|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 20 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 20 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від __________ № _____/18
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
17 сесії
Харківської міської ради
7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17
«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
Відповідно
до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11
квітня 2018 року № 266 «Деякі питання
використання субвенції
з державного
бюджету місцевим бюджетам на модернізацію
та оновлення матеріально-технічної
бази професійно-технічних навчальних
закладів
у 2018 році»,
враховуючи розпорядження міського
голови від 03.05.2018
№ 50
«Про розподіл коштів цільової субвенції»,
керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного
кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 20.12.2017
№ 850/17 «Про бюджет міста Харкова на
2018 рік» такі зміни:
Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
Доходи
бюджету міста Харкова у сумі
16 408 520,8 тис. гривень, у тому
числі доходи загального фонду бюджету
міста Харкова –15 978 353,8 тис. гривень,
доходи спеціального фонду бюджету
міста Харкова – 430 167,0 тис. гривень,
у тому числі бюджет розвитку –
105 060,9
тис. гривень, згідно з додатком 1 до
цього рішення.
Видатки
бюджету міста Харкова в сумі
16 564 454,9 тис. гривень,
у
тому числі видатки загального фонду
бюджету міста Харкова –
11 810 260,6 тис. гривень, видатки
спеціального фонду бюджету міста
Харкова – 4 754 194,3 тис.
гривень, згідно з додатком 2 до цього
рішення.
Затвердити
бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів бюджету міста
Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних
виконавців
за бюджетними програмами
згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього
рішення.
Повернення
кредитів до бюджету міста Харкова та
розподіл надання кредитів з бюджету
міста Харкова у сумі 61 215,8 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із
загального фонду бюджету міста Харкова
– 55 000,0 тис. гривень, виконання
гарантійних зобов`язань за позичальників,
які отримали кредити під місцеві
гарантії, – 6 215,8 тис.
гривень, згідно
з додатком 5 до цього
рішення.
Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 4 280 856,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дефіцит
бюджету міста Харкова в
сумі 4 436 790,1 тис. гривень,
у тому
числі:
- загального фонду бюджету міста в сумі 112 762,8 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;
- спеціального
фонду бюджету міста в сумі
4 324 027,3 тис. гривень, джерелом
покриття якого визначити надходження
коштів із загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду) в сумі
4
280 856,0 тис. гривень та залишок коштів
спеціального фонду бюджету міста станом
на 01.01.2018
в сумі 43 171,3 тис. гривень, згідно з додатком
6 до цього рішення.».
Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:
«9. Затвердити
у складі видатків бюджету міста Харкова
кошти
на реалізацію місцевих програм
у сумі 11 209 333,1
тис. гривень згідно
з додатком 8 до
цього рішення.».
1.3
Викласти
додатки 1, 1.1, 1.5, 2, 3.1, 3.5, 3.8, 4, 5, 6, 6.1, 6.5, 7, 8
у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
10 040 368 900
10 036 843 900
3 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
6 302 781 000
6 302 781 000
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
6 272 172 000
6 272 172 000
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 710 151 300
5 710 151 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
641 800
641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
64 600
64 600
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
64 600
64 600
X
X
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
3 525 000
X
3 525 000
X
19010000
Екологічний податок
3 525 000
X
3 525 000
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
870 100
X
870 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 091 900
X
2 091 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
563 000
X
563 000
X
20000000
Неподаткові надходження
331 748 216
173 720 200
158 028 016
17 202 900
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
7 453 400
7 453 400
X
X
Додаток 1.1
10
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
380 000
380 000
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
380 000
380 000
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
2 700 000
2 700 000
X
X
21080000
Інші надходження
4 373 400
4 373 400
X
X
21080500
Інші надходження
757 000
757 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 616 400
2 616 400
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
161 653 400
161 653 400
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
Додаток 1.1
11
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
24000000
Інші неподаткові надходження
21 898 900
4 613 400
17 285 500
17 202 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
2 800
2 800
X
X
24060000
Інші надходження
4 693 200
4 610 600
82 600
X
24060300
Інші надходження
1 351 400
1 351 400
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
3 259 200
3 259 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
140 742 516
X
140 742 516
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
106 029 680
X
106 029 680
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
101 351 491
X
101 351 491
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
263 146
X
263 146
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
4 171 366
X
4 171 366
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
243 677
X
243 677
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
34 712 836
X
34 712 836
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
31 637 386
X
31 637 386
X
Додаток 1.1
12
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 056 600
56 600
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 056 600
56 600
30 000 000
30 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 807 441 034
5 763 083 034
44 358 000
7 858 000
41000000
Від органів державного управління
5 807 441 034
5 763 083 034
44 358 000
7 858 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 268 389 100
2 238 389 100
30 000 000
41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на модернізацію та оновлення
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів
630 000
630 000
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 149 347 800
1 149 347 800
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
Додаток 1.1
13
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 503 971 734
3 489 613 734
14 358 000
7 858 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 858 000
7 858 000
7 858 000
Додаток 1.1
14
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
21 775 810
21 775 810
X
X
41053600
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів
6 500 000
6 500 000
X
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
16 261 331 750 15 973 639 134
287 692 616
105 060 900
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
15
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 511 144
146 100
11 365 044
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
59 200
59 200
X
X
21080000
Інші надходження
59 200
59 200
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
59 200
59 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
86 900
86 900
X
X
22090000
Державне мито
86 900
86 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
36 900
36 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
50 000
50 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
11 365 044
X
11 365 044
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
11 365 044
X
11 365 044
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
10 754 872
X
10 754 872
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
486 291
X
486 291
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
123 881
X
123 881
X
40000000
Офіційні трансферти
696 455 263
695 689 263
766 000
766 000
41000000
Від органів державного управління
696 455 263
695 689 263
766 000
766 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
210 268 584
210 268 584
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
210 268 584
210 268 584
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
486 186 679
485 420 679
766 000
766 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.5
16
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
212 785 900
212 785 900
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
48 520
48 520
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
158 924 544
158 924 544
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
311 115
311 115
X
X
Додаток 1.5
17
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
103 718 700
103 718 700
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 766 000
5 000 000
766 000
766 000
41051300
Субвенція з місцевого бюджету на
модернізацію та оновлення матеріально-
технічної бази професійно-технічних
навчальних закладів за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
630 000
630 000
X
X
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
4 001 900
4 001 900
Всього доходів
707 966 407
695 835 363
12 131 044
766 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
18
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
64 600
64 600
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
Додаток 1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
3 525 000
X
3 525 000
X
19010000
Екологічний податок
3 525 000
X
3 525 000
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
870 100
X
870 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 091 900
X
2 091 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
563 000
X
563 000
X
20000000
Неподаткові надходження
478 765 483
178 263 100
300 502 383
17 202 900
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
8 150 500
8 150 500
X
X
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
380 000
380 000
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
380 000
380 000
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
2 700 000
2 700 000
X
X
21080000
Інші надходження
5 070 500
5 070 500
X
X
21080500
Інші надходження
797 400
797 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
3 273 100
3 273 100
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
163 798 700
163 798 700
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
Додаток 1
3
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
22090000
Державне мито
2 145 300
2 145 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
1 286 600
1 286 600
X
X
22090200
Державне мито, не віднесене до інших
категорій
87 000
87 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
771 700
771 700
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
23 599 400
6 313 900
17 285 500
17 202 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
224 200
224 200
X
X
24060000
Інші надходження
6 172 300
6 089 700
82 600
X
24060300
Інші надходження
2 830 500
2 830 500
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
3 259 200
3 259 200
X
X
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
283 216 883
X
283 216 883
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
241 097 819
X
241 097 819
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
219 855 084
X
219 855 084
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
10 421 662
X
10 421 662
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
10 313 396
X
10 313 396
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
507 677
X
507 677
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
42 119 064
X
42 119 064
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
39 043 614
X
39 043 614
X
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 163 800
163 800
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 163 800
163 800
30 000 000
30 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
107 200
107 200
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
107 200
107 200
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
Додаток 1
5
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 807 441 034
5 763 083 034
44 358 000
7 858 000
41000000
Від органів державного управління
5 807 441 034
5 763 083 034
44 358 000
7 858 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 268 389 100
2 238 389 100
30 000 000
41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на модернізацію та оновлення
матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів
630 000
630 000
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 149 347 800
1 149 347 800
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 503 971 734
3 489 613 734
14 358 000
7 858 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
Додаток 1
6
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 858 000
7 858 000
7 858 000
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
21 775 810
21 775 810
X
X
41053600
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів
6 500 000
6 500 000
X
Додаток 1
7
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
16 408 520 817
15 978 353 834
430 166 983
105 060 900
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
8
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
10 040 304 300 10 036 779 300
3 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
6 302 781 000
6 302 781 000
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
6 272 172 000
6 272 172 000
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 710 151 300
5 710 151 300
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
641 800
641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до
рішення
17
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від ______________ №________/18
000000000000000
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
Додаток 1.1
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100
Державне управління
704 973 388
704 973 388
473 293 309
21 455 047
48 365 123
8 755 377
955 000
39 609 746
36 109 746
36 109 746
753 338 511
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
120 730 761
120 730 761
74 236 822
5 534 937
4 218 262
4 218 262
4 218 262
4 218 262
124 949 023
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
583 016 479
583 016 479
399 056 487
15 920 110
44 146 861
8 755 377
955 000
35 391 484
31 891 484
31 891 484
627 163 340
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
1 202 148
1 202 148
1 202 148
1000
Освіта
2 968 781 426
2 968 781 426
1 862 837 954
445 582 556
350 132 155
175 854 266
43 285 311
6 834 973
174 277 889
170 539 816
162 681 816
3 318 913 581
1010
0910
Надання дошкільної освіти
841 438 604
841 438 604
498 288 916
157 286 242
129 771 087
99 761 562
350 734
591 486
30 009 525
29 750 374
29 750 374
971 209 691
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 611 161 944
1 611 161 944
1 039 931 804
227 776 113
92 213 579
31 221 195
17 591 394
1 207 985
60 992 384
58 865 347
51 007 347
1 703 375 523
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 188 041
15 188 041
11 284 239
1 269 672
6 726
6 726
15 194 767
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 223 793
10 223 793
5 441 400
1 962 647
1 510 000
110 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
11 733 793
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 727 729
7 727 729
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 907 677
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
67 792 006
67 792 006
46 615 086
9 802 877
8 596 555
7 636 894
5 084 248
632 929
959 661
887 254
887 254
76 388 561
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Додаток 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
РОЗПОДІЛ
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Додаток_2
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
224 506 645
224 506 645
74 236 822
5 534 937
170 066 762
170 066 762
170 066 762
170 066 762
394 573 407
0110000
Харківська міська рада
224 506 645
224 506 645
74 236 822
5 534 937
170 066 762
170 066 762
170 066 762
170 066 762
394 573 407
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
120 730 761
120 730 761
74 236 822
5 534 937
4 218 262
4 218 262
4 218 262
4 218 262
124 949 023
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
1 202 148
1 202 148
1 202 148
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
537 300
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
1 865 010
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
23 590 288
23 590 288
23 590 288
0117520
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
165 341 000
165 341 000
165 341 000
165 341 000
165 341 000
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 024 351
1 024 351
1 024 351
0118410
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
173 927 718
173 927 718
106 883 671
9 373 134
82 792 586
10 049 820
6 684 048
695 304
72 742 766
72 545 543
71 479 543
256 720 304
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
173 927 718
173 927 718
106 883 671
9 373 134
82 792 586
10 049 820
6 684 048
695 304
72 742 766
72 545 543
71 479 543
256 720 304
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 747 648
5 747 648
3 835 892
69 500
69 500
69 500
69 500
5 817 148
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
99 844 377
99 844 377
79 206 843
1 094 203
6 436 539
3 999 095
2 710 844
119 260
2 437 444
2 407 444
1 341 444
106 280 916
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 223 793
10 223 793
5 441 400
1 962 647
1 510 000
110 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
11 733 793
Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7
скликання від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
Додаток 3.1
10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях
патронатного вихователя
7 727 729
7 727 729
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 907 677
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
19 586 062
19 586 062
12 234 200
3 872 961
6 306 499
5 884 500
3 973 204
576 044
421 999
378 499
378 499
25 892 561
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 116 407
2 116 407
1 369 086
113 925
2 116 407
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 798 287
7 798 287
982 750
633 830
65 490 100
65 490 100
65 490 100
65 490 100
73 288 387
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
2 882 695
2 882 695
982 750
633 830
71 900
71 900
71 900
71 900
2 954 595
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
65 418 200
65 418 200
65 418 200
65 418 200
70 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
20 883 415
20 883 415
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
22 683 415
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 502 682 597
1 502 682 597
7 250 588
283 631 226
79 927 689
203 703 537
198 783 310
198 783 310
1 786 313 823
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 502 682 597
1 502 682 597
7 250 588
283 631 226
79 927 689
203 703 537
198 783 310
198 783 310
1 786 313 823
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 854 301
10 854 301
7 250 588
68 630
68 630
68 630
68 630
10 922 931
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 399 121
626 399 121
132 478 919
29 454 358
103 024 561
100 180 971
100 180 971
758 878 040
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 292 520
23 292 520
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 797 920
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
342 335 770
342 335 770
62 999 339
15 732 672
47 266 667
47 118 299
47 118 299
405 335 109
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
73 728 632
25 021 688
21 740 319
3 281 369
2 615 600
2 615 600
98 750 320
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
200 756 969
200 756 969
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
220 966 279
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
200 756 969
200 756 969
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
220 966 279
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
44 766 580
44 766 580
44 766 580
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
Додаток 3.1
11
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
21 775 810
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
442 232 510
442 232 510
65 156 918
3 535 967
6 922 923
1 354 006
256 054
599 202
5 568 917
5 568 917
5 568 917
449 155 433
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
15 931 525
15 931 525
11 404 740
166 633
60 199
60 199
60 199
60 199
15 991 724
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 888 472
5 888 472
4 160 310
60 199
60 199
60 199
60 199
5 948 671
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
426 300 985
426 300 985
53 752 178
3 369 334
6 862 724
1 354 006
256 054
599 202
5 508 718
5 508 718
5 508 718
433 163 709
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 562 926
8 562 926
6 316 278
68 000
68 000
68 000
68 000
8 630 926
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
58 523 499
58 523 499
44 711 000
2 515 934
5 370 326
418 006
256 054
5 022
4 952 320
4 952 320
4 952 320
63 893 825
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
53 377 141
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 267
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
5 146 358
3 155 500
586 473
1 828 200
1 828 200
1 828 200
1 828 200
6 974 558
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
0823240
3240
Інші заклади та заходи
359 214 560
359 214 560
2 724 900
853 400
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
360 638 958
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
4 712 360
2 724 900
853 400
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
6 136 758
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
354 502 200
354 502 200
354 502 200
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 089 087
18 089 087
13 142 287
492 213
517 080
517 080
517 080
517 080
18 606 167
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 089 087
18 089 087
13 142 287
492 213
517 080
517 080
517 080
517 080
18 606 167
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 931 220
12 931 220
10 244 887
69 861
69 650
69 650
69 650
69 650
13 000 870
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 605 297
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 372 497
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
330 875 395
330 875 395
157 835 305
13 974 900
160 975 527
26 750 300
20 135 000
462 500
134 225 227
128 157 627
128 157 627
491 850 922
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
330 875 395
330 875 395
157 835 305
13 974 900
160 975 527
26 750 300
20 135 000
462 500
134 225 227
128 157 627
128 157 627
491 850 922
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 203 423
8 203 423
5 734 194
69 550
69 550
69 550
69 550
8 272 973
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
144 600 699
144 600 699
108 828 296
6 168 600
36 539 241
24 769 800
18 819 000
262 900
11 769 441
10 816 741
10 816 741
181 139 940
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 716 539
38 716 539
26 962 301
3 876 300
685 600
113 500
700
44 700
572 100
500 000
500 000
39 402 139
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
526 600
26 600
1 100
500 000
500 000
500 000
4 643 400
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
25 334 406
25 334 406
10 875 000
3 545 700
17 883 200
1 840 400
1 315 300
153 800
16 042 800
16 000 000
16 000 000
43 217 606
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
109 903 528
109 903 528
2 751 314
61 600
105 271 336
105 271 336
100 271 336
100 271 336
215 174 864
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 621 800
3 621 800
2 751 314
61 600
3 621 800
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
106 281 728
106 281 728
105 271 336
105 271 336
100 271 336
100 271 336
211 553 064
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
110 866 478
110 866 478
50 146 712
15 642 665
237 190 753
4 295 651
1 502 441
917 222
232 895 102
232 818 302
232 818 302
348 057 231
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
24 074 071
24 074 071
8 812 155
770 569
1 829 597
1 760 047
924 290
88 972
69 550
69 550
69 550
25 903 668
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 387 704
11 387 704
8 080 875
94 665
69 550
69 550
69 550
69 550
11 457 254
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
6 506 998
6 506 998
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
8 267 045
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
5 979 369
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
86 792 407
86 792 407
41 334 557
14 872 096
235 361 156
2 535 604
578 151
828 250
232 825 552
232 748 752
232 748 752
322 153 563
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 068 004
3 068 004
2 000 357
65 800
65 800
65 800
65 800
3 133 804
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 763 927
281 854
198 475
26 482 073
26 482 073
26 482 073
43 080 340
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 763 927
281 854
198 475
26 482 073
26 482 073
26 482 073
43 080 340
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 785 931
4 785 931
4 785 931
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 194 525
3 194 525
3 194 525
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 591 406
1 591 406
1 591 406
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
48 998 843
48 998 843
29 177 500
11 309 670
14 835 915
2 253 750
578 151
629 775
12 582 165
12 505 365
12 505 365
63 834 758
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
48 998 843
48 998 843
29 177 500
11 309 670
14 835 915
2 253 750
578 151
629 775
12 582 165
12 505 365
12 505 365
63 834 758
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 562 446
6 562 446
30 449 514
30 449 514
30 449 514
30 449 514
37 011 960
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 562 446
6 562 446
30 449 514
30 449 514
30 449 514
30 449 514
37 011 960
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
7 039 488
7 039 488
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
170 285 488
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону
4 383 920
4 383 920
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
167 629 920
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
2 655 568
2 655 568
2 655 568
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
578 445 765
578 445 765
9 840 726
278 638
353 738 281
353 738 281
351 989 181
351 989 181
932 184 046
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
578 445 765
578 445 765
9 840 726
278 638
353 738 281
353 738 281
351 989 181
351 989 181
932 184 046
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 508 261
13 508 261
9 840 726
278 638
69 550
69 550
69 550
69 550
13 577 811
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
478 404 888
478 404 888
165 142 224
165 142 224
165 142 224
165 142 224
643 547 112
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
423 917 388
423 917 388
165 142 224
165 142 224
165 142 224
165 142 224
589 059 612
1216014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
54 487 500
54 487 500
54 487 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
83 132 616
83 132 616
16 390 731
16 390 731
16 390 731
16 390 731
99 523 347
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
5 300 000
5 300 000
5 300 000
5 300 000
5 300 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 150 000
1 150 000
9 850 000
9 850 000
9 850 000
9 850 000
11 000 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
2 250 000
2 250 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 250 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
2 250 000
2 250 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 250 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
154 236 676
154 236 676
154 236 676
154 236 676
154 236 676
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
470 431 922
470 431 922
9 856 878
70 326 141
1 492 015 334
1 492 015 334
1 481 680 510
1 350 477 610
1 962 447 256
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
470 431 922
470 431 922
9 856 878
70 326 141
1 492 015 334
1 492 015 334
1 481 680 510
1 350 477 610
1 962 447 256
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 292 230
13 292 230
9 856 878
247 441
69 550
69 550
69 550
69 550
13 361 780
1413240
3240
Інші заклади та заходи
1 517 424
1 517 424
1 517 424
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
1 517 424
1 517 424
1 517 424
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
43 548 941
43 548 941
620 131 357
620 131 357
619 000 000
619 000 000
663 680 298
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
43 548 941
43 548 941
620 131 357
620 131 357
619 000 000
619 000 000
663 680 298
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
128 283 100
128 283 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
144 742 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
4 492 000
4 492 000
4 492 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
283 790 227
283 790 227
70 078 700
278 970 000
278 970 000
278 970 000
278 970 000
562 760 227
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
407 660 000
407 660 000
407 660 000
276 457 100
407 660 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
159 521 960
159 521 960
159 521 960
159 521 960
159 521 960
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
9 203 467
9 203 467
9 203 467
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
591 876 330
591 756 330
17 400 550
120 000 1 055 636 213
8 600 000
955 000
1 047 036 213
1 043 036 213
1 043 036 213
1 647 512 543
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
581 710 875
581 590 875
9 068 210
120 000
648 302 950
648 302 950
648 302 950
648 302 950
1 230 013 825
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 902 375
11 902 375
9 068 210
69 550
69 550
69 550
69 550
11 971 925
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 604 900
2 604 900
2 604 900
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
19 585 200
922 400
922 400
922 400
922 400
20 507 600
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
380 000
380 000
216 820 000
216 820 000
216 820 000
216 820 000
217 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
380 000
380 000
216 820 000
216 820 000
216 820 000
216 820 000
217 200 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
517 238 400
517 118 400
120 000
309 601 000
309 601 000
309 601 000
309 601 000
826 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
517 238 400
517 118 400
120 000
309 601 000
309 601 000
309 601 000
309 601 000
826 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
10 165 455
10 165 455
8 332 340
407 333 263
8 600 000
955 000
398 733 263
394 733 263
394 733 263
417 498 718
1530160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 165 455
10 165 455
8 332 340
12 100 000
8 600 000
955 000
3 500 000
22 265 455
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
72 096 873
72 096 873
71 596 873
71 596 873
72 096 873
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
131 481 390
131 481 390
131 481 390
131 481 390
131 481 390
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
191 655 000
191 655 000
191 655 000
191 655 000
191 655 000
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
191 655 000
191 655 000
191 655 000
191 655 000
191 655 000
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
26 942 700
19 920 600
13 991 049
7 022 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
29 841 810
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
26 942 700
19 920 600
13 991 049
7 022 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
29 841 810
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 757 931
18 757 931
13 991 049
215 810
215 810
215 810
215 810
18 973 741
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
8 184 769
1 162 669
7 022 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
10 868 069
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
286 048 160
286 048 160
7 155 618
564 901 781
564 901 781
534 901 781
534 901 781
850 949 941
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
286 048 160
286 048 160
7 155 618
564 901 781
564 901 781
534 901 781
534 901 781
850 949 941
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 505 139
9 505 139
7 155 618
62 402
62 402
62 402
62 402
9 567 541
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
264 505 590
264 505 590
264 505 590
264 505 590
264 505 590
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
225 000 000
225 000 000
151 147 341
151 147 341
121 147 341
121 147 341
376 147 341
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
225 000 000
225 000 000
121 147 341
121 147 341
121 147 341
121 147 341
346 147 341
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 552 165
12 552 165
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 593 165
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 552 165
12 552 165
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 593 165
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
6 036 690
6 036 690
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
6 077 690
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 515 475
6 515 475
6 515 475
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 927 500
17 629 500
9 482 776
298 000
14 882 012
14 882 012
14 882 012
14 882 012
32 809 512
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 927 500
17 629 500
9 482 776
298 000
14 882 012
14 882 012
14 882 012
14 882 012
32 809 512
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 804 500
12 804 500
9 482 776
107 750
107 750
107 750
107 750
12 912 250
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 200 000
1 200 000
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
15 974 262
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 958 000
1 660 000
298 000
1 958 000
2717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 965 000
1 965 000
1 965 000
2717693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 965 000
1 965 000
1 965 000
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 965 000
1 965 000
1 965 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 854 270
13 854 270
9 867 728
127 100
4 798 268
4 798 268
4 798 268
4 798 268
18 652 538
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 854 270
13 854 270
9 867 728
127 100
4 798 268
4 798 268
4 798 268
4 798 268
18 652 538
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 984 119
8 984 119
6 792 663
127 100
98 468
98 468
98 468
98 468
9 082 587
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
3018120
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 133 381
4 133 381
3 075 065
126 000
126 000
126 000
126 000
4 259 381
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 440 307
22 440 307
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
22 509 507
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 440 307
22 440 307
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
22 509 507
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 979 118
12 979 118
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
13 048 318
3117690
7690
0490 Інша економічна діяльність
9 461 189
9 461 189
9 461 189
3117693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
9 461 189
9 461 189
9 461 189
Управління комунальним майном
9 461 189
9 461 189
9 461 189
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
46 412 705
46 412 705
21 796 128
6 134 500
6 134 500
6 134 500
6 134 500
52 547 205
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
46 412 705
46 412 705
21 796 128
6 134 500
6 134 500
6 134 500
6 134 500
52 547 205
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
34 412 705
34 412 705
21 796 128
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
35 547 205
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 000 000
12 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
17 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
62 718 532
62 718 532
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
63 096 732
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
62 718 532
62 718 532
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
63 096 732
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
61 883 932
61 883 932
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
62 262 132
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
2 671 421
2 671 421
1 749 245
2 671 421
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
7 789 900
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
144 600 699
144 600 699
108 828 296
6 168 600
36 539 241
24 769 800
18 819 000
262 900
11 769 441
10 816 741
10 816 741
181 139 940
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
210 560 299
210 560 299
108 828 695
36 439 144
12 904 676
12 071 621
1 391 785
4 139 559
833 055
630 000
630 000
223 464 975
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
15 977 586
15 977 586
12 159 186
669 590
15 977 586
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
44 110 725
44 110 725
27 646 832
2 512 103
67 410 343
220 243
48 150
114
67 190 100
67 190 100
67 190 100
111 521 068
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
39 195 133
39 195 133
27 646 832
2 512 103
1 992 143
220 243
48 150
114
1 771 900
1 771 900
1 771 900
41 187 276
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
65 418 200
65 418 200
65 418 200
65 418 200
70 333 792
2000
Охорона здоров'я
1 488 828 296
1 488 828 296
271 112 596
79 927 689
191 184 907
186 264 680
186 264 680
1 759 940 892
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 399 121
626 399 121
132 478 919
29 454 358
103 024 561
100 180 971
100 180 971
758 878 040
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 292 520
23 292 520
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 797 920
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
342 335 770
342 335 770
62 999 339
15 732 672
47 266 667
47 118 299
47 118 299
405 335 109
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
73 728 632
25 021 688
21 740 319
3 281 369
2 615 600
2 615 600
98 750 320
2110
Первинна медична допомога населенню
200 756 969
200 756 969
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
220 966 279
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
200 756 969
200 756 969
20 209 310
20 209 310
20 209 310
20 209 310
220 966 279
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
44 766 580
44 766 580
44 766 580
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
21 775 810
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
3 922 759 431
3 922 759 431
68 465 710
8 196 649
36 432 978
3 395 907
1 180 344
886 649
33 037 071
33 037 071
33 037 071
3 959 192 409
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
127 164
127 164
127 164
127 164
19 278 418
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
127 164
127 164
127 164
127 164
19 278 418
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 962 254
9 962 254
7 583 498
127 164
127 164
127 164
127 164
10 089 418
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 893 832 377
6 882 567 250
23 338 100
11 265 127
62 056 459
62 056 459
58 579 883
51 787 883
6 955 888 836
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 893 832 377
6 882 567 250
23 338 100
11 265 127
62 056 459
62 056 459
58 579 883
51 787 883
6 955 888 836
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
29 945 482
29 945 482
23 338 100
45 000
45 000
45 000
45 000
29 990 482
3718600
8600
0170 Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3717691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3718700
8700
0133 Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
6 783 882 095
6 772 616 968
11 265 127
10 229 859
10 229 859
8 534 883
1 742 883
6 794 111 954
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
2 293 825 907
2 293 825 907
2 293 825 907
3719110
9110
0180 Реверсна дотація
213 457 400
213 457 400
213 457 400
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 080 368 507
2 080 368 507
2 080 368 507
9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
3 444 847 154
3 444 847 154
3 444 847 154
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719210
9210
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3719220
9220
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
824 681
824 681
824 681
3719230
9230
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
1 449 978 192
3719250
9250
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
3 369 345
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 030 646 907
1 030 016 907
630 000
6 792 000
6 792 000
6 792 000
1 037 438 907
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
987 516 907
987 516 907
987 516 907
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
42 500 000
42 500 000
6 792 000
6 792 000
6 792 000
49 292 000
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719340
9340
0180
Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
630 000
630 000
630 000
3719570
9570
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
10 635 127
10 635 127
1 694 976
1 694 976
12 330 103
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
3 300 000
3 300 000
258 552
258 552
258 552
258 552
3 558 552
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова районному
бюджету Дергачівського району для компенсації
перевезення мешканців м. Харкова пільгових
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова районному
бюджету Харківського району для компенсації
перевезення мешканців м. Харкова пільгових
категорій приміськими маршрутами до садово-
городніх ділянок) (згідно з додатком 4)
1 500 000
1 500 000
1 500 000
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та
юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул.
Полтавський шлях,18) (згідно з додатками 4, 7)
258 552
258 552
258 552
258 552
258 552
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту))
(згідно з додатками 4, 7)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Додаток 3.1
22
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт ліфту
інституту)) (згідно з додатками 4, 7)
484 331
484 331
484 331
484 331
484 331
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на забезпечення
міських пожежно-рятувальних підрозділів
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на придбання
піноутворювача для забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів)) (згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на придбання
електричних теплогенераторів (теплогармат))
(згідно з додатком 4)
30 000
30 000
30 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази військової частини 9951
Харківського прикордонного загону Східного
регіонального управління ДПСУ (на облаштування
приміщень металопластиковими вікнами)) (згідно з
додатком 4)
199 000
199 000
199 000
В С Ь О Г О
11 856 275 738 11 837 375 511
651 027 073
122 990 824
18 900 227 4 499 774 379
130 980 666
28 577 543
3 629 228
4 368 793 713
4 307 971 363
4 168 910 463 16 356 050 117
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.1
23
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
285 991 271
285 991 271
176 755 374
46 271 835
22 030 644
11 362 687
1 013 436
323 848
10 667 957
10 667 957
9 901 957
308 021 915
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
285 991 271
285 991 271
176 755 374
46 271 835
22 030 644
11 362 687
1 013 436
323 848
10 667 957
10 667 957
9 901 957
308 021 915
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 124 341
1 124 341
851 074
77 747
1 124 341
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
91 272 692
91 272 692
52 266 900
19 012 329
12 721 490
8 615 395
18 421
3 560
4 106 095
4 106 095
4 106 095
103 994 182
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
162 219 342
162 219 342
103 961 800
23 693 922
7 955 607
2 032 500
874 893
54 262
5 923 107
5 923 107
5 157 107
170 174 949
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 640 952
3 640 952
2 569 400
493 533
141 206
132 451
69 542
12 727
8 755
8 755
8 755
3 782 158
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
18 033 207
18 033 207
9 889 900
2 317 353
1 176 698
546 698
50 580
253 299
630 000
630 000
630 000
19 209 905
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 498 819
1 498 819
1 163 400
63 790
1 498 819
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 436 060
387 436 060
9 871 439
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 473 187
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 436 060
387 436 060
9 871 439
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 473 187
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 873 226
13 873 226
9 871 439
595 884
13 873 226
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
212 785 900
212 785 900
212 785 900
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
24 824 400
24 824 400
24 824 400
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
187 961 500
187 961 500
187 961 500
Додаток 3.5
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.5
24
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
48 520
48 520
48 520
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 820
2 820
2 820
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
45 700
45 700
45 700
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
565 904
565 904
565 904
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
565 904
565 904
565 904
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
127 703 161
127 703 161
127 703 161
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 668 364
1 668 364
1 668 364
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
327 176
327 176
327 176
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
81 400 515
81 400 515
81 400 515
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 024 016
6 024 016
6 024 016
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 597 700
23 597 700
23 597 700
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 044 563
1 044 563
1 044 563
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 640 827
13 640 827
13 640 827
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
31 221 383
31 221 383
31 221 383
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
23 516 781
23 516 781
23 516 781
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
5 120 340
5 120 340
5 120 340
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 864 262
1 864 262
1 864 262
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
600 000
600 000
600 000
Додаток 3.5
25
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
120 000
120 000
120 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
253 280
253 280
253 280
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
311 115
311 115
311 115
0813240
3240
Інші заклади та заходи
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
11 018 948
11 018 948
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
12 471 305
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
11 018 948
11 018 948
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
12 471 305
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 618 761
10 618 761
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
12 071 118
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
135 692
135 692
135 692
4316090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
264 495
264 495
264 495
В С Ь О Г О
684 446 279
684 446 279
193 245 702
47 831 004
23 520 128
11 365 044
1 013 436
323 848
12 155 084
12 155 084
11 389 084
707 966 407
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.5
26
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
285 839 986
285 839 986
176 677 967
43 880 146
25 117 082
18 540 848
5 117 643
320 563
6 576 234
6 576 234
5 698 234
310 957 068
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
285 839 986
285 839 986
176 677 967
43 880 146
25 117 082
18 540 848
5 117 643
320 563
6 576 234
6 576 234
5 698 234
310 957 068
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 093 003
1 093 003
852 767
27 666
20 500
20 500
20 500
20 500
1 113 503
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
77 612 328
77 612 328
46 883 100
13 001 655
9 466 129
9 054 850
23 690
28 695
411 279
411 279
411 279
87 078 457
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
165 865 017
165 865 017
104 742 700
25 363 838
14 423 449
8 278 994
4 373 913
172 437
6 144 455
6 144 455
5 266 455
180 288 466
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 811 724
4 811 724
3 495 200
525 272
643 785
643 785
489 200
21 403
5 455 509
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
27 705 611
27 705 611
14 265 300
4 171 512
480 919
480 919
230 840
74 028
28 186 530
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 609 384
1 609 384
1 275 900
42 978
1 609 384
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
82 300
82 300
24 000
3 692 238
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
82 300
82 300
24 000
3 692 238
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 174 804
380 174 804
11 872 210
368 790
19 332 046
19 332 046
19 332 046
19 332 046
399 506 850
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 174 804
380 174 804
11 872 210
368 790
19 332 046
19 332 046
19 332 046
19 332 046
399 506 850
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
20 839 785
20 839 785
11 872 210
368 790
18 952 765
18 952 765
18 952 765
18 952 765
39 792 550
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
209 006 836
209 006 836
209 006 836
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
20 748 708
20 748 708
20 748 708
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
188 258 128
188 258 128
188 258 128
Додаток 3.8
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.8
27
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
35 850
35 850
35 850
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 350
2 350
2 350
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
33 500
33 500
33 500
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 428 235
1 428 235
1 428 235
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 428 235
1 428 235
1 428 235
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
111 903 155
111 903 155
111 903 155
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 207 530
1 207 530
1 207 530
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
149 740
149 740
149 740
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
64 877 600
64 877 600
64 877 600
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 244 700
4 244 700
4 244 700
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 574 620
23 574 620
23 574 620
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
659 870
659 870
659 870
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
17 189 095
17 189 095
17 189 095
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
35 472 450
35 472 450
35 472 450
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
25 303 960
25 303 960
25 303 960
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 900 000
6 900 000
6 900 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 488 490
2 488 490
2 488 490
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
700 000
700 000
700 000
Додаток 3.8
28
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
80 000
80 000
80 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
423 458
423 458
423 458
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
197 985
197 985
197 985
0813240
3240
Інші заклади та заходи
867 050
867 050
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 331
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
867 050
867 050
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 331
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 019 027
10 019 027
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 119 801
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
206 778
206 778
206 778
В С Ь О Г О
676 367 410
676 367 410
195 089 627
45 128 681
44 549 902
18 551 622
5 117 643
320 563
25 998 280
25 998 280
25 120 280
720 917 312
Т.Д. Таукешева
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Додаток 3.8
29
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
225 873 708
225 873 708
225 873 708
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 764 801 228
1 764 801 228
1 764 801 228
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
824 681
824 681
824 681
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
115 291
115 291
115 291
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
709 390
709 390
709 390
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
8 947 978
8 947 978
8 947 978
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 947 978
8 947 978
8 947 978
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
дітям
1 119 764 517
1 119 764 517
1 119 764 517
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 574 479
13 574 479
13 574 479
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
2 716 644
2 716 644
2 716 644
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
670 674 802
670 674 802
670 674 802
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
43 853 349
43 853 349
43 853 349
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
213 514 617
213 514 617
213 514 617
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 682 248
7 682 248
7 682 248
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
167 748 378
167 748 378
167 748 378
Додаток_2
3
(гривень)
3719110
3719150
3719210
0813011
0813012
3719220
0813021
0813022
Державний бюджет
213 457 400
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
219 559 253
227 673 100
26 565 200
201 107 900
1 157
1 157
Бюджет Київського району
233 234 252
234 962 300
28 544 000
206 418 300
49 144
16 324
32 820
Бюджет Московського району
422 749 838
453 064 100
45 924 400
407 139 700
36 080
4 170
31 910
Бюджет Немишлянського району
210 268 584
212 785 900
24 824 400
187 961 500
48 520
2 820
45 700
Бюджет Новобаварського району
186 348 002
148 620 200
19 613 500
129 006 700
291 040
36 410
254 630
Бюджет Основ'янського району
144 325 951
117 284 700
13 103 800
104 180 900
129 650
16 800
112 850
Бюджет Слобідського району
234 056 414
209 006 836
20 748 708
188 258 128
35 850
2 350
33 500
Бюджет Холодногірського району
163 574 454
135 229 700
14 818 600
120 411 100
207 210
32 080
175 130
Бюджет Шевченківського району
266 251 759
252 048 100
31 731 100
220 317 000
26 030
3 180
22 850
ВСЬОГО
213 457 400
2 080 368 507
1 990 674 936
225 873 708
1 764 801 228
824 681
115 291
709 390
Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
з місцевого бюджету на
надання пільг та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
Надання пільг на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидій
населенню для
відшкодування витрат
на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і скрапленого
газу
Інші дотації з
місцевого бюджету
(з міського
бюджету
м. Харкова
районним у місті
бюджетам)
з місцевого бюджету на
надання пільг та житлових
субсидій населенню на
оплату електроенергії,
природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати
(утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій), управління
багатоквартирним
будинком, вивезення
побутового сміття та
рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету
Надання пільг на
оплату житлово-
комунальних послуг
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на оплату
житлово-
комунальних послуг
Реверсна
дотація
в тому числі
Субвенції
Назва бюджету
в тому числі
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Дотації
Додаток 4
1
3719230
0813041
0813042
0813043
0813044
0813045
0813046
0813047
0813081
0813082
0813083
0813084
0813085
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
162 279 132
1 402 860
261 440
68 752 016
4 456 648
25 855 800
870 366
20 214 820
27 460 328
6 431 300
1 609 304
4 897 050
67 200
Бюджет Київського району
173 317 903
1 700 240
206 520
79 184 173
6 000 000
23 023 000
860 000
22 800 000
30 021 970
6 500 000
2 880 000
82 000
60 000
Бюджет Московського району
311 175 238
3 227 600
522 000
147 091 720
7 440 000
46 300 000
1 720 000
37 700 000
50 053 918
12 000 000
4 500 000
500 000
120 000
Бюджет Немишлянського району
158 924 544
1 668 364
327 176
81 400 515
6 024 016
23 597 700
1 044 563
13 640 827
23 516 781
5 120 340
1 864 262
600 000
120 000
Бюджет Новобаварського району
123 487 637
1 142 800
405 000
54 585 165
4 547 893
22 929 893
1 256 893
14 980 993
16 444 000
2 160 000
4 629 000
400 000
6 000
Бюджет Основ'янського району
89 814 740
768 640
194 410
38 860 800
3 121 100
15 342 560
332 390
10 203 600
13 387 440
4 875 360
2 309 180
414 440
4 820
Бюджет Слобідського району
147 375 605
1 207 530
149 740
64 877 600
4 244 700
23 574 620
659 870
17 189 095
25 303 960
6 900 000
2 488 490
700 000
80 000
Бюджет Холодногірського району
96 923 693
661 629
165 318
39 494 869
3 426 592
14 905 084
351 366
13 471 563
16 831 867
4 275 968
2 962 296
356 176
20 965
Бюджет Шевченківського району
186 679 700
1 794 816
485 040
96 427 944
4 592 400
17 985 960
586 800
17 547 480
37 437 010
7 000 000
2 477 250
300 000
45 000
ВСЬОГО
1 449 978 192
13 574 479
2 716 644
670 674 802
43 853 349
213 514 617
7 682 248
167 748 378
240 457 274
55 262 968
25 719 782
8 249 666
523 985
надання
допомоги по
догляду за
особами з
інвалідністю
I чи II групи
внаслідок
психічного
розладу
надання
допомоги
на дітей
одиноким
матерям
надання
державної
соціальної
допомоги
особам з
інвалідністю
з дитинства
та дітям з
інвалідністю
надання
щомісячної
компенсаці
йної
виплати
непрацююч
ій
працездатні
й особі, яка
доглядає за
особою з
інвалідніст
ю I групи, а
також за
особою, яка
досягла 80-
річного
віку
надання
державної
соціальної
допомоги
особам, які
не мають
права на
пенсію, та
особам з
інвалідністю
, державної
соціальної
допомоги на
догляд
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпе
ченим сім'ям
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
надання
тимчасової
державної
соціальної
допомоги
непрацюючі
й особі, яка
досягла
загального
пенсійного
віку, але не
набула права
на пенсійну
виплату
надання
допомоги
при
народженні
дитини
надання
допомоги
на дітей,
над якими
встановлен
о опіку чи
піклування
з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку
за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Назва бюджету
надання
допомоги
при
усиновлен
ні дитини
в тому числі
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
Додаток 4
2
3719250
3719310
3719320
3719340
3719570
3719710
3719770
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
1 500 000
Районний бюджет Дергачівського району
1 000 000
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
800 000
Бюджет Індустріального району
102 699 955
4 000 000
Бюджет Київського району
804 140
142 533 051
5 000 000
Бюджет Московського району
318 042
194 548 300
6 000 000
Бюджет Немишлянського району
311 115
103 718 700
5 000 000
630 000
4 001 900
Бюджет Новобаварського району
419 550
70 656 200
5 000 000
635 427
Бюджет Основ'янського району
135 055
53 416 000
3 000 000
Бюджет Слобідського району
197 985
103 962 600
4 500 000
997 800
Бюджет Холодногірського району
919 282
67 577 051
5 000 000
5 000 000
Бюджет Шевченківського району
264 176
148 405 050
5 000 000
ВСЬОГО
3 369 345
987 516 907
42 500 000
630 000
10 635 127
800 000
2 500 000
з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій за рахунок
залишку коштів
відповідної субвенції з
державного бюджету, що
утворився на кінець 2017
року
з місцевого
бюджету за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
Назва бюджету
з місцевого бюджету на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини
в сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих
видатків у сфері
освіти за рахунок
коштів освітньої
субвенції
з місцевого
бюджету на
модернізацію
та оновлення
матеріально-
технічної
бази
професійно-
технічних
навчальних
закладів за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
з місцевого бюджету
для компенсації
перевезення
мешканців м. Харкова
пільгових категорій
приміськими
маршрутами до
садово-городніх
ділянок
з місцевого бюджету
на утримання
об'єктів спільного
користування чи
ліквідацію
негативних наслідків
діяльності об'єктів
спільного
користування
Додаток 4
3
3719800
3719320
Державний бюджет
627 000
199 000
199 000
30 000
199 000
Обласний бюджет Харківської області
Районний бюджет Харківського району
Районний бюджет Дергачівського району
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
510 000
257 000
113 000
140 000
Бюджет Київського району
544 000
257 000
112 000
175 000
Бюджет Московського району
656 000
257 000
224 000
175 000
Бюджет Немишлянського району
766 000
514 000
112 000
140 000
Бюджет Новобаварського району
474 000
257 000
112 000
105 000
Бюджет Основ'янського району
439 000
257 000
112 000
70 000
Бюджет Слобідського району
878 000
514 000
224 000
140 000
Бюджет Холодногірського району
439 000
257 000
112 000
70 000
Бюджет Шевченківського району
2 086 000
1 799 000
112 000
175 000
ВСЬОГО
627 000
199 000
199 000
30 000
199 000
6 792 000
4 369 000
1 233 000
1 190 000
Назва бюджету
на зміцнення
матеріально-
технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на забезпечення
міських пожежно-
рятувальних
підрозділів
пожежними
рукавами)
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів
в тому числі
на зміцнення
матеріально-
технічної бази ГУ
ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на придбання
піноутворювача для
забезпечення
міських пожежно-
рятувальних
підрозділів)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на придбання
електричних
теплогенераторів
(теплогармат)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
військової частини
9951 Харківського
прикордонного
загону Східного
регіонального
управління ДПСУ
(на облаштування
приміщень
металопластиковими
вікнами)
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Субвенції
з місцевого
бюджету за
рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції з
державного
бюджету, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
на придбання
пристроїв для
програвання компакт-
дисків із звуковим
записом для закладів
загальної середньої
освіти з метою
створення умов для
підготовки та
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання з
іноземних мов, - за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції з
державного бюджету
на оснащення закладів
загальної середньої
освіти з поглибленим/
профільним вивченням
природничих та
математичних
предметів та опорних
шкіл засобами
навчання, у тому числі
кабінетами фізики,
хімії, біології, географії,
математики,
мультимедійними
засобами навчання - за
рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з
державного бюджету
на придбання
персонального
комп’ютера/
ноутбука та техніки
для друкування,
копіювання,
сканування та
ламінування з
витратними
матеріалами для
початкової школи, -
за рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції з
державного
бюджету
в тому числі:
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 4
4
(гривень)
в тому числі:
3719570
3719770
3719800
Державний бюджет
1 484 331
1 000 000
484 331
215 568 731
214 084 400
1 484 331
Обласний бюджет Харківської області
258 552
258 552
258 552
Районний бюджет Харківського району
1 500 000
1 500 000
Районний бюджет Дергачівського району
1 000 000
1 000 000
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
800 000
800 000
Бюджет Індустріального району
716 722 597
716 212 597
510 000
Бюджет Київського району
790 444 790
789 900 790
544 000
Бюджет Московського району
1 388 547 598
1 387 891 598
656 000
Бюджет Немишлянського району
695 825 263
695 059 263
766 000
Бюджет Новобаварського району
1 694 976
537 627 032
535 458 056
2 168 976
Бюджет Основ'янського району
408 545 096
408 106 096
439 000
Бюджет Слобідського району
701 011 090
700 133 090
878 000
Бюджет Холодногірського району
474 870 390
474 431 390
439 000
Бюджет Шевченківського району
860 760 815
858 674 815
2 086 000
ВСЬОГО
1 694 976
258 552
1 484 331
1 000 000
484 331
6 793 481 954
6 783 252 095
10 229 859
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного
розвитку
регіонів
РАЗОМ
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського
науково-дослідного
інституту судових
експертиз ім. Засл.
проф. М.С.
Бокаріуса (на
капітальний ремонт
зовнішніх стін
будівлі та
прибудови
інституту)
Інші субвенції з
місцевого
бюджету(Субвенція з
міського бюджету
міста Харкова
обласному бюджету
Харківської області на
проектно-кошторисну
документацію (в тому
числі внесення змін)
по будівлі
Харківського театру
для дітей та юнацтва,
розташованого за
адресою: м. Харків,
вул. Полтавський
шлях,18)
Назва бюджету
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Спеціальний фонд
Субвенції
з місцевого
бюджету на
здійснення
заходів щодо
соціально-
економічного
розвитку окремих
територій за
рахунок залишку
коштів
відповідної
субвенції з
державного
бюджету, що
утворився на
кінець 2017 року
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського
науково-
дослідного
інституту судових
експертиз ім. Засл.
проф. М.С.
Бокаріуса (на
капітальний
ремонт ліфту
інституту)
Додаток 4
5
гривень
з них
з них
з них
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
6 215 750
6 215 750
6 215 750
6 215 750
3710000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
6 215 750
6 215 750
6 215 750
6 215 750
3718880
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
6 215 750
6 215 750
6 215 750
6 215 750
3718881
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
6 215 750
6 215 750
6 215 750
6 215 750
Всього
61 215 750
61 215 750
61 215 750
61 215 750
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Загальний
фонд
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Кредитування-всього
Разом
Спеціальний
фонд
Разом
Спеціальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Загальний
фонд
Додаток 5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів
з бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Повернення кредитів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Надання кредитів
Додаток 5
(гривень)
Загальне фінансування
155 934 117
-4 168 093 189
4 324 027 306
4 314 856 006
600000
Фінансування за активними
операціями
155 934 117
-4 168 093 189
4 324 027 306
4 314 856 006
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
135 623 967
-4 182 783 189
4 318 407 156
4 314 856 006
602100 На початок періоду
242 321 933
132 057 844
110 264 089
34 763 693
602200 На кінець періоду
106 697 966
33 985 027
72 712 939
763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-4 280 856 006
4 280 856 006
4 280 856 006
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
155 934 117
-4 056 147 646
4 212 081 763
4 202 910 463
600000
Фінансування за активними
операціями
155 934 117
-4 056 147 646
4 212 081 763
4 202 910 463
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
135 623 967
-4 070 837 646
4 206 461 613
4 202 910 463
602100 На початок періоду
225 682 342
132 057 844
93 624 498
34 763 693
602200 На кінець періоду
90 058 375
33 985 027
56 073 348
763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-4 168 910 463
4 168 910 463
4 168 910 463
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього
Додаток 6.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.1
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-11 389 084
11 389 084
11 389 084
600000
Фінансування за активними
операціями
-11 389 084
11 389 084
11 389 084
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-11 389 084
11 389 084
11 389 084
602100 На початок періоду
2 281 590
2 281 590
602200 На кінець періоду
2 281 590
2 281 590
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-11 389 084
11 389 084
11 389 084
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.5
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.5
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
330 213 675
330 213 675
330 213 675
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
240 457 274
240 457 274
240 457 274
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
55 262 968
55 262 968
55 262 968
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
25 719 782
25 719 782
25 719 782
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
8 249 666
8 249 666
8 249 666
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
523 985
523 985
523 985
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
58 523 499
58 523 499
44 711 000
2 515 934
5 370 326
418 006
256 054
5 022
4 952 320
4 952 320
4 952 320
63 893 825
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
53 377 141
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 267
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
5 146 358
3 155 500
586 473
1 828 200
1 828 200
1 828 200
1 828 200
6 974 558
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 605 297
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
447 430
447 430
447 430
447 430
5 372 497
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 644 633
9 644 633
6 814 409
108 777
9 644 633
Додаток_2
4
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
22 823 411
22 823 411
10 887 980
4 238 330
28 523 974
2 041 901
924 290
287 447
26 482 073
26 482 073
26 482 073
51 347 385
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 763 927
281 854
198 475
26 482 073
26 482 073
26 482 073
43 080 340
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
2 921 033
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя
3 369 345
3 369 345
3 369 345
3240
Інші заклади та заходи
367 947 636
367 947 636
3 154 921
911 256
2 091 248
936 000
594 180
1 155 248
1 155 248
1 155 248
370 038 884
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 310 780
5 310 780
3 154 921
911 256
1 424 398
936 000
594 180
488 398
488 398
488 398
6 735 178
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
362 636 856
362 636 856
666 850
666 850
666 850
666 850
363 303 706
4000
Культура і мистецтво
221 620 214
221 620 214
43 272 815
7 806 300
744 498 093
1 980 500
1 316 000
199 600
742 517 593
736 271 336
736 271 336
966 118 307
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 716 539
38 716 539
26 962 301
3 876 300
685 600
113 500
700
44 700
572 100
500 000
500 000
39 402 139
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
526 600
26 600
1 100
500 000
500 000
500 000
4 643 400
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 334 406
25 334 406
10 875 000
3 545 700
17 883 200
1 840 400
1 315 300
153 800
16 042 800
16 000 000
16 000 000
43 217 606
Додаток_2
5
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
153 452 469
153 452 469
2 751 314
61 600
725 402 693
725 402 693
719 271 336
719 271 336
878 855 162
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 621 800
3 621 800
2 751 314
61 600
3 621 800
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
149 830 669
149 830 669
725 402 693
725 402 693
719 271 336
719 271 336
875 233 362
5000
Фізична культура і спорт
123 396 796
123 396 796
69 066 900
18 034 518
209 083 799
2 633 120
665 981
658 775
206 450 679
206 358 879
206 358 879
332 480 595
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 785 931
4 785 931
4 785 931
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 194 525
3 194 525
3 194 525
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 591 406
1 591 406
1 591 406
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
104 987 649
104 987 649
69 066 900
18 034 518
15 388 285
2 633 120
665 981
658 775
12 755 165
12 663 365
12 663 365
120 375 934
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
104 987 649
104 987 649
69 066 900
18 034 518
15 388 285
2 633 120
665 981
658 775
12 755 165
12 663 365
12 663 365
120 375 934
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 562 446
6 562 446
30 449 514
30 449 514
30 449 514
30 449 514
37 011 960
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 562 446
6 562 446
30 449 514
30 449 514
30 449 514
30 449 514
37 011 960
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 039 488
7 039 488
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
170 285 488
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
4 383 920
4 383 920
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
167 629 920
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 655 568
2 655 568
2 655 568
6000
Житлово-комунальне господарство
1 051 839 844
1 051 839 844
70 078 700
496 058 617
496 058 617
496 058 617
496 058 617
1 547 898 461
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
636 687 988
636 687 988
181 601 224
181 601 224
181 601 224
181 601 224
818 289 212
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
423 917 388
423 917 388
165 142 224
165 142 224
165 142 224
165 142 224
589 059 612
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
80 000 000
80 000 000
80 000 000
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
58 979 500
58 979 500
58 979 500
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
Додаток_2
6
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
23 488 315
23 488 315
3 400 000
3 400 000
3 400 000
3 400 000
26 888 315
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
388 373 053
388 373 053
70 078 700
296 283 131
296 283 131
296 283 131
296 283 131
684 656 184
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
15 974 262
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
14 774 262
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 090 488
2 090 488
2 090 488
7300
Будівництво та регіональний розвиток
67 161 801
59 841 701
7 320 100
943 577 153
943 577 153
943 077 153
811 874 253
1 010 738 954
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
485 056 873
485 056 873
484 556 873
353 353 973
485 056 873
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
395 986 980
395 986 980
395 986 980
395 986 980
395 986 980
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 184 769
1 162 669
7 022 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
10 868 069
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
58 977 032
58 679 032
298 000
59 850 000
59 850 000
59 850 000
59 850 000
118 827 032
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
796 411 421
796 291 421
120 000 1 019 209 789
1 019 209 789
989 209 789
989 209 789
1 815 621 210
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
225 380 000
225 380 000
367 967 341
367 967 341
337 967 341
337 967 341
593 347 341
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
225 000 000
225 000 000
121 147 341
121 147 341
121 147 341
121 147 341
346 147 341
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
380 000
380 000
216 820 000
216 820 000
216 820 000
216 820 000
217 200 000
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
51 543 021
51 543 021
148 986 448
148 986 448
148 986 448
148 986 448
200 529 469
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
519 488 400
519 368 400
120 000
502 256 000
502 256 000
502 256 000
502 256 000
1 021 744 400
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
519 488 400
519 368 400
120 000
502 256 000
502 256 000
502 256 000
502 256 000
1 021 744 400
Додаток_2
7
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
72 333 368
72 333 368
5 507 500
5 507 500
5 507 500
5 507 500
77 840 868
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
12 000 000
12 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
17 000 000
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
13 480 140
13 285 140
195 000
612 821 236
612 821 236
611 039 636
611 039 636
626 301 376
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
611 039 636
611 039 636
611 039 636
611 039 636
611 039 636
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 024 351
1 024 351
1 024 351
7690
Інша економічна діяльність
11 426 189
11 426 189
1 781 600
1 781 600
13 207 789
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
11 426 189
11 426 189
11 426 189
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
4 870 151
4 870 151
3 075 065
4 699 800
4 699 800
4 699 800
4 699 800
9 569 951
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 133 381
4 133 381
3 075 065
126 000
126 000
126 000
126 000
4 259 381
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
10 952 567
10 952 567
10 952 567
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
10 952 567
10 952 567
10 952 567
8400
Засоби масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
15 199 419
15 199 419
15 199 419
8600
Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
61 215 750
61 215 750
61 215 750
Додаток_2
8
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних зобов'язань
за позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії
6 215 750
6 215 750
6 215 750
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
6 215 750
6 215 750
6 215 750
9000
Міжбюджетні трансферти
217 384 400
217 384 400
1 742 883
1 742 883
1 742 883
1 742 883
219 127 283
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
3 300 000
3 300 000
258 552
258 552
258 552
258 552
3 558 552
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9770
0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
2 500 000
2 500 000
258 552
258 552
258 552
258 552
2 758 552
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
627 000
627 000
1 484 331
1 484 331
1 484 331
1 484 331
2 111 331
11 810 260 645
11 802 625 545
2 520 011 753
571 153 770
7 635 100
4 754 194 289
272 546 859
46 447 636
9 534 997
4 481 647 430
4 419 916 906
4 280 856 006
16 564 454 934
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
9
(гривень)
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
0100000
Харківська міська рада
170 066 762
0110000
Харківська міська рада
170 066 762
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
4 218 262
2
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки
507 500
3
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші,
в т.ч.:
165 341 000
3.1
КП "Міський інформаційний центр"
165 341 000
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
72 545 543
367 474
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
72 545 543
367 474
4
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 500
5
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Капітальні видатки
2 407 444
6
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
1 400 000
7
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
Капітальні видатки
1 000 000
видатки на які у 2018 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Перелік об'єктів,
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Додаток 7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ____________ № __________ /18
Додаток 7
1
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
59
Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")
48 000 000
6,2
45 012 031
45 000 000
60
Реконструкція зливової каналізації в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
22 100 000
54,1
10 148 852
10 100 000
61
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської-
проспект Любові Малої) в м.Харків (СКП
"Харківзеленбуд")
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 000 000
в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків
за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
5 000 000
5 000 000
62
Реконструкція Саржиного Яру по вул.Саржинській,
5 в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
7 500 000
7 500 000
7 500 000
63
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
70,3
8 120 915
2 000 000
64
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по
вул.Сьомої Гвардійської Армії в м.Харків (КП
"Ритуал")
1 441 935
1 441 935
700 000
65
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП "Харківводоканал")
54 710 844
21,8
42 775 844
37 500 000
66
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал")
22 842 000
67,0
7 542 000
5 842 000
67
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по
вул.Алчевських) м. Харків
(КП "Харківодоканал")
47 000 000
47 000 000
47 000 000
68
Реконструкція теплових мереж від МК-1140
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в
м.Харків (коригування) (КП "Харківські теплові
мережі")
11 836 000
69,0
3 668 790
3 668 000
69
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло"
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А
(КП "Міськсвітло")
3 872 654
77,5
872 654
500 000
70
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")
4 000 000
4 000 000
4 000 000
Додаток 7
10
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
71
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів
та ін., в т.ч.:
159 521 960
71.1
СКП "Харківзеленбуд"
66 061 960
71.2
КП "Харківські теплові мережі"
52 000 000
71.3
КП "Харківводоканал"
40 800 000
71.4
СКП "Заповіт"
660 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 043 036 213
14 500 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
648 302 950
72
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
73
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
922 400
74
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
216 820 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 780 594 183
6 478 690 690
216 820 000
75
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до станції
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий
пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
1 478 635 478
85,9
208 913 658
500 000
76
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
4 772 323 432
0,3
4 758 368 281
6 000 000
77
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
1 370 315 273
1,3
1 352 088 751
51 000 000
78
Викуп земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, здійснення
інших правочинів, що передбачають передачу права
власності об’єктів нерухомості для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності
131 620 000
131 620 000
131 620 000
Додаток 7
11
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
79
Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати
з обслуговуванням міжнародного кредиту
27 700 000
27 700 000
27 700 000
80
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
309 601 000
80.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
309 601 000
81
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
120 890 000
81.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
120 000 000
81.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
890 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
394 733 263
14 500 000
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
452 420 695
299 789 245
71 596 873
14 500 000
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
147 810 877
92 670 280
31 964 610
14 500 000
82
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
15 714 373
13,7
13 562 321
1 000 000
83
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
31 632 511
40,4
18 844 276
2 000 000
84
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
2 119 203
58,3
884 000
300 000
85
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров. Плетньовського
1 762 307
68,0
564 610
164 610
86
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
76,8
4 594 655
500 000
87
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
35 790 961
61,1
13 921 428
6 000 000
88
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп.Льва Ландау
1 415 332
2,8
1 375 126
1 000 000
89
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
2 117 485
0,7
2 101 856
1 500 000
90
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
37 414 713
1,6
36 822 008
19 500 000
14 500 000
Додаток 7
12
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
в т.ч. водопостачання Харківської
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу №
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
14 500 000
14 500 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
170 807 656
135 455 385
24 127 263
91
Будівництво зливової каналізації від пров. Банного
до майдану Рози Люксембург
3 256 946
99,6
11 900
11 868
92
Будівництво зливової каналізації від вул.
Університетської до майдану Рози Люксембург
2 093 485
98,9
23 600
23 572
93
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові
Малої у м.Харкові
800 000
800 000
800 000
94
Будівництво зливової каналізації по Григорівському
шосе у м.Харкові
800 000
800 000
800 000
95
Захист від підтоплення території, обмеженої
вул.Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським-
будівництво у м.Харкові
535 200
535 200
535 200
96
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
2 973 550
55,2
1 330 976
700 000
97
Будівництво колектору зливової каналізації в районі
майдану Фейєрбаха
3 029 732
4,9
2 881 038
834 400
98
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
56,1
5 773 961
300 000
99
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
55 971 020
17,5
46 179 185
5 000 000
100
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
41,3
7 461 218
500 000
101
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
3 445 891
56,5
1 500 000
500 000
102
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
23 433 533
1,6
23 058 282
6 000 000
103
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
19 545 348
2,5
19 060 535
4 000 000
104
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
9 058 234
1,9
8 883 762
200 000
105
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
10 186 712
1,8
10 004 949
240 000
Додаток 7
13
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
106
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської у м.Харкові
650 000
650 000
650 000
107
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний
500 000
500 000
500 000
108
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.
Нікітіна вздовж вул. Рижівській
3 000 000
3 000 000
1 500 000
109
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
3 611 607
69,4
1 103 574
32 223
110
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
563 227
11,2
500 000
500 000
111
Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у
м.Харкові
1 500 000
6,9
1 397 205
500 000
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
400 000
400 000
400 000
112
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери
МК-1605 по пров.Подільському
200 000
200 000
200 000
113
Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців
Широнінців на ділянці від вул.Бучми до
вул.Джерельної у м.Харків
200 000
200 000
200 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
46 924 343
8 000 000
114
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
47,4
46 924 343
8 000 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
43 127 094
23 339 237
6 105 000
115
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по вул.Плеханівській, 42 у м.Харкові
1 000 000
1 000 000
1 000 000
116
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по просп.Тракторобудівників, 144
3 928 811
71,9
1 105 165
920 000
117
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
1 726 038
67,5
561 350
200 000
118
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
46,5
18 196 752
2 000 000
119
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
100 000
100 000
100 000
120
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24
1 490 970
1 490 970
1 000 000
121
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у
м.Харкові
885 000
885 000
885 000
Додаток 7
14
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
122
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 000 000
1 000 000
1 000 000
122.1
на будівництво об`єктів
500 000
500 000
500 000
122.2
на реконструкцію об`єктів
500 000
500 000
500 000
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
894 797 438
754 457 549
131 481 390
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
2,3
13 815 176
4 000
123
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
2,3
10 525 450
2 000
124
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
2,5
3 289 726
2 000
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
878 652 423
738 642 373
129 477 390
125
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
57 962 775
10,3
52 014 106
17 550 000
126
Нове будівництво ситуаційного центру у м.Харкові
100 000
100 000
100 000
127
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42
30 000 000
1,6
29 513 753
3 551 390
128
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
96 359 063
0,3
96 035 325
11 000 000
129
Реконструкція скверу на майдані Свободи
93 468 498
0,3
93 230 580
9 000 000
130
Реконструкція Лопанської греблі
86 212 764
6,3
80 813 449
1 000
131
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реконструкція
1 014 723
1,5
1 000 000
500 000
132
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
230 492 447
19,7
185 139 099
50 000 000
133
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
12 274 479
64,8
4 321 095
1 060 000
134
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
10 913 466
31,49
7 476 488
1 050 000
135
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
вул.Благовіщенській, 25
99 767 654
10,9
88 938 377
20 215 000
136
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в'їзд Кузнечний - реконструкція
1 377 433
2,0
1 350 000
1 350 000
137
Благоустрій території житлової забудови на ділянці
від вул.Білоруської до вул.Набережної –
реконструкція
1 000 000
1 000 000
1 000 000
138
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру, 3 -
реставрація
2 160 000
2,9
2 097 592
1 800 000
Додаток 7
15
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
139
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17 у м.Харкові
40 000 000
0,2
39 926 307
2 500 000
140
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові
40 000 000
0,3
39 877 427
2 500 000
141
Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
36 351 188
86,1
5 036 095
2 000 000
142
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
32 697 933
86,6
4 382 378
1 300 000
143
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
6 500 000
1,7
6 390 302
3 000 000
144
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
144.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
144.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 230 725 950
788 370 049
191 655 000
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 230 725 950
788 370 049
191 655 000
145
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 813 707
70,9
527 345
320 000
146
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
47 493 654
0,8
47 114 268
8 000 000
147
Реконструкція вул.Одеської від просп.Гагаріна до
вул.Хорольскої у м.Харкові
500 000
500 000
500 000
148
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до
вул.Котлова
31 603 074
87,4
3 971 382
2 000 000
149
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 164 528
33,7
5 416 314
1 200 000
150
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
61 306 708
62,0
23 306 152
1 000 000
151
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
60,2
32 894 892
5 000
152
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
85 122 460
69,1
26 288 487
200 000
153
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
77 354 658
62,9
28 674 097
1 000 000
154
Реконструкція вул.Чоботарської
30 997 852
62,4
11 642 997
700 000
155
Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя
СРСР
28 958 760
65,6
9 965 509
100 000
Додаток 7
16
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
156
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
55,3
30 902 027
15 000 000
157
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
34 184 382
53,0
16 079 239
11 000 000
158
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
1,0
81 895 244
26 000 000
159
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
85 009 853
0,8
84 301 280
1 300 000
160
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
63,9
36 118 403
24 930 000
161
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
69 906 930
55,8
30 865 491
22 000 000
162
Реконструкція пров.Криничного
2 249 790
11,1
2 000 000
2 000 000
163
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
4 500 000
5,7
4 242 174
3 500 000
164
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна у м.Харкові
4 500 000
5,1
4 268 727
3 500 000
165
Реконструкція просп.Московського від вул.Свистуна
до просп.Архітектора Альошина у м.Харкові
4 500 000
3,0
4 364 945
3 500 000
166
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня у м.Харкові
4 500 000
3,6
4 336 254
3 500 000
167
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
99 610 638
2,3
97 353 032
20 000 000
168
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
98 363 454
0,4
97 972 348
10 000 000
169
Реконструкція вул. Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
87 559 042
0,2
87 392 607
21 000 000
170
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для
паркування у м.Харкові
1 000 000
1 000 000
1 000 000
171
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
25 128 296
48,4
12 976 835
6 400 000
172
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
172.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
172.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Додаток 7
17
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
173
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
215 810
174
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
2 683 300
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
534 901 781
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
534 901 781
175
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
62 402
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
1 204 641 920
879 531 831
264 505 590
176
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (Харківський міст –
вул.Чигирина Юлія)
20 568 656
1,9
20 185 984
20 185 984
177
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров. Вірменський –
Харківський міст)
27 897 482
1,1
27 578 678
27 578 678
178
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Університетській від майдану Павлівського до
вул.Кооперативної
5 439 293
99,8
10 000
10 000
179
Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської
19 223 250
19 223 250
400 000
180
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від просп.Московського до
вул.Броненосця "Потьомкін"
9 715 000
9 715 000
350 000
181
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул. Богдана Хмельницького
6 845 000
6 845 000
250 000
182
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від майдану Захисників України
до універмагу "Харків"
6 772 500
6 772 500
250 000
183
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від універмагу "Харків" до
вул.Лесі Українки
9 961 750
9 961 750
250 000
184
Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва
13 301 429
59,5
5 380 849
2 304 117
Додаток 7
18
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
185
Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській
з облаштуванням сигнальною автоматикою
20 306 917
73,4
5 405 803
2 721 217
186
Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту
15 008 772
3,0
14 558 772
13 415 686
187
Реконструкція трамвайної колії по вул.Матюшенка
від вул. Шевченка до вул.Челюскінців
1 000 000
1 000 000
1 000 000
188
Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському
узвозу від вул.Челюскінців до вул.Пушкінської
721 064
721 064
721 064
189
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців
11 679 855
1,8
11 475 362
310 000
190
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
15 252 625
1,2
15 069 676
550 000
191
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
23 090 095
23 090 095
1 916 461
192
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
53 040 395
0,1
53 004 795
53 004 795
193
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Барабашова
8 110 261
2,0
7 945 956
450 000
194
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - вул.Семиградська
150 000
150 000
150 000
195
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - пров.Салтівський
150 000
150 000
150 000
196
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський
25 283 391
25 283 391
429 975
197
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська
28 573 449
28 573 449
461 346
198
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
20 177 468
20 177 468
1 000 000
199
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
вул.Данилевського
9 464 122
0,8
9 388 156
250 000
200
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
просп.Незалежності
21 438 910
21 438 910
311 438
201
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Пушкінська – вул.Весніна
15 252 625
1,4
15 034 818
250 000
202
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька - вул.Весніна
13 041 066
1,7
12 823 898
250 000
203
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна -
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська
14 725 352
1,7
14 480 781
320 000
204
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Маяковського - вул.Мироносицька
250 000
250 000
250 000
205
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
19
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
8
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Капітальні видатки всього, з них:
378 499
367 474
8.1
Капітальний ремонт комунального закладу
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області” по
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок
залишку субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
367 474
367 474
9
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
65 490 100
9.1
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Капітальні видатки
71 900
9.2
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
65 418 200
10
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 800 000
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
198 783 310
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
198 783 310
11
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 630
12
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
100 180 971
13
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
749 000
14
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
14 695 600
15
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки
47 118 299
16
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
695 900
17
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
Капітальні видатки
2 615 600
18
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
Капітальні видатки
20 209 310
18.1
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
Капітальні видатки
20 209 310
Додаток 7
2
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
206
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня - вул. Сумська
21 327 103
21 327 103
309 572
207
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана
Хмельницького – просп. Московський
19 181 500
1,1
18 967 581
18 967 581
208
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
12 911 750
0,4
12 858 361
310 000
209
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №30)
16 626 344
16 626 344
378 991
210
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №32)
18 070 610
18 070 610
379 627
211
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"
310 000
310 000
310 000
212
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул. Кошкіна
23 081 441
99,9
25 373
25 373
213
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
50 135 956
75,7
12 192 631
811 409
214
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул. Євгена Котляра
26 487 331
70,0
7 942 458
1 605 768
215
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва
13 698 954
68,7
4 292 278
996 179
216
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
65 494 800
75,8
15 834 156
1 673 462
217
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
2 686 733
69,4
821 142
107 081
218
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
31 720 350
77,1
7 260 189
290 097
219
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці - вул.Академіка Павлова
36 184 243
43,1
20 598 871
17 276
220
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
6 318 852
30,1
4 415 066
4 292 490
221
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський –
вул.Військова) з облаштуванням електричного
освітлення
26 000 000
0,6
25 835 273
9 813 167
222
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
8 600 000
0,8
8 532 345
750 000
Додаток 7
20
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
223
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
8 754 461
0,9
8 673 646
750 000
224
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському від майдану Захисників України до
вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного
освітлення
1 000 000
1 000 000
1 000 000
225
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до бульвару Грицевця з облаштуванням
електричного освітлення
87 523 337
87 523 337
800 571
226
Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва
від вул. Полтавський Шлях до Гончарівського мосту
включаючи розворотне коло тролейбуса з
облаштуванням об'єкту транспортної
інфраструктури
250 000
250 000
250 000
227
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Полтавський Шлях до
вул.Коцарської з облаштуванням електричного
освітлення
11 278 372
11 278 372
500 000
228
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської з облаштуванням електричного
освітлення
10 152 000
10 152 000
500 000
229
Реконструкція контактної мережі по вул. Великій
Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена
Котляра з облаштуванням електричного освітлення
14 800 000
14 800 000
14 800 000
230
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - пров. Рибасівський з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
231
Реконструкція контактної мережі
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
232
Реконструкція контактної мережі тролейбуса по
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до
вул.Унівсерситетської
250 000
250 000
250 000
233
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
2 917 925
65,1
1 017 866
897 441
234
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку №35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
291 784
28,5
208 541
202 637
Додаток 7
21
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
235
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
12 995 516
77,6
2 909 035
2 793 920
236
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38
по вул. Сумській
666 163
84,1
106 022
10 000
237
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
238
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
від вул. Маяковського до просп.Правди
266 759
25,0
200 000
200 000
239
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул. Сумській від вул. Маяковського до вул. Весніна з
облаштуванням електричного освітлення
200 000
200 000
200 000
240
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
(на ділянках від вул. Весніна до центрального входу
ЦПКтаВ ім. Горького та від розворотнього кільця
тролейбуса до будівлі №130 по парній стороні вул.
Сумської з перепідвішуванням існуючої контактної
мережі)
215 987
7,4
200 000
200 000
241
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної
залізниці до вул. Дерев`янко
1 494 799
68,7
467 194
10 000
242
Реконструкція контактної мережі по
вул.Благовіщенській з облаштуванням електричного
освітлення
23 211 962
23 211 962
23 211 962
243
Реконструкція контактної мережі на майдані
Благовіщенському з облаштуванням електричного
освітлення
200 000
200 000
200 000
244
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від просп.Московського до
вул.Броненосця "Потьомкін" з облаштуванням
елекричного освітлення
360 000
360 000
360 000
245
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул.Богдана Хмельницького з облаштуванням
елекричного освітлення
360 000
360 000
360 000
246
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграда від пров. Забайкальського до
вул.Морозова з облаштуванням електричного
освітлення
21 638 374
2,2
21 169 879
200 000
Додаток 7
22
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
247
Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв
Сталінграду від вул.Морозова до пр.Льва Ландау з
облаштуванням електричного освітлення
18 477 859
2,7
17 984 114
10 000
248
Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв
Сталінграду від пр.Льва Ландау до пр.Петра
Григоренка з облаштуванням електричного
освітлення
13 700 429
2,6
13 337 383
10 000
249
Реконструкція контактної мережі по пр.Героїв
Сталінграду від просп. Петра Григоренка до
вул.Харківських Дивізій з облаштуванням
електричного освітлення
12 434 630
3,0
12 064 757
10 000
250
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи
з облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
251
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
в районі станції метро «Олексіївська» з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
252
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
253
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням
елекричного освітлення
6 447 720
6 447 720
2 466 000
254
Реконструкція контактної мережі по
вул.Матюшенка від вул. Шевченка до
вул.Челюскінців з облаштуванням електричного
освітлення
5 791 835
5 791 835
1 000 000
255
Реконструкція контактної мережі по
Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до
вул.Пушкінської з облаштуванням електричного
освітлення
316 826
316 826
316 826
256
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від вул.Матюшенка до вул.Кисловодської
8 790 408
8 790 408
8 453 210
257
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від вул. Кисловодської до розворотнього кола
трамваїв «Журавлівський гідропарк»
415 796
415 796
415 796
258
Реконструкція контактної мережі на
розворотньому колі трамваїв «Журавлівський
гідропарк» з облаштуванням електричного
освітлення
254 197
254 197
254 197
Додаток 7
23
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
259
Реконструкція контактної мережі по вул.Шевченка
від розворотнього кола трамваїв «Журавлівський
гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням
електричного освітлення
325 000
325 000
325 000
260
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП
«Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням
електричного освітлення
375 000
375 000
375 000
261
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням
елекричного освітлення
356 362
356 362
356 362
262
Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв
Праці від просп.Тракторобудівників до
вул.Гвардійців-Широнінців з облаштуванням
елекричного освітлення
380 000
380 000
380 000
263
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до
вул.Академіка Павлова з облаштуванням
елекричного освітлення
380 000
380 000
380 000
264
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
265
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Плеханівської до просп.Гагаріна з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
266
Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням
електричного освітлення
156 371
156 371
156 371
267
Реконструкція контактної мережі по узвозу
Клочківському з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
268
Реконструкція контактної мережі по
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до
вул.Павлівської
250 000
250 000
250 000
269
Реконструкція контактної мережі по просп.Правди
від вул.Трінклера до просп. Леніна
190 448
34,4
125 000
125 000
270
Реконструкція контактної мережі по
просп.Незалежності від просп. Науки до узвозу
Клочківського з облаштуванням електричного
освітлення
125 000
125 000
125 000
271
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
Білгородському шосе від вул.Дерев'янка до
вул.Академіка Проскури з облаштуванням
електричного та святкового освітлення
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
24
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
272
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
25 874 840
78,8
5 481 349
10 000
273
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Енергетична –
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням
електричного освітлення
45 773 572
80,5
8 911 035
5 912 594
274
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова
3 862 319
0,2
3 853 849
3 726 385
275
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп. Маршала Жукова
25 427 646
83,8
4 128 447
290 452
276
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до
Новоіванівського мосту з облаштуванням
електричного освітлення
3 564 020
3 564 020
3 328 912
277
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
13 589 512
63,2
4 994 328
4 782 692
278
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
7 081 706
42,7
4 055 409
3 617 921
279
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – просп. Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
3 785 509
5,3
3 583 834
3 303 110
280
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
1 770 000
1 770 000
1 770 000
281
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
2 710 160
82,1
486 061
5 541
282
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту
3 884 552
83,6
638 620
77 786
283
Реконструкція тягової підстанції "Володарська"
144 607
144 607
144 607
284
Реконструкція тягової підстанції "Новобаварська"
144 607
144 607
144 607
285
Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"
144 607
144 607
144 607
286
Реконструкція тягової підстанції
"Малобєлгородська"
144 607
144 607
144 607
287
Реконструкція тягової підстанції "Муромська"
144 607
144 607
144 607
288
Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"
144 607
144 607
144 607
Додаток 7
25
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
289
Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"
144 607
144 607
144 607
290
Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"
144 607
144 607
144 607
291
Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"
144 607
144 607
144 607
292
Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"
144 607
144 607
144 607
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
121 147 341
293
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
121 147 341
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
320 025 595
257 215 816
148 986 448
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
320 025 595
257 215 816
148 986 448
294
Реконструкція зупиночних пунктів
КП Міськелектротранссервіс"
5 296 663
5 296 663
5 296 663
295
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
296
Модернізація автоматизованої системи
диспетчерського управління КП
"Міськелектротранссервіс" з метою забезпечення
функціонування пристроїв інформування пасажирів -
реконструкція
5 000 000
5 000 000
5 000 000
297
Реконструкція диспетчерського центру керування
наземним пасажирським транспортом служби руху
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації
дорожнього руху
5 000 000
5 000 000
5 000 000
298
Встановлення (будівництво) направляючих
пішохідних огороджень для каналізування
пішохідних потоків по просп. Гагаріна
5 600 000
5 600 000
5 600 000
299
Реконструкція пішохідного переходу по просп.
П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
753 776
82,8
130 000
130 000
300
Реконструкція пішохідного переходу по вул.Грицевця
в районі дому №20 в частині облаштування
технічними засобами регулювання дорожнього руху
(дорожнє регулювання та організація дорожнього
руху)
2 170 729
55,0
977 240
977 240
Додаток 7
26
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
301
Реконструкція пішохідного переходу по вул.Грицевця
в районі дому №44 в частині облаштування
технічними засобами регулювання дорожнього руху
(дорожнє регулювання та організація дорожнього
руху)
2 199 689
56,4
960 000
960 000
302
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
1 208 307
93,4
80 344
80 344
303
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха
2 044 541
4,4
1 953 839
1 953 839
304
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва
1 957 401
4,7
1 866 163
1 866 163
305
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
2 016 718
4,4
1 927 657
1 927 657
306
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московського - вул. Соїча
3 831 085
86,2
529 384
200 000
307
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Нікітіна
1 199 981
8,2
1 101 797
380 000
308
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
3 955 820
3,6
3 811 549
450 000
309
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – ХЕМЗ
3 831 085
45,3
2 094 123
715 000
310
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Енергетична
5 424 074
53,2
2 536 149
1 030 000
311
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Лесі Українки
4 650 000
4,7
4 431 558
400 000
312
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Академіка Павлова
2 406 336
3,9
2 311 833
400 000
313
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Маршала Жукова
6 174 062
39,3
3 745 263
3 043 000
314
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій
4 592 591
34,3
3 015 653
685 000
315
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
5 760 791
40,7
3 417 172
2 170 000
316
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана Хмельницького
4 050 276
3,2
3 919 372
3 919 372
317
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Свистуна
1 942 133
6,7
1 812 612
100 000
318
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – вул. Северина Потоцького
2 216 494
4,9
2 107 059
100 000
Додаток 7
27
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
319
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина
2 347 715
5,0
2 229 366
100 000
320
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Індустріальний
3 008 702
4,5
2 872 266
250 000
321
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня
2 403 988
6,1
2 257 070
450 000
322
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Роганська
3 343 566
4,7
3 186 470
450 000
323
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Роганська
- вул. Миру
4 134 941
3,6
3 986 882
450 000
324
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Плиткова
4 366 148
3,6
4 210 314
4 210 314
325
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Грицевця
1 002 180
12,0
881 478
100 000
326
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. П'ятихатська
4 228 915
3,8
4 069 964
670 000
327
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – Пілони
2 291 488
6,4
2 145 374
650 000
328
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Валентинівська
250 000
250 000
250 000
329
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - 11 поліклініка
250 000
250 000
250 000
330
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
5 384 650
5 384 650
500 000
331
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Універсам
2 929 451
4,5
2 798 375
250 000
332
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Ринок
2 329 063
5,7
2 195 895
250 000
333
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців
3 524 789
4,3
3 372 614
627 860
334
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Барабашова
3 369 607
68,4
1 064 586
450 000
335
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
3 065 074
76,5
720 000
720 000
336
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Академіка
Павлова - вул. Валентинівська
3 650 000
4,3
3 491 579
250 000
337
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Дружби Народів
3 217 008
4,3
3 079 289
250 000
338
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - Універсам
1 856 308
6,0
1 745 390
250 000
339
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті
вул. Трінклера - вул. Культури
1 273 739
69,4
390 000
390 000
340
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
1 968 064
36,0
1 260 408
1 260 408
341
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті
вул. Сумської - Бурсацького узвозу
2 317 862
3,3
2 241 055
250 000
Додаток 7
28
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
342
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Бурсацький узвіз
250 000
250 000
250 000
343
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
16 848 368
16 848 368
7 170 000
344
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська – Рогатинський проїзд
250 000
250 000
250 000
345
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Новгородська
2 726 924
4,5
2 603 000
2 603 000
346
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська - школа №125
1 780 617
6,2
1 670 000
1 670 000
347
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Олексіївська
2 127 846
6,3
1 993 307
1 993 307
348
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк
2 922 926
6,1
2 743 286
2 743 286
349
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп. Перемоги
3 381 793
27,8
2 440 743
2 010 000
350
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Академіка Проскури
7 100 000
1,1
7 022 517
615 898
351
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Рудика
3 243 441
3 243 441
3 243 441
352
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
4 380 000
2,0
4 294 577
960 280
353
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул. Євгена Котляра
3 441 396
3 441 396
3 441 396
354
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра
4 800 000
4 800 000
500 000
355
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - вул. Благовіщенська
500 000
500 000
500 000
356
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Маліновського
500 000
500 000
500 000
357
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Дмитрівська
500 000
500 000
500 000
358
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Ярославська
500 000
500 000
500 000
359
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Благовіщенська - вул. Різдвяна
500 000
500 000
500 000
360
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - майдан Привокзальний
250 000
250 000
250 000
361
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - вул. Коцарська
250 000
250 000
250 000
362
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського
3 400 000
3 400 000
750 000
363
Реконструкція світлофорного об`єкту
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський
2 492 807
70,1
745 713
320 000
364
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Павлівський - вул. Університетська
2 806 559
62,4
1 055 111
300 000
Додаток 7
29
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
19
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 600 000
20
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
10 850 000
20.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
10 350 000
20.2
КП "Автобаза спеціалізованого санітарного
автотранспорту міста Харкова"
500 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
5 568 917
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 199
21
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
60 199
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
5 508 718
22
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 000
23
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
4 952 320
23.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
3 124 120
23.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
1 828 200
24
0823240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
488 398
24.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
488 398
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
517 080
0910000
Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради
517 080
Додаток 7
3
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
365
Реконструкція світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Ахсарова – просп. Людвіга Свободи
3 000 000
3 000 000
800 000
366
Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв
Сталінграду – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
367
Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Ново-
Баварський – Окружна дорога
250 000
250 000
250 000
368
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців
250 000
250 000
250 000
369
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Шевченка-
вул. Матюшенка
5 150 000
5 150 000
5 150 000
370
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Матюшенка - вул. Гастелло
250 000
250 000
250 000
371
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост по
вул.Шевченка, 142-А)
3 210 000
3 210 000
3 210 000
372
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
будинок №137-А
3 210 000
3 210 000
3 210 000
373
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
вул. Тахіатаська
1 221 468
69,7
370 000
370 000
374
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська -
вул. Башкирська
1 284 834
61,4
496 509
350 000
375
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Євгена
Котляра – вул. Чоботарська
250 000
250 000
250 000
376
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Заводу Комсомолець
1 600 440
8,0
1 472 543
250 000
377
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
1 735 478
1 735 478
800 000
378
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А
1 499 737
9,6
1 355 187
1 050 000
379
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Кошкіна
2 029 530
97,5
50 000
50 000
380
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Морозова
1 865 565
92,2
145 224
145 224
381
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Польова - вул.Тарасівська
681 103
22,5
527 869
527 869
382
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул. Василя Мельникова
5 246 254
5 246 254
3 150 000
383
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Бучми
2 664 063
58,7
1 100 000
1 100 000
384
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Ужвій Наталії
2 175 679
50,4
1 078 806
790 000
385
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників
2 107 342
11,8
1 859 024
1 570 000
Додаток 7
30
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
386
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея
2 319 709
2 319 709
347 565
387
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
987 280
4,7
940 598
790 000
388
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
1 953 938
5,4
1 848 165
250 000
389
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
2 740 596
5,0
2 603 061
818 654
390
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика -
школа №119
1 658 730
2,4
1 618 482
1 365 989
391
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська
в районі будинку №50
2 720 000
2 720 000
2 720 000
392
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева
3 150 000
3 150 000
3 150 000
393
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська
3 870 659
3 870 659
3 870 659
394
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Плеханівська – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
395
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна -
вул.Нестерова
1 917 472
1 917 472
1 917 472
396
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка –
в'їзд 2-й Вологодський
3 150 000
3 150 000
3 150 000
397
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16
1 271 266
58,4
528 826
160 000
398
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді
з території комплексу по вул. Академіка Павлова,
158
2 260 654
32,9
1 517 016
1 200 000
399
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з
території автостанції по вул. Академіка Павлова
323-А
1 824 689
1 824 689
570 000
400
Будівництво світлофорного об’єкту по
Мерефянському шосе в районі будинку №30
250 000
250 000
250 000
401
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя просп. Ново-Баварського та
Окружної дороги
250 000
250 000
250 000
402
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул. Катаєва та Окружної
дороги
580 000
580 000
580 000
403
Будівництво транспортної інфраструктури в
районі перехрестя вул. Маковського та Окружної
дороги
580 000
580 000
580 000
Додаток 7
31
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
404
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху на вул. Пушкінській - вул.Гуданова -
вул. Петровського
1 172 771
66,0
398 431
240 000
405
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
2 172 526
48,4
1 121 769
1 000 000
406
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв
Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака
2 127 976
85,7
304 088
304 088
407
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Ювілейному на ділянці від
просп.Тракторобудівників до Салтівського шосе
1 368 640
1 368 640
1 368 640
408
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв
Праці до будинку №142
1 793 292
48,1
931 515
300 000
409
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської
до вул. Танкопія
250 000
250 000
250 000
410
Реконструкція організації дорожнього руху по вул.
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення
20 863 505
66,5
6 996 820
6 996 820
411
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу
території обмеженої вулицями: Академіка
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців,
Уборевича (I черга)
2 861 912
24,6
2 159 068
50 000
412
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
200 000
412.1
КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
412.2
КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
413
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
41 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
14 882 012
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
14 882 012
Додаток 7
32
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
414
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
107 750
415
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
14 774 262
14 774 262
14 774 262
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
14 774 262
14 774 262
14 774 262
416
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
9 892 898
9 892 898
9 892 898
417
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
4 881 364
4 881 364
4 881 364
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 798 268
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 798 268
418
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
98 468
419
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
4 573 800
420
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
Капітальні видатки
126 000
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
69 200
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
69 200
421
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 200
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
6 134 500
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
6 134 500
422
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
1 134 500
423
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
5 000 000
Додаток 7
33
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
424
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
375 000
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
127 164
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
127 164
425
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
127 164
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
58 579 883
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
58 579 883
426
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
427
3717370
7370
0490
Реалізація
інших
заходів
щодо
соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма
"Громадський
бюджет
(бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
428
3719300
9300
0180
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
6 792 000
428.1
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції,
що
утворився на початок бюджетного періоду
6 792 000
429
3719700
9700
0180
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
258 552
Додаток 7
34
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
429.1
3719770
9770
0180
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з
міського бюджету міста Харкова обласному
бюджету Харківської області на проектно-
кошторисну документацію (в тому числі внесення
змін) по будівлі Харківського театру для дітей та
юнацтва, розташованого за адресою: м.Харків,
вул.Полтавський шлях, 18)
258 552
430
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
1 484 331
430.1
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі та прибудови інституту))
1 000 000
430.2
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
ліфту інституту))
484 331
4 307 971 363
39 867 474
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього:
Додаток 7
35
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
25
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 650
26
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
447 430
26.1
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
Капітальні видатки
447 430
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
128 157 627
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
128 157 627
27
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
28
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
10 816 741
29
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
500 000
30
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
500 000
31
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
16 000 000
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
100 271 336
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури
100 271 336
32
Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної
бази закладів, організацій та підприємств культури)
28 678 796
33
Капітальний ремонт головного монументу "Жертв
голокосту" меморіалу "Дробицький Яр" на території
КП "Меморіальний парк "Дробицький Яр" за
адресою: вул.Шосейна, 13 с.Мала Рогань,
Харківський район, Харківська обл.
879 900
34
Роботи по благоустрою території філії парку
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 -
капітальний ремонт
150 000
Додаток 7
4
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
35
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:
71 782 640
70 562 640
70 562 640
35.1
Будівництво господарських будівель на території
КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул.
Сумській, 81
3 450 000
4,3
3 300 000
3 300 000
35.2
Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ.
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
5 920 000
5,4
5 600 000
5 600 000
35.3
Реконструкція нежитлової будівлі
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
19 480 000
2,5
19 000 000
19 000 000
35.4
Реконструкція системи улаштування
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В
ім. М. Горького» в м. Харкові
3 000 000
3 000 000
3 000 000
35.5
Реконструкція системи для поливання (інвентарний
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім.
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81
5 270 000
5,1
5 000 000
5 000 000
35.6
Нове будівництво фундаменту, операторської та
благоустрій території під атракціон "Aerobat
interactive" на території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» м. Харків, вул.Сумська, 81
2 000 000
2 000 000
2 000 000
35.7
Капітальний ремонт гумового покриття
баскетбольного майданчика спортивного комплексу
в районі вул.Біла Акація, м.Харків
590 000
590 000
590 000
35.8
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
32 072 640
32 072 640
32 072 640
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
232 818 302
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
69 550
36
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
232 748 752
37
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
65 800
Додаток 7
5
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
38
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
26 482 073
38.1
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
26 482 073
39
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
12 505 365
39.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
12 505 365
40
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
30 449 514
40.1
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
Капітальні видатки
30 449 514
41
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
163 246 000
41.1
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
Капітальні видатки
163 246 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
351 989 181
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
351 989 181
42
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
43
1216010
6010
0610
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
165 142 224
43.1
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
165 142 224
44
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
16 390 731
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
18 450 000
13 321 003
5 300 000
45
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації
(КП "Жилкомсервіс")
2 000 000
2 000 000
2 000 000
46
Реконструкція нежитлової будівлі за адресою
вул.Кибальчича, 18 з урахуванням виготовлення
проекту та технічної документації
(КП "Харківспецбуд")
1 450 000
1 450 000
300 000
Додаток 7
6
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
47
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
15 000 000
34,2
9 871 003
3 000 000
48
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
9 850 000
49
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 000 000
49.1
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг
та тротуарів
1 000 000
50
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
154 236 676
50.1
КП "Харківспецбуд"
13 844 000
50.2
КП "Харківблагоустрій"
7 400 000
50.3
КП "Благоустрій" м.Харкова"
7 194 900
50.4
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
16 630 400
50.5
КП "Харківжилбуд"
9 340 000
50.6
КСП "Харківгорліфт"
34 464 876
50.7
КСП "Інженерні мережі"
7 600 000
50.8
КП "Центр поводження з тваринами"
1 762 500
50.9
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
56 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 481 680 510
25 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 481 680 510
25 000 000
51
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
1 878 956 841
1 753 064 788
619 000 000
20 000 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1 878 956 841
1 753 064 788
619 000 000
20 000 000
52
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:
1 878 956 841
1 753 064 788
619 000 000
20 000 000
52.1
Будівництво будинку жирафів комплексу
"Африканська савана" (коригування)
18 382 070
27,5
13 322 514
4 375 000
52.2
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (1 черга)
12 924 487
50,8
6 356 487
3 320 600
52.3
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
115 185 386
37,3
72 269 386
13 125 000
Додаток 7
7
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
52.4
Реконструкція телекомунікаційних систем КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (3 черга)
76 844 548
0,0
76 843 548
30 625 000
52.5
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
4 184 113
0,0
4 183 113
1 750 000
52.6
Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк",
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(5 черга)
40 899 316
27,0
29 842 316
16 201 100
52.7
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк," за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
140 178 914
4,9
133 321 914
90 000 000
20 000 000
в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(6 черга) за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
20 000 000
20 000 000
52.8
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(7 черга)
47 547 231
39,0
28 990 231
12 378 300
52.9
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
65 352 768
0,0
65 351 768
26 250 000
52.10
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків
(9 черга)
70 461 418
2,1
68 962 418
9 625 000
52.11
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(10 черга)
142 370 773
22,9
109 793 773
43 750 000
52.12
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(11 черга)
272 622 864
0,0
272 621 864
66 500 000
52.13
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(12 черга)
167 517 186
0,1
167 432 186
33 750 000
Додаток 7
8
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
52.14
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(13 черга)
125 456 515
0,0
125 393 863
67 500 000
52.15
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(14 черга)
133 039 154
0,1
132 908 154
58 750 000
52.16
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(15 черга)
93 039 727
0,1
92 977 074
33 750 000
52.17
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(16 черга)
101 007 888
0,1
100 933 908
33 750 000
52.18
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
119 017 072
0,2
118 809 860
33 750 000
52.19
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (18 черга)
132 175 411
0,1
132 000 411
39 100 000
52.20
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
750 000
750 000
750 000
53
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
16 459 000
53.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
16 459 000
54
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
278 970 000
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
666 806 146
534 985 230
407 660 000
5 000 000
55
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
108 000 000
108 000 000
108 000 000
56
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків
4 500 000
4 500 000
4 500 000
57
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(коригування) (СКП "Харківзеленбуд")
294 000 000
20,2
234 752 209
121 700 000
58
Реконструкція пішохідного мосту в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
4 500 000
4 500 000
4 500 000
Додаток 7
9
(гривень)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова
на 2012-2020 роки
2 473 068
2 473 068
0100000
Харківська міська рада
1 064 148
1 064 148
0110000
Харківська міська рада
1 064 148
1 064 148
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
526 848
526 848
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
304 318
304 318
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
міста Харкова у 2018 році
Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від __________ №______/18
Додаток 8
1
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
48 998 843
14 835 915
63 834 758
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
48 998 843
14 835 915
63 834 758
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
17 457 785
193 695 514
211 153 299
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
17 457 785
193 695 514
211 153 299
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
3 991 324
3 991 324
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 586 230
2 586 230
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 405 094
1 405 094
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
6 562 446
30 449 514
37 011 960
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
6 562 446
30 449 514
37 011 960
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 882 733
163 246 000
170 128 733
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
4 383 920
163 246 000
167 629 920
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 498 813
2 498 813
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022рр.
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
43 548 941
620 131 357
663 680 298
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
45 479 700
148 986 448
194 466 148
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
45 479 700
148 986 448
194 466 148
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
231 063 321
385 852 931
616 916 252
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
231 063 321
385 852 931
616 916 252
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
231 063 321
385 852 931
616 916 252
Додаток 8
10
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1917330
7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
264 505 590
264 505 590
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
225 000 000
121 147 341
346 147 341
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
225 000 000
121 147 341
346 147 341
1917440
7440
0456
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
6 063 321
6 063 321
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
6 063 321
6 063 321
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
8 184 769
2 683 300
10 868 069
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
8 184 769
2 683 300
10 868 069
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
8 184 769
2 683 300
10 868 069
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 184 769
2 683 300
10 868 069
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
9 189 000
9 189 000
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
195 000
195 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
21 200 000
21 200 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
35 000 000
14 774 262
49 774 262
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
14 774 262
49 774 262
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
14 774 262
49 774 262
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
14 774 262
14 774 262
Додаток 8
11
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
14 774 262
14 774 262
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
736 770
4 573 800
5 310 570
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
736 770
4 573 800
5 310 570
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
699 300
699 300
0100000
Харківська міська рада
699 300
699 300
0110000
Харківська міська рада
699 300
699 300
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих
рад та посадових осіб місцевого
самоврядування
24 000
24 000
0110180
0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління
675 300
675 300
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
1 553 348
1 553 348
0100000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0110000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 553 348
1 553 348
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
1 485 980
1 485 980
0100000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0110000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 485 980
1 485 980
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
12 000 000
5 000 000
17 000 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
12 000 000
5 000 000
17 000 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інфоматики
12 000 000
5 000 000
17 000 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
951 362
951 362
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
951 362
951 362
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
951 362
951 362
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
794 607
794 607
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
608 295
608 295
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
186 312
186 312
Додаток 8
12
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
156 755
156 755
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
156 755
156 755
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
2 984 900
246 820 000
249 804 900
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
2 984 900
216 820 000
219 804 900
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
2 984 900
216 820 000
219 804 900
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 604 900
2 604 900
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
380 000
216 820 000
217 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
380 000
216 820 000
217 200 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 000 000
30 000 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
220 000
9 850 000
10 070 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
220 000
9 850 000
10 070 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
220 000
9 850 000
10 070 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
220 000
9 850 000
10 070 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
800 000
800 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
800 000
800 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
800 000
800 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
800 000
800 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
7 789 900
7 789 900
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 600 000
1 600 000
Додаток 8
13
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 600 000
1 600 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 600 000
1 600 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 600 000
1 600 000
Міська цільова програма
"Громадський бюджет (бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки
50 000 000
50 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
50 000 000
50 000 000
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
130 000
130 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
130 000
130 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
130 000
130 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
130 000
130 000
ВСЬОГО
7 315 347 720 3 893 985 420
11 209 333 140
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 8
14
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
126 815
126 815
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
133 227
133 227
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0100000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0110000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
60 333 368
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
151 291 000
151 291 000
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
15 199 419
15 199 419
0100000
Харківська міська рада
15 199 419
15 199 419
0110000
Харківська міська рада
15 199 419
15 199 419
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової
інформації
15 199 419
15 199 419
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
1 294 775
1 294 775
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 294 775
1 294 775
Додаток 8
2
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 979 369
5 979 369
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
2 989 664 841
351 932 155
3 341 596 996
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
2 819 265 135
248 174 714
3 067 439 849
0611010
1010
0910 Надання дошкільної освіти
841 438 604
129 771 087
971 209 691
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 611 161 944
92 213 579
1 703 375 523
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 188 041
6 726
15 194 767
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 223 793
1 510 000
11 733 793
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках,
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 727 729
1 179 948
8 907 677
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
67 792 006
8 596 555
76 388 561
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
210 560 299
12 904 676
223 464 975
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
15 977 586
15 977 586
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
39 195 133
1 992 143
41 187 276
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
39 195 133
1 992 143
41 187 276
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
67 218 200
93 017 207
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
67 218 200
93 017 207
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 915 592
65 418 200
70 333 792
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
65 418 200
70 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
20 883 415
1 800 000
22 683 415
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
144 600 699
36 539 241
181 139 940
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
144 600 699
36 539 241
181 139 940
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)
144 600 699
36 539 241
181 139 940
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 491 828 296
283 562 596
1 775 390 892
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 491 828 296
283 562 596
1 775 390 892
Додаток 8
3
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 491 828 296
283 562 596
1 775 390 892
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 399 121
132 478 919
758 878 040
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 292 520
2 505 400
25 797 920
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
24 597 100
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної допомоги
342 335 770
62 999 339
405 335 109
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
3 300 840
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
25 021 688
98 750 320
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
200 756 969
20 209 310
220 966 279
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами ( відділеннями)
200 756 969
20 209 310
220 966 279
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
44 766 580
44 766 580
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 600 000
1 600 000
717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
436 224 302
7 461 574
443 685 876
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
63 235 859
6 794 724
70 030 583
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
58 523 499
5 370 326
63 893 825
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 141
3 542 126
56 919 267
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 146 358
1 828 200
6 974 558
0823240
3240
Інші заклади та заходи
4 712 360
1 424 398
6 136 758
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
1 424 398
6 136 758
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку,
інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та
компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян
8 947 978
8 947 978
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 947 978
8 947 978
Додаток 8
4
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку
,
особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
0813240
3240
Інші заклади та заходи
6 617 232
666 850
7 284 082
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
6 617 232
666 850
7 284 082
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
354 502 200
354 502 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
354 502 200
354 502 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
354 502 200
354 502 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
354 502 200
354 502 200
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
22 823 411
28 523 974
51 347 385
Забезпечення функціонування закладів по
роботі з сім'ями та молоддю міста Харкова
18 303 911
28 523 974
46 827 885
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
16 316 413
26 763 927
43 080 340
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
26 763 927
43 080 340
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 519 500
4 519 500
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 647 200
1 647 200
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в
місті Харкові на 2018-2021 роки
10 243 053
10 243 053
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
9 982 353
9 982 353
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 383 933
9 383 933
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
9 383 933
9 383 933
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
60 700
60 700
Додаток 8
5
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
60 700
60 700
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
5 157 867
447 430
5 605 297
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
447 430
5 605 297
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
447 430
5 605 297
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 157 867
447 430
5 605 297
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
447 430
5 372 497
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
232 800
232 800
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
1 507 900 462 1 208 723 960
2 716 624 422
0100000
Харківська міська рада
1 865 010
14 050 000
15 915 010
0110000
Харківська міська рада
1 865 010
14 050 000
15 915 010
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання
14 050 000
14 050 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
523 530 613
329 008 600
852 539 213
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
523 530 613
329 008 600
852 539 213
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
461 249 237
160 142 224
621 391 461
1216011
6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
407 160 737
160 142 224
567 302 961
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
54 088 500
54 088 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
61 031 376
15 392 200
76 423 576
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 250 000
1 000 000
2 250 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 250 000
1 000 000
2 250 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
152 474 176
152 474 176
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
413 590 751
434 251 960
847 842 711
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
413 590 751
434 251 960
847 842 711
1413240
3240
Інші заклади та заходи
1 517 424
1 517 424
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
1 517 424
1 517 424
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
128 283 100
16 459 000
144 742 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
Додаток 8
6
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
4 492 000
4 492 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
23 791 100
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
283 790 227
258 271 000
542 061 227
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
159 521 960
159 521 960
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
566 823 600
431 413 400
998 237 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
566 823 600
431 413 400
998 237 000
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
922 400
20 507 600
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
517 238 400
309 601 000
826 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
517 238 400
309 601 000
826 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
331 911
331 911
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 664
234 664
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 664
234 664
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
234 664
234 664
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
138 269
138 269
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
264 495
264 495
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
239 713
239 713
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
298 367
298 367
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
298 367
298 367
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
298 367
298 367
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
206 778
206 778
Додаток 8
7
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
277 115
277 115
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
99 176
99 176
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
18 791 551
5 998 531
24 790 082
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
18 791 551
5 998 531
24 790 082
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
18 791 551
5 998 531
24 790 082
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
17 155 651
5 000 000
22 155 651
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
16 756 651
5 000 000
21 756 651
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
399 000
399 000
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
635 900
998 531
1 634 431
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 000 000
1 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 000 000
1 000 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.
21 465 340
1 762 500
23 227 840
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 465 340
1 762 500
23 227 840
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 465 340
1 762 500
23 227 840
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
21 465 340
21 465 340
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
1 762 500
1 762 500
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020рр.
10 952 567
10 952 567
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 203 467
9 203 467
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 203 467
9 203 467
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
9 203 467
9 203 467
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
834 600
834 600
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
Додаток 8
8
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
13 699 000
13 699 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
13 699 000
13 699 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
7 000 000
7 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
7 000 000
7 000 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
178 071 273
124 366 736
302 438 009
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
71 789 545
19 095 400
90 884 945
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 716 539
685 600
39 402 139
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
526 600
4 643 400
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 334 406
17 883 200
43 217 606
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
3 621 800
3 621 800
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 621 800
3 621 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
106 281 728
105 271 336
211 553 064
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
106 281 728
105 271 336
211 553 064
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
106 281 728
105 271 336
211 553 064
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
106 281 728
105 271 336
211 553 064
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
122 445 434
209 083 799
331 529 233
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечння
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл олімпійського резерву,
облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем за рахунок асигнувань
загального та спеціального фондів.
104 987 649
15 388 285
120 375 934
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
55 988 806
552 370
56 541 176
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
55 988 806
552 370
56 541 176
Додаток 8
9