 126
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 600 471 427
289 785 699
1 890 257 126
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
664 254 175
135 931 282
800 185 457
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
24 001 032
2 505 300
26 506 332
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
157 868 130
24 594 662
182 462 792
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної допомоги
349 356 356
63 409 767
412 766 123
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
28 712 375
2 825 840
31 538 215
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
80 068 963
23 798 588
103 867 551
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
221 961 840
23 961 260
245 923 100
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
221 961 840
23 961 260
245 923 100
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
713 872
713 872
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
67 924 064
67 924 064
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
37 401 733
37 401 733
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
30 522 331
30 522 331
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
2 610 620
2 610 620
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 610 620
2 610 620
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 600 000
1 600 000
0717360
7360
Виконання інвестиційних проектів
309 000
309 000
0717363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територий
309 000
309 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
436 551 156
6 161 574
442 712 730
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
63 235 859
5 494 724
68 730 583
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
58 523 499
4 070 326
62 593 825
Додаток 8
4
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
3 542 126
56 919 267
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
528 200
5 674 558
0823240
3240
Інші заклади та заходи
4 712 360
1 424 398
6 136 758
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
1 424 398
6 136 758
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
5 448 158
5 448 158
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 448 158
5 448 158
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку
,
особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги
2 969 089
2 969 089
0813240
3240
Інші заклади та заходи
10 095 850
666 850
10 762 700
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
10 095 850
666 850
10 762 700
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
354 802 200
354 802 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
354 802 200
354 802 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
354 802 200
354 802 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
354 802 200
354 802 200
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
22 695 544
41 070 561
63 766 105
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
молоддю міста Харкова
18 104 044
41 070 561
59 174 605
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
16 316 413
37 620 647
53 937 060
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
37 620 647
53 937 060
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
1 787 631
3 449 914
5 237 545
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 787 631
3 449 914
5 237 545
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 591 500
4 591 500
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 591 500
4 591 500
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 591 500
4 591 500
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 944 300
2 944 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 647 200
1 647 200
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в
місті Харкові на 2018-2021 роки
10 243 053
10 243 053
Додаток 8
5
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
9 982 353
9 982 353
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 383 933
9 383 933
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
9 383 933
9 383 933
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
60 700
60 700
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
60 700
60 700
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
5 157 867
447 430
5 605 297
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
447 430
5 605 297
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
447 430
5 605 297
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 157 867
447 430
5 605 297
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
447 430
5 372 497
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
232 800
232 800
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
1 913 391 141
1 987 809 481
3 901 200 622
0100000
Харківська міська рада
651 865
16 050 000
16 701 865
0110000
Харківська міська рада
651 865
16 050 000
16 701 865
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
651 865
651 865
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання
16 050 000
16 050 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
589 256 535
363 797 153
953 053 688
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
589 256 535
363 797 153
953 053 688
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
510 456 801
196 021 197
706 477 998
1216011
6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
437 172 940
196 021 197
633 194 137
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
73 283 861
73 283 861
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
78 443 938
10 892 200
89 336 138
Додаток 8
6
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
355 796
355 796
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
355 796
355 796
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
156 883 756
156 883 756
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
742 388 471
1 069 015 610
1 811 404 081
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
742 388 471
1 069 015 610
1 811 404 081
1413240
3240
Інші заклади та заходи
1 715 954
1 715 954
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
1 715 954
1 715 954
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
406 783 100
16 459 000
423 242 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
320 000 000
320 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
57 000 000
57 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
5 992 000
5 992 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
23 791 100
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
333 889 417
434 973 750
768 863 167
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
434 768 880
434 768 880
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
7 950 000
7 950 000
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
5 150 000
5 150 000
1417368
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
2 800 000
2 800 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
174 863 980
174 863 980
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
579 090 282
538 946 718
1 118 037 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
579 090 282
538 946 718
1 118 037 000
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
20 568 409
485 718
21 054 127
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
528 521 873
413 771 000
942 292 873
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
528 521 873
413 771 000
942 292 873
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
124 690 000
124 690 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
245 411
245 411
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
245 411
245 411
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
245 411
245 411
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 664
234 664
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 664
234 664
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
234 664
234 664
Додаток 8
7
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
138 269
138 269
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
264 495
264 495
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
239 713
239 713
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
298 367
298 367
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
298 367
298 367
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
298 367
298 367
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
206 778
206 778
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
277 115
277 115
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
99 176
99 176
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
19 356 576
6 998 531
26 355 107
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 356 576
6 998 531
26 355 107
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 356 576
6 998 531
26 355 107
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
17 550 987
6 000 000
23 550 987
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
17 151 987
6 000 000
23 151 987
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
399 000
399 000
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 005 900
998 531
2 004 431
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
799 689
799 689
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
799 689
799 689
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.
20 665 340
3 085 000
23 750 340
Додаток 8
8
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
20 665 340
3 085 000
23 750 340
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
20 665 340
3 085 000
23 750 340
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
20 665 340
20 665 340
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
800 000
800 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
2 285 000
2 285 000
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020рр.
13 921 856
13 921 856
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
12 172 756
12 172 756
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
12 172 756
12 172 756
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
12 172 756
12 172 756
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
834 600
834 600
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
13 699 000
13 699 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
13 699 000
13 699 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
10 600 000
10 600 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
10 600 000
10 600 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
10 600 000
10 600 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
10 600 000
10 600 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
184 238 074
122 009 404
306 247 478
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
74 868 816
12 742 300
87 611 116
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 919 761
1 229 020
40 148 781
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 103 366
246 867
4 350 233
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
28 216 716
11 266 413
39 483 129
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
3 628 973
3 628 973
Додаток 8
9
(гривень)
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
0100000
Харківська міська рада
174 732 072
0110000
Харківська міська рада
174 732 072
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
6 814 662
2
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки
576 410
3
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші,
в т.ч.:
167 341 000
3.1
КП "Міський інформаційний центр"
167 341 000
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
78 644 219
367 474
1 450 000
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
78 644 219
367 474
1 450 000
4
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
119 500
5
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Капітальні видатки
2 461 367
6
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
1 496 253
7
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
Капітальні видатки
1 000 000
Перелік об'єктів,
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
видатки на які у 2018 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
Додаток 7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" в редакції рішення 23 сесії Харківської міської
ради 7 скликання від __________ № ___________ /18
Додаток 7
1
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
55.16
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(16 черга)
101 007 888
0,1
100 933 908
100 000
55.17
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
119 017 072
0,2
118 809 860
100 000
55.18
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (18 черга)
132 175 411
0,1
132 000 411
100 000
55.19
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
4 250 000
4 250 000
4 250 000
56
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
16 459 000
56.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
16 459 000
57
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки, в т.ч.:
459 272 750
57.1
Капітальний ремонт скверу біля станції метро
Захисників України в м.Харків (зі становленням
пам'ятного знаку Героям Антитерористичної
операції) за рахунок інших субвенцій із обласного
бюджету (Програма економічного і соціального
розвитку Харківської області на 2018 рік)
10 000 000
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
896 263 374
768 665 773
434 768 880
58
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
140 745 380
140 745 380
123 745 380
59
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків
4 500 000
4 500 000
4 000 000
60
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(коригування) (СКП "Харківзеленбуд")
362 600 000
16,3
303 352 209
33 700 000
61
Реконструкція пішохідного мосту в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові.
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")
4 500 000
4 500 000
4 500 000
62
Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування. (СКП
"Харківзеленбуд")
79 000 000
79 000 000
79 000 000
63
Реконструкція зливової каналізації в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові.
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")
24 051 148
49,7
12 100 000
12 100 000
64
Реконструкція Саржиного Яру по вул.Саржинській,
5 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
7 500 000
7 500 000
7 500 000
Додаток 7
10
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
65
Нове будівництво громадських туалетів, серверної
та павільйонів відпочинку в саду ім.Т.Г.Шевченка по
вул.Сумскій, 35 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
12 100 000
12 100 000
12 100 000
66
Реконструкція мереж електропостачання,
телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього
освітлення та системи автоматичного поливу
частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в
м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
79 860 000
79 860 000
79 860 000
67
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
70,3
8 120 915
2 000 000
68
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по
вул.Сьомої Гвардійської Армії в м.Харків (КП
"Ритуал")
1 441 935
1 441 935
700 000
69
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП "Харківводоканал")
54 710 844
21,8
42 775 844
13 094 800
70
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал")
30 192 700
50,7
14 892 700
13 192 700
71
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по
вул.Алчевських) м. Харків
(КП "Харківодоканал")
1 000 000
1 000 000
1 000 000
72
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного
колектора (Головний колектор), (інв. № 13146) від
шахти № 8 до шахти № 2 по вул. Греківській, 77а,
м.Харків (КП "Харківводоканал")
25 000 000
25 000 000
25 000 000
73
Реконструкція теплових мереж від МК-1140
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в
м.Харків (коригування) (КП "Харківські теплові
мережі")
11 836 000
69,0
3 668 790
3 668 000
74
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в
м.Харкові
500 000
500 000
500 000
75
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
20 000 000
20 000 000
11 500 000
76
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло"
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А.
Коригування. (КП "Міськсвітло")
3 872 654
45,6
2 108 000
2 108 000
77
Реконструкція нежитлової, адміністративної
будівлі літ."А-2", переданої в господарське відання
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Клочківська, 195-А (СКП "Харківзеленбуд")
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Додаток 7
11
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
78
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")
4 000 000
4 000 000
4 000 000
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
148 278 914
141 421 914
30 600 000
25 000 000
79
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реконструкція об'єктів в галузі культури і
мистецтва, в т.ч.:
145 478 914
138 621 914
27 800 000
25 000 000
80
Роботи по благоустрою території філії парку
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу КП
"Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 -
капітальний ремонт
150 000
150 000
150 000
81
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк," за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
140 178 914
4,9
133 321 914
22 500 000
20 000 000
81.1
в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6
черга) за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
20 000 000
20 000 000
82
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків
(СКП "Харківзеленбуд")
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 000 000
82.1
в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків
за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
5 000 000
5 000 000
83
1417368
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
Реконструкція об'єктів комунального призначення, в
т.ч.:
2 800 000
2 800 000
2 800 000
83.1
Реконструкція скверу Героїв Небесної Сотні в
м.Харків за рахунок субвенції із обласного бюджету
на виконання інвестиційних проектів (Програма
економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2018 рік)
2 800 000
2 800 000
2 800 000
84
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих
фонтанів та ін., в т.ч.:
176 655 980
84.1
СКП "Харківзеленбуд"
75 123 220
84.2
КП "Харківські теплові мережі"
52 000 000
84.3
КП "Харківводоканал"
40 800 000
84.4
КП "Міськсвітло"
6 245 760
Додаток 7
12
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
84.5
СКП "Заповіт"
695 000
84.6
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова"
1 792 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 025 486 331
14 500 000
10 000 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
642 753 068
85
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
86
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
485 718
87
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
103 736 800
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 752 774 183
6 450 870 690
103 736 800
88
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона)
другий пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
1 478 635 478
85,9
208 913 658
500 000
89
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
4 772 323 432
0,3
4 758 368 281
6 000 000
90
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
1 370 315 273
1,3
1 352 088 751
56 000 000
91
Викуп земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, здійснення
інших правочинів, що передбачають передачу права
власності об’єктів нерухомості для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності
131 500 000
131 500 000
41 236 800
92
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
413 771 000
92.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
413 771 000
Додаток 7
13
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
93
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
124 690 000
93.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
120 000 000
93.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
4 690 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
382 733 263
14 500 000
10 000 000
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
427 311 097
275 272 352
58 803 304
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
110 058 473
55 510 581
11 633 299
94
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
15 714 373
13,7
13 562 321
1 000 000
95
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Ахсарова, 18-20 А у м.Харкові
190 036
190 036
190 036
96
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
31 632 511
40,4
18 844 276
2 000 000
97
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
2 119 203
58,3
884 000
26 795
98
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров. Плетньовського
1 762 307
68,0
564 610
10 650
99
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
76,8
4 594 655
310 000
100
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
35 790 961
61,1
13 921 428
6 000 000
101
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп.Льва Ландау
1 415 332
2,8
1 375 126
918 577
102
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
1 589 758
1,0
1 574 129
1 177 241
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
175 671 313
140 319 042
36 251 381
103
Будівництво зливової каналізації від пров. Банного
до майдану Рози Люксембург
3 256 946
99,6
11 900
11 868
104
Будівництво зливової каналізації від вул.
Університетської до майдану Рози Люксембург
2 093 485
98,9
23 600
23 572
105
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові
Малої у м.Харкові
800 000
800 000
300 000
106
Будівництво зливової каналізації по Григорівському
шосе у м.Харкові
800 000
800 000
300 000
107
Захист від підтоплення території, обмеженої
вул.Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським-
будівництво у м.Харкові
535 200
535 200
396 900
Додаток 7
14
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
108
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
2 458 829
66,8
816 255
599 223
109
Будівництво колектору зливової каналізації в районі
майдану Фейєрбаха
3 451 787
4,3
3 303 093
2 373
110
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
56,1
5 773 961
20 000
111
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
55 971 020
17,5
46 179 185
10 000 000
112
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
41,3
7 461 218
50 000
113
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
4 360 843
44,6
2 414 952
238 889
114
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
23 433 533
1,6
23 058 282
13 000 000
115
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
19 545 348
2,5
19 060 535
9 000 000
116
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
10 901 846
1,6
10 727 374
4 838
117
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
10 186 712
1,8
10 004 949
285 000
118
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської у м.Харкові
650 000
650 000
150 000
119
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний
1 593 707
1 593 707
66 000
120
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.
Нікітіна вздовж вул. Рижівській
3 000 000
3 000 000
1 000 000
121
Будівництво мережі госпфекальної каналізації в
районі житлових будинків № 11, 13, 15 по
вул.Рижівській у м.Харкові
1 000 000
1 000 000
169 238
122
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у
м.Харкові
1 500 000
1 500 000
100 000
123
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
3 611 607
69,4
1 103 574
32 223
124
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
563 227
11,2
500 000
500 000
125
Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у
м.Харкові
104 052
98,8
1 257
1 257
Додаток 7
15
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
6 256 290
6 256 290
680 000
126
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери
МК-1605 по пров.Подільському
490 756
490 756
480 000
127
Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців
Широнінців на ділянці від вул.Бучми до
вул.Родникової у м.Харків
5 765 534
5 765 534
200 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
46 924 343
4 800 000
128
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
47,4
46 924 343
4 800 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
43 877 094
24 089 237
3 265 765
129
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 42 у
м.Харкові
1 000 000
1 000 000
100 000
130
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по просп.Тракторобудівників,
144
3 928 811
71,9
1 105 165
523 765
131
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
1 726 038
67,5
561 350
215 000
132
Будівництво ТП в районі парку Перемоги та
благоустрій прилеглої території у м. Харкові
400 000
400 000
1 000
133
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі
парку Перемоги по пр.Тракторобудівників у м.
Харкові
150 000
150 000
1 000
134
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
46,5
18 196 752
2 000 000
135
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
300 000
300 000
1 000
136
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24
1 490 970
1 490 970
323 000
137
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у
м.Харкові
885 000
885 000
101 000
138
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 172 859
2 172 859
2 172 859
138.1
на будівництво об`єктів
1 500 000
1 500 000
1 500 000
138.2
на реконструкцію об`єктів
672 859
672 859
672 859
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
663 787 938
568 863 805
70 391 179
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
2,3
13 815 176
4 000
Додаток 7
16
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
139
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
2,3
10 525 450
2 000
140
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
2,5
3 289 726
2 000
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
648 142 923
397
553 548 629
68 887 179
141
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
57 962 775
10,3
52 014 106
23 550 000
142
Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові
100 000
100 000
100 000
143
Будівництво адмінистративної будівлі з
улаштуванням господарських майданчиків по
вул.Роганській, 160 у м.Харкові
100 000
100 000
100 000
144
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42
30 000 000
1,6
29 513 753
551 390
145
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
96 359 063
0,3
96 035 325
6 000 000
146
Реконструкція скверу на майдані Свободи
93 468 498
0,3
93 230 580
16 000 000
147
Реконструкція Лопанської греблі
86 212 764
6,3
80 813 449
1 000
148
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реконструкція
15 955
92,3
1 232
1 232
149
Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки-
Основ’яненка до вул. Кузнечної у м. Харкові –
реконструкція
201 974
201 974
51 974
150
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
12 274 479
64,8
4 321 095
60 000
151
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові
50 000
50 000
1 000
152
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові
50 000
50 000
1 000
153
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
10 164 417
33,81
6 727 439
1 050 000
154
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
вул.Благовіщенській, 25
99 767 654
10,9
88 938 377
14 415 000
155
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в'їзд Кузнечний - реконструкція
1 377 433
2,0
1 350 000
100 384
156
Благоустрій території житлової забудови на ділянці
від вул.Білоруської до вул.Набережної –
реконструкція
1 551 644
1 551 644
1 000 000
157
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру, 3 -
реставрація
2 937 146
2 937 146
2 937 146
158
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17 у м.Харкові
40 000 000
0,2
39 926 307
63 080
Додаток 7
17
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
159
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові
40 000 000
0,3
39 877 427
62 484
160
Реконструкція будівлі адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради
під центр надання соціальних послуг
36 351 188
86,1
5 036 095
1 500 000
161
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
32 697 933
86,6
4 382 378
1 100 000
162
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
6 500 000
1,7
6 390 302
241 489
163
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 500 000
1 500 000
1 500 000
163.1
на будівництво об`єктів
750 000
750 000
750 000
163.2
на реконструкцію об`єктів
750 000
750 000
750 000
1537360
7360
Виконання інвестиційних проектів
267 907 160
221 961 107
77 300 000
14 500 000
10 000 000
1537363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Будіництво та реставрація об'єктів комунальної та
соціальної сфери
267 907 160
221 961 107
77 300 000
14 500 000
10 000 000
164
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
37 414 713
1,6
36 822 008
17 300 000
14 500 000
164.1
в т.ч. водопостачання Харківської
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу №
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
14 500 000
14 500 000
165
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
230 492 447
19,7
185 139 099
60 000 000
10 000 000
165.1
в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
10 000 000
10 000 000
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 188 440 575
784 664 053
176 238 780
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 188 440 575
784 664 053
176 238 780
166
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 612 522
79,8
326 160
100 000
Додаток 7
18
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
167
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
47 493 654
0,8
47 114 268
18 400 000
168
Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у
м.Харкові
250 000
250 000
250 000
169
Реконструкція вул.Одеської від просп.Гагаріна до
вул.Хорольскої у м.Харкові
500 000
500 000
150 000
170
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
31 603 074
87,4
3 971 382
120 600
171
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 593 586
32,0
5 845 372
151 000
172
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
61 306 708
62,0
23 306 152
1 000
173
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
60,2
32 894 892
5 000
174
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
85 122 460
69,1
26 288 487
100 000
175
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
77 354 658
62,9
28 674 097
617 807
176
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
55,3
30 902 027
20 000 000
177
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
37 138 428
48,8
19 033 285
8 000 000
178
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
1,0
81 895 244
13 700 000
179
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
85 009 853
0,8
84 301 280
100 000
180
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
63,9
36 118 403
24 930 000
181
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
83 948 092
46,5
44 906 653
20 000 000
182
Реконструкція пров.Криничного
4 313 381
5,8
4 063 591
1 000 000
183
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
4 500 000
5,7
4 242 174
483 961
184
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивизій до вул.Ощепкова у
м.Харкові
500 000
500 000
10 000
185
Реконструкція просп.Московського від
вул.Ощепкова до бульвару Богдана Хмельницького
у м.Харкові
500 000
500 000
10 000
186
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до житлового будинку
№252 по просп.Московському у м.Харкові
1 300 000
1 300 000
50 000
Додаток 7
19
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
8
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Капітальні видатки
150 000
9
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
70 295 100
9.1
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Капітальні видатки
71 900
9.2
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
70 223 200
10
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 250 000
11
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
1 871 999
367 474
1 450 000
11.1
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Капітальні видатки, в т.ч.:
1 871 999
367 474
1 450 000
11.1.1
Капітальний ремонт будівлі комунального закладу
"Харківська загальноосвітня школа-інтнернат I-II
ступенів № 14 Харківської міської міської ради" за
адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7, м.Харків за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
1 450 000
1 450 000
11.1.2
Капітальний ремонт комунального закладу
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області” по
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок
залишку субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
367 474
367 474
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
205 006 413
300 000
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
205 006 413
300 000
12
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 630
13
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
103 633 334
14
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
748 900
15
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
14 693 162
Додаток 7
2
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
187
Реконструкція просп.Московського від житлового
будинку №252 по просп.Московському до
вул.Свистуна у м.Харкові
1 300 000
1 300 000
50 000
188
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина у
м.Харкові
4 500 000
3,0
4 364 945
1 000
189
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня у м.Харкові
4 500 000
3,6
4 336 254
69 000
190
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
99 610 638
2,3
97 353 032
34 000 000
191
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
98 363 454
0,4
97 972 348
300 000
192
Реконструкція вул. Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
87 559 042
0,2
87 392 607
21 000 000
193
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для
паркування у м.Харкові
1 000 000
1 000 000
64 847
194
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
25 128 296
48,4
12 976 835
11 540 000
195
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 034 565
1 034 565
1 034 565
195.1
на будівництво об`єктів
500 000
500 000
500 000
195.2
на реконструкцію об`єктів
534 565
534 565
534 565
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
196
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
215 810
197
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
2 683 300
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
563 201 781
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
563 201 781
198
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
62 402
Додаток 7
20
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
1 110 132 123
796 220 158
242 680 188
199
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (Харківський міст –
вул.Чигирина Юлія)
20 568 656
1,9
20 185 984
432 604
200
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров. Вірменський –
Харківський міст)
27 897 482
1,1
27 578 678
20 382 185
201
Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської
19 223 250
19 223 250
1 372 000
202
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від майдану Захисників України
до універмагу "Харків"
6 772 500
6 772 500
46 732
203
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від універмагу "Харків" до
вул.Лесі Українки
9 961 750
9 961 750
52 834
204
Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва
13 301 429
59,5
5 380 849
1 411 272
205
Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській
з облаштуванням сигнальною автоматикою
20 306 917
73,4
5 405 803
2 771 217
206
Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту
15 008 772
3,0
14 558 772
11 853 902
207
Реконструкція трамвайної колії по вул.Матюшенка
від вул. Шевченка до вул.Челюскінців
33 675 569
33 675 569
9 413 928
208
Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському
узвозу від вул.Челюскінців до вул.Пушкінської
103 032
103 032
103 032
209
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців
11 679 855
1,8
11 475 362
310 000
210
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
15 252 625
1,2
15 069 676
550 000
211
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
45 494 492
45 494 492
45 494 492
212
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
53 040 395
0,1
53 004 795
46 416 934
213
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Барабашова
8 110 261
2,0
7 945 956
7 814 326
214
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський
25 283 391
25 283 391
231 397
215
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська
28 573 449
28 573 449
238 373
Додаток 7
21
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
216
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
20 177 468
20 177 468
235 092
217
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
вул.Данилевського
9 464 122
0,8
9 388 156
149 585
218
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
просп.Незалежності
21 438 910
21 438 910
192 305
219
Реконструкція трамвайного переїзду вул.
Плеханівська - вул. Польова
55 687
55 687
55 687
220
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня - вул. Сумська
21 327 103
21 327 103
29 572
221
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана
Хмельницького – просп. Московський
19 181 500
1,1
18 967 581
473 974
222
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
12 911 750
0,4
12 858 361
181 385
223
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №30)
16 626 344
16 626 344
552 599
224
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №32)
18 070 610
18 070 610
584 133
225
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"
186 363
186 363
186 363
226
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул. Кошкіна
23 106 068
99,8
50 000
50 000
227
Реконструкція трамвайного переїзду просп.
Московський - вул. Ак. Павлова
139 234
139 234
139 234
228
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
50 135 956
75,7
12 192 631
811 409
229
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул. Євгена Котляра
26 487 331
70,0
7 942 458
1 605 768
230
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва
13 698 954
68,7
4 292 278
996 179
231
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
65 494 800
75,8
15 834 156
1 463 629
232
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
2 686 733
69,4
821 142
79 467
233
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
31 720 350
77,1
7 260 189
290 097
234
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці - вул.Академіка Павлова
36 184 243
43,1
20 598 871
20 354
235
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
6 318 852
30,1
4 415 066
4 414 977
Додаток 7
22
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
236
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський –
вул.Військова) з облаштуванням електричного
освітлення
26 000 000
0,6
25 835 273
9 971 966
237
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
8 600 000
0,8
8 532 345
10 000
238
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
8 754 461
0,9
8 673 646
10 000
239
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від майдану Захисників України до
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного
освітлення
1 000 000
1 000 000
81 807
240
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до бульвару Грицевця з облаштуванням
електричного освітлення
87 523 337
87 523 337
550 571
241
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від вул. Дванадцятого Квітня до вул.
Роганської (включаючи розворотне коло
тролейбусів на перехресті вул. Роганської - вул.
Миру) з облаштуванням електричного освітлення
957 730
957 730
957 730
242
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від вул. Роганської до бульвару
Грицевця з облаштуванням електричного
освітлення
1 297 520
1 297 520
1 297 520
243
Реконструкція контактної мережі по бульвару
Грицевця (включаючи розворотне коло) з
облаштуванням електричного освітлення
615 685
615 685
615 685
244
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від вул. Харківських Дивізій до вул.
Свистуна з облаштуванням електричного
освітлення
291 547
291 547
291 547
245
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від вул. Свистуна до вул.
Дванадцятого Квітня з облаштуванням
електричного освітлення
171 400
171 400
171 400
246
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Полтавський Шлях до
вул.Коцарської з облаштуванням електричного
освітлення
11 278 372
11 278 372
332 836
Додаток 7
23
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
247
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської з облаштуванням електричного
освітлення
10 152 000
10 152 000
298 495
248
Реконструкція контактної мережі по вул. Великій
Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена
Котляра з облаштуванням електричного освітлення
14 800 000
14 800 000
472 617
249
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
2 917 925
65,1
1 017 866
969 076
250
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку №35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
350 759
23,7
267 516
261 612
251
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
12 995 516
77,6
2 909 035
2 852 127
252
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38
по вул. Сумській
782 964
71,5
222 823
126 801
253
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на
транспортному вузлі перехрестя просп. Правди -
вул. Сумська
124 615
124 615
124 615
254
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи
116 693
116 693
116 693
255
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до
будинку №17
122 136
122 136
122 136
256
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з
облаштуванням електричного освітлення
324 215
324 215
324 215
257
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної
залізниці до вул. Дерев`янко
1 494 799
68,7
467 194
250 000
258
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул.
Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул.
Каштанової з облаштуванням елекричного
освітлення
200 000
200 000
200 000
259
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул.
Морозова від вул. Каштанової до вул. Мухачова
(розворотне коло) з облаштуванням електричного
освітлення
200 000
200 000
200 000
Додаток 7
24
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
260
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул.
Морозова від вул. Мухачова до просп. Московського
з облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
261
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи
з облаштуванням електричного освітлення
298 142
298 142
298 142
262
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
в районі станції метро «Олексіївська» з
облаштуванням електричного освітлення
404 455
404 455
404 455
263
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
303 022
303 022
303 022
264
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням
елекричного освітлення
6 447 720
6 447 720
6 219 104
265
Реконструкція контактної мережі по
вул.Матюшенка від вул. Шевченка до
вул.Челюскінців з облаштуванням електричного
освітлення
5 791 835
5 791 835
5 513 903
266
Реконструкція контактної мережі по
Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного
освітлення
108 413
108 413
108 413
267
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від вул.Матюшенка до вул.Кисловодської
8 790 408
8 790 408
8 503 343
268
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від вул. Кисловодської до розворотнього кола
трамваїв «Журавлівський гідропарк»
105 684
105 684
105 684
269
Реконструкція контактної мережі на
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський
гідропарк» з облаштуванням електричного
освітлення
46 524
46 524
46 524
270
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від розворотнього кола трамваїв «Журавлівський
гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням
електричного освітлення
112 157
112 157
112 157
271
Реконструкція контактної мережі на перетині
просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці з
облаштуванням електричного освітлення
9 000 000
9 000 000
9 000 000
Додаток 7
25
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
272
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням
електричного освітлення
77 003
77 003
77 003
273
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням
елекричного освітлення
4 700 000
4 700 000
4 700 000
274
Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв
Праці від просп.Тракторобудівників до
вул.Гвардійців-Широнінців з облаштуванням
елекричного освітлення
108 004
108 004
108 004
275
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до
вул.Академіка Павлова з облаштуванням
елекричного освітлення
104 161
104 161
104 161
276
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
25 874 840
78,8
5 481 349
75 000
277
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Енергетична –
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням
електричного освітлення
45 773 572
80,5
8 911 035
4 449 883
278
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова
3 862 319
0,2
3 853 849
3 723 240
279
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп. Маршала Жукова
25 427 646
83,8
4 128 447
290 452
280
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до
Новоіванівського мосту з облаштуванням
електричного освітлення
3 564 020
3 564 020
3 432 363
281
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
13 589 512
63,2
4 994 328
4 724 843
282
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
7 081 706
42,7
4 055 409
3 727 921
283
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – просп. Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
3 785 509
5,3
3 583 834
3 303 110
284
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
972 827
972 827
972 827
Додаток 7
26
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
285
Будівництво кабельний ліній та зовнішнього
освітлення для тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна
Салтівка"
10 000
10 000
10 000
286
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
2 710 160
82,1
486 061
5 541
287
Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"
144 607
144 607
144 607
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
182 801 367
288
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
182 801 367
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
256 595 127
197 801 801
137 457 824
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
256 595 127
197 801 801
137 457 824
289
Реконструкція зупиночних пунктів
КП Міськелектротранссервіс"
5 296 663
5 296 663
5 296 663
290
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
291
Модернізація автоматизованої системи
диспетчерського управління КП
"Міськелектротранссервіс" з метою забезпечення
функціонування пристроїв інформування пасажирів -
реконструкція
5 000 000
5 000 000
5 000 000
292
Реконструкція диспетчерського центру керування
наземним пасажирським транспортом служби руху
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації
дорожнього руху
5 000 000
5 000 000
5 000 000
293
Каналізування пішохідних потоків по просп.
Гагаріна на ділянці від будинку №39 до будинку
№43/1 - будівництво
1 495 000
1 495 000
1 495 000
294
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп. Гагаріна - вул.
Молочна
2 750 000
2 750 000
2 750 000
295
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп. Гагаріна в районі
зупинки громадського транспорту "вул.
Державінська"
2 500 000
2 500 000
2 500 000
296
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп. Гагаріна - пров.
Золотий
2 700 000
2 700 000
2 700 000
Додаток 7
27
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
297
Реконструкція пішохідного переходу по просп.
П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
753 776
82,8
130 000
130 000
298
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 170 729
55,0
977 240
791 299
299
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 199 689
56,4
960 000
820 836
300
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
1 377 963
81,9
250 000
250 000
301
Реконструкція пішохідного переходу по просп.
Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
150 000
150 000
150 000
302
Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова -
проїзд Садовий - вул. Слинька в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху
150 000
150 000
150 000
303
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московського - вул. Соїча
3 831 085
86,2
529 384
200 000
304
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – ХЕМЗ
3 831 085
45,3
2 094 123
715 000
305
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Енергетична
5 424 074
53,2
2 536 149
1 030 000
306
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Маршала Жукова
6 174 062
39,3
3 745 263
3 043 000
307
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій
4 592 591
34,3
3 015 653
685 000
308
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
5 760 791
40,7
3 417 172
2 170 000
309
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. П'ятихатська
4 228 915
3,8
4 069 964
1 636 314
310
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – Пілони
2 291 488
6,4
2 145 374
1 173 941
311
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Валентинівська
250 000
250 000
250 000
312
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
5 384 650
5 384 650
515 234
313
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Барабашова
3 369 607
68,4
1 064 586
450 000
Додаток 7
28
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
314
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
3 065 074
76,5
720 000
720 000
315
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури
1 273 739
69,4
390 000
390 000
316
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
1 968 064
36,0
1 260 408
1 260 408
317
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз
498 555
498 555
498 555
318
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
16 848 368
16 848 368
7 170 000
319
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд
383 011
383 011
383 011
320
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Новгородська
2 726 924
4,5
2 603 000
2 567 722
321
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська - школа №125
1 780 617
6,2
1 670 000
1 364 777
322
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Олексіївська
2 127 846
6,3
1 993 307
1 951 154
323
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк
2 922 926
6,1
2 743 286
2 713 817
324
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп. Перемоги
3 381 793
27,8
2 440 743
2 010 000
325
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Академіка Проскури
7 100 000
1,1
7 022 517
616 543
326
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Рудика
3 243 441
3 243 441
2 512 106
327
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
4 380 000
2,0
4 294 577
3 345 280
328
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул. Євгена Котляра
3 441 396
3 441 396
441 396
329
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра
4 800 000
4 800 000
64 479
330
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського
3 400 000
3 400 000
80 000
331
Реконструкція світлофорного об`єкту
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський
2 492 807
70,1
745 713
320 000
332
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Павлівський - вул. Університетська
2 806 559
62,4
1 055 111
300 000
333
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців
63 772
63 772
63 772
334
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Шевченка- вул. Матюшенка
6 400 000
6 400 000
6 400 000
335
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Матюшенка - вул. Гастелло
47 618
47 618
47 618
336
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост
по вул.Шевченка, 142-А)
7 373 268
7 373 268
7 373 268
Додаток 7
29
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
16
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки
47 528 727
17
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
220 900
18
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
Капітальні видатки
1 392 500
19
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
Капітальні видатки
23 961 260
19.1
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
Капітальні видатки
23 961 260
20
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 600 000
21
0717360
7360
Виконання інвестиційних проектів
309 000
300 000
21.1
0717363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Капітальні видатки, в т.ч.:
309 000
300 000
21.1.1
Капітальний ремонт водопостачання та
водовідведення комунального закладу охорони
здоров'я "Харківська міська дитяча
поліклініка № 15". Адреса: 61082, Харківська обл.,
місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1 за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
300 000
300 000
22
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
10 850 000
22.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
10 350 000
22.2
КП "Автобаза спеціалізованого санітарного
автотранспорту міста Харкова"
500 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
4 268 917
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 199
23
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
60 199
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
4 208 718
Додаток 7
3
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
337
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
будинок №137-А
4 042 409
4 042 409
4 042 409
338
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
вул. Тахіатаська
1 221 468
69,7
370 000
341 597
339
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська -
вул. Башкирська
1 284 834
61,4
496 509
350 000
340
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
1 735 478
1 735 478
575 295
341
Будівництво світлофорного об'єкту по просп.
Людвіга Свободи в районі будинку №48-В
1 450 000
1 450 000
1 450 000
342
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А
1 499 737
9,6
1 355 187
1 050 000
343
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Кошкіна
2 029 530
97,5
50 000
50 000
344
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Морозова
1 865 565
92,2
145 224
145 224
345
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Польова - вул.Тарасівська
681 103
22,5
527 869
134 091
346
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул. Василя Мельникова
5 246 254
5 246 254
3 150 000
347
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Бучми
2 664 063
58,7
1 100 000
1 001 083
348
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Ужвій Наталії
2 175 679
50,4
1 078 806
790 000
349
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників
2 107 342
11,8
1 859 024
1 570 000
350
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея
2 319 709
2 319 709
236 865
351
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
987 280
4,7
940 598
790 000
352
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
2 740 596
5,0
2 603 061
68 654
353
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика -
школа №119
1 658 730
2,4
1 618 482
1 365 989
354
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська
в районі будинку №50
2 720 000
2 720 000
2 720 000
355
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева
4 840 630
4 840 630
4 840 630
356
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська
4 200 000
4 200 000
4 200 000
357
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна -
вул.Нестерова
4 069 694
4 069 694
4 069 694
Додаток 7
30
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
358
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка –
в'їзд 2-й Вологодський
3 150 000
3 150 000
3 150 000
359
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16
1 271 266
58,4
528 826
160 000
360
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді
з території комплексу по вул. Академіка Павлова,
158
2 260 654
32,9
1 517 016
1 200 000
361
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з
території автостанції по вул. Академіка Павлова
323-А
1 824 689
1 824 689
570 000
362
Будівництво світлофорного об’єкту по
Мерефянському шосе в районі будинку №30
456 401
456 401
456 401
363
Будівництво світлофорного об'єкту вул.
Клочківська - вул. Котельниківська
50 000
50 000
50 000
364
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Молодогвардійська
50 000
50 000
50 000
365
Будівництво пішохідного переходу по вул.
Клочківській в районі будинку №93
3 500 000
3 500 000
3 500 000
366
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул.Гуданова -
вул. Петровського
1 172 771
66,0
398 431
112 045
367
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
2 172 526
48,4
1 121 769
1 000 000
368
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв
Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака
2 127 976
85,7
304 088
304 088
369
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв
Праці до будинку №142
1 793 292
48,1
931 515
316 746
370
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської
до вул. Танкопія
154 000
154 000
154 000
371
Реконструкція організації дорожнього руху по вул.
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення
20 863 505
66,5
6 996 820
6 996 820
372
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
200 000
372.1
КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
372.2
КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
Додаток 7
31
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської ради
194 050
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської ради
194 050
373
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
194 050
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
374
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
41 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
5 121 500
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
5 121 500
375
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
121 500
376
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
5 000 000
5 000 000
5 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
5 000 000
5 000 000
5 000 000
377
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
229 605
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
229 605
378
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
108 000
379
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
Капітальні видатки
121 605
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
209 600
Додаток 7
32
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
209 600
380
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
209 600
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
6 134 500
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
6 134 500
381
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
1 134 500
382
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання обладнання, в т.ч.:
5 000 000
382.1
КП "Харківський Дата Центр"
5 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
383
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
375 000
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
213 698
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
213 698
384
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
213 698
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
9 772 267
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
9 772 267
385
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
386
3719300
9300
0180
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти
за рахунок субвенцій з державного бюджету
6 792 000
Додаток 7
33
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
387
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції,
що
утворився на початок бюджетного періоду
6 792 000
388
3719700
9700
0180
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
350 936
388.1
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
обласного бюджету на співфінансувння міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів
розвитку
територіальних
громад
"Разом
в
майбутнє"
(програма
розвитку
місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки))
92 384
388.2
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну
документацію
(в
тому
числі
внесення змін) по будівлі Харківського театру для
дітей та юнацтва, розташованого за адресою:
м.Харків, вул.Полтавський шлях, 18)
258 552
389
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
2 584 331
389.1
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту))
1 000 000
389.2
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
ліфту інституту))
484 331
Додаток 7
34
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
389.3
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф.
М.С.Бокаріуса
(на
придбання
лабораторного обладнання))
1 100 000
3 978 234 494
39 867 474
11 750 000
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Всього:
Т.Д.Таукешева
Додаток 7
35
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
24
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 000
25
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
3 652 320
25.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
3 124 120
25.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
528 200
26
0823240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
488 398
26.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
488 398
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
517 080
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
517 080
27
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 650
28
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
447 430
28.1
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
Капітальні видатки
447 430
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
125 191 670
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
125 191 670
29
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
30
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
12 550 116
31
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
1 043 420
32
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
220 267
Додаток 7
4
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
33
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
9 383 213
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
101 925 104
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури, в т.ч.:
101 925 104
34
Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної
бази закладів, організацій та підприємств культури)
33 033 464
35
Капітальний ремонт головного монументу "Жертв
голокосту" меморіалу "Дробицький Яр" на території
КП "Меморіальний парк "Дробицький Яр" за
адресою: вул.Шосейна, 13 с.Мала Рогань,
Харківський район, Харківська обл.
879 900
36
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:
69 231 740
68 011 740
68 011 740
36.1
Будівництво господарських будівель на території
КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул.
Сумській, 81. Коригування
3 699 100
4,1
3 549 100
3 549 100
36.2
Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ.
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
5 920 000
5,4
5 600 000
5 600 000
36.3
Реконструкція нежитлової будівлі
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
12 180 000
3,9
11 700 000
11 700 000
36.4
Реконструкція системи улаштування
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В
ім. М. Горького» в м. Харкові
3 000 000
3 000 000
3 000 000
36.5
Реконструкція системи для поливання (інвентарний
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім.
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81
5 270 000
5,1
5 000 000
5 000 000
36.6
Нове будівництво платформи, допоміжних будівель
та благоустрій території під атракціон парковий
стаціонарний інтерактивний "Aerobat" на
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького»
м.Харків, вул.Сумська, 81
2 000 000
2 000 000
2 000 000
36.7
Капітальний ремонт гумового покриття
баскетбольного майданчика спортивного комплексу
в районі вул.Біла Акація, м.Харків
590 000
590 000
590 000
Додаток 7
5
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
36.8
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
36 572 640
36 572 640
36 572 640
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
238 372 287
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
1 759 417
37
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
38
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
1 689 867
1 689 867
1 689 867
38.1
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
Капітальні видатки та реконструкція об'єктів, в
т.ч.:
1 689 867
1 689 867
1 689 867
38.1.1
Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж
нежитлової будівлі літ. "П-1" (ККЗ "Україна") за
адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35
1 490 000
1 490 000
1 490 000
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
236 612 870
39
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
65 800
40
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
37 338 793
40.1
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
37 338 793
41
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
17 715 254
41.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
17 715 254
42
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
11 766 993
11 766 993
11 766 993
42.1
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
Капітальні видатки, в т.ч.:
11 766 993
11 766 993
11 766 993
42.1.1
1125041
5041
0810
Капітальний ремонт системи пожежогасіння
нежитлової будівлі літ. "А-5" по просп.Петра
Григоренка, 2 в м.Харків
449 514
449 514
449 514
Додаток 7
6
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
42.1.2
1125041
5041
0810
Реабілітація з пристосуванням до сучасних умов
функціонування нежитлової будівлі літ. "П-1" (ККЗ
"Україна") з прибудовою без змін функціонального
призначення об'єкта за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка
архітектури місцевого значення, охоронний номер
50)
11 317 479
11 317 479
11 317 479
43
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
169 726 030
43.1
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
Капітальні видатки
169 726 030
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
387 232 234
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
387 232 234
44
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
45
1216010
6010
0610
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
202 021 197
45.1
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
202 021 197
46
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
11 890 731
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
31 640 681
26 170 003
4 299 000
47
Ремонтно-реставраційні роботи
багатоквартирного житлового будинку - пам'ятки
архітектури за адресою: місто Харків, вулиця
Дарвіна, 37
1 840 681
1 499 000
1 499 000
48
Розробка проектно-кошторисної документації на
реконструкцію міського Центру для утримання
безпритульних тварин по пр.Гагаріна, 358
8 530 000
8 530 000
530 000
49
Розробка проектно-кошторисної документації на
будівництво та облаштування притулку міського
Центру для утримання безпритульних тварин по
пр.Гагаріна, 358
6 270 000
6 270 000
270 000
50
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
15 000 000
34,2
9 871 003
2 000 000
51
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
9 783 000
Додаток 7
7
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
52
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
159 168 756
52.1
КП "Жилкомсервіс"
754 000
52.2
КП "Харківспецбуд"
8 442 080
52.3
КП "Харківблагоустрій"
5 200 000
52.4
КП "Благоустрій" м.Харкова"
6 141 600
52.5
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
11 630 400
52.6
КП "Харківжилбуд"
9 450 800
52.7
КСП "Харківгорліфт"
52 464 876
52.8
КСП "Інженерні мережі"
6 800 000
52.9
КП "Центр поводження з тваринами"
2 285 000
52.10
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
56 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 150 391 160
25 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 150 391 160
25 000 000
53
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
1 742 677 927
1 623 642 874
32 565 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальний ремонт, будівництво та
реконструкція об'єктів соціально-культурного
призначення, в т.ч.:
1 742 677 927
1 623 642 874
32 565 000
54
Розробка проектної документації на роботи по
благоустрою території філії парку КтаВ "Юність"
- структурного підрозділу КП "Об'єднання парків
культури та відпочинку м.Харкова" за адресою:
вул.Полтавський шлях, 196- капітальний ремонт
400 000
400 000
400 000
55
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:
1 742 277 927
1 623 242 874
32 165 000
55.1
Будівництво будинку жирафів комплексу
"Африканська савана" (коригування)
18 382 070
27,5
13 322 514
100 000
55.2
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (1 черга)
12 924 487
50,8
6 356 487
3 320 600
55.3
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
115 185 386
37,3
72 269 386
9 125 000
55.4
Реконструкція телекомунікаційних систем КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (3 черга)
76 844 548
0,0
76 843 548
100 000
Додаток 7
8
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
55.5
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
4 184 113
0,0
4 183 113
160 000
55.6
Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк",
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(5 черга)
40 899 316
27,0
29 842 316
4 201 100
55.7
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(7 черга)
47 547 231
39,0
28 990 231
3 158 300
55.8
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
65 352 768
0,0
65 351 768
100 000
55.9
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків
(9 черга)
70 461 418
2,1
68 962 418
100 000
55.10
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(10 черга)
142 370 773
22,9
109 793 773
6 750 000
55.11
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(11 черга)
272 622 864
0,0
272 621 864
100 000
55.12
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(12 черга)
167 517 186
0,1
167 432 186
100 000
55.13
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(13 черга)
125 456 515
0,0
125 393 863
100 000
55.14
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(14 черга)
133 039 154
0,1
132 908 154
100 000
55.15
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(15 черга)
93 039 727
0,1
92 977 074
100 000
Додаток 7
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100
Державне управління
714 447 180
714 447 180
475 408 662
21 888 463
51 389 943
8 755 377
955 000
42 634 566
39 134 566
39 134 566
765 837 123
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
127 250 425
127 250 425
74 767 903
5 397 841
6 814 662
6 814 662
6 814 662
6 814 662
134 065 087
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
585 970 607
585 970 607
400 640 759
16 490 622
44 575 281
8 755 377
955 000
35 819 904
32 319 904
32 319 904
630 545 888
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
1 202 148
1 202 148
1 202 148
1000
Освіта
2 993 378 111
2 993 378 111
1 867 249 672
445 370 545
368 151 310
175 854 266
43 285 311
6 834 973
192 297 044
190 253 947
182 303 563
3 361 529 421
1010
0910
Надання дошкільної освіти
844 370 146
844 370 146
497 827 786
157 286 242
123 384 206
99 761 562
350 734
591 486
23 622 644
23 363 493
23 363 493
967 754 352
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 633 190 051
1 633 190 051
1 045 754 582
227 776 113
109 363 124
31 221 195
17 591 394
1 207 985
78 141 929
77 709 868
69 851 868
1 742 553 175
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
14 484 521
14 484 521
10 891 812
1 057 661
125 343
6 726
118 617
118 617
26 233
14 609 864
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 545 795
10 545 795
5 568 056
1 962 647
1 606 253
110 000
1 496 253
1 496 253
1 496 253
12 152 048
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 632 729
7 632 729
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 812 677
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
67 922 647
67 922 647
46 591 927
9 802 877
9 099 801
7 636 894
5 084 248
632 929
1 462 907
1 390 500
1 390 500
77 022 448
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Додаток 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
РОЗПОДІЛ
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Додаток_2
1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
8821
1060 Надання кредиту
21 890 000
21 890 000
21 890 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
43 000 000
43 000 000
43 000 000
8841
1060 Надання кредиту
43 000 000
43 000 000
43 000 000
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних зобов'язань
за позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії
6 529 190
6 529 190
6 529 190
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
6 529 190
6 529 190
6 529 190
9000
Міжбюджетні трансферти
217 884 400
217 884 400
2 842 883
2 842 883
2 842 883
2 842 883
220 727 283
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
3 300 000
3 300 000
258 552
258 552
258 552
258 552
3 558 552
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9770
0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
2 500 000
2 500 000
258 552
258 552
258 552
258 552
2 758 552
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
1 127 000
1 127 000
2 584 331
2 584 331
2 584 331
2 584 331
3 711 331
12 345 162 770
12 339 157 570
2 526 532 009
586 675 175
6 005 200
4 492 675 680
272 546 859
46 447 636
9 534 997
4 220 128 821
4 155 429 008
3 986 475 724
16 837 838 450
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
10
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
229 821 664
229 821 664
74 767 903
5 397 841
174 732 072
174 732 072
174 732 072
174 732 072
404 553 736
0110000
Харківська міська рада
229 821 664
229 821 664
74 767 903
5 397 841
174 732 072
174 732 072
174 732 072
174 732 072
404 553 736
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
127 250 425
127 250 425
74 767 903
5 397 841
6 814 662
6 814 662
6 814 662
6 814 662
134 065 087
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
1 202 148
1 202 148
1 202 148
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
537 300
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
651 865
651 865
651 865
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
23 695 788
23 695 788
23 695 788
0117520
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 264 458
60 264 458
576 410
576 410
576 410
576 410
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
167 341 000
167 341 000
167 341 000
167 341 000
167 341 000
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
996 261
996 261
996 261
0118410
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
106 439 232
106 439 232
53 363 430
9 373 134
88 891 262
10 049 820
6 684 048
695 304
78 841 442
78 644 219
77 578 219
195 330 494
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
106 439 232
106 439 232
53 363 430
9 373 134
88 891 262
10 049 820
6 684 048
695 304
78 841 442
78 644 219
77 578 219
195 330 494
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
6 344 112
6 344 112
4 221 435
119 500
119 500
119 500
119 500
6 463 612
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
33 991 772
33 991 772
25 174 403
1 094 203
6 490 462
3 999 095
2 710 844
119 260
2 491 367
2 461 367
1 395 367
40 482 234
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 545 795
10 545 795
5 568 056
1 962 647
1 606 253
110 000
1 496 253
1 496 253
1 496 253
12 152 048
Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
Додаток 3.1
11
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях
патронатного вихователя
7 632 729
7 632 729
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 812 677
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
19 656 062
19 656 062
12 234 200
3 872 961
6 078 000
5 884 500
3 973 204
576 044
193 500
150 000
150 000
25 734 062
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 018 597
2 018 597
1 369 086
113 925
2 018 597
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 894 997
7 894 997
982 750
633 830
70 295 100
70 295 100
70 295 100
70 295 100
78 190 097
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
2 884 405
2 884 405
982 750
633 830
71 900
71 900
71 900
71 900
2 956 305
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
5 010 592
5 010 592
70 223 200
70 223 200
70 223 200
70 223 200
75 233 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
18 355 168
18 355 168
1 250 000
1 250 000
1 250 000
1 250 000
19 605 168
0617360
7360
Виконання інвестиційних проектів
1 871 999
1 871 999
1 871 999
1 871 999
1 871 999
0617363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територий
1 871 999
1 871 999
1 871 999
1 871 999
1 871 999
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 611 325 728
1 611 325 728
7 250 588
289 854 329
79 927 689
209 926 640
205 006 413
205 006 413
1 901 180 057
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 611 325 728
1 611 325 728
7 250 588
289 854 329
79 927 689
209 926 640
205 006 413
205 006 413
1 901 180 057
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 854 301
10 854 301
7 250 588
68 630
68 630
68 630
68 630
10 922 931
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
664 254 175
664 254 175
135 931 282
29 454 358
106 476 924
103 633 334
103 633 334
800 185 457
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
24 001 032
24 001 032
2 505 300
1 756 400
748 900
748 900
748 900
26 506 332
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
157 868 130
157 868 130
24 594 662
8 781 500
15 813 162
14 693 162
14 693 162
182 462 792
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
349 356 356
349 356 356
63 409 767
15 732 672
47 677 095
47 528 727
47 528 727
412 766 123
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
28 712 375
28 712 375
2 825 840
2 462 440
363 400
220 900
220 900
31 538 215
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
80 068 963
80 068 963
23 798 588
21 740 319
2 058 269
1 392 500
1 392 500
103 867 551
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
221 961 840
221 961 840
23 961 260
23 961 260
23 961 260
23 961 260
245 923 100
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
221 961 840
221 961 840
23 961 260
23 961 260
23 961 260
23 961 260
245 923 100
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
713 872
713 872
713 872
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
67 924 064
67 924 064
67 924 064
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
37 401 733
37 401 733
37 401 733
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
30 522 331
30 522 331
30 522 331
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 610 620
2 610 620
2 610 620
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 610 620
2 610 620
2 610 620
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
0717360
7360
Виконання інвестиційних проектів
309 000
309 000
309 000
309 000
309 000
0717363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територий
309 000
309 000
309 000
309 000
309 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
442 593 399
442 593 399
65 150 103
3 535 967
5 622 923
1 354 006
256 054
599 202
4 268 917
4 268 917
4 268 917
448 216 322
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
15 931 525
15 931 525
11 397 925
166 633
60 199
60 199
60 199
60 199
15 991 724
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 888 472
5 888 472
4 160 310
60 199
60 199
60 199
60 199
5 948 671
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 444 633
9 444 633
6 807 594
108 777
9 444 633
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 807 594
108 777
9 444 633
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
426 661 874
426 661 874
53 752 178
3 369 334
5 562 724
1 354 006
256 054
599 202
4 208 718
4 208 718
4 208 718
432 224 598
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 623 815
8 623 815
6 316 278
68 000
68 000
68 000
68 000
8 691 815
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
58 523 499
58 523 499
44 711 000
2 515 934
4 070 326
418 006
256 054
5 022
3 652 320
3 652 320
3 652 320
62 593 825
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
53 377 141
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 267
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
5 146 358
3 155 500
586 473
528 200
528 200
528 200
528 200
5 674 558
0823240
3240
Інші заклади та заходи
359 514 560
359 514 560
2 724 900
853 400
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
360 938 958
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
4 712 360
2 724 900
853 400
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
6 136 758
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
354 802 200
354 802 200
354 802 200
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 104 087
18 104 087
13 142 287
495 791
517 080
517 080
517 080
517 080
18 621 167
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 104 087
18 104 087
13 142 287
495 791
517 080
517 080
517 080
517 080
18 621 167
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 946 220
12 946 220
10 244 887
73 439
69 650
69 650
69 650
69 650
13 015 870
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 605 297
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 372 497
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
334 795 727
334 795 727
157 835 305
13 974 900
153 009 570
26 750 300
20 135 000
462 500
126 259 270
125 191 670
125 191 670
487 805 297
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
334 795 727
334 795 727
157 835 305
13 974 900
153 009 570
26 750 300
20 135 000
462 500
126 259 270
125 191 670
125 191 670
487 805 297
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 203 423
8 203 423
5 734 194
69 550
69 550
69 550
69 550
8 272 973
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
144 961 485
144 961 485
108 828 296
6 168 600
38 272 616
24 769 800
18 819 000
262 900
13 502 816
12 550 116
12 550 116
183 234 101
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 919 761
38 919 761
26 962 301
3 876 300
1 229 020
113 500
700
44 700
1 115 520
1 043 420
1 043 420
40 148 781
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 103 366
4 103 366
2 684 200
322 700
246 867
26 600
1 100
220 267
220 267
220 267
4 350 233
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
28 216 716
28 216 716
10 860 595
3 545 700
11 266 413
1 840 400
1 315 300
153 800
9 426 013
9 383 213
9 383 213
39 483 129
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
110 390 976
110 390 976
2 765 719
61 600
101 925 104
101 925 104
101 925 104
101 925 104
212 316 080
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 628 973
3 628 973
2 765 719
61 600
3 628 973
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
106 762 003
106 762 003
101 925 104
101 925 104
101 925 104
101 925 104
208 687 107
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
114 784 453
114 784 453
50 146 712
16 090 904
242 744 738
4 295 651
1 502 441
917 222
238 449 087
238 372 287
238 372 287
357 529 191
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
24 480 998
24 480 998
8 812 155
1 218 808
3 519 464
1 760 047
924 290
88 972
1 759 417
1 759 417
1 759 417
28 000 462
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 922 498
11 922 498
8 080 875
542 904
69 550
69 550
69 550
69 550
11 992 048
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
6 379 131
6 379 131
731 280
675 904
3 449 914
1 760 047
924 290
88 972
1 689 867
1 689 867
1 689 867
9 829 045
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
2 944 300
2 944 300
2 944 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 434 831
3 434 831
731 280
675 904
3 449 914
1 760 047
924 290
88 972
1 689 867
1 689 867
1 689 867
6 884 745
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
5 979 369
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
90 303 455
90 303 455
41 334 557
14 872 096
239 225 274
2 535 604
578 151
828 250
236 689 670
236 612 870
236 612 870
329 528 729
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 068 004
3 068 004
2 000 357
65 800
65 800
65 800
65 800
3 133 804
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
37 620 647
281 854
198 475
37 338 793
37 338 793
37 338 793
53 937 060
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
37 620 647
281 854
198 475
37 338 793
37 338 793
37 338 793
53 937 060
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 785 931
4 785 931
4 785 931
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 194 525
3 194 525
3 194 525
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 591 406
1 591 406
1 591 406
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
49 348 931
49 348 931
29 177 500
11 309 670
20 045 804
2 253 750
578 151
629 775
17 792 054
17 715 254
17 715 254
69 394 735
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
49 348 931
49 348 931
29 177 500
11 309 670
20 045 804
2 253 750
578 151
629 775
17 792 054
17 715 254
17 715 254
69 394 735
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 823 446
6 823 446
11 766 993
11 766 993
11 766 993
11 766 993
18 590 439
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 823 446
6 823 446
11 766 993
11 766 993
11 766 993
11 766 993
18 590 439
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
9 939 448
9 939 448
169 726 030
169 726 030
169 726 030
169 726 030
179 665 478
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону
7 283 880
7 283 880
169 726 030
169 726 030
169 726 030
169 726 030
177 009 910
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
2 655 568
2 655 568
2 655 568
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
644 730 812
644 730 812
9 840 726
278 638
388 981 334
388 981 334
387 232 234
387 232 234
1 033 712 146
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
644 730 812
644 730 812
9 840 726
278 638
388 981 334
388 981 334
387 232 234
387 232 234
1 033 712 146
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 536 361
13 536 361
9 840 726
278 638
69 550
69 550
69 550
69 550
13 605 911
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
528 007 788
528 007 788
202 021 197
202 021 197
202 021 197
202 021 197
730 028 985
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
454 324 927
454 324 927
202 021 197
202 021 197
202 021 197
202 021 197
656 346 124
1216014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
73 682 861
73 682 861
73 682 861
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
100 115 178
100 115 178
11 890 731
11 890 731
11 890 731
11 890 731
112 005 909
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
4 299 000
4 299 000
4 299 000
4 299 000
4 299 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 916 000
1 916 000
9 783 000
9 783 000
9 783 000
9 783 000
11 699 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 155 485
1 155 485
1 155 485
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
1 155 485
1 155 485
1 155 485
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
159 168 756
159 168 756
159 168 756
159 168 756
159 168 756
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
809 266 897
809 266 897
9 808 883
85 674 136
1 168 695 273
1 168 695 273
1 150 391 160
1 006 388 260
1 977 962 170
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
809 266 897
809 266 897
9 808 883
85 674 136
1 168 695 273
1 168 695 273
1 150 391 160
1 006 388 260
1 977 962 170
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 292 230
13 292 230
9 808 883
295 436
69 550
69 550
69 550
69 550
13 361 780
1413240
3240
Інші заклади та заходи
1 715 954
1 715 954
1 715 954
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
1 715 954
1 715 954
1 715 954
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
53 586 196
53 586 196
32 565 000
32 565 000
32 565 000
32 565 000
86 151 196
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
53 586 196
53 586 196
32 565 000
32 565 000
32 565 000
32 565 000
86 151 196
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
406 783 100
406 783 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
423 242 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
320 000 000
320 000 000
320 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
57 000 000
57 000 000
57 000 000
1416014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
5 992 000
5 992 000
5 992 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
333 889 417
333 889 417
85 378 700
459 272 750
459 272 750
459 272 750
449 272 750
793 162 167
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
434 768 880
434 768 880
434 768 880
303 565 980
434 768 880
1417360
7360
Виконання інвестиційних проектів
36 731 357
36 731 357
30 600 000
27 800 000
36 731 357
1417363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
33 931 357
33 931 357
27 800 000
27 800 000
33 931 357
1417368
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
176 655 980
176 655 980
176 655 980
176 655 980
176 655 980
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
12 172 756
12 172 756
12 172 756
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
604 726 212
604 606 212
17 400 550
120 000 1 038 086 331
8 600 000
955 000
1 029 486 331
1 025 486 331
1 008 486 331
1 642 812 543
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
594 560 757
594 440 757
9 068 210
120 000
642 753 068
642 753 068
642 753 068
631 753 068
1 237 313 825
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 902 375
11 902 375
9 068 210
69 550
69 550
69 550
69 550
11 971 925
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 804 900
2 804 900
2 804 900
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
20 568 409
20 568 409
485 718
485 718
485 718
485 718
21 054 127
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
763 200
763 200
103 736 800
103 736 800
103 736 800
92 736 800
104 500 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
763 200
763 200
103 736 800
103 736 800
103 736 800
92 736 800
104 500 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
528 521 873
528 401 873
120 000
413 771 000
413 771 000
413 771 000
413 771 000
942 292 873
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
528 521 873
528 401 873
120 000
413 771 000
413 771 000
413 771 000
413 771 000
942 292 873
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
124 690 000
124 690 000
124 690 000
124 690 000
124 690 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
10 165 455
10 165 455
8 332 340
395 333 263
8 600 000
955 000
386 733 263
382 733 263
376 733 263
405 498 718
1530160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 165 455
10 165 455
8 332 340
12 100 000
8 600 000
955 000
3 500 000
22 265 455
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
58 803 304
58 803 304
58 803 304
58 803 304
58 803 304
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
70 391 179
70 391 179
70 391 179
64 391 179
70 391 179
1537360
7360
Виконання інвестиційних проектів
77 800 000
77 800 000
77 300 000
77 300 000
77 800 000
1537363
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територий
77 800 000
77 800 000
77 300 000
77 300 000
77 800 000
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
176 238 780
176 238 780
176 238 780
176 238 780
176 238 780
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
176 238 780
176 238 780
176 238 780
176 238 780
176 238 780
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
25 512 128
19 951 928
13 991 049
5 560 200
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
28 411 238
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
25 512 128
19 951 928
13 991 049
5 560 200
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
28 411 238
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 757 931
18 757 931
13 991 049
215 810
215 810
215 810
215 810
18 973 741
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
6 754 197
1 193 997
5 560 200
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
9 437 497
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
297 763 621
297 763 621
7 155 618
593 201 781
593 201 781
563 201 781
563 201 781
890 965 402
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
297 763 621
297 763 621
7 155 618
593 201 781
593 201 781
563 201 781
563 201 781
890 965 402
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 520 600
9 520 600
7 155 618
62 402
62 402
62 402
62 402
9 583 002
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
242 680 188
242 680 188
242 680 188
242 680 188
242 680 188
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
236 700 000
236 700 000
212 801 367
212 801 367
182 801 367
182 801 367
449 501 367
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
236 700 000
236 700 000
182 801 367
182 801 367
182 801 367
182 801 367
419 501 367
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
51 543 021
51 543 021
137 457 824
137 457 824
137 457 824
137 457 824
189 000 845
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
51 543 021
51 543 021
137 457 824
137 457 824
137 457 824
137 457 824
189 000 845
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
1 094 527
1 094 527
656 549
194 050
194 050
194 050
194 050
1 288 577
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
1 094 527
1 094 527
656 549
194 050
194 050
194 050
194 050
1 288 577
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
1 094 527
1 094 527
656 549
194 050
194 050
194 050
194 050
1 288 577
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 552 165
12 552 165
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 593 165
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 552 165
12 552 165
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 593 165
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
6 451 690
6 451 690
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
6 492 690
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 100 475
6 100 475
6 100 475
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 960 550
17 830 550
9 482 776
130 000
5 121 500
5 121 500
5 121 500
5 121 500
23 082 050
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 960 550
17 830 550
9 482 776
130 000
5 121 500
5 121 500
5 121 500
5 121 500
23 082 050
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 790 750
12 790 750
9 482 776
121 500
121 500
121 500
121 500
12 912 250
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
144 961 485
144 961 485
108 828 296
6 168 600
38 272 616
24 769 800
18 819 000
262 900
13 502 816
12 550 116
12 550 116
183 234 101
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
209 753 879
209 753 879
108 167 695
36 439 144
12 904 676
12 071 621
1 391 785
4 139 559
833 055
630 000
630 000
222 658 555
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
15 879 776
15 879 776
12 159 186
669 590
15 879 776
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
44 637 082
44 637 082
27 646 832
2 512 103
72 215 343
220 243
48 150
114
71 995 100
71 995 100
71 995 100
116 852 425
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
39 196 843
39 196 843
27 646 832
2 512 103
1 992 143
220 243
48 150
114
1 771 900
1 771 900
1 771 900
41 188 986
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
5 440 239
5 440 239
70 223 200
70 223 200
70 223 200
70 223 200
75 663 439
2000
Охорона здоров'я
1 597 471 427
1 597 471 427
277 026 699
79 927 689
197 099 010
192 178 783
192 178 783
1 874 498 126
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
664 254 175
664 254 175
135 931 282
29 454 358
106 476 924
103 633 334
103 633 334
800 185 457
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
24 001 032
24 001 032
2 505 300
1 756 400
748 900
748 900
748 900
26 506 332
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
157 868 130
157 868 130
24 594 662
8 781 500
15 813 162
14 693 162
14 693 162
182 462 792
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
349 356 356
349 356 356
63 409 767
15 732 672
47 677 095
47 528 727
47 528 727
412 766 123
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
28 712 375
28 712 375
2 825 840
2 462 440
363 400
220 900
220 900
31 538 215
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
80 068 963
80 068 963
23 798 588
21 740 319
2 058 269
1 392 500
1 392 500
103 867 551
2110
Первинна медична допомога населенню
221 961 840
221 961 840
23 961 260
23 961 260
23 961 260
23 961 260
245 923 100
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
221 961 840
221 961 840
23 961 260
23 961 260
23 961 260
23 961 260
245 923 100
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
713 872
713 872
713 872
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
67 924 064
67 924 064
67 924 064
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
37 401 733
37 401 733
37 401 733
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
30 522 331
30 522 331
30 522 331
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 610 620
2 610 620
2 610 620
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 610 620
2 610 620
2 610 620
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
3 908 031 663
3 908 031 663
68 458 895
8 196 649
75 849 655
3 395 907
1 180 344
886 649
72 453 748
72 453 748
72 453 748
3 983 881 318
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 310 000
1 310 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6 310 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 310 000
1 310 000
1 310 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 894 800
1 764 800
130 000
1 894 800
2717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 965 000
1 965 000
1 965 000
2717693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 965 000
1 965 000
1 965 000
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 965 000
1 965 000
1 965 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 369 153
13 369 153
9 867 728
127 100
229 605
229 605
229 605
229 605
13 598 758
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 369 153
13 369 153
9 867 728
127 100
229 605
229 605
229 605
229 605
13 598 758
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 974 587
8 974 587
6 792 663
127 100
108 000
108 000
108 000
108 000
9 082 587
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
256 790
256 790
256 790
3018120
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 137 776
4 137 776
3 075 065
121 605
121 605
121 605
121 605
4 259 381
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 439 253
22 439 253
9 383 324
311 422
209 600
209 600
209 600
209 600
22 648 853
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 439 253
22 439 253
9 383 324
311 422
209 600
209 600
209 600
209 600
22 648 853
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 029 718
13 029 718
9 383 324
311 422
209 600
209 600
209 600
209 600
13 239 318
3117690
7690
0490 Інша економічна діяльність
9 409 535
9 409 535
9 409 535
3117693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
9 409 535
9 409 535
9 409 535
Управління комунальним майном
9 409 535
9 409 535
9 409 535
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
46 412 705
46 412 705
21 796 128
6 134 500
6 134 500
6 134 500
6 134 500
52 547 205
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
46 412 705
46 412 705
21 796 128
6 134 500
6 134 500
6 134 500
6 134 500
52 547 205
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
34 412 705
34 412 705
21 796 128
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
35 547 205
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 000 000
12 000 000
12 000 000
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
61 690 214
61 690 214
31 204 552
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
62 068 414
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
61 690 214
61 690 214
31 204 552
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
62 068 414
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
60 855 614
60 855 614
31 204 552
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
61 233 814
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
2 671 421
2 671 421
1 749 245
2 671 421
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
7 789 900
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
14 871 390
14 676 390
7 583 498
195 000
213 698
213 698
213 698
213 698
15 085 088
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
14 871 390
14 676 390
7 583 498
195 000
213 698
213 698
213 698
213 698
15 085 088
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 875 720
9 875 720
7 583 498
213 698
213 698
213 698
213 698
10 089 418
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
4 800 670
4 800 670
4 800 670
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
7 003 511 156
6 938 632 821
23 338 100
64 878 335
13 248 843
13 248 843
9 772 267
2 887 883
7 016 759 999
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
7 003 511 156
6 938 632 821
23 338 100
64 878 335
13 248 843
13 248 843
9 772 267
2 887 883
7 016 759 999
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
29 945 482
29 945 482
23 338 100
45 000
45 000
45 000
45 000
29 990 482
3718600
8600
0170 Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
3717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3717691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3718700
8700
0133 Резервний фонд
50 000 000
50 000 000
50 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
6 923 560 874
6 858 682 539
64 878 335
11 422 243
11 422 243
9 727 267
2 842 883
6 934 983 117
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
2 318 154 925
2 318 154 925
2 318 154 925
3719110
9110
0180 Реверсна дотація
213 457 400
213 457 400
213 457 400
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 104 697 525
2 104 697 525
2 104 697 525
9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
3 457 891 959
3 429 721 869
28 170 090
3 457 891 959
3719210
9210
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3719220
9220
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
824 681
824 681
824 681
Додаток 3.1
22
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719230
9230
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 435 002 907
1 435 002 907
1 435 002 907
3719240
9240
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для
окремих категорій населення за рахунок відповідних
субвенцій з державного бюджету
28 170 090
28 170 090
28 170 090
3719241
9241
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та які потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
5 910 408
5 910 408
5 910 408
Додаток 3.1
23
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719243
9243
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ
групи з числа учасників бойових дій на території
інших держав, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
пов’язаних з перебуванням у цих державах,
визначених пунктом 7 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
22 259 682
22 259 682
22 259 682
3719250
9250
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 219 345
3 219 345
3 219 345
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 119 471 598
1 105 998 480
13 473 118
6 792 000
6 792 000
6 792 000
1 126 263 598
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
1 053 335 993
1 053 335 993
1 053 335 993
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
42 500 000
42 500 000
6 792 000
6 792 000
6 792 000
49 292 000
3719330
9330
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
903 675
903 675
903 675
3719340
9340
0180
Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
630 000
630 000
630 000
Додаток 3.1
24
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719350
9350
0180
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
22 101 930
9 258 812
12 843 118
22 101 930
9500
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за
рахунок коштів, які надаються з державного
бюджету
23 235 127
23 235 127
1 694 976
1 694 976
24 930 103
3719510
9510
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету
12 600 000
12 600 000
12 600 000
3719570
9570
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
10 635 127
10 635 127
1 694 976
1 694 976
12 330 103
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
3 680 265
3 680 265
350 936
350 936
350 936
258 552
4 031 201
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
обласного бюджету на співфінансування міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в
майбутнє" (програма розвитку місцевого
самоврядування в Харківській області на 2017-2021
роки))
380 265
380 265
92 384
92 384
92 384
472 649
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова районному
бюджету Дергачівського району для компенсації
перевезення мешканців м. Харкова пільгових
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова районному
бюджету Харківського району для компенсації
перевезення мешканців м. Харкова пільгових
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4)
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Додаток 3.1
25
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та
юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул.
Полтавський шлях,18) (згідно з додатками 4, 7)
258 552
258 552
258 552
258 552
258 552
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту))
(згідно з додатками 4, 7)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт ліфту
інституту)) (згідно з додатками 4, 7)
484 331
484 331
484 331
484 331
484 331
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на придбання лабораторного
обладнання)) (згідно з додатками 4, 7)
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на забезпечення
міських пожежно-рятувальних підрозділів
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на придбання
піноутворювача для забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів)) (згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на придбання
електричних теплогенераторів (теплогармат))
(згідно з додатком 4)
30 000
30 000
30 000
Додаток 3.1
26
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази військової частини 9951
Харківського прикордонного загону Східного
регіонального управління ДПСУ (на облаштування
приміщень металопластиковими вікнами)) (згідно з
додатком 4)
199 000
199 000
199 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Державної установи
«Качанівська виправна колонія (№54)» Північно-
східного міжрегіонального Управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України (на придбання ліків та
виробів медичного призначення)) (згідно з
додатком 4)
500 000
500 000
500 000
В С Ь О Г О
12 444 226 394 12 373 342 859
598 836 887
138 653 540
70 883 535 4 173 006 799
130 980 666
28 577 543
3 629 228
4 042 026 133
3 978 234 494
3 809 281 210 16 617 233 193
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.1
27
(гривень)
Загальне фінансування
52 640 815
-3 943 975 498
3 996 616 313
3 990 475 724
600000
Фінансування за активними
операціями
52 640 815
-3 943 975 498
3 996 616 313
3 990 475 724
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
32 330 665
-3 958 665 498
3 990 996 163
3 990 475 724
602100 На початок періоду
242 321 933
132 057 844
110 264 089
34 763 693
602200 На кінець періоду
209 991 268
104 247 618
105 743 650
30 763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 986 475 724
3 986 475 724
3 986 475 724
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
52 640 815
-3 766 780 984
3 819 421 799
3 813 281 210
600000
Фінансування за активними
операціями
52 640 815
-3 766 780 984
3 819 421 799
3 813 281 210
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
32 330 665
-3 781 470 984
3 813 801 649
3 813 281 210
602100 На початок періоду
225 682 342
132 057 844
93 624 498
34 763 693
602200 На кінець періоду
193 351 677
104 247 618
89 104 059
30 763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 809 281 210
3 809 281 210
3 809 281 210
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього
Додаток 6.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
331 254 955
331 254 955
331 254 955
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 659 419 981
1 659 419 981
1 659 419 981
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
824 681
824 681
824 681
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
115 998
115 998
115 998
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
708 683
708 683
708 683
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
5 448 158
5 448 158
5 448 158
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 448 158
5 448 158
5 448 158
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
дітям
1 092 735 551
1 092 735 551
1 092 735 551
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 320 045
13 320 045
13 320 045
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
2 874 784
2 874 784
2 874 784
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
649 148 298
649 148 298
649 148 298
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
46 161 725
46 161 725
46 161 725
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
210 625 377
210 625 377
210 625 377
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 516 248
7 516 248
7 516 248
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
163 089 074
163 089 074
163 089 074
Додаток_2
3
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
342 267 356
342 267 356
342 267 356
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
249 045 974
249 045 974
249 045 974
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
61 571 366
61 571 366
61 571 366
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
26 104 582
26 104 582
26 104 582
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
4 968 685
4 968 685
4 968 685
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
576 749
576 749
576 749
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
58 523 499
58 523 499
44 711 000
2 515 934
4 070 326
418 006
256 054
5 022
3 652 320
3 652 320
3 652 320
62 593 825
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
53 377 141
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 267
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
5 146 358
3 155 500
586 473
528 200
528 200
528 200
528 200
5 674 558
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 605 297
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 372 497
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 644 633
9 644 633
6 807 594
108 777
9 644 633
Додаток_2
4
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 807 594
108 777
9 444 633
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
22 695 544
22 695 544
10 887 980
4 238 330
41 070 561
2 041 901
924 290
287 447
39 028 660
39 028 660
39 028 660
63 766 105
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 944 300
2 944 300
2 944 300
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
37 620 647
281 854
198 475
37 338 793
37 338 793
37 338 793
53 937 060
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 434 831
3 434 831
731 280
675 904
3 449 914
1 760 047
924 290
88 972
1 689 867
1 689 867
1 689 867
6 884 745
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 969 089
2 969 089
2 969 089
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3220
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для окремих категорій населення
відповідно до законодавства
28 170 090
28 170 090
28 170 090
28 170 090
28 170 090
3221
1060
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та які потребують поліпшення житлових умов
5 910 408
5 910 408
5 910 408
5 910 408
5 910 408
Додаток_2
5
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3223
1060
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових
дій на території інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у цих державах, визначених
пунктом 7 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов
22 259 682
22 259 682
22 259 682
22 259 682
22 259 682
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя
3 219 345
3 219 345
3 219 345
3240
Інші заклади та заходи
371 924 784
371 924 784
3 154 921
911 256
2 091 248
936 000
594 180
1 155 248
1 155 248
1 155 248
374 016 032
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 310 780
5 310 780
3 154 921
911 256
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
6 735 178
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
366 614 004
366 614 004
666 850
666 850
666 850
666 850
367 280 854
4000
Культура і мистецтво
235 217 015
235 217 015
43 272 815
7 806 300
147 232 404
1 980 500
1 316 000
199 600
145 251 904
145 137 004
145 137 004
382 449 419
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 919 761
38 919 761
26 962 301
3 876 300
1 229 020
113 500
700
44 700
1 115 520
1 043 420
1 043 420
40 148 781
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 103 366
4 103 366
2 684 200
322 700
246 867
26 600
1 100
220 267
220 267
220 267
4 350 233
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
28 216 716
28 216 716
10 860 595
3 545 700
11 266 413
1 840 400
1 315 300
153 800
9 426 013
9 383 213
9 383 213
39 483 129
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
163 977 172
163 977 172
2 765 719
61 600
134 490 104
134 490 104
134 490 104
134 490 104
298 467 276
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 628 973
3 628 973
2 765 719
61 600
3 628 973
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
160 348 199
160 348 199
134 490 104
134 490 104
134 490 104
134 490 104
294 838 303
5000
Фізична культура і спорт
126 945 554
126 945 554
69 066 900
18 034 518
202 091 197
2 633 120
665 981
658 775
199 458 077
199 366 277
199 366 277
329 036 751
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 785 931
4 785 931
4 785 931
Додаток_2
6
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 194 525
3 194 525
3 194 525
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 591 406
1 591 406
1 591 406
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
105 375 447
105 375 447
69 066 900
18 034 518
20 598 174
2 633 120
665 981
658 775
17 965 054
17 873 254
17 873 254
125 973 621
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
105 375 447
105 375 447
69 066 900
18 034 518
20 598 174
2 633 120
665 981
658 775
17 965 054
17 873 254
17 873 254
125 973 621
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 823 446
6 823 446
11 766 993
11 766 993
11 766 993
11 766 993
18 590 439
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 823 446
6 823 446
11 766 993
11 766 993
11 766 993
11 766 993
18 590 439
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
9 939 448
9 939 448
169 726 030
169 726 030
169 726 030
169 726 030
179 665 478
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
7 283 880
7 283 880
169 726 030
169 726 030
169 726 030
169 726 030
177 009 910
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 655 568
2 655 568
2 655 568
6000
Житлово-комунальне господарство
1 444 489 813
1 444 489 813
85 378 700
697 979 396
697 979 396
697 979 396
687 979 396
2 142 469 209
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
964 790 888
964 790 888
218 480 197
218 480 197
218 480 197
218 480 197
1 183 271 085
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
454 324 927
454 324 927
202 021 197
202 021 197
202 021 197
202 021 197
656 346 124
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
320 000 000
320 000 000
320 000 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
87 000 000
87 000 000
87 000 000
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
79 674 861
79 674 861
79 674 861
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
21 160 068
21 160 068
2 850 000
2 850 000
2 850 000
2 850 000
24 010 068
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
455 224 869
455 224 869
85 378 700
471 649 199
471 649 199
471 649 199
461 649 199
926 874 068
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 310 000
1 310 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6 310 000
Додаток_2
7
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 310 000
1 310 000
1 310 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 003 988
2 003 988
2 003 988
7300
Будівництво та регіональний розвиток
61 931 199
56 240 999
5 690 200
965 799 215
965 799 215
957 472 882
817 469 982
1 027 730 414
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
497 871 184
497 871 184
497 871 184
366 668 284
497 871 184
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
313 071 367
313 071 367
313 071 367
307 071 367
313 071 367
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
6 754 197
1 193 997
5 560 200
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
9 437 497
7360
Виконання інвестиційних проектів
142 390 364
142 390 364
134 064 031
131 264 031
142 390 364
7363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територий
139 590 364
139 590 364
131 264 031
131 264 031
139 590 364
7368
0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
55 177 002
55 047 002
130 000
9 783 000
9 783 000
9 783 000
9 783 000
64 960 002
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
818 683 579
818 563 579
120 000 1 044 005 771
1 044 005 771
1 014 005 771
1 003 005 771
1 862 689 350
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
237 463 200
237 463 200
316 538 167
316 538 167
286 538 167
275 538 167
554 001 367
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
236 700 000
236 700 000
182 801 367
182 801 367
182 801 367
182 801 367
419 501 367
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
763 200
763 200
103 736 800
103 736 800
103 736 800
92 736 800
104 500 000
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
51 543 021
51 543 021
137 457 824
137 457 824
137 457 824
137 457 824
189 000 845
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
51 543 021
51 543 021
137 457 824
137 457 824
137 457 824
137 457 824
189 000 845
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
529 677 358
529 557 358
120 000
590 009 780
590 009 780
590 009 780
590 009 780
1 119 687 138
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
529 677 358
529 557 358
120 000
590 009 780
590 009 780
590 009 780
590 009 780
1 119 687 138
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
72 264 458
72 264 458
576 410
576 410
576 410
576 410
72 840 868
Додаток_2
8
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 264 458
60 264 458
576 410
576 410
576 410
576 410
60 840 868
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 000 000
12 000 000
12 000 000
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
13 400 396
13 205 396
195 000
645 687 336
645 687 336
643 905 736
643 905 736
659 087 732
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
643 905 736
643 905 736
643 905 736
643 905 736
643 905 736
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
996 261
996 261
996 261
7690
Інша економічна діяльність
11 374 535
11 374 535
1 781 600
1 781 600
13 156 135
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
11 374 535
11 374 535
11 374 535
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
4 394 566
4 394 566
3 075 065
121 605
121 605
121 605
121 605
4 516 171
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
256 790
256 790
256 790
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 137 776
4 137 776
3 075 065
121 605
121 605
121 605
121 605
4 259 381
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
13 921 856
13 921 856
13 921 856
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
13 921 856
13 921 856
13 921 856
8400
Засоби масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
8600
Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
8700
0133
Резервний фонд
50 000 000
50 000 000
50 000 000
8800
Кредитування
71 419 190
71 419 190
71 419 190
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
21 890 000
21 890 000
21 890 000
Додаток_2
9
гривень
11 750 000
11 750 000
50 052 500
06
1 450 000
1 450 000
43 500
1
1 450 000
1 450 000
43 500
07
300 000
300 000
9 000
2
300 000
300 000
9 000
15
10 000 000
10 000 000
50 000 000
10 000 000
10 000 000
50 000 000
3
10 000 000
10 000 000
50 000 000
1 800 000
1 800 000
54 000
06
1 800 000
1 800 000
54 000
5
1 800 000
1 800 000
54 000
5 000 000
5 000 000
150 000
06
5 000 000
5 000 000
150 000
6
1 500 000
1 500 000
45 000
7
1 500 000
1 500 000
45 000
8
500 000
500 000
15 000
9
1 500 000
1 500 000
45 000
1 450 000
1 450 000
43 500
Додаток 11
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 23
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38
комбінованого типу Харківської міської ради" (61004, м. Харків,
Новобаварський район, вул. Світло Шахтаря, буд. 33А)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 82
комбінованого типу Харківської міської ради" (61157, м. Харків,
Новобаварський район, вул. Власенка, буд. 7)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 106
комбінованого типу Харківської міської ради" (61052, м. Харків,
Новобаварський район, вул. Ярославська, буд. 24 А)
По бюджету Основ'янського району м. Харкова
По бюджету Немишлянського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп. Московський, 250 Б,
м. Харків
По бюджету Новобаварського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)
№ 32 Харківської міської ради" (61020, м. Харків, Новобаварський район,
вул. Лисенка, буд. 41)
Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального
закладу охорони здоров’я “Харківська міська дитяча поліклініка № 15”.
Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
міської ради
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту
будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного
розпорядника)
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 — реставрація
за рахунок
загального фонду
державного
бюджету
По міському бюджету м. Харкова
Департамент освіти Харківської міської ради
Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Харківська
загальноосвітня школа-інтернат I—II ступенів № 14 Харківської міської
ради" за адресою: 61110, вул. Артема Веделя, 7, м. Харків
Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради
ПЕРЕЛІК
об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
КВК
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
в тому числі:
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
06
1 450 000
1 450 000
43 500
10
1 450 000
1 450 000
43 500
2 900 000
2 900 000
87 000
06
2 900 000
2 900 000
87 000
11
1 450 000
1 450 000
43 500
12
1 450 000
1 450 000
43 500
1 450 000
1 450 000
43 500
06
1 450 000
1 450 000
43 500
13
1 450 000
1 450 000
43 500
24 350 000
24 350 000
50 430 500
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Капітальний ремонт. Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 91
Харківської міської ради Харківської області (Садовий проїзд, буд. 18 Б, м.
Харків, 61100)
Капітальний ремонт. Комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 6 Харківської міської ради” (вул. Ньютона, буд. 143 Б,
м. Харків, 61096)
По бюджету Шевченківського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
Капітальний ремонт будівлі Харківської загальноосвітної школи I—III
ступенів № 117 Харківської міської ради за адресою: 61072, вул.Шекспіра,
20, м.Харків
Всього по бюджету м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
Ремонтно-реставраційні роботи віконних прорізів дворового фасаду
комунального закладу “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 9
Харківської міської ради” за адресою: 61140, вул. Чугуївська, 35, м. Харків
По бюджету Слобідського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради