|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 21 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 21 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від __________ № _____/18
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
17 сесії
Харківської міської ради
7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17
«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
На
підставі розпоряджень Кабінету
Міністрів України
від 13.06.2018
№ 420-р «Про
перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству
охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл
медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам між бюджетами міст
обласного значення, районними бюджетами
та бюджетами об’єднаних територіальних
громад»,
від 13.06.2018 № 423-р «Деякі питання розподілу
у 2018 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій», розпорядження
Харківської обласної державної
адміністрації від 04.07.2018 № 441 «Про
розподіл обсягу субвенції з державного
бюджету», враховуючи рішення виконавчого
комітету Харківської міської ради від
11.07.2018 № 475 «Про уточнення найменування
об’єктів (заходів), їх місцезнаходження»,
розпорядження міського голови від
26.06.2018
№ 76 «Про розподіл коштів медичної
субвенції з державного бюджету»,
від
05.07.2018 № 81 «Про
розподіл коштів субвенцій з державного
бюджету», від 20.07.2018 № 91 «Про
перерозподіл бюджетних призначень по
бюджету міста Харкова на 2018 рік» та
звернення головних розпорядників
коштів, керуючись ст.ст. 14,
23, 78
Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 20.12.2017
№ 850/17 «Про бюджет міста Харкова на
2018 рік» такі зміни:
Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
Доходи
бюджету міста Харкова у сумі
16 633 676,7 тис. гривень, у тому
числі доходи загального фонду бюджету
міста Харкова –16 200 417,3 тис. гривень,
доходи спеціального фонду бюджету
міста Харкова – 433 259,4 тис. гривень,
у тому числі бюджет розвитку –
105 153,3
тис. гривень, згідно з додатком 1 до
цього рішення.
Видатки
бюджету міста Харкова в сумі
16 786 922,5 тис. гривень,
у
тому числі видатки загального фонду
бюджету міста Харкова –
11 981 622,7 тис. гривень, видатки
спеціального фонду бюджету міста
Харкова – 4 805 299,8 тис.
гривень, згідно з додатком 2 до цього
рішення.
Затвердити
бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів бюджету міста
Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних
виконавців
за бюджетними програмами
згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього
рішення.
Повернення
кредитів до бюджету міста Харкова та
розподіл надання кредитів з бюджету
міста Харкова у сумі 61 215,8 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із
загального фонду бюджету міста Харкова
– 55 000,0 тис. гривень, виконання
гарантійних зобов`язань за позичальників,
які отримали кредити під місцеві
гарантії, – 6 215,8 тис.
гривень, згідно
з додатком 5 до цього
рішення.
Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 4 331 869,2 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дефіцит
бюджету міста Харкова в
сумі 4 485 115,0
тис. гривень,
у тому числі:
- загального фонду бюджету міста в сумі 113 074,5 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;
- спеціального
фонду бюджету міста в сумі
4 372 040,5 тис. гривень,
джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
в сумі
4 331 869,2
тис. гривень та залишок коштів
спеціального фонду бюджету міста станом
на 01.01.2018
в сумі 40
171,3 тис. гривень, згідно з додатком 6 до
цього рішення.».
1.2. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:
«9. Затвердити
у складі видатків бюджету міста Харкова
кошти
на реалізацію місцевих програм
у сумі 11 285 626,8
тис. гривень згідно
з додатком 8 до
цього рішення.».
1.3.
Викласти
додатки 1, 1.1, 1.4 - 1.8, 1.10, 2, 3.1 - 3.10, 4, 5, 6, 6.1,
6.4 – 6.8, 6.10, 7, 8, 10 у новій редакції.
1.4. Викласти пункт 41 рішення в такій редакції:
«46. Додатки 1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 9, 10, 11 до цього рішення є його невід'ємною частиною.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
О.М. Новак
М.В. Стаматіна Т.Д. Таукешева
В.М. Басараб
(гривень)
По міському бюджету м. Харкова
46 498 831
39 867 474
6 631 357
75 311 025
06 Департамент освіти Харківської міської ради
367 474
367 474
11 025
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський палац
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської
області” по просп.Тракторобудівників,55, м. Харків
367 474
367 474
11 025
14
Департамент комунального господарства Харківської міської
ради
31 131 357
25 000 000
6 131 357
70 300 000
2
Роботи по благоустрою території філії парку КтаВ “Юність” —
структурного підрозділу КП “Об’єднання парків культури та
відпочинку м. Харкова” за адресою: вул. Полтавський шлях, 196 —
капітальний ремонт
5 000 000
5 000 000
150 000
3
Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих будівель і споруд КО
“Харківський зоопарк” за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6
черга)
21 131 357
20 000 000
1 131 357
70 000 000
4
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект
Любові Малої) в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
5 000 000
5 000 000
150 000
15
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
міської ради
15 000 000
14 500 000
500 000
5 000 000
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
15 000 000
14 500 000
500 000
5 000 000
5
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи №96 по вул.
Паризької Комуни,24, та дошкільного навчального закладу №4 по
вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво), м. Харків, Харківська
область
15 000 000
14 500 000
500 000
5 000 000
По бюджету Немишлянського району м. Харкова
4 001 900
4 001 900
120 057
06
Управління освіти Адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради
4 001 900
4 001 900
120 057
Капітальний ремонт комунального закладу “Центр дитячої та
юнацької творчості №6 Харківської міської ради”, вул.Амосова, 46,
м.Харків
8 500
8 500
255
7
Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 73 Харківської міської ради", вул. Балканська,
17 А, м.Харків
1 391 200
1 391 200
41 736
8
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп.
Московський, 250 Б, м. Харків
2 595 300
2 595 300
77 859
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа І ступеня” № 24 Харківської
міської ради Харківської області імені І.Н.Питікова”, вул. Ощєпкова,
9, м.Харків.
6 900
6 900
207
По бюджету Новобаварського району м. Харкова
2 330 403
635 427
1 694 976
69 914
06
Управління освіти Адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради
2 330 403
635 427
1 694 976
69 914
6
9
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
1
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
залишку
субвенції з
державного
бюджету
Додаток 10
Співфінансу-
вання з бюджету
міста Харкова
в тому числі:
ПЕРЕЛІК
об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок залишку коштів субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської
ради 7 скликання від __________ № _____/18
1
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
залишку
субвенції з
державного
бюджету
Співфінансу-
вання з бюджету
міста Харкова
в тому числі:
10
Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—III
ступенів №92 Харківської міської ради Харківської області імені
Героя Радянського Союзу П.П. Набойченка”, вул. Новоприміська, 66,
м.Харків
530 108
530 108
15 904
11
Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—II
ступенів №79 Харківської міської ради Харківської області імені
Героя Радянського Союзу В.Д. Поколодного”, Карачівське шосе, 9,
м.Харків
1 164 868
1 164 868
34 947
12
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 76 Харківської міської ради
Харківської області, вул. Герцена, 17, м. Харків
200 000
200 000
6 000
13
Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській
спеціалізованій школі I—III ступенів № 162 Харківської міської ради
Харківської області, вул. Пермська, 13, м. Харків
435 427
435 427
13 063
По бюджету Слобідського району м. Харкова
997 800
997 800
29 934
06
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
997 800
997 800
29 934
Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, № 171Б,
м. Харків
598 500
598 500
17 955
15
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 324 Харківської міської ради” по проспекту
Героїв Сталінграда, 185А, м. Харків
399 300
399 300
11 979
По бюджету Холодногірського району м. Харкова
5 000 000
5 000 000
150 000
06
Управління освіти Адміністрації Холодногірського Харківської
міської ради
5 000 000
5 000 000
150 000
16
Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 57 Харківської міської ради
Харківської області, вул. Сочинська, буд. 66А, м. Харків
800 000
800 000
24 000
17
Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській
загальноосвітній школі ІI—III ступенів № 69 Харківської міської
ради Харківської області, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 44, м.
Харків
500 000
500 000
15 000
18
Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській
загальноосвітній школі І ступеня № 171 Харківської міської ради
Харківської області, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23, м. Харків
700 000
700 000
21 000
19
Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у Харківській
гімназії № 86 Харківської міської ради Харківської області, пров. 1-й
Золочівський, буд. 3, м. Харків
900 000
900 000
27 000
20
Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у
Комунальному закладі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№ 29 Харківської міської ради”, вул. Вітебська, буд. 2А, м. Харків
500 000
500 000
15 000
21
Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у
Комунальному закладі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№ 302 Харківської міської ради”, вул. Коцарська, буд. 29А, м.Харків
900 000
900 000
27 000
22
Здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) у
Комунальному закладі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№ 320 Харківської міської ради”, вул. Золочівська, буд. 10, м. Харків
700 000
700 000
21 000
Всього по бюджету м. Харкова
58 828 934
50 502 601
8 326 333
75 680 930
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
14
Т.Д. Таукешева
2
гривень
18 955 623
18 955 623
50 052 500
06
1 450 000
1 450 000
43 500
1
1 450 000
1 450 000
43 500
07
300 000
300 000
9 000
2
300 000
300 000
9 000
15
10 000 000
10 000 000
50 000 000
10 000 000
10 000 000
50 000 000
3
10 000 000
10 000 000
50 000 000
37
7 205 623
7 205 623
4
7 205 623
7 205 623
1 800 000
1 800 000
54 000
06
1 800 000
1 800 000
54 000
5
1 800 000
1 800 000
54 000
5 000 000
5 000 000
150 000
06
5 000 000
5 000 000
150 000
6
1 500 000
1 500 000
45 000
7
1 500 000
1 500 000
45 000
8
500 000
500 000
15 000
ПЕРЕЛІК
об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
КВК
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
в тому числі:
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
за рахунок
загального фонду
державного
бюджету
По міському бюджету м. Харкова
Департамент освіти Харківської міської ради
Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Харківська
загальноосвітня школа-інтернат I—II ступенів № 14 Харківської міської
ради" за адресою: 61110, вул. Артема Веделя, 7, м. Харків
Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради
Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального
закладу охорони здоров’я “Харківська міська дитяча поліклініка № 15”.
Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
міської ради
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту
будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного
розпорядника)
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 — реставрація
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Нерозподілені трансферти з державного бюджету (Капітальний ремонт
будинку культури по вул. Шевченка, 92-А у м. Люботин Харківської
області)
По бюджету Немишлянського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп. Московський, 250 Б,
м. Харків
По бюджету Новобаварського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)
№ 32 Харківської міської ради" (61020, м. Харків, Новобаварський район,
вул. Лисенка, буд. 41)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38
комбінованого типу Харківської міської ради" (61004, м. Харків,
Новобаварський район, вул. Світло Шахтаря, буд. 33А)
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 82
комбінованого типу Харківської міської ради" (61157, м. Харків,
Новобаварський район, вул. Власенка, буд. 7)
Додаток 11
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
9
1 500 000
1 500 000
45 000
1 450 000
1 450 000
43 500
06
1 450 000
1 450 000
43 500
10
1 450 000
1 450 000
43 500
2 900 000
2 900 000
87 000
06
2 900 000
2 900 000
87 000
11
1 450 000
1 450 000
43 500
12
1 450 000
1 450 000
43 500
1 450 000
1 450 000
43 500
06
1 450 000
1 450 000
43 500
13
1 450 000
1 450 000
43 500
31 555 623
31 555 623
50 430 500
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Капітальний ремонт будівлі Харківської загальноосвітної школи I—III
ступенів № 117 Харківської міської ради за адресою: 61072, вул.Шекспіра,
20, м.Харків
Всього по бюджету м. Харкова
Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) у
Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 106
комбінованого типу Харківської міської ради" (61052, м. Харків,
Новобаварський район, вул. Ярославська, буд. 24 А)
По бюджету Основ'янського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
Капитальний ремонт будівлі Комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи № 9 Харківської міської ради
По бюджету Слобідського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
Т.Д. Таукешева
Капітальний ремонт. Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 91
Харківської міської ради Харківської області (Садовий проїзд, буд. 18 Б, м.
Харків, 61100)
Капітальний ремонт. Комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 6 Харківської міської ради” (вул. Ньютона, буд. 143 Б,
м. Харків, 61096)
По бюджету Шевченківського району м. Харкова
Управління освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100
Державне управління
710 279 110
710 279 110
474 948 976
21 455 047
48 888 009
8 755 377
955 000
40 132 632
36 632 632
36 632 632
759 167 119
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
122 929 296
122 929 296
74 236 822
5 534 937
4 218 262
4 218 262
4 218 262
4 218 262
127 147 558
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
586 123 666
586 123 666
400 712 154
15 920 110
44 669 747
8 755 377
955 000
35 914 370
32 414 370
32 414 370
630 793 413
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
1 202 148
1 202 148
1 202 148
1000
Освіта
2 976 350 569
2 976 350 569
1 867 650 492
445 582 556
395 903 050
175 854 266
43 285 311
6 834 973
220 048 784
216 310 711
208 360 327
3 372 253 619
1010
0910
Надання дошкільної освіти
841 877 926
841 877 926
498 254 786
157 286 242
136 625 087
99 761 562
350 734
591 486
36 863 525
36 604 374
36 604 374
978 503 013
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 617 629 317
1 617 629 317
1 044 780 031
227 776 113
125 778 541
31 221 195
17 591 394
1 207 985
94 557 346
92 430 309
84 572 309
1 743 407 858
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 244 953
15 244 953
11 284 239
1 269 672
125 343
6 726
118 617
118 617
26 233
15 370 296
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 223 793
10 223 793
5 441 400
1 962 647
3 043 316
110 000
2 933 316
2 933 316
2 933 316
13 267 109
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 792 729
7 792 729
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 972 677
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
67 789 881
67 789 881
46 613 527
9 802 877
8 596 555
7 636 894
5 084 248
632 929
959 661
887 254
887 254
76 386 436
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Додаток 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
РОЗПОДІЛ
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Додаток_2
1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
9000
Міжбюджетні трансферти
217 384 400
217 384 400
2 842 883
2 842 883
2 842 883
2 842 883
220 227 283
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
3 300 000
3 300 000
258 552
258 552
258 552
258 552
3 558 552
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9770
0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
2 500 000
2 500 000
258 552
258 552
258 552
258 552
2 758 552
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
627 000
627 000
2 584 331
2 584 331
2 584 331
2 584 331
3 211 331
11 981 622 699
11 966 540 976
2 526 473 143
571 153 770
15 081 723
4 805 299 835
272 546 859
46 447 636
9 534 997
4 532 752 976
4 471 022 452
4 331 869 168
16 786 922 534
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
10
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
226 705 180
226 705 180
74 236 822
5 534 937
170 066 762
170 066 762
170 066 762
170 066 762
396 771 942
0110000
Харківська міська рада
226 705 180
226 705 180
74 236 822
5 534 937
170 066 762
170 066 762
170 066 762
170 066 762
396 771 942
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
122 929 296
122 929 296
74 236 822
5 534 937
4 218 262
4 218 262
4 218 262
4 218 262
127 147 558
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
1 202 148
1 202 148
1 202 148
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
537 300
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
1 865 010
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
23 590 288
23 590 288
23 590 288
0117520
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
165 341 000
165 341 000
165 341 000
165 341 000
165 341 000
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 024 351
1 024 351
1 024 351
0118410
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
174 598 114
174 598 114
107 310 524
9 373 134
88 407 685
10 049 820
6 684 048
695 304
78 357 865
78 160 642
77 094 642
263 005 799
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
174 598 114
174 598 114
107 310 524
9 373 134
88 407 685
10 049 820
6 684 048
695 304
78 357 865
78 160 642
77 094 642
263 005 799
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
6 268 012
6 268 012
4 221 435
69 500
69 500
69 500
69 500
6 337 512
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
99 929 409
99 929 409
79 248 153
1 094 203
6 518 322
3 999 095
2 710 844
119 260
2 519 227
2 489 227
1 423 227
106 447 731
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 223 793
10 223 793
5 441 400
1 962 647
3 043 316
110 000
2 933 316
2 933 316
2 933 316
13 267 109
Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
Додаток 3.1
11
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях
патронатного вихователя
7 792 729
7 792 729
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 972 677
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
19 586 062
19 586 062
12 234 200
3 872 961
6 306 499
5 884 500
3 973 204
576 044
421 999
378 499
378 499
25 892 561
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 116 407
2 116 407
1 369 086
113 925
2 116 407
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 798 287
7 798 287
982 750
633 830
69 490 100
69 490 100
69 490 100
69 490 100
77 288 387
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
2 882 695
2 882 695
982 750
633 830
71 900
71 900
71 900
71 900
2 954 595
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
69 418 200
69 418 200
69 418 200
69 418 200
74 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
20 883 415
20 883 415
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
22 683 415
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 612 642 344
1 612 642 344
7 250 588
284 231 226
79 927 689
204 303 537
199 383 310
199 383 310
1 896 873 570
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 612 642 344
1 612 642 344
7 250 588
284 231 226
79 927 689
204 303 537
199 383 310
199 383 310
1 896 873 570
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 854 301
10 854 301
7 250 588
68 630
68 630
68 630
68 630
10 922 931
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
622 855 141
622 855 141
132 478 919
29 454 358
103 024 561
100 180 971
100 180 971
755 334 060
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 281 487
23 281 487
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 786 887
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
335 483 764
335 483 764
63 599 339
15 732 672
47 866 667
47 718 299
47 718 299
399 083 103
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 875 032
73 875 032
25 021 688
21 740 319
3 281 369
2 615 600
2 615 600
98 896 720
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
307 181 288
307 181 288
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
327 390 598
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
307 181 288
307 181 288
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
327 390 598
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
58 562 627
58 562 627
58 562 627
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
35 571 857
35 571 857
35 571 857
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
442 593 399
442 593 399
65 150 103
3 535 967
6 922 923
1 354 006
256 054
599 202
5 568 917
5 568 917
5 568 917
449 516 322
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
15 931 525
15 931 525
11 397 925
166 633
60 199
60 199
60 199
60 199
15 991 724
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 888 472
5 888 472
4 160 310
60 199
60 199
60 199
60 199
5 948 671
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 444 633
9 444 633
6 807 594
108 777
9 444 633
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 807 594
108 777
9 444 633
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
426 661 874
426 661 874
53 752 178
3 369 334
6 862 724
1 354 006
256 054
599 202
5 508 718
5 508 718
5 508 718
433 524 598
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 623 815
8 623 815
6 316 278
68 000
68 000
68 000
68 000
8 691 815
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
58 523 499
58 523 499
44 711 000
2 515 934
5 370 326
418 006
256 054
5 022
4 952 320
4 952 320
4 952 320
63 893 825
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
53 377 141
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 267
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
5 146 358
3 155 500
586 473
1 828 200
1 828 200
1 828 200
1 828 200
6 974 558
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0823240
3240
Інші заклади та заходи
359 514 560
359 514 560
2 724 900
853 400
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
360 938 958
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
4 712 360
2 724 900
853 400
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
6 136 758
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
354 802 200
354 802 200
354 802 200
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 104 087
18 104 087
13 142 287
492 213
517 080
517 080
517 080
517 080
18 621 167
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 104 087
18 104 087
13 142 287
492 213
517 080
517 080
517 080
517 080
18 621 167
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 946 220
12 946 220
10 244 887
69 861
69 650
69 650
69 650
69 650
13 015 870
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 605 297
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 372 497
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
329 239 257
329 239 257
157 835 305
13 974 900
154 666 040
26 750 300
20 135 000
462 500
127 915 740
126 848 140
126 848 140
483 905 297
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
329 239 257
329 239 257
157 835 305
13 974 900
154 666 040
26 750 300
20 135 000
462 500
127 915 740
126 848 140
126 848 140
483 905 297
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 203 423
8 203 423
5 734 194
69 550
69 550
69 550
69 550
8 272 973
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
145 143 360
145 143 360
108 828 296
6 168 600
36 239 241
24 769 800
18 819 000
262 900
11 469 441
10 516 741
10 516 741
181 382 601
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 933 365
38 933 365
26 962 301
3 876 300
1 229 020
113 500
700
44 700
1 115 520
1 043 420
1 043 420
40 162 385
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
246 867
26 600
1 100
220 267
220 267
220 267
4 363 667
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
25 334 406
25 334 406
10 875 000
3 545 700
8 483 200
1 840 400
1 315 300
153 800
6 642 800
6 600 000
6 600 000
33 817 606
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
107 507 903
107 507 903
2 751 314
61 600
108 398 162
108 398 162
108 398 162
108 398 162
215 906 065
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 621 800
3 621 800
2 751 314
61 600
3 621 800
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
103 886 103
103 886 103
108 398 162
108 398 162
108 398 162
108 398 162
212 284 265
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
111 493 846
111 493 846
50 146 712
15 642 665
236 563 385
4 295 651
1 502 441
917 222
232 267 734
232 190 934
232 190 934
348 057 231
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
24 090 351
24 090 351
8 812 155
770 569
1 829 597
1 760 047
924 290
88 972
69 550
69 550
69 550
25 919 948
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 403 984
11 403 984
8 080 875
94 665
69 550
69 550
69 550
69 550
11 473 534
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
6 506 998
6 506 998
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
8 267 045
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
5 979 369
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
87 403 495
87 403 495
41 334 557
14 872 096
234 733 788
2 535 604
578 151
828 250
232 198 184
232 121 384
232 121 384
322 137 283
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 068 004
3 068 004
2 000 357
65 800
65 800
65 800
65 800
3 133 804
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
37 620 647
281 854
198 475
37 338 793
37 338 793
37 338 793
53 937 060
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
37 620 647
281 854
198 475
37 338 793
37 338 793
37 338 793
53 937 060
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 785 931
4 785 931
4 785 931
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 194 525
3 194 525
3 194 525
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 591 406
1 591 406
1 591 406
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
49 348 931
49 348 931
29 177 500
11 309 670
19 645 804
2 253 750
578 151
629 775
17 392 054
17 315 254
17 315 254
68 994 735
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
49 348 931
49 348 931
29 177 500
11 309 670
19 645 804
2 253 750
578 151
629 775
17 392 054
17 315 254
17 315 254
68 994 735
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 823 446
6 823 446
13 775 507
13 775 507
13 775 507
13 775 507
20 598 953
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 823 446
6 823 446
13 775 507
13 775 507
13 775 507
13 775 507
20 598 953
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
7 039 488
7 039 488
163 626 030
163 626 030
163 626 030
163 626 030
170 665 518
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону
4 383 920
4 383 920
163 626 030
163 626 030
163 626 030
163 626 030
168 009 950
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
2 655 568
2 655 568
2 655 568
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
569 265 085
569 265 085
9 840 726
278 638
383 447 061
383 447 061
381 697 961
381 697 961
952 712 146
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
569 265 085
569 265 085
9 840 726
278 638
383 447 061
383 447 061
381 697 961
381 697 961
952 712 146
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 536 361
13 536 361
9 840 726
278 638
69 550
69 550
69 550
69 550
13 605 911
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
466 627 108
466 627 108
196 142 224
196 142 224
196 142 224
196 142 224
662 769 332
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
404 639 608
404 639 608
196 142 224
196 142 224
196 142 224
196 142 224
600 781 832
1216014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
61 987 500
61 987 500
61 987 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
85 002 616
85 002 616
16 390 731
16 390 731
16 390 731
16 390 731
101 393 347
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 849 000
1 849 000
9 850 000
9 850 000
9 850 000
9 850 000
11 699 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
2 250 000
2 250 000
2 250 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
2 250 000
2 250 000
2 250 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
155 945 456
155 945 456
155 945 456
155 945 456
155 945 456
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
551 569 037
551 569 037
9 856 878
70 326 141
1 477 323 844
1 477 323 844
1 461 989 020
1 330 786 120
2 028 892 881
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
551 569 037
551 569 037
9 856 878
70 326 141
1 477 323 844
1 477 323 844
1 461 989 020
1 330 786 120
2 028 892 881
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 292 230
13 292 230
9 856 878
247 441
69 550
69 550
69 550
69 550
13 361 780
1413240
3240
Інші заклади та заходи
1 517 424
1 517 424
1 517 424
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
1 517 424
1 517 424
1 517 424
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
53 374 566
53 374 566
429 181 357
429 181 357
423 050 000
423 050 000
482 555 923
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
53 374 566
53 374 566
429 181 357
429 181 357
423 050 000
423 050 000
482 555 923
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
186 783 100
186 783 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
203 242 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
100 000 000
100 000 000
100 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
57 000 000
57 000 000
57 000 000
1416014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
5 992 000
5 992 000
5 992 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
296 601 717
296 601 717
70 078 700
307 232 750
307 232 750
307 232 750
307 232 750
603 834 467
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
549 410 000
549 410 000
549 410 000
418 207 100
549 410 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
165 767 720
165 767 720
165 767 720
165 767 720
165 767 720
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
9 203 467
9 203 467
9 203 467
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
592 196 330
592 076 330
17 400 550
120 000 1 085 316 213
8 600 000
955 000
1 076 716 213
1 072 716 213
1 072 716 213
1 677 512 543
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
582 030 875
581 910 875
9 068 210
120 000
667 982 950
667 982 950
667 982 950
667 982 950
1 250 013 825
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 902 375
11 902 375
9 068 210
69 550
69 550
69 550
69 550
11 971 925
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 804 900
2 804 900
2 804 900
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
19 585 200
922 400
922 400
922 400
922 400
20 507 600
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
500 000
500 000
216 700 000
216 700 000
216 700 000
216 700 000
217 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
500 000
500 000
216 700 000
216 700 000
216 700 000
216 700 000
217 200 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
517 238 400
517 118 400
120 000
325 601 000
325 601 000
325 601 000
325 601 000
842 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
517 238 400
517 118 400
120 000
325 601 000
325 601 000
325 601 000
325 601 000
842 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
124 690 000
124 690 000
124 690 000
124 690 000
124 690 000
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
10 165 455
10 165 455
8 332 340
417 333 263
8 600 000
955 000
408 733 263
404 733 263
404 733 263
427 498 718
1530160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 165 455
10 165 455
8 332 340
12 100 000
8 600 000
955 000
3 500 000
22 265 455
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
86 565 334
86 565 334
86 065 334
86 065 334
86 565 334
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
145 978 364
145 978 364
145 978 364
145 978 364
145 978 364
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
172 689 565
172 689 565
172 689 565
172 689 565
172 689 565
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
172 689 565
172 689 565
172 689 565
172 689 565
172 689 565
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
27 152 700
19 920 600
13 991 049
7 232 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
30 051 810
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
27 152 700
19 920 600
13 991 049
7 232 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
30 051 810
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 757 931
18 757 931
13 991 049
215 810
215 810
215 810
215 810
18 973 741
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
8 394 769
1 162 669
7 232 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
11 078 069
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
286 048 160
286 048 160
7 155 618
564 901 781
564 901 781
534 901 781
534 901 781
850 949 941
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
286 048 160
286 048 160
7 155 618
564 901 781
564 901 781
534 901 781
534 901 781
850 949 941
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 505 139
9 505 139
7 155 618
62 402
62 402
62 402
62 402
9 567 541
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
264 505 590
264 505 590
264 505 590
264 505 590
264 505 590
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
225 000 000
225 000 000
151 147 341
151 147 341
121 147 341
121 147 341
376 147 341
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
225 000 000
225 000 000
121 147 341
121 147 341
121 147 341
121 147 341
346 147 341
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
1 094 527
1 094 527
656 549
194 050
194 050
194 050
194 050
1 288 577
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
1 094 527
1 094 527
656 549
194 050
194 050
194 050
194 050
1 288 577
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
1 094 527
1 094 527
656 549
194 050
194 050
194 050
194 050
1 288 577
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 552 165
12 552 165
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 593 165
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 552 165
12 552 165
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 593 165
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
6 036 690
6 036 690
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
6 077 690
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 515 475
6 515 475
6 515 475
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 864 300
17 535 300
9 482 776
329 000
14 882 012
14 882 012
14 882 012
14 882 012
32 746 312
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 864 300
17 535 300
9 482 776
329 000
14 882 012
14 882 012
14 882 012
14 882 012
32 746 312
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 804 500
12 804 500
9 482 776
107 750
107 750
107 750
107 750
12 912 250
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 200 000
1 200 000
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
15 974 262
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 894 800
1 565 800
329 000
1 894 800
2717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 965 000
1 965 000
1 965 000
2717693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 965 000
1 965 000
1 965 000
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 965 000
1 965 000
1 965 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 849 133
13 849 133
9 867 728
127 100
4 803 405
4 803 405
4 803 405
4 803 405
18 652 538
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
145 143 360
145 143 360
108 828 296
6 168 600
36 239 241
24 769 800
18 819 000
262 900
11 469 441
10 516 741
10 516 741
181 382 601
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
210 560 299
210 560 299
108 828 695
36 439 144
12 904 676
12 071 621
1 391 785
4 139 559
833 055
630 000
630 000
223 464 975
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
15 977 586
15 977 586
12 159 186
669 590
15 977 586
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
44 110 725
44 110 725
27 646 832
2 512 103
71 410 343
220 243
48 150
114
71 190 100
71 190 100
71 190 100
115 521 068
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
39 195 133
39 195 133
27 646 832
2 512 103
1 992 143
220 243
48 150
114
1 771 900
1 771 900
1 771 900
41 187 276
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
69 418 200
69 418 200
69 418 200
69 418 200
74 333 792
2000
Охорона здоров'я
1 598 788 043
1 598 788 043
271 712 596
79 927 689
191 784 907
186 864 680
186 864 680
1 870 500 639
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
622 855 141
622 855 141
132 478 919
29 454 358
103 024 561
100 180 971
100 180 971
755 334 060
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 281 487
23 281 487
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 786 887
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
335 483 764
335 483 764
63 599 339
15 732 672
47 866 667
47 718 299
47 718 299
399 083 103
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 875 032
73 875 032
25 021 688
21 740 319
3 281 369
2 615 600
2 615 600
98 896 720
2110
Первинна медична допомога населенню
307 181 288
307 181 288
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
327 390 598
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
307 181 288
307 181 288
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
327 390 598
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
58 562 627
58 562 627
58 562 627
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
35 571 857
35 571 857
35 571 857
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
3 923 059 431
3 923 059 431
68 458 895
8 196 649
59 358 423
3 395 907
1 180 344
886 649
55 962 516
55 962 516
55 962 516
3 982 417 854
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 849 133
13 849 133
9 867 728
127 100
4 803 405
4 803 405
4 803 405
4 803 405
18 652 538
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 974 587
8 974 587
6 792 663
127 100
108 000
108 000
108 000
108 000
9 082 587
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
3018120
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 137 776
4 137 776
3 075 065
121 605
121 605
121 605
121 605
4 259 381
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 680 907
22 680 907
9 383 324
311 422
209 600
209 600
209 600
209 600
22 890 507
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 680 907
22 680 907
9 383 324
311 422
209 600
209 600
209 600
209 600
22 890 507
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 029 718
13 029 718
9 383 324
311 422
209 600
209 600
209 600
209 600
13 239 318
3117690
7690
0490 Інша економічна діяльність
9 651 189
9 651 189
9 651 189
3117693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
9 651 189
9 651 189
9 651 189
Управління комунальним майном
9 651 189
9 651 189
9 651 189
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
46 412 705
46 412 705
21 796 128
6 134 500
6 134 500
6 134 500
6 134 500
52 547 205
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
46 412 705
46 412 705
21 796 128
6 134 500
6 134 500
6 134 500
6 134 500
52 547 205
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
34 412 705
34 412 705
21 796 128
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
35 547 205
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 000 000
12 000 000
12 000 000
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
63 096 574
63 096 574
31 204 552
3 393 707
575 200
3 200
572 000
572 000
572 000
63 671 774
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
63 096 574
63 096 574
31 204 552
3 393 707
575 200
3 200
572 000
572 000
572 000
63 671 774
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
62 261 974
62 261 974
31 204 552
3 393 707
575 200
3 200
572 000
572 000
572 000
62 837 174
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
2 671 421
2 671 421
1 749 245
2 671 421
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
7 789 900
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
127 164
127 164
127 164
127 164
19 278 418
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
127 164
127 164
127 164
127 164
19 278 418
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 962 254
9 962 254
7 583 498
127 164
127 164
127 164
127 164
10 089 418
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 933 771 408
6 868 530 003
23 338 100
65 241 405
13 248 843
13 248 843
9 772 267
2 887 883
6 947 020 251
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 933 771 408
6 868 530 003
23 338 100
65 241 405
13 248 843
13 248 843
9 772 267
2 887 883
6 947 020 251
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
29 945 482
29 945 482
23 338 100
45 000
45 000
45 000
45 000
29 990 482
3718600
8600
0170 Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
3717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3717691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3718500
8500
0133 Нерозподілені трансферти з державного бюджету
7 205 623
7 205 623
7 205 623
3718700
8700
0133 Резервний фонд
50 000 000
50 000 000
50 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
6 846 615 503
6 788 579 721
58 035 782
11 422 243
11 422 243
9 727 267
2 842 883
6 858 037 746
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
2 308 504 720
2 308 504 720
2 308 504 720
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719110
9110
0180 Реверсна дотація
213 457 400
213 457 400
213 457 400
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 095 047 320
2 095 047 320
2 095 047 320
9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
3 456 915 879
3 444 847 154
12 068 725
3 456 915 879
3719210
9210
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3719220
9220
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
824 681
824 681
824 681
3719230
9230
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
1 449 978 192
3719240
9240
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для
окремих категорій населення за рахунок відповідних
субвенцій з державного бюджету
12 068 725
12 068 725
12 068 725
Додаток 3.1
22
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719241
9241
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та які потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
5 910 408
5 910 408
5 910 408
3719243
9243
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ
групи з числа учасників бойових дій на території
інших держав, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
пов’язаних з перебуванням у цих державах,
визначених пунктом 7 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
6 158 317
6 158 317
6 158 317
3719250
9250
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
3 369 345
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 053 652 512
1 030 920 582
22 731 930
6 792 000
6 792 000
6 792 000
1 060 444 512
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
987 516 907
987 516 907
987 516 907
Додаток 3.1
23
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
42 500 000
42 500 000
6 792 000
6 792 000
6 792 000
49 292 000
3719330
9330
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
903 675
903 675
903 675
3719340
9340
0180
Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
630 000
630 000
630 000
3719350
9350
0180
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
22 101 930
22 101 930
22 101 930
9500
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за
рахунок коштів, які надаються з державного
бюджету
23 235 127
23 235 127
1 694 976
1 694 976
24 930 103
3719510
9510
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету
12 600 000
12 600 000
12 600 000
3719570
9570
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
10 635 127
10 635 127
1 694 976
1 694 976
12 330 103
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
3 680 265
3 680 265
350 936
350 936
350 936
258 552
4 031 201
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
обласного бюджету на співфінансування міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в
майбутнє" (програма розвитку місцевого
самоврядування в Харківській області на 2017-2021
роки))
380 265
380 265
92 384
92 384
92 384
472 649
Додаток 3.1
24
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова районному
бюджету Дергачівського району для компенсації
перевезення мешканців м. Харкова пільгових
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова районному
бюджету Харківського району для компенсації
перевезення мешканців м. Харкова пільгових
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4)
1 500 000
1 500 000
1 500 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та
юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул.
Полтавський шлях,18) (згідно з додатками 4, 7)
258 552
258 552
258 552
258 552
258 552
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту))
(згідно з додатками 4, 7)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт ліфту
інституту)) (згідно з додатками 4, 7)
484 331
484 331
484 331
484 331
484 331
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на придбання лабораторного
обладнання)) (згідно з додатками 4, 7)
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на забезпечення
міських пожежно-рятувальних підрозділів
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
Додаток 3.1
25
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на придбання
піноутворювача для забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів)) (згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на придбання
електричних теплогенераторів (теплогармат))
(згідно з додатком 4)
30 000
30 000
30 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази військової частини 9951
Харківського прикордонного загону Східного
регіонального управління ДПСУ (на облаштування
приміщень металопластиковими вікнами)) (згідно з
додатком 4)
199 000
199 000
199 000
В С Ь О Г О
12 082 541 833 12 009 424 328
652 300 895
122 990 824
73 117 505 4 495 478 884
130 980 666
28 577 543
3 629 228
4 364 498 218
4 303 675 868
4 164 522 584 16 578 020 717
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.1
26
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
294 036 259
294 036 259
179 399 484
52 448 962
24 804 382
16 751 638
276 632
135 682
8 052 744
7 923 744
7 413 744
318 840 641
0610000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
294 036 259
294 036 259
179 399 484
52 448 962
24 804 382
16 751 638
276 632
135 682
8 052 744
7 923 744
7 413 744
318 840 641
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
940 339
940 339
711 983
46 185
13 910
13 910
13 910
13 910
954 249
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
94 992 389
94 992 389
56 037 116
18 667 303
15 543 794
15 543 794
110 536 183
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
159 365 961
159 365 961
100 032 178
25 395 551
8 198 025
288 191
143 417
36 347
7 909 834
7 909 834
7 399 834
167 563 986
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 807 231
2 807 231
1 847 739
531 955
2 807 231
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 693 865
4 693 865
3 165 186
814 982
88 285
88 285
66 032
2 695
4 782 150
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
21 782 692
21 782 692
10 622 800
6 358 292
960 368
831 368
67 183
96 640
129 000
22 743 060
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 368 965
1 368 965
1 094 500
17 369
1 368 965
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 567 561
3 567 561
2 569 782
164 035
3 567 561
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 567 561
3 567 561
2 569 782
164 035
3 567 561
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 517 256
4 517 256
3 318 200
453 290
4 517 256
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 517 256
4 517 256
3 318 200
453 290
4 517 256
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
407 736 448
407 736 448
12 291 430
497 596
407 736 448
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
407 736 448
407 736 448
12 291 430
497 596
407 736 448
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 289 722
16 289 722
12 291 430
497 596
16 289 722
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
227 673 100
227 673 100
227 673 100
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
28 275 331
28 275 331
28 275 331
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
199 397 769
199 397 769
199 397 769
Додаток 3.2
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2018 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Додаток 3.2
27
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1 157
1 157
1 157
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
1 157
1 157
1 157
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
591 123
591 123
591 123
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
591 123
591 123
591 123
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
121 813 950
121 813 950
121 813 950
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 402 860
1 402 860
1 402 860
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
261 440
261 440
261 440
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
68 752 016
68 752 016
68 752 016
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 456 648
4 456 648
4 456 648
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
25 855 800
25 855 800
25 855 800
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
870 366
870 366
870 366
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
20 214 820
20 214 820
20 214 820
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
40 465 182
40 465 182
40 465 182
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
27 460 328
27 460 328
27 460 328
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 431 300
6 431 300
6 431 300
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 609 304
1 609 304
1 609 304
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
4 897 050
4 897 050
4 897 050
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
67 200
67 200
67 200
Додаток 3.2
28
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
247 249
247 249
247 249
0813240
3240
Інші заклади та заходи
654 965
654 965
654 965
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
654 965
654 965
654 965
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
11 190 875
11 190 875
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
11 494 677
4010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
11 190 875
11 190 875
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
11 494 677
4010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 715 670
10 715 670
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
11 019 472
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4016090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
331 911
331 911
331 911
В С Ь О Г О
712 963 582
712 963 582
198 522 357
53 911 697
25 108 184
16 751 638
276 632
135 682
8 356 546
8 227 546
7 717 546
738 071 766
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
Додаток 3.2
29
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
237 705 737
237 705 737
237 705 737
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 752 969 199
1 752 969 199
1 752 969 199
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
824 681
824 681
824 681
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
115 291
115 291
115 291
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
709 390
709 390
709 390
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
8 947 978
8 947 978
8 947 978
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 947 978
8 947 978
8 947 978
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
дітям
1 115 384 417
1 115 384 417
1 115 384 417
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 574 479
13 574 479
13 574 479
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
2 845 544
2 845 544
2 845 544
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
668 035 802
668 035 802
668 035 802
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
44 613 349
44 613 349
44 613 349
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
212 754 617
212 754 617
212 754 617
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 682 248
7 682 248
7 682 248
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
165 878 378
165 878 378
165 878 378
Додаток_2
3
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
344 874 802
344 874 802
221 820 917
48 431 238
27 162 562
17 758 728
4 182 700
414 020
9 403 834
9 311 898
8 767 898
372 037 364
0610000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
344 874 802
344 874 802
221 820 917
48 431 238
27 162 562
17 758 728
4 182 700
414 020
9 403 834
9 311 898
8 767 898
372 037 364
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 359 702
1 359 702
1 060 939
40 565
13 910
13 910
13 910
13 910
1 373 612
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
106 082 833
106 082 833
65 139 100
17 374 565
10 998 138
10 962 938
35 200
117 080 971
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
208 569 398
208 569 398
135 908 578
28 204 786
15 317 232
5 962 508
3 785 980
401 846
9 354 724
9 297 988
8 753 988
223 886 630
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 791 658
5 791 658
4 193 700
618 270
551 608
551 608
348 570
12 060
6 343 266
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
6 946 869
6 946 869
3 996 200
613 412
23 811
23 811
6 970 680
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 279 840
2 279 840
1 772 100
72 120
2 279 840
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 297 098
5 297 098
3 875 700
246 700
220 243
220 243
48 150
114
5 517 341
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 297 098
5 297 098
3 875 700
246 700
220 243
220 243
48 150
114
5 517 341
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 547 404
8 547 404
5 874 600
1 260 820
37 620
37 620
8 585 024
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 547 404
8 547 404
5 874 600
1 260 820
37 620
37 620
8 585 024
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
429 066 662
429 066 662
12 990 693
176 692
1 208 145
1 208 145
1 208 145
1 208 145
430 274 807
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
429 066 662
429 066 662
12 990 693
176 692
1 208 145
1 208 145
1 208 145
1 208 145
430 274 807
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 701 139
17 701 139
12 990 693
176 692
17 701 139
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
234 962 300
234 962 300
234 962 300
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
28 763 888
28 763 888
28 763 888
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
206 198 412
206 198 412
206 198 412
Додаток 3.3
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.3
30
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
49 144
49 144
49 144
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
16 324
16 324
16 324
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
32 820
32 820
32 820
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
906 049
906 049
906 049
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
906 049
906 049
906 049
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
133 773 933
133 773 933
133 773 933
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 700 240
1 700 240
1 700 240
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
206 520
206 520
206 520
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
79 184 173
79 184 173
79 184 173
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 000 000
6 000 000
6 000 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 023 000
23 023 000
23 023 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
860 000
860 000
860 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
22 800 000
22 800 000
22 800 000
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
39 543 970
39 543 970
39 543 970
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
30 021 970
30 021 970
30 021 970
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 500 000
6 500 000
6 500 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 880 000
2 880 000
2 880 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
82 000
82 000
82 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
60 000
60 000
60 000
Додаток 3.3
31
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
234 487
234 487
234 487
0813220
3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для окремих категорій населення відповідно до
законодавства
1 208 145
1 208 145
1 208 145
1 208 145
1 208 145
0813221
3221
1060
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов
1 208 145
1 208 145
1 208 145
1 208 145
1 208 145
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
804 140
804 140
804 140
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 091 500
1 091 500
1 091 500
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 091 500
1 091 500
1 091 500
4100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
12 293 850
12 293 850
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 397 950
4110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
12 293 850
12 293 850
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 397 950
4110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
11 923 494
11 923 494
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 027 594
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
135 692
135 692
135 692
4116090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
234 664
234 664
234 664
В С Ь О Г О
786 235 314
786 235 314
242 447 569
49 837 290
28 474 807
17 772 828
4 182 700
414 020
10 701 979
10 610 043
10 066 043
814 710 121
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.3
32
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
573 134 736
573 134 736
351 204 057
90 476 229
40 862 508
26 131 107
804 643
1 786 068
14 731 401
14 537 346
13 881 346
613 997 244
0610000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
573 134 736
573 134 736
351 204 057
90 476 229
40 862 508
26 131 107
804 643
1 786 068
14 731 401
14 537 346
13 881 346
613 997 244
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 448 794
1 448 794
1 106 641
61 411
20 500
20 500
20 500
20 500
1 469 294
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
168 983 618
168 983 618
100 157 100
31 569 782
18 562 368
18 162 368
400 000
400 000
400 000
187 545 986
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
288 727 449
288 727 449
186 878 054
39 205 894
13 255 221
508 375
12 746 846
12 616 846
11 960 846
301 982 670
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 207 207
3 207 207
2 301 900
334 080
3 207 207
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 348 367
6 348 367
4 068 500
1 318 682
16 872
16 872
6 365 239
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
86 629 327
86 629 327
43 916 162
16 335 027
7 497 547
7 433 492
804 643
1 786 068
64 055
94 126 874
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 954 702
1 954 702
1 497 400
115 189
1 954 702
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
6 282 272
6 282 272
4 525 000
386 974
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
7 782 272
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
6 282 272
6 282 272
4 525 000
386 974
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
7 782 272
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 553 000
9 553 000
6 753 300
1 149 190
10 000
10 000
9 563 000
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 553 000
9 553 000
6 753 300
1 149 190
10 000
10 000
9 563 000
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
792 348 163
792 348 163
19 410 437
6 239 107
6 239 107
6 239 107
6 239 107
798 587 270
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
792 348 163
792 348 163
19 410 437
6 239 107
6 239 107
6 239 107
6 239 107
798 587 270
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
24 709 737
24 709 737
19 410 437
24 709 737
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
453 064 100
453 064 100
453 064 100
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
49 376 514
49 376 514
49 376 514
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
403 687 586
403 687 586
403 687 586
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
ВСЬОГО
видатки
споживання
Додаток 3.4
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2018 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
Додаток 3.4
33
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
36 080
36 080
36 080
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
4 170
4 170
4 170
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
31 910
31 910
31 910
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 473 521
1 473 521
1 473 521
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 473 521
1 473 521
1 473 521
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
244 001 320
244 001 320
244 001 320
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
3 227 600
3 227 600
3 227 600
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
522 000
522 000
522 000
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
147 091 720
147 091 720
147 091 720
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
7 440 000
7 440 000
7 440 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
46 300 000
46 300 000
46 300 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 720 000
1 720 000
1 720 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
37 700 000
37 700 000
37 700 000
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
67 173 918
67 173 918
67 173 918
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
50 053 918
50 053 918
50 053 918
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
12 000 000
12 000 000
12 000 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 500 000
4 500 000
4 500 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
500 000
500 000
500 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
120 000
120 000
120 000
Додаток 3.4
34
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
575 800
575 800
575 800
0813220
3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для окремих категорій населення відповідно до
законодавства
6 158 317
6 158 317
6 158 317
6 158 317
6 158 317
0813223
3223
0160
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на
території інших держав, визначених у абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7
частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов
6 158 317
6 158 317
6 158 317
6 158 317
6 158 317
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
318 042
318 042
318 042
0813240
3240
Інші заклади та заходи
995 645
995 645
80 790
80 790
80 790
80 790
1 076 435
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
995 645
995 645
80 790
80 790
80 790
80 790
1 076 435
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
13 255 458
13 255 458
8 811 717
833 166
2 753 303
20 000
2 733 303
2 733 303
2 733 303
16 008 761
4210000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
13 255 458
13 255 458
8 811 717
833 166
2 753 303
20 000
2 733 303
2 733 303
2 733 303
16 008 761
4210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 812 871
12 812 871
8 811 717
833 166
2 753 303
20 000
2 733 303
2 733 303
2 733 303
15 566 174
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
304 318
304 318
304 318
4216090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
138 269
138 269
138 269
В С Ь О Г О
1 378 738 357
1 378 738 357
379 426 211
91 309 395
49 854 918
26 151 107
804 643
1 786 068
23 703 811
23 509 756
22 853 756 1 428 593 275
директор Департаменту
Заступник міського голови -
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.4
35
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
286 934 156
286 934 156
177 414 841
46 271 835
26 888 589
11 362 687
1 013 436
323 848
15 525 902
15 525 902
14 759 902
313 822 745
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
286 934 156
286 934 156
177 414 841
46 271 835
26 888 589
11 362 687
1 013 436
323 848
15 525 902
15 525 902
14 759 902
313 822 745
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 180 779
1 180 779
897 334
77 747
1 180 779
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
91 272 692
91 272 692
52 266 900
19 012 329
14 575 490
8 615 395
18 421
3 560
5 960 095
5 960 095
5 960 095
105 848 182
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
163 105 789
163 105 789
104 575 007
23 693 922
10 959 552
2 032 500
874 893
54 262
8 927 052
8 927 052
8 161 052
174 065 341
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 640 952
3 640 952
2 569 400
493 533
141 206
132 451
69 542
12 727
8 755
8 755
8 755
3 782 158
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
18 033 207
18 033 207
9 889 900
2 317 353
1 176 698
546 698
50 580
253 299
630 000
630 000
630 000
19 209 905
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 498 819
1 498 819
1 163 400
63 790
1 498 819
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 436 060
387 436 060
9 871 439
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 473 187
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 436 060
387 436 060
9 871 439
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 473 187
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 873 226
13 873 226
9 871 439
595 884
13 873 226
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
212 785 900
212 785 900
212 785 900
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
24 824 400
24 824 400
24 824 400
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
187 961 500
187 961 500
187 961 500
Додаток 3.5
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.5
36
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
48 520
48 520
48 520
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 820
2 820
2 820
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
45 700
45 700
45 700
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
565 904
565 904
565 904
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
565 904
565 904
565 904
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
127 703 161
127 703 161
127 703 161
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 668 364
1 668 364
1 668 364
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
327 176
327 176
327 176
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
81 400 515
81 400 515
81 400 515
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 024 016
6 024 016
6 024 016
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 597 700
23 597 700
23 597 700
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 044 563
1 044 563
1 044 563
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 640 827
13 640 827
13 640 827
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
31 221 383
31 221 383
31 221 383
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
23 516 781
23 516 781
23 516 781
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
5 120 340
5 120 340
5 120 340
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 864 262
1 864 262
1 864 262
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
600 000
600 000
600 000
Додаток 3.5
37
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
120 000
120 000
120 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
253 280
253 280
253 280
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
311 115
311 115
311 115
0813240
3240
Інші заклади та заходи
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
11 018 948
11 018 948
6 618 889
963 285
1 590 357
2 357
1 588 000
1 588 000
1 588 000
12 609 305
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
11 018 948
11 018 948
6 618 889
963 285
1 590 357
2 357
1 588 000
1 588 000
1 588 000
12 609 305
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 618 761
10 618 761
6 618 889
963 285
1 590 357
2 357
1 588 000
1 588 000
1 588 000
12 209 118
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
135 692
135 692
135 692
4316090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
264 495
264 495
264 495
В С Ь О Г О
685 389 164
685 389 164
193 905 169
47 831 004
28 516 073
11 365 044
1 013 436
323 848
17 151 029
17 151 029
16 385 029
713 905 237
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.5
38
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
207 095 599
207 095 599
128 568 076
29 095 427
50 149 456
8 728 551
112 490
2 006 634
41 420 905
39 725 929
39 251 929
257 245 055
0610000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
207 095 599
207 095 599
128 568 076
29 095 427
50 149 456
8 728 551
112 490
2 006 634
41 420 905
39 725 929
39 251 929
257 245 055
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
997 181
997 181
746 422
62 187
19 500
19 500
19 500
19 500
1 016 681
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
61 561 095
61 561 095
35 957 700
10 753 810
33 831 988
6 361 988
61 270
27 470 000
27 470 000
27 470 000
95 393 083
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
107 185 963
107 185 963
68 783 054
14 371 832
13 356 669
125 264
24 210
13 231 405
11 536 429
11 062 429
120 542 632
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 401 135
6 401 135
4 856 300
395 182
500 000
500 000
500 000
500 000
6 901 135
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
22 397 694
22 397 694
12 084 800
2 854 801
2 241 299
2 241 299
112 490
1 921 154
24 638 993
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
988 561
988 561
749 900
64 043
988 561
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 243 855
3 243 855
2 309 800
199 014
200 000
200 000
200 000
200 000
3 443 855
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 243 855
3 243 855
2 309 800
199 014
200 000
200 000
200 000
200 000
3 443 855
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 320 115
4 320 115
3 080 100
394 558
4 320 115
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 320 115
4 320 115
3 080 100
394 558
4 320 115
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
287 274 377
287 274 377
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
287 666 377
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
287 274 377
287 274 377
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
287 666 377
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 920 371
12 920 371
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
13 312 371
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
148 620 200
148 620 200
148 620 200
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
20 110 373
20 110 373
20 110 373
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
128 509 827
128 509 827
128 509 827
Додаток 3.6
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.6
39
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
334 593 775
334 593 775
334 593 775
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
242 327 274
242 327 274
242 327 274
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
57 892 968
57 892 968
57 892 968
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
25 719 782
25 719 782
25 719 782
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
8 120 766
8 120 766
8 120 766
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
532 985
532 985
532 985
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
58 523 499
58 523 499
44 711 000
2 515 934
5 370 326
418 006
256 054
5 022
4 952 320
4 952 320
4 952 320
63 893 825
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
53 377 141
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 267
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
5 146 358
3 155 500
586 473
1 828 200
1 828 200
1 828 200
1 828 200
6 974 558
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 605 297
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 372 497
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 644 633
9 644 633
6 807 594
108 777
9 644 633
Додаток_2
4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
291 040
291 040
291 040
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
36 410
36 410
36 410
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
254 630
254 630
254 630
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
566 308
566 308
566 308
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
566 308
566 308
566 308
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
95 339 637
95 339 637
95 339 637
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 142 800
1 142 800
1 142 800
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
405 000
405 000
405 000
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
51 946 165
51 946 165
51 946 165
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 307 893
5 307 893
5 307 893
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
22 169 893
22 169 893
22 169 893
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 256 893
1 256 893
1 256 893
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 110 993
13 110 993
13 110 993
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
28 148 000
28 148 000
28 148 000
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
18 314 000
18 314 000
18 314 000
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 790 000
4 790 000
4 790 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 629 000
4 629 000
4 629 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
400 000
400 000
400 000
Додаток 3.6
40
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
15 000
15 000
15 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
288 392
288 392
288 392
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
419 550
419 550
419 550
0813240
3240
Інші заклади та заходи
680 879
680 879
680 879
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
680 879
680 879
680 879
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
9 945 187
9 945 187
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 976 874
4410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
9 945 187
9 945 187
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 976 874
4410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
9 562 180
9 562 180
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 593 867
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4416090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
239 713
239 713
239 713
В С Ь О Г О
504 315 163
504 315 163
143 602 731
29 991 703
51 573 143
8 733 570
112 490
2 006 634
42 839 573
41 144 597
40 670 597
555 888 306
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.6
41
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
173 869 727
173 869 727
107 973 530
30 346 340
14 601 865
8 096 102
35 095
9 857
6 505 763
6 505 763
6 066 763
188 471 592
0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
173 869 727
173 869 727
107 973 530
30 346 340
14 601 865
8 096 102
35 095
9 857
6 505 763
6 505 763
6 066 763
188 471 592
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 025 393
1 025 393
768 886
72 297
1 025 393
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
68 611 856
68 611 856
40 895 470
13 382 889
8 053 414
8 053 414
11 903
3 591
76 665 270
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
82 046 128
82 046 128
50 734 933
13 932 676
5 054 951
42 688
23 192
6 266
5 012 263
5 012 263
4 573 263
87 101 079
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 540 394
3 540 394
2 660 500
255 954
3 540 394
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 895 864
5 895 864
3 946 841
1 055 806
5 895 864
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 179 885
1 179 885
955 100
9 869
1 179 885
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 302 895
3 302 895
2 577 400
46 679
3 302 895
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 302 895
3 302 895
2 577 400
46 679
3 302 895
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 267 312
8 267 312
5 434 400
1 590 170
1 493 500
1 493 500
1 493 500
1 493 500
9 760 812
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 267 312
8 267 312
5 434 400
1 590 170
1 493 500
1 493 500
1 493 500
1 493 500
9 760 812
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
222 189 359
222 189 359
9 875 245
299 188
2 290 719
2 290 719
2 290 719
2 290 719
224 480 078
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
222 189 359
222 189 359
9 875 245
299 188
2 290 719
2 290 719
2 290 719
2 290 719
224 480 078
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 441 407
13 441 407
9 875 245
299 188
13 441 407
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
117 284 700
117 284 700
117 284 700
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
13 119 424
13 119 424
13 119 424
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
104 165 276
104 165 276
104 165 276
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
129 650
129 650
129 650
Додаток 3.7
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.7
42
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
16 800
16 800
16 800
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
112 850
112 850
112 850
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
870 992
870 992
870 992
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
870 992
870 992
870 992
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
68 823 500
68 823 500
68 823 500
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
768 640
768 640
768 640
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
194 410
194 410
194 410
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
38 860 800
38 860 800
38 860 800
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 121 100
3 121 100
3 121 100
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
15 342 560
15 342 560
15 342 560
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
332 390
332 390
332 390
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
10 203 600
10 203 600
10 203 600
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
20 991 240
20 991 240
20 991 240
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
13 387 440
13 387 440
13 387 440
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 875 360
4 875 360
4 875 360
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 309 180
2 309 180
2 309 180
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
414 440
414 440
414 440
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
4 820
4 820
4 820
Додаток 3.7
43
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
240 513
240 513
240 513
0813220
3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для окремих категорій населення відповідно до
законодавства
2 211 067
2 211 067
2 211 067
2 211 067
2 211 067
0813221
3221
1060
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов
2 211 067
2 211 067
2 211 067
2 211 067
2 211 067
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
135 055
135 055
135 055
0813240
3240
Інші заклади та заходи
272 302
272 302
79 652
79 652
79 652
79 652
351 954
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
272 302
272 302
79 652
79 652
79 652
79 652
351 954
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
9 487 583
9 487 583
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 609 178
4510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
9 487 583
9 487 583
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 609 178
4510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
9 045 922
9 045 922
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 167 517
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4516090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
298 367
298 367
298 367
В С Ь О Г О
405 546 669
405 546 669
123 789 187
31 238 715
17 014 179
8 117 102
35 095
9 857
8 897 077
8 897 077
8 458 077
422 560 848
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.7
44
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
286 508 414
286 508 414
177 218 235
43 880 146
31 360 909
18 540 848
5 117 643
320 563
12 820 061
12 820 061
11 942 061
317 869 323
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
286 508 414
286 508 414
177 218 235
43 880 146
31 360 909
18 540 848
5 117 643
320 563
12 820 061
12 820 061
11 942 061
317 869 323
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 149 441
1 149 441
899 027
27 666
20 500
20 500
20 500
20 500
1 169 941
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
77 612 328
77 612 328
46 883 100
13 001 655
9 466 129
9 054 850
23 690
28 695
411 279
411 279
411 279
87 078 457
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
166 477 007
166 477 007
105 236 708
25 363 838
19 173 776
8 278 994
4 373 913
172 437
10 894 782
10 894 782
10 016 782
185 650 783
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 811 724
4 811 724
3 495 200
525 272
643 785
643 785
489 200
21 403
5 455 509
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
27 705 611
27 705 611
14 265 300
4 171 512
480 919
480 919
230 840
74 028
28 186 530
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 609 384
1 609 384
1 275 900
42 978
1 609 384
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
1 575 800
82 300
24 000
1 493 500
1 493 500
1 493 500
5 185 738
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
1 575 800
82 300
24 000
1 493 500
1 493 500
1 493 500
5 185 738
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 174 804
380 174 804
11 872 210
368 790
20 820 320
20 820 320
20 820 320
20 820 320
400 995 124
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 174 804
380 174 804
11 872 210
368 790
20 820 320
20 820 320
20 820 320
20 820 320
400 995 124
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
20 839 785
20 839 785
11 872 210
368 790
18 952 765
18 952 765
18 952 765
18 952 765
39 792 550
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
209 006 836
209 006 836
209 006 836
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
22 977 088
22 977 088
22 977 088
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
186 029 748
186 029 748
186 029 748
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
35 850
35 850
35 850
Додаток 3.8
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.8
45
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 350
2 350
2 350
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
33 500
33 500
33 500
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 428 235
1 428 235
1 428 235
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 428 235
1 428 235
1 428 235
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
112 032 055
112 032 055
112 032 055
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 207 530
1 207 530
1 207 530
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
278 640
278 640
278 640
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
64 877 600
64 877 600
64 877 600
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 244 700
4 244 700
4 244 700
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 574 620
23 574 620
23 574 620
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
659 870
659 870
659 870
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
17 189 095
17 189 095
17 189 095
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
35 343 550
35 343 550
35 343 550
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
25 303 960
25 303 960
25 303 960
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 900 000
6 900 000
6 900 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 488 490
2 488 490
2 488 490
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
571 100
571 100
571 100
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
80 000
80 000
80 000
Додаток 3.8
46
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
423 458
423 458
423 458
0813220
3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для окремих категорій населення відповідно до
законодавства
1 488 274
1 488 274
1 488 274
1 488 274
1 488 274
0813221
3221
1060
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов
1 488 274
1 488 274
1 488 274
1 488 274
1 488 274
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
197 985
197 985
197 985
0813240
3240
Інші заклади та заходи
867 050
867 050
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 331
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
867 050
867 050
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 331
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 019 027
10 019 027
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 119 801
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
206 778
206 778
206 778
В С Ь О Г О
677 035 838
677 035 838
195 629 895
45 128 681
52 282 003
18 551 622
5 117 643
320 563
33 730 381
33 730 381
32 852 381
729 317 841
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.8
47
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
203 929 946
203 929 946
127 392 186
28 122 659
23 298 817
9 951 615
126 049
8 370
13 347 202
12 884 019
12 352 635
227 228 763
0610000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
203 929 946
203 929 946
127 392 186
28 122 659
23 298 817
9 951 615
126 049
8 370
13 347 202
12 884 019
12 352 635
227 228 763
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 026 781
1 026 781
786 870
39 805
13 910
13 910
13 910
13 910
1 040 691
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
61 817 653
61 817 653
37 167 300
10 409 744
10 951 907
8 564 956
2 386 951
2 163 000
2 163 000
72 769 560
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
97 629 989
97 629 989
62 927 983
12 927 012
11 570 979
767 162
10 803 817
10 588 492
10 149 492
109 200 968
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 970 799
2 970 799
2 281 800
115 387
124 343
5 726
118 617
118 617
26 233
3 095 142
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 360 077
5 360 077
4 076 800
351 852
76 637
62 730
13 907
5 436 714
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
27 064 899
27 064 899
14 053 533
3 788 747
524 034
514 034
126 049
8 370
10 000
27 588 933
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 052 209
1 052 209
825 100
43 444
1 052 209
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
2 895 630
2 895 630
2 142 300
181 098
2 895 630
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 895 630
2 895 630
2 142 300
181 098
2 895 630
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 111 909
4 111 909
3 130 500
265 570
37 007
37 007
4 148 916
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 111 909
4 111 909
3 130 500
265 570
37 007
37 007
4 148 916
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
247 386 734
247 386 734
8 634 329
158 780
1 207 926
1 207 926
1 207 926
1 207 926
248 594 660
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
247 386 734
247 386 734
8 634 329
158 780
1 207 926
1 207 926
1 207 926
1 207 926
248 594 660
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 890 586
12 890 586
8 634 329
158 780
205 004
205 004
205 004
205 004
13 095 590
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
135 229 700
135 229 700
135 229 700
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
16 415 751
16 415 751
16 415 751
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
118 813 949
118 813 949
118 813 949
Додаток 3.9
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.9
48
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
207 210
207 210
207 210
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
32 080
32 080
32 080
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
175 130
175 130
175 130
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
560 123
560 123
560 123
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
560 123
560 123
560 123
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
72 476 421
72 476 421
72 476 421
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
661 629
661 629
661 629
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
165 318
165 318
165 318
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
39 494 869
39 494 869
39 494 869
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 426 592
3 426 592
3 426 592
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
14 905 084
14 905 084
14 905 084
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
351 366
351 366
351 366
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 471 563
13 471 563
13 471 563
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
24 447 272
24 447 272
24 447 272
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
16 831 867
16 831 867
16 831 867
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 275 968
4 275 968
4 275 968
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 962 296
2 962 296
2 962 296
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
356 176
356 176
356 176
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
20 965
20 965
20 965
Додаток 3.9
49
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 807 594
108 777
9 444 633
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
22 823 411
22 823 411
10 887 980
4 238 330
39 380 694
2 041 901
924 290
287 447
37 338 793
37 338 793
37 338 793
62 204 105
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
37 620 647
281 854
198 475
37 338 793
37 338 793
37 338 793
53 937 060
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
2 921 033
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3220
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для окремих категорій населення
відповідно до законодавства
12 068 725
12 068 725
12 068 725
12 068 725
12 068 725
3221
1060
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та які потребують поліпшення житлових умов
5 910 408
5 910 408
5 910 408
5 910 408
5 910 408
Додаток_2
5
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
234 160
234 160
234 160
0813220
3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для окремих категорій населення відповідно до
законодавства
1 002 922
1 002 922
1 002 922
1 002 922
1 002 922
0813221
3221
1060
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов
1 002 922
1 002 922
1 002 922
1 002 922
1 002 922
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
919 282
919 282
919 282
0813240
3240
Інші заклади та заходи
421 980
421 980
421 980
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
421 980
421 980
421 980
4700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
12 507 763
12 507 763
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
14 214 446
4710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
12 507 763
12 507 763
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
14 214 446
4710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 097 421
12 097 421
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
13 804 104
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
133 227
133 227
133 227
4716090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
277 115
277 115
277 115
В С Ь О Г О
463 824 443
463 824 443
142 678 090
29 120 331
26 213 426
9 995 100
126 049
8 370
16 218 326
15 755 143
15 223 759
490 037 869
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.9
50
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
379 843 186
379 843 186
232 625 009
68 209 933
37 638 136
24 092 740
6 201 405
900 727
13 545 396
13 515 396
11 429 396
417 481 322
0610000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
379 843 186
379 843 186
232 625 009
68 209 933
37 638 136
24 092 740
6 201 405
900 727
13 545 396
13 515 396
11 429 396
417 481 322
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 349 087
1 349 087
1 015 726
89 236
1 349 087
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
110 943 462
110 943 462
63 751 000
23 114 165
14 641 859
14 441 859
296 720
494 370
200 000
200 000
200 000
125 585 321
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
244 592 224
244 592 224
150 455 383
43 586 399
22 373 814
9 216 418
5 679 155
393 357
13 157 396
13 157 396
11 071 396
266 966 038
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 719 322
2 719 322
2 192 300
32 296
1 000
1 000
2 720 322
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 260 177
5 260 177
4 007 400
356 337
271 663
256 663
137 700
8 000
15 000
5 531 840
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 928 814
1 928 814
1 456 700
126 863
1 928 814
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 561 466
4 561 466
3 335 500
263 887
4 561 466
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 561 466
4 561 466
3 335 500
263 887
4 561 466
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 488 634
8 488 634
6 411 000
640 750
349 800
176 800
87 830
5 000
173 000
158 000
158 000
8 838 434
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 488 634
8 488 634
6 411 000
640 750
349 800
176 800
87 830
5 000
173 000
158 000
158 000
8 838 434
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
460 487 542
460 487 542
13 781 595
90 000
90 000
90 000
90 000
460 577 542
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
460 487 542
460 487 542
13 781 595
90 000
90 000
90 000
90 000
460 577 542
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 100 779
18 100 779
13 781 595
18 100 779
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
252 048 100
252 048 100
252 048 100
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
33 842 968
33 842 968
33 842 968
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
218 205 132
218 205 132
218 205 132
Додаток 3.10
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.10
51
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
26 030
26 030
26 030
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 180
3 180
3 180
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
22 850
22 850
22 850
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 985 723
1 985 723
1 985 723
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 985 723
1 985 723
1 985 723
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
139 420 440
139 420 440
139 420 440
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 794 816
1 794 816
1 794 816
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
485 040
485 040
485 040
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
96 427 944
96 427 944
96 427 944
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 592 400
4 592 400
4 592 400
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
17 985 960
17 985 960
17 985 960
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
586 800
586 800
586 800
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
17 547 480
17 547 480
17 547 480
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
47 259 260
47 259 260
47 259 260
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
37 437 010
37 437 010
37 437 010
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 000 000
7 000 000
7 000 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 477 250
2 477 250
2 477 250
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
300 000
300 000
300 000
Додаток 3.10
52
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
45 000
45 000
45 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
423 694
423 694
423 694
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
264 176
264 176
264 176
0813240
3240
Інші заклади та заходи
959 340
959 340
90 000
90 000
90 000
90 000
1 049 340
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
959 340
959 340
90 000
90 000
90 000
90 000
1 049 340
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
12 716 961
12 716 961
7 764 435
1 584 197
1 635 442
35 442
1 600 000
1 600 000
1 600 000
14 352 403
4810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
12 716 961
12 716 961
7 764 435
1 584 197
1 635 442
35 442
1 600 000
1 600 000
1 600 000
14 352 403
4810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 474 491
12 474 491
7 764 435
1 584 197
1 635 442
35 442
1 600 000
1 600 000
1 600 000
14 109 933
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4816090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
99 176
99 176
99 176
В С Ь О Г О
853 047 689
853 047 689
254 171 039
69 794 130
39 363 578
24 128 182
6 201 405
900 727
15 235 396
15 205 396
13 119 396
892 411 267
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.10
53
(гривень)
3719110
3719150
3719210
0813011
0813012
3719220
0813021
0813022
Державний бюджет
213 457 400
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
220 945 912
227 673 100
28 275 331
199 397 769
1 157
1 157
Бюджет Київського району
234 914 311
234 962 300
28 763 888
206 198 412
49 144
16 324
32 820
Бюджет Московського району
425 149 866
453 064 100
49 376 514
403 687 586
36 080
4 170
31 910
Бюджет Немишлянського району
211 744 192
212 785 900
24 824 400
187 961 500
48 520
2 820
45 700
Бюджет Новобаварського району
188 890 316
148 620 200
20 110 373
128 509 827
291 040
36 410
254 630
Бюджет Основ'янського району
144 986 841
117 284 700
13 119 424
104 165 276
129 650
16 800
112 850
Бюджет Слобідського району
235 286 837
209 006 836
22 977 088
186 029 748
35 850
2 350
33 500
Бюджет Холодногірського району
164 884 864
135 229 700
16 415 751
118 813 949
207 210
32 080
175 130
Бюджет Шевченківського району
268 244 181
252 048 100
33 842 968
218 205 132
26 030
3 180
22 850
ВСЬОГО
213 457 400
2 095 047 320
1 990 674 936
237 705 737
1 752 969 199
824 681
115 291
709 390
Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
з місцевого бюджету на
надання пільг та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
Надання пільг на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидій
населенню для
відшкодування витрат
на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і скрапленого
газу
Інші дотації з
місцевого бюджету
(з міського
бюджету
м. Харкова
районним у місті
бюджетам)
Субвенції
з місцевого бюджету на
надання пільг та житлових
субсидій населенню на
оплату електроенергії,
природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати
(утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій), управління
багатоквартирним
будинком, вивезення
побутового сміття та
рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету
Надання пільг на
оплату житлово-
комунальних послуг
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на оплату
житлово-
комунальних послуг
Назва бюджету
в тому числі
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Дотації
Реверсна
дотація
в тому числі
Додаток 4
1
3719230
0813041
0813042
0813043
0813044
0813045
0813046
0813047
0813081
0813082
0813083
0813084
0813085
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
162 279 132
1 402 860
261 440
68 752 016
4 456 648
25 855 800
870 366
20 214 820
27 460 328
6 431 300
1 609 304
4 897 050
67 200
Бюджет Київського району
173 317 903
1 700 240
206 520
79 184 173
6 000 000
23 023 000
860 000
22 800 000
30 021 970
6 500 000
2 880 000
82 000
60 000
Бюджет Московського району
311 175 238
3 227 600
522 000
147 091 720
7 440 000
46 300 000
1 720 000
37 700 000
50 053 918
12 000 000
4 500 000
500 000
120 000
Бюджет Немишлянського району
158 924 544
1 668 364
327 176
81 400 515
6 024 016
23 597 700
1 044 563
13 640 827
23 516 781
5 120 340
1 864 262
600 000
120 000
Бюджет Новобаварського району
123 487 637
1 142 800
405 000
51 946 165
5 307 893
22 169 893
1 256 893
13 110 993
18 314 000
4 790 000
4 629 000
400 000
15 000
Бюджет Основ'янського району
89 814 740
768 640
194 410
38 860 800
3 121 100
15 342 560
332 390
10 203 600
13 387 440
4 875 360
2 309 180
414 440
4 820
Бюджет Слобідського району
147 375 605
1 207 530
278 640
64 877 600
4 244 700
23 574 620
659 870
17 189 095
25 303 960
6 900 000
2 488 490
571 100
80 000
Бюджет Холодногірського району
96 923 693
661 629
165 318
39 494 869
3 426 592
14 905 084
351 366
13 471 563
16 831 867
4 275 968
2 962 296
356 176
20 965
Бюджет Шевченківського району
186 679 700
1 794 816
485 040
96 427 944
4 592 400
17 985 960
586 800
17 547 480
37 437 010
7 000 000
2 477 250
300 000
45 000
ВСЬОГО
1 449 978 192
13 574 479
2 845 544
668 035 802
44 613 349
212 754 617
7 682 248
165 878 378
242 327 274
57 892 968
25 719 782
8 120 766
532 985
надання
допомоги по
догляду за
особами з
інвалідністю
I чи II групи
внаслідок
психічного
розладу
надання
допомоги
на дітей
одиноким
матерям
надання
державної
соціальної
допомоги
особам з
інвалідністю
з дитинства
та дітям з
інвалідністю
надання
щомісячної
компенсаці
йної
виплати
непрацююч
ій
працездатні
й особі, яка
доглядає за
особою з
інвалідніст
ю I групи, а
також за
особою, яка
досягла 80-
річного
віку
надання
державної
соціальної
допомоги
особам, які
не мають
права на
пенсію, та
особам з
інвалідністю
, державної
соціальної
допомоги на
догляд
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпе
ченим сім'ям
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
надання
тимчасової
державної
соціальної
допомоги
непрацюючі
й особі, яка
досягла
загального
пенсійного
віку, але не
набула права
на пенсійну
виплату
надання
допомоги
при
народженні
дитини
надання
допомоги
на дітей,
над якими
встановлен
о опіку чи
піклування
з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку
за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Назва бюджету
надання
допомоги
при
усиновлен
ні дитини
в тому числі
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
Додаток 4
2
в тому числі
в тому числі
3719241
0813221
3719243
0813223
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
Бюджет Київського району
1 208 145
1 208 145
Бюджет Московського району
6 158 317
6 158 317
Бюджет Немишлянського району
Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району
2 211 067
2 211 067
Бюджет Слобідського району
1 488 274
1 488 274
Бюджет Холодногірського району
1 002 922
1 002 922
Бюджет Шевченківського району
ВСЬОГО
5 910 408
5 910 408
6 158 317
6 158 317
з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», для
осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
визначених пунктами 11-14 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та які потребують поліпшення
житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва
або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, визначених
пунктами 11-14 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»,
та які потребують поліпшення
житлових умов
Назва бюджету
з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті
10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», для
осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа
учасників бойових дій на території інших
держав, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у
цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих учасників бойових дій на
території інших держав, визначених у
абзаці першому пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»,
для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа
учасників бойових дій на території
інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва
або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у цих державах,
визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов
Субвенції
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Додаток 4
3
3719250
3719310
3719320
3719330
3719340
3719350
3719510
3719570
3719710
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
800 000
Бюджет Індустріального району
102 699 955
4 000 000
2 499 872
Бюджет Київського району
804 140
142 533 051
5 000 000
26 580
2 887 683
Бюджет Московського району
318 042
194 548 300
6 000 000
279 075
4 354 495
Бюджет Немишлянського району
311 115
103 718 700
5 000 000
252 495
630 000
2 310 727
1 800 000
4 001 900
Бюджет Новобаварського району
419 550
70 656 200
5 000 000
93 030
1 697 760
5 000 000
635 427
Бюджет Основ'янського району
135 055
53 416 000
3 000 000
13 290
1 210 203
1 450 000
Бюджет Слобідського району
197 985
103 962 600
4 500 000
26 580
2 505 252
2 900 000
997 800
Бюджет Холодногірського району
919 282
67 577 051
5 000 000
93 020
1 499 095
5 000 000
Бюджет Шевченківського району
264 176
148 405 050
5 000 000
119 605
3 136 843
1 450 000
ВСЬОГО
3 369 345
987 516 907
42 500 000
903 675
630 000
22 101 930
12 600 000
10 635 127
800 000
з місцевого
бюджету за
рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
з місцевого
бюджету на
надання
державної
підтримки
особам з
особливими
освітніми
потребами за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
з місцевого
бюджету на
забезпечення
якісної, сучасної
та доступної
загальної
середньої освіти
"Нова
українська
школа" за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною", оплату
послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих
видатків у
сфері освіти
за рахунок
коштів
освітньої
субвенції
Назва бюджету
Загальний фонд
Субвенції
з місцевого
бюджету на
модернізацію
та оновлення
матеріально-
технічної
бази
професійно-
технічних
навчальних
закладів за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
з місцевого
бюджету на
утримання
об'єктів
спільного
користування чи
ліквідацію
негативних
наслідків
діяльності
об'єктів
спільного
користування
з місцевого
бюджету на
здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій за
рахунок залишку
коштів відповідної
субвенції з
державного
бюджету, що
утворився на
кінець 2017 року
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
з місцевого
бюджету на
здійснення
заходів щодо
соціально-
економічного
розвитку
окремих
територій за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
Додаток 4
4
3719770
3719770
3719800
Державний бюджет
627 000
199 000
199 000
30 000
199 000
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
1 500 000
Районний бюджет Дергачівського району
1 000 000
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
Бюджет Київського району
Бюджет Московського району
Бюджет Немишлянського району
Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району
Бюджет Слобідського району
Бюджет Холодногірського району
380 265
Бюджет Шевченківського району
ВСЬОГО
380 265
2 500 000
627 000
199 000
199 000
30 000
199 000
Інші субвенції з
місцевого бюджету
(субвенція з обласного
бюджету на
співфінансування міні-
проектів-переможців
обласного конкурсу міні-
проектів розвитку
територіальних громад
"Разом в майбутнє"
(програма розвитку
місцевого
самоврядування в
Харківській області на
2017-2021 роки))
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм соціально-
економічного
розвитку регіонів
на зміцнення
матеріально-технічної
бази ГУ ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на придбання
піноутворювача для
забезпечення міських
пожежно-рятувальних
підрозділів)
Інші субвенції з
місцевого бюджету
(субвенція з
місцевого бюджету
для компенсації
перевезення
мешканців м.
Харкова пільгових
категорій
приміськими
маршрутами до
садово-городніх
ділянок)
на зміцнення
матеріально-технічної
бази ГУ ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на придбання
електричних
теплогенераторів
(теплогармат)
на зміцнення
матеріально-технічної
бази ГУ ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на забезпечення
міських пожежно-
рятувальних
підрозділів
пожежними
рукавами)
на зміцнення
матеріально-технічної
бази військової
частини 9951
Харківського
прикордонного загону
Східного
регіонального
управління ДПСУ (на
облаштування
приміщень
металопластиковими
вікнами)
в тому числі:
Назва бюджету
Додаток 4
5
3719320
3719570
3719770
3719770
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
258 552
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
510 000
257 000
113 000
140 000
Бюджет Київського району
544 000
257 000
112 000
175 000
Бюджет Московського району
656 000
257 000
224 000
175 000
Бюджет Немишлянського району
766 000
514 000
112 000
140 000
Бюджет Новобаварського району
474 000
257 000
112 000
105 000
1 694 976
Бюджет Основ'янського району
439 000
257 000
112 000
70 000
Бюджет Слобідського району
878 000
514 000
224 000
140 000
Бюджет Холодногірського району
439 000
257 000
112 000
70 000
92 384
Бюджет Шевченківського району
2 086 000
1 799 000
112 000
175 000
ВСЬОГО
6 792 000
4 369 000
1 233 000
1 190 000
1 694 976
92 384
258 552
Назва бюджету
в тому числі
Інші субвенції з місцевого
бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста
Харкова обласному
бюджету Харківської
області на проектно-
кошторисну документацію
(в тому числі внесення
змін) по будівлі
Харківського театру для
дітей та юнацтва,
розташованого за адресою:
м. Харків, вул.
Полтавський шлях,18)
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Інші субвенції з
місцевого бюджету
(Субвенція з обласного
бюджету на
співфінансування міні-
проектів-переможців
обласного конкурсу міні-
проектів розвитку
територіальних громад
"Разом в майбутнє"
(програма розвитку
місцевого
самоврядування в
Харківській області на
2017-2021 роки))
з місцевого бюджету
на здійснення заходів
щодо соціально-
економічного
розвитку окремих
територій за рахунок
залишку коштів
відповідної субвенції
з державного
бюджету, що
утворився на кінець
2017 року
з місцевого
бюджету за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
на придбання
пристроїв для
програвання компакт-
дисків із звуковим
записом для закладів
загальної середньої
освіти з метою
створення умов для
підготовки та
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання з
іноземних мов, - за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції з
державного бюджету
на оснащення закладів
загальної середньої освіти
з поглибленим/
профільним вивченням
природничих та
математичних предметів
та опорних шкіл засобами
навчання, у тому числі
кабінетами фізики, хімії,
біології, географії,
математики,
мультимедійними
засобами навчання - за
рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з
державного бюджету
на придбання
персонального
комп’ютера/ ноутбука
та техніки для
друкування,
копіювання,
сканування та
ламінування з
витратними
матеріалами для
початкової школи, - за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції з державного
бюджету
Спеціальний фонд
Субвенції
Додаток 4
6
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя
3 369 345
3 369 345
3 369 345
3240
Інші заклади та заходи
368 247 636
368 247 636
3 154 921
911 256
2 091 248
936 000
594 180
1 155 248
1 155 248
1 155 248
370 338 884
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 310 780
5 310 780
3 154 921
911 256
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
6 735 178
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
362 936 856
362 936 856
666 850
666 850
666 850
666 850
363 603 706
4000
Культура і мистецтво
229 267 040
229 267 040
43 272 815
7 806 300
547 538 606
1 980 500
1 316 000
199 600
545 558 106
539 311 849
539 311 849
776 805 646
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 933 365
38 933 365
26 962 301
3 876 300
1 229 020
113 500
700
44 700
1 115 520
1 043 420
1 043 420
40 162 385
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
246 867
26 600
1 100
220 267
220 267
220 267
4 363 667
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 334 406
25 334 406
10 875 000
3 545 700
8 483 200
1 840 400
1 315 300
153 800
6 642 800
6 600 000
6 600 000
33 817 606
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
160 882 469
160 882 469
2 751 314
61 600
537 579 519
537 579 519
531 448 162
531 448 162
698 461 988
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 621 800
3 621 800
2 751 314
61 600
3 621 800
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
157 260 669
157 260 669
537 579 519
537 579 519
531 448 162
531 448 162
694 840 188
5000
Фізична культура і спорт
124 007 884
124 007 884
69 066 900
18 034 518
200 586 711
2 633 120
665 981
658 775
197 953 591
197 861 791
197 861 791
324 594 595
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 785 931
4 785 931
4 785 931
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 194 525
3 194 525
3 194 525
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 591 406
1 591 406
1 591 406
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
105 337 737
105 337 737
69 066 900
18 034 518
23 185 174
2 633 120
665 981
658 775
20 552 054
20 460 254
20 460 254
128 522 911
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
105 337 737
105 337 737
69 066 900
18 034 518
23 185 174
2 633 120
665 981
658 775
20 552 054
20 460 254
20 460 254
128 522 911
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 823 446
6 823 446
13 775 507
13 775 507
13 775 507
13 775 507
20 598 953
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 823 446
6 823 446
13 775 507
13 775 507
13 775 507
13 775 507
20 598 953
Додаток_2
6
(гривень)
3719800
Державний бюджет
2 584 331
1 000 000
484 331
1 100 000
216 668 731
214 084 400
2 584 331
Обласний бюджет Харківської області
258 552
258 552
Районний бюджет Харківського району
1 500 000
1 500 000
Районний бюджет Дергачівського району
1 000 000
1 000 000
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
800 000
800 000
Бюджет Індустріального району
720 609 128
720 099 128
510 000
Бюджет Київського району
796 247 257
795 703 257
544 000
Бюджет Московського району
1 401 739 513
1 401 083 513
656 000
Бюджет Немишлянського району
702 294 093
701 528 093
766 000
Бюджет Новобаварського району
546 960 136
544 791 160
2 168 976
Бюджет Основ'янського району
414 090 546
413 651 546
439 000
Бюджет Слобідського району
709 161 619
708 283 619
878 000
Бюджет Холодногірського району
479 248 486
478 717 102
531 384
Бюджет Шевченківського району
867 459 685
865 373 685
2 086 000
ВСЬОГО
2 584 331
1 000 000
484 331
1 100 000
6 858 037 746
6 846 615 503
11 422 243
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд
з місцевого бюджету
державному
бюджету на
виконання програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів
Субвенції
в тому числі:
РАЗОМ
на зміцнення
матеріально-технічної
бази Харківського
науково-дослідного
інституту судових
експертиз ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса (на
капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та
прибудови інституту)
на зміцнення
матеріально-технічної
бази Харківського
науково-дослідного
інституту судових
експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса
(на придбання
лабораторного
обладнання)
Назва бюджету
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Спеціальний фонд
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського науково-
дослідного інституту
судових експертиз ім.
Засл. проф. М.С.
Бокаріуса (на
капітальний ремонт
ліфту інституту)
Додаток 4
7
(гривень)
Загальне фінансування
153 245 830
-4 218 794 638
4 372 040 468
4 365 869 168
600000
Фінансування за активними
операціями
153 245 830
-4 218 794 638
4 372 040 468
4 365 869 168
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
132 935 680
-4 233 484 638
4 366 420 318
4 365 869 168
602100 На початок періоду
242 321 933
132 057 844
110 264 089
34 763 693
602200 На кінець періоду
109 386 253
33 673 314
75 712 939
763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-4 331 869 168
4 331 869 168
4 331 869 168
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
153 245 830
-4 051 448 054
4 204 693 884
4 198 522 584
600000
Фінансування за активними
операціями
153 245 830
-4 051 448 054
4 204 693 884
4 198 522 584
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
132 935 680
-4 066 138 054
4 199 073 734
4 198 522 584
602100 На початок періоду
225 682 342
132 057 844
93 624 498
34 763 693
602200 На кінець періоду
92 746 662
33 673 314
59 073 348
763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-4 164 522 584
4 164 522 584
4 164 522 584
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього
Додаток 6.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.1
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-22 853 756
22 853 756
22 853 756
600000
Фінансування за активними
операціями
-22 853 756
22 853 756
22 853 756
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-22 853 756
22 853 756
22 853 756
602100 На початок періоду
3 253 210
3 253 210
602200 На кінець періоду
3 253 210
3 253 210
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-22 853 756
22 853 756
22 853 756
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.4
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.4
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-16 385 029
16 385 029
16 385 029
600000
Фінансування за активними
операціями
-16 385 029
16 385 029
16 385 029
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-16 385 029
16 385 029
16 385 029
602100 На початок періоду
2 281 590
2 281 590
602200 На кінець періоду
2 281 590
2 281 590
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-16 385 029
16 385 029
16 385 029
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.5
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-40 670 597
40 670 597
40 670 597
600000
Фінансування за активними
операціями
-40 670 597
40 670 597
40 670 597
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-40 670 597
40 670 597
40 670 597
602100 На початок періоду
532 662
532 662
602200 На кінець періоду
532 662
532 662
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-40 670 597
40 670 597
40 670 597
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.6
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-8 458 077
8 458 077
8 458 077
600000
Фінансування за активними
операціями
-8 458 077
8 458 077
8 458 077
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-8 458 077
8 458 077
8 458 077
602100 На початок періоду
509 740
509 740
602200 На кінець періоду
509 740
509 740
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-8 458 077
8 458 077
8 458 077
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.7
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.7
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-32 852 381
32 852 381
32 852 381
600000
Фінансування за активними
операціями
-32 852 381
32 852 381
32 852 381
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-32 852 381
32 852 381
32 852 381
602100 На початок періоду
3 119 069
3 119 069
602200 На кінець періоду
3 119 069
3 119 069
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-32 852 381
32 852 381
32 852 381
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.8
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.8
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-13 119 396
13 119 396
13 119 396
600000
Фінансування за активними
операціями
-13 119 396
13 119 396
13 119 396
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-13 119 396
13 119 396
13 119 396
602100 На початок періоду
2 505 214
2 505 214
602200 На кінець періоду
2 505 214
2 505 214
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-13 119 396
13 119 396
13 119 396
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції
рішення 21 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18
Всього
Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 039 488
7 039 488
163 626 030
163 626 030
163 626 030
163 626 030
170 665 518
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
4 383 920
4 383 920
163 626 030
163 626 030
163 626 030
163 626 030
168 009 950
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 655 568
2 655 568
2 655 568
6000
Житлово-комунальне господарство
1 113 443 554
1 113 443 554
70 078 700
555 321 367
555 321 367
555 321 367
555 321 367
1 668 764 921
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
683 410 208
683 410 208
212 601 224
212 601 224
212 601 224
212 601 224
896 011 432
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
404 639 608
404 639 608
196 142 224
196 142 224
196 142 224
196 142 224
600 781 832
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
100 000 000
100 000 000
100 000 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
87 000 000
87 000 000
87 000 000
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
67 979 500
67 979 500
67 979 500
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
23 688 315
23 688 315
3 400 000
3 400 000
3 400 000
3 400 000
27 088 315
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
403 054 543
403 054 543
70 078 700
324 545 881
324 545 881
324 545 881
324 545 881
727 600 424
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
15 974 262
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 090 488
2 090 488
2 090 488
7300
Будівництво та регіональний розвиток
68 007 601
60 446 501
7 561 100
1 062 292 588
1 062 292 588
1 061 792 588
930 589 688
1 130 300 189
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
639 275 334
639 275 334
638 775 334
507 572 434
639 275 334
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
410 483 954
410 483 954
410 483 954
410 483 954
410 483 954
Додаток_2
7
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 394 769
1 162 669
7 232 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
11 078 069
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
59 612 832
59 283 832
329 000
9 850 000
9 850 000
9 850 000
9 850 000
69 462 832
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
796 531 421
796 411 421
120 000 1 015 124 354
1 015 124 354
985 124 354
985 124 354
1 811 655 775
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
225 500 000
225 500 000
367 847 341
367 847 341
337 847 341
337 847 341
593 347 341
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
225 000 000
225 000 000
121 147 341
121 147 341
121 147 341
121 147 341
346 147 341
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
500 000
500 000
216 700 000
216 700 000
216 700 000
216 700 000
217 200 000
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
519 488 400
519 368 400
120 000
498 290 565
498 290 565
498 290 565
498 290 565
1 017 778 965
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
519 488 400
519 368 400
120 000
498 290 565
498 290 565
498 290 565
498 290 565
1 017 778 965
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
72 333 368
72 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
72 840 868
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 000 000
12 000 000
12 000 000
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
13 670 140
13 475 140
195 000
629 575 776
629 575 776
627 794 176
627 794 176
643 245 916
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
627 794 176
627 794 176
627 794 176
627 794 176
627 794 176
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 024 351
1 024 351
1 024 351
7690
Інша економічна діяльність
11 616 189
11 616 189
1 781 600
1 781 600
13 397 789
Додаток_2
8
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
11 616 189
11 616 189
11 616 189
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
4 874 546
4 874 546
3 075 065
4 695 405
4 695 405
4 695 405
4 695 405
9 569 951
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 137 776
4 137 776
3 075 065
121 605
121 605
121 605
121 605
4 259 381
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
10 952 567
10 952 567
10 952 567
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
10 952 567
10 952 567
10 952 567
8400
Засоби масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
8500
0133
Нерозподілені трансферти з державного
бюджету
7 205 623
7 205 623
7 205 623
8600
Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
8700
0133
Резервний фонд
50 000 000
50 000 000
50 000 000
8800
Кредитування
61 215 750
61 215 750
61 215 750
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних зобов'язань
за позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії
6 215 750
6 215 750
6 215 750
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
6 215 750
6 215 750
6 215 750
Додаток_2
9
(гривень)
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
0100000
Харківська міська рада
170 066 762
0110000
Харківська міська рада
170 066 762
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
4 218 262
2
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки
507 500
3
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші,
в т.ч.:
165 341 000
3.1
КП "Міський інформаційний центр"
165 341 000
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
78 160 642
367 474
1 450 000
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
78 160 642
367 474
1 450 000
4
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 500
5
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Капітальні видатки
2 489 227
6
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки, в т.ч.:
2 933 316
1 450 000
Перелік об'єктів,
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
видатки на які у 2018 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
Додаток 7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської
ради 7 скликання від ____________ № __________ /18
Додаток 7
1
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
51.18
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
119 017 072
0,2
118 809 860
23 750 000
51.19
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (18 черга)
132 175 411
0,1
132 000 411
39 100 000
51.20
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
4 250 000
4 250 000
4 250 000
52
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
16 459 000
52.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
16 459 000
53
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
307 232 750
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
761 845 263
630 024 347
549 410 000
5 000 000
54
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
108 000 000
108 000 000
78 000 000
55
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків
4 500 000
4 500 000
4 500 000
56
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(коригування) (СКП "Харківзеленбуд")
362 600 000
16,3
303 352 209
275 700 000
57
Реконструкція пішохідного мосту в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові.
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")
4 500 000
4 500 000
4 500 000
58
Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові. Коригування. (СКП
"Харківзеленбуд")
51 987 969
5,7
49 000 000
49 000 000
59
Реконструкція зливової каналізації в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові.
Коригування. (СКП "Харківзеленбуд")
24 051 148
49,7
12 100 000
12 100 000
60
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків
(СКП "Харківзеленбуд")
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 000 000
в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків
за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
5 000 000
5 000 000
61
Реконструкція Саржиного Яру по вул.Саржинській,
5 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
7 500 000
7 500 000
7 500 000
Додаток 7
10
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
62
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
70,3
8 120 915
2 000 000
63
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по
вул.Сьомої Гвардійської Армії в м.Харків (КП
"Ритуал")
1 441 935
1 441 935
700 000
64
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП "Харківводоканал")
54 710 844
21,8
42 775 844
37 500 000
65
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал")
22 842 000
67,0
7 542 000
5 842 000
66
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по
вул.Алчевських) м. Харків
(КП "Харківодоканал")
47 000 000
47 000 000
47 000 000
67
Реконструкція теплових мереж від МК-1140
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в
м.Харків (коригування) (КП "Харківські теплові
мережі")
11 836 000
69,0
3 668 790
3 668 000
68
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в
м.Харкові
500 000
500 000
250 000
69
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
20 000 000
20 000 000
11 500 000
70
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло"
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А
(КП "Міськсвітло")
3 872 654
77,5
872 654
500 000
71
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")
4 000 000
4 000 000
4 000 000
72
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих
фонтанів та ін., в т.ч.:
165 767 720
72.1
СКП "Харківзеленбуд"
66 061 960
72.2
КП "Харківські теплові мережі"
52 000 000
72.3
КП "Харківводоканал"
40 800 000
72.4
КП "Міськсвітло"
6 245 760
72.5
СКП "Заповіт"
660 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 072 716 213
14 500 000
10 000 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
667 982 950
73
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
Додаток 7
11
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
74
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
922 400
75
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
216 700 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 780 474 183
6 478 570 690
216 700 000
76
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона)
другий пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
1 478 635 478
85,9
208 913 658
500 000
77
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
4 772 323 432
0,3
4 758 368 281
6 000 000
78
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
1 370 315 273
1,3
1 352 088 751
51 000 000
79
Викуп земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, здійснення
інших правочинів, що передбачають передачу права
власності об’єктів нерухомості для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності
131 500 000
131 500 000
131 500 000
80
Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати
з обслуговуванням міжнародного кредиту
27 700 000
27 700 000
27 700 000
81
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
325 601 000
81.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
325 601 000
82
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
124 690 000
82.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
120 000 000
82.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
4 690 000
Додаток 7
12
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
404 733 263
14 500 000
10 000 000
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
457 458 050
304 826 600
86 065 334
14 500 000
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
147 283 150
92 142 553
31 864 610
14 500 000
83
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
15 714 373
13,7
13 562 321
1 000 000
84
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
31 632 511
40,4
18 844 276
2 000 000
85
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
2 119 203
58,3
884 000
300 000
86
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров. Плетньовського
1 762 307
68,0
564 610
164 610
87
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
76,8
4 594 655
500 000
88
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
35 790 961
61,1
13 921 428
6 000 000
89
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп.Льва Ландау
1 415 332
2,8
1 375 126
1 000 000
90
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
1 589 758
1,0
1 574 129
1 400 000
91
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
37 414 713
1,6
36 822 008
19 500 000
14 500 000
91.1
в т.ч. водопостачання Харківської
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу №
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
14 500 000
14 500 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
176 081 982
140 729 711
40 895 724
92
Будівництво зливової каналізації від пров. Банного
до майдану Рози Люксембург
3 256 946
99,6
11 900
11 868
93
Будівництво зливової каналізації від вул.
Університетської до майдану Рози Люксембург
2 093 485
98,9
23 600
23 572
94
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові
Малої у м.Харкові
800 000
800 000
800 000
Додаток 7
13
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
95
Будівництво зливової каналізації по Григорівському
шосе у м.Харкові
800 000
800 000
800 000
96
Захист від підтоплення території, обмеженої
вул.Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським-
будівництво у м.Харкові
535 200
535 200
535 200
97
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
2 973 550
55,2
1 330 976
699 223
98
Будівництво колектору зливової каналізації в районі
майдану Фейєрбаха
3 451 787
4,3
3 303 093
834 400
99
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
56,1
5 773 961
300 000
100
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
55 971 020
17,5
46 179 185
10 000 000
101
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
41,3
7 461 218
500 000
102
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
4 360 843
44,6
2 414 952
500 000
103
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
23 433 533
1,6
23 058 282
13 000 000
104
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
19 545 348
2,5
19 060 535
9 000 000
105
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
10 901 846
1,6
10 727 374
200 000
106
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
10 186 712
1,8
10 004 949
240 000
107
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської у м.Харкові
650 000
650 000
650 000
108
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний
1 593 707
1 593 707
500 000
109
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.
Нікітіна вздовж вул. Рижівській
3 000 000
3 000 000
1 000 000
110
Будівництво мережі госпфекальної каналізації в
районі житлових будинків № 11, 13, 15 по
вул.Рижівській у м.Харкові
1 000 000
1 000 000
269 238
111
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у
м.Харкові
1 500 000
6,9
1 397 205
500 000
112
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
3 611 607
69,4
1 103 574
32 223
Додаток 7
14
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
113
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
563 227
11,2
500 000
500 000
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
690 756
690 756
400 000
114
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери
МК-1605 по пров.Подільському
490 756
490 756
200 000
115
Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців
Широнінців на ділянці від вул.Бучми до
вул.Джерельної у м.Харків
200 000
200 000
200 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
46 924 343
6 000 000
116
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
47,4
46 924 343
6 000 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
43 127 094
23 339 237
5 905 000
117
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 42 у
м.Харкові
1 000 000
1 000 000
1 000 000
118
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по просп.Тракторобудівників,
144
3 928 811
71,9
1 105 165
720 000
119
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
1 726 038
67,5
561 350
200 000
120
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
46,5
18 196 752
2 000 000
121
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
100 000
100 000
100 000
122
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24
1 490 970
1 490 970
1 000 000
123
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у
м.Харкові
885 000
885 000
885 000
124
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 000 000
1 000 000
1 000 000
124.1
на будівництво об`єктів
500 000
500 000
500 000
124.2
на реконструкцію об`єктів
500 000
500 000
500 000
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
894 949 082
754 609 193
145 978 364
10 000 000
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
2,3
13 815 176
4 000
125
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
2,3
10 525 450
2 000
126
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
2,5
3 289 726
2 000
Додаток 7
15
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
879 304 067
739 294 017
144 474 364
10 000 000
127
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
57 962 775
10,3
52 014 106
17 550 000
128
Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові
100 000
100 000
100 000
129
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42
30 000 000
1,6
29 513 753
3 551 390
130
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
96 359 063
0,3
96 035 325
11 000 000
131
Реконструкція скверу на майдані Свободи
93 468 498
0,3
93 230 580
16 000 000
132
Реконструкція Лопанської греблі
86 212 764
6,3
80 813 449
1 000
133
Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки-
Основ’яненка до вул. Кузнечної у м. Харкові –
реконструкція
1 014 723
1,5
1 000 000
196 974
134
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
230 492 447
19,7
185 139 099
60 000 000
10 000 000
134.1
в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
10 000 000
10 000 000
135
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
12 274 479
64,8
4 321 095
260 000
136
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові
50 000
50 000
50 000
137
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові
50 000
50 000
50 000
138
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
10 913 466
31,49
7 476 488
1 050 000
139
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
вул.Благовіщенській, 25
99 767 654
10,9
88 938 377
20 215 000
140
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в'їзд Кузнечний - реконструкція
1 377 433
2,0
1 350 000
1 350 000
141
Благоустрій території житлової забудови на ділянці
від вул.Білоруської до вул.Набережної –
реконструкція
1 551 644
1 551 644
1 000 000
142
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру, 3 -
реставрація
2 160 000
2,9
2 097 592
1 800 000
143
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17 у м.Харкові
40 000 000
0,2
39 926 307
2 500 000
Додаток 7
16
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
144
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові
40 000 000
0,3
39 877 427
2 500 000
145
Реконструкція будівлі адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради
під центр надання соціальних послуг
36 351 188
86,1
5 036 095
2 000 000
146
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
32 697 933
86,6
4 382 378
1 300 000
147
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
6 500 000
1,7
6 390 302
2 000 000
148
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 500 000
1 500 000
1 500 000
148.1
на будівництво об`єктів
750 000
750 000
750 000
148.2
на реконструкцію об`єктів
750 000
750 000
750 000
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 246 093 141
803 737 240
172 689 565
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 246 093 141
803 737 240
172 689 565
149
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 612 522
79,8
326 160
320 000
150
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
47 493 654
0,8
47 114 268
8 000 000
151
Реконструкція вул.Одеської від просп.Гагаріна до
вул.Хорольскої у м.Харкові
500 000
500 000
500 000
152
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
31 603 074
87,4
3 971 382
1 000 000
153
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 593 586
32,0
5 845 372
1 200 000
154
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
61 306 708
62,0
23 306 152
500 000
155
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
60,2
32 894 892
5 000
156
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
85 122 460
69,1
26 288 487
200 000
157
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
77 354 658
62,9
28 674 097
1 000 000
158
Реконструкція вул.Чоботарської
30 997 852
62,4
11 642 997
200 000
159
Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя
СРСР
28 958 760
65,6
9 965 509
100 000
160
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
55,3
30 902 027
15 000 000
Додаток 7
17
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
161
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
34 184 382
53,0
16 079 239
11 000 000
162
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
1,0
81 895 244
26 000 000
163
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
85 009 853
0,8
84 301 280
1 300 000
164
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
63,9
36 118 403
24 930 000
165
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
83 948 092
46,5
44 906 653
22 000 000
166
Реконструкція пров.Криничного
4 313 381
5,8
4 063 591
1 000 000
167
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
4 500 000
5,7
4 242 174
3 500 000
168
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна у м.Харкові
4 500 000
5,1
4 268 727
1 500 000
169
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина у
м.Харкові
4 500 000
3,0
4 364 945
1 500 000
170
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня у м.Харкові
4 500 000
3,6
4 336 254
1 500 000
171
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
99 610 638
2,3
97 353 032
20 000 000
172
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
98 363 454
0,4
97 972 348
1 000 000
173
Реконструкція вул. Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
87 559 042
0,2
87 392 607
21 000 000
174
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для
паркування у м.Харкові
1 000 000
1 000 000
1 000 000
175
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
25 128 296
48,4
12 976 835
6 400 000
176
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 034 565
1 034 565
1 034 565
176.1
на будівництво об`єктів
500 000
500 000
500 000
176.2
на реконструкцію об`єктів
534 565
534 565
534 565
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
Додаток 7
18
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
177
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
215 810
178
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
2 683 300
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
534 901 781
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
534 901 781
179
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
62 402
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
1 204 641 920
879 531 831
264 505 590
180
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (Харківський міст –
вул.Чигирина Юлія)
20 568 656
1,9
20 185 984
20 185 984
181
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров. Вірменський –
Харківський міст)
27 897 482
1,1
27 578 678
27 578 678
182
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Університетській від майдану Павлівського до
вул.Кооперативної
5 439 293
99,8
10 000
10 000
183
Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської
19 223 250
19 223 250
400 000
184
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від просп.Московського до
вул.Броненосця "Потьомкін"
9 715 000
9 715 000
350 000
185
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул. Богдана Хмельницького
6 845 000
6 845 000
250 000
186
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від майдану Захисників України
до універмагу "Харків"
6 772 500
6 772 500
250 000
187
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від універмагу "Харків" до
вул.Лесі Українки
9 961 750
9 961 750
250 000
188
Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва
13 301 429
59,5
5 380 849
2 304 117
189
Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській
з облаштуванням сигнальною автоматикою
20 306 917
73,4
5 405 803
2 721 217
Додаток 7
19
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
6.1
Капітальний ремонт будівлі комунального закладу
"Харківська загальноосвітня школа-інтнернат I-II
ступенів № 14 Харківської міської міської ради" за
адресою: 61110, вул.Артема Веделя, 7, м.Харків за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
1 450 000
1 450 000
7
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
Капітальні видатки
1 000 000
8
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Капітальні видатки всього, з них:
378 499
367 474
8.1
Капітальний ремонт комунального закладу
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області” по
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок
залишку субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
367 474
367 474
9
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
69 490 100
9.1
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Капітальні видатки
71 900
9.2
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
69 418 200
10
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 800 000
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
199 383 310
300 000
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
199 383 310
300 000
11
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 630
12
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
100 180 971
13
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
749 000
14
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
14 695 600
Додаток 7
2
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
190
Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту
15 008 772
3,0
14 558 772
13 415 686
191
Реконструкція трамвайної колії по вул.Матюшенка
від вул. Шевченка до вул.Челюскінців
1 000 000
1 000 000
1 000 000
192
Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському
узвозу від вул.Челюскінців до вул.Пушкінської
721 064
721 064
721 064
193
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців
11 679 855
1,8
11 475 362
310 000
194
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
15 252 625
1,2
15 069 676
550 000
195
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
23 090 095
23 090 095
1 916 461
196
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
53 040 395
0,1
53 004 795
53 004 795
197
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Барабашова
8 110 261
2,0
7 945 956
450 000
198
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - вул.Семиградська
150 000
150 000
150 000
199
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - пров.Салтівський
150 000
150 000
150 000
200
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський
25 283 391
25 283 391
429 975
201
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська
28 573 449
28 573 449
461 346
202
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
20 177 468
20 177 468
1 000 000
203
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
вул.Данилевського
9 464 122
0,8
9 388 156
250 000
204
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
просп.Незалежності
21 438 910
21 438 910
311 438
205
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Пушкінська – вул.Весніна
15 252 625
1,4
15 034 818
250 000
206
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька - вул.Весніна
13 041 066
1,7
12 823 898
250 000
207
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна -
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська
14 725 352
1,7
14 480 781
320 000
208
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Маяковського - вул.Мироносицька
250 000
250 000
250 000
209
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара
250 000
250 000
250 000
210
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня - вул. Сумська
21 327 103
21 327 103
309 572
211
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана
Хмельницького – просп. Московський
19 181 500
1,1
18 967 581
18 967 581
Додаток 7
20
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
212
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
12 911 750
0,4
12 858 361
310 000
213
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №30)
16 626 344
16 626 344
378 991
214
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №32)
18 070 610
18 070 610
379 627
215
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"
310 000
310 000
310 000
216
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул. Кошкіна
23 081 441
99,9
25 373
25 373
217
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
50 135 956
75,7
12 192 631
811 409
218
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул. Євгена Котляра
26 487 331
70,0
7 942 458
1 605 768
219
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва
13 698 954
68,7
4 292 278
996 179
220
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
65 494 800
75,8
15 834 156
1 673 462
221
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
2 686 733
69,4
821 142
107 081
222
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
31 720 350
77,1
7 260 189
290 097
223
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці - вул.Академіка Павлова
36 184 243
43,1
20 598 871
17 276
224
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
6 318 852
30,1
4 415 066
4 292 490
225
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський –
вул.Військова) з облаштуванням електричного
освітлення
26 000 000
0,6
25 835 273
9 813 167
226
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
8 600 000
0,8
8 532 345
750 000
227
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
8 754 461
0,9
8 673 646
750 000
228
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від майдану Захисників України до
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного
освітлення
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Додаток 7
21
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
229
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до бульвару Грицевця з облаштуванням
електричного освітлення
87 523 337
87 523 337
800 571
230
Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва
від вул. Полтавський Шлях до Гончарівського мосту
включаючи розворотне коло тролейбуса з
облаштуванням об'єкту транспортної
інфраструктури
250 000
250 000
250 000
231
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Полтавський Шлях до
вул.Коцарської з облаштуванням електричного
освітлення
11 278 372
11 278 372
500 000
232
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської з облаштуванням електричного
освітлення
10 152 000
10 152 000
500 000
233
Реконструкція контактної мережі по вул. Великій
Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена
Котляра з облаштуванням електричного освітлення
14 800 000
14 800 000
14 800 000
234
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - пров. Рибасівський з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
235
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
236
Реконструкція контактної мережі тролейбуса по
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до
вул.Унівсерситетської
250 000
250 000
250 000
237
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
2 917 925
65,1
1 017 866
897 441
238
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку №35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
291 784
28,5
208 541
202 637
239
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
12 995 516
77,6
2 909 035
2 793 920
240
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38
по вул. Сумській
666 163
84,1
106 022
10 000
Додаток 7
22
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
241
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
242
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
від вул. Маяковського до просп.Правди
266 759
25,0
200 000
200 000
243
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул. Сумській від вул. Маяковського до вул. Весніна з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
244
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
(на ділянках від вул. Весніна до центрального входу
ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотнього кільця
тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул.
Сумської з перепідвішуванням існуючої контактної
мережі)
215 987
7,4
200 000
200 000
245
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної
залізниці до вул. Дерев`янко
1 494 799
68,7
467 194
10 000
246
Реконструкція контактної мережі по
вул.Благовіщенській з облаштуванням електричного
освітлення
23 211 962
23 211 962
23 211 962
247
Реконструкція контактної мережі на майдані
Благовіщенському з облаштуванням електричного
освітлення
200 000
200 000
200 000
248
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від просп.Московського до
вул.Броненосця "Потьомкін" з облаштуванням
елекричного освітлення
360 000
360 000
360 000
249
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул.Богдана Хмельницького з облаштуванням
елекричного освітлення
360 000
360 000
360 000
250
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграда від пров. Забайкальського до
вул.Морозова з облаштуванням електричного
освітлення
21 638 374
2,2
21 169 879
200 000
251
Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв
Сталінграду від вул.Морозова до пр.Льва Ландау з
облаштуванням електричного освітлення
18 477 859
2,7
17 984 114
10 000
252
Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв
Сталінграду від пр.Льва Ландау до пр.Петра
Григоренка з облаштуванням електричного
освітлення
13 700 429
2,6
13 337 383
10 000
Додаток 7
23
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
253
Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв
Сталінграду від просп. Петра Григоренка до
вул.Харківських Дивізій з облаштуванням
електричного освітлення
12 434 630
3,0
12 064 757
10 000
254
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи
з облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
255
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
в районі станції метро «Олексіївська» з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
256
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
257
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням
елекричного освітлення
6 447 720
6 447 720
2 466 000
258
Реконструкція контактної мережі по
вул.Матюшенка від вул. Шевченка до
вул.Челюскінців з облаштуванням електричного
освітлення
5 791 835
5 791 835
1 000 000
259
Реконструкція контактної мережі по
Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного
освітлення
316 826
316 826
316 826
260
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від вул.Матюшенка до вул.Кисловодської
8 790 408
8 790 408
8 453 210
261
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від вул. Кисловодської до розворотнього кола
трамваїв «Журавлівський гідропарк»
415 796
415 796
415 796
262
Реконструкція контактної мережі на
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський
гідропарк» з облаштуванням електричного
освітлення
254 197
254 197
254 197
263
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від розворотнього кола трамваїв «Журавлівський
гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням
електричного освітлення
325 000
325 000
325 000
264
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням
електричного освітлення
375 000
375 000
375 000
Додаток 7
24
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
265
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням
елекричного освітлення
356 362
356 362
356 362
266
Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв
Праці від просп.Тракторобудівників до
вул.Гвардійців-Широнінців з облаштуванням
елекричного освітлення
380 000
380 000
380 000
267
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до
вул.Академіка Павлова з облаштуванням
елекричного освітлення
380 000
380 000
380 000
268
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської
з облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
269
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Плеханівської до просп.Гагаріна з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
270
Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням
електричного освітлення
156 371
156 371
156 371
271
Реконструкція контактної мережі по узвозу
Клочківському з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
272
Реконструкція контактної мережі по
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до
вул.Павлівської
250 000
250 000
250 000
273
Реконструкція контактної мережі по просп.Правди
від вул.Трінклера до просп. Леніна
190 448
34,4
125 000
125 000
274
Реконструкція контактної мережі по
просп.Незалежності від просп. Науки до узвозу
Клочківського з облаштуванням електричного
освітлення
125 000
125 000
125 000
275
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
Білгородському шосе від вул.Дерев'янка до
вул.Академіка Проскури з облаштуванням
електричного та святкового освітлення
250 000
250 000
250 000
276
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
25 874 840
78,8
5 481 349
10 000
277
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Енергетична –
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням
електричного освітлення
45 773 572
80,5
8 911 035
5 912 594
Додаток 7
25
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
278
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова
3 862 319
0,2
3 853 849
3 726 385
279
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп. Маршала Жукова
25 427 646
83,8
4 128 447
290 452
280
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до
Новоіванівського мосту з облаштуванням
електричного освітлення
3 564 020
3 564 020
3 328 912
281
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
13 589 512
63,2
4 994 328
4 782 692
282
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
7 081 706
42,7
4 055 409
3 617 921
283
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – просп. Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
3 785 509
5,3
3 583 834
3 303 110
284
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
1 770 000
1 770 000
1 770 000
285
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
2 710 160
82,1
486 061
5 541
286
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту
3 884 552
83,6
638 620
77 786
287
Реконструкція тягової підстанції "Володарська"
144 607
144 607
144 607
288
Реконструкція тягової підстанції "Новобаварська"
144 607
144 607
144 607
289
Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"
144 607
144 607
144 607
290
Реконструкція тягової підстанції
"Малобєлгородська"
144 607
144 607
144 607
291
Реконструкція тягової підстанції "Муромська"
144 607
144 607
144 607
292
Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"
144 607
144 607
144 607
293
Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"
144 607
144 607
144 607
294
Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"
144 607
144 607
144 607
295
Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"
144 607
144 607
144 607
296
Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"
144 607
144 607
144 607
Додаток 7
26
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
297
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
121 147 341
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
121 147 341
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
320 025 595
257 215 816
148 986 448
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
320 025 595
257 215 816
148 986 448
298
Реконструкція зупиночних пунктів
КП Міськелектротранссервіс"
5 296 663
5 296 663
5 296 663
299
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
300
Модернізація автоматизованої системи
диспетчерського управління КП
"Міськелектротранссервіс" з метою забезпечення
функціонування пристроїв інформування пасажирів -
реконструкція
5 000 000
5 000 000
5 000 000
301
Реконструкція диспетчерського центру керування
наземним пасажирським транспортом служби руху
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації
дорожнього руху
5 000 000
5 000 000
5 000 000
302
Встановлення (будівництво) направляючих
пішохідних огороджень для каналізування
пішохідних потоків по просп. Гагаріна
5 600 000
5 600 000
5 600 000
303
Реконструкція пішохідного переходу по просп.
П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
753 776
82,8
130 000
130 000
304
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 170 729
55,0
977 240
977 240
305
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 199 689
56,4
960 000
960 000
306
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
1 208 307
93,4
80 344
80 344
Додаток 7
27
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
307
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха
2 044 541
4,4
1 953 839
1 953 839
308
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва
1 957 401
4,7
1 866 163
1 866 163
309
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
2 016 718
4,4
1 927 657
1 927 657
310
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московського - вул. Соїча
3 831 085
86,2
529 384
200 000
311
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Нікітіна
1 199 981
8,2
1 101 797
380 000
312
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
3 955 820
3,6
3 811 549
450 000
313
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – ХЕМЗ
3 831 085
45,3
2 094 123
715 000
314
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Енергетична
5 424 074
53,2
2 536 149
1 030 000
315
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Лесі Українки
4 650 000
4,7
4 431 558
400 000
316
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Академіка Павлова
2 406 336
3,9
2 311 833
400 000
317
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Маршала Жукова
6 174 062
39,3
3 745 263
3 043 000
318
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій
4 592 591
34,3
3 015 653
685 000
319
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
5 760 791
40,7
3 417 172
2 170 000
320
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана Хмельницького
4 050 276
3,2
3 919 372
3 919 372
321
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Свистуна
1 942 133
6,7
1 812 612
100 000
322
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – вул. Северина Потоцького
2 216 494
4,9
2 107 059
100 000
323
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина
2 347 715
5,0
2 229 366
100 000
324
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Індустріальний
3 008 702
4,5
2 872 266
250 000
325
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня
2 403 988
6,1
2 257 070
450 000
326
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Роганська
3 343 566
4,7
3 186 470
450 000
327
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська - вул. Миру
4 134 941
3,6
3 986 882
450 000
Додаток 7
28
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
328
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Плиткова
4 366 148
3,6
4 210 314
4 210 314
329
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Грицевця
1 002 180
12,0
881 478
100 000
330
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. П'ятихатська
4 228 915
3,8
4 069 964
670 000
331
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – Пілони
2 291 488
6,4
2 145 374
650 000
332
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Валентинівська
250 000
250 000
250 000
333
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - 11 поліклініка
250 000
250 000
250 000
334
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
5 384 650
5 384 650
500 000
335
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Універсам
2 929 451
4,5
2 798 375
250 000
336
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Ринок
2 329 063
5,7
2 195 895
250 000
337
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців
3 524 789
4,3
3 372 614
627 860
338
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Барабашова
3 369 607
68,4
1 064 586
450 000
339
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
3 065 074
76,5
720 000
720 000
340
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Академіка Павлова - вул. Валентинівська
3 650 000
4,3
3 491 579
250 000
341
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Дружби Народів
3 217 008
4,3
3 079 289
250 000
342
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - Універсам
1 856 308
6,0
1 745 390
250 000
343
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури
1 273 739
69,4
390 000
390 000
344
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
1 968 064
36,0
1 260 408
1 260 408
345
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу
2 317 862
3,3
2 241 055
250 000
346
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз
250 000
250 000
250 000
347
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
16 848 368
16 848 368
7 170 000
348
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд
250 000
250 000
250 000
349
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Новгородська
2 726 924
4,5
2 603 000
2 603 000
350
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська - школа №125
1 780 617
6,2
1 670 000
1 670 000
351
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Олексіївська
2 127 846
6,3
1 993 307
1 993 307
Додаток 7
29
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
15
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки, в т.ч.:
47 718 299
300 000
15.1
Капітальний ремонт водопостачання та
водовідведення комунального закладу охорони
здоров'я "Харківська міська дитяча
поліклініка № 15". Адреса: 61082, Харківська обл.,
місто Харків, вулиця Рибалка, будинок 11/1 за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
300 000
300 000
16
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
695 900
17
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
Капітальні видатки
2 615 600
18
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
Капітальні видатки
20 209 310
18.1
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
Капітальні видатки
20 209 310
19
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 600 000
20
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
10 850 000
20.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
10 350 000
20.2
КП "Автобаза спеціалізованого санітарного
автотранспорту міста Харкова"
500 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
5 568 917
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 199
21
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
60 199
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
5 508 718
22
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 000
Додаток 7
3
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
352
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк
2 922 926
6,1
2 743 286
2 743 286
353
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп. Перемоги
3 381 793
27,8
2 440 743
2 010 000
354
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Академіка Проскури
7 100 000
1,1
7 022 517
615 898
355
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Рудика
3 243 441
3 243 441
3 243 441
356
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
4 380 000
2,0
4 294 577
960 280
357
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул. Євгена Котляра
3 441 396
3 441 396
3 441 396
358
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра
4 800 000
4 800 000
500 000
359
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - вул. Благовіщенська
500 000
500 000
500 000
360
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Маліновського
500 000
500 000
500 000
361
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Дмитрівська
500 000
500 000
500 000
362
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Ярославська
500 000
500 000
500 000
363
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Різдвяна
500 000
500 000
500 000
364
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - майдан Привокзальний
250 000
250 000
250 000
365
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - вул. Коцарська
250 000
250 000
250 000
366
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського
3 400 000
3 400 000
750 000
367
Реконструкція світлофорного об`єкту
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський
2 492 807
70,1
745 713
320 000
368
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Павлівський - вул. Університетська
2 806 559
62,4
1 055 111
300 000
369
Реконструкція світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Ахсарова – просп. Людвіга Свободи
3 000 000
3 000 000
800 000
370
Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв
Сталінграду – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
371
Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Ново-
Баварський – Окружна дорога
250 000
250 000
250 000
372
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців
250 000
250 000
250 000
373
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Шевченка- вул. Матюшенка
5 150 000
5 150 000
5 150 000
374
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Матюшенка - вул. Гастелло
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
30
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
375
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост
по вул.Шевченка, 142-А)
3 210 000
3 210 000
3 210 000
376
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
будинок №137-А
3 210 000
3 210 000
3 210 000
377
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
вул. Тахіатаська
1 221 468
69,7
370 000
370 000
378
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська -
вул. Башкирська
1 284 834
61,4
496 509
350 000
379
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Євгена
Котляра – вул. Чоботарська
250 000
250 000
250 000
380
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Заводу Комсомолець
1 600 440
8,0
1 472 543
250 000
381
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
1 735 478
1 735 478
800 000
382
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А
1 499 737
9,6
1 355 187
1 050 000
383
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Кошкіна
2 029 530
97,5
50 000
50 000
384
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Морозова
1 865 565
92,2
145 224
145 224
385
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Польова - вул.Тарасівська
681 103
22,5
527 869
527 869
386
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул. Василя Мельникова
5 246 254
5 246 254
3 150 000
387
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Бучми
2 664 063
58,7
1 100 000
1 100 000
388
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Ужвій Наталії
2 175 679
50,4
1 078 806
790 000
389
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників
2 107 342
11,8
1 859 024
1 570 000
390
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея
2 319 709
2 319 709
347 565
391
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
987 280
4,7
940 598
790 000
392
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
1 953 938
5,4
1 848 165
250 000
393
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
2 740 596
5,0
2 603 061
818 654
394
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика -
школа №119
1 658 730
2,4
1 618 482
1 365 989
395
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська
в районі будинку №50
2 720 000
2 720 000
2 720 000
Додаток 7
31
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
396
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева
3 150 000
3 150 000
3 150 000
397
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська
3 870 659
3 870 659
3 870 659
398
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Плеханівська – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
399
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна -
вул.Нестерова
1 917 472
1 917 472
1 917 472
400
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка –
в'їзд 2-й Вологодський
3 150 000
3 150 000
3 150 000
401
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16
1 271 266
58,4
528 826
160 000
402
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді
з території комплексу по вул. Академіка Павлова,
158
2 260 654
32,9
1 517 016
1 200 000
403
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з
території автостанції по вул. Академіка Павлова
323-А
1 824 689
1 824 689
570 000
404
Будівництво світлофорного об’єкту по
Мерефянському шосе в районі будинку №30
250 000
250 000
250 000
405
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя просп. Ново-Баварського та
Окружної дороги
250 000
250 000
250 000
406
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул. Катаєва та Окружної
дороги
580 000
580 000
580 000
407
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул. Маковського та Окружної
дороги
580 000
580 000
580 000
408
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул.Гуданова -
вул. Петровського
1 172 771
66,0
398 431
240 000
409
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
2 172 526
48,4
1 121 769
1 000 000
410
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв
Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака
2 127 976
85,7
304 088
304 088
411
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Ювілейному на ділянці від
просп.Тракторобудівників до Салтівського шосе
1 368 640
1 368 640
1 368 640
412
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв
Праці до будинку №142
1 793 292
48,1
931 515
300 000
Додаток 7
32
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
413
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської
до вул. Танкопія
250 000
250 000
250 000
414
Реконструкція організації дорожнього руху по вул.
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення
20 863 505
66,5
6 996 820
6 996 820
415
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу
території обмеженої вулицями: Академіка
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців,
Уборевича (I черга)
2 861 912
24,6
2 159 068
50 000
416
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
200 000
416.1
КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
416.2
КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської ради
194 050
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської ради
194 050
417
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
194 050
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
418
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
41 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
14 882 012
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
14 882 012
419
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
107 750
420
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
14 774 262
14 774 262
14 774 262
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
14 774 262
14 774 262
14 774 262
421
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
9 892 898
9 892 898
9 892 898
Додаток 7
33
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
422
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
4 881 364
4 881 364
4 881 364
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 803 405
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 803 405
423
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
108 000
424
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
4 573 800
425
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
Капітальні видатки
121 605
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
209 600
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
209 600
426
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
209 600
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
6 134 500
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
6 134 500
427
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
1 134 500
428
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання обладнання, в т.ч.:
5 000 000
428.1
КП "Харківський Дата Центр"
5 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
572 000
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
572 000
429
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
572 000
Додаток 7
34
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
127 164
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
127 164
430
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
127 164
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
9 772 267
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
9 772 267
431
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
432
3719300
9300
0180
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти
за рахунок субвенцій з державного бюджету
6 792 000
432.1
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції,
що
утворився на початок бюджетного періоду
6 792 000
433
3719700
9700
0180
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
350 936
433.1
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
обласного бюджету на співфінансувння міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів
розвитку
територіальних
громад
"Разом
в
майбутнє"
(програма
розвитку
місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки))
92 384
433.2
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну
документацію
(в
тому
числі
внесення змін) по будівлі Харківського театру для
дітей та юнацтва, розташованого за адресою:
м.Харків, вул.Полтавський шлях, 18)
258 552
434
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
2 584 331
Додаток 7
35
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
434.1
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту))
1 000 000
434.2
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
ліфту інституту))
484 331
434.3
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф.
М.С.Бокаріуса
(на
придбання
лабораторного обладнання))
1 100 000
4 303 675 868
39 867 474
11 750 000
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Всього:
Т.Д.Таукешева
Додаток 7
36
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
23
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
4 952 320
23.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
3 124 120
23.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
1 828 200
24
0823240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
488 398
24.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
488 398
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
517 080
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
517 080
25
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 650
26
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
447 430
26.1
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
Капітальні видатки
447 430
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
126 848 140
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
126 848 140
27
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
28
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
10 516 741
29
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
1 043 420
30
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
220 267
31
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
6 600 000
Додаток 7
4
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
108 398 162
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури
108 398 162
32
Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної
бази закладів, організацій та підприємств культури)
36 955 622
33
Капітальний ремонт головного монументу "Жертв
голокосту" меморіалу "Дробицький Яр" на території
КП "Меморіальний парк "Дробицький Яр" за
адресою: вул.Шосейна, 13 с.Мала Рогань,
Харківський район, Харківська обл.
879 900
34
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:
71 782 640
70 562 640
70 562 640
34.1
Будівництво господарських будівель на території
КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул.
Сумській, 81
3 450 000
4,3
3 300 000
3 300 000
34.2
Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ.
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
5 920 000
5,4
5 600 000
5 600 000
34.3
Реконструкція нежитлової будівлі
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
19 480 000
2,5
19 000 000
19 000 000
34.4
Реконструкція системи улаштування
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В
ім. М. Горького» в м. Харкові
3 000 000
3 000 000
3 000 000
34.5
Реконструкція системи для поливання (інвентарний
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім.
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81
5 270 000
5,1
5 000 000
5 000 000
34.6
Нове будівництво платформи, допоміжних будівель
та благоустрій території під атракціон парковий
стаціонарний інтерактивний "Aerobat" на
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького»
м.Харків, вул.Сумська, 81
2 000 000
2 000 000
2 000 000
34.7
Капітальний ремонт гумового покриття
баскетбольного майданчика спортивного комплексу
в районі вул.Біла Акація, м.Харків
590 000
590 000
590 000
34.8
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
32 072 640
32 072 640
32 072 640
Додаток 7
5
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
232 190 934
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
69 550
35
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
232 121 384
36
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
65 800
37
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
37 338 793
37.1
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
37 338 793
38
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
17 315 254
38.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
17 315 254
39
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
13 775 507
39.1
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
Капітальні видатки, в т.ч.:
13 775 507
39.1.1
1125041
5041
0810
Капітальний ремонт системи пожежогасіння
нежитлової будівлі літ. "А-5" по просп.Петра
Григоренка, 2 в м.Харків
449 514
39.1.2
1125041
5041
0810
Реабілітація з пристосуванням до сучасних умов
функціонування нежитлової будівлі літ. "П-1" (ККЗ
"Україна") з прибудовою без змін функціонального
призначення об'єкта за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка
архітектури місцевого значення, охоронний номер
50)
13 325 993
40
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
163 626 030
40.1
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
Капітальні видатки
163 626 030
Додаток 7
6
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
381 697 961
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
381 697 961
41
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
42
1216010
6010
0610
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
196 142 224
42.1
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
196 142 224
43
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
16 390 731
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
16 450 000
11 321 003
3 300 000
44
Реконструкція нежитлової будівлі за адресою
вул.Кибальчича, 18 з урахуванням виготовлення
проекту та технічної документації
(КП "Харківспецбуд")
1 450 000
1 450 000
300 000
45
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
15 000 000
34,2
9 871 003
3 000 000
46
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
9 850 000
47
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
155 945 456
47.1
КП "Жилкомсервіс"
754 000
47.2
КП "Харківспецбуд"
14 042 080
47.3
КП "Харківблагоустрій"
7 400 000
47.4
КП "Благоустрій" м.Харкова"
7 318 300
47.5
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
16 630 400
47.6
КП "Харківжилбуд"
9 450 800
47.7
КСП "Харківгорліфт"
34 464 876
47.8
КСП "Інженерні мережі"
7 600 000
47.9
КП "Центр поводження з тваринами"
2 285 000
47.10
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
56 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 461 989 020
25 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 461 989 020
25 000 000
Додаток 7
7
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
48
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
1 882 456 841
1 756 564 788
423 050 000
20 000 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальний ремонт, будівництво та
реконструкція об'єктів соціально-культурного
призначення, в т.ч.:
1 882 456 841
1 756 564 788
423 050 000
20 000 000
49
Розробка проектної документації на роботи по
благоустрою території філії парку КтаВ "Юність" -
структурного підрозділу КП "Об'єднання парків
культури та відпочинку м.Харкова" за адресою:
вул.Полтавський шлях, 196- капітальний ремонт
400 000
400 000
400 000
50
Роботи по благоустрою території філії парку
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 -
капітальний ремонт
150 000
150 000
150 000
51
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:
1 882 456 841
1 756 564 788
422 500 000
20 000 000
51.1
Будівництво будинку жирафів комплексу
"Африканська савана" (коригування)
18 382 070
27,5
13 322 514
4 375 000
51.2
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (1 черга)
12 924 487
50,8
6 356 487
3 320 600
51.3
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
115 185 386
37,3
72 269 386
13 125 000
51.4
Реконструкція телекомунікаційних систем КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (3 черга)
76 844 548
0,0
76 843 548
30 625 000
51.5
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
4 184 113
0,0
4 183 113
1 750 000
51.6
Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк",
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(5 черга)
40 899 316
27,0
29 842 316
16 201 100
51.7
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк," за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
140 178 914
4,9
133 321 914
90 000 000
20 000 000
Додаток 7
8
залишку коштів субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій, що утворився
на кінець 2017 року
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. за рахунок
в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(6 черга) за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
20 000 000
20 000 000
51.8
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(7 черга)
47 547 231
39,0
28 990 231
12 378 300
51.9
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
65 352 768
0,0
65 351 768
26 250 000
51.10
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків
(9 черга)
70 461 418
2,1
68 962 418
9 625 000
51.11
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(10 черга)
142 370 773
22,9
109 793 773
43 750 000
51.12
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(11 черга)
272 622 864
0,0
272 621 864
16 500 000
51.13
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(12 черга)
167 517 186
0,1
167 432 186
13 750 000
51.14
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(13 черга)
125 456 515
0,0
125 393 863
17 500 000
51.15
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(14 черга)
133 039 154
0,1
132 908 154
28 750 000
51.16
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(15 черга)
93 039 727
0,1
92 977 074
13 750 000
51.17
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(16 черга)
101 007 888
0,1
100 933 908
13 750 000
Додаток 7
9
(гривень)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова
на 2012-2020 роки
2 473 068
2 473 068
0100000
Харківська міська рада
1 064 148
1 064 148
0110000
Харківська міська рада
1 064 148
1 064 148
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
526 848
526 848
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
304 318
304 318
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
міста Харкова у 2018 році
Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від __________ №______/18
Додаток 8
1
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 395 625
5 550 000
7 945 625
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
2 395 625
5 550 000
7 945 625
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2 395 625
5 550 000
7 945 625
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
123 056 522
200 586 711
323 643 233
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечння
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл олімпійського резерву,
облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем за рахунок асигнувань
загального та спеціального фондів.
105 337 737
23 185 174
128 522 911
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
55 988 806
3 539 370
59 528 176
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
55 988 806
3 539 370
59 528 176
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
49 348 931
19 645 804
68 994 735
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
49 348 931
19 645 804
68 994 735
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
17 718 785
177 401 537
195 120 322
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
17 718 785
177 401 537
195 120 322
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
3 991 324
3 991 324
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 586 230
2 586 230
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 405 094
1 405 094
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
6 823 446
13 775 507
20 598 953
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
6 823 446
13 775 507
20 598 953
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 882 733
163 626 030
170 508 763
Додаток 8
10
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
4 383 920
163 626 030
168 009 950
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 498 813
2 498 813
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022рр.
50 978 941
423 631 357
474 610 298
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
50 978 941
423 631 357
474 610 298
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
50 978 941
423 631 357
474 610 298
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
50 978 941
423 631 357
474 610 298
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
50 978 941
423 631 357
474 610 298
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
45 479 700
148 986 448
194 466 148
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
231 063 321
385 852 931
616 916 252
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
231 063 321
385 852 931
616 916 252
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
231 063 321
385 852 931
616 916 252
1917330
7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
264 505 590
264 505 590
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
225 000 000
121 147 341
346 147 341
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
225 000 000
121 147 341
346 147 341
1917440
7440
0456
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
6 063 321
6 063 321
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
6 063 321
6 063 321
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
8 394 769
2 683 300
11 078 069
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської
ради
8 394 769
2 683 300
11 078 069
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської
ради
8 394 769
2 683 300
11 078 069
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 394 769
2 683 300
11 078 069
Програма подальшого
реформування земельних відносин та
підвищення ефективності
використання земель в місті Харкові
на 2007-2019 роки
9 189 000
9 189 000
Додаток 8
11
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
195 000
195 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
21 200 000
21 200 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
35 000 000
14 774 262
49 774 262
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
14 774 262
49 774 262
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
14 774 262
49 774 262
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
14 774 262
14 774 262
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
14 774 262
14 774 262
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
736 770
4 573 800
5 310 570
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
736 770
4 573 800
5 310 570
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
699 300
699 300
0100000
Харківська міська рада
699 300
699 300
0110000
Харківська міська рада
699 300
699 300
Додаток 8
12
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
0110180
0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління
675 300
675 300
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
1 553 348
1 553 348
0100000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0110000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 553 348
1 553 348
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
1 485 980
1 485 980
0100000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0110000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 485 980
1 485 980
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
12 000 000
5 000 000
17 000 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 000 000
5 000 000
17 000 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інфоматики
12 000 000
12 000 000
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
5 000 000
5 000 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
951 362
951 362
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
951 362
951 362
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
951 362
951 362
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
794 607
794 607
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
608 295
608 295
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
186 312
186 312
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
156 755
156 755
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
156 755
156 755
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
3 304 900
246 700 000
250 004 900
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
3 304 900
216 700 000
220 004 900
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
3 304 900
216 700 000
220 004 900
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 804 900
2 804 900
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
500 000
216 700 000
217 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
500 000
216 700 000
217 200 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
Додаток 8
13
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 000 000
30 000 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
220 000
9 850 000
10 070 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
220 000
9 850 000
10 070 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
220 000
9 850 000
10 070 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
220 000
9 850 000
10 070 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
1 300 000
1 300 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 300 000
1 300 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 300 000
1 300 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 300 000
1 300 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
7 789 900
7 789 900
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 505 800
1 505 800
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 505 800
1 505 800
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 505 800
1 505 800
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 505 800
1 505 800
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
329 000
329 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
329 000
329 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
329 000
329 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
329 000
329 000
ВСЬОГО
7 503 973 034
3 781 653 750
11 285 626 784
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 8
14
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
126 815
126 815
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
133 227
133 227
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0100000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0110000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
60 333 368
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
151 291 000
151 291 000
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
15 199 419
15 199 419
0100000
Харківська міська рада
15 199 419
15 199 419
0110000
Харківська міська рада
15 199 419
15 199 419
0118410
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
15 199 419
15 199 419
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
1 294 775
1 294 775
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
Додаток 8
2
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 294 775
1 294 775
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 979 369
5 979 369
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
2 997 233 984
397 703 050
3 394 937 034
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
2 826 291 617
290 245 609
3 116 537 226
0611010
1010
0910 Надання дошкільної освіти
841 877 926
136 625 087
978 503 013
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 617 629 317
125 778 541
1 743 407 858
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 244 953
125 343
15 370 296
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 223 793
3 043 316
13 267 109
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках,
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 792 729
1 179 948
8 972 677
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
67 789 881
8 596 555
76 386 436
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
210 560 299
12 904 676
223 464 975
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
15 977 586
15 977 586
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
39 195 133
1 992 143
41 187 276
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
39 195 133
1 992 143
41 187 276
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
71 218 200
97 017 207
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
71 218 200
97 017 207
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 915 592
69 418 200
74 333 792
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
69 418 200
74 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
20 883 415
1 800 000
22 683 415
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
145 143 360
36 239 241
181 382 601
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
145 143 360
36 239 241
181 382 601
Додаток 8
3
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
145 143 360
36 239 241
181 382 601
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 601 788 043
284 162 596
1 885 950 639
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 601 788 043
284 162 596
1 885 950 639
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 601 788 043
284 162 596
1 885 950 639
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
622 855 141
132 478 919
755 334 060
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 281 487
2 505 400
25 786 887
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
24 597 100
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної допомоги
335 483 764
63 599 339
399 083 103
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
3 300 840
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 875 032
25 021 688
98 896 720
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
307 181 288
20 209 310
327 390 598
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
307 181 288
20 209 310
327 390 598
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
58 562 627
58 562 627
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
35 571 857
35 571 857
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 600 000
1 600 000
717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
436 524 302
7 461 574
443 985 876
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
63 235 859
6 794 724
70 030 583
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
58 523 499
5 370 326
63 893 825
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
3 542 126
56 919 267
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
1 828 200
6 974 558
0823240
3240
Інші заклади та заходи
4 712 360
1 424 398
6 136 758
Додаток 8
4
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
1 424 398
6 136 758
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку,
інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій
громадян
8 947 978
8 947 978
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 947 978
8 947 978
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку
,
особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
0813240
3240
Інші заклади та заходи
6 617 232
666 850
7 284 082
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
6 617 232
666 850
7 284 082
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
354 802 200
354 802 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
354 802 200
354 802 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
354 802 200
354 802 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
354 802 200
354 802 200
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
22 823 411
39 380 694
62 204 105
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
молоддю міста Харкова
18 303 911
39 380 694
57 684 605
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
16 316 413
37 620 647
53 937 060
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
37 620 647
53 937 060
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 519 500
4 519 500
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 647 200
1 647 200
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в місті
Харкові на 2018-2021 роки
10 243 053
10 243 053
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
9 982 353
9 982 353
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 383 933
9 383 933
Додаток 8
5
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
9 383 933
9 383 933
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
60 700
60 700
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
60 700
60 700
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
5 157 867
447 430
5 605 297
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
447 430
5 605 297
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
447 430
5 605 297
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 157 867
447 430
5 605 297
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
447 430
5 372 497
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
232 800
232 800
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
1 568 754 172
1 293 218 750
2 861 972 922
0100000
Харківська міська рада
1 865 010
14 050 000
15 915 010
0110000
Харківська міська рада
1 865 010
14 050 000
15 915 010
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання
14 050 000
14 050 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
513 072 833
359 194 880
872 267 713
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
513 072 833
359 194 880
872 267 713
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
449 291 457
190 142 224
639 433 681
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
387 702 957
190 142 224
577 845 181
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
61 588 500
61 588 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
62 531 376
15 392 200
77 923 576
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 250 000
1 250 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 250 000
1 250 000
Додаток 8
6
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
153 660 456
153 660 456
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
484 902 241
468 760 470
953 662 711
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
484 902 241
468 760 470
953 662 711
1413240
3240
Інші заклади та заходи
1 517 424
1 517 424
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
1 517 424
1 517 424
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
186 783 100
16 459 000
203 242 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
100 000 000
100 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
57 000 000
57 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
5 992 000
5 992 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
23 791 100
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
296 601 717
286 533 750
583 135 467
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
165 767 720
165 767 720
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
566 823 600
451 213 400
1 018 037 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
566 823 600
451 213 400
1 018 037 000
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
922 400
20 507 600
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
517 238 400
325 601 000
842 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
517 238 400
325 601 000
842 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
124 690 000
124 690 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
331 911
331 911
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 664
234 664
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 664
234 664
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
234 664
234 664
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
138 269
138 269
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
264 495
264 495
Додаток 8
7
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
239 713
239 713
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
298 367
298 367
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
298 367
298 367
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
298 367
298 367
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
206 778
206 778
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
277 115
277 115
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
99 176
99 176
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
19 341 551
6 998 531
26 340 082
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 341 551
6 998 531
26 340 082
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
19 341 551
6 998 531
26 340 082
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
17 335 651
6 000 000
23 335 651
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
16 936 651
6 000 000
22 936 651
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
399 000
399 000
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 005 900
998 531
2 004 431
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 000 000
1 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 000 000
1 000 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.
21 465 340
2 285 000
23 750 340
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 465 340
2 285 000
23 750 340
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 465 340
2 285 000
23 750 340
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
21 465 340
21 465 340
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
2 285 000
2 285 000
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020рр.
10 952 567
10 952 567
Додаток 8
8
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 203 467
9 203 467
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 203 467
9 203 467
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
9 203 467
9 203 467
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
834 600
834 600
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
13 699 000
13 699 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
13 699 000
13 699 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
7 000 000
7 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
7 000 000
7 000 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
178 288 099
123 907 249
302 195 348
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
72 006 371
9 959 087
81 965 458
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 933 365
1 229 020
40 162 385
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
246 867
4 363 667
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 334 406
8 483 200
33 817 606
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
3 621 800
3 621 800
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 621 800
3 621 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
103 886 103
108 398 162
212 284 265
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
103 886 103
108 398 162
212 284 265
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
103 886 103
108 398 162
212 284 265
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
103 886 103
108 398 162
212 284 265
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 395 625
5 550 000
7 945 625
Додаток 8
9
Додаток 1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
10 081 546 900
10 075 021 900
6 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
6 340 884 000
6 340 884 000
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
6 310 275 000
6 310 275 000
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 748 254 300
5 748 254 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового
і начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
641 800
641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
139 600
139 600
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
139 600
139 600
X
X
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
139 600
139 600
X
X
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
10 081 407 300 10 074 882 300
6 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
6 340 884 000
6 340 884 000
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
6 310 275 000
6 310 275 000
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 748 254 300
5 748 254 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
641 800
641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до
рішення
17
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
Додаток 1.1
10
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
6 525 000
X
6 525 000
X
19010000
Екологічний податок
6 525 000
X
6 525 000
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 670 100
X
1 670 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 791 900
X
3 791 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 063 000
X
1 063 000
X
20000000
Неподаткові надходження
338 148 216
180 120 200
158 028 016
17 202 900
Додаток 1.1
11
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
12 453 400
12 453 400
X
X
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
380 000
380 000
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
380 000
380 000
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
7 700 000
7 700 000
X
X
21080000
Інші надходження
4 373 400
4 373 400
X
X
21080500
Інші надходження
757 000
757 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 616 400
2 616 400
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
161 653 400
161 653 400
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
Додаток 1.1
12
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
23 298 900
6 013 400
17 285 500
17 202 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
2 800
2 800
X
X
24060000
Інші надходження
6 093 200
6 010 600
82 600
X
24060300
Інші надходження
1 351 400
1 351 400
X
X
24061900
Кошти, отримані від надання учасниками
процедури закупівель як забезпечення їх
тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних
торгів), які не підлягають поверненню цим
учасникам
400 000
400 000
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
4 259 200
4 259 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
140 742 516
X
140 742 516
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
106 029 680
X
106 029 680
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
101 351 491
X
101 351 491
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
263 146
X
263 146
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
4 171 366
X
4 171 366
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
243 677
X
243 677
X
Додаток 1.1
13
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
34 712 836
X
34 712 836
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
31 637 386
X
31 637 386
X
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 056 600
56 600
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 056 600
56 600
30 000 000
30 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 984 596 921
5 940 146 537
44 450 384
7 950 384
41000000
Від органів державного управління
5 984 596 921
5 940 146 537
44 450 384
7 950 384
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 396 108 423
2 366 108 423
30 000 000
41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на модернізацію та оновлення
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів
630 000
630 000
X
X
Додаток 1.1
14
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 245 511 500
1 245 511 500
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
31 555 623
31 555 623
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 553 408 298
3 538 957 914
14 450 384
7 950 384
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
Додаток 1.1
15
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41050400
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
5 910 408
5 910 408
X
X
41050500
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих учасників бойових дій на території
інших держав, визначених у абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у
цих державах, визначених пунктом 7
частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
6 158 317
6 158 317
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 858 000
7 858 000
7 858 000
Додаток 1.1
16
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
903 675
903 675
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
22 195 468
22 195 468
X
X
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
35 571 857
35 571 857
X
X
41053600
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів
6 500 000
6 500 000
X
41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету
472 649
380 265
92 384
92 384
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
16 485 990 637 16 195 205 637
290 785 000
105 153 284
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
17
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
26 841 762
496 600
26 345 162
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
68 400
68 400
X
X
21080000
Інші надходження
68 400
68 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
68 400
68 400
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
311 000
311 000
X
X
22090000
Державне мито
311 000
311 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
196 500
196 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
114 500
114 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
117 200
117 200
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
7 200
7 200
X
X
24060000
Інші надходження
110 000
110 000
X
24060300
Інші надходження
110 000
110 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
26 345 162
X
26 345 162
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
26 345 162
X
26 345 162
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
16 464 342
X
16 464 342
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
6 200 036
X
6 200 036
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
3 520 784
X
3 520 784
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
160 000
X
160 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
12 000
12 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
12 000
12 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.4
18
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
12 000
12 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
12 000
12 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
1 401 739 513
1 401 083 513
656 000
656 000
41000000
Від органів державного управління
1 401 739 513
1 401 083 513
656 000
656 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
425 149 866
425 149 866
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
425 149 866
425 149 866
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
976 589 647
975 933 647
656 000
656 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
453 064 100
453 064 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
36 080
36 080
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
311 175 238
311 175 238
X
X
Додаток 1.4
19
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
6 525 000
X
6 525 000
X
19010000
Екологічний податок
6 525 000
X
6 525 000
X
Додаток 1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050500
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих учасників бойових дій на території
інших держав, визначених у абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у
цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
6 158 317
6 158 317
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
318 042
318 042
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
194 548 300
194 548 300
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
6 656 000
6 000 000
656 000
656 000
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
279 075
279 075
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
4 354 495
4 354 495
X
X
Всього доходів
1 428 593 275
1 401 592 113
27 001 162
656 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.4
20
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 611 144
246 100
11 365 044
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
59 200
59 200
X
X
21080000
Інші надходження
59 200
59 200
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
59 200
59 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
86 900
86 900
X
X
22090000
Державне мито
86 900
86 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
36 900
36 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
50 000
50 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
100 000
100 000
24060000
Інші надходження
100 000
100 000
X
24060300
Інші надходження
100 000
100 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
11 365 044
X
11 365 044
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
11 365 044
X
11 365 044
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
10 754 872
X
10 754 872
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
486 291
X
486 291
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
123 881
X
123 881
X
40000000
Офіційні трансферти
702 294 093
701 528 093
766 000
766 000
41000000
Від органів державного управління
702 294 093
701 528 093
766 000
766 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
211 744 192
211 744 192
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
211 744 192
211 744 192
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
490 549 901
489 783 901
766 000
766 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.5
21
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
212 785 900
212 785 900
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
48 520
48 520
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
158 924 544
158 924 544
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
311 115
311 115
X
X
Додаток 1.5
22
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
103 718 700
103 718 700
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 766 000
5 000 000
766 000
766 000
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
252 495
252 495
X
X
41051300
Субвенція з місцевого бюджету на
модернізацію та оновлення матеріально-
технічної бази професійно-технічних
навчальних закладів за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
630 000
630 000
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
2 310 727
2 310 727
X
X
41052300
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 800 000
1 800 000
X
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
4 001 900
4 001 900
Всього доходів
713 905 237
701 774 193
12 131 044
766 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
23
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
8 913 770
180 200
8 733 570
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
88 700
88 700
X
X
21080000
Інші надходження
88 700
88 700
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
88 700
88 700
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
45 500
45 500
X
X
22090000
Державне мито
45 500
45 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
4 200
4 200
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
41 300
41 300
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
46 000
46 000
24060000
Інші надходження
46 000
46 000
24060300
Інші надходження
46 000
46 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 733 570
X
8 733 570
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
8 733 570
X
8 733 570
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 325 077
X
6 325 077
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
2 203 699
X
2 203 699
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
140 794
X
140 794
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
64 000
X
64 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
Додаток 1.6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.6
24
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
546 960 136
544 791 160
2 168 976
474 000
41000000
Від органів державного управління
546 960 136
544 791 160
2 168 976
474 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
188 890 316
188 890 316
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
188 890 316
188 890 316
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
358 069 820
355 900 844
2 168 976
474 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
148 620 200
148 620 200
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
291 040
291 040
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
123 487 637
123 487 637
X
X
Додаток 1.6
25
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
419 550
419 550
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
70 656 200
70 656 200
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 474 000
5 000 000
474 000
474 000
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
93 030
93 030
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
1 697 760
1 697 760
X
X
41052300
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
5 000 000
5 000 000
X
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
2 330 403
635 427
1 694 976
Всього доходів
555 888 306
544 985 760
10 902 546
474 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.6
26
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
8 463 302
346 200
8 117 102
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
93 900
93 900
X
X
21080000
Інші надходження
93 900
93 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
93 900
93 900
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
138 700
138 700
X
X
22090000
Державне мито
138 700
138 700
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
77 600
77 600
X
X
22090200
Державне мито, не віднесене до інших
категорій
18 000
18 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
43 100
43 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
113 600
113 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
21 000
21 000
X
X
24060000
Інші надходження
92 600
92 600
X
24060300
Інші надходження
92 600
92 600
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 117 102
X
8 117 102
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
6 274 902
X
6 274 902
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 224 492
X
6 224 492
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
41 410
X
41 410
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
9 000
X
9 000
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
1 842 200
X
1 842 200
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.7
27
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
1 842 200
X
1 842 200
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
7 000
7 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
7 000
7 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
7 000
7 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
7 000
7 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
414 090 546
413 651 546
439 000
439 000
41000000
Від органів державного управління
414 090 546
413 651 546
439 000
439 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
144 986 841
144 986 841
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
144 986 841
144 986 841
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
269 103 705
268 664 705
439 000
439 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
117 284 700
117 284 700
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
129 650
129 650
X
X
Додаток 1.7
28
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
89 814 740
89 814 740
X
X
41050400
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
2 211 067
2 211 067
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
135 055
135 055
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
53 416 000
53 416 000
X
X
Додаток 1.7
29
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 670 100
X
1 670 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 791 900
X
3 791 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 063 000
X
1 063 000
X
20000000
Неподаткові надходження
485 587 483
185 085 100
300 502 383
17 202 900
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
13 200 500
13 200 500
X
X
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
380 000
380 000
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
380 000
380 000
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
7 700 000
7 700 000
X
X
21080000
Інші надходження
5 120 500
5 120 500
X
X
21080500
Інші надходження
797 400
797 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
3 323 100
3 323 100
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
163 856 700
163 856 700
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
Додаток 1
3
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
3 439 000
3 000 000
439 000
439 000
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
13 290
13 290
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
1 210 203
1 210 203
X
X
41052300
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 450 000
1 450 000
X
Всього доходів
422 560 848
414 004 746
8 556 102
439 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.7
30
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
20 143 222
1 591 600
18 551 622
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
151 700
151 700
X
X
21080000
Інші надходження
151 700
151 700
X
X
21080500
Інші надходження
40 400
40 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
111 300
111 300
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
156 000
156 000
X
X
22090000
Державне мито
156 000
156 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
83 800
83 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
72 200
72 200
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
1 283 900
1 283 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
73 100
73 100
X
X
24060000
Інші надходження
1 210 800
1 210 800
X
24060300
Інші надходження
1 210 800
1 210 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
18 551 622
X
18 551 622
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
16 151 622
X
16 151 622
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 641 554
X
15 641 554
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
197 294
X
197 294
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
312 774
X
312 774
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
2 400 000
X
2 400 000
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
2 400 000
X
2 400 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
13 000
13 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
13 000
13 000
Додаток 1.8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.8
31
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
13 000
13 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
13 000
13 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
709 161 619
708 283 619
878 000
878 000
41000000
Від органів державного управління
709 161 619
708 283 619
878 000
878 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
235 286 837
235 286 837
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
235 286 837
235 286 837
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
473 874 782
472 996 782
878 000
878 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
209 006 836
209 006 836
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
35 850
35 850
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
147 375 605
147 375 605
X
X
Додаток 1.8
32
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050400
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 488 274
1 488 274
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
197 985
197 985
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
103 962 600
103 962 600
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 378 000
4 500 000
878 000
878 000
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
26 580
26 580
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
2 505 252
2 505 252
X
X
41052300
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
2 900 000
2 900 000
X
Додаток 1.8
33
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
997 800
997 800
Всього доходів
729 317 841
709 888 219
19 429 622
878 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.8
34
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
24 937 182
779 000
24 158 182
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
67 500
67 500
X
X
21080000
Інші надходження
67 500
67 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
67 500
67 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
637 900
637 900
X
X
22090000
Державне мито
637 900
637 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
402 100
402 100
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
235 800
235 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
73 600
73 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
53 600
53 600
X
X
24060000
Інші надходження
20 000
20 000
X
24060300
Інші надходження
20 000
20 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
24 158 182
X
24 158 182
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
24 158 182
X
24 158 182
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
23 052 490
X
23 052 490
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
157 030
X
157 030
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
918 162
X
918 162
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
30 500
X
30 500
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
Спеціальний фонд
Додаток 1.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 21 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.10
35
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
867 459 685
865 373 685
2 086 000
2 086 000
41000000
Від органів державного управління
867 459 685
865 373 685
2 086 000
2 086 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
268 244 181
268 244 181
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
268 244 181
268 244 181
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
599 215 504
597 129 504
2 086 000
2 086 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
252 048 100
252 048 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
26 030
26 030
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
186 679 700
186 679 700
X
X
Додаток 1.10
36
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
264 176
264 176
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
148 405 050
148 405 050
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 086 000
5 000 000
2 086 000
2 086 000
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
119 605
119 605
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
3 136 843
3 136 843
X
X
41052300
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 450 000
1 450 000
X
Всього доходів
892 411 267
866 167 085
26 244 182
2 086 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.10
37
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
22090000
Державне мито
2 203 300
2 203 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
1 312 600
1 312 600
X
X
22090200
Державне мито, не віднесене до інших
категорій
119 000
119 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
771 700
771 700
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
25 313 400
8 027 900
17 285 500
17 202 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
224 200
224 200
X
X
24060000
Інші надходження
7 886 300
7 803 700
82 600
X
24060300
Інші надходження
3 144 500
3 144 500
X
X
24061900
Кошти, отримані від надання учасниками
процедури закупівель як забезпечення їх
тендерної пропозиції (пропозиції
конкурсних торгів), які не підлягають
поверненню цим учасникам
400 000
400 000
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
4 259 200
4 259 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
283 216 883
X
283 216 883
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
241 097 819
X
241 097 819
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
219 855 084
X
219 855 084
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
10 421 662
X
10 421 662
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
10 313 396
X
10 313 396
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
507 677
X
507 677
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
42 119 064
X
42 119 064
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
39 043 614
X
39 043 614
X
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 163 800
163 800
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 163 800
163 800
30 000 000
30 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
107 200
107 200
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
107 200
107 200
X
X
Додаток 1
5
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 984 596 921
5 940 146 537
44 450 384
7 950 384
41000000
Від органів державного управління
5 984 596 921
5 940 146 537
44 450 384
7 950 384
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 396 108 423
2 366 108 423
30 000 000
41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на модернізацію та оновлення
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів
630 000
630 000
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 245 511 500
1 245 511 500
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
31 555 623
31 555 623
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
Додаток 1
6
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 553 408 298
3 538 957 914
14 450 384
7 950 384
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
41050400
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, визначених пунктами 11-14
частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
5 910 408
5 910 408
X
X
Додаток 1
7
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41050500
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих учасників бойових дій на території
інших держав, визначених у абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у
цих державах, визначених пунктом 7
частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
6 158 317
6 158 317
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 858 000
7 858 000
7 858 000
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
903 675
903 675
X
X
41051400
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
22 195 468
22 195 468
X
X
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
35 571 857
35 571 857
X
X
Додаток 1
8
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41053600
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів
6 500 000
6 500 000
X
41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету
472 649
380 265
92 384
92 384
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
16 633 676 704
16 200 417 337
433 259 367
105 153 284
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
9