|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 19 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 19 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від __________ № _____/18
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
17 сесії
Харківської міської ради
7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17
«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
На
підставі рішення
ХV
сесії Харківської обласної ради VII
скликання від 01.03.2018 № 684-VII
«Про внесення змін до рішення обласної
ради
від 07 грудня 2017 року № 576-VII
«Про обласний бюджет на 2018 рік»
та
додатків до нього (зі змінами)»,
враховуючи розпорядження міського
голови від 13.03.2018
№ 70 «Про розподіл коштів цільової
субвенції»
та
звернення
головних розпорядників коштів,
керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного
кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 20.12.2017
№ 850/17 «Про бюджет міста Харкова на
2018 рік» такі зміни:
Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
Доходи
бюджету міста Харкова у сумі
16 087 890,8 тис. гривень, у тому
числі доходи загального фонду бюджету
міста Харкова –15 657 723,8 тис. гривень,
доходи спеціального фонду бюджету
міста Харкова – 430 167,0 тис. гривень,
у тому числі бюджет розвитку –
105 060,9
тис. гривень, згідно з додатком 1 до
цього рішення.
Видатки
бюджету міста Харкова в сумі
16 228 428,7 тис. гривень,
у
тому числі видатки загального фонду
бюджету міста Харкова –
12 041 223,9 тис. гривень, видатки
спеціального фонду бюджету міста
Харкова – 4 187 204,8 тис.
гривень, згідно з додатком 2 до цього
рішення.
Затвердити
бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів бюджету міста
Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних
виконавців
за бюджетними програмами
згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього
рішення.
Повернення
кредитів до бюджету міста Харкова та
розподіл надання кредитів з бюджету
міста Харкова у сумі 67 431,5 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із
загального фонду бюджету міста Харкова
– 55 000,0 тис. гривень, виконання
гарантійних зобов`язань за позичальників,
які отримали кредити під місцеві
гарантії, – 12 431,5 тис.
гривень, згідно
з додатком 5 до цього
рішення.
Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 727 866,5 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дефіцит
бюджету міста Харкова в
сумі 3 868 404,4 тис. гривень,
у тому
числі:
- загального фонду бюджету міста в сумі 111 366,6 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;
- спеціального
фонду бюджету міста в сумі
3 757 037,8 тис. гривень,
джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
в сумі
3 727 866,5
тис. гривень та залишок коштів
спеціального фонду бюджету міста станом
на 01.01.2018
в сумі 29 171,3 тис. гривень, згідно з додатком
6 до цього рішення.».
Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:
«9. Затвердити
у складі видатків бюджету міста Харкова
кошти
на реалізацію місцевих програм
у сумі 11 029 918,1
тис. гривень згідно
з додатком 8 до
цього рішення.».
1.3
Викласти
додатки 1, 1.1-1.10, 2, 3.1-3.10, 4, 5, 6, 6.1-6.10, 7, 8
у
новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
(гривень)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова
на 2012-2020 роки
2 274 068
2 274 068
0100000
Харківська міська рада
865 148
865 148
0110000
Харківська міська рада
865 148
865 148
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
327 848
327 848
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
304 318
304 318
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
міста Харкова у 2018 році
Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017
№ 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від ___________ № _____/18
Додаток 8
1
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
17 465 339
193 246 000
210 711 339
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
3 556 324
3 556 324
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 451 230
2 451 230
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 105 094
1 105 094
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
6 570 000
30 000 000
36 570 000
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
6 570 000
30 000 000
36 570 000
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 317 733
163 246 000
170 563 733
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
4 383 920
163 246 000
167 629 920
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 933 813
2 933 813
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022 рр.
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
43 548 941
620 131 357
663 680 298
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
43 548 941
620 131 357
663 680 298
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
49 779 700
50 675 138
100 454 838
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
49 779 700
50 675 138
100 454 838
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
49 779 700
50 675 138
100 454 838
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
49 779 700
50 675 138
100 454 838
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
49 779 700
50 675 138
100 454 838
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
126 063 321
294 864 241
420 927 562
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
126 063 321
294 864 241
420 927 562
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
126 063 321
294 864 241
420 927 562
1917330
7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
159 429 687
159 429 687
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
125 000 000
135 234 554
260 234 554
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
125 000 000
135 234 554
260 234 554
1917440
7440
0456
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
1 063 321
1 063 321
Додаток 8
10
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
1 063 321
1 063 321
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
8 073 100
2 683 300
10 756 400
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
8 073 100
2 683 300
10 756 400
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
8 073 100
2 683 300
10 756 400
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 073 100
2 683 300
10 756 400
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
9 189 000
9 189 000
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
195 000
195 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
21 200 000
21 200 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
35 000 000
15 000 000
50 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
15 000 000
50 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
15 000 000
50 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
Додаток 8
11
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
736 770
4 573 800
5 310 570
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
736 770
4 573 800
5 310 570
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
424 000
424 000
0100000
Харківська міська рада
424 000
424 000
0110000
Харківська міська рада
424 000
424 000
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих
рад та посадових осіб місцевого
самоврядування
24 000
24 000
0110180
0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління
400 000
400 000
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
1 553 348
1 553 348
0100000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0110000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 553 348
1 553 348
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
1 485 980
1 485 980
0100000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0110000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 485 980
1 485 980
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
7 000 000
7 000 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
7 000 000
7 000 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інфоматики
7 000 000
7 000 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
951 362
951 362
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
951 362
951 362
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
951 362
951 362
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
794 607
794 607
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
608 295
608 295
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
186 312
186 312
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
156 755
156 755
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
156 755
156 755
Додаток 8
12
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
3 809 900
225 995 000
229 804 900
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
3 809 900
195 995 000
199 804 900
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
3 809 900
195 995 000
199 804 900
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 604 900
2 604 900
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
1 205 000
195 995 000
197 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
1 205 000
195 995 000
197 200 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 000 000
30 000 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
770 000
9 150 000
9 920 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
770 000
9 150 000
9 920 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
770 000
9 150 000
9 920 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
770 000
9 150 000
9 920 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
300 000
300 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
300 000
300 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
300 000
300 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
300 000
300 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
7 789 900
7 789 900
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 600 000
1 600 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 600 000
1 600 000
Додаток 8
13
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 600 000
1 600 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 600 000
1 600 000
Міська цільова програма
"Громадський бюджет (бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки
50 000 000
50 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
50 000 000
50 000 000
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
70 000
70 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
70 000
70 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
70 000
70 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
70 000
70 000
ВСЬОГО
7 542 890 472 3 487 027 642
11 029 918 114
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 8
14
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
126 815
126 815
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
133 227
133 227
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0100000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0110000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
60 333 368
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
151 291 000
151 291 000
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
14 888 619
14 888 619
0100000
Харківська міська рада
14 888 619
14 888 619
0110000
Харківська міська рада
14 888 619
14 888 619
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової
інформації
14 888 619
14 888 619
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
1 294 775
1 294 775
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 294 775
1 294 775
Додаток 8
2
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 979 369
5 979 369
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
2 982 847 337
336 743 514
3 319 590 851
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
2 815 277 730
241 502 814
3 056 780 544
0611010
1010
0910 Надання дошкільної освіти
841 869 528
127 501 087
969 370 615
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 610 453 562
90 713 579
1 701 167 141
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 191 288
6 726
15 198 014
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 379 114
1 510 000
11 889 114
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках,
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 774 544
1 179 948
8 954 492
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
67 792 267
8 096 555
75 888 822
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
209 025 869
12 274 676
221 300 545
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
16 012 995
16 012 995
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
36 778 563
220 243
36 998 806
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
36 778 563
220 243
36 998 806
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
60 218 200
86 017 207
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
60 218 200
86 017 207
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 915 592
58 418 200
63 333 792
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
58 418 200
63 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
20 883 415
1 800 000
22 683 415
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
141 770 600
35 022 500
176 793 100
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
141 770 600
35 022 500
176 793 100
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)
141 770 600
35 022 500
176 793 100
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 491 734 476
259 166 416
1 750 900 892
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 491 734 476
259 166 416
1 750 900 892
Додаток 8
3
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 491 734 476
259 166 416
1 750 900 892
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 501 968
120 429 078
746 931 046
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 292 520
2 505 400
25 797 920
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
24 597 100
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної допомоги
343 882 175
52 768 780
396 650 955
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
3 300 840
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
24 371 688
98 100 320
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
199 013 897
18 743 530
217 757 427
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами ( відділеннями)
199 013 897
18 743 530
217 757 427
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
44 766 580
44 766 580
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 600 000
1 600 000
717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
937 336 052
7 461 876
944 797 928
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
63 294 263
6 795 026
70 089 289
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
58 581 903
5 370 326
63 952 229
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 400
3 542 126
56 919 526
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 204 503
1 828 200
7 032 703
0823240
3240
Інші заклади та заходи
4 712 360
1 424 700
6 137 060
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
1 424 700
6 137 060
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку,
інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та
компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян
10 000 000
10 000 000
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
10 000 000
10 000 000
Додаток 8
4
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку
,
особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
0813240
3240
Інші заклади та заходи
6 618 556
666 850
7 285 406
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
6 618 556
666 850
7 285 406
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
854 502 200
854 502 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
854 502 200
854 502 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
854 502 200
854 502 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
854 502 200
854 502 200
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
22 823 411
28 535 388
51 358 799
Забезпечення функціонування закладів по
роботі з сім'ями та молоддю міста Харкова
18 303 911
28 535 388
46 839 299
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
16 316 413
26 775 341
43 091 754
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
26 775 341
43 091 754
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 519 500
4 519 500
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 647 200
1 647 200
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в
місті Харкові на 2018-2021 роки
10 243 053
10 243 053
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
9 982 353
9 982 353
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 383 933
9 383 933
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
9 383 933
9 383 933
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
60 700
60 700
Додаток 8
5
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
60 700
60 700
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
5 157 867
5 157 867
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
5 157 867
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
5 157 867
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 157 867
5 157 867
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
4 925 067
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
232 800
232 800
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
1 362 636 010 1 055 271 360
2 417 907 370
0100000
Харківська міська рада
1 865 010
1 865 010
0110000
Харківська міська рада
1 865 010
1 865 010
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
465 872 527
267 906 000
733 778 527
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
465 872 527
267 906 000
733 778 527
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
416 004 647
125 836 000
541 840 647
1216011
6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
364 416 147
125 836 000
490 252 147
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
51 588 500
51 588 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
49 867 880
11 249 000
61 116 880
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
130 821 000
130 821 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
411 581 999
420 351 960
831 933 959
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
411 581 999
420 351 960
831 933 959
1413240
3240
Інші заклади та заходи
948 244
948 244
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
948 244
948 244
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
127 283 100
16 459 000
143 742 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
3 492 000
3 492 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
23 791 100
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
283 350 655
243 371 000
526 721 655
Додаток 8
6
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
160 521 960
160 521 960
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
481 223 600
367 013 400
848 237 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
481 223 600
367 013 400
848 237 000
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
922 400
20 507 600
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
431 638 400
245 201 000
676 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
431 638 400
245 201 000
676 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
331 911
331 911
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 950
234 950
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 950
234 950
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
234 950
234 950
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
138 269
138 269
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
264 495
264 495
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
239 713
239 713
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
300 467
300 467
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
300 467
300 467
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
300 467
300 467
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
206 778
206 778
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
277 115
277 115
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
Додаток 8
7
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
99 176
99 176
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
12 754 873
4 000 000
16 754 873
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
12 754 873
4 000 000
16 754 873
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
12 754 873
4 000 000
16 754 873
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
12 117 373
3 000 000
15 117 373
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
11 718 373
3 000 000
14 718 373
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
399 000
399 000
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
637 500
1 000 000
1 637 500
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2020рр.
21 500 000
1 762 500
23 262 500
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 500 000
1 762 500
23 262 500
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 500 000
1 762 500
23 262 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
21 500 000
21 500 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
1 762 500
1 762 500
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020 рр.
10 952 567
10 952 567
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 749 100
1 749 100
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 203 467
9 203 467
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 203 467
9 203 467
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
9 203 467
9 203 467
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
834 600
834 600
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
13 699 000
13 699 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
Додаток 8
8
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом загальний
та спеціальний
фонди
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
13 699 000
13 699 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
7 000 000
7 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
7 000 000
7 000 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
168 387 800
128 929 400
297 317 200
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
71 702 600
17 595 400
89 298 000
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 634 800
685 600
39 320 400
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
526 600
4 643 400
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 320 200
16 383 200
41 703 400
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
3 630 800
3 630 800
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 630 800
3 630 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
96 685 200
111 334 000
208 019 200
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
96 685 200
111 334 000
208 019 200
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
96 685 200
111 334 000
208 019 200
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
96 685 200
111 334 000
208 019 200
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
122 519 472
208 634 285
331 153 757
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечння
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл олімпійського резерву,
облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем за рахунок асигнувань
загального та спеціального фондів.
105 054 133
15 388 285
120 442 418
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
56 055 290
552 370
56 607 660
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
56 055 290
552 370
56 607 660
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
48 998 843
14 835 915
63 834 758
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
48 998 843
14 835 915
63 834 758
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
17 465 339
193 246 000
210 711 339
Додаток 8
9
Додаток 1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 727 737 600
9 724 212 600
3 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 990 214 300
5 990 214 300
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 959 605 300
5 959 605 300
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 393 584 600
5 393 584 600
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
4 641 800
4 641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
4 373 400
4 373 400
X
X
21080000
Інші надходження
4 373 400
4 373 400
X
X
21080500
Інші надходження
757 000
757 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 616 400
2 616 400
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
161 653 400
161 653 400
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
18 220 600
935 100
17 285 500
17 202 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
2 800
2 800
X
X
24060000
Інші надходження
1 014 900
932 300
82 600
X
24060300
Інші надходження
673 100
673 100
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
Додаток 1.1
10
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
259 200
259 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
140 742 516
X
140 742 516
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
106 029 680
X
106 029 680
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
101 351 491
X
101 351 491
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
263 146
X
263 146
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
4 171 366
X
4 171 366
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
243 677
X
243 677
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
34 712 836
X
34 712 836
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
31 637 386
X
31 637 386
X
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 056 600
56 600
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 056 600
56 600
30 000 000
30 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
Додаток 1.1
11
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 806 811 034
5 762 453 034
44 358 000
7 858 000
41000000
Від органів державного управління
5 806 811 034
5 762 453 034
44 358 000
7 858 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 267 759 100
2 237 759 100
30 000 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 149 347 800
1 149 347 800
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 503 971 734
3 489 613 734
14 358 000
7 858 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
Додаток 1.1
12
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 858 000
7 858 000
7 858 000
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
21 775 810
21 775 810
X
X
41053600
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів
6 500 000
6 500 000
X
Додаток 1.1
13
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
15 941 376 750 15 653 684 134
287 692 616
105 060 900
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
14
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
17 154 638
274 000
16 880 638
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
51 000
51 000
X
X
21080000
Інші надходження
51 000
51 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
51 000
51 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
188 200
188 200
X
X
22090000
Державне мито
188 200
188 200
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
133 800
133 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
54 400
54 400
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
34 800
34 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
30 300
30 300
X
X
24060000
Інші надходження
4 500
4 500
X
24060300
Інші надходження
4 500
4 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
16 880 638
X
16 880 638
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
16 880 638
X
16 880 638
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 838 641
X
15 838 641
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
620 830
X
620 830
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
421 167
X
421 167
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
8 000
8 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
8 000
8 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.2
15
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
8 000
8 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
8 000
8 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
716 763 792
716 253 792
510 000
510 000
41000000
Від органів державного управління
716 763 792
716 253 792
510 000
510 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
219 567 303
219 567 303
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
219 567 303
219 567 303
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
497 196 489
496 686 489
510 000
510 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
227 673 100
227 673 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 157
1 157
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
162 279 132
162 279 132
X
X
Додаток 1.2
16
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
102 733 100
102 733 100
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
4 510 000
4 000 000
510 000
510 000
Всього доходів
733 926 430
716 535 792
17 390 638
510 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.2
17
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
18 173 864
309 100
17 864 764
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
38 600
38 600
X
X
21080000
Інші надходження
38 600
38 600
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
38 600
38 600
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
156 300
156 300
X
X
22090000
Державне мито
156 300
156 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
37 800
37 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
118 500
118 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
114 200
114 200
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
34 200
34 200
X
X
24060000
Інші надходження
80 000
80 000
X
24060300
Інші надходження
80 000
80 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
17 864 764
X
17 864 764
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
17 864 764
X
17 864 764
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
17 466 403
X
17 466 403
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
398 361
X
398 361
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
24 000
24 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
24 000
24 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.3
18
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
24 000
24 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
24 000
24 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
790 725 673
790 181 673
544 000
544 000
41000000
Від органів державного управління
790 725 673
790 181 673
544 000
544 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
233 515 135
233 515 135
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
233 515 135
233 515 135
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
557 210 538
556 666 538
544 000
544 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
234 962 300
234 962 300
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
49 144
49 144
X
X
Додаток 1.3
19
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
3 525 000
X
3 525 000
X
19010000
Екологічний податок
3 525 000
X
3 525 000
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
870 100
X
870 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 091 900
X
2 091 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
563 000
X
563 000
X
20000000
Неподаткові надходження
471 396 783
170 894 400
300 502 383
17 202 900
Додаток 1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
173 317 903
173 317 903
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
804 140
804 140
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
142 533 051
142 533 051
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 544 000
5 000 000
544 000
544 000
Всього доходів
808 923 537
790 514 773
18 408 764
544 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.3
20
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
26 791 762
446 600
26 345 162
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
68 400
68 400
X
X
21080000
Інші надходження
68 400
68 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
68 400
68 400
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
311 000
311 000
X
X
22090000
Державне мито
311 000
311 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
196 500
196 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
114 500
114 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
67 200
67 200
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
7 200
7 200
X
X
24060000
Інші надходження
60 000
60 000
X
24060300
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
26 345 162
X
26 345 162
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
26 345 162
X
26 345 162
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
16 464 342
X
16 464 342
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
6 200 036
X
6 200 036
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
3 520 784
X
3 520 784
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
160 000
X
160 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
12 000
12 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
12 000
12 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.4
21
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
12 000
12 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
12 000
12 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
1 385 252 007
1 384 596 007
656 000
656 000
41000000
Від органів державного управління
1 385 252 007
1 384 596 007
656 000
656 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
419 454 247
419 454 247
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
419 454 247
419 454 247
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
965 797 760
965 141 760
656 000
656 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
453 064 100
453 064 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
36 080
36 080
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
311 175 238
311 175 238
X
X
Додаток 1.4
22
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
318 042
318 042
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
194 548 300
194 548 300
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
6 656 000
6 000 000
656 000
656 000
Всього доходів
1 412 055 769
1 385 054 607
27 001 162
656 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.4
23
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 511 144
146 100
11 365 044
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
59 200
59 200
X
X
21080000
Інші надходження
59 200
59 200
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
59 200
59 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
86 900
86 900
X
X
22090000
Державне мито
86 900
86 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
36 900
36 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
50 000
50 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
11 365 044
X
11 365 044
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
11 365 044
X
11 365 044
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
10 754 872
X
10 754 872
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
486 291
X
486 291
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
123 881
X
123 881
X
40000000
Офіційні трансферти
695 441 716
694 675 716
766 000
766 000
41000000
Від органів державного управління
695 441 716
694 675 716
766 000
766 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
209 885 037
209 885 037
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
209 885 037
209 885 037
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
485 556 679
484 790 679
766 000
766 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.5
24
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
212 785 900
212 785 900
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
48 520
48 520
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
158 924 544
158 924 544
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
311 115
311 115
X
X
Додаток 1.5
25
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
103 718 700
103 718 700
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 766 000
5 000 000
766 000
766 000
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
4 001 900
4 001 900
Всього доходів
706 952 860
694 821 816
12 131 044
766 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
26
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
8 913 770
180 200
8 733 570
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
88 700
88 700
X
X
21080000
Інші надходження
88 700
88 700
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
88 700
88 700
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
45 500
45 500
X
X
22090000
Державне мито
45 500
45 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
4 200
4 200
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
41 300
41 300
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
46 000
46 000
24060000
Інші надходження
46 000
46 000
24060300
Інші надходження
46 000
46 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 733 570
X
8 733 570
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
8 733 570
X
8 733 570
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 325 077
X
6 325 077
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
2 203 699
X
2 203 699
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
140 794
X
140 794
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
64 000
X
64 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
Спеціальний фонд
Додаток 1.6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.6
27
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
532 533 503
530 364 527
2 168 976
474 000
41000000
Від органів державного управління
532 533 503
530 364 527
2 168 976
474 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
181 254 473
181 254 473
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
181 254 473
181 254 473
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
351 279 030
349 110 054
2 168 976
474 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
148 620 200
148 620 200
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
291 040
291 040
X
X
Додаток 1.6
28
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
123 487 637
123 487 637
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
419 550
419 550
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
70 656 200
70 656 200
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 474 000
5 000 000
474 000
474 000
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
2 330 403
635 427
1 694 976
Всього доходів
541 461 673
530 559 127
10 902 546
474 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.6
29
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
5 070 500
5 070 500
X
X
21080000
Інші надходження
5 070 500
5 070 500
X
X
21080500
Інші надходження
797 400
797 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
3 273 100
3 273 100
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
163 411 700
163 411 700
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
22090000
Державне мито
1 758 300
1 758 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
986 600
986 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
771 700
771 700
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
19 697 700
2 412 200
17 285 500
17 202 900
Додаток 1
3
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
8 367 302
250 200
8 117 102
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
93 900
93 900
X
X
21080000
Інші надходження
93 900
93 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
93 900
93 900
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
120 700
120 700
X
X
22090000
Державне мито
120 700
120 700
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
77 600
77 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
43 100
43 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
35 600
35 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
21 000
21 000
X
X
24060000
Інші надходження
14 600
14 600
X
24060300
Інші надходження
14 600
14 600
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 117 102
X
8 117 102
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
6 274 902
X
6 274 902
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 224 492
X
6 224 492
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
41 410
X
41 410
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
9 000
X
9 000
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
1 842 200
X
1 842 200
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.7
30
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
1 842 200
X
1 842 200
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
7 000
7 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
7 000
7 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
7 000
7 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
7 000
7 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
408 759 302
408 320 302
439 000
439 000
41000000
Від органів державного управління
408 759 302
408 320 302
439 000
439 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
144 540 157
144 540 157
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
144 540 157
144 540 157
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
264 219 145
263 780 145
439 000
439 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
117 284 700
117 284 700
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
129 650
129 650
X
X
Додаток 1.7
31
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
89 814 740
89 814 740
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
135 055
135 055
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
53 416 000
53 416 000
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
3 439 000
3 000 000
439 000
439 000
Всього доходів
417 133 604
408 577 502
8 556 102
439 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.7
32
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
19 893 222
1 341 600
18 551 622
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
101 700
101 700
X
X
21080000
Інші надходження
101 700
101 700
X
X
21080500
Інші надходження
40 400
40 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
61 300
61 300
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
156 000
156 000
X
X
22090000
Державне мито
156 000
156 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
83 800
83 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
72 200
72 200
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
1 083 900
1 083 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
73 100
73 100
X
X
24060000
Інші надходження
1 010 800
1 010 800
X
24060300
Інші надходження
1 010 800
1 010 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
18 551 622
X
18 551 622
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
16 151 622
X
16 151 622
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 641 554
X
15 641 554
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
197 294
X
197 294
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
312 774
X
312 774
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
2 400 000
X
2 400 000
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
2 400 000
X
2 400 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
13 000
13 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
13 000
13 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.8
33
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
13 000
13 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
13 000
13 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
700 971 402
700 093 402
878 000
878 000
41000000
Від органів державного управління
700 971 402
700 093 402
878 000
878 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
234 016 726
234 016 726
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
234 016 726
234 016 726
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
466 954 676
466 076 676
878 000
878 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
209 006 836
209 006 836
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
35 850
35 850
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
147 375 605
147 375 605
X
X
Додаток 1.8
34
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
197 985
197 985
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
103 962 600
103 962 600
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 378 000
4 500 000
878 000
878 000
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
997 800
997 800
Всього доходів
720 877 624
701 448 002
19 429 622
878 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.8
35
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
10 679 983
221 700
10 458 283
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
128 100
128 100
X
X
21080000
Інші надходження
128 100
128 100
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
128 100
128 100
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
55 800
55 800
X
X
22090000
Державне мито
55 800
55 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
13 900
13 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
41 900
41 900
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
37 800
37 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
300
300
X
X
24060000
Інші надходження
37 500
37 500
X
24060300
Інші надходження
37 500
37 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
10 458 283
X
10 458 283
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
7 294 255
X
7 294 255
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 735 722
X
6 735 722
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
293 336
X
293 336
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
264 697
X
264 697
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
500
X
500
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
3 164 028
X
3 164 028
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
3 164 028
X
3 164 028
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.9
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.9
36
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
474 480 784
474 041 784
439 000
439 000
41000000
Від органів державного управління
474 480 784
474 041 784
439 000
439 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
163 184 848
163 184 848
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
163 184 848
163 184 848
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
311 295 936
310 856 936
439 000
439 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
135 229 700
135 229 700
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
207 210
207 210
X
X
Додаток 1.9
37
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
96 923 693
96 923 693
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
919 282
919 282
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
67 577 051
67 577 051
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
5 439 000
5 000 000
439 000
439 000
41054100
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
5 000 000
5 000 000
Всього доходів
485 175 167
474 277 884
10 897 283
439 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.9
38
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
24 921 182
763 000
24 158 182
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
67 500
67 500
X
X
21080000
Інші надходження
67 500
67 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
67 500
67 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
637 900
637 900
X
X
22090000
Державне мито
637 900
637 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
402 100
402 100
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
235 800
235 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
57 600
57 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
53 600
53 600
X
X
24060000
Інші надходження
4 000
4 000
X
24060300
Інші надходження
4 000
4 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
24 158 182
X
24 158 182
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
24 158 182
X
24 158 182
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
23 052 490
X
23 052 490
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
157 030
X
157 030
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
918 162
X
918 162
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
30 500
X
30 500
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
Спеціальний фонд
Додаток 1.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.10
39
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
222 500
222 500
X
X
24060000
Інші надходження
2 272 300
2 189 700
82 600
X
24060300
Інші надходження
1 930 500
1 930 500
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
259 200
259 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
283 216 883
X
283 216 883
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
241 097 819
X
241 097 819
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
219 855 084
X
219 855 084
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
10 421 662
X
10 421 662
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
10 313 396
X
10 313 396
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
507 677
X
507 677
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
42 119 064
X
42 119 064
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
39 043 614
X
39 043 614
X
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
861 195 876
859 109 876
2 086 000
2 086 000
41000000
Від органів державного управління
861 195 876
859 109 876
2 086 000
2 086 000
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
266 686 820
266 686 820
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
266 686 820
266 686 820
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
594 509 056
592 423 056
2 086 000
2 086 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
252 048 100
252 048 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
26 030
26 030
X
X
Додаток 1.10
40
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
186 679 700
186 679 700
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
264 176
264 176
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
148 405 050
148 405 050
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 086 000
5 000 000
2 086 000
2 086 000
Всього доходів
886 131 458
859 887 276
26 244 182
2 086 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.10
41
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 163 800
163 800
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 163 800
163 800
30 000 000
30 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
107 200
107 200
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
107 200
107 200
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 806 811 034
5 762 453 034
44 358 000
7 858 000
41000000
Від органів державного управління
5 806 811 034
5 762 453 034
44 358 000
7 858 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
Додаток 1
5
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 267 759 100
2 237 759 100
30 000 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 149 347 800
1 149 347 800
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 503 971 734
3 489 613 734
14 358 000
7 858 000
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
Додаток 1
6
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
7 858 000
7 858 000
7 858 000
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
21 775 810
21 775 810
X
X
41053600
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів
6 500 000
6 500 000
X
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
16 087 890 817
15 657 723 834
430 166 983
105 060 900
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
7
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 727 737 600
9 724 212 600
3 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 990 214 300
5 990 214 300
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 959 605 300
5 959 605 300
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 393 584 600
5 393 584 600
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
4 641 800
4 641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до
рішення
17
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
Додаток 1.1
8
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
3 525 000
X
3 525 000
X
19010000
Екологічний податок
3 525 000
X
3 525 000
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
870 100
X
870 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 091 900
X
2 091 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
563 000
X
563 000
X
20000000
Неподаткові надходження
324 989 916
166 961 900
158 028 016
17 202 900
Додаток 1.1
9
(гривень)
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
0100000
Харківська міська рада
155 322 773
0110000
Харківська міська рада
155 322 773
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
3 524 273
2
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки
507 500
3
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші,
в т.ч.:
151 291 000
3.1
КП "Міський інформаційний центр"
151 291 000
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
65 473 643
367 474
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
65 473 643
367 474
4
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 500
5
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Капітальні видатки
2 407 444
6
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
1 400 000
Перелік об'єктів,
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
видатки на які у 2018 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Додаток 7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік" від ____________ № ________ /18
Додаток 7
1
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
59
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал")
22 842 000
67,0
7 542 000
5 842 000
60
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по
вул.Алчевських) м. Харків
(КП "Харківодоканал")
47 000 000
47 000 000
47 000 000
61
Реконструкція теплових мереж від МК-1140
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в
м.Харків (коригування) (КП "Харківські теплові
мережі")
11 836 000
69,0
3 668 790
3 668 000
62
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло"
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А
(КП "Міськсвітло")
3 872 654
77,5
872 654
500 000
63
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків,
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")
3 000 000
3 000 000
3 000 000
64
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів
та ін., в т.ч.:
160 521 960
64.1
СКП "Харківзеленбуд"
67 061 960
64.2
КП "Харківські теплові мережі"
52 000 000
64.3
КП "Харківводоканал"
40 800 000
64.4
СКП "Заповіт"
660 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
878 012 350
14 500 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
563 077 950
65
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
66
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
922 400
67
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
195 995 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 172 920 920
5 889 173 525
195 995 000
68
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до станції
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий
пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
1 478 634 785
85,9
208 913 658
500 000
Додаток 7
10
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
69
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
4 153 745 576
0,3
4 143 138 438
6 000 000
70
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
1 382 045 559
0,2
1 378 626 429
31 000 000
71
Викуп земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, здійснення
інших правочинів, що передбачають передачу права
власності об’єктів нерухомості для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності
130 795 000
130 795 000
130 795 000
72
Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати
з обслуговуванням міжнародного кредиту
27 700 000
27 700 000
27 700 000
73
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
245 201 000
73.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
245 201 000
74
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
120 890 000
74.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
120 000 000
74.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
890 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
314 934 400
14 500 000
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
435 635 657
282 834 832
61 647 010
14 500 000
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
147 510 877
92 370 280
29 648 610
14 500 000
75
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
15 714 373
13,7
13 562 321
3 000 000
Додаток 7
11
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
76
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
31 632 511
40,4
18 844 276
2 000 000
77
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
2 119 203
58,3
884 000
884 000
78
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров. Плетньовського
1 762 307
68,0
564 610
564 610
79
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
76,8
4 594 655
500 000
80
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
35 790 961
61,1
13 921 428
1 000 000
81
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп.Льва Ландау
1 415 332
2,8
1 375 126
1 000 000
82
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
1 817 485
0,9
1 801 856
1 200 000
83
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
37 414 713
1,6
36 822 008
19 500 000
14 500 000
в т.ч. водопостачання Харківської
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу №
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м.Харків, Харківська область за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
14 500 000
14 500 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
151 598 588
116 076 942
21 228 400
84
Будівництво зливової каналізації від пров. Банного
до майдану Рози Люксембург
3 256 946
99,6
11 900
11 900
85
Будівництво зливової каналізації від вул.
Університетської до майдану Рози Люксембург
2 093 485
98,9
23 600
23 600
86
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові
Малої
1 000 000
1 000 000
1 000 000
87
Будівництво зливової каналізації по
Григорівському шосе
1 000 000
1 000 000
1 000 000
88
Захист від підтоплення території, обмеженої вул.
Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським-
будівництво
535 200
535 200
535 200
89
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
2 973 550
55,2
1 330 976
700 000
90
Будівництво колектору зливової каналізації в районі
майдану Фейєрбаха
1 500 000
9,9
1 351 306
834 400
91
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
56,1
5 773 961
300 000
Додаток 7
12
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
92
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
55 971 020
17,5
46 179 185
5 000 000
93
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
41,3
7 461 218
500 000
94
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
3 445 891
56,5
1 500 000
1 500 000
95
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
23 433 533
1,6
23 058 282
2 000 000
96
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
19 545 348
2,5
19 060 535
2 000 000
97
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
374 472
46,6
200 000
200 000
98
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
421 763
43,1
240 000
240 000
99
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської
650 000
650 000
650 000
100
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний
500 000
500 000
500 000
101
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.
Нікітіна вздовж вул. Рижівській
3 000 000
3 000 000
2 500 000
102
Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по
вул.Шевченка, 341-реконструкція
369 375
45,9
200 000
200 000
103
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
3 611 607
69,4
1 103 574
33 300
104
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
563 227
11,2
500 000
500 000
105
Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе
1 500 000
6,9
1 397 205
1 000 000
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
500 000
500 000
500 000
106
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери
МК-1605 по пров.Подільському
500 000
500 000
500 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
46 924 343
3 000 000
107
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
47,4
46 924 343
3 000 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
45 751 124
25 963 267
6 270 000
Додаток 7
13
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
108
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по вул.Плеханівській, 42
1 500 000
1 500 000
1 500 000
109
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по просп.Тракторобудівників, 144
3 928 811
71,9
1 105 165
470 000
110
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
1 726 038
67,5
561 350
200 000
111
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
46,5
18 196 752
1 000 000
112
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
100 000
100 000
100 000
113
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24
2 500 000
2 500 000
1 000 000
114
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25
2 000 000
2 000 000
2 000 000
115
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 000 000
1 000 000
1 000 000
115.1
на будівництво об`єктів
500 000
500 000
500 000
115.2
на реконструкцію об`єктів
500 000
500 000
500 000
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
803 163 943
662 824 054
96 881 390
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
2,3
13 815 176
4 000
116
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
2,3
10 525 450
2 000
117
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
2,5
3 289 726
2 000
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
787 018 928
647 008 878
94 877 390
118
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
57 962 775
10,3
52 014 106
13 550 000
119
Реконструкція скверу на майдані Свободи
11 000 000
2,2
10 762 082
3 000 000
120
Реконструкція Лопанської греблі
86 212 764
6,3
80 813 449
1 000
121
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реконструкція
1 014 723
1,5
1 000 000
1 000 000
122
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
230 492 447
19,7
185 139 099
30 000 000
123
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
8 507 286
93,49
553 902
60 000
124
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
6 615 662
51,95
3 178 684
50 000
125
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42
30 000 000
1,6
29 513 753
3 551 390
Додаток 7
14
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
126
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
вул.Благовіщенській, 25
99 767 654
10,9
88 938 377
17 215 000
127
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в'їзд Кузнечний - реконструкція
377 433
7,3
350 000
350 000
128
Благоустрій території житлової забудови на ділянці
від вул.Білоруської до вул.Набережної –
реконструкція
1 000 000
1 000 000
1 000 000
129
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
96 359 063
0,3
96 035 325
11 000 000
130
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру, 3 -
реставрація
2 160 000
2,9
2 097 592
1 800 000
131
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17
40 000 000
0,2
39 926 307
3 000 000
132
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11
40 000 000
0,3
39 877 427
3 000 000
133
Реконструкція будівлі адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради
під центр надання соціальних послуг
36 351 188
86,1
5 036 095
2 000 000
134
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
32 697 933
86,6
4 382 378
1 300 000
135
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
6 500 000
1,7
6 390 302
3 000 000
136
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
136.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
136.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 127 448 478
684 584 427
156 406 000
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 127 448 478
684 584 427
156 406 000
137
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 813 707
70,9
527 345
100 000
138
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
3 613 350
10,5
3 233 964
3 000 000
139
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
31 603 074
87,4
3 971 382
2 000 000
140
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 164 528
33,7
5 416 314
1 200 000
Додаток 7
15
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
141
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
61 306 708
62,0
23 306 152
1 000 000
142
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
60,2
32 894 892
5 000
143
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
85 122 460
69,1
26 288 487
500 000
144
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
77 354 658
62,9
28 674 097
1 000 000
145
Реконструкція вул.Чоботарської
30 997 852
62,4
11 642 997
700 000
146
Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя
СРСР
28 958 760
65,6
9 965 509
100 000
147
Реконструкція вул.Академіка Павлова від
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного
30 000 000
1,7
29 491 850
1 000
148
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
55,3
30 902 027
10 000 000
149
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
34 184 382
53,0
16 079 239
1 000 000
150
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
1,0
81 895 244
26 000 000
151
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
85 009 853
0,8
84 301 280
1 300 000
152
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
63,9
36 118 403
20 100 000
153
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
69 906 930
55,8
30 865 491
20 000 000
154
Реконструкція пров.Криничного
2 249 790
11,1
2 000 000
2 000 000
155
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
4 500 000
5,7
4 242 174
3 500 000
156
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна
4 500 000
5,1
4 268 727
3 500 000
157
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина
4 500 000
3,0
4 364 945
3 500 000
158
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня
4 500 000
3,6
4 336 254
3 500 000
159
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
99 610 638
2,3
97 353 032
20 000 000
160
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
98 363 454
0,4
97 972 348
20 000 000
Додаток 7
16
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
161
Реконструкція вул. Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
4 500 000
3,7
4 333 565
3 500 000
162
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для
паркування
500 000
500 000
500 000
163
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
19 790 170
61,4
7 638 709
6 400 000
164
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
164.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
164.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
165
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
215 810
166
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
2 683 300
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
345 601 781
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
345 601 781
167
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
62 402
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
941 770 970
700 588 762
159 429 687
168
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій (вузол)
250 000
250 000
250 000
169
Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської
19 223 250
19 223 250
19 223 250
170
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від просп.Московського до
вул.Броненосця "Потьомкін"
9 715 000
9 715 000
250 000
171
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул. Богдана Хмельницького
6 845 000
6 845 000
250 000
Додаток 7
17
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
172
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від майдану Захисників України
до універмагу "Харків"
6 772 500
6 772 500
250 000
173
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від універмагу "Харків" до
вул.Лесі Українки
9 961 750
9 961 750
250 000
174
Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва
13 301 429
59,5
5 380 849
682 616
175
Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській
з облаштуванням сигнальною автоматикою
20 306 917
73,4
5 405 803
2 721 217
176
Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту
15 008 772
3,0
14 558 772
11 490 883
177
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців
11 679 855
1,8
11 475 362
250 000
178
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
15 252 625
1,2
15 069 676
2 550 000
179
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
23 090 095
23 090 095
15 916 461
180
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
48 633 226
0,1
48 597 626
48 597 626
181
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Барабашова
8 110 261
2,0
7 945 956
250 000
182
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - вул.Семиградська
250 000
250 000
250 000
183
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - пров.Салтівський
250 000
250 000
250 000
184
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський
25 283 391
25 283 391
279 975
185
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська
28 573 449
28 573 449
280 673
186
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
20 177 468
20 177 468
14 217 094
187
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
вул.Данилевського
9 464 122
0,8
9 388 156
250 000
188
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера–
просп.Незалежності
21 438 910
21 438 910
280 719
189
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Пушкінська – вул.Весніна
15 252 625
1,4
15 034 818
250 000
190
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька - вул.Весніна
13 041 066
1,7
12 823 898
250 000
191
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна -
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська
14 725 352
1,7
14 480 781
250 000
Додаток 7
18
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
192
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Маяковського - вул.Мироносицька
250 000
250 000
250 000
193
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара
250 000
250 000
250 000
194
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня - вул. Сумська
21 327 103
21 327 103
279 572
195
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана
Хмельницького – просп. Московський
14 888 569
1,4
14 674 650
292 785
196
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
12 911 750
0,4
12 858 361
250 000
197
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №30)
16 626 344
16 626 344
278 991
198
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №32)
18 070 610
18 070 610
279 627
199
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"
250 000
250 000
250 000
200
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова -
вул. Плеханівська
250 000
250 000
250 000
201
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова -
просп. Героїв Сталінграду
250 000
250 000
250 000
202
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Кірова -
вул. Плеханівська
250 000
250 000
250 000
203
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Плеханівська - вул.Польова
250 000
250 000
250 000
204
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
50 135 956
75,7
12 192 631
811 409
205
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул. Євгена Котляра
26 487 331
70,0
7 942 458
1 605 768
206
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва
13 698 954
68,7
4 292 278
936 179
207
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
65 494 800
75,8
15 834 156
973 462
208
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
2 686 733
69,4
821 142
79 467
209
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
31 720 350
77,1
7 260 189
290 097
210
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці - вул.Академіка Павлова
36 184 243
36 184 243
17 276
211
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
6 318 852
30,1
4 415 066
250 000
Додаток 7
19
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
7
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
Капітальні видатки
1 000 000
8
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Капітальні видатки всього, з них:
378 499
367 474
8.1
Капітальний ремонт комунального закладу
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області” по
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок
залишку субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
367 474
367 474
9
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
58 418 200
9.1
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
58 418 200
10
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 800 000
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
174 387 130
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
174 387 130
11
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 630
12
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
88 131 130
13
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
749 000
14
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
14 695 600
15
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки
36 887 740
16
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
695 900
17
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
Капітальні видатки
1 965 600
18
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
Капітальні видатки
18 743 530
Додаток 7
2
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
212
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (пров.Вірменський – вул.Військова) з
облаштуванням електричного освітлення
26 000 000
0,6
25 835 273
250 000
213
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
8 600 000
0,8
8 532 345
250 000
214
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
8 754 461
8 754 461
250 000
215
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до бульвару Грицевця з облаштуванням
електричного освітлення
87 523 337
87 523 337
800 571
216
Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва
від вул. Полтавський Шлях до Гончарівського мосту
включаючи розворотне коло тролейбуса з
облаштуванням об'єкту транспортної
інфраструктури
250 000
250 000
250 000
217
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Полтавський Шлях до
вул.Коцарської з облаштуванням електричного
освітлення
10 001 000
10 001 000
5 001 000
218
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської з облаштуванням електричного
освітлення
10 152 000
10 152 000
5 152 000
219
Реконструкція контактної мережі тролейбуса по
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до
вул.Унівсерситетської
250 000
250 000
250 000
220
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Маяковського і вул.Мироносицькій від
вул.Сумської до вул.Весніна з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
221
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Мироносицькій і майдану Першого Травня від
вул.Весніна до вул.Сумської з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
222
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від просп.Московського до
вул.Броненосця "Потьомкін" з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
20
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
223
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул.Богдана Хмельницького з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
224
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
225
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова
(розворотне коло) з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
226
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Мухачова до
просп.Московського з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
227
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи
з облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
158 165
228
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
в районі станції метро «Олексіївська» з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
202 944
229
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
169 224
230
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням
елекричного освітлення
2 466 000
2 466 000
2 466 000
231
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до
вул.Бучми (розворотне коло) з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
232
Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв
Праці від просп.Тракторобудівників до
вул.Гвардійців-Широнінців з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
233
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до
вул.Академіка Павлова з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
234
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської
з облаштуванням електричного освітлення
100 000
100 000
100 000
Додаток 7
21
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
235
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Плеханівської до просп. Гагаріна з
облаштуванням електричного освітлення
100 000
100 000
100 000
236
Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням
електричного освітлення
250 000
250 000
156 371
237
Реконструкція контактної мережі по узвозу
Клочківському з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
238
Реконструкція контактної мережі по
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до
вул.Павлівської
250 000
250 000
250 000
239
Реконструкція контактної мережі по просп.Правди
від вул.Трінклера до просп. Леніна
250 000
26,2
184 552
125 000
240
Реконструкція контактної мережі по просп.
Незалежності від просп. Науки до узвозу
Клочківського з облаштуванням електричного
освітлення
125 000
125 000
125 000
241
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
Білгородському шосе від. вул.Дерев'янко до
вул.Академіка Проскури з облаштуванням
електричного та святкового освітлення
250 000
250 000
250 000
242
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських
Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення
45 773 572
80,5
8 911 035
2 019 321
243
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова
3 862 319
0,2
3 853 849
790 966
244
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп. Маршала Жукова
25 427 646
83,8
4 128 447
109 551
245
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до
Новоіванівського мосту з облаштуванням
електричного освітлення
3 564 020
3 564 020
2 013 713
246
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
13 589 512
63,2
4 994 328
4 095 034
247
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
7 081 706
42,7
4 055 409
1 406 252
248
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – просп. Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
3 785 509
5,3
3 583 834
101 817
Додаток 7
22
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
249
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
800 000
800 000
800 000
250
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
2 710 160
82,1
486 061
5 541
251
Реконструкція тягової підстанції "Володарська"
144 607
144 607
144 607
252
Реконструкція тягової підстанції "Новобаварська"
144 607
144 607
144 607
253
Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"
144 607
144 607
144 607
254
Реконструкція тягової підстанції
"Малобєлгородська"
144 607
144 607
144 607
255
Реконструкція тягової підстанції "Муромська"
144 607
144 607
144 607
256
Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"
144 607
144 607
144 607
257
Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"
144 607
144 607
144 607
258
Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"
144 607
144 607
144 607
259
Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"
144 607
144 607
144 607
260
Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"
144 607
144 607
144 607
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
135 234 554
261
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
135 234 554
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
223 657 857
180 334 385
50 675 138
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
223 657 857
180 334 385
50 675 138
262
Реконструкція зупиночних пунктів
КП Міськелектротранссервіс"
296 663
296 663
296 663
263
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха
2 025 910
4,5
1 935 208
250 000
264
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва
1 883 766
4,8
1 792 528
250 000
265
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
1 956 974
4,6
1 867 913
250 000
Додаток 7
23
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
266
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Нікітіна
1 199 981
8,2
1 101 797
250 000
267
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
3 955 820
3,6
3 811 549
250 000
268
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Лесі Українки
4 650 000
4,7
4 431 558
250 000
269
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Академіка Павлова
2 406 336
3,9
2 311 833
250 000
270
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Маршала Жукова
6 174 062
39,3
3 745 263
4 860
271
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій
4 592 591
34,3
3 015 653
5 940
272
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
5 760 791
40,7
3 417 172
3 240
273
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
3 920 960
3,3
3 790 056
250 000
274
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Свистуна
1 942 133
6,7
1 812 612
100 000
275
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – вул. Северина Потоцького
2 216 494
4,9
2 107 059
100 000
276
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина
2 347 715
5,0
2 229 366
100 000
277
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Індустріальний
3 008 702
4,5
2 872 266
250 000
278
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня
2 403 988
6,1
2 257 070
250 000
279
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Роганська
3 343 566
4,7
3 186 470
250 000
280
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська - вул. Миру
4 134 941
3,6
3 986 882
250 000
281
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Плиткова
4 269 053
3,7
4 113 219
250 000
282
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Грицевця
1 002 180
12,0
881 478
100 000
283
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
5 384 650
5 384 650
3 000 000
284
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Універсам
2 929 451
4,5
2 798 375
250 000
285
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Ринок
2 329 063
5,7
2 195 895
250 000
286
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців
3 524 789
4,3
3 372 614
3 327 860
287
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Барабашова
3 369 607
68,4
1 064 586
17 280
Додаток 7
24
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
288
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Академіка Павлова - вул. Валентинівська
3 650 000
4,3
3 491 579
250 000
289
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Дружби Народів
3 217 008
4,3
3 079 289
250 000
290
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - Універсам
1 856 308
6,0
1 745 390
250 000
291
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу
2 317 862
3,3
2 241 055
250 000
292
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
16 848 368
16 848 368
5 340 350
293
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Новгородська
1 596 680
7,8
1 472 756
1 472 756
294
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Олексіївська
2 110 364
6,4
1 975 825
1 094 003
295
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк
2 902 642
6,2
2 723 002
1 448 940
296
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп. Перемоги
3 381 793
27,8
2 440 743
1 084 080
297
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Академіка Проскури
7 100 000
1,1
7 022 517
250 000
298
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Рудика
3 193 441
3 193 441
3 193 441
299
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
4 380 000
2,0
4 294 577
460 280
300
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул. Євгена Котляра
3 300 000
3 300 000
250 000
301
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра
4 800 000
4 800 000
250 000
302
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського
3 400 000
3 400 000
250 000
303
Реконструкція світлофорного об`єкту вул.
Полтавський шлях - майдан Сергіївський
2 492 807
70,1
745 713
9 720
304
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Павлівський - вул. Університетська
2 806 559
62,4
1 055 111
38 841
305
Реконструкція світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Ахсарова – просп. Людвіга Свободи
3 000 000
3 000 000
3 000 000
306
Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв
Сталінграду – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
307
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців
250 000
250 000
250 000
308
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Шевченка- вул. Матюшенка
300 000
300 000
300 000
309
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост
по вул.Шевченка, 142-А)
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
25
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
310
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
будинок №137-А
300 000
300 000
300 000
311
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
вул. Тахіатаська
1 214 623
70,1
363 155
14 580
312
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Ботанічна
2 700 000
5,1
2 561 468
250 000
313
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Заводу Комсомолець
1 600 440
8,0
1 472 543
250 000
314
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А
1 499 737
9,6
1 355 187
719 908
315
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Кошкіна
1 995 256
99,2
15 726
15 726
316
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Морозова
1 724 661
99,7
4 320
4 320
317
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Бучми
2 585 390
60,5
1 021 327
17 353
318
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Ужвій Наталії
2 175 679
50,4
1 078 806
53 013
319
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників
2 107 342
11,8
1 859 024
1 195 311
320
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея
2 319 709
2 319 709
156 354
321
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул. Василя Мельникова
5 246 254
5 246 254
229 251
322
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
987 280
4,7
940 598
119 968
323
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
1 953 938
5,4
1 848 165
250 000
324
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
2 740 596
5,0
2 603 061
318 654
325
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика -
школа №119
1 567 072
2,6
1 526 824
365 989
326
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська
в районі будинку №50
250 000
250 000
250 000
327
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева
3 000 000
3 000 000
3 000 000
328
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська
3 800 000
3 800 000
3 700 659
329
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Плеханівська – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
330
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна -
вул.Нестерова
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Додаток 7
26
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
331
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка –
в'їзд 2-й Вологодський
3 000 000
3 000 000
3 000 000
332
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді
з території комплексу по вул. Академіка Павлова,
158
2 260 654
32,9
1 517 016
517 636
333
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
2 172 526
48,4
1 121 769
393 685
334
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.
Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака
2 127 976
85,7
304 088
304 088
335
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв
Праці до будинку №142
1 793 292
48,1
931 515
15 660
336
Реконструкція організації дорожнього руху по вул.
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення
14 851 414
93,4
984 729
984 729
337
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
200 000
337.1
КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
337.2
КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
338
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
41 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 107 750
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 107 750
339
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
107 750
340
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
15 000 000
15 000 000
15 000 000
Додаток 7
27
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
341
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
10 000 000
10 000 000
10 000 000
342
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 798 268
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 798 268
343
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
98 468
344
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
4 573 800
345
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
Капітальні видатки
126 000
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
69 200
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
69 200
346
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 200
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
1 134 500
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
1 134 500
347
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
1 134 500
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
348
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
375 000
Додаток 7
28
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
129 028
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
129 028
349
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
129 028
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
58 321 331
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
58 321 331
350
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
351
3717370
7370
0490
Реалізація
інших
заходів
щодо
соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
352
3719320
9320
0490
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду
6 792 000
353
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
1 484 331
353.1
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі інституту))
1 000 000
Додаток 7
29
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
18.1
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
Капітальні видатки
18 743 530
19
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 600 000
20
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
10 850 000
20.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
10 350 000
20.2
КП "Автобаза спеціалізованого санітарного
автотранспорту міста Харкова"
500 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
5 569 219
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 199
21
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
60 199
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
5 509 020
22
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 000
23
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
4 952 320
23.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
3 124 120
23.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
1 828 200
24
0823240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
488 700
24.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
488 700
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
69 650
Додаток 7
3
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
353.2
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
вантажного ліфтового обладнання інституту))
484 331
3 749 064 045
39 867 474
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Всього:
Т.Д.Таукешева
Додаток 7
30
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
0910000
Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради
69 650
25
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 650
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
131 203 550
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
131 203 550
26
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
27
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
9 300 000
28
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
500 000
29
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
500 000
30
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
14 500 000
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
106 334 000
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури
106 334 000
31
Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної
бази закладів, організацій та підприємств культури)
27 063 900
32
Роботи по благоустрою території філії парку
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 -
капітальний ремонт
150 000
33
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:
80 340 100
79 120 100
79 120 100
33.1
Будівництво господарських будівель на території
КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул.
Сумській, 81
3 450 000
4,3
3 300 000
3 300 000
33.2
Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ.
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
5 920 000
5,4
5 600 000
5 600 000
Додаток 7
4
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
33.3
Реконструкція нежитлової будівлі
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
19 480 000
2,5
19 000 000
19 000 000
33.4
Реконструкція системи улаштування
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В
ім. М. Горького» в м. Харкові
3 000 000
3 000 000
3 000 000
33.5
Реконструкція системи для поливання (інвентарний
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім.
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81
5 270 000
5,1
5 000 000
5 000 000
33.6
Будівництво фундаменту під атракціон (Aerobat
interactive)
2 000 000
2 000 000
2 000 000
33.7
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
41 220 100
41 220 100
41 220 100
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
232 380 202
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
69 550
34
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
232 310 652
35
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
65 800
36
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
26 493 487
36.1
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
26 493 487
37
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
12 505 365
37.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
12 505 365
38
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
30 000 000
Додаток 7
5
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
38.1
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
Капітальні видатки
30 000 000
39
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
163 246 000
39.1
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
Капітальні видатки
163 246 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
285 888 050
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
285 888 050
40
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
41
1216010
6010
0610
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
128 836 000
41.1
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
128 836 000
42
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
12 249 000
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
15 000 000
9 871 003
3 000 000
43
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
15 000 000
34,2
9 871 003
3 000 000
44
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
9 150 000
45
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
132 583 500
45.1
КП "Харківспецбуд"
10 194 000
45.2
КП "Харківблагоустрій"
21 400 000
45.3
КП "Благоустрій" м.Харкова"
5 800 000
45.4
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
7 490 000
45.5
КП "Харківжилбуд"
9 340 000
45.6
КСП "Харківгорліфт"
12 997 000
45.7
КСП "Інженерні мережі"
7 600 000
45.8
КП "Центр поводження з тваринами"
1 762 500
45.9
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
56 000 000
Додаток 7
6
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 392 280 510
25 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 392 280 510
25 000 000
46
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
1 878 956 841
1 753 064 788
619 000 000
20 000 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1 878 956 841
1 753 064 788
619 000 000
20 000 000
47
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:
1 878 956 841
1 753 064 788
619 000 000
20 000 000
47.1
Будівництво будинку жирафів комплексу
"Африканська савана" (коригування)
18 382 070
27,5
13 322 514
4 375 000
47.2
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (1 черга)
12 924 487
50,8
6 356 487
3 320 600
47.3
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
115 185 386
37,3
72 269 386
13 125 000
47.4
Реконструкція телекомунікаційних систем КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (3 черга)
76 844 548
0,0
76 843 548
30 625 000
47.5
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
4 184 113
0,0
4 183 113
1 750 000
47.6
Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк",
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(5 черга)
40 899 316
27,0
29 842 316
16 201 100
47.7
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк," за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
140 178 914
4,9
133 321 914
90 000 000
20 000 000
в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(6 черга) за рахунок залишку субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
20 000 000
20 000 000
Додаток 7
7
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
47.8
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(7 черга)
47 547 231
39,0
28 990 231
12 378 300
47.9
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
65 352 768
0,0
65 351 768
26 250 000
47.10
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків
(9 черга)
70 461 418
2,1
68 962 418
9 625 000
47.11
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(10 черга)
142 370 773
22,9
109 793 773
43 750 000
47.12
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(11 черга)
272 622 864
0,0
272 621 864
66 500 000
47.13
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(12 черга)
167 517 186
0,1
167 432 186
33 750 000
47.14
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(13 черга)
125 456 515
0,0
125 393 863
67 500 000
47.15
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(14 черга)
133 039 154
0,1
132 908 154
58 750 000
47.16
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(15 черга)
93 039 727
0,1
92 977 074
33 750 000
47.17
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(16 черга)
101 007 888
0,1
100 933 908
33 750 000
47.18
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
119 017 072
0,2
118 809 860
33 750 000
Додаток 7
8
в т.ч. за рахунок
залишку субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих
територій
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний рік
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
47.19
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (18 черга)
132 175 411
0,1
132 000 411
39 100 000
47.20
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
750 000
750 000
750 000
48
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
16 459 000
48.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
16 459 000
49
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
264 070 000
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
501 921 117
377 411 258
332 160 000
5 000 000
50
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
108 000 000
108 000 000
108 000 000
51
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків
4 500 000
4 500 000
4 500 000
52
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(коригування) (СКП "Харківзеленбуд")
152 856 906
31,8
104 281 055
72 500 000
53
Реконструкція пішохідного мосту в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
1 300 000
23,1
1 000 000
1 000 000
54
Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")
45 000 000
13,3
39 000 000
39 000 000
55
Реконструкція зливової каналізації в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
14 500 000
82,8
2 500 000
2 500 000
56
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків
(СКП "Харківзеленбуд")
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 000 000
в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків
за рахунок залишку субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
5 000 000
5 000 000
57
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
70,3
8 120 915
2 000 000
58
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП "Харківводоканал")
54 710 844
21,8
42 775 844
37 500 000
Додаток 7
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100
Державне управління
704 566 257
704 566 257
473 351 408
21 510 637
46 190 800
8 755 377
955 000
37 435 423
33 935 423
33 935 423
750 757 057
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
121 171 648
121 171 648
74 236 822
5 534 937
3 524 273
3 524 273
3 524 273
3 524 273
124 695 921
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
582 642 761
582 642 761
399 114 586
15 975 700
42 666 527
8 755 377
955 000
33 911 150
30 411 150
30 411 150
625 309 288
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
727 848
727 848
727 848
1000
Освіта
2 961 963 922
2 961 963 922
1 863 126 748
445 049 072
334 943 514
175 854 266
43 285 311
6 834 973
159 089 248
155 351 175
147 493 175
3 296 907 436
1010
0910
Надання дошкільної освіти
841 869 528
841 869 528
498 296 400
157 349 385
127 501 087
99 761 562
350 734
591 486
27 739 525
27 480 374
27 480 374
969 370 615
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 610 453 562
1 610 453 562
1 040 446 648
227 806 379
90 713 579
31 221 195
17 591 394
1 207 985
59 492 384
57 365 347
49 507 347
1 701 167 141
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 191 288
15 191 288
11 286 900
1 269 672
6 726
6 726
15 198 014
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 379 114
10 379 114
5 441 400
1 962 647
1 510 000
110 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
11 889 114
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 774 544
7 774 544
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 954 492
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
67 792 267
67 792 267
46 615 300
9 802 877
8 096 555
7 636 894
5 084 248
632 929
459 661
387 254
387 254
75 888 822
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Додаток 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
РОЗПОДІЛ
Код
ФКВКБ
видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Додаток_2
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
224 162 432
224 162 432
74 236 822
5 534 937
155 322 773
155 322 773
155 322 773
155 322 773
379 485 205
0110000
Харківська міська рада
224 162 432
224 162 432
74 236 822
5 534 937
155 322 773
155 322 773
155 322 773
155 322 773
379 485 205
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
121 171 648
121 171 648
74 236 822
5 534 937
3 524 273
3 524 273
3 524 273
3 524 273
124 695 921
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
727 848
727 848
727 848
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
537 300
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
1 865 010
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
23 590 288
23 590 288
23 590 288
0117520
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
151 291 000
151 291 000
151 291 000
151 291 000
151 291 000
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 024 351
1 024 351
1 024 351
0118410
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
14 888 619
14 888 619
14 888 619
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
172 077 258
172 077 258
106 667 868
8 739 304
75 720 686
10 049 820
6 684 048
695 304
65 670 866
65 473 643
64 407 643
247 797 944
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
172 077 258
172 077 258
106 667 868
8 739 304
75 720 686
10 049 820
6 684 048
695 304
65 670 866
65 473 643
64 407 643
247 797 944
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 766 918
5 766 918
3 835 892
69 500
69 500
69 500
69 500
5 836 418
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
100 156 602
100 156 602
79 692 276
1 094 203
6 436 539
3 999 095
2 710 844
119 260
2 437 444
2 407 444
1 341 444
106 593 141
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів
Додаток 3.1
10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 379 114
10 379 114
5 441 400
1 962 647
1 510 000
110 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
11 889 114
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях
патронатного вихователя
7 774 544
7 774 544
3 813 500
1 695 568
1 179 948
56 225
1 123 723
1 000 000
1 000 000
8 954 492
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
19 586 062
19 586 062
12 234 200
3 872 961
6 306 499
5 884 500
3 973 204
576 044
421 999
378 499
378 499
25 892 561
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 151 816
2 151 816
1 394 100
113 925
2 151 816
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 378 787
5 378 787
256 500
58 418 200
58 418 200
58 418 200
58 418 200
63 796 987
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
463 195
463 195
256 500
463 195
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
58 418 200
58 418 200
58 418 200
58 418 200
63 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
20 883 415
20 883 415
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
22 683 415
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 502 589 618
1 502 589 618
7 250 588
259 235 046
79 927 689
179 307 357
174 387 130
174 387 130
1 761 824 664
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 502 589 618
1 502 589 618
7 250 588
259 235 046
79 927 689
179 307 357
174 387 130
174 387 130
1 761 824 664
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 855 142
10 855 142
7 250 588
68 630
68 630
68 630
68 630
10 923 772
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 501 968
626 501 968
120 429 078
29 454 358
90 974 720
88 131 130
88 131 130
746 931 046
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 292 520
23 292 520
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 797 920
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
343 882 175
343 882 175
52 768 780
15 732 672
37 036 108
36 887 740
36 887 740
396 650 955
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
73 728 632
24 371 688
21 740 319
2 631 369
1 965 600
1 965 600
98 100 320
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
199 013 897
199 013 897
18 743 530
18 743 530
18 743 530
18 743 530
217 757 427
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
199 013 897
199 013 897
18 743 530
18 743 530
18 743 530
18 743 530
217 757 427
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
Додаток 3.1
11
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
44 766 580
44 766 580
44 766 580
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
21 775 810
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
942 338 075
942 338 075
65 156 918
3 535 967
6 923 225
1 354 006
256 054
599 202
5 569 219
5 569 219
5 569 219
949 261 300
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
15 950 433
15 950 433
11 404 740
166 633
60 199
60 199
60 199
60 199
16 010 632
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 907 380
5 907 380
4 160 310
60 199
60 199
60 199
60 199
5 967 579
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
926 387 642
926 387 642
53 752 178
3 369 334
6 863 026
1 354 006
256 054
599 202
5 509 020
5 509 020
5 509 020
933 250 668
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 591 179
8 591 179
6 316 278
68 000
68 000
68 000
68 000
8 659 179
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
58 581 903
58 581 903
44 711 000
2 515 934
5 370 326
418 006
256 054
5 022
4 952 320
4 952 320
4 952 320
63 952 229
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 400
53 377 400
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 526
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 204 503
5 204 503
3 155 500
586 473
1 828 200
1 828 200
1 828 200
1 828 200
7 032 703
0823240
3240
Інші заклади та заходи
859 214 560
859 214 560
2 724 900
853 400
1 424 700
936 000
594 180
488 700
488 700
488 700
860 639 260
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
4 712 360
2 724 900
853 400
1 424 700
936 000
594 180
488 700
488 700
488 700
6 137 060
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
854 502 200
854 502 200
854 502 200
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 096 006
18 096 006
13 142 287
492 213
69 650
69 650
69 650
69 650
18 165 656
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 096 006
18 096 006
13 142 287
492 213
69 650
69 650
69 650
69 650
18 165 656
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 938 139
12 938 139
10 244 887
69 861
69 650
69 650
69 650
69 650
13 007 789
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
5 157 867
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
4 925 067
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
318 361 823
318 361 823
158 247 094
13 974 900
164 021 450
26 750 300
20 135 000
462 500
137 271 150
131 203 550
131 203 550
482 383 273
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
318 361 823
318 361 823
158 247 094
13 974 900
164 021 450
26 750 300
20 135 000
462 500
137 271 150
131 203 550
131 203 550
482 383 273
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 203 423
8 203 423
5 734 194
69 550
69 550
69 550
69 550
8 272 973
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
141 770 600
141 770 600
109 198 800
6 168 600
35 022 500
24 769 800
18 819 000
262 900
10 252 700
9 300 000
9 300 000
176 793 100
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 634 800
38 634 800
27 000 100
3 876 300
685 600
113 500
700
44 700
572 100
500 000
500 000
39 320 400
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
526 600
26 600
1 100
500 000
500 000
500 000
4 643 400
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
25 320 200
25 320 200
10 875 000
3 545 700
16 383 200
1 840 400
1 315 300
153 800
14 542 800
14 500 000
14 500 000
41 703 400
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
100 316 000
100 316 000
2 754 800
61 600
111 334 000
111 334 000
106 334 000
106 334 000
211 650 000
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 630 800
3 630 800
2 754 800
61 600
3 630 800
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
96 685 200
96 685 200
111 334 000
111 334 000
106 334 000
106 334 000
208 019 200
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
110 713 668
110 713 668
50 146 712
15 642 665
236 752 653
4 295 651
1 502 441
917 222
232 457 002
232 380 202
232 380 202
347 466 321
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
23 913 707
23 913 707
8 812 155
770 569
1 829 597
1 760 047
924 290
88 972
69 550
69 550
69 550
25 743 304
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 227 340
11 227 340
8 080 875
94 665
69 550
69 550
69 550
69 550
11 296 890
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
6 506 998
6 506 998
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
8 267 045
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
5 979 369
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
86 799 961
86 799 961
41 334 557
14 872 096
234 923 056
2 535 604
578 151
828 250
232 387 452
232 310 652
232 310 652
321 723 017
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 068 004
3 068 004
2 000 357
65 800
65 800
65 800
65 800
3 133 804
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 775 341
281 854
198 475
26 493 487
26 493 487
26 493 487
43 091 754
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 775 341
281 854
198 475
26 493 487
26 493 487
26 493 487
43 091 754
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 350 931
4 350 931
4 350 931
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 059 525
3 059 525
3 059 525
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 291 406
1 291 406
1 291 406
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
48 998 843
48 998 843
29 177 500
11 309 670
14 835 915
2 253 750
578 151
629 775
12 582 165
12 505 365
12 505 365
63 834 758
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
48 998 843
48 998 843
29 177 500
11 309 670
14 835 915
2 253 750
578 151
629 775
12 582 165
12 505 365
12 505 365
63 834 758
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
7 474 488
7 474 488
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
170 720 488
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону
4 383 920
4 383 920
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
167 629 920
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
3 090 568
3 090 568
3 090 568
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
514 797 212
514 797 212
9 840 726
278 638
287 637 150
287 637 150
285 888 050
285 888 050
802 434 362
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
514 797 212
514 797 212
9 840 726
278 638
287 637 150
287 637 150
285 888 050
285 888 050
802 434 362
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 529 812
13 529 812
9 840 726
278 638
69 550
69 550
69 550
69 550
13 599 362
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
428 122 020
428 122 020
128 836 000
128 836 000
128 836 000
128 836 000
556 958 020
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
376 134 520
376 134 520
128 836 000
128 836 000
128 836 000
128 836 000
504 970 520
1216014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
51 987 500
51 987 500
51 987 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
72 005 380
72 005 380
12 249 000
12 249 000
12 249 000
12 249 000
84 254 380
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 140 000
1 140 000
9 150 000
9 150 000
9 150 000
9 150 000
10 290 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
132 583 500
132 583 500
132 583 500
132 583 500
132 583 500
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 749 100
1 749 100
1 749 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
468 423 170
468 423 170
9 856 878
70 326 141
1 402 615 334
1 402 615 334
1 392 280 510
1 275 077 610
1 871 038 504
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
468 423 170
468 423 170
9 856 878
70 326 141
1 402 615 334
1 402 615 334
1 392 280 510
1 275 077 610
1 871 038 504
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 292 230
13 292 230
9 856 878
247 441
69 550
69 550
69 550
69 550
13 361 780
1413240
3240
Інші заклади та заходи
948 244
948 244
948 244
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
948 244
948 244
948 244
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
43 548 941
43 548 941
620 131 357
620 131 357
619 000 000
619 000 000
663 680 298
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
43 548 941
43 548 941
620 131 357
620 131 357
619 000 000
619 000 000
663 680 298
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
127 283 100
127 283 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
143 742 100
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
3 492 000
3 492 000
3 492 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
283 350 655
283 350 655
70 078 700
264 070 000
264 070 000
264 070 000
264 070 000
547 420 655
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
332 160 000
332 160 000
332 160 000
214 957 100
332 160 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
160 521 960
160 521 960
160 521 960
160 521 960
160 521 960
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
9 203 467
9 203 467
9 203 467
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
507 101 330
506 981 330
17 400 550
120 000
890 612 350
8 600 000
955 000
882 012 350
878 012 350
878 012 350
1 397 713 680
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
496 935 875
496 815 875
9 068 210
120 000
563 077 950
563 077 950
563 077 950
563 077 950
1 060 013 825
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 902 375
11 902 375
9 068 210
69 550
69 550
69 550
69 550
11 971 925
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 604 900
2 604 900
2 604 900
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
19 585 200
922 400
922 400
922 400
922 400
20 507 600
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
1 205 000
1 205 000
195 995 000
195 995 000
195 995 000
195 995 000
197 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
1 205 000
1 205 000
195 995 000
195 995 000
195 995 000
195 995 000
197 200 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
431 638 400
431 518 400
120 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
676 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
431 638 400
431 518 400
120 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
676 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
10 165 455
10 165 455
8 332 340
327 534 400
8 600 000
955 000
318 934 400
314 934 400
314 934 400
337 699 855
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1530160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 165 455
10 165 455
8 332 340
12 100 000
8 600 000
955 000
3 500 000
22 265 455
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
62 147 010
62 147 010
61 647 010
61 647 010
62 147 010
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
96 881 390
96 881 390
96 881 390
96 881 390
96 881 390
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
156 406 000
156 406 000
156 406 000
156 406 000
156 406 000
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
156 406 000
156 406 000
156 406 000
156 406 000
156 406 000
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
26 831 031
19 957 931
13 991 049
6 873 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
29 730 141
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
26 831 031
19 957 931
13 991 049
6 873 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
29 730 141
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 757 931
18 757 931
13 991 049
215 810
215 810
215 810
215 810
18 973 741
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
8 073 100
1 200 000
6 873 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
10 756 400
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
185 348 160
185 348 160
7 155 618
375 601 781
375 601 781
345 601 781
345 601 781
560 949 941
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
185 348 160
185 348 160
7 155 618
375 601 781
375 601 781
345 601 781
345 601 781
560 949 941
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 505 139
9 505 139
7 155 618
62 402
62 402
62 402
62 402
9 567 541
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
159 429 687
159 429 687
159 429 687
159 429 687
159 429 687
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
125 000 000
125 000 000
165 234 554
165 234 554
135 234 554
135 234 554
290 234 554
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
125 000 000
125 000 000
135 234 554
135 234 554
135 234 554
135 234 554
260 234 554
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
50 843 021
50 843 021
50 675 138
50 675 138
50 675 138
50 675 138
101 518 159
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
50 843 021
50 843 021
50 675 138
50 675 138
50 675 138
50 675 138
101 518 159
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 561 854
12 561 854
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 602 854
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 561 854
12 561 854
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 602 854
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
6 046 379
6 046 379
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
6 087 379
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 515 475
6 515 475
6 515 475
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 927 500
17 629 500
9 482 776
298 000
15 107 750
15 107 750
15 107 750
15 107 750
33 035 250
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 927 500
17 629 500
9 482 776
298 000
15 107 750
15 107 750
15 107 750
15 107 750
33 035 250
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 804 500
12 804 500
9 482 776
107 750
107 750
107 750
107 750
12 912 250
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 958 000
1 660 000
298 000
1 958 000
2717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 965 000
1 965 000
1 965 000
2717693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 965 000
1 965 000
1 965 000
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 965 000
1 965 000
1 965 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 974 670
13 974 670
9 867 728
127 100
4 798 268
4 798 268
4 798 268
4 798 268
18 772 938
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 974 670
13 974 670
9 867 728
127 100
4 798 268
4 798 268
4 798 268
4 798 268
18 772 938
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 104 519
9 104 519
6 792 663
127 100
98 468
98 468
98 468
98 468
9 202 987
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
3018120
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 133 381
4 133 381
3 075 065
126 000
126 000
126 000
126 000
4 259 381
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 508 056
22 508 056
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
22 577 256
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 508 056
22 508 056
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
22 577 256
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 981 256
12 981 256
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
13 050 456
3117690
7690
0490 Інша економічна діяльність
9 526 800
9 526 800
9 526 800
3117693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
9 526 800
9 526 800
9 526 800
Управління комунальним майном
9 526 800
9 526 800
9 526 800
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
41 429 341
41 429 341
21 812 764
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
42 563 841
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
41 429 341
41 429 341
21 812 764
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
42 563 841
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
34 429 341
34 429 341
21 812 764
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
35 563 841
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
7 000 000
7 000 000
7 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
62 718 532
62 718 532
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
63 096 732
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
62 718 532
62 718 532
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
63 096 732
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
61 883 932
61 883 932
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
62 262 132
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
2 671 421
2 671 421
1 749 245
2 671 421
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
7 789 900
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
129 028
129 028
129 028
129 028
19 280 282
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
129 028
129 028
129 028
129 028
19 280 282
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
141 770 600
141 770 600
109 198 800
6 168 600
35 022 500
24 769 800
18 819 000
262 900
10 252 700
9 300 000
9 300 000
176 793 100
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
209 025 869
209 025 869
108 920 600
36 446 081
12 274 676
12 071 621
1 391 785
4 139 559
203 055
221 300 545
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
16 012 995
16 012 995
12 184 200
669 590
16 012 995
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
41 694 155
41 694 155
26 923 000
1 878 273
58 638 443
220 243
48 150
114
58 418 200
58 418 200
58 418 200
100 332 598
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
36 778 563
36 778 563
26 923 000
1 878 273
220 243
220 243
48 150
114
36 998 806
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
58 418 200
58 418 200
58 418 200
58 418 200
63 333 792
2000
Охорона здоров'я
1 488 734 476
1 488 734 476
246 716 416
79 927 689
166 788 727
161 868 500
161 868 500
1 735 450 892
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 501 968
626 501 968
120 429 078
29 454 358
90 974 720
88 131 130
88 131 130
746 931 046
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 292 520
23 292 520
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 797 920
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
343 882 175
343 882 175
52 768 780
15 732 672
37 036 108
36 887 740
36 887 740
396 650 955
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
73 728 632
24 371 688
21 740 319
2 631 369
1 965 600
1 965 600
98 100 320
2110
Первинна медична допомога населенню
199 013 897
199 013 897
18 743 530
18 743 530
18 743 530
18 743 530
217 757 427
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
199 013 897
199 013 897
18 743 530
18 743 530
18 743 530
18 743 530
217 757 427
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
44 766 580
44 766 580
44 766 580
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
21 775 810
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
4 423 302 001
4 423 302 001
68 465 710
8 196 649
35 997 264
3 395 907
1 180 344
886 649
32 601 357
32 601 357
32 601 357
4 459 299 265
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 962 254
9 962 254
7 583 498
129 028
129 028
129 028
129 028
10 091 282
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 882 043 761
6 871 408 634
23 338 100
10 635 127
61 797 907
61 797 907
58 321 331
51 529 331
6 943 841 668
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 882 043 761
6 871 408 634
23 338 100
10 635 127
61 797 907
61 797 907
58 321 331
51 529 331
6 943 841 668
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
29 945 482
29 945 482
23 338 100
45 000
45 000
45 000
45 000
29 990 482
3718600
8600
0170 Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3717691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3718700
8700
0133 Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
6 772 093 479
6 761 458 352
10 635 127
9 971 307
9 971 307
8 276 331
1 484 331
6 782 064 786
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
2 285 562 146
2 285 562 146
2 285 562 146
3719110
9110
0180 Реверсна дотація
213 457 400
213 457 400
213 457 400
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 072 104 746
2 072 104 746
2 072 104 746
9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
3 444 847 154
3 444 847 154
3 444 847 154
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3719210
9210
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3719220
9220
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
824 681
824 681
824 681
3719230
9230
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
1 449 978 192
3719250
9250
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
3 369 345
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 030 050 052
1 030 050 052
6 792 000
6 792 000
6 792 000
1 036 842 052
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
987 550 052
987 550 052
987 550 052
3719320
9320
0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
42 500 000
42 500 000
6 792 000
6 792 000
6 792 000
49 292 000
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3719570
9570
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року
10 635 127
10 635 127
1 694 976
1 694 976
12 330 103
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
800 000
800 000
800 000
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі інституту)) (згідно з
додатками 4, 7)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт
вантажного ліфтового обладнання інституту))
(згідно з додатками 4, 7)
484 331
484 331
484 331
484 331
484 331
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Харківській області (на забезпечення
міських пожежно-рятувальних підрозділів
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
В С Ь О Г О
12 073 616 072 12 055 494 845
651 239 695
122 356 994
18 121 227 3 940 867 061
130 980 666
28 577 543
3 629 228
3 809 886 395
3 749 064 045
3 624 003 145 16 014 483 133
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.1
22
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
293 304 032
293 304 032
178 961 823
52 448 962
21 554 548
16 751 638
276 632
135 682
4 802 910
4 673 910
4 163 910
314 858 580
0610000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
293 304 032
293 304 032
178 961 823
52 448 962
21 554 548
16 751 638
276 632
135 682
4 802 910
4 673 910
4 163 910
314 858 580
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
915 101
915 101
691 323
46 185
13 910
13 910
13 910
13 910
929 011
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
95 051 520
95 051 520
56 044 600
18 667 303
15 543 794
15 543 794
110 595 314
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
158 893 403
158 893 403
99 602 400
25 395 551
4 948 191
288 191
143 417
36 347
4 660 000
4 660 000
4 150 000
163 841 594
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 810 478
2 810 478
1 850 400
531 955
2 810 478
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 694 126
4 694 126
3 165 400
814 982
88 285
88 285
66 032
2 695
4 782 411
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
21 482 692
21 482 692
10 622 800
6 358 292
960 368
831 368
67 183
96 640
129 000
22 443 060
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 368 965
1 368 965
1 094 500
17 369
1 368 965
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 570 491
3 570 491
2 572 200
164 035
3 570 491
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 570 491
3 570 491
2 572 200
164 035
3 570 491
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 517 256
4 517 256
3 318 200
453 290
4 517 256
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 517 256
4 517 256
3 318 200
453 290
4 517 256
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
407 716 400
407 716 400
12 291 430
497 596
407 716 400
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
407 716 400
407 716 400
12 291 430
497 596
407 716 400
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 269 674
16 269 674
12 291 430
497 596
16 269 674
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
227 673 100
227 673 100
227 673 100
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2018 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
Додаток 3.2
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.2
23
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
26 565 200
26 565 200
26 565 200
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
201 107 900
201 107 900
201 107 900
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1 157
1 157
1 157
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
1 157
1 157
1 157
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
591 123
591 123
591 123
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
591 123
591 123
591 123
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
121 813 950
121 813 950
121 813 950
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 402 860
1 402 860
1 402 860
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
261 440
261 440
261 440
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
68 752 016
68 752 016
68 752 016
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 456 648
4 456 648
4 456 648
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
25 855 800
25 855 800
25 855 800
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
870 366
870 366
870 366
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
20 214 820
20 214 820
20 214 820
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
40 465 182
40 465 182
40 465 182
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
27 460 328
27 460 328
27 460 328
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 431 300
6 431 300
6 431 300
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 609 304
1 609 304
1 609 304
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
4 897 050
4 897 050
4 897 050
Додаток 3.2
24
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
67 200
67 200
67 200
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
247 249
247 249
247 249
0813240
3240
Інші заклади та заходи
654 965
654 965
654 965
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
654 965
654 965
654 965
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
11 047 648
11 047 648
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
11 351 450
4010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
11 047 648
11 047 648
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
11 351 450
4010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 572 443
10 572 443
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
10 876 245
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4016090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
331 911
331 911
331 911
В С Ь О Г О
712 068 080
712 068 080
198 084 696
53 911 697
21 858 350
16 751 638
276 632
135 682
5 106 712
4 977 712
4 467 712
733 926 430
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.2
25
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
344 049 175
344 049 175
221 176 179
48 431 238
23 408 574
17 758 728
4 182 700
414 020
5 649 846
5 557 910
5 013 910
367 457 749
0610000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
344 049 175
344 049 175
221 176 179
48 431 238
23 408 574
17 758 728
4 182 700
414 020
5 649 846
5 557 910
5 013 910
367 457 749
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 303 264
1 303 264
1 014 679
40 565
13 910
13 910
13 910
13 910
1 317 174
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
106 082 833
106 082 833
65 139 100
17 374 565
10 998 138
10 962 938
35 200
117 080 971
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
207 808 183
207 808 183
135 310 100
28 204 786
11 563 244
5 962 508
3 785 980
401 846
5 600 736
5 544 000
5 000 000
219 371 427
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 791 658
5 791 658
4 193 700
618 270
551 608
551 608
348 570
12 060
6 343 266
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
6 934 563
6 934 563
3 996 200
613 412
23 811
23 811
6 958 374
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 279 840
2 279 840
1 772 100
72 120
2 279 840
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 297 098
5 297 098
3 875 700
246 700
220 243
220 243
48 150
114
5 517 341
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 297 098
5 297 098
3 875 700
246 700
220 243
220 243
48 150
114
5 517 341
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 551 736
8 551 736
5 874 600
1 260 820
37 620
37 620
8 589 356
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 551 736
8 551 736
5 874 600
1 260 820
37 620
37 620
8 589 356
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
429 065 652
429 065 652
12 990 693
232 282
429 065 652
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
429 065 652
429 065 652
12 990 693
232 282
429 065 652
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 597 276
17 597 276
12 990 693
232 282
17 597 276
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
234 962 300
234 962 300
234 962 300
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
28 544 000
28 544 000
28 544 000
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.3
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.3
26
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
206 418 300
206 418 300
206 418 300
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
49 144
49 144
49 144
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
16 324
16 324
16 324
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
32 820
32 820
32 820
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 008 742
1 008 742
1 008 742
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 008 742
1 008 742
1 008 742
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
133 773 933
133 773 933
133 773 933
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 700 240
1 700 240
1 700 240
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
206 520
206 520
206 520
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
79 184 173
79 184 173
79 184 173
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 000 000
6 000 000
6 000 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 023 000
23 023 000
23 023 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
860 000
860 000
860 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
22 800 000
22 800 000
22 800 000
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
39 543 970
39 543 970
39 543 970
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
30 021 970
30 021 970
30 021 970
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 500 000
6 500 000
6 500 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 880 000
2 880 000
2 880 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
82 000
82 000
82 000
Додаток 3.3
27
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
60 000
60 000
60 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
234 487
234 487
234 487
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
804 140
804 140
804 140
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 091 660
1 091 660
1 091 660
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 091 660
1 091 660
1 091 660
4100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
12 296 036
12 296 036
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 400 136
4110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
12 296 036
12 296 036
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 400 136
4110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
11 925 394
11 925 394
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 029 494
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
135 692
135 692
135 692
4116090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
234 950
234 950
234 950
В С Ь О Г О
785 410 863
785 410 863
241 802 831
49 892 880
23 512 674
17 772 828
4 182 700
414 020
5 739 846
5 647 910
5 103 910
808 923 537
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.3
28
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
571 251 866
571 251 866
350 239 353
90 476 229
33 701 662
26 131 107
804 643
1 786 068
7 570 555
7 376 500
6 720 500
604 953 528
0610000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
571 251 866
571 251 866
350 239 353
90 476 229
33 701 662
26 131 107
804 643
1 786 068
7 570 555
7 376 500
6 720 500
604 953 528
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 392 356
1 392 356
1 060 381
61 411
20 500
20 500
20 500
20 500
1 412 856
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
168 883 618
168 883 618
100 157 100
31 569 782
18 562 368
18 162 368
400 000
400 000
400 000
187 445 986
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
287 340 465
287 340 465
185 937 272
39 205 894
7 594 375
508 375
7 086 000
6 956 000
6 300 000
294 934 840
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 207 207
3 207 207
2 301 900
334 080
3 207 207
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 348 367
6 348 367
4 068 500
1 318 682
16 872
16 872
6 365 239
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
86 289 879
86 289 879
43 938 500
16 335 027
7 497 547
7 433 492
804 643
1 786 068
64 055
93 787 426
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 954 702
1 954 702
1 497 400
115 189
1 954 702
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
6 282 272
6 282 272
4 525 000
386 974
6 282 272
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
6 282 272
6 282 272
4 525 000
386 974
6 282 272
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 553 000
9 553 000
6 753 300
1 149 190
10 000
10 000
9 563 000
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 553 000
9 553 000
6 753 300
1 149 190
10 000
10 000
9 563 000
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
792 514 763
792 514 763
19 410 437
80 790
80 790
80 790
80 790
792 595 553
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
792 514 763
792 514 763
19 410 437
80 790
80 790
80 790
80 790
792 595 553
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
24 620 407
24 620 407
19 410 437
24 620 407
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
453 064 100
453 064 100
453 064 100
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2018 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
ВСЬОГО
видатки
споживання
Додаток 3.4
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Додаток 3.4
29
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
225 218 500
225 218 500
225 218 500
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 765 456 436
1 765 456 436
1 765 456 436
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
824 681
824 681
824 681
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
115 291
115 291
115 291
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
709 390
709 390
709 390
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
дітям
1 119 764 517
1 119 764 517
1 119 764 517
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 574 479
13 574 479
13 574 479
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
2 716 644
2 716 644
2 716 644
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
670 674 802
670 674 802
670 674 802
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
43 853 349
43 853 349
43 853 349
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
213 514 617
213 514 617
213 514 617
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 682 248
7 682 248
7 682 248
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
167 748 378
167 748 378
167 748 378
Додаток_2
3
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
45 924 400
45 924 400
45 924 400
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
407 139 700
407 139 700
407 139 700
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
36 080
36 080
36 080
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
4 170
4 170
4 170
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
31 910
31 910
31 910
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 729 321
1 729 321
1 729 321
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 729 321
1 729 321
1 729 321
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
244 001 320
244 001 320
244 001 320
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
3 227 600
3 227 600
3 227 600
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
522 000
522 000
522 000
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
147 091 720
147 091 720
147 091 720
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
7 440 000
7 440 000
7 440 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
46 300 000
46 300 000
46 300 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 720 000
1 720 000
1 720 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
37 700 000
37 700 000
37 700 000
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
67 173 918
67 173 918
67 173 918
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
50 053 918
50 053 918
50 053 918
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
12 000 000
12 000 000
12 000 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 500 000
4 500 000
4 500 000
Додаток 3.4
30
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
500 000
500 000
500 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
120 000
120 000
120 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
575 800
575 800
575 800
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
318 042
318 042
318 042
0813240
3240
Інші заклади та заходи
995 775
995 775
80 790
80 790
80 790
80 790
1 076 565
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
995 775
995 775
80 790
80 790
80 790
80 790
1 076 565
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
13 235 583
13 235 583
8 811 717
833 166
1 271 105
20 000
1 251 105
1 251 105
1 251 105
14 506 688
4210000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
13 235 583
13 235 583
8 811 717
833 166
1 271 105
20 000
1 251 105
1 251 105
1 251 105
14 506 688
4210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 792 996
12 792 996
8 811 717
833 166
1 271 105
20 000
1 251 105
1 251 105
1 251 105
14 064 101
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
304 318
304 318
304 318
4216090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
138 269
138 269
138 269
В С Ь О Г О
1 377 002 212
1 377 002 212
378 461 507
91 309 395
35 053 557
26 151 107
804 643
1 786 068
8 902 450
8 708 395
8 052 395 1 412 055 769
Заступник міського голови -
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
директор Департаменту
Додаток 3.4
31
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
285 791 271
285 791 271
176 755 374
46 271 835
21 400 644
11 362 687
1 013 436
323 848
10 037 957
10 037 957
9 271 957
307 191 915
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
285 791 271
285 791 271
176 755 374
46 271 835
21 400 644
11 362 687
1 013 436
323 848
10 037 957
10 037 957
9 271 957
307 191 915
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 124 341
1 124 341
851 074
77 747
1 124 341
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
91 272 692
91 272 692
52 266 900
19 012 329
12 721 490
8 615 395
18 421
3 560
4 106 095
4 106 095
4 106 095
103 994 182
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
162 079 342
162 079 342
103 961 800
23 693 922
7 955 607
2 032 500
874 893
54 262
5 923 107
5 923 107
5 157 107
170 034 949
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 640 952
3 640 952
2 569 400
493 533
141 206
132 451
69 542
12 727
8 755
8 755
8 755
3 782 158
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
17 973 207
17 973 207
9 889 900
2 317 353
546 698
546 698
50 580
253 299
18 519 905
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 498 819
1 498 819
1 163 400
63 790
1 498 819
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 451 923
387 451 923
9 887 302
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 489 050
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 451 923
387 451 923
9 887 302
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 489 050
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 889 089
13 889 089
9 887 302
595 884
13 889 089
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
212 785 900
212 785 900
212 785 900
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
24 824 400
24 824 400
24 824 400
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.5
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.5
32
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
187 961 500
187 961 500
187 961 500
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
48 520
48 520
48 520
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 820
2 820
2 820
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
45 700
45 700
45 700
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
565 904
565 904
565 904
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
565 904
565 904
565 904
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
127 703 161
127 703 161
127 703 161
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 668 364
1 668 364
1 668 364
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
327 176
327 176
327 176
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
81 400 515
81 400 515
81 400 515
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 024 016
6 024 016
6 024 016
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 597 700
23 597 700
23 597 700
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 044 563
1 044 563
1 044 563
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 640 827
13 640 827
13 640 827
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
31 221 383
31 221 383
31 221 383
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
23 516 781
23 516 781
23 516 781
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
5 120 340
5 120 340
5 120 340
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 864 262
1 864 262
1 864 262
Додаток 3.5
33
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
600 000
600 000
600 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
120 000
120 000
120 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
253 280
253 280
253 280
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
311 115
311 115
311 115
0813240
3240
Інші заклади та заходи
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
10 819 538
10 819 538
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
12 271 895
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
10 819 538
10 819 538
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
12 271 895
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 419 351
10 419 351
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
11 871 708
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
135 692
135 692
135 692
4316090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
264 495
264 495
264 495
В С Ь О Г О
684 062 732
684 062 732
193 261 565
47 831 004
22 890 128
11 365 044
1 013 436
323 848
11 525 084
11 525 084
10 759 084
706 952 860
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.5
34
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
206 037 129
206 037 129
128 098 062
29 257 925
36 972 368
8 728 551
112 490
2 006 634
28 243 817
26 548 841
26 074 841
243 009 497
0610000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
206 037 129
206 037 129
128 098 062
29 257 925
36 972 368
8 728 551
112 490
2 006 634
28 243 817
26 548 841
26 074 841
243 009 497
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
940 743
940 743
700 162
62 187
19 500
19 500
19 500
19 500
960 243
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
61 239 238
61 239 238
35 957 700
10 816 953
26 561 988
6 361 988
61 270
20 200 000
20 200 000
20 200 000
87 801 226
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
106 596 699
106 596 699
68 359 300
14 402 098
8 149 581
125 264
24 210
8 024 317
6 329 341
5 855 341
114 746 280
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 401 135
6 401 135
4 856 300
395 182
6 401 135
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
22 244 631
22 244 631
12 084 800
2 861 738
2 241 299
2 241 299
112 490
1 921 154
24 485 930
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
988 561
988 561
749 900
64 043
988 561
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 243 855
3 243 855
2 309 800
199 014
3 243 855
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 243 855
3 243 855
2 309 800
199 014
3 243 855
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 382 267
4 382 267
3 080 100
456 710
4 382 267
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 382 267
4 382 267
3 080 100
456 710
4 382 267
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
287 283 302
287 283 302
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
287 675 302
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
287 283 302
287 283 302
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
287 675 302
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 900 323
12 900 323
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
13 292 323
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
148 620 200
148 620 200
148 620 200
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
19 613 500
19 613 500
19 613 500
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.6
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.6
35
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
129 006 700
129 006 700
129 006 700
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
291 040
291 040
291 040
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
36 410
36 410
36 410
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
254 630
254 630
254 630
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
595 158
595 158
595 158
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
595 158
595 158
595 158
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
99 848 637
99 848 637
99 848 637
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 142 800
1 142 800
1 142 800
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
405 000
405 000
405 000
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
54 585 165
54 585 165
54 585 165
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 547 893
4 547 893
4 547 893
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
22 929 893
22 929 893
22 929 893
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 256 893
1 256 893
1 256 893
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
14 980 993
14 980 993
14 980 993
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
23 639 000
23 639 000
23 639 000
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
16 444 000
16 444 000
16 444 000
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
2 160 000
2 160 000
2 160 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 629 000
4 629 000
4 629 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
400 000
400 000
400 000
Додаток 3.6
36
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
6 000
6 000
6 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
288 392
288 392
288 392
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
419 550
419 550
419 550
0813240
3240
Інші заклади та заходи
681 002
681 002
681 002
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
681 002
681 002
681 002
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
9 745 187
9 745 187
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 776 874
4410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
9 745 187
9 745 187
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 776 874
4410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
9 362 180
9 362 180
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 393 867
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4416090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
239 713
239 713
239 713
В С Ь О Г О
503 065 618
503 065 618
143 132 717
30 154 201
38 396 055
8 733 570
112 490
2 006 634
29 662 485
27 967 509
27 493 509
541 461 673
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.6
37
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
173 583 500
173 583 500
107 733 026
30 346 340
11 535 102
8 096 102
35 095
9 857
3 439 000
3 439 000
3 000 000
185 118 602
0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
173 583 500
173 583 500
107 733 026
30 346 340
11 535 102
8 096 102
35 095
9 857
3 439 000
3 439 000
3 000 000
185 118 602
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
968 955
968 955
722 626
72 297
968 955
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
68 656 923
68 656 923
40 929 600
13 382 889
8 053 414
8 053 414
11 903
3 591
76 710 337
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
81 769 147
81 769 147
50 505 000
13 932 676
3 481 688
42 688
23 192
6 266
3 439 000
3 439 000
3 000 000
85 250 835
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 540 394
3 540 394
2 660 500
255 954
3 540 394
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 897 989
5 897 989
3 948 400
1 055 806
5 897 989
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 179 885
1 179 885
955 100
9 869
1 179 885
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 302 895
3 302 895
2 577 400
46 679
3 302 895
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 302 895
3 302 895
2 577 400
46 679
3 302 895
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 267 312
8 267 312
5 434 400
1 590 170
8 267 312
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 267 312
8 267 312
5 434 400
1 590 170
8 267 312
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
222 324 072
222 324 072
9 875 245
299 188
79 652
79 652
79 652
79 652
222 403 724
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
222 324 072
222 324 072
9 875 245
299 188
79 652
79 652
79 652
79 652
222 403 724
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 441 407
13 441 407
9 875 245
299 188
13 441 407
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
117 284 700
117 284 700
117 284 700
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
13 103 800
13 103 800
13 103 800
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.7
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.7
38
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
104 180 900
104 180 900
104 180 900
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
129 650
129 650
129 650
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
16 800
16 800
16 800
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
112 850
112 850
112 850
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 005 380
1 005 380
1 005 380
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 005 380
1 005 380
1 005 380
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
68 823 500
68 823 500
68 823 500
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
768 640
768 640
768 640
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
194 410
194 410
194 410
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
38 860 800
38 860 800
38 860 800
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 121 100
3 121 100
3 121 100
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
15 342 560
15 342 560
15 342 560
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
332 390
332 390
332 390
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
10 203 600
10 203 600
10 203 600
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
20 991 240
20 991 240
20 991 240
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
13 387 440
13 387 440
13 387 440
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 875 360
4 875 360
4 875 360
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 309 180
2 309 180
2 309 180
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
414 440
414 440
414 440
Додаток 3.7
39
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
330 213 675
330 213 675
330 213 675
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
240 457 274
240 457 274
240 457 274
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
55 262 968
55 262 968
55 262 968
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
25 719 782
25 719 782
25 719 782
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
8 249 666
8 249 666
8 249 666
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
523 985
523 985
523 985
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
58 581 903
58 581 903
44 711 000
2 515 934
5 370 326
418 006
256 054
5 022
4 952 320
4 952 320
4 952 320
63 952 229
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 400
53 377 400
41 555 500
1 929 461
3 542 126
418 006
256 054
5 022
3 124 120
3 124 120
3 124 120
56 919 526
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 204 503
5 204 503
3 155 500
586 473
1 828 200
1 828 200
1 828 200
1 828 200
7 032 703
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
5 157 867
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
4 925 067
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 644 633
9 644 633
6 814 409
108 777
9 644 633
Додаток_2
4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
4 820
4 820
4 820
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
240 513
240 513
240 513
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
135 055
135 055
135 055
0813240
3240
Інші заклади та заходи
272 627
272 627
79 652
79 652
79 652
79 652
352 279
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
272 627
272 627
79 652
79 652
79 652
79 652
352 279
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
9 489 683
9 489 683
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 611 278
4510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
9 489 683
9 489 683
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 611 278
4510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
9 045 922
9 045 922
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 167 517
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4516090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
300 467
300 467
300 467
В С Ь О Г О
405 397 255
405 397 255
123 548 683
31 238 715
11 736 349
8 117 102
35 095
9 857
3 619 247
3 619 247
3 180 247
417 133 604
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.7
40
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
285 498 962
285 498 962
176 677 967
43 880 146
25 117 082
18 540 848
5 117 643
320 563
6 576 234
6 576 234
5 698 234
310 616 044
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
285 498 962
285 498 962
176 677 967
43 880 146
25 117 082
18 540 848
5 117 643
320 563
6 576 234
6 576 234
5 698 234
310 616 044
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 093 003
1 093 003
852 767
27 666
20 500
20 500
20 500
20 500
1 113 503
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
77 614 078
77 614 078
46 883 100
13 001 655
9 466 129
9 054 850
23 690
28 695
411 279
411 279
411 279
87 080 207
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
165 729 728
165 729 728
104 742 700
25 363 838
14 423 449
8 278 994
4 373 913
172 437
6 144 455
6 144 455
5 266 455
180 153 177
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 811 724
4 811 724
3 495 200
525 272
643 785
643 785
489 200
21 403
5 455 509
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
27 498 126
27 498 126
14 265 300
4 171 512
480 919
480 919
230 840
74 028
27 979 045
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 609 384
1 609 384
1 275 900
42 978
1 609 384
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
82 300
82 300
24 000
3 692 238
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
82 300
82 300
24 000
3 692 238
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 476 140
380 476 140
11 872 210
368 790
19 332 046
19 332 046
19 332 046
19 332 046
399 808 186
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 476 140
380 476 140
11 872 210
368 790
19 332 046
19 332 046
19 332 046
19 332 046
399 808 186
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
20 839 785
20 839 785
11 872 210
368 790
18 952 765
18 952 765
18 952 765
18 952 765
39 792 550
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
209 006 836
209 006 836
209 006 836
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
20 093 500
20 093 500
20 093 500
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.8
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.8
41
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
188 913 336
188 913 336
188 913 336
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
35 850
35 850
35 850
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 350
2 350
2 350
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
33 500
33 500
33 500
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 728 985
1 728 985
1 728 985
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 728 985
1 728 985
1 728 985
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
111 903 155
111 903 155
111 903 155
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 207 530
1 207 530
1 207 530
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
149 740
149 740
149 740
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
64 877 600
64 877 600
64 877 600
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 244 700
4 244 700
4 244 700
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 574 620
23 574 620
23 574 620
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
659 870
659 870
659 870
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
17 189 095
17 189 095
17 189 095
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
35 472 450
35 472 450
35 472 450
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
25 303 960
25 303 960
25 303 960
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 900 000
6 900 000
6 900 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 488 490
2 488 490
2 488 490
Додаток 3.8
42
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
700 000
700 000
700 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
80 000
80 000
80 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
423 458
423 458
423 458
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
197 985
197 985
197 985
0813240
3240
Інші заклади та заходи
867 636
867 636
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 917
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
867 636
867 636
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 917
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 019 027
10 019 027
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 119 801
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
206 778
206 778
206 778
В С Ь О Г О
676 327 722
676 327 722
195 089 627
45 128 681
44 549 902
18 551 622
5 117 643
320 563
25 998 280
25 998 280
25 120 280
720 877 624
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.8
43
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
202 164 895
202 164 895
127 052 510
28 122 659
21 167 708
9 951 615
126 049
8 370
11 216 093
10 752 910
10 313 910
223 332 603
0610000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
202 164 895
202 164 895
127 052 510
28 122 659
21 167 708
9 951 615
126 049
8 370
11 216 093
10 752 910
10 313 910
223 332 603
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
970 343
970 343
740 610
39 805
13 910
13 910
13 910
13 910
984 253
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
61 333 264
61 333 264
37 167 300
10 409 744
10 951 907
8 564 956
2 386 951
2 163 000
2 163 000
72 285 171
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
96 924 805
96 924 805
62 565 000
12 927 012
9 558 487
767 162
8 791 325
8 576 000
8 137 000
106 483 292
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 913 887
2 913 887
2 281 800
115 387
5 726
5 726
2 919 613
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 360 077
5 360 077
4 076 800
351 852
76 637
62 730
13 907
5 436 714
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
26 602 771
26 602 771
14 123 100
3 788 747
524 034
514 034
126 049
8 370
10 000
27 126 805
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 052 209
1 052 209
825 100
43 444
1 052 209
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
2 895 630
2 895 630
2 142 300
181 098
2 895 630
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 895 630
2 895 630
2 142 300
181 098
2 895 630
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 111 909
4 111 909
3 130 500
265 570
37 007
37 007
4 148 916
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 111 909
4 111 909
3 130 500
265 570
37 007
37 007
4 148 916
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
247 267 018
247 267 018
8 634 329
158 780
361 100
361 100
361 100
361 100
247 628 118
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
247 267 018
247 267 018
8 634 329
158 780
361 100
361 100
361 100
361 100
247 628 118
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 734 490
12 734 490
8 634 329
158 780
361 100
361 100
361 100
361 100
13 095 590
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
135 229 700
135 229 700
135 229 700
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.9
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.9
44
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
14 818 600
14 818 600
14 818 600
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
120 411 100
120 411 100
120 411 100
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
207 210
207 210
207 210
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
32 080
32 080
32 080
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
175 130
175 130
175 130
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
596 503
596 503
596 503
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
596 503
596 503
596 503
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
72 476 421
72 476 421
72 476 421
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
661 629
661 629
661 629
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
165 318
165 318
165 318
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
39 494 869
39 494 869
39 494 869
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 426 592
3 426 592
3 426 592
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
14 905 084
14 905 084
14 905 084
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
351 366
351 366
351 366
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 471 563
13 471 563
13 471 563
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
24 447 272
24 447 272
24 447 272
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
16 831 867
16 831 867
16 831 867
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 275 968
4 275 968
4 275 968
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 962 296
2 962 296
2 962 296
Додаток 3.9
45
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
356 176
356 176
356 176
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
20 965
20 965
20 965
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
234 160
234 160
234 160
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
919 282
919 282
919 282
0813240
3240
Інші заклади та заходи
421 980
421 980
421 980
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
421 980
421 980
421 980
4700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
12 507 763
12 507 763
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
14 214 446
4710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
12 507 763
12 507 763
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
14 214 446
4710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 097 421
12 097 421
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
13 804 104
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
133 227
133 227
133 227
4716090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
277 115
277 115
277 115
В С Ь О Г О
461 939 676
461 939 676
142 338 414
29 120 331
23 235 491
9 995 100
126 049
8 370
13 240 391
12 777 208
12 338 208
485 175 167
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.9
46
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
379 141 612
379 141 612
231 894 166
68 209 933
31 866 740
24 092 740
6 201 405
900 727
7 774 000
7 744 000
5 658 000
411 008 352
0610000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
379 141 612
379 141 612
231 894 166
68 209 933
31 866 740
24 092 740
6 201 405
900 727
7 774 000
7 744 000
5 658 000
411 008 352
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 292 649
1 292 649
969 466
89 236
1 292 649
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
111 735 362
111 735 362
63 751 000
23 114 165
14 641 859
14 441 859
296 720
494 370
200 000
200 000
200 000
126 377 221
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
243 155 188
243 155 188
149 770 800
43 586 399
16 602 418
9 216 418
5 679 155
393 357
7 386 000
7 386 000
5 300 000
259 757 606
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 719 322
2 719 322
2 192 300
32 296
1 000
1 000
2 720 322
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 260 177
5 260 177
4 007 400
356 337
271 663
256 663
137 700
8 000
15 000
5 531 840
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 928 814
1 928 814
1 456 700
126 863
1 928 814
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 561 466
4 561 466
3 335 500
263 887
4 561 466
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 561 466
4 561 466
3 335 500
263 887
4 561 466
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 488 634
8 488 634
6 411 000
640 750
349 800
176 800
87 830
5 000
173 000
158 000
158 000
8 838 434
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 488 634
8 488 634
6 411 000
640 750
349 800
176 800
87 830
5 000
173 000
158 000
158 000
8 838 434
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
460 680 703
460 680 703
13 781 595
90 000
90 000
90 000
90 000
460 770 703
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
460 680 703
460 680 703
13 781 595
90 000
90 000
90 000
90 000
460 770 703
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 100 779
18 100 779
13 781 595
18 100 779
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
252 048 100
252 048 100
252 048 100
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
31 731 100
31 731 100
31 731 100
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.10
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.10
47
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
220 317 000
220 317 000
220 317 000
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
26 030
26 030
26 030
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 180
3 180
3 180
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
22 850
22 850
22 850
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2 178 884
2 178 884
2 178 884
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
2 178 884
2 178 884
2 178 884
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
139 420 440
139 420 440
139 420 440
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 794 816
1 794 816
1 794 816
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
485 040
485 040
485 040
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
96 427 944
96 427 944
96 427 944
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 592 400
4 592 400
4 592 400
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
17 985 960
17 985 960
17 985 960
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
586 800
586 800
586 800
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
17 547 480
17 547 480
17 547 480
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
47 259 260
47 259 260
47 259 260
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
37 437 010
37 437 010
37 437 010
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 000 000
7 000 000
7 000 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 477 250
2 477 250
2 477 250
Додаток 3.10
48
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
300 000
300 000
300 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
45 000
45 000
45 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
423 694
423 694
423 694
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
264 176
264 176
264 176
0813240
3240
Інші заклади та заходи
959 340
959 340
90 000
90 000
90 000
90 000
1 049 340
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
959 340
959 340
90 000
90 000
90 000
90 000
1 049 340
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
12 716 961
12 716 961
7 764 435
1 584 197
1 635 442
35 442
1 600 000
1 600 000
1 600 000
14 352 403
4810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
12 716 961
12 716 961
7 764 435
1 584 197
1 635 442
35 442
1 600 000
1 600 000
1 600 000
14 352 403
4810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 474 491
12 474 491
7 764 435
1 584 197
1 635 442
35 442
1 600 000
1 600 000
1 600 000
14 109 933
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4816090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
99 176
99 176
99 176
В С Ь О Г О
852 539 276
852 539 276
253 440 196
69 794 130
33 592 182
24 128 182
6 201 405
900 727
9 464 000
9 434 000
7 348 000
886 131 458
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.10
49
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
22 823 411
22 823 411
10 887 980
4 238 330
28 535 388
2 041 901
924 290
287 447
26 493 487
26 493 487
26 493 487
51 358 799
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 775 341
281 854
198 475
26 493 487
26 493 487
26 493 487
43 091 754
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
2 921 033
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя
3 369 345
3 369 345
3 369 345
3240
Інші заклади та заходи
867 379 780
867 379 780
3 154 921
911 256
2 091 550
936 000
594 180
1 155 550
1 155 550
1 155 550
869 471 330
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 310 780
5 310 780
3 154 921
911 256
1 424 700
936 000
594 180
488 700
488 700
488 700
6 735 480
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
862 069 000
862 069 000
666 850
666 850
666 850
666 850
862 735 850
4000
Культура і мистецтво
211 936 741
211 936 741
43 314 100
7 806 300
749 060 757
1 980 500
1 316 000
199 600
747 080 257
740 834 000
740 834 000
960 997 498
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 634 800
38 634 800
27 000 100
3 876 300
685 600
113 500
700
44 700
572 100
500 000
500 000
39 320 400
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
526 600
26 600
1 100
500 000
500 000
500 000
4 643 400
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 320 200
25 320 200
10 875 000
3 545 700
16 383 200
1 840 400
1 315 300
153 800
14 542 800
14 500 000
14 500 000
41 703 400
Додаток_2
5
(гривень)
3719110
3719150
3719210
0813011
0813012
3719220
0813021
0813022
Державний бюджет
213 457 400
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
219 567 303
227 673 100
26 565 200
201 107 900
1 157
1 157
Бюджет Київського району
233 515 135
234 962 300
28 544 000
206 418 300
49 144
16 324
32 820
Бюджет Московського району
419 454 247
453 064 100
45 924 400
407 139 700
36 080
4 170
31 910
Бюджет Немишлянського району
209 885 037
212 785 900
24 824 400
187 961 500
48 520
2 820
45 700
Бюджет Новобаварського району
181 254 473
148 620 200
19 613 500
129 006 700
291 040
36 410
254 630
Бюджет Основ'янського району
144 540 157
117 284 700
13 103 800
104 180 900
129 650
16 800
112 850
Бюджет Слобідського району
234 016 726
209 006 836
20 093 500
188 913 336
35 850
2 350
33 500
Бюджет Холодногірського району
163 184 848
135 229 700
14 818 600
120 411 100
207 210
32 080
175 130
Бюджет Шевченківського району
266 686 820
252 048 100
31 731 100
220 317 000
26 030
3 180
22 850
ВСЬОГО
213 457 400
2 072 104 746
1 990 674 936
225 218 500
1 765 456 436
824 681
115 291
709 390
Назва бюджету
в тому числі
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Дотації
Субвенції
Інші дотації з
місцевого бюджету
(з міського
бюджету
м. Харкова
районним у місті
бюджетам)
з місцевого бюджету на
надання пільг та житлових
субсидій населенню на
оплату електроенергії,
природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати
(утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій), управління
багатоквартирним
будинком, вивезення
побутового сміття та
рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету
Надання пільг на
оплату житлово-
комунальних послуг
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
з місцевого бюджету на
надання пільг та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
Надання пільг на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидій
населенню для
відшкодування витрат
на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і скрапленого
газу
Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
Надання субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на оплату
житлово-
комунальних послуг
Реверсна
дотація
в тому числі
Додаток 4
1
3719230
0813041
0813042
0813043
0813044
0813045
0813046
0813047
0813081
0813082
0813083
0813084
0813085
Державний бюджет
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського
району
Бюджет Індустріального району
162 279 132
1 402 860
261 440
68 752 016
4 456 648
25 855 800
870 366
20 214 820
27 460 328
6 431 300
1 609 304
4 897 050
67 200
Бюджет Київського району
173 317 903
1 700 240
206 520
79 184 173
6 000 000
23 023 000
860 000
22 800 000
30 021 970
6 500 000
2 880 000
82 000
60 000
Бюджет Московського району
311 175 238
3 227 600
522 000
147 091 720
7 440 000
46 300 000
1 720 000
37 700 000
50 053 918
12 000 000
4 500 000
500 000
120 000
Бюджет Немишлянського району
158 924 544
1 668 364
327 176
81 400 515
6 024 016
23 597 700
1 044 563
13 640 827
23 516 781
5 120 340
1 864 262
600 000
120 000
Бюджет Новобаварського району
123 487 637
1 142 800
405 000
54 585 165
4 547 893
22 929 893
1 256 893
14 980 993
16 444 000
2 160 000
4 629 000
400 000
6 000
Бюджет Основ'янського району
89 814 740
768 640
194 410
38 860 800
3 121 100
15 342 560
332 390
10 203 600
13 387 440
4 875 360
2 309 180
414 440
4 820
Бюджет Слобідського району
147 375 605
1 207 530
149 740
64 877 600
4 244 700
23 574 620
659 870
17 189 095
25 303 960
6 900 000
2 488 490
700 000
80 000
Бюджет Холодногірського району
96 923 693
661 629
165 318
39 494 869
3 426 592
14 905 084
351 366
13 471 563
16 831 867
4 275 968
2 962 296
356 176
20 965
Бюджет Шевченківського району
186 679 700
1 794 816
485 040
96 427 944
4 592 400
17 985 960
586 800
17 547 480
37 437 010
7 000 000
2 477 250
300 000
45 000
ВСЬОГО
1 449 978 192
13 574 479
2 716 644
670 674 802
43 853 349
213 514 617
7 682 248
167 748 378
240 457 274
55 262 968
25 719 782
8 249 666
523 985
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
надання
допомоги
при
народженні
дитини
надання
допомоги
на дітей
одиноким
матерям
надання
державної
соціальної
допомоги
особам з
інвалідністю
з дитинства
та дітям з
інвалідністю
надання
державної
соціальної
допомоги
особам, які
не мають
права на
пенсію, та
особам з
інвалідністю,
державної
соціальної
допомоги на
догляд
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
Субвенції
надання
допомоги
при
усиновленн
і дитини
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
Назва бюджету
надання
тимчасової
державної
соціальної
допомоги
непрацюючі
й особі, яка
досягла
загального
пенсійного
віку, але не
набула права
на пенсійну
виплату
з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну виплату,
допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
надання
щомісячної
компенсаці
йної
виплати
непрацююч
ій
працездатні
й особі, яка
доглядає за
особою з
інвалідніст
ю I групи, а
також за
особою, яка
досягла 80-
річного
віку
надання
допомоги на
дітей, над
якими
встановлено
опіку чи
піклування
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпе
ченим сім'ям
Загальний фонд
в тому числі
надання
допомоги по
догляду за
особами з
інвалідністю
I чи II групи
внаслідок
психічного
розладу
Додаток 4
2
в тому числі:
3719250
3719710
3719310
3719320
3719570
3719800
Державний бюджет
199 000
199 000
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
800 000
Бюджет Індустріального району
102 733 100
4 000 000
Бюджет Київського району
804 140
142 533 051
5 000 000
Бюджет Московського району
318 042
194 548 300
6 000 000
Бюджет Немишлянського району
311 115
103 718 700
5 000 000
4 001 900
Бюджет Новобаварського району
419 550
70 656 200
5 000 000
635 427
Бюджет Основ'янського району
135 055
53 416 000
3 000 000
Бюджет Слобідського району
197 985
103 962 600
4 500 000
997 800
Бюджет Холодногірського району
919 282
67 577 051
5 000 000
5 000 000
Бюджет Шевченківського району
264 176
148 405 050
5 000 000
ВСЬОГО
3 369 345
800 000
987 550 052
42 500 000
10 635 127
199 000
199 000
Назва бюджету
з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною", оплату
послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
з місцевого бюджету
на утримання об'єктів
спільного
користування чи
ліквідацію
негативних наслідків
діяльності об'єктів
спільного
користування
з місцевого
бюджету за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного
розвитку регіонів
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих видатків
у сфері освіти за
рахунок коштів
освітньої субвенції
Загальний фонд
Субвенції
з місцевого бюджету
на здійснення
заходів щодо
соціально-
економічного
розвитку окремих
територій за
рахунок залишку
коштів відповідної
субвенції з
державного
бюджету, що
утворився на кінець
2017 року
на зміцнення
матеріально-
технічної бази ГУ
ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській області
(на забезпечення
міських пожежно-
рятувальних
підрозділів
пожежними
рукавами)
Додаток 4
3
(гривень)
в тому числі:
3719320
3719570
3719800
Державний бюджет
1 484 331
1 000 000
484 331
215 140 731
213 656 400
1 484 331
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
800 000
800 000
Бюджет Індустріального району
510 000
257 000
113 000
140 000
716 763 792
716 253 792
510 000
Бюджет Київського району
544 000
257 000
112 000
175 000
790 725 673
790 181 673
544 000
Бюджет Московського району
656 000
257 000
224 000
175 000
1 385 252 007
1 384 596 007
656 000
Бюджет Немишлянського району
766 000
514 000
112 000
140 000
695 441 716
694 675 716
766 000
Бюджет Новобаварського району
474 000
257 000
112 000
105 000
1 694 976
532 533 503
530 364 527
2 168 976
Бюджет Основ'янського району
439 000
257 000
112 000
70 000
408 759 302
408 320 302
439 000
Бюджет Слобідського району
878 000
514 000
224 000
140 000
700 971 402
700 093 402
878 000
Бюджет Холодногірського району
439 000
257 000
112 000
70 000
474 480 784
474 041 784
439 000
Бюджет Шевченківського району
2 086 000
1 799 000
112 000
175 000
861 195 876
859 109 876
2 086 000
ВСЬОГО
6 792 000
4 369 000
1 233 000
1 190 000
1 694 976
1 484 331
1 000 000
484 331
6 782 064 786
6 772 093 479
9 971 307
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
на придбання
персонального
комп’ютера/
ноутбука та
техніки для
друкування,
копіювання,
сканування та
ламінування з
витратними
матеріалами для
початкової
школи, - за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції з
державного
бюджету
на оснащення закладів
загальної середньої
освіти з поглибленим/
профільним
вивченням
природничих та
математичних
предметів та опорних
шкіл засобами
навчання, у тому числі
кабінетами фізики,
хімії, біології,
географії, математики,
мультимедійними
засобами навчання - за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції з державного
бюджету
на придбання
пристроїв для
програвання
компакт-дисків із
звуковим записом
для закладів
загальної середньої
освіти з метою
створення умов для
підготовки та
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання з
іноземних мов, - за
рахунок залишку
коштів освітньої
субвенції з
державного
бюджету
спеціальний
фонд
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного
розвитку
регіонів
РАЗОМ
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз ім.
Засл. проф. М.С.
Бокаріуса (на
капітальний
ремонт
зовнішніх стін
будівлі
інституту)
з місцевого
бюджету на
здійснення
заходів щодо
соціально-
економічного
розвитку окремих
територій за
рахунок залишку
коштів
відповідної
субвенції з
державного
бюджету, що
утворився на
кінець 2017 року
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз ім.
Засл. проф. М.С.
Бокаріуса (на
капітальний
ремонт
вантажного
ліфтового
обладнання
інституту)
в тому числі
загальний
фонд
Назва бюджету
Субвенції
Спеціальний фонд
в тому числі
з місцевого
бюджету за
рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції з
державного
бюджету, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
Додаток 4
4
гривень
з них
з них
з них
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
3710000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
3718880
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
3718881
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
Всього
67 431 500
67 431 500
67 431 500
67 431 500
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Код
ФКВКБ
Разом
Надання кредитів
Повернення кредитів
Загальний
фонд
Загальний
фонд
Додаток 5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18
Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів
з бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальний
фонд
Разом
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Кредитування-всього
Спеціальний
фонд
Разом
Спеціальний
фонд
Спеціальний
фонд
Додаток 5
(гривень)
Загальне фінансування
140 537 883
-3 616 499 907
3 757 037 790
3 747 866 490
600000
Фінансування за активними
операціями
140 537 883
-3 616 499 907
3 757 037 790
3 747 866 490
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
120 227 733
-3 631 189 907
3 751 417 640
3 747 866 490
602100 На початок періоду
242 321 933
132 057 844
110 264 089
34 763 693
602200 На кінець періоду
122 094 200
35 381 261
86 712 939
14 763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 727 866 490
3 727 866 490
3 727 866 490
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"
від __________ № _____/18
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
140 537 883
-3 512 636 562
3 653 174 445
3 644 003 145
600000
Фінансування за активними
операціями
140 537 883
-3 512 636 562
3 653 174 445
3 644 003 145
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
120 227 733
-3 527 326 562
3 647 554 295
3 644 003 145
602100 На початок періоду
225 682 342
132 057 844
93 624 498
34 763 693
602200 На кінець періоду
105 454 609
35 381 261
70 073 348
14 763 693
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 624 003 145
3 624 003 145
3 624 003 145
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.1
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-4 467 712
4 467 712
4 467 712
600000
Фінансування за активними
операціями
-4 467 712
4 467 712
4 467 712
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-4 467 712
4 467 712
4 467 712
602100 На початок періоду
342 926
342 926
602200 На кінець періоду
342 926
342 926
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-4 467 712
4 467 712
4 467 712
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2018 рік
Всього
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.2
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-5 103 910
5 103 910
5 103 910
600000
Фінансування за активними
операціями
-5 103 910
5 103 910
5 103 910
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-5 103 910
5 103 910
5 103 910
602100 На початок періоду
2 439 202
2 439 202
602200 На кінець періоду
2 439 202
2 439 202
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-5 103 910
5 103 910
5 103 910
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.3
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.3
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-8 052 395
8 052 395
8 052 395
600000
Фінансування за активними
операціями
-8 052 395
8 052 395
8 052 395
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-8 052 395
8 052 395
8 052 395
602100 На початок періоду
3 253 210
3 253 210
602200 На кінець періоду
3 253 210
3 253 210
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-8 052 395
8 052 395
8 052 395
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.4
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.4
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
143 864 941
143 864 941
2 754 800
61 600
731 465 357
731 465 357
725 334 000
725 334 000
875 330 298
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 630 800
3 630 800
2 754 800
61 600
3 630 800
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
140 234 141
140 234 141
731 465 357
731 465 357
725 334 000
725 334 000
871 699 498
5000
Фізична культура і спорт
123 470 834
123 470 834
69 066 900
18 096 670
208 634 285
2 633 120
665 981
658 775
206 001 165
205 909 365
205 909 365
332 105 119
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 350 931
4 350 931
4 350 931
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 059 525
3 059 525
3 059 525
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 291 406
1 291 406
1 291 406
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
105 054 133
105 054 133
69 066 900
18 096 670
15 388 285
2 633 120
665 981
658 775
12 755 165
12 663 365
12 663 365
120 442 418
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
105 054 133
105 054 133
69 066 900
18 096 670
15 388 285
2 633 120
665 981
658 775
12 755 165
12 663 365
12 663 365
120 442 418
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 474 488
7 474 488
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
170 720 488
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
4 383 920
4 383 920
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
167 629 920
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
3 090 568
3 090 568
3 090 568
6000
Житлово-комунальне господарство
988 992 554
988 992 554
70 078 700
440 936 400
440 936 400
440 936 400
440 936 400
1 429 928 954
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
585 405 120
585 405 120
145 295 000
145 295 000
145 295 000
145 295 000
730 700 120
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
376 134 520
376 134 520
128 836 000
128 836 000
128 836 000
128 836 000
504 970 520
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
80 000 000
80 000 000
80 000 000
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
55 479 500
55 479 500
55 479 500
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
16 459 000
16 459 000
16 459 000
16 459 000
40 250 100
Додаток_2
6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-10 759 084
10 759 084
10 759 084
600000
Фінансування за активними
операціями
-10 759 084
10 759 084
10 759 084
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-10 759 084
10 759 084
10 759 084
602100 На початок періоду
2 281 590
2 281 590
602200 На кінець періоду
2 281 590
2 281 590
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-10 759 084
10 759 084
10 759 084
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.5
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-27 493 509
27 493 509
27 493 509
600000
Фінансування за активними
операціями
-27 493 509
27 493 509
27 493 509
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-27 493 509
27 493 509
27 493 509
602100 На початок періоду
532 662
532 662
602200 На кінець періоду
532 662
532 662
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-27 493 509
27 493 509
27 493 509
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.6
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-3 180 247
3 180 247
3 180 247
600000
Фінансування за активними
операціями
-3 180 247
3 180 247
3 180 247
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-3 180 247
3 180 247
3 180 247
602100 На початок періоду
509 740
509 740
602200 На кінець періоду
509 740
509 740
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 180 247
3 180 247
3 180 247
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.7
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.7
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-25 120 280
25 120 280
25 120 280
600000
Фінансування за активними
операціями
-25 120 280
25 120 280
25 120 280
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-25 120 280
25 120 280
25 120 280
602100 На початок періоду
3 119 069
3 119 069
602200 На кінець періоду
3 119 069
3 119 069
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-25 120 280
25 120 280
25 120 280
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.8
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18
Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.8
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-12 338 208
12 338 208
12 338 208
600000
Фінансування за активними
операціями
-12 338 208
12 338 208
12 338 208
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-12 338 208
12 338 208
12 338 208
602100 На початок періоду
1 655 978
1 655 978
602200 На кінець періоду
1 655 978
1 655 978
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-12 338 208
12 338 208
12 338 208
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.9
Всього
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції
рішення 19 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік" від __________ №
_____/18
Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.9
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-7 348 000
7 348 000
7 348 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-7 348 000
7 348 000
7 348 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-7 348 000
7 348 000
7 348 000
602100 На початок періоду
2 505 214
2 505 214
602200 На кінець періоду
2 505 214
2 505 214
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-7 348 000
7 348 000
7 348 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції
рішення 19 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017
№ 850/17 "Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік" від __________ №
_____/18
Всього
Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2018 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Додаток 6.10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
23 488 315
23 488 315
3 400 000
3 400 000
3 400 000
3 400 000
26 888 315
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
376 806 245
376 806 245
70 078 700
277 241 400
277 241 400
277 241 400
277 241 400
654 047 645
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 092 874
2 092 874
2 092 874
7300
Будівництво та регіональний розвиток
67 040 132
59 869 032
7 171 100
715 451 387
715 451 387
714 951 387
597 748 487
782 491 519
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
397 307 010
397 307 010
396 807 010
279 604 110
397 307 010
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
256 311 077
256 311 077
256 311 077
256 311 077
256 311 077
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 073 100
1 200 000
6 873 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
10 756 400
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
58 967 032
58 669 032
298 000
59 150 000
59 150 000
59 150 000
59 150 000
118 117 032
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
608 686 421
608 566 421
120 000
813 511 692
813 511 692
783 511 692
783 511 692
1 422 198 113
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
126 205 000
126 205 000
361 229 554
361 229 554
331 229 554
331 229 554
487 434 554
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
125 000 000
125 000 000
135 234 554
135 234 554
135 234 554
135 234 554
260 234 554
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
1 205 000
1 205 000
195 995 000
195 995 000
195 995 000
195 995 000
197 200 000
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
50 843 021
50 843 021
50 675 138
50 675 138
50 675 138
50 675 138
101 518 159
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
50 843 021
50 843 021
50 675 138
50 675 138
50 675 138
50 675 138
101 518 159
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
431 638 400
431 518 400
120 000
401 607 000
401 607 000
401 607 000
401 607 000
833 245 400
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
431 638 400
431 518 400
120 000
401 607 000
401 607 000
401 607 000
401 607 000
833 245 400
Додаток_2
7
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
67 333 368
67 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
67 840 868
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
13 545 751
13 350 751
195 000
578 118 060
578 118 060
576 336 460
576 336 460
591 663 811
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
576 336 460
576 336 460
576 336 460
576 336 460
576 336 460
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 024 351
1 024 351
1 024 351
7690
Інша економічна діяльність
11 491 800
11 491 800
1 781 600
1 781 600
13 273 400
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
11 491 800
11 491 800
11 491 800
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
4 870 151
4 870 151
3 075 065
4 699 800
4 699 800
4 699 800
4 699 800
9 569 951
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 133 381
4 133 381
3 075 065
126 000
126 000
126 000
126 000
4 259 381
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
10 952 567
10 952 567
10 952 567
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
10 952 567
10 952 567
10 952 567
8400
Засоби масової інформації
14 888 619
14 888 619
14 888 619
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
14 888 619
14 888 619
14 888 619
8600
Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
67 431 500
67 431 500
67 431 500
Додаток_2
8
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних зобов'язань
за позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
9000
Міжбюджетні трансферти
214 456 400
214 456 400
1 484 331
1 484 331
1 484 331
1 484 331
215 940 731
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
800 000
800 000
800 000
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
199 000
199 000
1 484 331
1 484 331
1 484 331
1 484 331
1 683 331
12 041 223 927
12 033 737 827
2 520 399 931
570 738 028
7 486 100
4 187 204 773
272 546 859
46 447 636
9 534 997
3 914 657 914
3 852 927 390
3 727 866 490
16 228 428 700
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
9