Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Номер
/
Сесія
20/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
21/05/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

3

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сессия 7 созыва





Р І Ш Е Н Н Я



ПРОЕКТ

Від __________ № _____/18

м. Харків



Про внесення змін до рішення
17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 №
 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 року № 266 «Деякі питання використання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів
у 2018 році»,
враховуючи розпорядження міського голови від 03.05.2018 № 50 «Про розподіл коштів цільової субвенції», керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада



ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» такі зміни:

    1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:


«1. Визначити на 2018 рік:


    1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 16 408 520,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –15 978 353,8 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 430 167,0 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
      105 060,9 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

    2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 564 454,9 тис. гривень,
      у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 11 810 260,6 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 754 194,3 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення.


    1.  Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 61 215,8 тис. гривень,
      у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 55 000,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, які отримали кредити під місцеві гарантії, – 6
       215,8 тис. гривень, згідно
      з додатком 5 до цього рішення.


    1. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 4 280 856,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.


    1. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 436 790,1 тис. гривень,
      у тому числі:

- загального фонду бюджету міста в сумі 112 762,8 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;

- спеціального фонду бюджету міста в сумі 4 324 027,3 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі
4 280 856,0 тис. гривень та залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.201
8 в сумі 43 171,3 тис. гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.».


    1. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:


«9. Затвердити у складі видатків бюджету міста Харкова кошти
на реалізацію місцевих програм у сумі 11 
209 333,1 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.».


1.3 Викласти додатки 1, 1.1, 1.5, 2, 3.1, 3.5, 3.8, 4, 5, 6, 6.1, 6.5, 7, 8
у новій редакції.



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес




Додаток 1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

10 040 368 900

10 036 843 900

3 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

6 302 781 000

6 302 781 000

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 272 172 000

6 272 172 000

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 710 151 300

5 710 151 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

641 800

641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

64 600

64 600

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

64 600

64 600

X

X

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

3 525 000

X

3 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

3 525 000

X

3 525 000

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

870 100

X

870 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 091 900

X

2 091 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

563 000

X

563 000

X

20000000

Неподаткові надходження

331 748 216

173 720 200

158 028 016

17 202 900

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

7 453 400

7 453 400

X

X

Додаток 1.1

10

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

380 000

380 000

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

380 000

380 000

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

2 700 000

2 700 000

X

X

21080000

Інші надходження

4 373 400

4 373 400

X

X

21080500

Інші надходження

757 000

757 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 616 400

2 616 400

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

161 653 400

161 653 400

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

Додаток 1.1

11

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

24000000

Інші неподаткові надходження

21 898 900

4 613 400

17 285 500

17 202 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

2 800

2 800

X

X

24060000

Інші надходження

4 693 200

4 610 600

82 600

X

24060300

Інші надходження

1 351 400

1 351 400

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

3 259 200

3 259 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

140 742 516

X

140 742 516

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

106 029 680

X

106 029 680

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

101 351 491

X

101 351 491

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

263 146

X

263 146

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

4 171 366

X

4 171 366

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

243 677

X

243 677

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

34 712 836

X

34 712 836

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

31 637 386

X

31 637 386

X

Додаток 1.1

12

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 056 600

56 600

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 056 600

56 600

30 000 000

30 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 807 441 034

5 763 083 034

44 358 000

7 858 000

41000000

Від органів державного управління

5 807 441 034

5 763 083 034

44 358 000

7 858 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 268 389 100

2 238 389 100

30 000 000

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів

630 000

630 000

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 149 347 800

1 149 347 800

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

Додаток 1.1

13

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 503 971 734

3 489 613 734

14 358 000

7 858 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 858 000

7 858 000

7 858 000

Додаток 1.1

14

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

21 775 810

21 775 810

X

X

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів

6 500 000

6 500 000

X

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

16 261 331 750 15 973 639 134

287 692 616

105 060 900

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

15

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 511 144

146 100

11 365 044

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

59 200

59 200

X

X

21080000

Інші надходження

59 200

59 200

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

59 200

59 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

86 900

86 900

X

X

22090000

Державне мито

86 900

86 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

36 900

36 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

50 000

50 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

11 365 044

X

11 365 044

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

11 365 044

X

11 365 044

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

10 754 872

X

10 754 872

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

486 291

X

486 291

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

123 881

X

123 881

X

40000000

Офіційні трансферти

696 455 263

695 689 263

766 000

766 000

41000000

Від органів державного управління

696 455 263

695 689 263

766 000

766 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

210 268 584

210 268 584

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

210 268 584

210 268 584

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

486 186 679

485 420 679

766 000

766 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.5

16

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

212 785 900

212 785 900

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

48 520

48 520

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

158 924 544

158 924 544

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

311 115

311 115

X

X

Додаток 1.5

17

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

103 718 700

103 718 700

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 766 000

5 000 000

766 000

766 000

41051300

Субвенція з місцевого бюджету на 
модернізацію та оновлення матеріально-
технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

630 000

630 000

X

X

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

4 001 900

4 001 900

Всього доходів

707 966 407

695 835 363

12 131 044

766 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

18

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

64 600

64 600

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

Додаток 1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

3 525 000

X

3 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

3 525 000

X

3 525 000

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

870 100

X

870 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 091 900

X

2 091 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

563 000

X

563 000

X

20000000

Неподаткові надходження

478 765 483

178 263 100

300 502 383

17 202 900

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

8 150 500

8 150 500

X

X

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

380 000

380 000

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

380 000

380 000

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

2 700 000

2 700 000

X

X

21080000

Інші надходження

5 070 500

5 070 500

X

X

21080500

Інші надходження

797 400

797 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3 273 100

3 273 100

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

163 798 700

163 798 700

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

Додаток 1

3

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

22090000

Державне мито

2 145 300

2 145 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

1 286 600

1 286 600

X

X

22090200

Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 

87 000

87 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

771 700

771 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

23 599 400

6 313 900

17 285 500

17 202 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

224 200

224 200

X

X

24060000

Інші надходження

6 172 300

6 089 700

82 600

X

24060300

Інші надходження

2 830 500

2 830 500

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

3 259 200

3 259 200

X

X

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

283 216 883

X

283 216 883

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

241 097 819

X

241 097 819

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

219 855 084

X

219 855 084

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

10 421 662

X

10 421 662

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

10 313 396

X

10 313 396

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

507 677

X

507 677

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

42 119 064

X

42 119 064

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

39 043 614

X

39 043 614

X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 163 800

163 800

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 163 800

163 800

30 000 000

30 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

107 200

107 200

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

107 200

107 200

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

Додаток 1

5

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 807 441 034

5 763 083 034

44 358 000

7 858 000

41000000

Від органів державного управління

5 807 441 034

5 763 083 034

44 358 000

7 858 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 268 389 100

2 238 389 100

30 000 000

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів

630 000

630 000

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 149 347 800

1 149 347 800

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 503 971 734

3 489 613 734

14 358 000

7 858 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

Додаток 1

6

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 858 000

7 858 000

7 858 000

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

21 775 810

21 775 810

X

X

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів

6 500 000

6 500 000

X

Додаток 1

7

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

16 408 520 817

15 978 353 834

430 166 983

105 060 900

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

8

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

10 040 304 300 10 036 779 300

3 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

6 302 781 000

6 302 781 000

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 272 172 000

6 272 172 000

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 710 151 300

5 710 151 300

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

641 800

641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1

до

рішення

17

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від ______________ №________/18

000000000000000                                      

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Додаток 1.1

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100

Державне управління

704 973 388

704 973 388

473 293 309

21 455 047

48 365 123

8 755 377

955 000

39 609 746

36 109 746

36 109 746

753 338 511

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

120 730 761

120 730 761

74 236 822

5 534 937

4 218 262

4 218 262

4 218 262

4 218 262

124 949 023

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

583 016 479

583 016 479

399 056 487

15 920 110

44 146 861

8 755 377

955 000

35 391 484

31 891 484

31 891 484

627 163 340

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 202 148

1 202 148

1 202 148

1000

Освіта

2 968 781 426

2 968 781 426

1 862 837 954

445 582 556

350 132 155

175 854 266

43 285 311

6 834 973

174 277 889

170 539 816

162 681 816

3 318 913 581

1010

0910

Надання дошкільної освіти

841 438 604

841 438 604

498 288 916

157 286 242

129 771 087

99 761 562

350 734

591 486

30 009 525

29 750 374

29 750 374

971 209 691

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 611 161 944

1 611 161 944

1 039 931 804

227 776 113

92 213 579

31 221 195

17 591 394

1 207 985

60 992 384

58 865 347

51 007 347

1 703 375 523

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 188 041

15 188 041

11 284 239

1 269 672

6 726

6 726

15 194 767

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 223 793

10 223 793

5 441 400

1 962 647

1 510 000

110 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

11 733 793

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 727 729

7 727 729

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 907 677

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

67 792 006

67 792 006

46 615 086

9 802 877

8 596 555

7 636 894

5 084 248

632 929

959 661

887 254

887 254

76 388 561

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Додаток 2

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Додаток_2

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

224 506 645

224 506 645

74 236 822

5 534 937

170 066 762

170 066 762

170 066 762

170 066 762

394 573 407

0110000

Харківська міська рада 

224 506 645

224 506 645

74 236 822

5 534 937

170 066 762

170 066 762

170 066 762

170 066 762

394 573 407

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

120 730 761

120 730 761

74 236 822

5 534 937

4 218 262

4 218 262

4 218 262

4 218 262

124 949 023

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

1 202 148

1 202 148

1 202 148

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

537 300

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

1 865 010

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

23 590 288

23 590 288

23 590 288

0117520

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

165 341 000

165 341 000

165 341 000

165 341 000

165 341 000

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 024 351

1 024 351

1 024 351

0118410

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

173 927 718

173 927 718

106 883 671

9 373 134

82 792 586

10 049 820

6 684 048

695 304

72 742 766

72 545 543

71 479 543

256 720 304

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

173 927 718

173 927 718

106 883 671

9 373 134

82 792 586

10 049 820

6 684 048

695 304

72 742 766

72 545 543

71 479 543

256 720 304

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 747 648

5 747 648

3 835 892

69 500

69 500

69 500

69 500

5 817 148

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

99 844 377

99 844 377

79 206 843

1 094 203

6 436 539

3 999 095

2 710 844

119 260

2 437 444

2 407 444

1 341 444

106 280 916

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 223 793

10 223 793

5 441 400

1 962 647

1 510 000

110 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

11 733 793

Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

Додаток 3.1

10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях 
патронатного вихователя

7 727 729

7 727 729

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 907 677

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

19 586 062

19 586 062

12 234 200

3 872 961

6 306 499

5 884 500

3 973 204

576 044

421 999

378 499

378 499

25 892 561

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 116 407

2 116 407

1 369 086

113 925

2 116 407

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 798 287

7 798 287

982 750

633 830

65 490 100

65 490 100

65 490 100

65 490 100

73 288 387

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 882 695

2 882 695

982 750

633 830

71 900

71 900

71 900

71 900

2 954 595

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

65 418 200

65 418 200

65 418 200

65 418 200

70 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

20 883 415

20 883 415

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

22 683 415

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 502 682 597

1 502 682 597

7 250 588

283 631 226

79 927 689

203 703 537

198 783 310

198 783 310

1 786 313 823

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 502 682 597

1 502 682 597

7 250 588

283 631 226

79 927 689

203 703 537

198 783 310

198 783 310

1 786 313 823

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 854 301

10 854 301

7 250 588

68 630

68 630

68 630

68 630

10 922 931

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

626 399 121

626 399 121

132 478 919

29 454 358

103 024 561

100 180 971

100 180 971

758 878 040

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 292 520

23 292 520

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 797 920

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

342 335 770

342 335 770

62 999 339

15 732 672

47 266 667

47 118 299

47 118 299

405 335 109

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

73 728 632

25 021 688

21 740 319

3 281 369

2 615 600

2 615 600

98 750 320

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

200 756 969

200 756 969

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

220 966 279

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

200 756 969

200 756 969

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

220 966 279

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

44 766 580

44 766 580

44 766 580

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

Додаток 3.1

11

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

21 775 810

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

442 232 510

442 232 510

65 156 918

3 535 967

6 922 923

1 354 006

256 054

599 202

5 568 917

5 568 917

5 568 917

449 155 433

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

15 931 525

15 931 525

11 404 740

166 633

60 199

60 199

60 199

60 199

15 991 724

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 888 472

5 888 472

4 160 310

60 199

60 199

60 199

60 199

5 948 671

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

426 300 985

426 300 985

53 752 178

3 369 334

6 862 724

1 354 006

256 054

599 202

5 508 718

5 508 718

5 508 718

433 163 709

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 562 926

8 562 926

6 316 278

68 000

68 000

68 000

68 000

8 630 926

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

58 523 499

58 523 499

44 711 000

2 515 934

5 370 326

418 006

256 054

5 022

4 952 320

4 952 320

4 952 320

63 893 825

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

53 377 141

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 267

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 146 358

5 146 358

3 155 500

586 473

1 828 200

1 828 200

1 828 200

1 828 200

6 974 558

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

359 214 560

359 214 560

2 724 900

853 400

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

360 638 958

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

4 712 360

2 724 900

853 400

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

6 136 758

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

354 502 200

354 502 200

354 502 200

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 089 087

18 089 087

13 142 287

492 213

517 080

517 080

517 080

517 080

18 606 167

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 089 087

18 089 087

13 142 287

492 213

517 080

517 080

517 080

517 080

18 606 167

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 931 220

12 931 220

10 244 887

69 861

69 650

69 650

69 650

69 650

13 000 870

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 605 297

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 372 497

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

330 875 395

330 875 395

157 835 305

13 974 900

160 975 527

26 750 300

20 135 000

462 500

134 225 227

128 157 627

128 157 627

491 850 922

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

330 875 395

330 875 395

157 835 305

13 974 900

160 975 527

26 750 300

20 135 000

462 500

134 225 227

128 157 627

128 157 627

491 850 922

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 203 423

8 203 423

5 734 194

69 550

69 550

69 550

69 550

8 272 973

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

144 600 699

144 600 699

108 828 296

6 168 600

36 539 241

24 769 800

18 819 000

262 900

11 769 441

10 816 741

10 816 741

181 139 940

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 716 539

38 716 539

26 962 301

3 876 300

685 600

113 500

700

44 700

572 100

500 000

500 000

39 402 139

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

526 600

26 600

1 100

500 000

500 000

500 000

4 643 400

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

25 334 406

25 334 406

10 875 000

3 545 700

17 883 200

1 840 400

1 315 300

153 800

16 042 800

16 000 000

16 000 000

43 217 606

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

109 903 528

109 903 528

2 751 314

61 600

105 271 336

105 271 336

100 271 336

100 271 336

215 174 864

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 621 800

3 621 800

2 751 314

61 600

3 621 800

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

106 281 728

106 281 728

105 271 336

105 271 336

100 271 336

100 271 336

211 553 064

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

110 866 478

110 866 478

50 146 712

15 642 665

237 190 753

4 295 651

1 502 441

917 222

232 895 102

232 818 302

232 818 302

348 057 231

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

24 074 071

24 074 071

8 812 155

770 569

1 829 597

1 760 047

924 290

88 972

69 550

69 550

69 550

25 903 668

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 387 704

11 387 704

8 080 875

94 665

69 550

69 550

69 550

69 550

11 457 254

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6 506 998

6 506 998

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

8 267 045

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

5 979 369

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

86 792 407

86 792 407

41 334 557

14 872 096

235 361 156

2 535 604

578 151

828 250

232 825 552

232 748 752

232 748 752

322 153 563

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 068 004

3 068 004

2 000 357

65 800

65 800

65 800

65 800

3 133 804

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 763 927

281 854

198 475

26 482 073

26 482 073

26 482 073

43 080 340

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 763 927

281 854

198 475

26 482 073

26 482 073

26 482 073

43 080 340

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 785 931

4 785 931

4 785 931

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 194 525

3 194 525

3 194 525

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 591 406

1 591 406

1 591 406

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

48 998 843

48 998 843

29 177 500

11 309 670

14 835 915

2 253 750

578 151

629 775

12 582 165

12 505 365

12 505 365

63 834 758

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

48 998 843

48 998 843

29 177 500

11 309 670

14 835 915

2 253 750

578 151

629 775

12 582 165

12 505 365

12 505 365

63 834 758

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 562 446

6 562 446

30 449 514

30 449 514

30 449 514

30 449 514

37 011 960

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 562 446

6 562 446

30 449 514

30 449 514

30 449 514

30 449 514

37 011 960

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

7 039 488

7 039 488

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

170 285 488

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону

4 383 920

4 383 920

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

167 629 920

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

2 655 568

2 655 568

2 655 568

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

578 445 765

578 445 765

9 840 726

278 638

353 738 281

353 738 281

351 989 181

351 989 181

932 184 046

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

578 445 765

578 445 765

9 840 726

278 638

353 738 281

353 738 281

351 989 181

351 989 181

932 184 046

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 508 261

13 508 261

9 840 726

278 638

69 550

69 550

69 550

69 550

13 577 811

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

478 404 888

478 404 888

165 142 224

165 142 224

165 142 224

165 142 224

643 547 112

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

423 917 388

423 917 388

165 142 224

165 142 224

165 142 224

165 142 224

589 059 612

1216014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

54 487 500

54 487 500

54 487 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

83 132 616

83 132 616

16 390 731

16 390 731

16 390 731

16 390 731

99 523 347

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 150 000

1 150 000

9 850 000

9 850 000

9 850 000

9 850 000

11 000 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

2 250 000

2 250 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 250 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

2 250 000

2 250 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 250 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

154 236 676

154 236 676

154 236 676

154 236 676

154 236 676

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

470 431 922

470 431 922

9 856 878

70 326 141

1 492 015 334

1 492 015 334

1 481 680 510

1 350 477 610

1 962 447 256

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

470 431 922

470 431 922

9 856 878

70 326 141

1 492 015 334

1 492 015 334

1 481 680 510

1 350 477 610

1 962 447 256

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 292 230

13 292 230

9 856 878

247 441

69 550

69 550

69 550

69 550

13 361 780

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

1 517 424

1 517 424

1 517 424

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

1 517 424

1 517 424

1 517 424

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

43 548 941

43 548 941

620 131 357

620 131 357

619 000 000

619 000 000

663 680 298

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

43 548 941

43 548 941

620 131 357

620 131 357

619 000 000

619 000 000

663 680 298

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

128 283 100

128 283 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

144 742 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 492 000

4 492 000

4 492 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

283 790 227

283 790 227

70 078 700

278 970 000

278 970 000

278 970 000

278 970 000

562 760 227

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

407 660 000

407 660 000

407 660 000

276 457 100

407 660 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

159 521 960

159 521 960

159 521 960

159 521 960

159 521 960

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

9 203 467

9 203 467

9 203 467

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

591 876 330

591 756 330

17 400 550

120 000 1 055 636 213

8 600 000

955 000

1 047 036 213

1 043 036 213

1 043 036 213

1 647 512 543

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

581 710 875

581 590 875

9 068 210

120 000

648 302 950

648 302 950

648 302 950

648 302 950

1 230 013 825

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 902 375

11 902 375

9 068 210

69 550

69 550

69 550

69 550

11 971 925

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 604 900

2 604 900

2 604 900

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

19 585 200

922 400

922 400

922 400

922 400

20 507 600

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

380 000

380 000

216 820 000

216 820 000

216 820 000

216 820 000

217 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

380 000

380 000

216 820 000

216 820 000

216 820 000

216 820 000

217 200 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

517 238 400

517 118 400

120 000

309 601 000

309 601 000

309 601 000

309 601 000

826 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

517 238 400

517 118 400

120 000

309 601 000

309 601 000

309 601 000

309 601 000

826 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

10 165 455

10 165 455

8 332 340

407 333 263

8 600 000

955 000

398 733 263

394 733 263

394 733 263

417 498 718

1530160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 165 455

10 165 455

8 332 340

12 100 000

8 600 000

955 000

3 500 000

22 265 455

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

72 096 873

72 096 873

71 596 873

71 596 873

72 096 873

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

131 481 390

131 481 390

131 481 390

131 481 390

131 481 390

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури

191 655 000

191 655 000

191 655 000

191 655 000

191 655 000

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

191 655 000

191 655 000

191 655 000

191 655 000

191 655 000

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

26 942 700

19 920 600

13 991 049

7 022 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

29 841 810

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

26 942 700

19 920 600

13 991 049

7 022 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

29 841 810

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 757 931

18 757 931

13 991 049

215 810

215 810

215 810

215 810

18 973 741

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

8 184 769

1 162 669

7 022 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

10 868 069

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

286 048 160

286 048 160

7 155 618

564 901 781

564 901 781

534 901 781

534 901 781

850 949 941

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

286 048 160

286 048 160

7 155 618

564 901 781

564 901 781

534 901 781

534 901 781

850 949 941

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 505 139

9 505 139

7 155 618

62 402

62 402

62 402

62 402

9 567 541

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

264 505 590

264 505 590

264 505 590

264 505 590

264 505 590

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

225 000 000

225 000 000

151 147 341

151 147 341

121 147 341

121 147 341

376 147 341

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

225 000 000

225 000 000

121 147 341

121 147 341

121 147 341

121 147 341

346 147 341

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 552 165

12 552 165

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 593 165

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 552 165

12 552 165

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 593 165

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

6 036 690

6 036 690

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

6 077 690

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 515 475

6 515 475

6 515 475

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 927 500

17 629 500

9 482 776

298 000

14 882 012

14 882 012

14 882 012

14 882 012

32 809 512

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 927 500

17 629 500

9 482 776

298 000

14 882 012

14 882 012

14 882 012

14 882 012

32 809 512

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 804 500

12 804 500

9 482 776

107 750

107 750

107 750

107 750

12 912 250

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

15 974 262

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 958 000

1 660 000

298 000

1 958 000

2717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 965 000

1 965 000

1 965 000

2717693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 965 000

1 965 000

1 965 000

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 965 000

1 965 000

1 965 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 854 270

13 854 270

9 867 728

127 100

4 798 268

4 798 268

4 798 268

4 798 268

18 652 538

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 854 270

13 854 270

9 867 728

127 100

4 798 268

4 798 268

4 798 268

4 798 268

18 652 538

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 984 119

8 984 119

6 792 663

127 100

98 468

98 468

98 468

98 468

9 082 587

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

3018120

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 133 381

4 133 381

3 075 065

126 000

126 000

126 000

126 000

4 259 381

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 440 307

22 440 307

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

22 509 507

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 440 307

22 440 307

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

22 509 507

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 979 118

12 979 118

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

13 048 318

3117690

7690

0490 Інша економічна діяльність

9 461 189

9 461 189

9 461 189

3117693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9 461 189

9 461 189

9 461 189

Управління комунальним майном

9 461 189

9 461 189

9 461 189

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

46 412 705

46 412 705

21 796 128

6 134 500

6 134 500

6 134 500

6 134 500

52 547 205

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

46 412 705

46 412 705

21 796 128

6 134 500

6 134 500

6 134 500

6 134 500

52 547 205

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

34 412 705

34 412 705

21 796 128

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

35 547 205

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 000 000

12 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

17 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

62 718 532

62 718 532

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

63 096 732

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

62 718 532

62 718 532

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

63 096 732

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

61 883 932

61 883 932

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

62 262 132

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

2 671 421

2 671 421

1 749 245

2 671 421

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

7 789 900

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

144 600 699

144 600 699

108 828 296

6 168 600

36 539 241

24 769 800

18 819 000

262 900

11 769 441

10 816 741

10 816 741

181 139 940

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

210 560 299

210 560 299

108 828 695

36 439 144

12 904 676

12 071 621

1 391 785

4 139 559

833 055

630 000

630 000

223 464 975

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

15 977 586

15 977 586

12 159 186

669 590

15 977 586

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

44 110 725

44 110 725

27 646 832

2 512 103

67 410 343

220 243

48 150

114

67 190 100

67 190 100

67 190 100

111 521 068

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

39 195 133

39 195 133

27 646 832

2 512 103

1 992 143

220 243

48 150

114

1 771 900

1 771 900

1 771 900

41 187 276

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

65 418 200

65 418 200

65 418 200

65 418 200

70 333 792

2000

Охорона здоров'я

1 488 828 296

1 488 828 296

271 112 596

79 927 689

191 184 907

186 264 680

186 264 680

1 759 940 892

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

626 399 121

626 399 121

132 478 919

29 454 358

103 024 561

100 180 971

100 180 971

758 878 040

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 292 520

23 292 520

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 797 920

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

342 335 770

342 335 770

62 999 339

15 732 672

47 266 667

47 118 299

47 118 299

405 335 109

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

73 728 632

25 021 688

21 740 319

3 281 369

2 615 600

2 615 600

98 750 320

2110

Первинна медична допомога населенню

200 756 969

200 756 969

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

220 966 279

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

200 756 969

200 756 969

20 209 310

20 209 310

20 209 310

20 209 310

220 966 279

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

44 766 580

44 766 580

44 766 580

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

21 775 810

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

3 922 759 431

3 922 759 431

68 465 710

8 196 649

36 432 978

3 395 907

1 180 344

886 649

33 037 071

33 037 071

33 037 071

3 959 192 409

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

127 164

127 164

127 164

127 164

19 278 418

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

127 164

127 164

127 164

127 164

19 278 418

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 962 254

9 962 254

7 583 498

127 164

127 164

127 164

127 164

10 089 418

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 893 832 377

6 882 567 250

23 338 100

11 265 127

62 056 459

62 056 459

58 579 883

51 787 883

6 955 888 836

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 893 832 377

6 882 567 250

23 338 100

11 265 127

62 056 459

62 056 459

58 579 883

51 787 883

6 955 888 836

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

29 945 482

29 945 482

23 338 100

45 000

45 000

45 000

45 000

29 990 482

3718600

8600

0170 Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова 
програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3718700

8700

0133 Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 783 882 095

6 772 616 968

11 265 127

10 229 859

10 229 859

8 534 883

1 742 883

6 794 111 954

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 293 825 907

2 293 825 907

2 293 825 907

3719110

9110

0180 Реверсна дотація 

213 457 400

213 457 400

213 457 400

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 080 368 507

2 080 368 507

2 080 368 507

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

3 444 847 154

3 444 847 154

3 444 847 154

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

824 681

824 681

824 681

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1 449 978 192

1 449 978 192

1 449 978 192

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

3 369 345

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 030 646 907

1 030 016 907

630 000

6 792 000

6 792 000

6 792 000

1 037 438 907

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

987 516 907

987 516 907

987 516 907

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

42 500 000

42 500 000

6 792 000

6 792 000

6 792 000

49 292 000

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719340

9340

0180

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

630 000

630 000

630 000

3719570

9570

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

10 635 127

10 635 127

1 694 976

1 694 976

12 330 103

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

3 300 000

3 300 000

258 552

258 552

258 552

258 552

3 558 552

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова районному 
бюджету Дергачівського району для компенсації 
перевезення мешканців м. Харкова пільгових 
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова районному 
бюджету Харківського району для компенсації 
перевезення мешканців м. Харкова пільгових 
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4) 

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова обласному 
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення 
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та 
юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул. 
Полтавський шлях,18) (згідно з додатками 4, 7) 

258 552

258 552

258 552

258 552

258 552

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт 
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту)) 
(згідно з додатками 4, 7) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Додаток 3.1

22

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт ліфту 
інституту)) (згідно з додатками 4, 7) 

484 331

484 331

484 331

484 331

484 331

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на забезпечення 
міських пожежно-рятувальних підрозділів 
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
піноутворювача для забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів)) (згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
електричних теплогенераторів (теплогармат)) 
(згідно з додатком 4) 

30 000

30 000

30 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази військової частини 9951 
Харківського прикордонного загону Східного 
регіонального управління ДПСУ (на облаштування 
приміщень металопластиковими вікнами)) (згідно з 
додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

В С Ь О Г О 

11 856 275 738 11 837 375 511

651 027 073

122 990 824

18 900 227 4 499 774 379

130 980 666

28 577 543

3 629 228

4 368 793 713

4 307 971 363

4 168 910 463 16 356 050 117

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.1

23

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

285 991 271

285 991 271

176 755 374

46 271 835

22 030 644

11 362 687

1 013 436

323 848

10 667 957

10 667 957

9 901 957

308 021 915

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

285 991 271

285 991 271

176 755 374

46 271 835

22 030 644

11 362 687

1 013 436

323 848

10 667 957

10 667 957

9 901 957

308 021 915

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 124 341

1 124 341

851 074

77 747

1 124 341

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

91 272 692

91 272 692

52 266 900

19 012 329

12 721 490

8 615 395

18 421

3 560

4 106 095

4 106 095

4 106 095

103 994 182

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

162 219 342

162 219 342

103 961 800

23 693 922

7 955 607

2 032 500

874 893

54 262

5 923 107

5 923 107

5 157 107

170 174 949

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

3 640 952

3 640 952

2 569 400

493 533

141 206

132 451

69 542

12 727

8 755

8 755

8 755

3 782 158

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

18 033 207

18 033 207

9 889 900

2 317 353

1 176 698

546 698

50 580

253 299

630 000

630 000

630 000

19 209 905

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 498 819

1 498 819

1 163 400

63 790

1 498 819

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 436 060

387 436 060

9 871 439

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 473 187

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 436 060

387 436 060

9 871 439

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 473 187

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 873 226

13 873 226

9 871 439

595 884

13 873 226

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

212 785 900

212 785 900

212 785 900

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

24 824 400

24 824 400

24 824 400

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

187 961 500

187 961 500

187 961 500

Додаток 3.5

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.5

24

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

48 520

48 520

48 520

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 820

2 820

2 820

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

45 700

45 700

45 700

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

565 904

565 904

565 904

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

565 904

565 904

565 904

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

127 703 161

127 703 161

127 703 161

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 668 364

1 668 364

1 668 364

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

327 176

327 176

327 176

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

81 400 515

81 400 515

81 400 515

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 024 016

6 024 016

6 024 016

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 597 700

23 597 700

23 597 700

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 044 563

1 044 563

1 044 563

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 640 827

13 640 827

13 640 827

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

31 221 383

31 221 383

31 221 383

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

23 516 781

23 516 781

23 516 781

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

5 120 340

5 120 340

5 120 340

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 864 262

1 864 262

1 864 262

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

600 000

600 000

600 000

Додаток 3.5

25

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

120 000

120 000

120 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

253 280

253 280

253 280

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

311 115

311 115

311 115

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

11 018 948

11 018 948

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

12 471 305

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

11 018 948

11 018 948

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

12 471 305

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 618 761

10 618 761

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

12 071 118

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

135 692

135 692

135 692

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

264 495

264 495

264 495

В С Ь О Г О 

684 446 279

684 446 279

193 245 702

47 831 004

23 520 128

11 365 044

1 013 436

323 848

12 155 084

12 155 084

11 389 084

707 966 407

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.5

26

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

285 839 986

285 839 986

176 677 967

43 880 146

25 117 082

18 540 848

5 117 643

320 563

6 576 234

6 576 234

5 698 234

310 957 068

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

285 839 986

285 839 986

176 677 967

43 880 146

25 117 082

18 540 848

5 117 643

320 563

6 576 234

6 576 234

5 698 234

310 957 068

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 093 003

1 093 003

852 767

27 666

20 500

20 500

20 500

20 500

1 113 503

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

77 612 328

77 612 328

46 883 100

13 001 655

9 466 129

9 054 850

23 690

28 695

411 279

411 279

411 279

87 078 457

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

165 865 017

165 865 017

104 742 700

25 363 838

14 423 449

8 278 994

4 373 913

172 437

6 144 455

6 144 455

5 266 455

180 288 466

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 811 724

4 811 724

3 495 200

525 272

643 785

643 785

489 200

21 403

5 455 509

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

27 705 611

27 705 611

14 265 300

4 171 512

480 919

480 919

230 840

74 028

28 186 530

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 609 384

1 609 384

1 275 900

42 978

1 609 384

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

82 300

82 300

24 000

3 692 238

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

82 300

82 300

24 000

3 692 238

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 174 804

380 174 804

11 872 210

368 790

19 332 046

19 332 046

19 332 046

19 332 046

399 506 850

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 174 804

380 174 804

11 872 210

368 790

19 332 046

19 332 046

19 332 046

19 332 046

399 506 850

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

20 839 785

20 839 785

11 872 210

368 790

18 952 765

18 952 765

18 952 765

18 952 765

39 792 550

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

209 006 836

209 006 836

209 006 836

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

20 748 708

20 748 708

20 748 708

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

188 258 128

188 258 128

188 258 128

Додаток 3.8

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.8

27

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

35 850

35 850

35 850

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 350

2 350

2 350

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

33 500

33 500

33 500

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 428 235

1 428 235

1 428 235

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 428 235

1 428 235

1 428 235

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

111 903 155

111 903 155

111 903 155

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 207 530

1 207 530

1 207 530

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

149 740

149 740

149 740

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

64 877 600

64 877 600

64 877 600

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 244 700

4 244 700

4 244 700

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 574 620

23 574 620

23 574 620

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

659 870

659 870

659 870

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

17 189 095

17 189 095

17 189 095

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

35 472 450

35 472 450

35 472 450

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

25 303 960

25 303 960

25 303 960

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 900 000

6 900 000

6 900 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 488 490

2 488 490

2 488 490

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

700 000

700 000

700 000

Додаток 3.8

28

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

80 000

80 000

80 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

423 458

423 458

423 458

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

197 985

197 985

197 985

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

867 050

867 050

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 331

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

867 050

867 050

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 331

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 019 027

10 019 027

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 119 801

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

206 778

206 778

206 778

В С Ь О Г О 

676 367 410

676 367 410

195 089 627

45 128 681

44 549 902

18 551 622

5 117 643

320 563

25 998 280

25 998 280

25 120 280

720 917 312

Т.Д. Таукешева

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Додаток 3.8

29

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

225 873 708

225 873 708

225 873 708

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 764 801 228

1 764 801 228

1 764 801 228

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

824 681

824 681

824 681

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

115 291

115 291

115 291

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

709 390

709 390

709 390

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

8 947 978

8 947 978

8 947 978

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 947 978

8 947 978

8 947 978

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

1 119 764 517

1 119 764 517

1 119 764 517

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 574 479

13 574 479

13 574 479

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

2 716 644

2 716 644

2 716 644

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

670 674 802

670 674 802

670 674 802

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

43 853 349

43 853 349

43 853 349

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

213 514 617

213 514 617

213 514 617

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 682 248

7 682 248

7 682 248

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

167 748 378

167 748 378

167 748 378

Додаток_2

3

(гривень)

3719110

3719150

3719210

0813011

0813012

3719220

0813021

0813022

Державний бюджет

213 457 400

Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

219 559 253

227 673 100

26 565 200

201 107 900

1 157

1 157

Бюджет Київського району

233 234 252

234 962 300

28 544 000

206 418 300

49 144

16 324

32 820

Бюджет Московського району

422 749 838

453 064 100

45 924 400

407 139 700

36 080

4 170

31 910

Бюджет Немишлянського району

210 268 584

212 785 900

24 824 400

187 961 500

48 520

2 820

45 700

Бюджет Новобаварського району

186 348 002

148 620 200

19 613 500

129 006 700

291 040

36 410

254 630

Бюджет Основ'янського району

144 325 951

117 284 700

13 103 800

104 180 900

129 650

16 800

112 850

Бюджет Слобідського району

234 056 414

209 006 836

20 748 708

188 258 128

35 850

2 350

33 500

Бюджет Холодногірського району

163 574 454

135 229 700

14 818 600

120 411 100

207 210

32 080

175 130

Бюджет Шевченківського району

266 251 759

252 048 100

31 731 100

220 317 000

26 030

3 180

22 850

ВСЬОГО

213 457 400

2 080 368 507

1 990 674 936

225 873 708

1 764 801 228

824 681

115 291

709 390

Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

з місцевого бюджету на 

надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

Надання пільг на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування витрат 

на придбання 

твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива і скрапленого 

газу

Інші дотації з 

місцевого бюджету 

(з міського 

бюджету                      

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

з місцевого бюджету на 

надання пільг та житлових 

субсидій населенню на 
оплату електроенергії, 

природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і 

водовідведення, 

квартирної плати 

(утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій), управління 

багатоквартирним 

будинком, вивезення 
побутового сміття та 

рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства 

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних послуг

Реверсна 

дотація

в тому числі

Субвенції

Назва бюджету

в тому числі

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Дотації

Додаток 4

1

3719230

0813041

0813042

0813043

0813044

0813045

0813046

0813047

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

162 279 132

1 402 860

261 440

68 752 016

4 456 648

25 855 800

870 366

20 214 820

27 460 328

6 431 300

1 609 304

4 897 050

67 200

Бюджет Київського району

173 317 903

1 700 240

206 520

79 184 173

6 000 000

23 023 000

860 000

22 800 000

30 021 970

6 500 000

2 880 000

82 000

60 000

Бюджет Московського району

311 175 238

3 227 600

522 000

147 091 720

7 440 000

46 300 000

1 720 000

37 700 000

50 053 918

12 000 000

4 500 000

500 000

120 000

Бюджет Немишлянського району

158 924 544

1 668 364

327 176

81 400 515

6 024 016

23 597 700

1 044 563

13 640 827

23 516 781

5 120 340

1 864 262

600 000

120 000

Бюджет Новобаварського району

123 487 637

1 142 800

405 000

54 585 165

4 547 893

22 929 893

1 256 893

14 980 993

16 444 000

2 160 000

4 629 000

400 000

6 000

Бюджет Основ'янського району

89 814 740

768 640

194 410

38 860 800

3 121 100

15 342 560

332 390

10 203 600

13 387 440

4 875 360

2 309 180

414 440

4 820

Бюджет Слобідського району

147 375 605

1 207 530

149 740

64 877 600

4 244 700

23 574 620

659 870

17 189 095

25 303 960

6 900 000

2 488 490

700 000

80 000

Бюджет Холодногірського району

96 923 693

661 629

165 318

39 494 869

3 426 592

14 905 084

351 366

13 471 563

16 831 867

4 275 968

2 962 296

356 176

20 965

Бюджет Шевченківського району

186 679 700

1 794 816

485 040

96 427 944

4 592 400

17 985 960

586 800

17 547 480

37 437 010

7 000 000

2 477 250

300 000

45 000

ВСЬОГО

1 449 978 192

13 574 479

2 716 644

670 674 802

43 853 349

213 514 617

7 682 248

167 748 378

240 457 274

55 262 968

25 719 782

8 249 666

523 985

надання 

допомоги по 

догляду за 

особами з 

інвалідністю 

I чи II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

надання 

допомоги 

на дітей 

одиноким 

матерям 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

з дитинства 

та дітям з 

інвалідністю

надання 

щомісячної 
компенсаці

йної 

виплати 

непрацююч

ій 

працездатні

й особі, яка 
доглядає за 

особою з 

інвалідніст

ю I групи, а 

також за 

особою, яка 

досягла 80-

річного 

віку

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам,  які 

не  мають 

права на 

пенсію, та 

особам з 

інвалідністю

, державної 

соціальної 

допомоги на 

догляд

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпе

ченим сім'ям

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

надання 

тимчасової 

державної 
соціальної 

допомоги 

непрацюючі

й особі, яка 

досягла 

загального 

пенсійного 

віку, але не 

набула права 

на пенсійну 

виплату

надання 

допомоги 

при 

народженні 

дитини 

надання 

допомоги 

на дітей, 

над якими 

встановлен

о опіку чи 

піклування 

з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які 

не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю І групи, а також 

за особою, яка досягла 80-річного віку 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

Назва бюджету

надання 

допомоги 

при 

усиновлен

ні дитини

в тому числі

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

Додаток 4

2

3719250

3719310

3719320

3719340

3719570

3719710

3719770

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району

1 500 000

Районний бюджет Дергачівського району

1 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

800 000

Бюджет Індустріального району

102 699 955

4 000 000

Бюджет Київського району

804 140

142 533 051

5 000 000

Бюджет Московського району

318 042

194 548 300

6 000 000

Бюджет Немишлянського району

311 115

103 718 700

5 000 000

630 000

4 001 900

Бюджет Новобаварського району

419 550

70 656 200

5 000 000

635 427

Бюджет Основ'янського району

135 055

53 416 000

3 000 000

Бюджет Слобідського району

197 985

103 962 600

4 500 000

997 800

Бюджет Холодногірського району

919 282

67 577 051

5 000 000

5 000 000

Бюджет Шевченківського району

264 176

148 405 050

5 000 000

ВСЬОГО

3 369 345

987 516 907

42 500 000

630 000

10 635 127

800 000

2 500 000

з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій за рахунок 

залишку коштів 

відповідної субвенції з 

державного бюджету, що 

утворився на кінець 2017 

року

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

Назва бюджету

з місцевого бюджету на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною", оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини 

в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

освіти за рахунок 

коштів освітньої 

субвенції 

з місцевого 

бюджету на 

модернізацію 
та оновлення 

матеріально-

технічної 

бази 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

з місцевого бюджету 

для компенсації 

перевезення 

мешканців м. Харкова 

пільгових категорій 

приміськими 

маршрутами до 
садово-городніх 

ділянок

 з місцевого бюджету 

на утримання 

об'єктів спільного 

користування чи 

ліквідацію 

негативних наслідків 

діяльності об'єктів 

спільного 

користування

Додаток 4

3

3719800

3719320

Державний бюджет

627 000

199 000

199 000

30 000

199 000

Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району

Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

510 000

257 000

113 000

140 000

Бюджет Київського району

544 000

257 000

112 000

175 000

Бюджет Московського району

656 000

257 000

224 000

175 000

Бюджет Немишлянського району

766 000

514 000

112 000

140 000

Бюджет Новобаварського району

474 000

257 000

112 000

105 000

Бюджет Основ'янського району

439 000

257 000

112 000

70 000

Бюджет Слобідського району

878 000

514 000

224 000

140 000

Бюджет Холодногірського району

439 000

257 000

112 000

70 000

Бюджет Шевченківського району

2 086 000

1 799 000

112 000

175 000

ВСЬОГО

627 000

199 000

199 000

30 000

199 000

6 792 000

4 369 000

1 233 000

1 190 000

Назва бюджету

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази ГУ 

ДСУ з надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на забезпечення 

міських пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

пожежними 

рукавами)

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

в тому числі

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази ГУ 

ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на придбання 

піноутворювача для 

забезпечення 

міських пожежно-

рятувальних 

підрозділів)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази ГУ 

ДСУ з надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на придбання 

електричних 

теплогенераторів 

(теплогармат)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

військової частини 

9951 Харківського 

прикордонного 

загону Східного 

регіонального 

управління ДПСУ 

(на облаштування 

приміщень 

металопластиковими 

вікнами)

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Субвенції

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок 

залишку 

коштів 

освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

на придбання 

пристроїв для 

програвання компакт-

дисків із звуковим 

записом для закладів 

загальної середньої 

освіти з метою 

створення умов для 

підготовки та 

проведення 

зовнішнього 
незалежного 

оцінювання з 

іноземних мов, - за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції з 

державного бюджету

на оснащення закладів 

загальної середньої 

освіти з поглибленим/ 

профільним вивченням 

природничих та 

математичних 

предметів та опорних 

шкіл засобами 

навчання, у тому числі 

кабінетами фізики, 

хімії, біології, географії, 

математики, 

мультимедійними 

засобами навчання - за 

рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції з 

державного бюджету

на придбання 

персонального 

комп’ютера/ 

ноутбука та техніки 

для друкування, 

копіювання, 

сканування та 
ламінування з 

витратними 

матеріалами для 

початкової школи, - 

за рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету

в тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 4

4

(гривень)

в тому числі:

3719570

3719770

3719800

Державний бюджет

1 484 331

1 000 000

484 331

215 568 731

214 084 400

1 484 331

Обласний бюджет Харківської області

258 552

258 552

258 552

Районний бюджет Харківського району

1 500 000

1 500 000

Районний бюджет Дергачівського району

1 000 000

1 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

716 722 597

716 212 597

510 000

Бюджет Київського району

790 444 790

789 900 790

544 000

Бюджет Московського району

1 388 547 598

1 387 891 598

656 000

Бюджет Немишлянського району

695 825 263

695 059 263

766 000

Бюджет Новобаварського району

1 694 976

537 627 032

535 458 056

2 168 976

Бюджет Основ'янського району

408 545 096

408 106 096

439 000

Бюджет Слобідського району

701 011 090

700 133 090

878 000

Бюджет Холодногірського району

474 870 390

474 431 390

439 000

Бюджет Шевченківського району

860 760 815

858 674 815

2 086 000

ВСЬОГО

1 694 976

258 552

1 484 331

1 000 000

484 331

6 793 481 954

6 783 252 095

10 229 859

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

в тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів 

РАЗОМ

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. 

Бокаріуса (на 

капітальний ремонт 

зовнішніх стін 

будівлі та 

прибудови 

інституту)

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету(Субвенція з 

міського бюджету 

міста Харкова 

обласному бюджету 

Харківської області на 

проектно-кошторисну 

документацію (в тому 

числі внесення змін) 

по будівлі 

Харківського театру 

для дітей та юнацтва, 

розташованого за 

адресою: м. Харків, 

вул. Полтавський 

шлях,18)

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

Субвенції

з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій за 

рахунок залишку 

коштів 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

кінець 2017 року

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. 

Бокаріуса (на 

капітальний 

ремонт ліфту 

інституту)

Додаток 4

5

гривень

з них 

з них 

з них 

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

6 215 750

6 215 750

6 215 750

6 215 750

3710000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

6 215 750

6 215 750

6 215 750

6 215 750

3718880

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

6 215 750

6 215 750

6 215 750

6 215 750

3718881

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

6 215 750

6 215 750

6 215 750

6 215 750

Всього

61 215 750

61 215 750

61 215 750

61 215 750

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

Загальний 

фонд

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Кредитування-всього

Разом

Спеціальний 

фонд

Разом

Спеціальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом

Загальний 

фонд

Загальний 

фонд

Додаток 5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів 

з бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Повернення кредитів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Надання кредитів

Додаток 5

(гривень)

Загальне фінансування

155 934 117

-4 168 093 189

4 324 027 306

4 314 856 006

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

155 934 117

-4 168 093 189

4 324 027 306

4 314 856 006

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

135 623 967

-4 182 783 189

4 318 407 156

4 314 856 006

602100  На початок періоду 

242 321 933

132 057 844

110 264 089

34 763 693

602200  На кінець періоду 

106 697 966

33 985 027

72 712 939

763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 280 856 006

4 280 856 006

4 280 856 006

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

155 934 117

-4 056 147 646

4 212 081 763

4 202 910 463

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

155 934 117

-4 056 147 646

4 212 081 763

4 202 910 463

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

135 623 967

-4 070 837 646

4 206 461 613

4 202 910 463

602100  На початок періоду 

225 682 342

132 057 844

93 624 498

34 763 693

602200  На кінець періоду 

90 058 375

33 985 027

56 073 348

763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 168 910 463

4 168 910 463

4 168 910 463

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Всього

Додаток 6.1

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.1

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-11 389 084

11 389 084

11 389 084

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-11 389 084

11 389 084

11 389 084

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-11 389 084

11 389 084

11 389 084

602100  На початок періоду 

2 281 590

2 281 590

602200  На кінець періоду 

2 281 590

2 281 590

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-11 389 084

11 389 084

11 389 084

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.5

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.5

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

330 213 675

330 213 675

330 213 675

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

240 457 274

240 457 274

240 457 274

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

55 262 968

55 262 968

55 262 968

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

25 719 782

25 719 782

25 719 782

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

8 249 666

8 249 666

8 249 666

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

523 985

523 985

523 985

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

58 523 499

58 523 499

44 711 000

2 515 934

5 370 326

418 006

256 054

5 022

4 952 320

4 952 320

4 952 320

63 893 825

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

53 377 141

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 267

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 146 358

5 146 358

3 155 500

586 473

1 828 200

1 828 200

1 828 200

1 828 200

6 974 558

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 605 297

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

447 430

447 430

447 430

447 430

5 372 497

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 644 633

9 644 633

6 814 409

108 777

9 644 633

Додаток_2

4

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

22 823 411

22 823 411

10 887 980

4 238 330

28 523 974

2 041 901

924 290

287 447

26 482 073

26 482 073

26 482 073

51 347 385

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 763 927

281 854

198 475

26 482 073

26 482 073

26 482 073

43 080 340

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

2 921 033

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

3 369 345

3 369 345

3 369 345

3240

Інші заклади та заходи 

367 947 636

367 947 636

3 154 921

911 256

2 091 248

936 000

594 180

1 155 248

1 155 248

1 155 248

370 038 884

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 310 780

5 310 780

3 154 921

911 256

1 424 398

936 000

594 180

488 398

488 398

488 398

6 735 178

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

362 636 856

362 636 856

666 850

666 850

666 850

666 850

363 303 706

4000

Культура і мистецтво

221 620 214

221 620 214

43 272 815

7 806 300

744 498 093

1 980 500

1 316 000

199 600

742 517 593

736 271 336

736 271 336

966 118 307

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 716 539

38 716 539

26 962 301

3 876 300

685 600

113 500

700

44 700

572 100

500 000

500 000

39 402 139

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

526 600

26 600

1 100

500 000

500 000

500 000

4 643 400

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 334 406

25 334 406

10 875 000

3 545 700

17 883 200

1 840 400

1 315 300

153 800

16 042 800

16 000 000

16 000 000

43 217 606

Додаток_2

5

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

153 452 469

153 452 469

2 751 314

61 600

725 402 693

725 402 693

719 271 336

719 271 336

878 855 162

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 621 800

3 621 800

2 751 314

61 600

3 621 800

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

149 830 669

149 830 669

725 402 693

725 402 693

719 271 336

719 271 336

875 233 362

5000

Фізична культура і спорт

123 396 796

123 396 796

69 066 900

18 034 518

209 083 799

2 633 120

665 981

658 775

206 450 679

206 358 879

206 358 879

332 480 595

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 785 931

4 785 931

4 785 931

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 194 525

3 194 525

3 194 525

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 591 406

1 591 406

1 591 406

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

104 987 649

104 987 649

69 066 900

18 034 518

15 388 285

2 633 120

665 981

658 775

12 755 165

12 663 365

12 663 365

120 375 934

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

104 987 649

104 987 649

69 066 900

18 034 518

15 388 285

2 633 120

665 981

658 775

12 755 165

12 663 365

12 663 365

120 375 934

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 562 446

6 562 446

30 449 514

30 449 514

30 449 514

30 449 514

37 011 960

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 562 446

6 562 446

30 449 514

30 449 514

30 449 514

30 449 514

37 011 960

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 039 488

7 039 488

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

170 285 488

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

4 383 920

4 383 920

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

167 629 920

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 655 568

2 655 568

2 655 568

6000

Житлово-комунальне господарство

1 051 839 844

1 051 839 844

70 078 700

496 058 617

496 058 617

496 058 617

496 058 617

1 547 898 461

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

636 687 988

636 687 988

181 601 224

181 601 224

181 601 224

181 601 224

818 289 212

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

423 917 388

423 917 388

165 142 224

165 142 224

165 142 224

165 142 224

589 059 612

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

58 979 500

58 979 500

58 979 500

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

Додаток_2

6

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

23 488 315

23 488 315

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

26 888 315

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

388 373 053

388 373 053

70 078 700

296 283 131

296 283 131

296 283 131

296 283 131

684 656 184

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

15 974 262

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

14 774 262

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 090 488

2 090 488

2 090 488

7300

Будівництво та регіональний розвиток

67 161 801

59 841 701

7 320 100

943 577 153

943 577 153

943 077 153

811 874 253

1 010 738 954

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

485 056 873

485 056 873

484 556 873

353 353 973

485 056 873

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

395 986 980

395 986 980

395 986 980

395 986 980

395 986 980

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 184 769

1 162 669

7 022 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

10 868 069

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

58 977 032

58 679 032

298 000

59 850 000

59 850 000

59 850 000

59 850 000

118 827 032

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

796 411 421

796 291 421

120 000 1 019 209 789

1 019 209 789

989 209 789

989 209 789

1 815 621 210

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

225 380 000

225 380 000

367 967 341

367 967 341

337 967 341

337 967 341

593 347 341

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

225 000 000

225 000 000

121 147 341

121 147 341

121 147 341

121 147 341

346 147 341

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

380 000

380 000

216 820 000

216 820 000

216 820 000

216 820 000

217 200 000

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

51 543 021

51 543 021

148 986 448

148 986 448

148 986 448

148 986 448

200 529 469

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

519 488 400

519 368 400

120 000

502 256 000

502 256 000

502 256 000

502 256 000

1 021 744 400

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

519 488 400

519 368 400

120 000

502 256 000

502 256 000

502 256 000

502 256 000

1 021 744 400

Додаток_2

7

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

72 333 368

72 333 368

5 507 500

5 507 500

5 507 500

5 507 500

77 840 868

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

12 000 000

12 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

17 000 000

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

13 480 140

13 285 140

195 000

612 821 236

612 821 236

611 039 636

611 039 636

626 301 376

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

611 039 636

611 039 636

611 039 636

611 039 636

611 039 636

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 024 351

1 024 351

1 024 351

7690

Інша економічна діяльність

11 426 189

11 426 189

1 781 600

1 781 600

13 207 789

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

11 426 189

11 426 189

11 426 189

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

4 870 151

4 870 151

3 075 065

4 699 800

4 699 800

4 699 800

4 699 800

9 569 951

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 133 381

4 133 381

3 075 065

126 000

126 000

126 000

126 000

4 259 381

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

10 952 567

10 952 567

10 952 567

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

10 952 567

10 952 567

10 952 567

8400

Засоби масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

15 199 419

15 199 419

15 199 419

8600

Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

61 215 750

61 215 750

61 215 750

Додаток_2

8

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії

6 215 750

6 215 750

6 215 750

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

6 215 750

6 215 750

6 215 750

9000

Міжбюджетні трансферти

217 384 400

217 384 400

1 742 883

1 742 883

1 742 883

1 742 883

219 127 283

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

3 300 000

3 300 000

258 552

258 552

258 552

258 552

3 558 552

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9770

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

2 500 000

2 500 000

258 552

258 552

258 552

258 552

2 758 552

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

627 000

627 000

1 484 331

1 484 331

1 484 331

1 484 331

2 111 331

11 810 260 645

11 802 625 545

2 520 011 753

571 153 770

7 635 100

4 754 194 289

272 546 859

46 447 636

9 534 997

4 481 647 430

4 419 916 906

4 280 856 006

16 564 454 934

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

9

(гривень)

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

0100000

Харківська міська рада

170 066 762

0110000

Харківська міська рада

170 066 762

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

4 218 262

2

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки

507 500

3

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші, 
в т.ч.:

165 341 000

3.1

КП "Міський інформаційний центр"

165 341 000

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

72 545 543

367 474

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

72 545 543

367 474

4

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 500

5

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Капітальні видатки

2 407 444

6

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

1 400 000

7

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. 
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

Капітальні видатки

1 000 000

видатки на які у 2018 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Перелік об'єктів, 

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Додаток 7 
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання  від 
20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста Харкова  на 2018 рік" в 
редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання  
від  ____________  № __________ /18      

Додаток 7

1

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

59

Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")

48 000 000

6,2

45 012 031

45 000 000

60

Реконструкція зливової каналізації в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

22 100 000

54,1

10 148 852

10 100 000

61

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської- 
проспект Любові Малої) в м.Харків (СКП 
"Харківзеленбуд") 

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 000 000

в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків 
за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

5 000 000

5 000 000

62

Реконструкція Саржиного Яру по вул.Саржинській, 
5 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд") 

7 500 000

7 500 000

7 500 000

63

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

70,3

8 120 915

2 000 000

64

Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по 
вул.Сьомої Гвардійської Армії в м.Харків (КП 
"Ритуал")

1 441 935

1 441 935

700 000

65

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП "Харківводоканал")

54 710 844

21,8

42 775 844

37 500 000

66

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал")

22 842 000

67,0

7 542 000

5 842 000

67

Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання 
D=600 мм,  L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по 
вул.Алчевських) м. Харків                                                    
(КП "Харківодоканал")

47 000 000

47 000 000

47 000 000

68

Реконструкція теплових мереж від МК-1140              
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в 
м.Харків (коригування)  (КП "Харківські теплові 
мережі") 

11 836 000

69,0

3 668 790

3 668 000

69

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло" 
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А 
(КП "Міськсвітло")

3 872 654

77,5

872 654

500 000

70

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання 
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Додаток 7

10

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

71

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів 
та ін., в т.ч.:

159 521 960

71.1

СКП "Харківзеленбуд"

66 061 960

71.2

КП "Харківські теплові мережі"

52 000 000

71.3

КП "Харківводоканал"

40 800 000

71.4

СКП "Заповіт"

660 000

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 043 036 213

14 500 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

648 302 950

72

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

73

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

922 400

74

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

216 820 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 780 594 183

6 478 690 690

216 820 000

75

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до станції 
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий 
пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

1 478 635 478

85,9

208 913 658

500 000

76

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції 
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

4 772 323 432

0,3

4 758 368 281

6 000 000

77

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

1 370 315 273

1,3

1 352 088 751

51 000 000

78

Викуп земельних ділянок та інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, здійснення 
інших правочинів, що передбачають передачу права 
власності об’єктів нерухомості для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності

131 620 000

131 620 000

131 620 000

Додаток 7

11

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

79

Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії 
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати 
з обслуговуванням міжнародного кредиту

27 700 000

27 700 000

27 700 000

80

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

309 601 000

80.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

309 601 000

81

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

120 890 000

81.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

120 000 000

81.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

890 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

394 733 263

14 500 000

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

452 420 695

299 789 245

71 596 873

14 500 000

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

147 810 877

92 670 280

31 964 610

14 500 000

82

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

15 714 373

13,7

13 562 321

1 000 000

83

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

31 632 511

40,4

18 844 276

2 000 000

84

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

2 119 203

58,3

884 000

300 000

85

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров. Плетньовського

1 762 307

68,0

564 610

164 610

86

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

76,8

4 594 655

500 000

87

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

35 790 961

61,1

13 921 428

6 000 000

88

Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по 
просп.Льва Ландау

1 415 332

2,8

1 375 126

1 000 000

89

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

2 117 485

0,7

2 101 856

1 500 000

90

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

37 414 713

1,6

36 822 008

19 500 000

14 500 000

Додаток 7

12

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

в т.ч. водопостачання Харківської 
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької 
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

14 500 000

14 500 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

170 807 656

135 455 385

24 127 263

91

Будівництво зливової каналізації від пров. Банного 
до майдану Рози Люксембург

3 256 946

99,6

11 900

11 868

92

Будівництво зливової каналізації від вул. 
Університетської до майдану Рози Люксембург

2 093 485

98,9

23 600

23 572

93

Будівництво зливової каналізації   по просп.Любові 
Малої у м.Харкові

800 000

800 000

800 000

94

Будівництво зливової каналізації по  Григорівському  
шосе у м.Харкові

800 000

800 000

800 000

95

Захист від підтоплення території, обмеженої 
вул.Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським- 
будівництво у м.Харкові

535 200

535 200

535 200

96

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

2 973 550

55,2

1 330 976

700 000

97

Будівництво колектору зливової каналізації в районі 
майдану Фейєрбаха

3 029 732

4,9

2 881 038

834 400

98

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

56,1

5 773 961

300 000

99

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

55 971 020

17,5

46 179 185

5 000 000

100

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

41,3

7 461 218

500 000

101

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

3 445 891

56,5

1 500 000

500 000

102

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

23 433 533

1,6

23 058 282

6 000 000

103

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

19 545 348

2,5

19 060 535

4 000 000

104

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

9 058 234

1,9

8 883 762

200 000

105

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

10 186 712

1,8

10 004 949

240 000

Додаток 7

13

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

106

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської у м.Харкові

650 000

650 000

650 000

107

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний

500 000

500 000

500 000

108

Будівництво колектору зливової каналізації від  вул. 
Нікітіна  вздовж вул. Рижівській 

3 000 000

3 000 000

1 500 000

109

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

3 611 607

69,4

1 103 574

32 223

110

Реконструкція колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

563 227

11,2

500 000

500 000

111

Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе  у 
м.Харкові

1 500 000

6,9

1 397 205

500 000

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

400 000

400 000

400 000

112

Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери 
МК-1605 по пров.Подільському

200 000

200 000

200 000

113

Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців 
Широнінців на ділянці від вул.Бучми до 
вул.Джерельної у м.Харків

200 000

200 000

200 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

46 924 343

8 000 000

114

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

47,4

46 924 343

8 000 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

43 127 094

23 339 237

6 105 000

115

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по вул.Плеханівській, 42 у м.Харкові

1 000 000

1 000 000

1 000 000

116

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по просп.Тракторобудівників, 144

3 928 811

71,9

1 105 165

920 000

117

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

1 726 038

67,5

561 350

200 000

118

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

46,5

18 196 752

2 000 000

119

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

100 000

100 000

100 000

120

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по 
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24

1 490 970

1 490 970

1 000 000

121

Будівництво мереж електрозабезпечення  нежитлової  
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у 
м.Харкові

885 000

885 000

885 000

Додаток 7

14

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

122

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

122.1

на будівництво об`єктів

500 000

500 000

500 000

122.2

на реконструкцію об`єктів

500 000

500 000

500 000

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

894 797 438

754 457 549

131 481 390

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

2,3

13 815 176

4 000

123

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

2,3

10 525 450

2 000

124

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

2,5

3 289 726

2 000

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

878 652 423

738 642 373

129 477 390

125

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

57 962 775

10,3

52 014 106

17 550 000

126

Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові

100 000

100 000

100 000

127

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42

30 000 000

1,6

29 513 753

3 551 390

128

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

96 359 063

0,3

96 035 325

11 000 000

129

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

93 468 498

0,3

93 230 580

9 000 000

130

Реконструкція Лопанської греблі

86 212 764

6,3

80 813 449

1 000

131

Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по 
майдану Павлівському, 4 - реконструкція

1 014 723

1,5

1 000 000

500 000

132

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

230 492 447

19,7

185 139 099

50 000 000

133

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

12 274 479

64,8

4 321 095

1 060 000

134

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

10 913 466

31,49

7 476 488

1 050 000

135

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
вул.Благовіщенській, 25

99 767 654

10,9

88 938 377

20 215 000

136

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в'їзд Кузнечний - реконструкція

1 377 433

2,0

1 350 000

1 350 000

137

Благоустрій території житлової забудови на ділянці 
від вул.Білоруської до вул.Набережної  – 
реконструкція

1 000 000

1 000 000

1 000 000

138

Реабілітація нежитлової будівлі  по  пров.Миру, 3 - 
реставрація 

2 160 000

2,9

2 097 592

1 800 000

Додаток 7

15

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

139

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17 у м.Харкові

40 000 000

0,2

39 926 307

2 500 000

140

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові

40 000 000

0,3

39 877 427

2 500 000

141

Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

36 351 188

86,1

5 036 095

2 000 000

142

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

32 697 933

86,6

4 382 378

1 300 000

143

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

6 500 000

1,7

6 390 302

3 000 000

144

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

144.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

144.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 230 725 950

788 370 049

191 655 000

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 230 725 950

788 370 049

191 655 000

145

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 813 707

70,9

527 345

320 000

146

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

47 493 654

0,8

47 114 268

8 000 000

147

Реконструкція вул.Одеської від просп.Гагаріна до 
вул.Хорольскої у м.Харкові

500 000

500 000

500 000

148

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до 
вул.Котлова

31 603 074

87,4

3 971 382

2 000 000

149

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану Конституції до вул.Університетської

8 164 528

33,7

5 416 314

1 200 000

150

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

61 306 708

62,0

23 306 152

1 000 000

151

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

60,2

32 894 892

5 000

152

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

85 122 460

69,1

26 288 487

200 000

153

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

77 354 658

62,9

28 674 097

1 000 000

154

Реконструкція вул.Чоботарської

30 997 852

62,4

11 642 997

700 000

155

Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від 
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР

28 958 760

65,6

9 965 509

100 000

Додаток 7

16

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

156

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

55,3

30 902 027

15 000 000

157

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

34 184 382

53,0

16 079 239

11 000 000

158

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

1,0

81 895 244

26 000 000

159

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

85 009 853

0,8

84 301 280

1 300 000

160

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

63,9

36 118 403

24 930 000

161

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

69 906 930

55,8

30 865 491

22 000 000

162

Реконструкція пров.Криничного

2 249 790

11,1

2 000 000

2 000 000

163

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

4 500 000

5,7

4 242 174

3 500 000

164

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна у м.Харкові

4 500 000

5,1

4 268 727

3 500 000

165

Реконструкція просп.Московського від вул.Свистуна  
до просп.Архітектора Альошина у м.Харкові

4 500 000

3,0

4 364 945

3 500 000

166

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня у м.Харкові

4 500 000

3,6

4 336 254

3 500 000

167

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

99 610 638

2,3

97 353 032

20 000 000

168

Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

98 363 454

0,4

97 972 348

10 000 000

169

Реконструкція вул. Клочківської від  Бурсацького  
узвозу до Клочківського  узвозу

87 559 042

0,2

87 392 607

21 000 000

170

Реконструкція території,  прилеглої  до будівлі  по  
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків  для 
паркування у м.Харкові

1 000 000

1 000 000

1 000 000

171

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

25 128 296

48,4

12 976 835

6 400 000

172

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

172.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

172.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Додаток 7

17

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

173

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

215 810

174

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

2 683 300

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

534 901 781

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

534 901 781

175

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

62 402

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

1 204 641 920

879 531 831

264 505 590

176

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (Харківський міст – 
вул.Чигирина Юлія)

20 568 656

1,9

20 185 984

20 185 984

177

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров. Вірменський – 
Харківський міст)

27 897 482

1,1

27 578 678

27 578 678

178

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Університетській від майдану Павлівського до 
вул.Кооперативної

5 439 293

99,8

10 000

10 000

179

Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської

19 223 250

19 223 250

400 000

180

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від просп.Московського до 
вул.Броненосця "Потьомкін"

9 715 000

9 715 000

350 000

181

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул. Богдана Хмельницького

6 845 000

6 845 000

250 000

182

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від майдану Захисників України 
до універмагу "Харків"

6 772 500

6 772 500

250 000

183

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від універмагу "Харків" до 
вул.Лесі Українки

9 961 750

9 961 750

250 000

184

Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський 
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва

13 301 429

59,5

5 380 849

2 304 117

Додаток 7

18

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

185

Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській 
з облаштуванням сигнальною автоматикою

20 306 917

73,4

5 405 803

2 721 217

186

Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській 
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту

15 008 772

3,0

14 558 772

13 415 686

187

Реконструкція трамвайної колії по вул.Матюшенка 
від вул. Шевченка до вул.Челюскінців

1 000 000

1 000 000

1 000 000

188

Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському 
узвозу від вул.Челюскінців до вул.Пушкінської

721 064

721 064

721 064

189

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців

11 679 855

1,8

11 475 362

310 000

190

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

15 252 625

1,2

15 069 676

550 000

191

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

23 090 095

23 090 095

1 916 461

192

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

53 040 395

0,1

53 004 795

53 004 795

193

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Барабашова

8 110 261

2,0

7 945 956

450 000

194

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - вул.Семиградська

150 000

150 000

150 000

195

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - пров.Салтівський

150 000

150 000

150 000

196

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський

25 283 391

25 283 391

429 975

197

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська

28 573 449

28 573 449

461 346

198

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

20 177 468

20 177 468

1 000 000

199

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
вул.Данилевського

9 464 122

0,8

9 388 156

250 000

200

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
просп.Незалежності

21 438 910

21 438 910

311 438

201

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Пушкінська – вул.Весніна

15 252 625

1,4

15 034 818

250 000

202

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька - вул.Весніна

13 041 066

1,7

12 823 898

250 000

203

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна - 
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська

14 725 352

1,7

14 480 781

320 000

204

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Маяковського - вул.Мироносицька

250 000

250 000

250 000

205

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

19

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

8

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Капітальні видатки всього, з них:

378 499

367 474

8.1

Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості 
Харківської міської ради Харківської області” по 
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок 
залишку  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

367 474

367 474

9

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

65 490 100

9.1

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Капітальні видатки

71 900

9.2

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

65 418 200

10

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 800 000

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

198 783 310

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

198 783 310

11

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 630

12

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

100 180 971

13

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

749 000

14

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

14 695 600

15

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки

47 118 299

16

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

695 900

17

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Капітальні видатки

2 615 600

18

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

20 209 310

18.1

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

Капітальні видатки

20 209 310

Додаток 7

2

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

206

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня - вул. Сумська

21 327 103

21 327 103

309 572

207

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана 
Хмельницького – просп. Московський

19 181 500

1,1

18 967 581

18 967 581

208

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

12 911 750

0,4

12 858 361

310 000

209

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №30)

16 626 344

16 626 344

378 991

210

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №32)

18 070 610

18 070 610

379 627

211

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"

310 000

310 000

310 000

212

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський – вул. Кошкіна

23 081 441

99,9

25 373

25 373

213

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

50 135 956

75,7

12 192 631

811 409

214

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул. Євгена Котляра

26 487 331

70,0

7 942 458

1 605 768

215

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва 

13 698 954

68,7

4 292 278

996 179

216

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

65 494 800

75,8

15 834 156

1 673 462

217

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

2 686 733

69,4

821 142

107 081

218

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

31 720 350

77,1

7 260 189

290 097

219

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці - вул.Академіка Павлова

36 184 243

43,1

20 598 871

17 276

220

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

6 318 852

30,1

4 415 066

4 292 490

221

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
вул.Військова) з облаштуванням електричного 
освітлення

26 000 000

0,6

25 835 273

9 813 167

222

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Військова - майдан 
Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

8 600 000

0,8

8 532 345

750 000

Додаток 7

20

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

223

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

8 754 461

0,9

8 673 646

750 000

224

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському від майдану Захисників України до 
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного 
освітлення

1 000 000

1 000 000

1 000 000

225

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до бульвару Грицевця з облаштуванням 
електричного освітлення

87 523 337

87 523 337

800 571

226

Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва 
від вул. Полтавський Шлях до Гончарівського мосту 
включаючи розворотне коло тролейбуса з 
облаштуванням об'єкту транспортної 
інфраструктури 

250 000

250 000

250 000

227

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Полтавський Шлях до 
вул.Коцарської з облаштуванням електричного 
освітлення

11 278 372

11 278 372

500 000

228

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської з облаштуванням електричного 
освітлення

10 152 000

10 152 000

500 000

229

Реконструкція контактної мережі по вул. Великій 
Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена 
Котляра з облаштуванням електричного освітлення

14 800 000

14 800 000

14 800 000

230

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - пров. Рибасівський з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

231

Реконструкція контактної мережі 
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

232

Реконструкція контактної мережі тролейбуса по 
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до 
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до 
вул.Унівсерситетської

250 000

250 000

250 000

233

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському від майдану Конституції до 
вул.Університетської з облаштуванням 
електричного освітлення

2 917 925

65,1

1 017 866

897 441

234

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Університетської з майданом Павлівським і до 
будинку №35/2 по вул.Університетській з 
облаштуванням електричного освітлення

291 784

28,5

208 541

202 637

Додаток 7

21

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

235

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському і майдані Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з 
облаштуванням електричного освітлення

12 995 516

77,6

2 909 035

2 793 920

236

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 
по вул. Сумській

666 163

84,1

106 022

10 000

237

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

238

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
від вул. Маяковського до просп.Правди

266 759

25,0

200 000

200 000

239

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул. Сумській від вул. Маяковського до вул. Весніна з 
облаштуванням електричного освітлення

200 000

200 000

200 000

240

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
(на ділянках від вул. Весніна до центрального входу 
ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотнього кільця 
тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул. 
Сумської з перепідвішуванням існуючої контактної 
мережі)

215 987

7,4

200 000

200 000

241

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної 
залізниці до вул. Дерев`янко

1 494 799

68,7

467 194

10 000

242

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Благовіщенській з облаштуванням електричного 
освітлення

23 211 962

23 211 962

23 211 962

243

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Благовіщенському з облаштуванням електричного 
освітлення

200 000

200 000

200 000

244

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від просп.Московського до 
вул.Броненосця "Потьомкін" з облаштуванням 
елекричного освітлення 

360 000

360 000

360 000

245

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул.Богдана Хмельницького з облаштуванням 
елекричного освітлення 

360 000

360 000

360 000

246

Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграда від пров. Забайкальського до 
вул.Морозова з облаштуванням електричного 
освітлення

21 638 374

2,2

21 169 879

200 000

Додаток 7

22

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

247

Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв 
Сталінграду від вул.Морозова до пр.Льва Ландау з 
облаштуванням електричного освітлення

18 477 859

2,7

17 984 114

10 000

248

Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв 
Сталінграду від пр.Льва Ландау до пр.Петра 
Григоренка з облаштуванням електричного 
освітлення

13 700 429

2,6

13 337 383

10 000

249

Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв 
Сталінграду від  просп. Петра Григоренка до 
вул.Харківських Дивізій з облаштуванням 
електричного освітлення

12 434 630

3,0

12 064 757

10 000

250

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи 
з облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

251

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
в районі станції метро «Олексіївська» з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

252

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

253

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням 
елекричного освітлення

6 447 720

6 447 720

2 466 000

254

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Матюшенка від вул. Шевченка до 
вул.Челюскінців з облаштуванням електричного 
освітлення

5 791 835

5 791 835

1 000 000

255

Реконструкція контактної мережі по 
Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до 
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного 
освітлення

316 826

316 826

316 826

256

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від вул.Матюшенка до вул.Кисловодської

8 790 408

8 790 408

8 453 210

257

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від вул. Кисловодської до розворотнього кола 
трамваїв «Журавлівський гідропарк»

415 796

415 796

415 796

258

Реконструкція контактної мережі на 
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» з облаштуванням електричного 
освітлення

254 197

254 197

254 197

Додаток 7

23

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

259

Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка 
від розворотнього кола трамваїв «Журавлівський 
гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням 
електричного освітлення

325 000

325 000

325 000

260

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП 
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням 
електричного освітлення

375 000

375 000

375 000

261

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до 
вул.Бучми (розворотне коло)  з облаштуванням 
елекричного освітлення

356 362

356 362

356 362

262

Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв 
Праці від просп.Тракторобудівників до 
вул.Гвардійців-Широнінців  з облаштуванням 
елекричного освітлення

380 000

380 000

380 000

263

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до 
вул.Академіка Павлова  з облаштуванням 
елекричного освітлення 

380 000

380 000

380 000

264

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

265

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Плеханівської до просп.Гагаріна з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

266

Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи 
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням 
електричного освітлення

156 371

156 371

156 371

267

Реконструкція контактної мережі по узвозу 
Клочківському з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

268

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до 
вул.Павлівської

250 000

250 000

250 000

269

Реконструкція контактної мережі по просп.Правди 
від вул.Трінклера до просп. Леніна

190 448

34,4

125 000

125 000

270

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Незалежності від просп. Науки до узвозу 
Клочківського з облаштуванням електричного 
освітлення

125 000

125 000

125 000

271

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
Білгородському шосе від вул.Дерев'янка до 
вул.Академіка Проскури з облаштуванням 
електричного та святкового освітлення

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

24

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

272

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Доброхотова - 
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного 
освітлення

25 874 840

78,8

5 481 349

10 000

273

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Енергетична – 
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням 
електричного освітлення

45 773 572

80,5

8 911 035

5 912 594

274

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова

3 862 319

0,2

3 853 849

3 726 385

275

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп. Маршала Жукова

25 427 646

83,8

4 128 447

290 452

276

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до 
Новоіванівського мосту з облаштуванням 
електричного освітлення

3 564 020

3 564 020

3 328 912

277

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

13 589 512

63,2

4 994 328

4 782 692

278

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

7 081 706

42,7

4 055 409

3 617 921

279

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – просп. Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

3 785 509

5,3

3 583 834

3 303 110

280

Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола 
"Північна Салтівка"

1 770 000

1 770 000

1 770 000

281

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

2 710 160

82,1

486 061

5 541

282

Реконструкція  кабельних мереж від тягової 
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту

3 884 552

83,6

638 620

77 786

283

Реконструкція тягової підстанції "Володарська"

144 607

144 607

144 607

284

Реконструкція тягової підстанції "Новобаварська"

144 607

144 607

144 607

285

Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"

144 607

144 607

144 607

286

Реконструкція тягової підстанції 
"Малобєлгородська"

144 607

144 607

144 607

287

Реконструкція тягової підстанції "Муромська"

144 607

144 607

144 607

288

Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"

144 607

144 607

144 607

Додаток 7

25

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

289

Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"

144 607

144 607

144 607

290

Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"

144 607

144 607

144 607

291

Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"

144 607

144 607

144 607

292

Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"

144 607

144 607

144 607

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

121 147 341

293

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

121 147 341

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

320 025 595

257 215 816

148 986 448

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

320 025 595

257 215 816

148 986 448

294

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП Міськелектротранссервіс"

5 296 663

5 296 663

5 296 663

295

Капітальний ремонт  об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

296

Модернізація автоматизованої системи 
диспетчерського управління КП 
"Міськелектротранссервіс" з метою забезпечення 
функціонування пристроїв інформування пасажирів - 
реконструкція

5 000 000

5 000 000

5 000 000

297

Реконструкція диспетчерського центру керування 
наземним пасажирським транспортом служби руху 
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням 
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації 
дорожнього руху

5 000 000

5 000 000

5 000 000

298

Встановлення (будівництво) направляючих 
пішохідних огороджень для каналізування 
пішохідних потоків по просп. Гагаріна

5 600 000

5 600 000

5 600 000

299

Реконструкція пішохідного переходу по просп. 
П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

753 776

82,8

130 000

130 000

300

Реконструкція пішохідного переходу по вул.Грицевця 
в районі дому №20 в частині облаштування 
технічними засобами регулювання дорожнього руху 
(дорожнє регулювання та організація дорожнього 
руху)

2 170 729

55,0

977 240

977 240

Додаток 7

26

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

301

Реконструкція пішохідного переходу по вул.Грицевця 
в районі дому №44 в частині облаштування 
технічними засобами регулювання дорожнього руху 
(дорожнє регулювання та організація дорожнього 
руху)

2 199 689

56,4

960 000

960 000

302

Реконструкція пішохідного переходу на перехресті 
вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

1 208 307

93,4

80 344

80 344

303

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський -  майдан Фейєрбаха

2 044 541

4,4

1 953 839

1 953 839

304

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва

1 957 401

4,7

1 866 163

1 866 163

305

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

2 016 718

4,4

1 927 657

1 927 657

306

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московського - вул. Соїча

3 831 085

86,2

529 384

200 000

307

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Нікітіна

1 199 981

8,2

1 101 797

380 000

308

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

3 955 820

3,6

3 811 549

450 000

309

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – ХЕМЗ

3 831 085

45,3

2 094 123

715 000

310

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Енергетична

5 424 074

53,2

2 536 149

1 030 000

311

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Лесі Українки

4 650 000

4,7

4 431 558

400 000

312

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Академіка Павлова

2 406 336

3,9

2 311 833

400 000

313

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Маршала Жукова

6 174 062

39,3

3 745 263

3 043 000

314

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій

4 592 591

34,3

3 015 653

685 000

315

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

5 760 791

40,7

3 417 172

2 170 000

316

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана Хмельницького

4 050 276

3,2

3 919 372

3 919 372

317

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Свистуна

1 942 133

6,7

1 812 612

100 000

318

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – вул. Северина Потоцького

2 216 494

4,9

2 107 059

100 000

Додаток 7

27

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

319

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина

2 347 715

5,0

2 229 366

100 000

320

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Індустріальний

3 008 702

4,5

2 872 266

250 000

321

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня

2 403 988

6,1

2 257 070

450 000

322

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Роганська

3 343 566

4,7

3 186 470

450 000

323

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Роганська 
- вул. Миру

4 134 941

3,6

3 986 882

450 000

324

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Плиткова

4 366 148

3,6

4 210 314

4 210 314

325

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Грицевця

1 002 180

12,0

881 478

100 000

326

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. П'ятихатська

4 228 915

3,8

4 069 964

670 000

327

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – Пілони

2 291 488

6,4

2 145 374

650 000

328

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Валентинівська

250 000

250 000

250 000

329

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - 11 поліклініка

250 000

250 000

250 000

330

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці 

5 384 650

5 384 650

500 000

331

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Універсам

2 929 451

4,5

2 798 375

250 000

332

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Ринок

2 329 063

5,7

2 195 895

250 000

333

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців

3 524 789

4,3

3 372 614

627 860

334

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Барабашова

3 369 607

68,4

1 064 586

450 000

335

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв 
Праці - вул. Академіка Павлова

3 065 074

76,5

720 000

720 000

336

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Академіка 
Павлова - вул. Валентинівська

3 650 000

4,3

3 491 579

250 000

337

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Дружби Народів

3 217 008

4,3

3 079 289

250 000

338

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - Універсам

1 856 308

6,0

1 745 390

250 000

339

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті 
вул. Трінклера - вул. Культури

1 273 739

69,4

390 000

390 000

340

Реконструкція світлофорного об'єкту майдан 
Конституції - майдан Павлівський

1 968 064

36,0

1 260 408

1 260 408

341

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті 
вул. Сумської - Бурсацького узвозу

2 317 862

3,3

2 241 055

250 000

Додаток 7

28

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

342

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз

250 000

250 000

250 000

343

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

16 848 368

16 848 368

7 170 000

344

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд

250 000

250 000

250 000

345

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Новгородська

2 726 924

4,5

2 603 000

2 603 000

346

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Клочківська - школа №125

1 780 617

6,2

1 670 000

1 670 000

347

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Олексіївська

2 127 846

6,3

1 993 307

1 993 307

348

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк

2 922 926

6,1

2 743 286

2 743 286

349

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп. Перемоги

3 381 793

27,8

2 440 743

2 010 000

350

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Академіка Проскури

7 100 000

1,1

7 022 517

615 898

351

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Рудика

3 243 441

3 243 441

3 243 441

352

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика 
Панасівська - Кузинський міст

4 380 000

2,0

4 294 577

960 280

353

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.  Євгена Котляра

3 441 396

3 441 396

3 441 396

354

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра

4 800 000

4 800 000

500 000

355

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - вул. Благовіщенська

500 000

500 000

500 000

356

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Маліновського

500 000

500 000

500 000

357

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Дмитрівська

500 000

500 000

500 000

358

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Ярославська

500 000

500 000

500 000

359

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Благовіщенська - вул. Різдвяна

500 000

500 000

500 000

360

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - майдан Привокзальний

250 000

250 000

250 000

361

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена 
Котляра - вул. Коцарська

250 000

250 000

250 000

362

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського

3 400 000

3 400 000

750 000

363

Реконструкція світлофорного об`єкту 
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський

2 492 807

70,1

745 713

320 000

364

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Павлівський - вул. Університетська

2 806 559

62,4

1 055 111

300 000

Додаток 7

29

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

19

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 600 000

20

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

10 850 000

20.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

10 350 000

20.2

КП "Автобаза спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова"

500 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

5 568 917

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

60 199

21

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

60 199

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

5 508 718

22

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 000

23

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

4 952 320

23.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

3 124 120

23.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

1 828 200

24

0823240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

488 398

24.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

488 398

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

517 080

0910000

Департамент служб у справах дітей Харківської 
міської ради

517 080

Додаток 7

3

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

365

Реконструкція світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Ахсарова – просп. Людвіга Свободи

3 000 000

3 000 000

800 000

366

Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв 
Сталінграду – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

367

Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Ново-
Баварський – Окружна дорога

250 000

250 000

250 000

368

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців

250 000

250 000

250 000

369

Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Шевченка- 
вул. Матюшенка

5 150 000

5 150 000

5 150 000

370

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Матюшенка - вул. Гастелло

250 000

250 000

250 000

371

Реконструкція світлофорного об’єкту по 
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост по 
вул.Шевченка, 142-А)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

372

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
будинок №137-А

3 210 000

3 210 000

3 210 000

373

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
вул. Тахіатаська

1 221 468

69,7

370 000

370 000

374

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська - 
вул. Башкирська

1 284 834

61,4

496 509

350 000

375

Будівництво світлофорного об’єкту вул. Євгена 
Котляра – вул. Чоботарська

250 000

250 000

250 000

376

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Заводу Комсомолець

1 600 440

8,0

1 472 543

250 000

377

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи - будинок №48

1 735 478

1 735 478

800 000

378

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А

1 499 737

9,6

1 355 187

1 050 000

379

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Кошкіна

2 029 530

97,5

50 000

50 000

380

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Морозова

1 865 565

92,2

145 224

145 224

381

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Польова - вул.Тарасівська

681 103

22,5

527 869

527 869

382

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Московський - вул. Василя Мельникова

5 246 254

5 246 254

3 150 000

383

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Бучми

2 664 063

58,7

1 100 000

1 100 000

384

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Ужвій Наталії

2 175 679

50,4

1 078 806

790 000

385

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників

2 107 342

11,8

1 859 024

1 570 000

Додаток 7

30

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

386

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея

2 319 709

2 319 709

347 565

387

Будівництво світлофорного об’єкту по 
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144

987 280

4,7

940 598

790 000

388

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - зупинка "Сосновий бір"

1 953 938

5,4

1 848 165

250 000

389

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

2 740 596

5,0

2 603 061

818 654

390

Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика - 
школа №119

1 658 730

2,4

1 618 482

1 365 989

391

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська 
в районі будинку №50

2 720 000

2 720 000

2 720 000

392

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева

3 150 000

3 150 000

3 150 000

393

Нове будівництво світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська

3 870 659

3 870 659

3 870 659

394

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Плеханівська – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

395

Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна - 
вул.Нестерова

1 917 472

1 917 472

1 917 472

396

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка – 
в'їзд 2-й Вологодський

3 150 000

3 150 000

3 150 000

397

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16

1 271 266

58,4

528 826

160 000

398

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді 
з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 
158

2 260 654

32,9

1 517 016

1 200 000

399

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з 
території автостанції по вул. Академіка Павлова 
323-А

1 824 689

1 824 689

570 000

400

Будівництво світлофорного об’єкту по 
Мерефянському шосе в районі будинку №30

250 000

250 000

250 000

401

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя просп. Ново-Баварського та 
Окружної дороги

250 000

250 000

250 000

402

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул. Катаєва та Окружної 
дороги

580 000

580 000

580 000

403

Будівництво транспортної інфраструктури в 
районі перехрестя вул. Маковського та Окружної 
дороги

580 000

580 000

580 000

Додаток 7

31

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

404

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул.Гуданова - 
вул. Петровського

1 172 771

66,0

398 431

240 000

405

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету 
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

2 172 526

48,4

1 121 769

1 000 000

406

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої 
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв 
Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака

2 127 976

85,7

304 088

304 088

407

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Ювілейному на ділянці від 
просп.Тракторобудівників до Салтівського шосе

1 368 640

1 368 640

1 368 640

408

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв 
Праці до будинку №142

1 793 292

48,1

931 515

300 000

409

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської 
до вул. Танкопія

250 000

250 000

250 000

410

Реконструкція організації дорожнього руху по вул. 
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці 
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої 
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення

20 863 505

66,5

6 996 820

6 996 820

411

Реконструкція об'єктів транспортного комплексу 
території обмеженої вулицями: Академіка 
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, 
Уборевича (I черга)

2 861 912

24,6

2 159 068

50 000

412

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

200 000

412.1

КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

412.2

КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

413

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

41 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

14 882 012

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

14 882 012

Додаток 7

32

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

414

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

107 750

415

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

14 774 262

14 774 262

14 774 262

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

14 774 262

14 774 262

14 774 262

416

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

9 892 898

9 892 898

9 892 898

417

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова (у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла)

4 881 364

4 881 364

4 881 364

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 798 268

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 798 268

418

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

98 468

419

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

4 573 800

420

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Капітальні видатки

126 000

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

69 200

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

69 200

421

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 200

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

6 134 500

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

6 134 500

422

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

1 134 500

423

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

5 000 000

Додаток 7

33

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

424

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

375 000

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

127 164

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

127 164

425

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

127 164

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

58 579 883

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

58 579 883

426

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

427

3717370

7370

0490

Реалізація

інших

заходів

щодо

соціально-

економічного розвитку територій (Міська цільова
програма

"Громадський

бюджет

(бюджет

участі) міста Харкова" на  2018-2021 роки)

50 000 000

428

3719300

9300

0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету

6 792 000

428.1

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку

коштів

освітньої

субвенції,

що

утворився на початок бюджетного періоду

6 792 000

429

3719700

9700

0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів  місцевих бюджетів

258 552

Додаток 7

34

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

429.1

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та 
юнацтва, розташованого за адресою: м.Харків,
вул.Полтавський шлях, 18)

258 552

430

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.: 

1 484 331

430.1

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту)) 

1 000 000

430.2

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
ліфту інституту)) 

484 331

4 307 971 363

39 867 474

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

Всього:

Додаток 7

35

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

25

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 650

26

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

447 430

26.1

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

Капітальні видатки

447 430

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

128 157 627

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

128 157 627

27

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

28

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

10 816 741

29

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

500 000

30

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

500 000

31

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

16 000 000

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

100 271 336

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури

100 271 336

32

Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної 
бази закладів, організацій та підприємств культури)

28 678 796

33

Капітальний ремонт головного монументу "Жертв 
голокосту" меморіалу "Дробицький Яр" на території 
КП "Меморіальний парк "Дробицький Яр" за 
адресою: вул.Шосейна, 13 с.Мала Рогань, 
Харківський район, Харківська обл.

879 900

34

Роботи по благоустрою території філії парку                  
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу                          
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку 
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 - 
капітальний ремонт

150 000

Додаток 7

4

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

35

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція  
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:

71 782 640

70 562 640

70 562 640

35.1

Будівництво господарських будівель на території 
КП «ЦПК та В  ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. 
Сумській, 81 

3 450 000

4,3

3 300 000

3 300 000

35.2

Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. 
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

5 920 000

5,4

5 600 000

5 600 000

35.3

Реконструкція нежитлової будівлі 
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. 
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

19 480 000

2,5

19 000 000

19 000 000

35.4

Реконструкція системи улаштування 
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В 
ім. М. Горького» в м. Харкові 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

35.5

Реконструкція системи для поливання (інвентарний 
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім. 
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81

5 270 000

5,1

5 000 000

5 000 000

35.6

Нове будівництво фундаменту, операторської та 
благоустрій території під атракціон "Aerobat 
interactive" на території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» м. Харків, вул.Сумська, 81

2 000 000

2 000 000

2 000 000

35.7

Капітальний ремонт гумового покриття 
баскетбольного майданчика спортивного комплексу 
в районі вул.Біла Акація, м.Харків

590 000

590 000

590 000

35.8

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

32 072 640

32 072 640

32 072 640

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

232 818 302

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

69 550

36

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

232 748 752

37

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

65 800

Додаток 7

5

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

38

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

26 482 073

38.1

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальні видатки

26 482 073

39

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

12 505 365

39.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

12 505 365

40

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

30 449 514

40.1

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Капітальні видатки

30 449 514

41

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

163 246 000

41.1

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

Капітальні видатки

163 246 000

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

351 989 181

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

351 989 181

42

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

43

1216010

6010

0610

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

165 142 224

43.1

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

165 142 224

44

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

16 390 731

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

18 450 000

13 321 003

5 300 000

45

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації
 (КП "Жилкомсервіс")

2 000 000

2 000 000

2 000 000

46

Реконструкція нежитлової будівлі за адресою 
вул.Кибальчича, 18 з урахуванням виготовлення 
проекту та технічної документації
 (КП "Харківспецбуд")

1 450 000

1 450 000

300 000

Додаток 7

6

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

47

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

15 000 000

34,2

9 871 003

3 000 000

48

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

9 850 000

49

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 000 000

49.1

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг 
та тротуарів

1 000 000

50

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

154 236 676

50.1

КП "Харківспецбуд"

13 844 000

50.2

КП "Харківблагоустрій"

7 400 000

50.3

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

7 194 900

50.4

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

16 630 400

50.5

КП "Харківжилбуд"

9 340 000

50.6

КСП "Харківгорліфт"

34 464 876

50.7

КСП "Інженерні мережі"

7 600 000

50.8

КП "Центр поводження з тваринами"

1 762 500

50.9

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

56 000 000

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 481 680 510

25 000 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 481 680 510

25 000 000

51

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 878 956 841

1 753 064 788

619 000 000

20 000 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 878 956 841

1 753 064 788

619 000 000

20 000 000

52

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:

1 878 956 841

1 753 064 788

619 000 000

20 000 000

52.1

Будівництво будинку жирафів комплексу 
"Африканська савана" (коригування)

18 382 070

27,5

13 322 514

4 375 000

52.2

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (1 черга)

12 924 487

50,8

6 356 487

3 320 600

52.3

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

115 185 386

37,3

72 269 386

13 125 000

Додаток 7

7

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

52.4

Реконструкція телекомунікаційних систем КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (3 черга)

76 844 548

0,0

76 843 548

30 625 000

52.5

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

4 184 113

0,0

4 183 113

1 750 000

52.6

Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та 
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк", 
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(5 черга)

40 899 316

27,0

29 842 316

16 201 100

52.7

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк," за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

140 178 914

4,9

133 321 914

90 000 000

20 000 000

в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та 
існуючих будівель і споруд КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків                             
(6 черга) за рахунок залишку субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

20 000 000

20 000 000

52.8

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(7 черга)

47 547 231

39,0

28 990 231

12 378 300

52.9

Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

65 352 768

0,0

65 351 768

26 250 000

52.10

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків 
(9 черга)

70 461 418

2,1

68 962 418

9 625 000

52.11

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(10 черга)

142 370 773

22,9

109 793 773

43 750 000

52.12

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(11 черга)

272 622 864

0,0

272 621 864

66 500 000

52.13

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(12 черга)

167 517 186

0,1

167 432 186

33 750 000

Додаток 7

8

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

52.14

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(13 черга)

125 456 515

0,0

125 393 863

67 500 000

52.15

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (14 черга)

133 039 154

0,1

132 908 154

58 750 000

52.16

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (15 черга)

93 039 727

0,1

92 977 074

33 750 000

52.17

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(16 черга)

101 007 888

0,1

100 933 908

33 750 000

52.18

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

119 017 072

0,2

118 809 860

33 750 000

52.19

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (18 черга)

132 175 411

0,1

132 000 411

39 100 000

52.20

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

750 000

750 000

750 000

53

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

16 459 000

53.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

16 459 000

54

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

278 970 000

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

666 806 146

534 985 230

407 660 000

5 000 000

55

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків 

108 000 000

108 000 000

108 000 000

56

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків

4 500 000

4 500 000

4 500 000

57

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35     
(коригування) (СКП "Харківзеленбуд")

294 000 000

20,2

234 752 209

121 700 000

58

Реконструкція пішохідного мосту в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Додаток 7

9

(гривень)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова 
на 2012-2020 роки 

2 473 068

2 473 068

0100000

Харківська міська рада 

1 064 148

1 064 148

0110000

Харківська міська рада 

1 064 148

1 064 148

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

526 848

526 848

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

304 318

304 318

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету                                                                                                          

міста Харкова у 2018 році

Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет 
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                               
від  __________ №______/18

Додаток 8

1

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

48 998 843

14 835 915

63 834 758

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

48 998 843

14 835 915

63 834 758

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

17 457 785

193 695 514

211 153 299

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

17 457 785

193 695 514

211 153 299

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

3 991 324

3 991 324

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 586 230

2 586 230

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 405 094

1 405 094

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

6 562 446

30 449 514

37 011 960

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

6 562 446

30 449 514

37 011 960

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 882 733

163 246 000

170 128 733

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

4 383 920

163 246 000

167 629 920

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 498 813

2 498 813

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022рр.

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

43 548 941

620 131 357

663 680 298

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

45 479 700

148 986 448

194 466 148

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

45 479 700

148 986 448

194 466 148

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

231 063 321

385 852 931

616 916 252

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

231 063 321

385 852 931

616 916 252

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

231 063 321

385 852 931

616 916 252

Додаток 8

10

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1917330

7330 0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

264 505 590

264 505 590

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

225 000 000

121 147 341

346 147 341

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

225 000 000

121 147 341

346 147 341

1917440

7440

0456

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

6 063 321

6 063 321

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

6 063 321

6 063 321

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

8 184 769

2 683 300

10 868 069

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

8 184 769

2 683 300

10 868 069

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

8 184 769

2 683 300

10 868 069

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 184 769

2 683 300

10 868 069

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

9 189 000

9 189 000

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

195 000

195 000

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

21 200 000

21 200 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

35 000 000

14 774 262

49 774 262

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

14 774 262

49 774 262

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

14 774 262

49 774 262

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

14 774 262

14 774 262

Додаток 8

11

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

14 774 262

14 774 262

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

736 770

4 573 800

5 310 570

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

736 770

4 573 800

5 310 570

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

699 300

699 300

0100000

Харківська міська рада 

699 300

699 300

0110000

Харківська міська рада 

699 300

699 300

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих 
рад та посадових осіб місцевого 
самоврядування

24 000

24 000

0110180

0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління

675 300

675 300

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

1 553 348

1 553 348

0100000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0110000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 553 348

1 553 348

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

1 485 980

1 485 980

0100000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0110000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 485 980

1 485 980

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

12 000 000

5 000 000

17 000 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

12 000 000

5 000 000

17 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інфоматики

12 000 000

5 000 000

17 000 000

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

951 362

951 362

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

951 362

951 362

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

951 362

951 362

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

794 607

794 607

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

608 295

608 295

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

186 312

186 312

Додаток 8

12

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

156 755

156 755

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

156 755

156 755

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

2 984 900

246 820 000

249 804 900

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

2 984 900

216 820 000

219 804 900

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

2 984 900

216 820 000

219 804 900

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 604 900

2 604 900

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

380 000

216 820 000

217 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

380 000

216 820 000

217 200 000

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 000 000

30 000 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

220 000

9 850 000

10 070 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

220 000

9 850 000

10 070 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

220 000

9 850 000

10 070 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

220 000

9 850 000

10 070 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

800 000

800 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

800 000

800 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

800 000

800 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

800 000

800 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

7 789 900

7 789 900

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 600 000

1 600 000

Додаток 8

13

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 600 000

1 600 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 600 000

1 600 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 600 000

1 600 000

Міська цільова програма 
"Громадський бюджет (бюджет 
участі) міста Харкова" на 2018-2021 
роки

50 000 000

50 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

50 000 000

50 000 000

Програма енергозбереження та 
підвищення енергоефективності 
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.

130 000

130 000

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

130 000

130 000

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

130 000

130 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

130 000

130 000

ВСЬОГО

7 315 347 720 3 893 985 420

11 209 333 140

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 8

14

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

126 815

126 815

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

133 227

133 227

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0100000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0110000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

60 333 368

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

151 291 000

151 291 000

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

15 199 419

15 199 419

0100000

Харківська міська рада 

15 199 419

15 199 419

0110000

Харківська міська рада 

15 199 419

15 199 419

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової 
інформації

15 199 419

15 199 419

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

1 294 775

1 294 775

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 294 775

1 294 775

Додаток 8

2

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 979 369

5 979 369

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

2 989 664 841

351 932 155

3 341 596 996

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

2 819 265 135

248 174 714

3 067 439 849

0611010

1010

0910 Надання дошкільної освіти

841 438 604

129 771 087

971 209 691

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 611 161 944

92 213 579

1 703 375 523

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 188 041

6 726

15 194 767

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 223 793

1 510 000

11 733 793

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, 
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 727 729

1 179 948

8 907 677

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 

67 792 006

8 596 555

76 388 561

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

210 560 299

12 904 676

223 464 975

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

15 977 586

15 977 586

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

39 195 133

1 992 143

41 187 276

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

39 195 133

1 992 143

41 187 276

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

67 218 200

93 017 207

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

67 218 200

93 017 207

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 915 592

65 418 200

70 333 792

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

65 418 200

70 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

20 883 415

1 800 000

22 683 415

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

144 600 699

36 539 241

181 139 940

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

144 600 699

36 539 241

181 139 940

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

144 600 699

36 539 241

181 139 940

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 491 828 296

283 562 596

1 775 390 892

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 491 828 296

283 562 596

1 775 390 892

Додаток 8

3

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 491 828 296

283 562 596

1 775 390 892

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

626 399 121

132 478 919

758 878 040

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 292 520

2 505 400

25 797 920

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

24 597 100

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної допомоги 

342 335 770

62 999 339

405 335 109

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

3 300 840

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

25 021 688

98 750 320

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

200 756 969

20 209 310

220 966 279

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами ( відділеннями)

200 756 969

20 209 310

220 966 279

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

44 766 580

44 766 580

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 600 000

1 600 000

717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

436 224 302

7 461 574

443 685 876

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

63 235 859

6 794 724

70 030 583

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

58 523 499

5 370 326

63 893 825

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 141

3 542 126

56 919 267

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

5 146 358

1 828 200

6 974 558

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

4 712 360

1 424 398

6 136 758

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

1 424 398

6 136 758

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

8 947 978

8 947 978

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 947 978

8 947 978

Додаток 8

4

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку

,

 особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

6 617 232

666 850

7 284 082

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

6 617 232

666 850

7 284 082

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

354 502 200

354 502 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

354 502 200

354 502 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

354 502 200

354 502 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

354 502 200

354 502 200

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

22 823 411

28 523 974

51 347 385

Забезпечення функціонування закладів по 
роботі з сім'ями та молоддю міста Харкова

18 303 911

28 523 974

46 827 885

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

16 316 413

26 763 927

43 080 340

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

26 763 927

43 080 340

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 519 500

4 519 500

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 647 200

1 647 200

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в 
місті Харкові на 2018-2021 роки

10 243 053

10 243 053

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

9 982 353

9 982 353

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 383 933

9 383 933

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

9 383 933

9 383 933

0813240

3240

Інші заклади та заходи

598 420

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

60 700

60 700

Додаток 8

5

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

60 700

60 700

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

5 157 867

447 430

5 605 297

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

447 430

5 605 297

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

447 430

5 605 297

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 157 867

447 430

5 605 297

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

447 430

5 372 497

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

232 800

232 800

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

1 507 900 462 1 208 723 960

2 716 624 422

0100000

Харківська міська рада 

1 865 010

14 050 000

15 915 010

0110000

Харківська міська рада 

1 865 010

14 050 000

15 915 010

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

14 050 000

14 050 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

523 530 613

329 008 600

852 539 213

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

523 530 613

329 008 600

852 539 213

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

461 249 237

160 142 224

621 391 461

1216011

6011 0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

407 160 737

160 142 224

567 302 961

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

54 088 500

54 088 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

61 031 376

15 392 200

76 423 576

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 250 000

1 000 000

2 250 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 250 000

1 000 000

2 250 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

152 474 176

152 474 176

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

413 590 751

434 251 960

847 842 711

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

413 590 751

434 251 960

847 842 711

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

1 517 424

1 517 424

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

1 517 424

1 517 424

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

128 283 100

16 459 000

144 742 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

Додаток 8

6

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

4 492 000

4 492 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

23 791 100

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

283 790 227

258 271 000

542 061 227

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

159 521 960

159 521 960

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

566 823 600

431 413 400

998 237 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

566 823 600

431 413 400

998 237 000

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

922 400

20 507 600

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

517 238 400

309 601 000

826 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

517 238 400

309 601 000

826 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

331 911

331 911

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 664

234 664

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 664

234 664

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

234 664

234 664

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

138 269

138 269

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

264 495

264 495

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

239 713

239 713

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

298 367

298 367

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

298 367

298 367

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

298 367

298 367

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

206 778

206 778

Додаток 8

7

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

277 115

277 115

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

99 176

99 176

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

18 791 551

5 998 531

24 790 082

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

18 791 551

5 998 531

24 790 082

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

18 791 551

5 998 531

24 790 082

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

17 155 651

5 000 000

22 155 651

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

16 756 651

5 000 000

21 756 651

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

399 000

399 000

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

635 900

998 531

1 634 431

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 000 000

1 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

1 000 000

1 000 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.

21 465 340

1 762 500

23 227 840

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 465 340

1 762 500

23 227 840

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 465 340

1 762 500

23 227 840

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

21 465 340

21 465 340

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

1 762 500

1 762 500

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020рр.

10 952 567

10 952 567

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

9 203 467

9 203 467

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

9 203 467

9 203 467

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

9 203 467

9 203 467

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

834 600

834 600

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

Додаток 8

8

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

13 699 000

13 699 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

13 699 000

13 699 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

7 000 000

7 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

7 000 000

7 000 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

178 071 273

124 366 736

302 438 009

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

71 789 545

19 095 400

90 884 945

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 716 539

685 600

39 402 139

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

526 600

4 643 400

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 334 406

17 883 200

43 217 606

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

3 621 800

3 621 800

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

3 621 800

3 621 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

106 281 728

105 271 336

211 553 064

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

106 281 728

105 271 336

211 553 064

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

106 281 728

105 271 336

211 553 064

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

106 281 728

105 271 336

211 553 064

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

122 445 434

209 083 799

331 529 233

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечння 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, шкіл олімпійського резерву, 
облаштування необхідним обладнанням та 
інвентарем за рахунок асигнувань 
загального та спеціального фондів.

104 987 649

15 388 285

120 375 934

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

55 988 806

552 370

56 541 176

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

55 988 806

552 370

56 541 176

Додаток 8

9