Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Номер
/
Сесія
21/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
31/07/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

3

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сессия 7 созыва





Р І Ш Е Н Н Я



ПРОЕКТ

Від __________ № _____/18

м. Харків



Про внесення змін до рішення
17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 №
 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»



На підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України
від 13
.06.2018 № 420-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад», від 13.06.2018 № 423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 04.07.2018 № 441 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету», враховуючи рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.07.2018 № 475 «Про уточнення найменування об’єктів (заходів), їх місцезнаходження», розпорядження міського голови від 26.06.2018 № 76 «Про розподіл коштів медичної субвенції з державного бюджету»,
від 05.07.2018 № 81
«Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету», від 20.07.2018 № 91 «Про перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2018 рік» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» такі зміни:

    1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:


«1. Визначити на 2018 рік:


    1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 16 633 676,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –16 200 417,3 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 433 259,4 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
      105 153,3 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

    2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 786 922,5 тис. гривень,
      у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 11 981 622,7 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 805 299,8 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення.


    1.  Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 61 215,8 тис. гривень,
      у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 55 000,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, які отримали кредити під місцеві гарантії, – 6
       215,8 тис. гривень, згідно
      з додатком 5 до цього рішення.


    1. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 4 331 869,2 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.


    1. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 485 115,0 тис. гривень,
      у тому числі:

- загального фонду бюджету міста в сумі 113 074,5 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;

- спеціального фонду бюджету міста в сумі 4 372 040,5 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі
4
331 869,2 тис. гривень та залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018 в сумі 40 171,3 тис. гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.».

1.2. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:

«9. Затвердити у складі видатків бюджету міста Харкова кошти
на реалізацію місцевих програм у сумі 11 
285 626,8 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.».

1.3. Викласти додатки 1, 1.1, 1.4 - 1.8, 1.10, 2, 3.1 - 3.10, 4, 5, 6, 6.1,
6.4 – 6.8, 6.10, 7, 8, 10 у новій редакції.


1.4. Викласти пункт 41 рішення в такій редакції:

«46. Додатки 1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 9, 10, 11 до цього рішення є його невід'ємною частиною.».


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес


О.М. Новак

М.В. Стаматіна Т.Д. Таукешева

В.М. Басараб



    (гривень)

По міському бюджету м. Харкова

46 498 831

39 867 474

6 631 357

75 311 025

06 Департамент освіти Харківської міської ради

367 474

367 474

11 025

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський палац 
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської 
області” по просп.Тракторобудівників,55, м. Харків

367 474

367 474

11 025

14

Департамент комунального господарства Харківської міської 
ради

31 131 357

25 000 000

6 131 357

70 300 000

2

Роботи по благоустрою території філії парку КтаВ “Юність” — 
структурного підрозділу КП “Об’єднання парків культури та 
відпочинку м. Харкова” за адресою: вул. Полтавський шлях, 196 — 
капітальний ремонт

5 000 000

5 000 000

150 000

3

Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих будівель і споруд КО 
“Харківський зоопарк” за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6 
черга)

21 131 357

20 000 000

1 131 357

70 000 000

4

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект 
Любові Малої) в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")

5 000 000

5 000 000

150 000

15

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської 
міської ради

15 000 000

14 500 000

500 000

5 000 000

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

15 000 000

14 500 000

500 000

5 000 000

5

Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи №96 по вул. 
Паризької Комуни,24, та дошкільного навчального закладу №4 по 
вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво), м. Харків, Харківська 
область

15 000 000

14 500 000

500 000

5 000 000

По бюджету Немишлянського району м. Харкова

4 001 900

4 001 900

120 057

06

Управління освіти Адміністрації Немишлянського району 
Харківської міської ради

4 001 900

4 001 900

120 057

Капітальний ремонт комунального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості №6 Харківської міської ради”, вул.Амосова, 46, 
м.Харків

8 500

8 500

255

7

Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 73  Харківської міської ради", вул. Балканська, 
17 А, м.Харків

1 391 200

1 391 200

41 736

8

Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп. 
Московський, 250 Б, м. Харків

2 595 300

2 595 300

77 859

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа І ступеня” № 24 Харківської 
міської ради Харківської області імені І.Н.Питікова”, вул. Ощєпкова, 
9, м.Харків.

6 900

6 900

207

По бюджету Новобаварського району м. Харкова

2 330 403

635 427

1 694 976

69 914

06

Управління освіти Адміністрації Новобаварського району 
Харківської міської ради

2 330 403

635 427

1 694 976

69 914

6

9

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

1

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

залишку 

субвенції з 

державного 

бюджету 

Додаток 10

Співфінансу-

вання з бюджету 

міста Харкова

в тому числі:

ПЕРЕЛІК

об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок залишку коштів субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської
ради 7 скликання від __________ № _____/18

1

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

залишку 

субвенції з 

державного 

бюджету 

Співфінансу-

вання з бюджету 

міста Харкова

в тому числі:

10

Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у 
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—III 
ступенів №92 Харківської міської ради Харківської області імені 
Героя Радянського Союзу П.П. Набойченка”, вул. Новоприміська, 66, 
м.Харків

530 108

530 108

15 904

11

Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у 
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—II 
ступенів №79 Харківської міської ради Харківської області імені 
Героя Радянського Союзу В.Д. Поколодного”, Карачівське шосе, 9, 
м.Харків

1 164 868

1 164 868

34 947

12

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 76 Харківської міської ради 
Харківської області, вул. Герцена, 17, м. Харків

200 000

200 000

6 000

13

Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській 
спеціалізованій школі I—III ступенів № 162 Харківської міської ради 
Харківської області, вул. Пермська, 13, м. Харків

435 427

435 427

13 063

По бюджету Слобідського району м. Харкова

997 800

997 800

29 934

06

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

997 800

997 800

29 934

Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської 
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, № 171Б, 
м. Харків

598 500

598 500

17 955

15

Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 324 Харківської міської ради” по проспекту 
Героїв Сталінграда, 185А, м. Харків

399 300

399 300

11 979

По бюджету Холодногірського району м. Харкова

5 000 000

5 000 000

150 000

06

Управління освіти Адміністрації Холодногірського Харківської 
міської ради

5 000 000

5 000 000

150 000

16

Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 57 Харківської міської ради 
Харківської області, вул. Сочинська, буд. 66А, м. Харків

800 000

800 000

24 000

17

Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській 
загальноосвітній школі ІI—III ступенів № 69 Харківської міської 
ради Харківської області, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 44, м. 
Харків

500 000

500 000

15 000

18

Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській 
загальноосвітній школі І ступеня № 171 Харківської міської ради 
Харківської області, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23, м. Харків

700 000

700 000

21 000

19

Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській 
гімназії № 86 Харківської міської ради Харківської області, пров. 1-й 
Золочівський, буд. 3, м. Харків

900 000

900 000

27 000

20

Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у 
Комунальному закладі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 29 Харківської міської ради”, вул. Вітебська, буд. 2А, м. Харків

500 000

500 000

15 000

21

Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у 
Комунальному закладі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 302 Харківської міської ради”, вул. Коцарська, буд. 29А, м.Харків

900 000

900 000

27 000

22

Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у 
Комунальному закладі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 320 Харківської міської ради”, вул. Золочівська, буд. 10, м. Харків

700 000

700 000

21 000

Всього по бюджету м. Харкова

58 828 934

50 502 601

8 326 333

75 680 930

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

14

Т.Д. Таукешева

2

гривень

18 955 623

18 955 623

50 052 500

06

1 450 000

1 450 000

43 500

1

1 450 000

1 450 000

43 500

07

300 000

300 000

9 000

2

300 000

300 000

9 000

15

10 000 000

10 000 000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

50 000 000

3

10 000 000

10 000 000

50 000 000

37

7 205 623

7 205 623

4

7 205 623

7 205 623

1 800 000

1 800 000

54 000

06

1 800 000

1 800 000

54 000

5

1 800 000

1 800 000

54 000

5 000 000

5 000 000

150 000

06

5 000 000

5 000 000

150 000

6

1 500 000

1 500 000

45 000

7

1 500 000

1 500 000

45 000

8

500 000

500 000

15 000

ПЕРЕЛІК

об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

КВК

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету

в тому числі:

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

за рахунок 

загального фонду 

державного 

бюджету 

По міському бюджету м. Харкова

Департамент освіти Харківської міської ради

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Харківська 
загальноосвітня школа-інтернат I—II ступенів № 14 Харківської міської 
ради" за адресою: 61110, вул. Артема Веделя, 7, м. Харків

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального 
закладу охорони здоров’я “Харківська міська дитяча поліклініка № 15”. 
Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської 
міської ради
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту 
будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного 
розпорядника)
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 — реставрація

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Нерозподілені трансферти з державного бюджету (Капітальний ремонт 
будинку культури по вул. Шевченка, 92-А у м. Люботин Харківської 
області)

По бюджету Немишлянського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп. Московський, 250 Б, 
м. Харків

По бюджету Новобаварського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)     
№ 32 Харківської міської ради" (61020, м. Харків, Новобаварський район, 
вул. Лисенка, буд. 41)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 
комбінованого типу Харківської міської ради" (61004, м. Харків, 
Новобаварський район, вул. Світло Шахтаря, буд. 33А)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 82 
комбінованого типу Харківської міської ради" (61157, м. Харків, 
Новобаварський район, вул. Власенка, буд. 7)

Додаток 11

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет 
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 
сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
__________ № _____/18

9

1 500 000

1 500 000

45 000

1 450 000

1 450 000

43 500

06

1 450 000

1 450 000

43 500

10

1 450 000

1 450 000

43 500

2 900 000

2 900 000

87 000

06

2 900 000

2 900 000

87 000

11

1 450 000

1 450 000

43 500

12

1 450 000

1 450 000

43 500

1 450 000

1 450 000

43 500

06

1 450 000

1 450 000

43 500

13

1 450 000

1 450 000

43 500

31 555 623

31 555 623

50 430 500

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Капітальний ремонт будівлі Харківської загальноосвітної школи I—III 
ступенів № 117 Харківської міської ради за адресою: 61072, вул.Шекспіра, 
20, м.Харків

Всього по бюджету м. Харкова

Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у 
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 106 
комбінованого типу Харківської міської ради" (61052, м. Харків, 
Новобаварський район, вул. Ярославська, буд. 24 А)

По бюджету Основ'янського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради
Капитальний ремонт будівлі Комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи № 9 Харківської міської ради

По бюджету Слобідського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

Т.Д. Таукешева 

Капітальний ремонт. Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 91 
Харківської міської ради Харківської області (Садовий проїзд, буд. 18 Б, м. 
Харків, 61100)
Капітальний ремонт. Комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 6 Харківської міської ради” (вул. Ньютона, буд. 143 Б, 
м. Харків, 61096)

По бюджету Шевченківського району м. Харкова

Управління освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100

Державне управління

710 279 110

710 279 110

474 948 976

21 455 047

48 888 009

8 755 377

955 000

40 132 632

36 632 632

36 632 632

759 167 119

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

122 929 296

122 929 296

74 236 822

5 534 937

4 218 262

4 218 262

4 218 262

4 218 262

127 147 558

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

586 123 666

586 123 666

400 712 154

15 920 110

44 669 747

8 755 377

955 000

35 914 370

32 414 370

32 414 370

630 793 413

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 202 148

1 202 148

1 202 148

1000

Освіта

2 976 350 569

2 976 350 569

1 867 650 492

445 582 556

395 903 050

175 854 266

43 285 311

6 834 973

220 048 784

216 310 711

208 360 327

3 372 253 619

1010

0910

Надання дошкільної освіти

841 877 926

841 877 926

498 254 786

157 286 242

136 625 087

99 761 562

350 734

591 486

36 863 525

36 604 374

36 604 374

978 503 013

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 617 629 317

1 617 629 317

1 044 780 031

227 776 113

125 778 541

31 221 195

17 591 394

1 207 985

94 557 346

92 430 309

84 572 309

1 743 407 858

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 244 953

15 244 953

11 284 239

1 269 672

125 343

6 726

118 617

118 617

26 233

15 370 296

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 223 793

10 223 793

5 441 400

1 962 647

3 043 316

110 000

2 933 316

2 933 316

2 933 316

13 267 109

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 792 729

7 792 729

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 972 677

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

67 789 881

67 789 881

46 613 527

9 802 877

8 596 555

7 636 894

5 084 248

632 929

959 661

887 254

887 254

76 386 436

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Додаток 2

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Додаток_2

1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

9000

Міжбюджетні трансферти

217 384 400

217 384 400

2 842 883

2 842 883

2 842 883

2 842 883

220 227 283

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

3 300 000

3 300 000

258 552

258 552

258 552

258 552

3 558 552

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9770

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

2 500 000

2 500 000

258 552

258 552

258 552

258 552

2 758 552

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

627 000

627 000

2 584 331

2 584 331

2 584 331

2 584 331

3 211 331

11 981 622 699

11 966 540 976

2 526 473 143

571 153 770

15 081 723

4 805 299 835

272 546 859

46 447 636

9 534 997

4 532 752 976

4 471 022 452

4 331 869 168

16 786 922 534

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

10

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

226 705 180

226 705 180

74 236 822

5 534 937

170 066 762

170 066 762

170 066 762

170 066 762

396 771 942

0110000

Харківська міська рада 

226 705 180

226 705 180

74 236 822

5 534 937

170 066 762

170 066 762

170 066 762

170 066 762

396 771 942

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

122 929 296

122 929 296

74 236 822

5 534 937

4 218 262

4 218 262

4 218 262

4 218 262

127 147 558

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

1 202 148

1 202 148

1 202 148

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

537 300

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

1 865 010

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

23 590 288

23 590 288

23 590 288

0117520

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

165 341 000

165 341 000

165 341 000

165 341 000

165 341 000

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 024 351

1 024 351

1 024 351

0118410

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

174 598 114

174 598 114

107 310 524

9 373 134

88 407 685

10 049 820

6 684 048

695 304

78 357 865

78 160 642

77 094 642

263 005 799

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

174 598 114

174 598 114

107 310 524

9 373 134

88 407 685

10 049 820

6 684 048

695 304

78 357 865

78 160 642

77 094 642

263 005 799

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

6 268 012

6 268 012

4 221 435

69 500

69 500

69 500

69 500

6 337 512

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

99 929 409

99 929 409

79 248 153

1 094 203

6 518 322

3 999 095

2 710 844

119 260

2 519 227

2 489 227

1 423 227

106 447 731

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 223 793

10 223 793

5 441 400

1 962 647

3 043 316

110 000

2 933 316

2 933 316

2 933 316

13 267 109

Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

Додаток 3.1

11

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях 
патронатного вихователя

7 792 729

7 792 729

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 972 677

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

19 586 062

19 586 062

12 234 200

3 872 961

6 306 499

5 884 500

3 973 204

576 044

421 999

378 499

378 499

25 892 561

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 116 407

2 116 407

1 369 086

113 925

2 116 407

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 798 287

7 798 287

982 750

633 830

69 490 100

69 490 100

69 490 100

69 490 100

77 288 387

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 882 695

2 882 695

982 750

633 830

71 900

71 900

71 900

71 900

2 954 595

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

69 418 200

69 418 200

69 418 200

69 418 200

74 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

20 883 415

20 883 415

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

22 683 415

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 612 642 344

1 612 642 344

7 250 588

284 231 226

79 927 689

204 303 537

199 383 310

199 383 310

1 896 873 570

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 612 642 344

1 612 642 344

7 250 588

284 231 226

79 927 689

204 303 537

199 383 310

199 383 310

1 896 873 570

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 854 301

10 854 301

7 250 588

68 630

68 630

68 630

68 630

10 922 931

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

622 855 141

622 855 141

132 478 919

29 454 358

103 024 561

100 180 971

100 180 971

755 334 060

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 281 487

23 281 487

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 786 887

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

335 483 764

335 483 764

63 599 339

15 732 672

47 866 667

47 718 299

47 718 299

399 083 103

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 875 032

73 875 032

25 021 688

21 740 319

3 281 369

2 615 600

2 615 600

98 896 720

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

307 181 288

307 181 288

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

327 390 598

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

307 181 288

307 181 288

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

327 390 598

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

58 562 627

58 562 627

58 562 627

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

35 571 857

35 571 857

35 571 857

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

442 593 399

442 593 399

65 150 103

3 535 967

6 922 923

1 354 006

256 054

599 202

5 568 917

5 568 917

5 568 917

449 516 322

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

15 931 525

15 931 525

11 397 925

166 633

60 199

60 199

60 199

60 199

15 991 724

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 888 472

5 888 472

4 160 310

60 199

60 199

60 199

60 199

5 948 671

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 444 633

9 444 633

6 807 594

108 777

9 444 633

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 807 594

108 777

9 444 633

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

426 661 874

426 661 874

53 752 178

3 369 334

6 862 724

1 354 006

256 054

599 202

5 508 718

5 508 718

5 508 718

433 524 598

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 623 815

8 623 815

6 316 278

68 000

68 000

68 000

68 000

8 691 815

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

58 523 499

58 523 499

44 711 000

2 515 934

5 370 326

418 006

256 054

5 022

4 952 320

4 952 320

4 952 320

63 893 825

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

53 377 141

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 267

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 146 358

5 146 358

3 155 500

586 473

1 828 200

1 828 200

1 828 200

1 828 200

6 974 558

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

359 514 560

359 514 560

2 724 900

853 400

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

360 938 958

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

4 712 360

2 724 900

853 400

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

6 136 758

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

354 802 200

354 802 200

354 802 200

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 104 087

18 104 087

13 142 287

492 213

517 080

517 080

517 080

517 080

18 621 167

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 104 087

18 104 087

13 142 287

492 213

517 080

517 080

517 080

517 080

18 621 167

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 946 220

12 946 220

10 244 887

69 861

69 650

69 650

69 650

69 650

13 015 870

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 605 297

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 372 497

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

329 239 257

329 239 257

157 835 305

13 974 900

154 666 040

26 750 300

20 135 000

462 500

127 915 740

126 848 140

126 848 140

483 905 297

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

329 239 257

329 239 257

157 835 305

13 974 900

154 666 040

26 750 300

20 135 000

462 500

127 915 740

126 848 140

126 848 140

483 905 297

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 203 423

8 203 423

5 734 194

69 550

69 550

69 550

69 550

8 272 973

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

145 143 360

145 143 360

108 828 296

6 168 600

36 239 241

24 769 800

18 819 000

262 900

11 469 441

10 516 741

10 516 741

181 382 601

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 933 365

38 933 365

26 962 301

3 876 300

1 229 020

113 500

700

44 700

1 115 520

1 043 420

1 043 420

40 162 385

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

246 867

26 600

1 100

220 267

220 267

220 267

4 363 667

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

25 334 406

25 334 406

10 875 000

3 545 700

8 483 200

1 840 400

1 315 300

153 800

6 642 800

6 600 000

6 600 000

33 817 606

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

107 507 903

107 507 903

2 751 314

61 600

108 398 162

108 398 162

108 398 162

108 398 162

215 906 065

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 621 800

3 621 800

2 751 314

61 600

3 621 800

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

103 886 103

103 886 103

108 398 162

108 398 162

108 398 162

108 398 162

212 284 265

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

111 493 846

111 493 846

50 146 712

15 642 665

236 563 385

4 295 651

1 502 441

917 222

232 267 734

232 190 934

232 190 934

348 057 231

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

24 090 351

24 090 351

8 812 155

770 569

1 829 597

1 760 047

924 290

88 972

69 550

69 550

69 550

25 919 948

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 403 984

11 403 984

8 080 875

94 665

69 550

69 550

69 550

69 550

11 473 534

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6 506 998

6 506 998

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

8 267 045

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

5 979 369

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

87 403 495

87 403 495

41 334 557

14 872 096

234 733 788

2 535 604

578 151

828 250

232 198 184

232 121 384

232 121 384

322 137 283

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 068 004

3 068 004

2 000 357

65 800

65 800

65 800

65 800

3 133 804

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

37 620 647

281 854

198 475

37 338 793

37 338 793

37 338 793

53 937 060

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

37 620 647

281 854

198 475

37 338 793

37 338 793

37 338 793

53 937 060

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 785 931

4 785 931

4 785 931

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 194 525

3 194 525

3 194 525

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 591 406

1 591 406

1 591 406

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

49 348 931

49 348 931

29 177 500

11 309 670

19 645 804

2 253 750

578 151

629 775

17 392 054

17 315 254

17 315 254

68 994 735

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

49 348 931

49 348 931

29 177 500

11 309 670

19 645 804

2 253 750

578 151

629 775

17 392 054

17 315 254

17 315 254

68 994 735

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 823 446

6 823 446

13 775 507

13 775 507

13 775 507

13 775 507

20 598 953

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 823 446

6 823 446

13 775 507

13 775 507

13 775 507

13 775 507

20 598 953

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

7 039 488

7 039 488

163 626 030

163 626 030

163 626 030

163 626 030

170 665 518

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону

4 383 920

4 383 920

163 626 030

163 626 030

163 626 030

163 626 030

168 009 950

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

2 655 568

2 655 568

2 655 568

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

569 265 085

569 265 085

9 840 726

278 638

383 447 061

383 447 061

381 697 961

381 697 961

952 712 146

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

569 265 085

569 265 085

9 840 726

278 638

383 447 061

383 447 061

381 697 961

381 697 961

952 712 146

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 536 361

13 536 361

9 840 726

278 638

69 550

69 550

69 550

69 550

13 605 911

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

466 627 108

466 627 108

196 142 224

196 142 224

196 142 224

196 142 224

662 769 332

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

404 639 608

404 639 608

196 142 224

196 142 224

196 142 224

196 142 224

600 781 832

1216014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

61 987 500

61 987 500

61 987 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

85 002 616

85 002 616

16 390 731

16 390 731

16 390 731

16 390 731

101 393 347

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 849 000

1 849 000

9 850 000

9 850 000

9 850 000

9 850 000

11 699 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

155 945 456

155 945 456

155 945 456

155 945 456

155 945 456

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

551 569 037

551 569 037

9 856 878

70 326 141

1 477 323 844

1 477 323 844

1 461 989 020

1 330 786 120

2 028 892 881

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

551 569 037

551 569 037

9 856 878

70 326 141

1 477 323 844

1 477 323 844

1 461 989 020

1 330 786 120

2 028 892 881

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 292 230

13 292 230

9 856 878

247 441

69 550

69 550

69 550

69 550

13 361 780

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

1 517 424

1 517 424

1 517 424

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

1 517 424

1 517 424

1 517 424

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

53 374 566

53 374 566

429 181 357

429 181 357

423 050 000

423 050 000

482 555 923

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

53 374 566

53 374 566

429 181 357

429 181 357

423 050 000

423 050 000

482 555 923

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

186 783 100

186 783 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

203 242 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

100 000 000

100 000 000

100 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

57 000 000

57 000 000

57 000 000

1416014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 992 000

5 992 000

5 992 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

296 601 717

296 601 717

70 078 700

307 232 750

307 232 750

307 232 750

307 232 750

603 834 467

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

549 410 000

549 410 000

549 410 000

418 207 100

549 410 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

165 767 720

165 767 720

165 767 720

165 767 720

165 767 720

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

9 203 467

9 203 467

9 203 467

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

592 196 330

592 076 330

17 400 550

120 000 1 085 316 213

8 600 000

955 000

1 076 716 213

1 072 716 213

1 072 716 213

1 677 512 543

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

582 030 875

581 910 875

9 068 210

120 000

667 982 950

667 982 950

667 982 950

667 982 950

1 250 013 825

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 902 375

11 902 375

9 068 210

69 550

69 550

69 550

69 550

11 971 925

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 804 900

2 804 900

2 804 900

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

19 585 200

922 400

922 400

922 400

922 400

20 507 600

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

500 000

500 000

216 700 000

216 700 000

216 700 000

216 700 000

217 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

500 000

500 000

216 700 000

216 700 000

216 700 000

216 700 000

217 200 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

517 238 400

517 118 400

120 000

325 601 000

325 601 000

325 601 000

325 601 000

842 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

517 238 400

517 118 400

120 000

325 601 000

325 601 000

325 601 000

325 601 000

842 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

124 690 000

124 690 000

124 690 000

124 690 000

124 690 000

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

10 165 455

10 165 455

8 332 340

417 333 263

8 600 000

955 000

408 733 263

404 733 263

404 733 263

427 498 718

1530160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 165 455

10 165 455

8 332 340

12 100 000

8 600 000

955 000

3 500 000

22 265 455

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

86 565 334

86 565 334

86 065 334

86 065 334

86 565 334

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

145 978 364

145 978 364

145 978 364

145 978 364

145 978 364

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури

172 689 565

172 689 565

172 689 565

172 689 565

172 689 565

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

172 689 565

172 689 565

172 689 565

172 689 565

172 689 565

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

27 152 700

19 920 600

13 991 049

7 232 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

30 051 810

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

27 152 700

19 920 600

13 991 049

7 232 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

30 051 810

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 757 931

18 757 931

13 991 049

215 810

215 810

215 810

215 810

18 973 741

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

8 394 769

1 162 669

7 232 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

11 078 069

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

286 048 160

286 048 160

7 155 618

564 901 781

564 901 781

534 901 781

534 901 781

850 949 941

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

286 048 160

286 048 160

7 155 618

564 901 781

564 901 781

534 901 781

534 901 781

850 949 941

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 505 139

9 505 139

7 155 618

62 402

62 402

62 402

62 402

9 567 541

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

264 505 590

264 505 590

264 505 590

264 505 590

264 505 590

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

225 000 000

225 000 000

151 147 341

151 147 341

121 147 341

121 147 341

376 147 341

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

225 000 000

225 000 000

121 147 341

121 147 341

121 147 341

121 147 341

346 147 341

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

1 094 527

1 094 527

656 549

194 050

194 050

194 050

194 050

1 288 577

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

1 094 527

1 094 527

656 549

194 050

194 050

194 050

194 050

1 288 577

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

1 094 527

1 094 527

656 549

194 050

194 050

194 050

194 050

1 288 577

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 552 165

12 552 165

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 593 165

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 552 165

12 552 165

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 593 165

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

6 036 690

6 036 690

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

6 077 690

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 515 475

6 515 475

6 515 475

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 864 300

17 535 300

9 482 776

329 000

14 882 012

14 882 012

14 882 012

14 882 012

32 746 312

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 864 300

17 535 300

9 482 776

329 000

14 882 012

14 882 012

14 882 012

14 882 012

32 746 312

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 804 500

12 804 500

9 482 776

107 750

107 750

107 750

107 750

12 912 250

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

15 974 262

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 894 800

1 565 800

329 000

1 894 800

2717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 965 000

1 965 000

1 965 000

2717693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 965 000

1 965 000

1 965 000

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 965 000

1 965 000

1 965 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 849 133

13 849 133

9 867 728

127 100

4 803 405

4 803 405

4 803 405

4 803 405

18 652 538

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

145 143 360

145 143 360

108 828 296

6 168 600

36 239 241

24 769 800

18 819 000

262 900

11 469 441

10 516 741

10 516 741

181 382 601

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

210 560 299

210 560 299

108 828 695

36 439 144

12 904 676

12 071 621

1 391 785

4 139 559

833 055

630 000

630 000

223 464 975

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

15 977 586

15 977 586

12 159 186

669 590

15 977 586

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

44 110 725

44 110 725

27 646 832

2 512 103

71 410 343

220 243

48 150

114

71 190 100

71 190 100

71 190 100

115 521 068

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

39 195 133

39 195 133

27 646 832

2 512 103

1 992 143

220 243

48 150

114

1 771 900

1 771 900

1 771 900

41 187 276

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

69 418 200

69 418 200

69 418 200

69 418 200

74 333 792

2000

Охорона здоров'я

1 598 788 043

1 598 788 043

271 712 596

79 927 689

191 784 907

186 864 680

186 864 680

1 870 500 639

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

622 855 141

622 855 141

132 478 919

29 454 358

103 024 561

100 180 971

100 180 971

755 334 060

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 281 487

23 281 487

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 786 887

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

335 483 764

335 483 764

63 599 339

15 732 672

47 866 667

47 718 299

47 718 299

399 083 103

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 875 032

73 875 032

25 021 688

21 740 319

3 281 369

2 615 600

2 615 600

98 896 720

2110

Первинна медична допомога населенню

307 181 288

307 181 288

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

327 390 598

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

307 181 288

307 181 288

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

327 390 598

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

58 562 627

58 562 627

58 562 627

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

35 571 857

35 571 857

35 571 857

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

3 923 059 431

3 923 059 431

68 458 895

8 196 649

59 358 423

3 395 907

1 180 344

886 649

55 962 516

55 962 516

55 962 516

3 982 417 854

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 849 133

13 849 133

9 867 728

127 100

4 803 405

4 803 405

4 803 405

4 803 405

18 652 538

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 974 587

8 974 587

6 792 663

127 100

108 000

108 000

108 000

108 000

9 082 587

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

3018120

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 137 776

4 137 776

3 075 065

121 605

121 605

121 605

121 605

4 259 381

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 680 907

22 680 907

9 383 324

311 422

209 600

209 600

209 600

209 600

22 890 507

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 680 907

22 680 907

9 383 324

311 422

209 600

209 600

209 600

209 600

22 890 507

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 029 718

13 029 718

9 383 324

311 422

209 600

209 600

209 600

209 600

13 239 318

3117690

7690

0490 Інша економічна діяльність

9 651 189

9 651 189

9 651 189

3117693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9 651 189

9 651 189

9 651 189

Управління комунальним майном

9 651 189

9 651 189

9 651 189

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

46 412 705

46 412 705

21 796 128

6 134 500

6 134 500

6 134 500

6 134 500

52 547 205

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

46 412 705

46 412 705

21 796 128

6 134 500

6 134 500

6 134 500

6 134 500

52 547 205

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

34 412 705

34 412 705

21 796 128

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

35 547 205

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 000 000

12 000 000

12 000 000

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

63 096 574

63 096 574

31 204 552

3 393 707

575 200

3 200

572 000

572 000

572 000

63 671 774

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

63 096 574

63 096 574

31 204 552

3 393 707

575 200

3 200

572 000

572 000

572 000

63 671 774

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

62 261 974

62 261 974

31 204 552

3 393 707

575 200

3 200

572 000

572 000

572 000

62 837 174

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

2 671 421

2 671 421

1 749 245

2 671 421

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

7 789 900

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

127 164

127 164

127 164

127 164

19 278 418

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

127 164

127 164

127 164

127 164

19 278 418

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 962 254

9 962 254

7 583 498

127 164

127 164

127 164

127 164

10 089 418

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 933 771 408

6 868 530 003

23 338 100

65 241 405

13 248 843

13 248 843

9 772 267

2 887 883

6 947 020 251

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 933 771 408

6 868 530 003

23 338 100

65 241 405

13 248 843

13 248 843

9 772 267

2 887 883

6 947 020 251

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

29 945 482

29 945 482

23 338 100

45 000

45 000

45 000

45 000

29 990 482

3718600

8600

0170 Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

3717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3718500

8500

0133 Нерозподілені трансферти з державного бюджету

7 205 623

7 205 623

7 205 623

3718700

8700

0133 Резервний фонд

50 000 000

50 000 000

50 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 846 615 503

6 788 579 721

58 035 782

11 422 243

11 422 243

9 727 267

2 842 883

6 858 037 746

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 308 504 720

2 308 504 720

2 308 504 720

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719110

9110

0180 Реверсна дотація 

213 457 400

213 457 400

213 457 400

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 095 047 320

2 095 047 320

2 095 047 320

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

3 456 915 879

3 444 847 154

12 068 725

3 456 915 879

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

824 681

824 681

824 681

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1 449 978 192

1 449 978 192

1 449 978 192

3719240

9240

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
окремих категорій населення за рахунок відповідних 
субвенцій з державного бюджету

12 068 725

12 068 725

12 068 725

Додаток 3.1

22

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719241

9241

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

5 910 408

5 910 408

5 910 408

3719243

9243

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

6 158 317

6 158 317

6 158 317

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

3 369 345

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 053 652 512

1 030 920 582

22 731 930

6 792 000

6 792 000

6 792 000

1 060 444 512

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

987 516 907

987 516 907

987 516 907

Додаток 3.1

23

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

42 500 000

42 500 000

6 792 000

6 792 000

6 792 000

49 292 000

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

903 675

903 675

903 675

3719340

9340

0180

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

630 000

630 000

630 000

3719350

9350

0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

22 101 930

22 101 930

22 101 930

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за 
рахунок коштів, які надаються з державного 
бюджету

23 235 127

23 235 127

1 694 976

1 694 976

24 930 103

3719510

9510

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

12 600 000

12 600 000

12 600 000

3719570

9570

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

10 635 127

10 635 127

1 694 976

1 694 976

12 330 103

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

3 680 265

3 680 265

350 936

350 936

350 936

258 552

4 031 201

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
обласного бюджету на співфінансування міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в 
майбутнє" (програма розвитку місцевого 
самоврядування в Харківській області на 2017-2021 
роки))

380 265

380 265

92 384

92 384

92 384

472 649

Додаток 3.1

24

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова районному 
бюджету Дергачівського району для компенсації 
перевезення мешканців м. Харкова пільгових 
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова районному 
бюджету Харківського району для компенсації 
перевезення мешканців м. Харкова пільгових 
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4) 

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова обласному 
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення 
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та 
юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул. 
Полтавський шлях,18) (згідно з додатками 4, 7) 

258 552

258 552

258 552

258 552

258 552

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт 
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту)) 
(згідно з додатками 4, 7) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт ліфту 
інституту)) (згідно з додатками 4, 7) 

484 331

484 331

484 331

484 331

484 331

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на придбання лабораторного 
обладнання)) (згідно з додатками 4, 7) 

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на забезпечення 
міських пожежно-рятувальних підрозділів 
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

Додаток 3.1

25

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
піноутворювача для забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів)) (згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
електричних теплогенераторів (теплогармат)) 
(згідно з додатком 4) 

30 000

30 000

30 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази військової частини 9951 
Харківського прикордонного загону Східного 
регіонального управління ДПСУ (на облаштування 
приміщень металопластиковими вікнами)) (згідно з 
додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

В С Ь О Г О 

12 082 541 833 12 009 424 328

652 300 895

122 990 824

73 117 505 4 495 478 884

130 980 666

28 577 543

3 629 228

4 364 498 218

4 303 675 868

4 164 522 584 16 578 020 717

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.1

26

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

294 036 259

294 036 259

179 399 484

52 448 962

24 804 382

16 751 638

276 632

135 682

8 052 744

7 923 744

7 413 744

318 840 641

0610000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

294 036 259

294 036 259

179 399 484

52 448 962

24 804 382

16 751 638

276 632

135 682

8 052 744

7 923 744

7 413 744

318 840 641

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

940 339

940 339

711 983

46 185

13 910

13 910

13 910

13 910

954 249

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

94 992 389

94 992 389

56 037 116

18 667 303

15 543 794

15 543 794

110 536 183

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

159 365 961

159 365 961

100 032 178

25 395 551

8 198 025

288 191

143 417

36 347

7 909 834

7 909 834

7 399 834

167 563 986

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 807 231

2 807 231

1 847 739

531 955

2 807 231

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 693 865

4 693 865

3 165 186

814 982

88 285

88 285

66 032

2 695

4 782 150

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

21 782 692

21 782 692

10 622 800

6 358 292

960 368

831 368

67 183

96 640

129 000

22 743 060

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 368 965

1 368 965

1 094 500

17 369

1 368 965

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 567 561

3 567 561

2 569 782

164 035

3 567 561

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 567 561

3 567 561

2 569 782

164 035

3 567 561

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 517 256

4 517 256

3 318 200

453 290

4 517 256

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 517 256

4 517 256

3 318 200

453 290

4 517 256

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

407 736 448

407 736 448

12 291 430

497 596

407 736 448

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

407 736 448

407 736 448

12 291 430

497 596

407 736 448

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 289 722

16 289 722

12 291 430

497 596

16 289 722

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

227 673 100

227 673 100

227 673 100

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

28 275 331

28 275 331

28 275 331

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

199 397 769

199 397 769

199 397 769

Додаток 3.2

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2018 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Додаток 3.2

27

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 157

1 157

1 157

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

1 157

1 157

1 157

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

591 123

591 123

591 123

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

591 123

591 123

591 123

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

121 813 950

121 813 950

121 813 950

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 402 860

1 402 860

1 402 860

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

261 440

261 440

261 440

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

68 752 016

68 752 016

68 752 016

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 456 648

4 456 648

4 456 648

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

25 855 800

25 855 800

25 855 800

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

870 366

870 366

870 366

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

20 214 820

20 214 820

20 214 820

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

40 465 182

40 465 182

40 465 182

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27 460 328

27 460 328

27 460 328

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 431 300

6 431 300

6 431 300

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 609 304

1 609 304

1 609 304

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

4 897 050

4 897 050

4 897 050

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

67 200

67 200

67 200

Додаток 3.2

28

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

247 249

247 249

247 249

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

654 965

654 965

654 965

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

654 965

654 965

654 965

4000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

11 190 875

11 190 875

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

11 494 677

4010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

11 190 875

11 190 875

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

11 494 677

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 715 670

10 715 670

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

11 019 472

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4016090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

331 911

331 911

331 911

В С Ь О Г О 

712 963 582

712 963 582

198 522 357

53 911 697

25 108 184

16 751 638

276 632

135 682

8 356 546

8 227 546

7 717 546

738 071 766

директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -

Додаток 3.2

29

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

237 705 737

237 705 737

237 705 737

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 752 969 199

1 752 969 199

1 752 969 199

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

824 681

824 681

824 681

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

115 291

115 291

115 291

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

709 390

709 390

709 390

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

8 947 978

8 947 978

8 947 978

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 947 978

8 947 978

8 947 978

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

1 115 384 417

1 115 384 417

1 115 384 417

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 574 479

13 574 479

13 574 479

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

2 845 544

2 845 544

2 845 544

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

668 035 802

668 035 802

668 035 802

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

44 613 349

44 613 349

44 613 349

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

212 754 617

212 754 617

212 754 617

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 682 248

7 682 248

7 682 248

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

165 878 378

165 878 378

165 878 378

Додаток_2

3

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

344 874 802

344 874 802

221 820 917

48 431 238

27 162 562

17 758 728

4 182 700

414 020

9 403 834

9 311 898

8 767 898

372 037 364

0610000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

344 874 802

344 874 802

221 820 917

48 431 238

27 162 562

17 758 728

4 182 700

414 020

9 403 834

9 311 898

8 767 898

372 037 364

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 359 702

1 359 702

1 060 939

40 565

13 910

13 910

13 910

13 910

1 373 612

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

106 082 833

106 082 833

65 139 100

17 374 565

10 998 138

10 962 938

35 200

117 080 971

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

208 569 398

208 569 398

135 908 578

28 204 786

15 317 232

5 962 508

3 785 980

401 846

9 354 724

9 297 988

8 753 988

223 886 630

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 791 658

5 791 658

4 193 700

618 270

551 608

551 608

348 570

12 060

6 343 266

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

6 946 869

6 946 869

3 996 200

613 412

23 811

23 811

6 970 680

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 279 840

2 279 840

1 772 100

72 120

2 279 840

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 297 098

5 297 098

3 875 700

246 700

220 243

220 243

48 150

114

5 517 341

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 297 098

5 297 098

3 875 700

246 700

220 243

220 243

48 150

114

5 517 341

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 547 404

8 547 404

5 874 600

1 260 820

37 620

37 620

8 585 024

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 547 404

8 547 404

5 874 600

1 260 820

37 620

37 620

8 585 024

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

429 066 662

429 066 662

12 990 693

176 692

1 208 145

1 208 145

1 208 145

1 208 145

430 274 807

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

429 066 662

429 066 662

12 990 693

176 692

1 208 145

1 208 145

1 208 145

1 208 145

430 274 807

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 701 139

17 701 139

12 990 693

176 692

17 701 139

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 962 300

234 962 300

234 962 300

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

28 763 888

28 763 888

28 763 888

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

206 198 412

206 198 412

206 198 412

Додаток 3.3

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.3

30

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

49 144

49 144

49 144

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

16 324

16 324

16 324

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

32 820

32 820

32 820

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

906 049

906 049

906 049

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

906 049

906 049

906 049

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

133 773 933

133 773 933

133 773 933

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 700 240

1 700 240

1 700 240

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

206 520

206 520

206 520

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

79 184 173

79 184 173

79 184 173

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 000 000

6 000 000

6 000 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 023 000

23 023 000

23 023 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

860 000

860 000

860 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

22 800 000

22 800 000

22 800 000

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

39 543 970

39 543 970

39 543 970

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

30 021 970

30 021 970

30 021 970

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 500 000

6 500 000

6 500 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 880 000

2 880 000

2 880 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

82 000

82 000

82 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

60 000

60 000

60 000

Додаток 3.3

31

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

234 487

234 487

234 487

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

1 208 145

1 208 145

1 208 145

1 208 145

1 208 145

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов

1 208 145

1 208 145

1 208 145

1 208 145

1 208 145

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

804 140

804 140

804 140

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 091 500

1 091 500

1 091 500

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 091 500

1 091 500

1 091 500

4100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

12 293 850

12 293 850

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 397 950

4110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

12 293 850

12 293 850

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 397 950

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

11 923 494

11 923 494

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 027 594

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

135 692

135 692

135 692

4116090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

234 664

234 664

234 664

В С Ь О Г О 

786 235 314

786 235 314

242 447 569

49 837 290

28 474 807

17 772 828

4 182 700

414 020

10 701 979

10 610 043

10 066 043

814 710 121

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.3

32

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

573 134 736

573 134 736

351 204 057

90 476 229

40 862 508

26 131 107

804 643

1 786 068

14 731 401

14 537 346

13 881 346

613 997 244

0610000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

573 134 736

573 134 736

351 204 057

90 476 229

40 862 508

26 131 107

804 643

1 786 068

14 731 401

14 537 346

13 881 346

613 997 244

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 448 794

1 448 794

1 106 641

61 411

20 500

20 500

20 500

20 500

1 469 294

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

168 983 618

168 983 618

100 157 100

31 569 782

18 562 368

18 162 368

400 000

400 000

400 000

187 545 986

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

288 727 449

288 727 449

186 878 054

39 205 894

13 255 221

508 375

12 746 846

12 616 846

11 960 846

301 982 670

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 207 207

3 207 207

2 301 900

334 080

3 207 207

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 348 367

6 348 367

4 068 500

1 318 682

16 872

16 872

6 365 239

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

86 629 327

86 629 327

43 916 162

16 335 027

7 497 547

7 433 492

804 643

1 786 068

64 055

94 126 874

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 954 702

1 954 702

1 497 400

115 189

1 954 702

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

6 282 272

6 282 272

4 525 000

386 974

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7 782 272

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6 282 272

6 282 272

4 525 000

386 974

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7 782 272

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 553 000

9 553 000

6 753 300

1 149 190

10 000

10 000

9 563 000

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 553 000

9 553 000

6 753 300

1 149 190

10 000

10 000

9 563 000

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

792 348 163

792 348 163

19 410 437

6 239 107

6 239 107

6 239 107

6 239 107

798 587 270

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

792 348 163

792 348 163

19 410 437

6 239 107

6 239 107

6 239 107

6 239 107

798 587 270

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 709 737

24 709 737

19 410 437

24 709 737

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

453 064 100

453 064 100

453 064 100

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

49 376 514

49 376 514

49 376 514

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

403 687 586

403 687 586

403 687 586

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Додаток 3.4

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2018 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Додаток 3.4

33

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

36 080

36 080

36 080

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

4 170

4 170

4 170

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 910

31 910

31 910

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 473 521

1 473 521

1 473 521

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 473 521

1 473 521

1 473 521

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

244 001 320

244 001 320

244 001 320

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 227 600

3 227 600

3 227 600

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

522 000

522 000

522 000

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

147 091 720

147 091 720

147 091 720

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

7 440 000

7 440 000

7 440 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

46 300 000

46 300 000

46 300 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 720 000

1 720 000

1 720 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

37 700 000

37 700 000

37 700 000

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

67 173 918

67 173 918

67 173 918

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

50 053 918

50 053 918

50 053 918

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

500 000

500 000

500 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

120 000

120 000

120 000

Додаток 3.4

34

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

575 800

575 800

575 800

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

6 158 317

6 158 317

6 158 317

6 158 317

6 158 317

0813223

3223

0160

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

6 158 317

6 158 317

6 158 317

6 158 317

6 158 317

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

318 042

318 042

318 042

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

995 645

995 645

80 790

80 790

80 790

80 790

1 076 435

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

995 645

995 645

80 790

80 790

80 790

80 790

1 076 435

4200000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

13 255 458

13 255 458

8 811 717

833 166

2 753 303

20 000

2 733 303

2 733 303

2 733 303

16 008 761

4210000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

13 255 458

13 255 458

8 811 717

833 166

2 753 303

20 000

2 733 303

2 733 303

2 733 303

16 008 761

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 812 871

12 812 871

8 811 717

833 166

2 753 303

20 000

2 733 303

2 733 303

2 733 303

15 566 174

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

304 318

304 318

304 318

4216090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

138 269

138 269

138 269

В С Ь О Г О 

1 378 738 357

1 378 738 357

379 426 211

91 309 395

49 854 918

26 151 107

804 643

1 786 068

23 703 811

23 509 756

22 853 756 1 428 593 275

директор Департаменту

Заступник міського голови -

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.4

35

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

286 934 156

286 934 156

177 414 841

46 271 835

26 888 589

11 362 687

1 013 436

323 848

15 525 902

15 525 902

14 759 902

313 822 745

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

286 934 156

286 934 156

177 414 841

46 271 835

26 888 589

11 362 687

1 013 436

323 848

15 525 902

15 525 902

14 759 902

313 822 745

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 180 779

1 180 779

897 334

77 747

1 180 779

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

91 272 692

91 272 692

52 266 900

19 012 329

14 575 490

8 615 395

18 421

3 560

5 960 095

5 960 095

5 960 095

105 848 182

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

163 105 789

163 105 789

104 575 007

23 693 922

10 959 552

2 032 500

874 893

54 262

8 927 052

8 927 052

8 161 052

174 065 341

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

3 640 952

3 640 952

2 569 400

493 533

141 206

132 451

69 542

12 727

8 755

8 755

8 755

3 782 158

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

18 033 207

18 033 207

9 889 900

2 317 353

1 176 698

546 698

50 580

253 299

630 000

630 000

630 000

19 209 905

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 498 819

1 498 819

1 163 400

63 790

1 498 819

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 436 060

387 436 060

9 871 439

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 473 187

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 436 060

387 436 060

9 871 439

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 473 187

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 873 226

13 873 226

9 871 439

595 884

13 873 226

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

212 785 900

212 785 900

212 785 900

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

24 824 400

24 824 400

24 824 400

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

187 961 500

187 961 500

187 961 500

Додаток 3.5

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.5

36

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

48 520

48 520

48 520

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 820

2 820

2 820

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

45 700

45 700

45 700

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

565 904

565 904

565 904

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

565 904

565 904

565 904

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

127 703 161

127 703 161

127 703 161

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 668 364

1 668 364

1 668 364

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

327 176

327 176

327 176

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

81 400 515

81 400 515

81 400 515

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 024 016

6 024 016

6 024 016

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 597 700

23 597 700

23 597 700

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 044 563

1 044 563

1 044 563

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 640 827

13 640 827

13 640 827

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

31 221 383

31 221 383

31 221 383

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

23 516 781

23 516 781

23 516 781

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

5 120 340

5 120 340

5 120 340

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 864 262

1 864 262

1 864 262

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

600 000

600 000

600 000

Додаток 3.5

37

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

120 000

120 000

120 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

253 280

253 280

253 280

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

311 115

311 115

311 115

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

11 018 948

11 018 948

6 618 889

963 285

1 590 357

2 357

1 588 000

1 588 000

1 588 000

12 609 305

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

11 018 948

11 018 948

6 618 889

963 285

1 590 357

2 357

1 588 000

1 588 000

1 588 000

12 609 305

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 618 761

10 618 761

6 618 889

963 285

1 590 357

2 357

1 588 000

1 588 000

1 588 000

12 209 118

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

135 692

135 692

135 692

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

264 495

264 495

264 495

В С Ь О Г О 

685 389 164

685 389 164

193 905 169

47 831 004

28 516 073

11 365 044

1 013 436

323 848

17 151 029

17 151 029

16 385 029

713 905 237

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.5

38

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

207 095 599

207 095 599

128 568 076

29 095 427

50 149 456

8 728 551

112 490

2 006 634

41 420 905

39 725 929

39 251 929

257 245 055

0610000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

207 095 599

207 095 599

128 568 076

29 095 427

50 149 456

8 728 551

112 490

2 006 634

41 420 905

39 725 929

39 251 929

257 245 055

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

997 181

997 181

746 422

62 187

19 500

19 500

19 500

19 500

1 016 681

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

61 561 095

61 561 095

35 957 700

10 753 810

33 831 988

6 361 988

61 270

27 470 000

27 470 000

27 470 000

95 393 083

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

107 185 963

107 185 963

68 783 054

14 371 832

13 356 669

125 264

24 210

13 231 405

11 536 429

11 062 429

120 542 632

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 401 135

6 401 135

4 856 300

395 182

500 000

500 000

500 000

500 000

6 901 135

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 397 694

22 397 694

12 084 800

2 854 801

2 241 299

2 241 299

112 490

1 921 154

24 638 993

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

988 561

988 561

749 900

64 043

988 561

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 243 855

3 243 855

2 309 800

199 014

200 000

200 000

200 000

200 000

3 443 855

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 243 855

3 243 855

2 309 800

199 014

200 000

200 000

200 000

200 000

3 443 855

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 320 115

4 320 115

3 080 100

394 558

4 320 115

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 320 115

4 320 115

3 080 100

394 558

4 320 115

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

287 274 377

287 274 377

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

287 666 377

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

287 274 377

287 274 377

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

287 666 377

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 920 371

12 920 371

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

13 312 371

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

148 620 200

148 620 200

148 620 200

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

20 110 373

20 110 373

20 110 373

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

128 509 827

128 509 827

128 509 827

Додаток 3.6

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.6

39

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

334 593 775

334 593 775

334 593 775

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

242 327 274

242 327 274

242 327 274

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

57 892 968

57 892 968

57 892 968

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

25 719 782

25 719 782

25 719 782

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

8 120 766

8 120 766

8 120 766

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

532 985

532 985

532 985

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

58 523 499

58 523 499

44 711 000

2 515 934

5 370 326

418 006

256 054

5 022

4 952 320

4 952 320

4 952 320

63 893 825

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

53 377 141

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 267

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 146 358

5 146 358

3 155 500

586 473

1 828 200

1 828 200

1 828 200

1 828 200

6 974 558

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 605 297

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 372 497

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 644 633

9 644 633

6 807 594

108 777

9 644 633

Додаток_2

4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

291 040

291 040

291 040

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

36 410

36 410

36 410

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

254 630

254 630

254 630

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

566 308

566 308

566 308

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

566 308

566 308

566 308

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

95 339 637

95 339 637

95 339 637

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 142 800

1 142 800

1 142 800

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

405 000

405 000

405 000

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

51 946 165

51 946 165

51 946 165

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 307 893

5 307 893

5 307 893

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

22 169 893

22 169 893

22 169 893

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 256 893

1 256 893

1 256 893

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 110 993

13 110 993

13 110 993

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

28 148 000

28 148 000

28 148 000

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

18 314 000

18 314 000

18 314 000

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 790 000

4 790 000

4 790 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 629 000

4 629 000

4 629 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

400 000

400 000

400 000

Додаток 3.6

40

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

15 000

15 000

15 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

288 392

288 392

288 392

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

419 550

419 550

419 550

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

680 879

680 879

680 879

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

680 879

680 879

680 879

4400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

9 945 187

9 945 187

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 976 874

4410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

9 945 187

9 945 187

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 976 874

4410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 562 180

9 562 180

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 593 867

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4416090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

239 713

239 713

239 713

В С Ь О Г О 

504 315 163

504 315 163

143 602 731

29 991 703

51 573 143

8 733 570

112 490

2 006 634

42 839 573

41 144 597

40 670 597

555 888 306

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.6

41

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

173 869 727

173 869 727

107 973 530

30 346 340

14 601 865

8 096 102

35 095

9 857

6 505 763

6 505 763

6 066 763

188 471 592

0610000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

173 869 727

173 869 727

107 973 530

30 346 340

14 601 865

8 096 102

35 095

9 857

6 505 763

6 505 763

6 066 763

188 471 592

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 025 393

1 025 393

768 886

72 297

1 025 393

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

68 611 856

68 611 856

40 895 470

13 382 889

8 053 414

8 053 414

11 903

3 591

76 665 270

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

82 046 128

82 046 128

50 734 933

13 932 676

5 054 951

42 688

23 192

6 266

5 012 263

5 012 263

4 573 263

87 101 079

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 540 394

3 540 394

2 660 500

255 954

3 540 394

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 895 864

5 895 864

3 946 841

1 055 806

5 895 864

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 179 885

1 179 885

955 100

9 869

1 179 885

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 302 895

3 302 895

2 577 400

46 679

3 302 895

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 302 895

3 302 895

2 577 400

46 679

3 302 895

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 267 312

8 267 312

5 434 400

1 590 170

1 493 500

1 493 500

1 493 500

1 493 500

9 760 812

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 267 312

8 267 312

5 434 400

1 590 170

1 493 500

1 493 500

1 493 500

1 493 500

9 760 812

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

222 189 359

222 189 359

9 875 245

299 188

2 290 719

2 290 719

2 290 719

2 290 719

224 480 078

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

222 189 359

222 189 359

9 875 245

299 188

2 290 719

2 290 719

2 290 719

2 290 719

224 480 078

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 441 407

13 441 407

9 875 245

299 188

13 441 407

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

117 284 700

117 284 700

117 284 700

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

13 119 424

13 119 424

13 119 424

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

104 165 276

104 165 276

104 165 276

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

129 650

129 650

129 650

Додаток 3.7

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.7

42

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

16 800

16 800

16 800

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

112 850

112 850

112 850

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

870 992

870 992

870 992

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

870 992

870 992

870 992

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

68 823 500

68 823 500

68 823 500

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

768 640

768 640

768 640

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

194 410

194 410

194 410

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

38 860 800

38 860 800

38 860 800

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 121 100

3 121 100

3 121 100

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

15 342 560

15 342 560

15 342 560

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

332 390

332 390

332 390

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

10 203 600

10 203 600

10 203 600

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

20 991 240

20 991 240

20 991 240

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

13 387 440

13 387 440

13 387 440

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 875 360

4 875 360

4 875 360

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 309 180

2 309 180

2 309 180

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

414 440

414 440

414 440

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

4 820

4 820

4 820

Додаток 3.7

43

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

240 513

240 513

240 513

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

2 211 067

2 211 067

2 211 067

2 211 067

2 211 067

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов

2 211 067

2 211 067

2 211 067

2 211 067

2 211 067

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

135 055

135 055

135 055

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

272 302

272 302

79 652

79 652

79 652

79 652

351 954

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

272 302

272 302

79 652

79 652

79 652

79 652

351 954

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

9 487 583

9 487 583

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 609 178

4510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

9 487 583

9 487 583

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 609 178

4510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 045 922

9 045 922

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 167 517

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4516090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

298 367

298 367

298 367

В С Ь О Г О 

405 546 669

405 546 669

123 789 187

31 238 715

17 014 179

8 117 102

35 095

9 857

8 897 077

8 897 077

8 458 077

422 560 848

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.7

44

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

286 508 414

286 508 414

177 218 235

43 880 146

31 360 909

18 540 848

5 117 643

320 563

12 820 061

12 820 061

11 942 061

317 869 323

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

286 508 414

286 508 414

177 218 235

43 880 146

31 360 909

18 540 848

5 117 643

320 563

12 820 061

12 820 061

11 942 061

317 869 323

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 149 441

1 149 441

899 027

27 666

20 500

20 500

20 500

20 500

1 169 941

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

77 612 328

77 612 328

46 883 100

13 001 655

9 466 129

9 054 850

23 690

28 695

411 279

411 279

411 279

87 078 457

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

166 477 007

166 477 007

105 236 708

25 363 838

19 173 776

8 278 994

4 373 913

172 437

10 894 782

10 894 782

10 016 782

185 650 783

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 811 724

4 811 724

3 495 200

525 272

643 785

643 785

489 200

21 403

5 455 509

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

27 705 611

27 705 611

14 265 300

4 171 512

480 919

480 919

230 840

74 028

28 186 530

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 609 384

1 609 384

1 275 900

42 978

1 609 384

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

1 575 800

82 300

24 000

1 493 500

1 493 500

1 493 500

5 185 738

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

1 575 800

82 300

24 000

1 493 500

1 493 500

1 493 500

5 185 738

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 174 804

380 174 804

11 872 210

368 790

20 820 320

20 820 320

20 820 320

20 820 320

400 995 124

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 174 804

380 174 804

11 872 210

368 790

20 820 320

20 820 320

20 820 320

20 820 320

400 995 124

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

20 839 785

20 839 785

11 872 210

368 790

18 952 765

18 952 765

18 952 765

18 952 765

39 792 550

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

209 006 836

209 006 836

209 006 836

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

22 977 088

22 977 088

22 977 088

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

186 029 748

186 029 748

186 029 748

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

35 850

35 850

35 850

Додаток 3.8

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.8

45

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 350

2 350

2 350

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

33 500

33 500

33 500

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 428 235

1 428 235

1 428 235

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 428 235

1 428 235

1 428 235

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

112 032 055

112 032 055

112 032 055

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 207 530

1 207 530

1 207 530

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

278 640

278 640

278 640

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

64 877 600

64 877 600

64 877 600

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 244 700

4 244 700

4 244 700

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 574 620

23 574 620

23 574 620

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

659 870

659 870

659 870

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

17 189 095

17 189 095

17 189 095

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

35 343 550

35 343 550

35 343 550

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

25 303 960

25 303 960

25 303 960

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 900 000

6 900 000

6 900 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 488 490

2 488 490

2 488 490

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

571 100

571 100

571 100

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

80 000

80 000

80 000

Додаток 3.8

46

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

423 458

423 458

423 458

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

1 488 274

1 488 274

1 488 274

1 488 274

1 488 274

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов

1 488 274

1 488 274

1 488 274

1 488 274

1 488 274

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

197 985

197 985

197 985

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

867 050

867 050

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 331

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

867 050

867 050

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 331

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 019 027

10 019 027

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 119 801

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

206 778

206 778

206 778

В С Ь О Г О 

677 035 838

677 035 838

195 629 895

45 128 681

52 282 003

18 551 622

5 117 643

320 563

33 730 381

33 730 381

32 852 381

729 317 841

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.8

47

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

203 929 946

203 929 946

127 392 186

28 122 659

23 298 817

9 951 615

126 049

8 370

13 347 202

12 884 019

12 352 635

227 228 763

0610000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

203 929 946

203 929 946

127 392 186

28 122 659

23 298 817

9 951 615

126 049

8 370

13 347 202

12 884 019

12 352 635

227 228 763

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 026 781

1 026 781

786 870

39 805

13 910

13 910

13 910

13 910

1 040 691

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

61 817 653

61 817 653

37 167 300

10 409 744

10 951 907

8 564 956

2 386 951

2 163 000

2 163 000

72 769 560

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

97 629 989

97 629 989

62 927 983

12 927 012

11 570 979

767 162

10 803 817

10 588 492

10 149 492

109 200 968

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 970 799

2 970 799

2 281 800

115 387

124 343

5 726

118 617

118 617

26 233

3 095 142

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 360 077

5 360 077

4 076 800

351 852

76 637

62 730

13 907

5 436 714

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

27 064 899

27 064 899

14 053 533

3 788 747

524 034

514 034

126 049

8 370

10 000

27 588 933

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 052 209

1 052 209

825 100

43 444

1 052 209

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

2 895 630

2 895 630

2 142 300

181 098

2 895 630

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2 895 630

2 895 630

2 142 300

181 098

2 895 630

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 111 909

4 111 909

3 130 500

265 570

37 007

37 007

4 148 916

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 111 909

4 111 909

3 130 500

265 570

37 007

37 007

4 148 916

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

247 386 734

247 386 734

8 634 329

158 780

1 207 926

1 207 926

1 207 926

1 207 926

248 594 660

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

247 386 734

247 386 734

8 634 329

158 780

1 207 926

1 207 926

1 207 926

1 207 926

248 594 660

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 890 586

12 890 586

8 634 329

158 780

205 004

205 004

205 004

205 004

13 095 590

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

135 229 700

135 229 700

135 229 700

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

16 415 751

16 415 751

16 415 751

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

118 813 949

118 813 949

118 813 949

Додаток 3.9

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.9

48

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

207 210

207 210

207 210

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

32 080

32 080

32 080

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

175 130

175 130

175 130

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

560 123

560 123

560 123

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

560 123

560 123

560 123

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

72 476 421

72 476 421

72 476 421

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

661 629

661 629

661 629

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

165 318

165 318

165 318

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

39 494 869

39 494 869

39 494 869

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 426 592

3 426 592

3 426 592

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

14 905 084

14 905 084

14 905 084

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

351 366

351 366

351 366

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 471 563

13 471 563

13 471 563

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

24 447 272

24 447 272

24 447 272

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 831 867

16 831 867

16 831 867

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 275 968

4 275 968

4 275 968

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 962 296

2 962 296

2 962 296

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

356 176

356 176

356 176

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

20 965

20 965

20 965

Додаток 3.9

49

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 807 594

108 777

9 444 633

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

22 823 411

22 823 411

10 887 980

4 238 330

39 380 694

2 041 901

924 290

287 447

37 338 793

37 338 793

37 338 793

62 204 105

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

37 620 647

281 854

198 475

37 338 793

37 338 793

37 338 793

53 937 060

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

2 921 033

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

12 068 725

12 068 725

12 068 725

12 068 725

12 068 725

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення житлових умов

5 910 408

5 910 408

5 910 408

5 910 408

5 910 408

Додаток_2

5

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

234 160

234 160

234 160

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

1 002 922

1 002 922

1 002 922

1 002 922

1 002 922

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов

1 002 922

1 002 922

1 002 922

1 002 922

1 002 922

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

919 282

919 282

919 282

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

421 980

421 980

421 980

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

421 980

421 980

421 980

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

12 507 763

12 507 763

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

14 214 446

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

12 507 763

12 507 763

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

14 214 446

4710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 097 421

12 097 421

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

13 804 104

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

133 227

133 227

133 227

4716090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

277 115

277 115

277 115

В С Ь О Г О 

463 824 443

463 824 443

142 678 090

29 120 331

26 213 426

9 995 100

126 049

8 370

16 218 326

15 755 143

15 223 759

490 037 869

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.9

50

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

379 843 186

379 843 186

232 625 009

68 209 933

37 638 136

24 092 740

6 201 405

900 727

13 545 396

13 515 396

11 429 396

417 481 322

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

379 843 186

379 843 186

232 625 009

68 209 933

37 638 136

24 092 740

6 201 405

900 727

13 545 396

13 515 396

11 429 396

417 481 322

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 349 087

1 349 087

1 015 726

89 236

1 349 087

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

110 943 462

110 943 462

63 751 000

23 114 165

14 641 859

14 441 859

296 720

494 370

200 000

200 000

200 000

125 585 321

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

244 592 224

244 592 224

150 455 383

43 586 399

22 373 814

9 216 418

5 679 155

393 357

13 157 396

13 157 396

11 071 396

266 966 038

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 719 322

2 719 322

2 192 300

32 296

1 000

1 000

2 720 322

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 260 177

5 260 177

4 007 400

356 337

271 663

256 663

137 700

8 000

15 000

5 531 840

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 928 814

1 928 814

1 456 700

126 863

1 928 814

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 561 466

4 561 466

3 335 500

263 887

4 561 466

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 561 466

4 561 466

3 335 500

263 887

4 561 466

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 488 634

8 488 634

6 411 000

640 750

349 800

176 800

87 830

5 000

173 000

158 000

158 000

8 838 434

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 488 634

8 488 634

6 411 000

640 750

349 800

176 800

87 830

5 000

173 000

158 000

158 000

8 838 434

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

460 487 542

460 487 542

13 781 595

90 000

90 000

90 000

90 000

460 577 542

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

460 487 542

460 487 542

13 781 595

90 000

90 000

90 000

90 000

460 577 542

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 100 779

18 100 779

13 781 595

18 100 779

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

252 048 100

252 048 100

252 048 100

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

33 842 968

33 842 968

33 842 968

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

218 205 132

218 205 132

218 205 132

Додаток 3.10

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.10

51

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

26 030

26 030

26 030

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 180

3 180

3 180

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

22 850

22 850

22 850

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 985 723

1 985 723

1 985 723

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 985 723

1 985 723

1 985 723

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

139 420 440

139 420 440

139 420 440

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 794 816

1 794 816

1 794 816

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

485 040

485 040

485 040

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

96 427 944

96 427 944

96 427 944

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 592 400

4 592 400

4 592 400

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 985 960

17 985 960

17 985 960

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

586 800

586 800

586 800

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

17 547 480

17 547 480

17 547 480

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

47 259 260

47 259 260

47 259 260

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

37 437 010

37 437 010

37 437 010

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 477 250

2 477 250

2 477 250

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

300 000

300 000

300 000

Додаток 3.10

52

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

45 000

45 000

45 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

423 694

423 694

423 694

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

264 176

264 176

264 176

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

959 340

959 340

90 000

90 000

90 000

90 000

1 049 340

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

959 340

959 340

90 000

90 000

90 000

90 000

1 049 340

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

12 716 961

12 716 961

7 764 435

1 584 197

1 635 442

35 442

1 600 000

1 600 000

1 600 000

14 352 403

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

12 716 961

12 716 961

7 764 435

1 584 197

1 635 442

35 442

1 600 000

1 600 000

1 600 000

14 352 403

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 474 491

12 474 491

7 764 435

1 584 197

1 635 442

35 442

1 600 000

1 600 000

1 600 000

14 109 933

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

99 176

99 176

99 176

В С Ь О Г О 

853 047 689

853 047 689

254 171 039

69 794 130

39 363 578

24 128 182

6 201 405

900 727

15 235 396

15 205 396

13 119 396

892 411 267

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.10

53

(гривень)

3719110

3719150

3719210

0813011

0813012

3719220

0813021

0813022

Державний бюджет

213 457 400

Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

220 945 912

227 673 100

28 275 331

199 397 769

1 157

1 157

Бюджет Київського району

234 914 311

234 962 300

28 763 888

206 198 412

49 144

16 324

32 820

Бюджет Московського району

425 149 866

453 064 100

49 376 514

403 687 586

36 080

4 170

31 910

Бюджет Немишлянського району

211 744 192

212 785 900

24 824 400

187 961 500

48 520

2 820

45 700

Бюджет Новобаварського району

188 890 316

148 620 200

20 110 373

128 509 827

291 040

36 410

254 630

Бюджет Основ'янського району

144 986 841

117 284 700

13 119 424

104 165 276

129 650

16 800

112 850

Бюджет Слобідського району

235 286 837

209 006 836

22 977 088

186 029 748

35 850

2 350

33 500

Бюджет Холодногірського району

164 884 864

135 229 700

16 415 751

118 813 949

207 210

32 080

175 130

Бюджет Шевченківського району

268 244 181

252 048 100

33 842 968

218 205 132

26 030

3 180

22 850

ВСЬОГО

213 457 400

2 095 047 320

1 990 674 936

237 705 737

1 752 969 199

824 681

115 291

709 390

Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

з місцевого бюджету на 

надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

Надання пільг на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування витрат 

на придбання 

твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива і скрапленого 

газу

Інші дотації з 

місцевого бюджету 

(з міського 

бюджету                      

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

Субвенції

з місцевого бюджету на 

надання пільг та житлових 

субсидій населенню на 
оплату електроенергії, 

природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і 

водовідведення, 

квартирної плати 

(утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій), управління 

багатоквартирним 

будинком, вивезення 
побутового сміття та 

рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства 

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних послуг

Назва бюджету

в тому числі

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Дотації

Реверсна 

дотація

в тому числі

Додаток 4

1

3719230

0813041

0813042

0813043

0813044

0813045

0813046

0813047

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

162 279 132

1 402 860

261 440

68 752 016

4 456 648

25 855 800

870 366

20 214 820

27 460 328

6 431 300

1 609 304

4 897 050

67 200

Бюджет Київського району

173 317 903

1 700 240

206 520

79 184 173

6 000 000

23 023 000

860 000

22 800 000

30 021 970

6 500 000

2 880 000

82 000

60 000

Бюджет Московського району

311 175 238

3 227 600

522 000

147 091 720

7 440 000

46 300 000

1 720 000

37 700 000

50 053 918

12 000 000

4 500 000

500 000

120 000

Бюджет Немишлянського району

158 924 544

1 668 364

327 176

81 400 515

6 024 016

23 597 700

1 044 563

13 640 827

23 516 781

5 120 340

1 864 262

600 000

120 000

Бюджет Новобаварського району

123 487 637

1 142 800

405 000

51 946 165

5 307 893

22 169 893

1 256 893

13 110 993

18 314 000

4 790 000

4 629 000

400 000

15 000

Бюджет Основ'янського району

89 814 740

768 640

194 410

38 860 800

3 121 100

15 342 560

332 390

10 203 600

13 387 440

4 875 360

2 309 180

414 440

4 820

Бюджет Слобідського району

147 375 605

1 207 530

278 640

64 877 600

4 244 700

23 574 620

659 870

17 189 095

25 303 960

6 900 000

2 488 490

571 100

80 000

Бюджет Холодногірського району

96 923 693

661 629

165 318

39 494 869

3 426 592

14 905 084

351 366

13 471 563

16 831 867

4 275 968

2 962 296

356 176

20 965

Бюджет Шевченківського району

186 679 700

1 794 816

485 040

96 427 944

4 592 400

17 985 960

586 800

17 547 480

37 437 010

7 000 000

2 477 250

300 000

45 000

ВСЬОГО

1 449 978 192

13 574 479

2 845 544

668 035 802

44 613 349

212 754 617

7 682 248

165 878 378

242 327 274

57 892 968

25 719 782

8 120 766

532 985

надання 

допомоги по 

догляду за 

особами з 

інвалідністю 

I чи II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

надання 

допомоги 

на дітей 

одиноким 

матерям 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

з дитинства 

та дітям з 

інвалідністю

надання 

щомісячної 
компенсаці

йної 

виплати 

непрацююч

ій 

працездатні

й особі, яка 
доглядає за 

особою з 

інвалідніст

ю I групи, а 

також за 

особою, яка 

досягла 80-

річного 

віку

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам,  які 

не  мають 

права на 

пенсію, та 

особам з 

інвалідністю

, державної 

соціальної 

допомоги на 

догляд

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпе

ченим сім'ям

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

надання 

тимчасової 

державної 
соціальної 

допомоги 

непрацюючі

й особі, яка 

досягла 

загального 

пенсійного 

віку, але не 

набула права 

на пенсійну 

виплату

надання 

допомоги 

при 

народженні 

дитини 

надання 

допомоги 

на дітей, 

над якими 

встановлен

о опіку чи 

піклування 

з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які 

не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю І групи, а також 

за особою, яка досягла 80-річного віку 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

Назва бюджету

надання 

допомоги 

при 

усиновлен

ні дитини

в тому числі

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

Додаток 4

2

в тому числі

в тому числі

3719241

0813221

3719243

0813223

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району
Бюджет Київського району

1 208 145

1 208 145

Бюджет Московського району

6 158 317

6 158 317

Бюджет Немишлянського району
Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району

2 211 067

2 211 067

Бюджет Слобідського району

1 488 274

1 488 274

Бюджет Холодногірського району

1 002 922

1 002 922

Бюджет Шевченківського району

ВСЬОГО

5 910 408

5 910 408

6 158 317

6 158 317

з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», для 

осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, 

визначених пунктами 11-14 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей 

загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 

пункту 1 статті 10 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», для осіб з 

інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, визначених 

пунктами 11-14 частини другої статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», 

та які потребують поліпшення 

житлових умов

Назва бюджету

з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих учасників 

бойових дій на території інших держав, 

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 

10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», для 

осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа 

учасників бойових дій на території інших 

держав, які стали інвалідами внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних з перебуванням у 

цих державах, визначених пунктом 7 частини 

другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей 

загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, визначених у 

абзаці першому пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», 

для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа 

учасників бойових дій на території 

інших держав, які стали інвалідами 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, пов’язаних з 

перебуванням у цих державах, 

визначених пунктом 7 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов

Субвенції

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Додаток 4

3

3719250

3719310

3719320

3719330

3719340

3719350

3719510

3719570

3719710

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району

Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

800 000

Бюджет Індустріального району

102 699 955

4 000 000

2 499 872

Бюджет Київського району

804 140

142 533 051

5 000 000

26 580

2 887 683

Бюджет Московського району

318 042

194 548 300

6 000 000

279 075

4 354 495

Бюджет Немишлянського району

311 115

103 718 700

5 000 000

252 495

630 000

2 310 727

1 800 000

4 001 900

Бюджет Новобаварського району

419 550

70 656 200

5 000 000

93 030

1 697 760

5 000 000

635 427

Бюджет Основ'янського району

135 055

53 416 000

3 000 000

13 290

1 210 203

1 450 000

Бюджет Слобідського району

197 985

103 962 600

4 500 000

26 580

2 505 252

2 900 000

997 800

Бюджет Холодногірського району

919 282

67 577 051

5 000 000

93 020

1 499 095

5 000 000

Бюджет Шевченківського району

264 176

148 405 050

5 000 000

119 605

3 136 843

1 450 000

ВСЬОГО

3 369 345

987 516 907

42 500 000

903 675

630 000

22 101 930

12 600 000

10 635 127

800 000

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок 

залишку 

коштів 

освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

 з місцевого 
бюджету на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

забезпечення 

якісної, сучасної 

та доступної 

загальної 

середньої освіти 

"Нова 

українська 

школа" за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих 

видатків у 

сфері освіти 

за рахунок 

коштів 

освітньої 
субвенції 

Назва бюджету

Загальний фонд

Субвенції

з місцевого 

бюджету на 

модернізацію 
та оновлення 

матеріально-

технічної 

бази 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

утримання 

об'єктів 

спільного 

користування чи 

ліквідацію 

негативних 

наслідків 

діяльності 

об'єктів 

спільного 

користування

з місцевого 

бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій за 

рахунок залишку 

коштів відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

кінець 2017 року

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Додаток 4

4

3719770

3719770

3719800

Державний бюджет

627 000

199 000

199 000

30 000

199 000

Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району

1 500 000

Районний бюджет Дергачівського району

1 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району
Бюджет Київського району
Бюджет Московського району
Бюджет Немишлянського району
Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району
Бюджет Слобідського району
Бюджет Холодногірського району

380 265

Бюджет Шевченківського району

ВСЬОГО

380 265

2 500 000

627 000

199 000

199 000

30 000

199 000

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(субвенція з обласного 

бюджету на 

співфінансування міні-

проектів-переможців 

обласного конкурсу міні-

проектів розвитку 

територіальних громад 

"Разом в майбутнє" 
(програма розвитку 

місцевого 

самоврядування в 

Харківській області на 

2017-2021 роки))

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази ГУ ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на придбання 

піноутворювача для 

забезпечення міських 

пожежно-рятувальних 

підрозділів)

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(субвенція з 

місцевого бюджету 

для компенсації 

перевезення 

мешканців м. 

Харкова пільгових 

категорій 

приміськими 

маршрутами до 

садово-городніх 

ділянок)

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази ГУ ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на придбання 

електричних 

теплогенераторів 

(теплогармат)

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази ГУ ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на забезпечення 

міських пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

пожежними 

рукавами)

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази військової 

частини 9951 
Харківського 

прикордонного загону 

Східного 

регіонального 

управління ДПСУ (на 

облаштування 

приміщень 

металопластиковими 

вікнами)

в тому числі:

Назва бюджету

Додаток 4

5

3719320

3719570

3719770

3719770

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

258 552

Районний бюджет Харківського району

Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

510 000

257 000

113 000

140 000

Бюджет Київського району

544 000

257 000

112 000

175 000

Бюджет Московського району

656 000

257 000

224 000

175 000

Бюджет Немишлянського району

766 000

514 000

112 000

140 000

Бюджет Новобаварського району

474 000

257 000

112 000

105 000

1 694 976

Бюджет Основ'янського району

439 000

257 000

112 000

70 000

Бюджет Слобідського району

878 000

514 000

224 000

140 000

Бюджет Холодногірського району

439 000

257 000

112 000

70 000

92 384

Бюджет Шевченківського району

2 086 000

1 799 000

112 000

175 000

ВСЬОГО

6 792 000

4 369 000

1 233 000

1 190 000

1 694 976

92 384

258 552

Назва бюджету

в тому числі

Інші субвенції з місцевого 

бюджету (Субвенція з 

міського бюджету міста 

Харкова обласному 

бюджету Харківської 

області на проектно-

кошторисну документацію 

(в тому числі внесення 

змін) по будівлі 

Харківського театру для 

дітей та юнацтва, 

розташованого за адресою: 

м. Харків, вул. 

Полтавський шлях,18)

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(Субвенція з обласного 

бюджету на 

співфінансування міні-

проектів-переможців 

обласного конкурсу міні-

проектів розвитку 

територіальних громад 

"Разом в майбутнє" 
(програма розвитку 

місцевого 

самоврядування в 

Харківській області на 

2017-2021 роки))

з місцевого бюджету 

на здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій за рахунок 

залишку коштів 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, що 

утворився на кінець 

2017 року

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

на придбання 

пристроїв для 

програвання компакт-

дисків із звуковим 

записом для закладів 

загальної середньої 

освіти з метою 

створення умов для 

підготовки та 

проведення 

зовнішнього 
незалежного 

оцінювання з 

іноземних мов, - за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції з 

державного бюджету

на оснащення закладів 

загальної середньої освіти 

з поглибленим/ 

профільним вивченням 

природничих та 

математичних предметів 

та опорних шкіл засобами 

навчання, у тому числі 

кабінетами фізики, хімії, 

біології, географії, 

математики, 

мультимедійними 

засобами навчання - за 

рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції з 

державного бюджету

на придбання 

персонального 

комп’ютера/ ноутбука 

та техніки для 

друкування, 

копіювання, 

сканування та 
ламінування з 

витратними 

матеріалами для 

початкової школи, - за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції з державного 

бюджету

Спеціальний фонд

Субвенції

Додаток 4

6

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

3 369 345

3 369 345

3 369 345

3240

Інші заклади та заходи 

368 247 636

368 247 636

3 154 921

911 256

2 091 248

936 000

594 180

1 155 248

1 155 248

1 155 248

370 338 884

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 310 780

5 310 780

3 154 921

911 256

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

6 735 178

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

362 936 856

362 936 856

666 850

666 850

666 850

666 850

363 603 706

4000

Культура і мистецтво

229 267 040

229 267 040

43 272 815

7 806 300

547 538 606

1 980 500

1 316 000

199 600

545 558 106

539 311 849

539 311 849

776 805 646

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 933 365

38 933 365

26 962 301

3 876 300

1 229 020

113 500

700

44 700

1 115 520

1 043 420

1 043 420

40 162 385

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

246 867

26 600

1 100

220 267

220 267

220 267

4 363 667

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 334 406

25 334 406

10 875 000

3 545 700

8 483 200

1 840 400

1 315 300

153 800

6 642 800

6 600 000

6 600 000

33 817 606

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

160 882 469

160 882 469

2 751 314

61 600

537 579 519

537 579 519

531 448 162

531 448 162

698 461 988

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 621 800

3 621 800

2 751 314

61 600

3 621 800

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

157 260 669

157 260 669

537 579 519

537 579 519

531 448 162

531 448 162

694 840 188

5000

Фізична культура і спорт

124 007 884

124 007 884

69 066 900

18 034 518

200 586 711

2 633 120

665 981

658 775

197 953 591

197 861 791

197 861 791

324 594 595

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 785 931

4 785 931

4 785 931

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 194 525

3 194 525

3 194 525

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 591 406

1 591 406

1 591 406

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

105 337 737

105 337 737

69 066 900

18 034 518

23 185 174

2 633 120

665 981

658 775

20 552 054

20 460 254

20 460 254

128 522 911

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

105 337 737

105 337 737

69 066 900

18 034 518

23 185 174

2 633 120

665 981

658 775

20 552 054

20 460 254

20 460 254

128 522 911

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 823 446

6 823 446

13 775 507

13 775 507

13 775 507

13 775 507

20 598 953

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 823 446

6 823 446

13 775 507

13 775 507

13 775 507

13 775 507

20 598 953

Додаток_2

6

(гривень)

3719800

Державний бюджет

2 584 331

1 000 000

484 331

1 100 000

216 668 731

214 084 400

2 584 331

Обласний бюджет Харківської області

258 552

258 552

Районний бюджет Харківського району

1 500 000

1 500 000

Районний бюджет Дергачівського району

1 000 000

1 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

720 609 128

720 099 128

510 000

Бюджет Київського району

796 247 257

795 703 257

544 000

Бюджет Московського району

1 401 739 513

1 401 083 513

656 000

Бюджет Немишлянського району

702 294 093

701 528 093

766 000

Бюджет Новобаварського району

546 960 136

544 791 160

2 168 976

Бюджет Основ'янського району

414 090 546

413 651 546

439 000

Бюджет Слобідського району

709 161 619

708 283 619

878 000

Бюджет Холодногірського району

479 248 486

478 717 102

531 384

Бюджет Шевченківського району

867 459 685

865 373 685

2 086 000

ВСЬОГО

2 584 331

1 000 000

484 331

1 100 000

6 858 037 746

6 846 615 503

11 422 243

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

в тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

з місцевого бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

Субвенції

в тому числі:

РАЗОМ

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса (на 

капітальний ремонт 

зовнішніх стін будівлі та 

прибудови інституту)

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. Бокаріуса 

(на придбання 

лабораторного 

обладнання)

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського науково-

дослідного інституту 

судових експертиз ім. 

Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса (на 

капітальний ремонт 

ліфту інституту)

Додаток 4

7

(гривень)

Загальне фінансування

153 245 830

-4 218 794 638

4 372 040 468

4 365 869 168

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

153 245 830

-4 218 794 638

4 372 040 468

4 365 869 168

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

132 935 680

-4 233 484 638

4 366 420 318

4 365 869 168

602100  На початок періоду 

242 321 933

132 057 844

110 264 089

34 763 693

602200  На кінець періоду 

109 386 253

33 673 314

75 712 939

763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 331 869 168

4 331 869 168

4 331 869 168

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

153 245 830

-4 051 448 054

4 204 693 884

4 198 522 584

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

153 245 830

-4 051 448 054

4 204 693 884

4 198 522 584

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

132 935 680

-4 066 138 054

4 199 073 734

4 198 522 584

602100  На початок періоду 

225 682 342

132 057 844

93 624 498

34 763 693

602200  На кінець періоду 

92 746 662

33 673 314

59 073 348

763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 164 522 584

4 164 522 584

4 164 522 584

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Всього

Додаток 6.1

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.1

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-22 853 756

22 853 756

22 853 756

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-22 853 756

22 853 756

22 853 756

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-22 853 756

22 853 756

22 853 756

602100  На початок періоду 

3 253 210

3 253 210

602200  На кінець періоду 

3 253 210

3 253 210

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-22 853 756

22 853 756

22 853 756

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.4

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.4

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-16 385 029

16 385 029

16 385 029

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-16 385 029

16 385 029

16 385 029

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-16 385 029

16 385 029

16 385 029

602100  На початок періоду 

2 281 590

2 281 590

602200  На кінець періоду 

2 281 590

2 281 590

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-16 385 029

16 385 029

16 385 029

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.5

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-40 670 597

40 670 597

40 670 597

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-40 670 597

40 670 597

40 670 597

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-40 670 597

40 670 597

40 670 597

602100  На початок періоду 

532 662

532 662

602200  На кінець періоду 

532 662

532 662

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-40 670 597

40 670 597

40 670 597

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.6

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-8 458 077

8 458 077

8 458 077

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-8 458 077

8 458 077

8 458 077

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-8 458 077

8 458 077

8 458 077

602100  На початок періоду 

509 740

509 740

602200  На кінець періоду 

509 740

509 740

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-8 458 077

8 458 077

8 458 077

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.7

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.7

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-32 852 381

32 852 381

32 852 381

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-32 852 381

32 852 381

32 852 381

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-32 852 381

32 852 381

32 852 381

602100  На початок періоду 

3 119 069

3 119 069

602200  На кінець періоду 

3 119 069

3 119 069

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-32 852 381

32 852 381

32 852 381

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.8

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.8

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-13 119 396

13 119 396

13 119 396

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-13 119 396

13 119 396

13 119 396

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-13 119 396

13 119 396

13 119 396

602100  На початок періоду 

2 505 214

2 505 214

602200  На кінець періоду 

2 505 214

2 505 214

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-13 119 396

13 119 396

13 119 396

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції
рішення 21 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18

Всього

Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 039 488

7 039 488

163 626 030

163 626 030

163 626 030

163 626 030

170 665 518

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

4 383 920

4 383 920

163 626 030

163 626 030

163 626 030

163 626 030

168 009 950

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 655 568

2 655 568

2 655 568

6000

Житлово-комунальне господарство

1 113 443 554

1 113 443 554

70 078 700

555 321 367

555 321 367

555 321 367

555 321 367

1 668 764 921

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

683 410 208

683 410 208

212 601 224

212 601 224

212 601 224

212 601 224

896 011 432

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

404 639 608

404 639 608

196 142 224

196 142 224

196 142 224

196 142 224

600 781 832

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

100 000 000

100 000 000

100 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

87 000 000

87 000 000

87 000 000

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

67 979 500

67 979 500

67 979 500

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

23 688 315

23 688 315

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

27 088 315

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

403 054 543

403 054 543

70 078 700

324 545 881

324 545 881

324 545 881

324 545 881

727 600 424

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

15 974 262

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 090 488

2 090 488

2 090 488

7300

Будівництво та регіональний розвиток

68 007 601

60 446 501

7 561 100

1 062 292 588

1 062 292 588

1 061 792 588

930 589 688

1 130 300 189

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

639 275 334

639 275 334

638 775 334

507 572 434

639 275 334

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

410 483 954

410 483 954

410 483 954

410 483 954

410 483 954

Додаток_2

7

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 394 769

1 162 669

7 232 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

11 078 069

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

59 612 832

59 283 832

329 000

9 850 000

9 850 000

9 850 000

9 850 000

69 462 832

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

796 531 421

796 411 421

120 000 1 015 124 354

1 015 124 354

985 124 354

985 124 354

1 811 655 775

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

225 500 000

225 500 000

367 847 341

367 847 341

337 847 341

337 847 341

593 347 341

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

225 000 000

225 000 000

121 147 341

121 147 341

121 147 341

121 147 341

346 147 341

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

500 000

500 000

216 700 000

216 700 000

216 700 000

216 700 000

217 200 000

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

519 488 400

519 368 400

120 000

498 290 565

498 290 565

498 290 565

498 290 565

1 017 778 965

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

519 488 400

519 368 400

120 000

498 290 565

498 290 565

498 290 565

498 290 565

1 017 778 965

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

72 333 368

72 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

72 840 868

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 000 000

12 000 000

12 000 000

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

13 670 140

13 475 140

195 000

629 575 776

629 575 776

627 794 176

627 794 176

643 245 916

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

627 794 176

627 794 176

627 794 176

627 794 176

627 794 176

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 024 351

1 024 351

1 024 351

7690

Інша економічна діяльність

11 616 189

11 616 189

1 781 600

1 781 600

13 397 789

Додаток_2

8

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

11 616 189

11 616 189

11 616 189

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

4 874 546

4 874 546

3 075 065

4 695 405

4 695 405

4 695 405

4 695 405

9 569 951

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 137 776

4 137 776

3 075 065

121 605

121 605

121 605

121 605

4 259 381

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

10 952 567

10 952 567

10 952 567

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

10 952 567

10 952 567

10 952 567

8400

Засоби масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного 

бюджету

7 205 623

7 205 623

7 205 623

8600

Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

8700

0133

Резервний фонд 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

8800

Кредитування

61 215 750

61 215 750

61 215 750

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії

6 215 750

6 215 750

6 215 750

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

6 215 750

6 215 750

6 215 750

Додаток_2

9

(гривень)

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

0100000

Харківська міська рада

170 066 762

0110000

Харківська міська рада

170 066 762

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

4 218 262

2

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки

507 500

3

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші, 
в т.ч.:

165 341 000

3.1

КП "Міський інформаційний центр"

165 341 000

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

78 160 642

367 474

1 450 000

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

78 160 642

367 474

1 450 000

4

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 500

5

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Капітальні видатки

2 489 227

6

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки, в т.ч.:

2 933 316

1 450 000

Перелік об'єктів, 

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

видатки на які у 2018 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

Додаток 7 
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання  
від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова  на 
2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської 
ради 7 скликання  від  ____________ № __________ /18      

Додаток 7

1

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

51.18

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

119 017 072

0,2

118 809 860

23 750 000

51.19

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (18 черга)

132 175 411

0,1

132 000 411

39 100 000

51.20

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

4 250 000

4 250 000

4 250 000

52

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

16 459 000

52.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

16 459 000

53

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

307 232 750

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

761 845 263

630 024 347

549 410 000

5 000 000

54

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків 

108 000 000

108 000 000

78 000 000

55

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків

4 500 000

4 500 000

4 500 000

56

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35     
(коригування) (СКП "Харківзеленбуд")

362 600 000

16,3

303 352 209

275 700 000

57

Реконструкція пішохідного мосту в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові. 
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")

4 500 000

4 500 000

4 500 000

58

Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування. (СКП 
"Харківзеленбуд")

51 987 969

5,7

49 000 000

49 000 000

59

Реконструкція зливової каналізації в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові. 
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")

24 051 148

49,7

12 100 000

12 100 000

60

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків 
(СКП "Харківзеленбуд") 

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 000 000

в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків 
за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

5 000 000

5 000 000

61

Реконструкція Саржиного Яру по вул.Саржинській, 
5 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд") 

7 500 000

7 500 000

7 500 000

Додаток 7

10

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

62

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

70,3

8 120 915

2 000 000

63

Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по 
вул.Сьомої Гвардійської Армії в м.Харків (КП 
"Ритуал")

1 441 935

1 441 935

700 000

64

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП "Харківводоканал")

54 710 844

21,8

42 775 844

37 500 000

65

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал")

22 842 000

67,0

7 542 000

5 842 000

66

Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання 
D=600 мм,  L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по 
вул.Алчевських) м. Харків                                                    
(КП "Харківодоканал")

47 000 000

47 000 000

47 000 000

67

Реконструкція теплових мереж від МК-1140              
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в 
м.Харків (коригування)  (КП "Харківські теплові 
мережі") 

11 836 000

69,0

3 668 790

3 668 000

68

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в 
м.Харкові

500 000

500 000

250 000

69

Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення в м.Харкові

20 000 000

20 000 000

11 500 000

70

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло" 
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А 
(КП "Міськсвітло")

3 872 654

77,5

872 654

500 000

71

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання 
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")

4 000 000

4 000 000

4 000 000

72

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих 
фонтанів та ін., в т.ч.:

165 767 720

72.1

СКП "Харківзеленбуд"

66 061 960

72.2

КП "Харківські теплові мережі"

52 000 000

72.3

КП "Харківводоканал"

40 800 000

72.4

КП "Міськсвітло"

6 245 760

72.5

СКП "Заповіт"

660 000

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 072 716 213

14 500 000

10 000 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

667 982 950

73

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

Додаток 7

11

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

74

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

922 400

75

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

216 700 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 780 474 183

6 478 570 690

216 700 000

76

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до 
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона) 
другий пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

1 478 635 478

85,9

208 913 658

500 000

77

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції 
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

4 772 323 432

0,3

4 758 368 281

6 000 000

78

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

1 370 315 273

1,3

1 352 088 751

51 000 000

79

Викуп земельних ділянок та інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, здійснення 
інших правочинів, що передбачають передачу права 
власності об’єктів нерухомості для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності

131 500 000

131 500 000

131 500 000

80

Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії 
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати 
з обслуговуванням міжнародного кредиту

27 700 000

27 700 000

27 700 000

81

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

325 601 000

81.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

325 601 000

82

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

124 690 000

82.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

120 000 000

82.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

4 690 000

Додаток 7

12

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

404 733 263

14 500 000

10 000 000

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

457 458 050

304 826 600

86 065 334

14 500 000

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

147 283 150

92 142 553

31 864 610

14 500 000

83

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

15 714 373

13,7

13 562 321

1 000 000

84

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

31 632 511

40,4

18 844 276

2 000 000

85

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

2 119 203

58,3

884 000

300 000

86

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров. Плетньовського

1 762 307

68,0

564 610

164 610

87

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

76,8

4 594 655

500 000

88

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

35 790 961

61,1

13 921 428

6 000 000

89

Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по 
просп.Льва Ландау

1 415 332

2,8

1 375 126

1 000 000

90

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

1 589 758

1,0

1 574 129

1 400 000

91

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

37 414 713

1,6

36 822 008

19 500 000

14 500 000

91.1

в т.ч. водопостачання Харківської 
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької 
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

14 500 000

14 500 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

176 081 982

140 729 711

40 895 724

92

Будівництво зливової каналізації від пров. Банного 
до майдану Рози Люксембург

3 256 946

99,6

11 900

11 868

93

Будівництво зливової каналізації від вул. 
Університетської до майдану Рози Люксембург

2 093 485

98,9

23 600

23 572

94

Будівництво зливової каналізації   по просп.Любові 
Малої у м.Харкові

800 000

800 000

800 000

Додаток 7

13

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

95

Будівництво зливової каналізації по  Григорівському  
шосе у м.Харкові

800 000

800 000

800 000

96

Захист від підтоплення території, обмеженої 
вул.Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським- 
будівництво у м.Харкові

535 200

535 200

535 200

97

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

2 973 550

55,2

1 330 976

699 223

98

Будівництво колектору зливової каналізації в районі 
майдану Фейєрбаха

3 451 787

4,3

3 303 093

834 400

99

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

56,1

5 773 961

300 000

100

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

55 971 020

17,5

46 179 185

10 000 000

101

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

41,3

7 461 218

500 000

102

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

4 360 843

44,6

2 414 952

500 000

103

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

23 433 533

1,6

23 058 282

13 000 000

104

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

19 545 348

2,5

19 060 535

9 000 000

105

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

10 901 846

1,6

10 727 374

200 000

106

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

10 186 712

1,8

10 004 949

240 000

107

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської у м.Харкові

650 000

650 000

650 000

108

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний

1 593 707

1 593 707

500 000

109

Будівництво колектору зливової каналізації від  вул. 
Нікітіна  вздовж вул. Рижівській 

3 000 000

3 000 000

1 000 000

110

Будівництво мережі госпфекальної каналізації в 
районі житлових будинків № 11, 13, 15 по 
вул.Рижівській у м.Харкові

1 000 000

1 000 000

269 238

111

Будівництво каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе  у 
м.Харкові

1 500 000

6,9

1 397 205

500 000

112

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

3 611 607

69,4

1 103 574

32 223

Додаток 7

14

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

113

Реконструкція колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

563 227

11,2

500 000

500 000

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

690 756

690 756

400 000

114

Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери 
МК-1605 по пров.Подільському

490 756

490 756

200 000

115

Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців 
Широнінців на ділянці від вул.Бучми до 
вул.Джерельної у м.Харків

200 000

200 000

200 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

46 924 343

6 000 000

116

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

47,4

46 924 343

6 000 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

43 127 094

23 339 237

5 905 000

117

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової  будівлі  по вул.Плеханівській, 42 у 
м.Харкові

1 000 000

1 000 000

1 000 000

118

Будівництво мережі електрозабезпечення 
нежитлової  будівлі  по просп.Тракторобудівників, 
144

3 928 811

71,9

1 105 165

720 000

119

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

1 726 038

67,5

561 350

200 000

120

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

46,5

18 196 752

2 000 000

121

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

100 000

100 000

100 000

122

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по 
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24

1 490 970

1 490 970

1 000 000

123

Будівництво мереж електрозабезпечення  нежитлової  
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у 
м.Харкові

885 000

885 000

885 000

124

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

124.1

на будівництво об`єктів

500 000

500 000

500 000

124.2

на реконструкцію об`єктів

500 000

500 000

500 000

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

894 949 082

754 609 193

145 978 364

10 000 000

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

2,3

13 815 176

4 000

125

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

2,3

10 525 450

2 000

126

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

2,5

3 289 726

2 000

Додаток 7

15

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

879 304 067

739 294 017

144 474 364

10 000 000

127

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

57 962 775

10,3

52 014 106

17 550 000

128

Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові

100 000

100 000

100 000

129

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42

30 000 000

1,6

29 513 753

3 551 390

130

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

96 359 063

0,3

96 035 325

11 000 000

131

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

93 468 498

0,3

93 230 580

16 000 000

132

Реконструкція Лопанської греблі

86 212 764

6,3

80 813 449

1 000

133

Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки-
Основ’яненка до вул. Кузнечної  у м. Харкові – 
реконструкція 

1 014 723

1,5

1 000 000

196 974

134

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

230 492 447

19,7

185 139 099

60 000 000

10 000 000

134.1

в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

10 000 000

10 000 000

135

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

12 274 479

64,8

4 321 095

260 000

136

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі по 
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові

50 000

50 000

50 000

137

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі   по 
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові

50 000

50 000

50 000

138

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

10 913 466

31,49

7 476 488

1 050 000

139

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
вул.Благовіщенській, 25

99 767 654

10,9

88 938 377

20 215 000

140

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в'їзд Кузнечний - реконструкція

1 377 433

2,0

1 350 000

1 350 000

141

Благоустрій території житлової забудови на ділянці 
від вул.Білоруської до вул.Набережної  – 
реконструкція

1 551 644

1 551 644

1 000 000

142

Реабілітація нежитлової будівлі  по  пров.Миру, 3 - 
реставрація 

2 160 000

2,9

2 097 592

1 800 000

143

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17 у м.Харкові

40 000 000

0,2

39 926 307

2 500 000

Додаток 7

16

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

144

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові

40 000 000

0,3

39 877 427

2 500 000

145

Реконструкція будівлі адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради 
під центр надання соціальних послуг

36 351 188

86,1

5 036 095

2 000 000

146

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

32 697 933

86,6

4 382 378

1 300 000

147

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

6 500 000

1,7

6 390 302

2 000 000

148

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 500 000

1 500 000

1 500 000

148.1

на будівництво об`єктів

750 000

750 000

750 000

148.2

на реконструкцію об`єктів

750 000

750 000

750 000

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 246 093 141

803 737 240

172 689 565

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 246 093 141

803 737 240

172 689 565

149

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 612 522

79,8

326 160

320 000

150

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

47 493 654

0,8

47 114 268

8 000 000

151

Реконструкція вул.Одеської від просп.Гагаріна до 
вул.Хорольскої у м.Харкові

500 000

500 000

500 000

152

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

31 603 074

87,4

3 971 382

1 000 000

153

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану Конституції до вул.Університетської

8 593 586

32,0

5 845 372

1 200 000

154

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

61 306 708

62,0

23 306 152

500 000

155

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

60,2

32 894 892

5 000

156

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

85 122 460

69,1

26 288 487

200 000

157

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

77 354 658

62,9

28 674 097

1 000 000

158

Реконструкція вул.Чоботарської

30 997 852

62,4

11 642 997

200 000

159

Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від 
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР

28 958 760

65,6

9 965 509

100 000

160

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

55,3

30 902 027

15 000 000

Додаток 7

17

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

161

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

34 184 382

53,0

16 079 239

11 000 000

162

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

1,0

81 895 244

26 000 000

163

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

85 009 853

0,8

84 301 280

1 300 000

164

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

63,9

36 118 403

24 930 000

165

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

83 948 092

46,5

44 906 653

22 000 000

166

Реконструкція пров.Криничного

4 313 381

5,8

4 063 591

1 000 000

167

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

4 500 000

5,7

4 242 174

3 500 000

168

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна у м.Харкові

4 500 000

5,1

4 268 727

1 500 000

169

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина у 
м.Харкові

4 500 000

3,0

4 364 945

1 500 000

170

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня у м.Харкові

4 500 000

3,6

4 336 254

1 500 000

171

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

99 610 638

2,3

97 353 032

20 000 000

172

Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

98 363 454

0,4

97 972 348

1 000 000

173

Реконструкція вул. Клочківської від  Бурсацького  
узвозу до Клочківського  узвозу

87 559 042

0,2

87 392 607

21 000 000

174

Реконструкція території,  прилеглої  до будівлі  по  
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків  для 
паркування у м.Харкові

1 000 000

1 000 000

1 000 000

175

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

25 128 296

48,4

12 976 835

6 400 000

176

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 034 565

1 034 565

1 034 565

176.1

на будівництво об`єктів

500 000

500 000

500 000

176.2

на реконструкцію об`єктів

534 565

534 565

534 565

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

Додаток 7

18

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

177

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

215 810

178

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

2 683 300

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

534 901 781

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

534 901 781

179

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

62 402

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

1 204 641 920

879 531 831

264 505 590

180

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (Харківський міст – 
вул.Чигирина Юлія)

20 568 656

1,9

20 185 984

20 185 984

181

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров. Вірменський – 
Харківський міст)

27 897 482

1,1

27 578 678

27 578 678

182

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Університетській від майдану Павлівського до 
вул.Кооперативної

5 439 293

99,8

10 000

10 000

183

Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської

19 223 250

19 223 250

400 000

184

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від просп.Московського до 
вул.Броненосця "Потьомкін"

9 715 000

9 715 000

350 000

185

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул. Богдана Хмельницького

6 845 000

6 845 000

250 000

186

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від майдану Захисників України 
до універмагу "Харків"

6 772 500

6 772 500

250 000

187

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від універмагу "Харків" до 
вул.Лесі Українки

9 961 750

9 961 750

250 000

188

Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський 
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва

13 301 429

59,5

5 380 849

2 304 117

189

Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській 
з облаштуванням сигнальною автоматикою

20 306 917

73,4

5 405 803

2 721 217

Додаток 7

19

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

6.1

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу 
"Харківська загальноосвітня школа-інтнернат I-II 
ступенів № 14 Харківської міської міської ради" за 
адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7, м.Харків за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

1 450 000

1 450 000

7

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. 
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

Капітальні видатки

1 000 000

8

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Капітальні видатки всього, з них:

378 499

367 474

8.1

Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості 
Харківської міської ради Харківської області” по 
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок 
залишку  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

367 474

367 474

9

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

69 490 100

9.1

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Капітальні видатки

71 900

9.2

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

69 418 200

10

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 800 000

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

199 383 310

300 000

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

199 383 310

300 000

11

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 630

12

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

100 180 971

13

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

749 000

14

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

14 695 600

Додаток 7

2

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

190

Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській 
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту

15 008 772

3,0

14 558 772

13 415 686

191

Реконструкція трамвайної колії по вул.Матюшенка 
від вул. Шевченка до вул.Челюскінців

1 000 000

1 000 000

1 000 000

192

Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському 
узвозу від вул.Челюскінців до вул.Пушкінської

721 064

721 064

721 064

193

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців

11 679 855

1,8

11 475 362

310 000

194

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

15 252 625

1,2

15 069 676

550 000

195

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

23 090 095

23 090 095

1 916 461

196

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

53 040 395

0,1

53 004 795

53 004 795

197

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Барабашова

8 110 261

2,0

7 945 956

450 000

198

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - вул.Семиградська

150 000

150 000

150 000

199

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - пров.Салтівський

150 000

150 000

150 000

200

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський

25 283 391

25 283 391

429 975

201

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська

28 573 449

28 573 449

461 346

202

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

20 177 468

20 177 468

1 000 000

203

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
вул.Данилевського

9 464 122

0,8

9 388 156

250 000

204

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
просп.Незалежності

21 438 910

21 438 910

311 438

205

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Пушкінська – вул.Весніна

15 252 625

1,4

15 034 818

250 000

206

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька - вул.Весніна

13 041 066

1,7

12 823 898

250 000

207

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна - 
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська

14 725 352

1,7

14 480 781

320 000

208

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Маяковського - вул.Мироносицька

250 000

250 000

250 000

209

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара

250 000

250 000

250 000

210

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня - вул. Сумська

21 327 103

21 327 103

309 572

211

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана 
Хмельницького – просп. Московський

19 181 500

1,1

18 967 581

18 967 581

Додаток 7

20

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

212

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

12 911 750

0,4

12 858 361

310 000

213

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №30)

16 626 344

16 626 344

378 991

214

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №32)

18 070 610

18 070 610

379 627

215

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"

310 000

310 000

310 000

216

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул. Кошкіна

23 081 441

99,9

25 373

25 373

217

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

50 135 956

75,7

12 192 631

811 409

218

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул. Євгена Котляра

26 487 331

70,0

7 942 458

1 605 768

219

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва 

13 698 954

68,7

4 292 278

996 179

220

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

65 494 800

75,8

15 834 156

1 673 462

221

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

2 686 733

69,4

821 142

107 081

222

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

31 720 350

77,1

7 260 189

290 097

223

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці - вул.Академіка Павлова

36 184 243

43,1

20 598 871

17 276

224

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

6 318 852

30,1

4 415 066

4 292 490

225

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
вул.Військова) з облаштуванням електричного 
освітлення

26 000 000

0,6

25 835 273

9 813 167

226

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Військова - майдан 
Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

8 600 000

0,8

8 532 345

750 000

227

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

8 754 461

0,9

8 673 646

750 000

228

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від майдану Захисників України до 
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного 
освітлення

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Додаток 7

21

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

229

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до бульвару Грицевця з облаштуванням 
електричного освітлення

87 523 337

87 523 337

800 571

230

Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва 
від вул. Полтавський Шлях до Гончарівського мосту 
включаючи розворотне коло тролейбуса з 
облаштуванням об'єкту транспортної 
інфраструктури 

250 000

250 000

250 000

231

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Полтавський Шлях до 
вул.Коцарської з облаштуванням електричного 
освітлення

11 278 372

11 278 372

500 000

232

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської з облаштуванням електричного 
освітлення

10 152 000

10 152 000

500 000

233

Реконструкція контактної мережі по вул. Великій 
Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена 
Котляра з облаштуванням електричного освітлення

14 800 000

14 800 000

14 800 000

234

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - пров. Рибасівський з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

235

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

236

Реконструкція контактної мережі тролейбуса по 
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до 
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до 
вул.Унівсерситетської

250 000

250 000

250 000

237

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському від майдану Конституції до 
вул.Університетської з облаштуванням 
електричного освітлення

2 917 925

65,1

1 017 866

897 441

238

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Університетської з майданом Павлівським і до 
будинку №35/2 по вул.Університетській з 
облаштуванням електричного освітлення

291 784

28,5

208 541

202 637

239

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському і майдані Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з 
облаштуванням електричного освітлення

12 995 516

77,6

2 909 035

2 793 920

240

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 
по вул. Сумській

666 163

84,1

106 022

10 000

Додаток 7

22

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

241

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

242

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
від вул. Маяковського до просп.Правди

266 759

25,0

200 000

200 000

243

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул. Сумській від вул. Маяковського до вул. Весніна з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

244

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
(на ділянках від вул. Весніна до центрального входу 
ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотнього кільця 
тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. 
Сумської з перепідвішуванням існуючої контактної 
мережі)

215 987

7,4

200 000

200 000

245

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної 
залізниці до вул. Дерев`янко

1 494 799

68,7

467 194

10 000

246

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Благовіщенській з облаштуванням електричного 
освітлення

23 211 962

23 211 962

23 211 962

247

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Благовіщенському з облаштуванням електричного 
освітлення

200 000

200 000

200 000

248

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від просп.Московського до 
вул.Броненосця "Потьомкін" з облаштуванням 
елекричного освітлення 

360 000

360 000

360 000

249

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул.Богдана Хмельницького з облаштуванням 
елекричного освітлення 

360 000

360 000

360 000

250

Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграда від пров. Забайкальського до 
вул.Морозова з облаштуванням електричного 
освітлення

21 638 374

2,2

21 169 879

200 000

251

Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв 
Сталінграду від вул.Морозова до пр.Льва Ландау з 
облаштуванням електричного освітлення

18 477 859

2,7

17 984 114

10 000

252

Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв 
Сталінграду від пр.Льва Ландау до пр.Петра 
Григоренка з облаштуванням електричного 
освітлення

13 700 429

2,6

13 337 383

10 000

Додаток 7

23

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

253

Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв 
Сталінграду від  просп. Петра Григоренка до 
вул.Харківських Дивізій з облаштуванням 
електричного освітлення

12 434 630

3,0

12 064 757

10 000

254

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи 
з облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

255

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
в районі станції метро «Олексіївська» з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

256

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

257

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням 
елекричного освітлення

6 447 720

6 447 720

2 466 000

258

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Матюшенка від вул. Шевченка до 
вул.Челюскінців з облаштуванням електричного 
освітлення

5 791 835

5 791 835

1 000 000

259

Реконструкція контактної мережі по 
Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до 
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного 
освітлення

316 826

316 826

316 826

260

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від вул.Матюшенка до вул.Кисловодської

8 790 408

8 790 408

8 453 210

261

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від вул. Кисловодської до розворотнього кола 
трамваїв «Журавлівський гідропарк»

415 796

415 796

415 796

262

Реконструкція контактної мережі на 
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» з облаштуванням електричного 
освітлення

254 197

254 197

254 197

263

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від розворотнього кола трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням 
електричного освітлення

325 000

325 000

325 000

264

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП 
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням 
електричного освітлення

375 000

375 000

375 000

Додаток 7

24

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

265

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до 
вул.Бучми (розворотне коло)  з облаштуванням 
елекричного освітлення

356 362

356 362

356 362

266

Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв 
Праці від просп.Тракторобудівників до 
вул.Гвардійців-Широнінців  з облаштуванням 
елекричного освітлення

380 000

380 000

380 000

267

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до 
вул.Академіка Павлова  з облаштуванням 
елекричного освітлення 

380 000

380 000

380 000

268

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської 
з облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

269

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Плеханівської до просп.Гагаріна з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

270

Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи 
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням 
електричного освітлення

156 371

156 371

156 371

271

Реконструкція контактної мережі по узвозу 
Клочківському з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

272

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до 
вул.Павлівської

250 000

250 000

250 000

273

Реконструкція контактної мережі по просп.Правди 
від вул.Трінклера до просп. Леніна

190 448

34,4

125 000

125 000

274

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Незалежності від просп. Науки до узвозу 
Клочківського з облаштуванням електричного 
освітлення

125 000

125 000

125 000

275

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
Білгородському шосе від вул.Дерев'янка до 
вул.Академіка Проскури з облаштуванням 
електричного та святкового освітлення

250 000

250 000

250 000

276

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Доброхотова - 
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного 
освітлення

25 874 840

78,8

5 481 349

10 000

277

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Енергетична – 
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням 
електричного освітлення

45 773 572

80,5

8 911 035

5 912 594

Додаток 7

25

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

278

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова

3 862 319

0,2

3 853 849

3 726 385

279

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп. Маршала Жукова

25 427 646

83,8

4 128 447

290 452

280

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до 
Новоіванівського мосту з облаштуванням 
електричного освітлення

3 564 020

3 564 020

3 328 912

281

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

13 589 512

63,2

4 994 328

4 782 692

282

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

7 081 706

42,7

4 055 409

3 617 921

283

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – просп. Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

3 785 509

5,3

3 583 834

3 303 110

284

Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола 
"Північна Салтівка"

1 770 000

1 770 000

1 770 000

285

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

2 710 160

82,1

486 061

5 541

286

Реконструкція  кабельних мереж від тягової 
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту

3 884 552

83,6

638 620

77 786

287

Реконструкція тягової підстанції "Володарська"

144 607

144 607

144 607

288

Реконструкція тягової підстанції "Новобаварська"

144 607

144 607

144 607

289

Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"

144 607

144 607

144 607

290

Реконструкція тягової підстанції 
"Малобєлгородська"

144 607

144 607

144 607

291

Реконструкція тягової підстанції "Муромська"

144 607

144 607

144 607

292

Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"

144 607

144 607

144 607

293

Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"

144 607

144 607

144 607

294

Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"

144 607

144 607

144 607

295

Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"

144 607

144 607

144 607

296

Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"

144 607

144 607

144 607

Додаток 7

26

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

297

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

121 147 341

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

121 147 341

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

320 025 595

257 215 816

148 986 448

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

320 025 595

257 215 816

148 986 448

298

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП Міськелектротранссервіс"

5 296 663

5 296 663

5 296 663

299

Капітальний ремонт  об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

300

Модернізація автоматизованої системи 
диспетчерського управління КП 
"Міськелектротранссервіс" з метою забезпечення 
функціонування пристроїв інформування пасажирів - 
реконструкція

5 000 000

5 000 000

5 000 000

301

Реконструкція диспетчерського центру керування 
наземним пасажирським транспортом служби руху 
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням 
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації 
дорожнього руху

5 000 000

5 000 000

5 000 000

302

Встановлення (будівництво) направляючих 
пішохідних огороджень для каналізування 
пішохідних потоків по просп. Гагаріна

5 600 000

5 600 000

5 600 000

303

Реконструкція пішохідного переходу по просп. 
П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

753 776

82,8

130 000

130 000

304

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 170 729

55,0

977 240

977 240

305

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 199 689

56,4

960 000

960 000

306

Реконструкція пішохідного переходу на перехресті 
вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

1 208 307

93,4

80 344

80 344

Додаток 7

27

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

307

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський -  майдан Фейєрбаха

2 044 541

4,4

1 953 839

1 953 839

308

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва

1 957 401

4,7

1 866 163

1 866 163

309

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

2 016 718

4,4

1 927 657

1 927 657

310

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московського - вул. Соїча

3 831 085

86,2

529 384

200 000

311

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Нікітіна

1 199 981

8,2

1 101 797

380 000

312

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

3 955 820

3,6

3 811 549

450 000

313

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – ХЕМЗ

3 831 085

45,3

2 094 123

715 000

314

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Енергетична

5 424 074

53,2

2 536 149

1 030 000

315

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Лесі Українки

4 650 000

4,7

4 431 558

400 000

316

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Академіка Павлова

2 406 336

3,9

2 311 833

400 000

317

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Маршала Жукова

6 174 062

39,3

3 745 263

3 043 000

318

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій

4 592 591

34,3

3 015 653

685 000

319

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

5 760 791

40,7

3 417 172

2 170 000

320

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана Хмельницького

4 050 276

3,2

3 919 372

3 919 372

321

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Свистуна

1 942 133

6,7

1 812 612

100 000

322

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – вул. Северина Потоцького

2 216 494

4,9

2 107 059

100 000

323

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина

2 347 715

5,0

2 229 366

100 000

324

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Індустріальний

3 008 702

4,5

2 872 266

250 000

325

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня

2 403 988

6,1

2 257 070

450 000

326

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Роганська

3 343 566

4,7

3 186 470

450 000

327

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська - вул. Миру

4 134 941

3,6

3 986 882

450 000

Додаток 7

28

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

328

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Плиткова

4 366 148

3,6

4 210 314

4 210 314

329

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Грицевця

1 002 180

12,0

881 478

100 000

330

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. П'ятихатська

4 228 915

3,8

4 069 964

670 000

331

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – Пілони

2 291 488

6,4

2 145 374

650 000

332

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Валентинівська

250 000

250 000

250 000

333

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - 11 поліклініка

250 000

250 000

250 000

334

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці 

5 384 650

5 384 650

500 000

335

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Універсам

2 929 451

4,5

2 798 375

250 000

336

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Ринок

2 329 063

5,7

2 195 895

250 000

337

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців

3 524 789

4,3

3 372 614

627 860

338

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Барабашова

3 369 607

68,4

1 064 586

450 000

339

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв 
Праці - вул. Академіка Павлова

3 065 074

76,5

720 000

720 000

340

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Академіка Павлова - вул. Валентинівська

3 650 000

4,3

3 491 579

250 000

341

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Дружби Народів

3 217 008

4,3

3 079 289

250 000

342

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - Універсам

1 856 308

6,0

1 745 390

250 000

343

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури

1 273 739

69,4

390 000

390 000

344

Реконструкція світлофорного об'єкту майдан 
Конституції - майдан Павлівський

1 968 064

36,0

1 260 408

1 260 408

345

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу

2 317 862

3,3

2 241 055

250 000

346

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз

250 000

250 000

250 000

347

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

16 848 368

16 848 368

7 170 000

348

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд

250 000

250 000

250 000

349

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Новгородська

2 726 924

4,5

2 603 000

2 603 000

350

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська - школа №125

1 780 617

6,2

1 670 000

1 670 000

351

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Олексіївська

2 127 846

6,3

1 993 307

1 993 307

Додаток 7

29

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

15

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки, в т.ч.:

47 718 299

300 000

15.1

Капітальний ремонт водопостачання та 
водовідведення комунального закладу охорони 
здоров'я "Харківська міська дитяча
 поліклініка № 15". Адреса: 61082, Харківська обл., 
місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1 за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

300 000

300 000

16

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

695 900

17

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Капітальні видатки

2 615 600

18

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

20 209 310

18.1

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

Капітальні видатки

20 209 310

19

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 600 000

20

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

10 850 000

20.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

10 350 000

20.2

КП "Автобаза спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова"

500 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

5 568 917

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

60 199

21

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

60 199

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

5 508 718

22

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 000

Додаток 7

3

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

352

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк

2 922 926

6,1

2 743 286

2 743 286

353

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп. Перемоги

3 381 793

27,8

2 440 743

2 010 000

354

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Академіка Проскури

7 100 000

1,1

7 022 517

615 898

355

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Рудика

3 243 441

3 243 441

3 243 441

356

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика 
Панасівська - Кузинський міст

4 380 000

2,0

4 294 577

960 280

357

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.  Євгена Котляра

3 441 396

3 441 396

3 441 396

358

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра

4 800 000

4 800 000

500 000

359

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - вул. Благовіщенська

500 000

500 000

500 000

360

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Маліновського

500 000

500 000

500 000

361

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Дмитрівська

500 000

500 000

500 000

362

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Ярославська

500 000

500 000

500 000

363

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Різдвяна

500 000

500 000

500 000

364

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - майдан Привокзальний

250 000

250 000

250 000

365

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - вул. Коцарська

250 000

250 000

250 000

366

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського

3 400 000

3 400 000

750 000

367

Реконструкція світлофорного об`єкту 
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський

2 492 807

70,1

745 713

320 000

368

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Павлівський - вул. Університетська

2 806 559

62,4

1 055 111

300 000

369

Реконструкція світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Ахсарова – просп. Людвіга Свободи

3 000 000

3 000 000

800 000

370

Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв 
Сталінграду – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

371

Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Ново-
Баварський – Окружна дорога

250 000

250 000

250 000

372

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців

250 000

250 000

250 000

373

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Шевченка- вул. Матюшенка

5 150 000

5 150 000

5 150 000

374

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Матюшенка - вул. Гастелло

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

30

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

375

Реконструкція світлофорного об’єкту по 
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост 
по вул.Шевченка, 142-А)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

376

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
будинок №137-А

3 210 000

3 210 000

3 210 000

377

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
вул. Тахіатаська

1 221 468

69,7

370 000

370 000

378

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська - 
вул. Башкирська

1 284 834

61,4

496 509

350 000

379

Будівництво світлофорного об’єкту вул. Євгена 
Котляра – вул. Чоботарська

250 000

250 000

250 000

380

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Заводу Комсомолець

1 600 440

8,0

1 472 543

250 000

381

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи - будинок №48

1 735 478

1 735 478

800 000

382

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А

1 499 737

9,6

1 355 187

1 050 000

383

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Кошкіна

2 029 530

97,5

50 000

50 000

384

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Морозова

1 865 565

92,2

145 224

145 224

385

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Польова - вул.Тарасівська

681 103

22,5

527 869

527 869

386

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Московський - вул. Василя Мельникова

5 246 254

5 246 254

3 150 000

387

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Бучми

2 664 063

58,7

1 100 000

1 100 000

388

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Ужвій Наталії

2 175 679

50,4

1 078 806

790 000

389

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників

2 107 342

11,8

1 859 024

1 570 000

390

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея

2 319 709

2 319 709

347 565

391

Будівництво світлофорного об’єкту по 
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144

987 280

4,7

940 598

790 000

392

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - зупинка "Сосновий бір"

1 953 938

5,4

1 848 165

250 000

393

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

2 740 596

5,0

2 603 061

818 654

394

Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика - 
школа №119

1 658 730

2,4

1 618 482

1 365 989

395

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська 
в районі будинку №50

2 720 000

2 720 000

2 720 000

Додаток 7

31

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

396

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева

3 150 000

3 150 000

3 150 000

397

Нове будівництво світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська

3 870 659

3 870 659

3 870 659

398

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Плеханівська – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

399

Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна - 
вул.Нестерова

1 917 472

1 917 472

1 917 472

400

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка – 
в'їзд 2-й Вологодський

3 150 000

3 150 000

3 150 000

401

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16

1 271 266

58,4

528 826

160 000

402

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді 
з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 
158

2 260 654

32,9

1 517 016

1 200 000

403

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з 
території автостанції по вул. Академіка Павлова 
323-А

1 824 689

1 824 689

570 000

404

Будівництво світлофорного об’єкту по 
Мерефянському шосе в районі будинку №30

250 000

250 000

250 000

405

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя просп. Ново-Баварського та 
Окружної дороги

250 000

250 000

250 000

406

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул. Катаєва та Окружної 
дороги

580 000

580 000

580 000

407

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул. Маковського та Окружної 
дороги

580 000

580 000

580 000

408

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул.Гуданова - 
вул. Петровського

1 172 771

66,0

398 431

240 000

409

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету 
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

2 172 526

48,4

1 121 769

1 000 000

410

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої 
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв 
Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака

2 127 976

85,7

304 088

304 088

411

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Ювілейному на ділянці від 
просп.Тракторобудівників до Салтівського шосе

1 368 640

1 368 640

1 368 640

412

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв 
Праці до будинку №142

1 793 292

48,1

931 515

300 000

Додаток 7

32

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

413

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської 
до вул. Танкопія

250 000

250 000

250 000

414

Реконструкція організації дорожнього руху по вул. 
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці 
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої 
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення

20 863 505

66,5

6 996 820

6 996 820

415

Реконструкція об'єктів транспортного комплексу 
території обмеженої вулицями: Академіка 
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, 
Уборевича (I черга)

2 861 912

24,6

2 159 068

50 000

416

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

200 000

416.1

КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

416.2

КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської ради

194 050

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської ради

194 050

417

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

194 050

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

418

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

41 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

14 882 012

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

14 882 012

419

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

107 750

420

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

14 774 262

14 774 262

14 774 262

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

14 774 262

14 774 262

14 774 262

421

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

9 892 898

9 892 898

9 892 898

Додаток 7

33

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

422

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова (у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла)

4 881 364

4 881 364

4 881 364

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 803 405

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 803 405

423

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

108 000

424

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

4 573 800

425

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Капітальні видатки

121 605

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

209 600

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

209 600

426

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

209 600

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

6 134 500

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

6 134 500

427

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

1 134 500

428

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання обладнання, в т.ч.:

5 000 000

428.1

КП "Харківський Дата Центр"

5 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

572 000

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

572 000

429

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

572 000

Додаток 7

34

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

127 164

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

127 164

430

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

127 164

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

9 772 267

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

9 772 267

431

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

432

3719300

9300

0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти
за рахунок субвенцій з державного бюджету

6 792 000

432.1

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку

коштів

освітньої

субвенції,

що

утворився на початок бюджетного періоду

6 792 000

433

3719700

9700

0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів  місцевих бюджетів

350 936

433.1

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
обласного бюджету на співфінансувння міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів

розвитку

територіальних

громад

"Разом

в

майбутнє"

(програма

розвитку

місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки))

92 384

433.2

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну

документацію

тому

числі

внесення змін) по будівлі Харківського театру для
дітей та юнацтва, розташованого за адресою:
м.Харків, вул.Полтавський шлях, 18)

258 552

434

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.: 

2 584 331

Додаток 7

35

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

434.1

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту)) 

1 000 000

434.2

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
ліфту інституту)) 

484 331

434.3

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф.

М.С.Бокаріуса

(на

придбання

лабораторного обладнання)) 

1 100 000

4 303 675 868

39 867 474

11 750 000

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Всього:

Т.Д.Таукешева

Додаток 7

36

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

23

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

4 952 320

23.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

3 124 120

23.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

1 828 200

24

0823240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

488 398

24.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

488 398

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

517 080

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

517 080

25

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 650

26

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

447 430

26.1

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

Капітальні видатки

447 430

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

126 848 140

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

126 848 140

27

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

28

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

10 516 741

29

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

1 043 420

30

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

220 267

31

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

6 600 000

Додаток 7

4

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

108 398 162

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури

108 398 162

32

Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної 
бази закладів, організацій та підприємств культури)

36 955 622

33

Капітальний ремонт головного монументу "Жертв 
голокосту" меморіалу "Дробицький Яр" на території 
КП "Меморіальний парк "Дробицький Яр" за 
адресою: вул.Шосейна, 13 с.Мала Рогань, 
Харківський район, Харківська обл.

879 900

 

34

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція  
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:

71 782 640

70 562 640

70 562 640

34.1

Будівництво господарських будівель на території 
КП «ЦПК та В  ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. 
Сумській, 81 

3 450 000

4,3

3 300 000

3 300 000

34.2

Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. 
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

5 920 000

5,4

5 600 000

5 600 000

34.3

Реконструкція нежитлової будівлі 
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. 
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

19 480 000

2,5

19 000 000

19 000 000

34.4

Реконструкція системи улаштування 
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В 
ім. М. Горького» в м. Харкові 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

34.5

Реконструкція системи для поливання (інвентарний 
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім. 
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81

5 270 000

5,1

5 000 000

5 000 000

34.6

Нове будівництво платформи, допоміжних будівель 
та благоустрій території під атракціон парковий 
стаціонарний інтерактивний "Aerobat" на 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» 
м.Харків, вул.Сумська, 81

2 000 000

2 000 000

2 000 000

34.7

Капітальний ремонт гумового покриття 
баскетбольного майданчика спортивного комплексу 
в районі вул.Біла Акація, м.Харків

590 000

590 000

590 000

34.8

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

32 072 640

32 072 640

32 072 640

Додаток 7

5

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

232 190 934

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

69 550

35

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

232 121 384

36

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

65 800

37

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

37 338 793

37.1

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальні видатки

37 338 793

38

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

17 315 254

38.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

17 315 254

39

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

13 775 507

39.1

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Капітальні видатки, в т.ч.:

13 775 507

39.1.1

1125041

5041

0810

Капітальний ремонт системи пожежогасіння 
нежитлової будівлі літ. "А-5" по просп.Петра 
Григоренка, 2 в м.Харків

449 514

39.1.2

1125041

5041

0810

Реабілітація з пристосуванням до сучасних умов 
функціонування нежитлової будівлі літ. "П-1" (ККЗ 
"Україна") з прибудовою без змін функціонального 
призначення об'єкта за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка 
архітектури місцевого значення, охоронний номер 
50)

13 325 993

40

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

163 626 030

40.1

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

Капітальні видатки

163 626 030

Додаток 7

6

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

381 697 961

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

381 697 961

41

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

42

1216010

6010

0610

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

196 142 224

42.1

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

196 142 224

43

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

16 390 731

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

16 450 000

11 321 003

3 300 000

44

Реконструкція нежитлової будівлі за адресою 
вул.Кибальчича, 18 з урахуванням виготовлення 
проекту та технічної документації
 (КП "Харківспецбуд")

1 450 000

1 450 000

300 000

45

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

15 000 000

34,2

9 871 003

3 000 000

46

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

9 850 000

47

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

155 945 456

47.1

КП "Жилкомсервіс"

754 000

47.2

КП "Харківспецбуд"

14 042 080

47.3

КП "Харківблагоустрій"

7 400 000

47.4

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

7 318 300

47.5

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

16 630 400

47.6

КП "Харківжилбуд"

9 450 800

47.7

КСП "Харківгорліфт"

34 464 876

47.8

КСП "Інженерні мережі"

7 600 000

47.9

КП "Центр поводження з тваринами"

2 285 000

47.10

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

56 000 000

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 461 989 020

25 000 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 461 989 020

25 000 000

Додаток 7

7

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

48

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 882 456 841

1 756 564 788

423 050 000

20 000 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальний ремонт, будівництво та 
реконструкція об'єктів соціально-культурного 
призначення, в т.ч.:

1 882 456 841

1 756 564 788

423 050 000

20 000 000

49

Розробка проектної документації на роботи по 
благоустрою території філії парку КтаВ "Юність" - 
структурного підрозділу КП "Об'єднання парків 
культури та відпочинку м.Харкова" за адресою: 
вул.Полтавський шлях, 196- капітальний ремонт

400 000

400 000

400 000

50

Роботи по благоустрою території філії парку                  
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу                          
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку 
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 - 
капітальний ремонт

150 000

150 000

150 000

51

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:

1 882 456 841

1 756 564 788

422 500 000

20 000 000

51.1

Будівництво будинку жирафів комплексу 
"Африканська савана" (коригування)

18 382 070

27,5

13 322 514

4 375 000

51.2

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (1 черга)

12 924 487

50,8

6 356 487

3 320 600

51.3

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

115 185 386

37,3

72 269 386

13 125 000

51.4

Реконструкція телекомунікаційних систем КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (3 черга)

76 844 548

0,0

76 843 548

30 625 000

51.5

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

4 184 113

0,0

4 183 113

1 750 000

51.6

Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та 
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк", 
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(5 черга)

40 899 316

27,0

29 842 316

16 201 100

51.7

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк," за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

140 178 914

4,9

133 321 914

90 000 000

20 000 000

Додаток 7

8

залишку коштів субвенції 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій, що утворився 

на кінець 2017 року

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій  

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. за рахунок

в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та 
існуючих будівель і споруд КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків                             
(6 черга) за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

20 000 000

20 000 000

51.8

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(7 черга)

47 547 231

39,0

28 990 231

12 378 300

51.9

Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

65 352 768

0,0

65 351 768

26 250 000

51.10

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків 
(9 черга)

70 461 418

2,1

68 962 418

9 625 000

51.11

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(10 черга)

142 370 773

22,9

109 793 773

43 750 000

51.12

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(11 черга)

272 622 864

0,0

272 621 864

16 500 000

51.13

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(12 черга)

167 517 186

0,1

167 432 186

13 750 000

51.14

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(13 черга)

125 456 515

0,0

125 393 863

17 500 000

51.15

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (14 черга)

133 039 154

0,1

132 908 154

28 750 000

51.16

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (15 черга)

93 039 727

0,1

92 977 074

13 750 000

51.17

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(16 черга)

101 007 888

0,1

100 933 908

13 750 000

Додаток 7

9

(гривень)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова 
на 2012-2020 роки 

2 473 068

2 473 068

0100000

Харківська міська рада 

1 064 148

1 064 148

0110000

Харківська міська рада 

1 064 148

1 064 148

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

526 848

526 848

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

304 318

304 318

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету                                                                                                          

міста Харкова у 2018 році

Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет 
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                               
від  __________ №______/18

Додаток 8

1

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 395 625

5 550 000

7 945 625

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

2 395 625

5 550 000

7 945 625

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 395 625

5 550 000

7 945 625

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

123 056 522

200 586 711

323 643 233

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечння 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, шкіл олімпійського резерву, 
облаштування необхідним обладнанням та 
інвентарем за рахунок асигнувань 
загального та спеціального фондів.

105 337 737

23 185 174

128 522 911

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

55 988 806

3 539 370

59 528 176

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

55 988 806

3 539 370

59 528 176

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

49 348 931

19 645 804

68 994 735

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

49 348 931

19 645 804

68 994 735

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

17 718 785

177 401 537

195 120 322

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

17 718 785

177 401 537

195 120 322

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

3 991 324

3 991 324

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 586 230

2 586 230

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 405 094

1 405 094

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

6 823 446

13 775 507

20 598 953

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

6 823 446

13 775 507

20 598 953

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 882 733

163 626 030

170 508 763

Додаток 8

10

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

4 383 920

163 626 030

168 009 950

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 498 813

2 498 813

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022рр.

50 978 941

423 631 357

474 610 298

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

50 978 941

423 631 357

474 610 298

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

50 978 941

423 631 357

474 610 298

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

50 978 941

423 631 357

474 610 298

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50 978 941

423 631 357

474 610 298

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

45 479 700

148 986 448

194 466 148

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

231 063 321

385 852 931

616 916 252

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

231 063 321

385 852 931

616 916 252

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

231 063 321

385 852 931

616 916 252

1917330

7330 0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

264 505 590

264 505 590

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

225 000 000

121 147 341

346 147 341

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

225 000 000

121 147 341

346 147 341

1917440

7440

0456

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

6 063 321

6 063 321

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

6 063 321

6 063 321

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

8 394 769

2 683 300

11 078 069

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської 
ради

8 394 769

2 683 300

11 078 069

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської 
ради

8 394 769

2 683 300

11 078 069

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 394 769

2 683 300

11 078 069

Програма подальшого 
реформування земельних відносин та 
підвищення ефективності 
використання земель в місті Харкові 
на 2007-2019 роки

9 189 000

9 189 000

Додаток 8

11

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

195 000

195 000

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

21 200 000

21 200 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

35 000 000

14 774 262

49 774 262

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

14 774 262

49 774 262

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

14 774 262

49 774 262

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

14 774 262

14 774 262

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

14 774 262

14 774 262

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

736 770

4 573 800

5 310 570

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

736 770

4 573 800

5 310 570

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

699 300

699 300

0100000

Харківська міська рада 

699 300

699 300

0110000

Харківська міська рада 

699 300

699 300

Додаток 8

12

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
та посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

0110180

0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління

675 300

675 300

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

1 553 348

1 553 348

0100000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0110000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 553 348

1 553 348

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

1 485 980

1 485 980

0100000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0110000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 485 980

1 485 980

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

12 000 000

5 000 000

17 000 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 000 000

5 000 000

17 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інфоматики

12 000 000

12 000 000

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

5 000 000

5 000 000

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

951 362

951 362

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

951 362

951 362

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

951 362

951 362

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

794 607

794 607

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

608 295

608 295

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

186 312

186 312

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

156 755

156 755

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

156 755

156 755

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

3 304 900

246 700 000

250 004 900

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

3 304 900

216 700 000

220 004 900

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

3 304 900

216 700 000

220 004 900

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 804 900

2 804 900

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

500 000

216 700 000

217 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

500 000

216 700 000

217 200 000

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

Додаток 8

13

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 000 000

30 000 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

220 000

9 850 000

10 070 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

220 000

9 850 000

10 070 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

220 000

9 850 000

10 070 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

220 000

9 850 000

10 070 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

1 300 000

1 300 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 300 000

1 300 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 300 000

1 300 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 300 000

1 300 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

7 789 900

7 789 900

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 505 800

1 505 800

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 505 800

1 505 800

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 505 800

1 505 800

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 505 800

1 505 800

Програма енергозбереження та 
підвищення енергоефективності 
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.

329 000

329 000

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

329 000

329 000

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

329 000

329 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

329 000

329 000

ВСЬОГО

7 503 973 034

3 781 653 750

11 285 626 784

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 8

14

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

126 815

126 815

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

133 227

133 227

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0100000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0110000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

60 333 368

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

151 291 000

151 291 000

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

15 199 419

15 199 419

0100000

Харківська міська рада 

15 199 419

15 199 419

0110000

Харківська міська рада 

15 199 419

15 199 419

0118410

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

15 199 419

15 199 419

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

1 294 775

1 294 775

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

Додаток 8

2

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 294 775

1 294 775

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 979 369

5 979 369

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

2 997 233 984

397 703 050

3 394 937 034

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

2 826 291 617

290 245 609

3 116 537 226

0611010

1010

0910 Надання дошкільної освіти

841 877 926

136 625 087

978 503 013

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 617 629 317

125 778 541

1 743 407 858

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 244 953

125 343

15 370 296

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 223 793

3 043 316

13 267 109

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, 
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 792 729

1 179 948

8 972 677

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми 

67 789 881

8 596 555

76 386 436

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

210 560 299

12 904 676

223 464 975

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

15 977 586

15 977 586

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

39 195 133

1 992 143

41 187 276

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

39 195 133

1 992 143

41 187 276

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

71 218 200

97 017 207

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

71 218 200

97 017 207

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 915 592

69 418 200

74 333 792

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

69 418 200

74 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

20 883 415

1 800 000

22 683 415

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

145 143 360

36 239 241

181 382 601

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

145 143 360

36 239 241

181 382 601

Додаток 8

3

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

145 143 360

36 239 241

181 382 601

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 601 788 043

284 162 596

1 885 950 639

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 601 788 043

284 162 596

1 885 950 639

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 601 788 043

284 162 596

1 885 950 639

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

622 855 141

132 478 919

755 334 060

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 281 487

2 505 400

25 786 887

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

24 597 100

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної допомоги 

335 483 764

63 599 339

399 083 103

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

3 300 840

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 875 032

25 021 688

98 896 720

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

307 181 288

20 209 310

327 390 598

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

307 181 288

20 209 310

327 390 598

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

58 562 627

58 562 627

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

35 571 857

35 571 857

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 600 000

1 600 000

717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

436 524 302

7 461 574

443 985 876

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

63 235 859

6 794 724

70 030 583

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

58 523 499

5 370 326

63 893 825

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

3 542 126

56 919 267

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

5 146 358

1 828 200

6 974 558

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

4 712 360

1 424 398

6 136 758

Додаток 8

4

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

1 424 398

6 136 758

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації 
за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

8 947 978

8 947 978

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 947 978

8 947 978

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку

,

 особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

6 617 232

666 850

7 284 082

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

6 617 232

666 850

7 284 082

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

354 802 200

354 802 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

354 802 200

354 802 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

354 802 200

354 802 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

354 802 200

354 802 200

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

22 823 411

39 380 694

62 204 105

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
молоддю міста Харкова 

18 303 911

39 380 694

57 684 605

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

16 316 413

37 620 647

53 937 060

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

37 620 647

53 937 060

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 519 500

4 519 500

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 647 200

1 647 200

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в місті 
Харкові на 2018-2021 роки

10 243 053

10 243 053

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

9 982 353

9 982 353

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 383 933

9 383 933

Додаток 8

5

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

9 383 933

9 383 933

0813240

3240

Інші заклади та заходи

598 420

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

60 700

60 700

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

60 700

60 700

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

5 157 867

447 430

5 605 297

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

447 430

5 605 297

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

447 430

5 605 297

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 157 867

447 430

5 605 297

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

447 430

5 372 497

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

232 800

232 800

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

1 568 754 172

1 293 218 750

2 861 972 922

0100000

Харківська міська рада 

1 865 010

14 050 000

15 915 010

0110000

Харківська міська рада 

1 865 010

14 050 000

15 915 010

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

14 050 000

14 050 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

513 072 833

359 194 880

872 267 713

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

513 072 833

359 194 880

872 267 713

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

449 291 457

190 142 224

639 433 681

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

387 702 957

190 142 224

577 845 181

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

61 588 500

61 588 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

62 531 376

15 392 200

77 923 576

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 250 000

1 250 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 250 000

1 250 000

Додаток 8

6

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

153 660 456

153 660 456

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

484 902 241

468 760 470

953 662 711

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

484 902 241

468 760 470

953 662 711

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

1 517 424

1 517 424

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

1 517 424

1 517 424

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

186 783 100

16 459 000

203 242 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

100 000 000

100 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

57 000 000

57 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

5 992 000

5 992 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

23 791 100

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

296 601 717

286 533 750

583 135 467

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

165 767 720

165 767 720

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

566 823 600

451 213 400

1 018 037 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

566 823 600

451 213 400

1 018 037 000

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

922 400

20 507 600

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

517 238 400

325 601 000

842 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

517 238 400

325 601 000

842 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

124 690 000

124 690 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

331 911

331 911

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 664

234 664

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 664

234 664

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

234 664

234 664

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

138 269

138 269

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

264 495

264 495

Додаток 8

7

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

239 713

239 713

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

298 367

298 367

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

298 367

298 367

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

298 367

298 367

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

206 778

206 778

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

277 115

277 115

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

99 176

99 176

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

19 341 551

6 998 531

26 340 082

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 341 551

6 998 531

26 340 082

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

19 341 551

6 998 531

26 340 082

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

17 335 651

6 000 000

23 335 651

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

16 936 651

6 000 000

22 936 651

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

399 000

399 000

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 005 900

998 531

2 004 431

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 000 000

1 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 000 000

1 000 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.

21 465 340

2 285 000

23 750 340

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 465 340

2 285 000

23 750 340

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 465 340

2 285 000

23 750 340

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

21 465 340

21 465 340

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

2 285 000

2 285 000

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020рр.

10 952 567

10 952 567

Додаток 8

8

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

9 203 467

9 203 467

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

9 203 467

9 203 467

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

9 203 467

9 203 467

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

834 600

834 600

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

13 699 000

13 699 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

13 699 000

13 699 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

7 000 000

7 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

7 000 000

7 000 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

178 288 099

123 907 249

302 195 348

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

72 006 371

9 959 087

81 965 458

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 933 365

1 229 020

40 162 385

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

246 867

4 363 667

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 334 406

8 483 200

33 817 606

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

3 621 800

3 621 800

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

3 621 800

3 621 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

103 886 103

108 398 162

212 284 265

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

103 886 103

108 398 162

212 284 265

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

103 886 103

108 398 162

212 284 265

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

103 886 103

108 398 162

212 284 265

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 395 625

5 550 000

7 945 625

Додаток 8

9

Додаток 1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

10 081 546 900

10 075 021 900

6 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

6 340 884 000

6 340 884 000

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 310 275 000

6 310 275 000

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 748 254 300

5 748 254 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового 
і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

641 800

641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

139 600

139 600

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

139 600

139 600

X

X

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

139 600

139 600

X

X

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

10 081 407 300 10 074 882 300

6 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

6 340 884 000

6 340 884 000

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 310 275 000

6 310 275 000

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 748 254 300

5 748 254 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

641 800

641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1

до

рішення

17

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Додаток 1.1

10

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

6 525 000

X

6 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

6 525 000

X

6 525 000

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 670 100

X

1 670 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 791 900

X

3 791 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 063 000

X

1 063 000

X

20000000

Неподаткові надходження

338 148 216

180 120 200

158 028 016

17 202 900

Додаток 1.1

11

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

12 453 400

12 453 400

X

X

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

380 000

380 000

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

380 000

380 000

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

7 700 000

7 700 000

X

X

21080000

Інші надходження

4 373 400

4 373 400

X

X

21080500

Інші надходження

757 000

757 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 616 400

2 616 400

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

161 653 400

161 653 400

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

Додаток 1.1

12

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

23 298 900

6 013 400

17 285 500

17 202 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

2 800

2 800

X

X

24060000

Інші надходження

6 093 200

6 010 600

82 600

X

24060300

Інші надходження

1 351 400

1 351 400

X

X

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками 
процедури закупівель як забезпечення їх 
тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних 
торгів), які не підлягають поверненню цим 
учасникам

400 000

400 000

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

4 259 200

4 259 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

140 742 516

X

140 742 516

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

106 029 680

X

106 029 680

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

101 351 491

X

101 351 491

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

263 146

X

263 146

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

4 171 366

X

4 171 366

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

243 677

X

243 677

X

Додаток 1.1

13

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

34 712 836

X

34 712 836

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

31 637 386

X

31 637 386

X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 056 600

56 600

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 056 600

56 600

30 000 000

30 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 984 596 921

5 940 146 537

44 450 384

7 950 384

41000000

Від органів державного управління

5 984 596 921

5 940 146 537

44 450 384

7 950 384

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 396 108 423

2 366 108 423

30 000 000

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів

630 000

630 000

X

X

Додаток 1.1

14

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 245 511 500

1 245 511 500

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

31 555 623

31 555 623

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 553 408 298

3 538 957 914

14 450 384

7 950 384

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

Додаток 1.1

15

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

5 910 408

5 910 408

X

X

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

6 158 317

6 158 317

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 858 000

7 858 000

7 858 000

Додаток 1.1

16

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

903 675

903 675

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

22 195 468

22 195 468

X

X

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

35 571 857

35 571 857

X

X

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів

6 500 000

6 500 000

X

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

472 649

380 265

92 384

92 384

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

16 485 990 637 16 195 205 637

290 785 000

105 153 284

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

17

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

26 841 762

496 600

26 345 162

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

68 400

68 400

X

X

21080000

Інші надходження

68 400

68 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

68 400

68 400

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

311 000

311 000

X

X

22090000

Державне мито

311 000

311 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

196 500

196 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

114 500

114 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

117 200

117 200

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

7 200

7 200

X

X

24060000

Інші надходження

110 000

110 000

X

24060300

Інші надходження

110 000

110 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

26 345 162

X

26 345 162

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

26 345 162

X

26 345 162

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

16 464 342

X

16 464 342

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

6 200 036

X

6 200 036

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

3 520 784

X

3 520 784

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

160 000

X

160 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

12 000

12 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

12 000

12 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.4

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.4 

18

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

12 000

12 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

12 000

12 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

1 401 739 513

1 401 083 513

656 000

656 000

41000000

Від органів державного управління

1 401 739 513

1 401 083 513

656 000

656 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

425 149 866

425 149 866

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

425 149 866

425 149 866

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

976 589 647

975 933 647

656 000

656 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

453 064 100

453 064 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

36 080

36 080

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

311 175 238

311 175 238

X

X

Додаток 1.4 

19

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

6 525 000

X

6 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

6 525 000

X

6 525 000

X

Додаток 1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

6 158 317

6 158 317

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

318 042

318 042

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

194 548 300

194 548 300

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

6 656 000

6 000 000

656 000

656 000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

279 075

279 075

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

4 354 495

4 354 495

X

X

Всього доходів

1 428 593 275

1 401 592 113

27 001 162

656 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.4 

20

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 611 144

246 100

11 365 044

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

59 200

59 200

X

X

21080000

Інші надходження

59 200

59 200

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

59 200

59 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

86 900

86 900

X

X

22090000

Державне мито

86 900

86 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

36 900

36 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

50 000

50 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

100 000

100 000

24060000

Інші надходження

100 000

100 000

X

24060300

Інші надходження

100 000

100 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

11 365 044

X

11 365 044

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

11 365 044

X

11 365 044

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

10 754 872

X

10 754 872

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

486 291

X

486 291

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

123 881

X

123 881

X

40000000

Офіційні трансферти

702 294 093

701 528 093

766 000

766 000

41000000

Від органів державного управління

702 294 093

701 528 093

766 000

766 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

211 744 192

211 744 192

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

211 744 192

211 744 192

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

490 549 901

489 783 901

766 000

766 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.5

21

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

212 785 900

212 785 900

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

48 520

48 520

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

158 924 544

158 924 544

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

311 115

311 115

X

X

Додаток 1.5

22

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

103 718 700

103 718 700

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 766 000

5 000 000

766 000

766 000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

252 495

252 495

X

X

41051300

Субвенція з місцевого бюджету на 
модернізацію та оновлення матеріально-
технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

630 000

630 000

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2 310 727

2 310 727

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 800 000

1 800 000

X

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

4 001 900

4 001 900

Всього доходів

713 905 237

701 774 193

12 131 044

766 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

23

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

8 913 770

180 200

8 733 570

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

88 700

88 700

X

X

21080000

Інші надходження

88 700

88 700

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

88 700

88 700

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

45 500

45 500

X

X

22090000

Державне мито

45 500

45 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

4 200

4 200

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

41 300

41 300

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

46 000

46 000

24060000

Інші надходження

46 000

46 000

24060300

Інші надходження

46 000

46 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 733 570

X

8 733 570

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

8 733 570

X

8 733 570

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 325 077

X

6 325 077

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

2 203 699

X

2 203 699

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

140 794

X

140 794

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

64 000

X

64 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

Додаток 1.6

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.6 

24

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

546 960 136

544 791 160

2 168 976

474 000

41000000

Від органів державного управління

546 960 136

544 791 160

2 168 976

474 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

188 890 316

188 890 316

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

188 890 316

188 890 316

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

358 069 820

355 900 844

2 168 976

474 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

148 620 200

148 620 200

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

291 040

291 040

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

123 487 637

123 487 637

X

X

Додаток 1.6 

25

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

419 550

419 550

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

70 656 200

70 656 200

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 474 000

5 000 000

474 000

474 000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

93 030

93 030

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1 697 760

1 697 760

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

5 000 000

5 000 000

X

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

2 330 403

635 427

1 694 976

Всього доходів

555 888 306

544 985 760

10 902 546

474 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.6 

26

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

8 463 302

346 200

8 117 102

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

93 900

93 900

X

X

21080000

Інші надходження

93 900

93 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

93 900

93 900

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

138 700

138 700

X

X

22090000

Державне мито

138 700

138 700

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

77 600

77 600

X

X

22090200

Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 

18 000

18 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

43 100

43 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

113 600

113 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

21 000

21 000

X

X

24060000

Інші надходження

92 600

92 600

X

24060300

Інші надходження

92 600

92 600

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 117 102

X

8 117 102

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

6 274 902

X

6 274 902

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 224 492

X

6 224 492

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

41 410

X

41 410

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

9 000

X

9 000

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

1 842 200

X

1 842 200

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.7

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.7

27

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

1 842 200

X

1 842 200

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

7 000

7 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

7 000

7 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

7 000

7 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

7 000

7 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

414 090 546

413 651 546

439 000

439 000

41000000

Від органів державного управління

414 090 546

413 651 546

439 000

439 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

144 986 841

144 986 841

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

144 986 841

144 986 841

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

269 103 705

268 664 705

439 000

439 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

117 284 700

117 284 700

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

129 650

129 650

X

X

Додаток 1.7

28

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

89 814 740

89 814 740

X

X

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

2 211 067

2 211 067

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

135 055

135 055

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

53 416 000

53 416 000

X

X

Додаток 1.7

29

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 670 100

X

1 670 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 791 900

X

3 791 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 063 000

X

1 063 000

X

20000000

Неподаткові надходження

485 587 483

185 085 100

300 502 383

17 202 900

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

13 200 500

13 200 500

X

X

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

380 000

380 000

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

380 000

380 000

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

7 700 000

7 700 000

X

X

21080000

Інші надходження

5 120 500

5 120 500

X

X

21080500

Інші надходження

797 400

797 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3 323 100

3 323 100

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

163 856 700

163 856 700

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

Додаток 1

3

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

3 439 000

3 000 000

439 000

439 000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

13 290

13 290

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1 210 203

1 210 203

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 450 000

1 450 000

X

Всього доходів

422 560 848

414 004 746

8 556 102

439 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.7

30

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

20 143 222

1 591 600

18 551 622

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

151 700

151 700

X

X

21080000

Інші надходження

151 700

151 700

X

X

21080500

Інші надходження

40 400

40 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

111 300

111 300

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

156 000

156 000

X

X

22090000

Державне мито

156 000

156 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

83 800

83 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

72 200

72 200

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

1 283 900

1 283 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

73 100

73 100

X

X

24060000

Інші надходження

1 210 800

1 210 800

X

24060300

Інші надходження

1 210 800

1 210 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

18 551 622

X

18 551 622

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

16 151 622

X

16 151 622

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 641 554

X

15 641 554

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

197 294

X

197 294

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

312 774

X

312 774

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

2 400 000

X

2 400 000

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

2 400 000

X

2 400 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

13 000

13 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

13 000

13 000

Додаток 1.8

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.8 

31

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

13 000

13 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

13 000

13 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

709 161 619

708 283 619

878 000

878 000

41000000

Від органів державного управління

709 161 619

708 283 619

878 000

878 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

235 286 837

235 286 837

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

235 286 837

235 286 837

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

473 874 782

472 996 782

878 000

878 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

209 006 836

209 006 836

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

35 850

35 850

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

147 375 605

147 375 605

X

X

Додаток 1.8 

32

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 488 274

1 488 274

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

197 985

197 985

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

103 962 600

103 962 600

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 378 000

4 500 000

878 000

878 000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

26 580

26 580

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2 505 252

2 505 252

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

2 900 000

2 900 000

X

Додаток 1.8 

33

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

997 800

997 800

Всього доходів

729 317 841

709 888 219

19 429 622

878 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.8 

34

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

24 937 182

779 000

24 158 182

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

67 500

67 500

X

X

21080000

Інші надходження

67 500

67 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

67 500

67 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

637 900

637 900

X

X

22090000

Державне мито

637 900

637 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

402 100

402 100

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

235 800

235 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

73 600

73 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

53 600

53 600

X

X

24060000

Інші надходження

20 000

20 000

X

24060300

Інші надходження

20 000

20 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 158 182

X

24 158 182

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

24 158 182

X

24 158 182

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

23 052 490

X

23 052 490

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

157 030

X

157 030

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

918 162

X

918 162

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

30 500

X

30 500

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

Спеціальний  фонд

Додаток 1.10

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.10 

35

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

867 459 685

865 373 685

2 086 000

2 086 000

41000000

Від органів державного управління

867 459 685

865 373 685

2 086 000

2 086 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

268 244 181

268 244 181

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

268 244 181

268 244 181

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

599 215 504

597 129 504

2 086 000

2 086 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

252 048 100

252 048 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

26 030

26 030

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

186 679 700

186 679 700

X

X

Додаток 1.10 

36

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

264 176

264 176

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

148 405 050

148 405 050

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 086 000

5 000 000

2 086 000

2 086 000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

119 605

119 605

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

3 136 843

3 136 843

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 450 000

1 450 000

X

Всього доходів

892 411 267

866 167 085

26 244 182

2 086 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.10 

37

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

22090000

Державне мито

2 203 300

2 203 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

1 312 600

1 312 600

X

X

22090200

Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 

119 000

119 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

771 700

771 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

25 313 400

8 027 900

17 285 500

17 202 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

224 200

224 200

X

X

24060000

Інші надходження

7 886 300

7 803 700

82 600

X

24060300

Інші надходження

3 144 500

3 144 500

X

X

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками 
процедури закупівель як забезпечення їх 
тендерної пропозиції (пропозиції 
конкурсних торгів), які не підлягають 
поверненню цим учасникам

400 000

400 000

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

4 259 200

4 259 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

283 216 883

X

283 216 883

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

241 097 819

X

241 097 819

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

219 855 084

X

219 855 084

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

10 421 662

X

10 421 662

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

10 313 396

X

10 313 396

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

507 677

X

507 677

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

42 119 064

X

42 119 064

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

39 043 614

X

39 043 614

X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 163 800

163 800

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 163 800

163 800

30 000 000

30 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

107 200

107 200

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

107 200

107 200

X

X

Додаток 1

5

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 984 596 921

5 940 146 537

44 450 384

7 950 384

41000000

Від органів державного управління

5 984 596 921

5 940 146 537

44 450 384

7 950 384

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 396 108 423

2 366 108 423

30 000 000

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів

630 000

630 000

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 245 511 500

1 245 511 500

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

31 555 623

31 555 623

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

Додаток 1

6

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 553 408 298

3 538 957 914

14 450 384

7 950 384

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

5 910 408

5 910 408

X

X

Додаток 1

7

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 
І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

6 158 317

6 158 317

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 858 000

7 858 000

7 858 000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

903 675

903 675

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

22 195 468

22 195 468

X

X

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

35 571 857

35 571 857

X

X

Додаток 1

8

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів

6 500 000

6 500 000

X

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

472 649

380 265

92 384

92 384

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

16 633 676 704

16 200 417 337

433 259 367

105 153 284

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

9