Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Номер
/
Сесія
19/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
16/03/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

3

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сессия 7 созыва





Р І Ш Е Н Н Я



ПРОЕКТ

Від __________ № _____/18

м. Харків



Про внесення змін до рішення
17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 №
 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»



На підставі рішення ХV сесії Харківської обласної ради VII скликання від 01.03.2018 № 684-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 07 грудня 2017 року № 576-
VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»
та додатків до нього (зі змінами)»
, враховуючи розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 70 «Про розподіл коштів цільової субвенції» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада



ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» такі зміни:

    1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:


«1. Визначити на 2018 рік:


    1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 16 087 890,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –15 657 723,8 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 430 167,0 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
      105 060,9 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

    2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 228 428,7 тис. гривень,
      у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 12 041 223,9 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 187 204,8 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення.


    1.  Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 67 431,5 тис. гривень,
      у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 55 000,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, які отримали кредити під місцеві гарантії, – 12
       431,5 тис. гривень, згідно
      з додатком 5 до цього рішення.


    1. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 727 866,5 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.


    1. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 3 868 404,4 тис. гривень,
      у тому числі:

- загального фонду бюджету міста в сумі 111 366,6 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018;

- спеціального фонду бюджету міста в сумі 3 757 037,8 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі
3
727 866,5 тис. гривень та залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018 в сумі 29 171,3 тис. гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.».


    1. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:


«9. Затвердити у складі видатків бюджету міста Харкова кошти
на реалізацію місцевих програм у сумі 11 
029 918,1 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.».


1.3 Викласти додатки 1, 1.1-1.10, 2, 3.1-3.10, 4, 5, 6, 6.1-6.10, 7, 8
у новій редакції.



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес




(гривень)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова 
на 2012-2020 роки 

2 274 068

2 274 068

0100000

Харківська міська рада 

865 148

865 148

0110000

Харківська міська рада 

865 148

865 148

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

327 848

327 848

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

304 318

304 318

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету                                                                                                          

міста Харкова у 2018 році

Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет 
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017                                                 
№ 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від ___________ № _____/18

Додаток 8

1

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

17 465 339

193 246 000

210 711 339

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

3 556 324

3 556 324

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 451 230

2 451 230

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 105 094

1 105 094

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

6 570 000

30 000 000

36 570 000

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

6 570 000

30 000 000

36 570 000

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 317 733

163 246 000

170 563 733

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

4 383 920

163 246 000

167 629 920

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 933 813

2 933 813

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022 рр.

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

43 548 941

620 131 357

663 680 298

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

43 548 941

620 131 357

663 680 298

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

49 779 700

50 675 138

100 454 838

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

49 779 700

50 675 138

100 454 838

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

49 779 700

50 675 138

100 454 838

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

49 779 700

50 675 138

100 454 838

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

49 779 700

50 675 138

100 454 838

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

126 063 321

294 864 241

420 927 562

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

126 063 321

294 864 241

420 927 562

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

126 063 321

294 864 241

420 927 562

1917330

7330 0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

159 429 687

159 429 687

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

125 000 000

135 234 554

260 234 554

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

125 000 000

135 234 554

260 234 554

1917440

7440

0456

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

1 063 321

1 063 321

Додаток 8

10

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

1 063 321

1 063 321

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

8 073 100

2 683 300

10 756 400

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

8 073 100

2 683 300

10 756 400

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

8 073 100

2 683 300

10 756 400

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 073 100

2 683 300

10 756 400

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

9 189 000

9 189 000

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

195 000

195 000

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

21 200 000

21 200 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

35 000 000

15 000 000

50 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

15 000 000

50 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

15 000 000

50 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

15 000 000

15 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

Додаток 8

11

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

736 770

4 573 800

5 310 570

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

736 770

4 573 800

5 310 570

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

424 000

424 000

0100000

Харківська міська рада 

424 000

424 000

0110000

Харківська міська рада 

424 000

424 000

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих 
рад та посадових осіб місцевого 
самоврядування

24 000

24 000

0110180

0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління

400 000

400 000

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

1 553 348

1 553 348

0100000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0110000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 553 348

1 553 348

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

1 485 980

1 485 980

0100000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0110000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 485 980

1 485 980

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

7 000 000

7 000 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

7 000 000

7 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інфоматики

7 000 000

7 000 000

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

951 362

951 362

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

951 362

951 362

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

951 362

951 362

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

794 607

794 607

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

608 295

608 295

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

186 312

186 312

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

156 755

156 755

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

156 755

156 755

Додаток 8

12

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

3 809 900

225 995 000

229 804 900

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

3 809 900

195 995 000

199 804 900

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

3 809 900

195 995 000

199 804 900

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 604 900

2 604 900

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

1 205 000

195 995 000

197 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

1 205 000

195 995 000

197 200 000

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 000 000

30 000 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

770 000

9 150 000

9 920 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

770 000

9 150 000

9 920 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

770 000

9 150 000

9 920 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

770 000

9 150 000

9 920 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

300 000

300 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

300 000

300 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

300 000

300 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

300 000

300 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

7 789 900

7 789 900

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 600 000

1 600 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 600 000

1 600 000

Додаток 8

13

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 600 000

1 600 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 600 000

1 600 000

Міська цільова програма 
"Громадський бюджет (бюджет 
участі) міста Харкова" на 2018-2021 
роки

50 000 000

50 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

50 000 000

50 000 000

Програма енергозбереження та 
підвищення енергоефективності 
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.

70 000

70 000

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

70 000

70 000

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

70 000

70 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

70 000

70 000

ВСЬОГО

7 542 890 472 3 487 027 642

11 029 918 114

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 8

14

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

126 815

126 815

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

133 227

133 227

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0100000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0110000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

60 333 368

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

151 291 000

151 291 000

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

14 888 619

14 888 619

0100000

Харківська міська рада 

14 888 619

14 888 619

0110000

Харківська міська рада 

14 888 619

14 888 619

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової 
інформації

14 888 619

14 888 619

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

1 294 775

1 294 775

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 294 775

1 294 775

Додаток 8

2

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 979 369

5 979 369

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

2 982 847 337

336 743 514

3 319 590 851

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

2 815 277 730

241 502 814

3 056 780 544

0611010

1010

0910 Надання дошкільної освіти

841 869 528

127 501 087

969 370 615

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 610 453 562

90 713 579

1 701 167 141

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 191 288

6 726

15 198 014

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 379 114

1 510 000

11 889 114

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, 
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 774 544

1 179 948

8 954 492

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 

67 792 267

8 096 555

75 888 822

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

209 025 869

12 274 676

221 300 545

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

16 012 995

16 012 995

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

36 778 563

220 243

36 998 806

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

36 778 563

220 243

36 998 806

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

60 218 200

86 017 207

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

60 218 200

86 017 207

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 915 592

58 418 200

63 333 792

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

58 418 200

63 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

20 883 415

1 800 000

22 683 415

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

141 770 600

35 022 500

176 793 100

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

141 770 600

35 022 500

176 793 100

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

141 770 600

35 022 500

176 793 100

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 491 734 476

259 166 416

1 750 900 892

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 491 734 476

259 166 416

1 750 900 892

Додаток 8

3

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 491 734 476

259 166 416

1 750 900 892

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

626 501 968

120 429 078

746 931 046

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 292 520

2 505 400

25 797 920

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

24 597 100

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної допомоги 

343 882 175

52 768 780

396 650 955

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

3 300 840

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

24 371 688

98 100 320

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

199 013 897

18 743 530

217 757 427

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами ( відділеннями)

199 013 897

18 743 530

217 757 427

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

44 766 580

44 766 580

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 600 000

1 600 000

717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

937 336 052

7 461 876

944 797 928

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

63 294 263

6 795 026

70 089 289

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

58 581 903

5 370 326

63 952 229

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 400

3 542 126

56 919 526

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

5 204 503

1 828 200

7 032 703

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

4 712 360

1 424 700

6 137 060

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

1 424 700

6 137 060

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

10 000 000

10 000 000

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

10 000 000

10 000 000

Додаток 8

4

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку

,

 особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

6 618 556

666 850

7 285 406

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

6 618 556

666 850

7 285 406

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

854 502 200

854 502 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

854 502 200

854 502 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

854 502 200

854 502 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

854 502 200

854 502 200

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

22 823 411

28 535 388

51 358 799

Забезпечення функціонування закладів по 
роботі з сім'ями та молоддю міста Харкова

18 303 911

28 535 388

46 839 299

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

16 316 413

26 775 341

43 091 754

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

26 775 341

43 091 754

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 519 500

4 519 500

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 647 200

1 647 200

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в 
місті Харкові на 2018-2021 роки

10 243 053

10 243 053

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

9 982 353

9 982 353

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 383 933

9 383 933

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

9 383 933

9 383 933

0813240

3240

Інші заклади та заходи

598 420

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

60 700

60 700

Додаток 8

5

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

60 700

60 700

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

5 157 867

5 157 867

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

5 157 867

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

5 157 867

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 157 867

5 157 867

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

4 925 067

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

232 800

232 800

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

1 362 636 010 1 055 271 360

2 417 907 370

0100000

Харківська міська рада 

1 865 010

1 865 010

0110000

Харківська міська рада 

1 865 010

1 865 010

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

465 872 527

267 906 000

733 778 527

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

465 872 527

267 906 000

733 778 527

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

416 004 647

125 836 000

541 840 647

1216011

6011 0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

364 416 147

125 836 000

490 252 147

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

51 588 500

51 588 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

49 867 880

11 249 000

61 116 880

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

130 821 000

130 821 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

411 581 999

420 351 960

831 933 959

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

411 581 999

420 351 960

831 933 959

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

948 244

948 244

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

948 244

948 244

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

127 283 100

16 459 000

143 742 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

3 492 000

3 492 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

23 791 100

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

283 350 655

243 371 000

526 721 655

Додаток 8

6

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

160 521 960

160 521 960

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

481 223 600

367 013 400

848 237 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

481 223 600

367 013 400

848 237 000

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

922 400

20 507 600

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

431 638 400

245 201 000

676 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

431 638 400

245 201 000

676 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

331 911

331 911

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 950

234 950

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 950

234 950

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

234 950

234 950

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

138 269

138 269

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

264 495

264 495

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

239 713

239 713

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

300 467

300 467

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

300 467

300 467

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

300 467

300 467

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

206 778

206 778

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

277 115

277 115

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

Додаток 8

7

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

99 176

99 176

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

12 754 873

4 000 000

16 754 873

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

12 754 873

4 000 000

16 754 873

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

12 754 873

4 000 000

16 754 873

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

12 117 373

3 000 000

15 117 373

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

11 718 373

3 000 000

14 718 373

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

399 000

399 000

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

637 500

1 000 000

1 637 500

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2020рр.

21 500 000

1 762 500

23 262 500

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 500 000

1 762 500

23 262 500

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 500 000

1 762 500

23 262 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

21 500 000

21 500 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

1 762 500

1 762 500

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020 рр.

10 952 567

10 952 567

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 749 100

1 749 100

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

9 203 467

9 203 467

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

9 203 467

9 203 467

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

9 203 467

9 203 467

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

834 600

834 600

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

13 699 000

13 699 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

Додаток 8

8

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

13 699 000

13 699 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

7 000 000

7 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

7 000 000

7 000 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

168 387 800

128 929 400

297 317 200

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

71 702 600

17 595 400

89 298 000

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 634 800

685 600

39 320 400

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

526 600

4 643 400

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 320 200

16 383 200

41 703 400

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

3 630 800

3 630 800

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

3 630 800

3 630 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

96 685 200

111 334 000

208 019 200

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

96 685 200

111 334 000

208 019 200

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

96 685 200

111 334 000

208 019 200

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

96 685 200

111 334 000

208 019 200

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

122 519 472

208 634 285

331 153 757

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечння 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, шкіл олімпійського резерву, 
облаштування необхідним обладнанням та 
інвентарем за рахунок асигнувань 
загального та спеціального фондів.

105 054 133

15 388 285

120 442 418

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

56 055 290

552 370

56 607 660

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

56 055 290

552 370

56 607 660

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

48 998 843

14 835 915

63 834 758

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

48 998 843

14 835 915

63 834 758

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

17 465 339

193 246 000

210 711 339

Додаток 8

9

Додаток 1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 727 737 600

9 724 212 600

3 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 990 214 300

5 990 214 300

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 959 605 300

5 959 605 300

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 393 584 600

5 393 584 600

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

4 641 800

4 641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

4 373 400

4 373 400

X

X

21080000

Інші надходження

4 373 400

4 373 400

X

X

21080500

Інші надходження

757 000

757 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 616 400

2 616 400

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

161 653 400

161 653 400

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

18 220 600

935 100

17 285 500

17 202 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

2 800

2 800

X

X

24060000

Інші надходження

1 014 900

932 300

82 600

X

24060300

Інші надходження

673 100

673 100

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

Додаток 1.1

10

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

259 200

259 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

140 742 516

X

140 742 516

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

106 029 680

X

106 029 680

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

101 351 491

X

101 351 491

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

263 146

X

263 146

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

4 171 366

X

4 171 366

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

243 677

X

243 677

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

34 712 836

X

34 712 836

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

31 637 386

X

31 637 386

X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 056 600

56 600

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 056 600

56 600

30 000 000

30 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

Додаток 1.1

11

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 806 811 034

5 762 453 034

44 358 000

7 858 000

41000000

Від органів державного управління

5 806 811 034

5 762 453 034

44 358 000

7 858 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 267 759 100

2 237 759 100

30 000 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 149 347 800

1 149 347 800

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 503 971 734

3 489 613 734

14 358 000

7 858 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

Додаток 1.1

12

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 858 000

7 858 000

7 858 000

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

21 775 810

21 775 810

X

X

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів

6 500 000

6 500 000

X

Додаток 1.1

13

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

15 941 376 750 15 653 684 134

287 692 616

105 060 900

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

14

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

17 154 638

274 000

16 880 638

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

51 000

51 000

X

X

21080000

Інші надходження

51 000

51 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

51 000

51 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

188 200

188 200

X

X

22090000

Державне мито

188 200

188 200

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

133 800

133 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

54 400

54 400

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

34 800

34 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

30 300

30 300

X

X

24060000

Інші надходження

4 500

4 500

X

24060300

Інші надходження

4 500

4 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

16 880 638

X

16 880 638

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

16 880 638

X

16 880 638

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 838 641

X

15 838 641

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

620 830

X

620 830

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

421 167

X

421 167

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

8 000

8 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

8 000

8 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.2

15

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

8 000

8 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

8 000

8 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

716 763 792

716 253 792

510 000

510 000

41000000

Від органів державного управління

716 763 792

716 253 792

510 000

510 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

219 567 303

219 567 303

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

219 567 303

219 567 303

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

497 196 489

496 686 489

510 000

510 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

227 673 100

227 673 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 157

1 157

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

162 279 132

162 279 132

X

X

Додаток 1.2

16

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

102 733 100

102 733 100

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

4 510 000

4 000 000

510 000

510 000

Всього доходів

733 926 430

716 535 792

17 390 638

510 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.2

17

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

18 173 864

309 100

17 864 764

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

38 600

38 600

X

X

21080000

Інші надходження

38 600

38 600

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

38 600

38 600

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

156 300

156 300

X

X

22090000

Державне мито

156 300

156 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

37 800

37 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

118 500

118 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

114 200

114 200

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

34 200

34 200

X

X

24060000

Інші надходження

80 000

80 000

X

24060300

Інші надходження

80 000

80 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

17 864 764

X

17 864 764

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

17 864 764

X

17 864 764

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

17 466 403

X

17 466 403

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

398 361

X

398 361

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

24 000

24 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

24 000

24 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.3

18

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

24 000

24 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

24 000

24 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

790 725 673

790 181 673

544 000

544 000

41000000

Від органів державного управління

790 725 673

790 181 673

544 000

544 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

233 515 135

233 515 135

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

233 515 135

233 515 135

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

557 210 538

556 666 538

544 000

544 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

234 962 300

234 962 300

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

49 144

49 144

X

X

Додаток 1.3

19

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

3 525 000

X

3 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

3 525 000

X

3 525 000

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

870 100

X

870 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 091 900

X

2 091 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

563 000

X

563 000

X

20000000

Неподаткові надходження

471 396 783

170 894 400

300 502 383

17 202 900

Додаток 1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

173 317 903

173 317 903

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

804 140

804 140

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

142 533 051

142 533 051

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 544 000

5 000 000

544 000

544 000

Всього доходів

808 923 537

790 514 773

18 408 764

544 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.3

20

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

26 791 762

446 600

26 345 162

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

68 400

68 400

X

X

21080000

Інші надходження

68 400

68 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

68 400

68 400

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

311 000

311 000

X

X

22090000

Державне мито

311 000

311 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

196 500

196 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

114 500

114 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

67 200

67 200

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

7 200

7 200

X

X

24060000

Інші надходження

60 000

60 000

X

24060300

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

26 345 162

X

26 345 162

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

26 345 162

X

26 345 162

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

16 464 342

X

16 464 342

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

6 200 036

X

6 200 036

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

3 520 784

X

3 520 784

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

160 000

X

160 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

12 000

12 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

12 000

12 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.4 

21

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

12 000

12 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

12 000

12 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

1 385 252 007

1 384 596 007

656 000

656 000

41000000

Від органів державного управління

1 385 252 007

1 384 596 007

656 000

656 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

419 454 247

419 454 247

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

419 454 247

419 454 247

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

965 797 760

965 141 760

656 000

656 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

453 064 100

453 064 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

36 080

36 080

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

311 175 238

311 175 238

X

X

Додаток 1.4 

22

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

318 042

318 042

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

194 548 300

194 548 300

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

6 656 000

6 000 000

656 000

656 000

Всього доходів

1 412 055 769

1 385 054 607

27 001 162

656 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.4 

23

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 511 144

146 100

11 365 044

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

59 200

59 200

X

X

21080000

Інші надходження

59 200

59 200

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

59 200

59 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

86 900

86 900

X

X

22090000

Державне мито

86 900

86 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

36 900

36 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

50 000

50 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

11 365 044

X

11 365 044

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

11 365 044

X

11 365 044

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

10 754 872

X

10 754 872

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

486 291

X

486 291

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

123 881

X

123 881

X

40000000

Офіційні трансферти

695 441 716

694 675 716

766 000

766 000

41000000

Від органів державного управління

695 441 716

694 675 716

766 000

766 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

209 885 037

209 885 037

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

209 885 037

209 885 037

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

485 556 679

484 790 679

766 000

766 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.5

24

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

212 785 900

212 785 900

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

48 520

48 520

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

158 924 544

158 924 544

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

311 115

311 115

X

X

Додаток 1.5

25

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

103 718 700

103 718 700

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 766 000

5 000 000

766 000

766 000

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

4 001 900

4 001 900

Всього доходів

706 952 860

694 821 816

12 131 044

766 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

26

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

8 913 770

180 200

8 733 570

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

88 700

88 700

X

X

21080000

Інші надходження

88 700

88 700

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

88 700

88 700

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

45 500

45 500

X

X

22090000

Державне мито

45 500

45 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

4 200

4 200

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

41 300

41 300

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

46 000

46 000

24060000

Інші надходження

46 000

46 000

24060300

Інші надходження

46 000

46 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 733 570

X

8 733 570

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

8 733 570

X

8 733 570

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 325 077

X

6 325 077

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

2 203 699

X

2 203 699

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

140 794

X

140 794

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

64 000

X

64 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

Спеціальний  фонд

Додаток 1.6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.6 

27

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

532 533 503

530 364 527

2 168 976

474 000

41000000

Від органів державного управління

532 533 503

530 364 527

2 168 976

474 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

181 254 473

181 254 473

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

181 254 473

181 254 473

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

351 279 030

349 110 054

2 168 976

474 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

148 620 200

148 620 200

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

291 040

291 040

X

X

Додаток 1.6 

28

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

123 487 637

123 487 637

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

419 550

419 550

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

70 656 200

70 656 200

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 474 000

5 000 000

474 000

474 000

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

2 330 403

635 427

1 694 976

Всього доходів

541 461 673

530 559 127

10 902 546

474 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.6 

29

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

5 070 500

5 070 500

X

X

21080000

Інші надходження

5 070 500

5 070 500

X

X

21080500

Інші надходження

797 400

797 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3 273 100

3 273 100

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

163 411 700

163 411 700

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

22090000

Державне мито

1 758 300

1 758 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

986 600

986 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

771 700

771 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

19 697 700

2 412 200

17 285 500

17 202 900

Додаток 1

3

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

8 367 302

250 200

8 117 102

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

93 900

93 900

X

X

21080000

Інші надходження

93 900

93 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

93 900

93 900

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

120 700

120 700

X

X

22090000

Державне мито

120 700

120 700

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

77 600

77 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

43 100

43 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

35 600

35 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

21 000

21 000

X

X

24060000

Інші надходження

14 600

14 600

X

24060300

Інші надходження

14 600

14 600

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 117 102

X

8 117 102

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

6 274 902

X

6 274 902

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 224 492

X

6 224 492

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

41 410

X

41 410

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

9 000

X

9 000

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

1 842 200

X

1 842 200

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.7

30

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

1 842 200

X

1 842 200

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

7 000

7 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

7 000

7 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

7 000

7 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

7 000

7 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

408 759 302

408 320 302

439 000

439 000

41000000

Від органів державного управління

408 759 302

408 320 302

439 000

439 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

144 540 157

144 540 157

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

144 540 157

144 540 157

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

264 219 145

263 780 145

439 000

439 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

117 284 700

117 284 700

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

129 650

129 650

X

X

Додаток 1.7

31

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

89 814 740

89 814 740

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

135 055

135 055

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

53 416 000

53 416 000

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

3 439 000

3 000 000

439 000

439 000

Всього доходів

417 133 604

408 577 502

8 556 102

439 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.7

32

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

19 893 222

1 341 600

18 551 622

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

101 700

101 700

X

X

21080000

Інші надходження

101 700

101 700

X

X

21080500

Інші надходження

40 400

40 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

61 300

61 300

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

156 000

156 000

X

X

22090000

Державне мито

156 000

156 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

83 800

83 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

72 200

72 200

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

1 083 900

1 083 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

73 100

73 100

X

X

24060000

Інші надходження

1 010 800

1 010 800

X

24060300

Інші надходження

1 010 800

1 010 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

18 551 622

X

18 551 622

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

16 151 622

X

16 151 622

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 641 554

X

15 641 554

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

197 294

X

197 294

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

312 774

X

312 774

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

2 400 000

X

2 400 000

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

2 400 000

X

2 400 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

13 000

13 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

13 000

13 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.8 

33

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

13 000

13 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

13 000

13 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

700 971 402

700 093 402

878 000

878 000

41000000

Від органів державного управління

700 971 402

700 093 402

878 000

878 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

234 016 726

234 016 726

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

234 016 726

234 016 726

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

466 954 676

466 076 676

878 000

878 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

209 006 836

209 006 836

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

35 850

35 850

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

147 375 605

147 375 605

X

X

Додаток 1.8 

34

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

197 985

197 985

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

103 962 600

103 962 600

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 378 000

4 500 000

878 000

878 000

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

997 800

997 800

Всього доходів

720 877 624

701 448 002

19 429 622

878 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.8 

35

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

10 679 983

221 700

10 458 283

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

128 100

128 100

X

X

21080000

Інші надходження

128 100

128 100

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

128 100

128 100

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

55 800

55 800

X

X

22090000

Державне мито

55 800

55 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

13 900

13 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

41 900

41 900

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

37 800

37 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

300

300

X

X

24060000

Інші надходження

37 500

37 500

X

24060300

Інші надходження

37 500

37 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

10 458 283

X

10 458 283

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

7 294 255

X

7 294 255

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 735 722

X

6 735 722

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

293 336

X

293 336

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

264 697

X

264 697

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

500

X

500

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

3 164 028

X

3 164 028

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

3 164 028

X

3 164 028

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.9
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.9 

36

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

474 480 784

474 041 784

439 000

439 000

41000000

Від органів державного управління

474 480 784

474 041 784

439 000

439 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

163 184 848

163 184 848

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

163 184 848

163 184 848

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

311 295 936

310 856 936

439 000

439 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

135 229 700

135 229 700

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

207 210

207 210

X

X

Додаток 1.9 

37

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

96 923 693

96 923 693

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

919 282

919 282

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

67 577 051

67 577 051

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

5 439 000

5 000 000

439 000

439 000

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

5 000 000

5 000 000

Всього доходів

485 175 167

474 277 884

10 897 283

439 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.9 

38

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

24 921 182

763 000

24 158 182

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

67 500

67 500

X

X

21080000

Інші надходження

67 500

67 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

67 500

67 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

637 900

637 900

X

X

22090000

Державне мито

637 900

637 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

402 100

402 100

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

235 800

235 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

57 600

57 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

53 600

53 600

X

X

24060000

Інші надходження

4 000

4 000

X

24060300

Інші надходження

4 000

4 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 158 182

X

24 158 182

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

24 158 182

X

24 158 182

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

23 052 490

X

23 052 490

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

157 030

X

157 030

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

918 162

X

918 162

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

30 500

X

30 500

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

Спеціальний  фонд

Додаток 1.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.10 

39

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

222 500

222 500

X

X

24060000

Інші надходження

2 272 300

2 189 700

82 600

X

24060300

Інші надходження

1 930 500

1 930 500

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

259 200

259 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

283 216 883

X

283 216 883

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

241 097 819

X

241 097 819

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

219 855 084

X

219 855 084

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

10 421 662

X

10 421 662

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

10 313 396

X

10 313 396

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

507 677

X

507 677

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

42 119 064

X

42 119 064

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

39 043 614

X

39 043 614

X

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

861 195 876

859 109 876

2 086 000

2 086 000

41000000

Від органів державного управління

861 195 876

859 109 876

2 086 000

2 086 000

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

266 686 820

266 686 820

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

266 686 820

266 686 820

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

594 509 056

592 423 056

2 086 000

2 086 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

252 048 100

252 048 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

26 030

26 030

X

X

Додаток 1.10 

40

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

186 679 700

186 679 700

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

264 176

264 176

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

148 405 050

148 405 050

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 086 000

5 000 000

2 086 000

2 086 000

Всього доходів

886 131 458

859 887 276

26 244 182

2 086 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.10 

41

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 163 800

163 800

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 163 800

163 800

30 000 000

30 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

107 200

107 200

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

107 200

107 200

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 806 811 034

5 762 453 034

44 358 000

7 858 000

41000000

Від органів державного управління

5 806 811 034

5 762 453 034

44 358 000

7 858 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

Додаток 1

5

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 267 759 100

2 237 759 100

30 000 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 149 347 800

1 149 347 800

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 503 971 734

3 489 613 734

14 358 000

7 858 000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

Додаток 1

6

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

7 858 000

7 858 000

7 858 000

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

21 775 810

21 775 810

X

X

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів

6 500 000

6 500 000

X

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

16 087 890 817

15 657 723 834

430 166 983

105 060 900

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

7

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 727 737 600

9 724 212 600

3 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 990 214 300

5 990 214 300

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 959 605 300

5 959 605 300

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 393 584 600

5 393 584 600

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

4 641 800

4 641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1
до

рішення

17

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік" від _______ № ____/18

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Додаток 1.1

8

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

3 525 000

X

3 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

3 525 000

X

3 525 000

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

870 100

X

870 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 091 900

X

2 091 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

563 000

X

563 000

X

20000000

Неподаткові надходження

324 989 916

166 961 900

158 028 016

17 202 900

Додаток 1.1

9

(гривень)

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

0100000

Харківська міська рада

155 322 773

0110000

Харківська міська рада

155 322 773

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

3 524 273

2

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки

507 500

3

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші, 
в т.ч.:

151 291 000

3.1

КП "Міський інформаційний центр"

151 291 000

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

65 473 643

367 474

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

65 473 643

367 474

4

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 500

5

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Капітальні видатки

2 407 444

6

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

1 400 000

Перелік об'єктів, 

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

видатки на які у 2018 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Додаток 7 
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання  від 
20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста Харкова  на 2018 рік" в 
редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради  
7 скликання від 20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста 
Харкова на 2018 рік" від  ____________ № ________ /18      

Додаток 7

1

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

59

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал")

22 842 000

67,0

7 542 000

5 842 000

60

Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання 
D=600 мм,  L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по 
вул.Алчевських) м. Харків                                                    
(КП "Харківодоканал")

47 000 000

47 000 000

47 000 000

61

Реконструкція теплових мереж від МК-1140              
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в 
м.Харків (коригування)  (КП "Харківські теплові 
мережі") 

11 836 000

69,0

3 668 790

3 668 000

62

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло" 
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А 
(КП "Міськсвітло")

3 872 654

77,5

872 654

500 000

63

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання 
СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м.Харків, 
вул.Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")

3 000 000

3 000 000

3 000 000

64

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів 
та ін., в т.ч.:

160 521 960

64.1

СКП "Харківзеленбуд"

67 061 960

64.2

КП "Харківські теплові мережі"

52 000 000

64.3

КП "Харківводоканал"

40 800 000

64.4

СКП "Заповіт"

660 000

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

878 012 350

14 500 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

563 077 950

65

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

66

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

922 400

67

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

195 995 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 172 920 920

5 889 173 525

195 995 000

68

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до станції 
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий 
пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

1 478 634 785

85,9

208 913 658

500 000

Додаток 7

10

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

69

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м. Харкові від станції "Метробудівників" до станції 
"Одеська" (коригування) (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

4 153 745 576

0,3

4 143 138 438

6 000 000

70

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

1 382 045 559

0,2

1 378 626 429

31 000 000

71

Викуп земельних ділянок та інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, здійснення 
інших правочинів, що передбачають передачу права 
власності об’єктів нерухомості для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності

130 795 000

130 795 000

130 795 000

72

Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії 
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати 
з обслуговуванням міжнародного кредиту

27 700 000

27 700 000

27 700 000

73

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

245 201 000

73.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

245 201 000

74

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

120 890 000

74.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

120 000 000

74.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

890 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

314 934 400

14 500 000

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

435 635 657

282 834 832

61 647 010

14 500 000

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

147 510 877

92 370 280

29 648 610

14 500 000

75

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

15 714 373

13,7

13 562 321

3 000 000

Додаток 7

11

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

76

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

31 632 511

40,4

18 844 276

2 000 000

77

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

2 119 203

58,3

884 000

884 000

78

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров. Плетньовського

1 762 307

68,0

564 610

564 610

79

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

76,8

4 594 655

500 000

80

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

35 790 961

61,1

13 921 428

1 000 000

81

Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по 
просп.Льва Ландау

1 415 332

2,8

1 375 126

1 000 000

82

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

1 817 485

0,9

1 801 856

1 200 000

83

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

37 414 713

1,6

36 822 008

19 500 000

14 500 000

в т.ч. водопостачання Харківської 
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької 
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м.Харків, Харківська область за рахунок  залишку 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

14 500 000

14 500 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

151 598 588

116 076 942

21 228 400

84

Будівництво зливової каналізації від пров. Банного 
до майдану Рози Люксембург

3 256 946

99,6

11 900

11 900

85

Будівництво зливової каналізації від вул. 
Університетської до майдану Рози Люксембург

2 093 485

98,9

23 600

23 600

86

Будівництво зливової каналізації   по просп.Любові 
Малої

1 000 000

1 000 000

1 000 000

87

Будівництво зливової каналізації   по  
Григорівському  шосе

1 000 000

1 000 000

1 000 000

88

Захист від підтоплення території, обмеженої вул. 
Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським- 
будівництво 

535 200

535 200

535 200

89

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

2 973 550

55,2

1 330 976

700 000

90

Будівництво колектору зливової каналізації в районі 
майдану Фейєрбаха

1 500 000

9,9

1 351 306

834 400

91

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

56,1

5 773 961

300 000

Додаток 7

12

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

92

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

55 971 020

17,5

46 179 185

5 000 000

93

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

41,3

7 461 218

500 000

94

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

3 445 891

56,5

1 500 000

1 500 000

95

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

23 433 533

1,6

23 058 282

2 000 000

96

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

19 545 348

2,5

19 060 535

2 000 000

97

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

374 472

46,6

200 000

200 000

98

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

421 763

43,1

240 000

240 000

99

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської

650 000

650 000

650 000

100

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний

500 000

500 000

500 000

101

Будівництво колектору зливової каналізації від  вул. 
Нікітіна  вздовж вул. Рижівській 

3 000 000

3 000 000

2 500 000

102

Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по 
вул.Шевченка, 341-реконструкція

369 375

45,9

200 000

200 000

103

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

3 611 607

69,4

1 103 574

33 300

104

Реконструкція колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

563 227

11,2

500 000

500 000

105

Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе 

1 500 000

6,9

1 397 205

1 000 000

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

500 000

500 000

500 000

106

Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери 
МК-1605 по пров.Подільському

500 000

500 000

500 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

46 924 343

3 000 000

107

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

47,4

46 924 343

3 000 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

45 751 124

25 963 267

6 270 000

Додаток 7

13

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

108

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по вул.Плеханівській, 42

1 500 000

1 500 000

1 500 000

109

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по просп.Тракторобудівників, 144

3 928 811

71,9

1 105 165

470 000

110

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

1 726 038

67,5

561 350

200 000

111

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

46,5

18 196 752

1 000 000

112

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

100 000

100 000

100 000

113

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по 
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24

2 500 000

2 500 000

1 000 000

114

Будівництво мереж електрозабезпечення  нежитлової  
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25

2 000 000

2 000 000

2 000 000

115

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

115.1

на будівництво об`єктів

500 000

500 000

500 000

115.2

на реконструкцію об`єктів

500 000

500 000

500 000

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

803 163 943

662 824 054

96 881 390

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

2,3

13 815 176

4 000

116

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

2,3

10 525 450

2 000

117

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

2,5

3 289 726

2 000

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

787 018 928

647 008 878

94 877 390

118

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

57 962 775

10,3

52 014 106

13 550 000

119

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

11 000 000

2,2

10 762 082

3 000 000

120

Реконструкція Лопанської греблі

86 212 764

6,3

80 813 449

1 000

121

Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по 
майдану Павлівському, 4 - реконструкція

1 014 723

1,5

1 000 000

1 000 000

122

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

230 492 447

19,7

185 139 099

30 000 000

123

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

8 507 286

93,49

553 902

60 000

124

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

6 615 662

51,95

3 178 684

50 000

125

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42

30 000 000

1,6

29 513 753

3 551 390

Додаток 7

14

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

126

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
вул.Благовіщенській, 25

99 767 654

10,9

88 938 377

17 215 000

127

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в'їзд Кузнечний - реконструкція

377 433

7,3

350 000

350 000

128

Благоустрій території житлової забудови на ділянці 
від вул.Білоруської до вул.Набережної  – 
реконструкція

1 000 000

1 000 000

1 000 000

129

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

96 359 063

0,3

96 035 325

11 000 000

130

Реабілітація нежитлової будівлі  по  пров.Миру, 3 - 
реставрація 

2 160 000

2,9

2 097 592

1 800 000

131

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17

40 000 000

0,2

39 926 307

3 000 000

132

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11

40 000 000

0,3

39 877 427

3 000 000

133

Реконструкція будівлі адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради 
під центр надання соціальних послуг

36 351 188

86,1

5 036 095

2 000 000

134

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

32 697 933

86,6

4 382 378

1 300 000

135

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

6 500 000

1,7

6 390 302

3 000 000

136

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

136.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

136.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 127 448 478

684 584 427

156 406 000

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 127 448 478

684 584 427

156 406 000

137

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 813 707

70,9

527 345

100 000

138

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

3 613 350

10,5

3 233 964

3 000 000

139

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

31 603 074

87,4

3 971 382

2 000 000

140

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану Конституції до вул.Університетської

8 164 528

33,7

5 416 314

1 200 000

Додаток 7

15

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

141

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

61 306 708

62,0

23 306 152

1 000 000

142

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

60,2

32 894 892

5 000

143

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

85 122 460

69,1

26 288 487

500 000

144

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

77 354 658

62,9

28 674 097

1 000 000

145

Реконструкція вул.Чоботарської

30 997 852

62,4

11 642 997

700 000

146

Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від 
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР

28 958 760

65,6

9 965 509

100 000

147

Реконструкція вул.Академіка Павлова від 
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного

30 000 000

1,7

29 491 850

1 000

148

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

55,3

30 902 027

10 000 000

149

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

34 184 382

53,0

16 079 239

1 000 000

150

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

1,0

81 895 244

26 000 000

151

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

85 009 853

0,8

84 301 280

1 300 000

152

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

63,9

36 118 403

20 100 000

153

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

69 906 930

55,8

30 865 491

20 000 000

154

Реконструкція пров.Криничного

2 249 790

11,1

2 000 000

2 000 000

155

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

4 500 000

5,7

4 242 174

3 500 000

156

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна

4 500 000

5,1

4 268 727

3 500 000

157

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина

4 500 000

3,0

4 364 945

3 500 000

158

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня

4 500 000

3,6

4 336 254

3 500 000

159

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

99 610 638

2,3

97 353 032

20 000 000

160

Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

98 363 454

0,4

97 972 348

20 000 000

Додаток 7

16

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

161

Реконструкція вул. Клочківської від  Бурсацького  
узвозу до Клочківського  узвозу

4 500 000

3,7

4 333 565

3 500 000

162

Реконструкція території,  прилеглої  до будівлі  по  
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків  для 
паркування 

500 000

500 000

500 000

163

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

19 790 170

61,4

7 638 709

6 400 000

164

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

164.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

164.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

165

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

215 810

166

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

2 683 300

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

345 601 781

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

345 601 781

167

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

62 402

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

941 770 970

700 588 762

159 429 687

168

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій (вузол)

250 000

250 000

250 000

169

Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської

19 223 250

19 223 250

19 223 250

170

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від просп.Московського до 
вул.Броненосця "Потьомкін"

9 715 000

9 715 000

250 000

171

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул. Богдана Хмельницького

6 845 000

6 845 000

250 000

Додаток 7

17

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

172

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від майдану Захисників України 
до універмагу "Харків"

6 772 500

6 772 500

250 000

173

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від універмагу "Харків" до 
вул.Лесі Українки

9 961 750

9 961 750

250 000

174

Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський 
Шлях від вул. Євгена Котляра до вул.Конєва

13 301 429

59,5

5 380 849

682 616

175

Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській 
з облаштуванням сигнальною автоматикою

20 306 917

73,4

5 405 803

2 721 217

176

Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській 
від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту

15 008 772

3,0

14 558 772

11 490 883

177

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців

11 679 855

1,8

11 475 362

250 000

178

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

15 252 625

1,2

15 069 676

2 550 000

179

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

23 090 095

23 090 095

15 916 461

180

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

48 633 226

0,1

48 597 626

48 597 626

181

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Барабашова

8 110 261

2,0

7 945 956

250 000

182

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - вул.Семиградська

250 000

250 000

250 000

183

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - пров.Салтівський

250 000

250 000

250 000

184

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський

25 283 391

25 283 391

279 975

185

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська

28 573 449

28 573 449

280 673

186

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

20 177 468

20 177 468

14 217 094

187

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
вул.Данилевського

9 464 122

0,8

9 388 156

250 000

188

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера– 
просп.Незалежності

21 438 910

21 438 910

280 719

189

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Пушкінська – вул.Весніна

15 252 625

1,4

15 034 818

250 000

190

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька - вул.Весніна

13 041 066

1,7

12 823 898

250 000

191

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна - 
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська

14 725 352

1,7

14 480 781

250 000

Додаток 7

18

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

192

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Маяковського - вул.Мироносицька

250 000

250 000

250 000

193

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара

250 000

250 000

250 000

194

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня - вул. Сумська

21 327 103

21 327 103

279 572

195

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана 
Хмельницького – просп. Московський

14 888 569

1,4

14 674 650

292 785

196

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

12 911 750

0,4

12 858 361

250 000

197

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №30)

16 626 344

16 626 344

278 991

198

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №32)

18 070 610

18 070 610

279 627

199

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"

250 000

250 000

250 000

200

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова - 
вул. Плеханівська

250 000

250 000

250 000

201

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова - 
просп. Героїв Сталінграду

250 000

250 000

250 000

202

Реконструкція трамвайного переїзду  вул.Кірова - 
вул. Плеханівська

250 000

250 000

250 000

203

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Плеханівська - вул.Польова

250 000

250 000

250 000

204

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

50 135 956

75,7

12 192 631

811 409

205

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул. Євгена Котляра

26 487 331

70,0

7 942 458

1 605 768

206

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях – вул.Конєва 

13 698 954

68,7

4 292 278

936 179

207

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

65 494 800

75,8

15 834 156

973 462

208

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

2 686 733

69,4

821 142

79 467

209

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

31 720 350

77,1

7 260 189

290 097

210

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці - вул.Академіка Павлова

36 184 243

36 184 243

17 276

211

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

6 318 852

30,1

4 415 066

250 000

Додаток 7

19

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

7

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. 
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

Капітальні видатки

1 000 000

8

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Капітальні видатки всього, з них:

378 499

367 474

8.1

Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості 
Харківської міської ради Харківської області” по 
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок 
залишку  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

367 474

367 474

9

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

58 418 200

9.1

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

58 418 200

10

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 800 000

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

174 387 130

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

174 387 130

11

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 630

12

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

88 131 130

13

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

749 000

14

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

14 695 600

15

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки

36 887 740

16

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

695 900

17

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Капітальні видатки

1 965 600

18

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

18 743 530

Додаток 7

2

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

212

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (пров.Вірменський – вул.Військова) з 
облаштуванням електричного освітлення

26 000 000

0,6

25 835 273

250 000

213

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Військова - майдан 
Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

8 600 000

0,8

8 532 345

250 000

214

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

8 754 461

8 754 461

250 000

215

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до бульвару Грицевця з облаштуванням 
електричного освітлення

87 523 337

87 523 337

800 571

216

Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва 
від вул. Полтавський Шлях до Гончарівського мосту 
включаючи розворотне коло тролейбуса  з 
облаштуванням об'єкту транспортної 
інфраструктури 

250 000

250 000

250 000

217

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Полтавський Шлях до 
вул.Коцарської з облаштуванням електричного 
освітлення

10 001 000

10 001 000

5 001 000

218

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської з облаштуванням електричного 
освітлення

10 152 000

10 152 000

5 152 000

219

Реконструкція контактної мережі тролейбуса по 
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до 
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до 
вул.Унівсерситетської

250 000

250 000

250 000

220

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Маяковського і вул.Мироносицькій від 
вул.Сумської до вул.Весніна з облаштуванням 
елекричного освітлення

250 000

250 000

250 000

221

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Мироносицькій і майдану Першого Травня від 
вул.Весніна до вул.Сумської з облаштуванням 
елекричного освітлення

250 000

250 000

250 000

222

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від просп.Московського до 
вул.Броненосця "Потьомкін"  з облаштуванням 
елекричного освітлення 

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

20

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

223

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул.Богдана Хмельницького  з облаштуванням 
елекричного освітлення 

250 000

250 000

250 000

224

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до 
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

225

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова 
(розворотне коло) з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

226

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Мухачова до 
просп.Московського з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

227

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи 
з облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

158 165

228

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
в районі станції метро «Олексіївська» з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

202 944

229

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

169 224

230

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням 
елекричного освітлення

2 466 000

2 466 000

2 466 000

231

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до 
вул.Бучми (розворотне коло)   з облаштуванням 
елекричного освітлення

250 000

250 000

250 000

232

Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв 
Праці від просп.Тракторобудівників до 
вул.Гвардійців-Широнінців   з облаштуванням 
елекричного освітлення

250 000

250 000

250 000

233

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до 
вул.Академіка Павлова   з облаштуванням 
елекричного освітлення 

250 000

250 000

250 000

234

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської 
з облаштуванням електричного освітлення

100 000

100 000

100 000

Додаток 7

21

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

235

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Плеханівської до просп. Гагаріна з 
облаштуванням електричного освітлення

100 000

100 000

100 000

236

Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи 
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням 
електричного освітлення

250 000

250 000

156 371

237

Реконструкція контактної мережі по узвозу 
Клочківському  з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

238

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до 
вул.Павлівської

250 000

250 000

250 000

239

Реконструкція контактної мережі по просп.Правди 
від вул.Трінклера до просп. Леніна

250 000

26,2

184 552

125 000

240

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Незалежності від просп. Науки до узвозу 
Клочківського з облаштуванням електричного 
освітлення

125 000

125 000

125 000

241

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
Білгородському шосе від. вул.Дерев'янко до 
вул.Академіка Проскури з облаштуванням 
електричного та святкового освітлення

250 000

250 000

250 000

242

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських 
Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення

45 773 572

80,5

8 911 035

2 019 321

243

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова

3 862 319

0,2

3 853 849

790 966

244

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп. Маршала Жукова

25 427 646

83,8

4 128 447

109 551

245

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до 
Новоіванівського мосту з облаштуванням 
електричного освітлення

3 564 020

3 564 020

2 013 713

246

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

13 589 512

63,2

4 994 328

4 095 034

247

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

7 081 706

42,7

4 055 409

1 406 252

248

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – просп. Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

3 785 509

5,3

3 583 834

101 817

Додаток 7

22

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

249

Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола 
"Північна Салтівка"

800 000

800 000

800 000

250

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

2 710 160

82,1

486 061

5 541

251

Реконструкція тягової підстанції "Володарська"

144 607

144 607

144 607

252

Реконструкція тягової підстанції "Новобаварська"

144 607

144 607

144 607

253

Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"

144 607

144 607

144 607

254

Реконструкція тягової підстанції 
"Малобєлгородська"

144 607

144 607

144 607

255

Реконструкція тягової підстанції "Муромська"

144 607

144 607

144 607

256

Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"

144 607

144 607

144 607

257

Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"

144 607

144 607

144 607

258

Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"

144 607

144 607

144 607

259

Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"

144 607

144 607

144 607

260

Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"

144 607

144 607

144 607

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

135 234 554

261

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

135 234 554

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

223 657 857

180 334 385

50 675 138

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

223 657 857

180 334 385

50 675 138

262

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП Міськелектротранссервіс"

296 663

296 663

296 663

263

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський -  майдан Фейєрбаха

2 025 910

4,5

1 935 208

250 000

264

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва

1 883 766

4,8

1 792 528

250 000

265

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

1 956 974

4,6

1 867 913

250 000

Додаток 7

23

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

266

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Нікітіна

1 199 981

8,2

1 101 797

250 000

267

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

3 955 820

3,6

3 811 549

250 000

268

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Лесі Українки

4 650 000

4,7

4 431 558

250 000

269

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Академіка Павлова

2 406 336

3,9

2 311 833

250 000

270

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Маршала Жукова

6 174 062

39,3

3 745 263

4 860

271

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій

4 592 591

34,3

3 015 653

5 940

272

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

5 760 791

40,7

3 417 172

3 240

273

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана 
Хмельницького

3 920 960

3,3

3 790 056

250 000

274

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Свистуна

1 942 133

6,7

1 812 612

100 000

275

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – вул. Северина Потоцького

2 216 494

4,9

2 107 059

100 000

276

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина

2 347 715

5,0

2 229 366

100 000

277

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Індустріальний

3 008 702

4,5

2 872 266

250 000

278

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня

2 403 988

6,1

2 257 070

250 000

279

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Роганська

3 343 566

4,7

3 186 470

250 000

280

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська - вул. Миру

4 134 941

3,6

3 986 882

250 000

281

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Плиткова

4 269 053

3,7

4 113 219

250 000

282

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Грицевця

1 002 180

12,0

881 478

100 000

283

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці 

5 384 650

5 384 650

3 000 000

284

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Універсам

2 929 451

4,5

2 798 375

250 000

285

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Ринок

2 329 063

5,7

2 195 895

250 000

286

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців

3 524 789

4,3

3 372 614

3 327 860

287

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Барабашова

3 369 607

68,4

1 064 586

17 280

Додаток 7

24

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

288

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Академіка Павлова - вул. Валентинівська

3 650 000

4,3

3 491 579

250 000

289

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Дружби Народів

3 217 008

4,3

3 079 289

250 000

290

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - Універсам

1 856 308

6,0

1 745 390

250 000

291

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу

2 317 862

3,3

2 241 055

250 000

292

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

16 848 368

16 848 368

5 340 350

293

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Новгородська

1 596 680

7,8

1 472 756

1 472 756

294

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Олексіївська

2 110 364

6,4

1 975 825

1 094 003

295

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул. Лялі Убийвовк

2 902 642

6,2

2 723 002

1 448 940

296

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп. Перемоги

3 381 793

27,8

2 440 743

1 084 080

297

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Академіка Проскури

7 100 000

1,1

7 022 517

250 000

298

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Рудика

3 193 441

3 193 441

3 193 441

299

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика 
Панасівська - Кузинський міст

4 380 000

2,0

4 294 577

460 280

300

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.  Євгена Котляра

3 300 000

3 300 000

250 000

301

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра

4 800 000

4 800 000

250 000

302

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського

3 400 000

3 400 000

250 000

303

Реконструкція світлофорного об`єкту вул. 
Полтавський шлях - майдан Сергіївський

2 492 807

70,1

745 713

9 720

304

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Павлівський - вул. Університетська

2 806 559

62,4

1 055 111

38 841

305

Реконструкція світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Ахсарова – просп. Людвіга Свободи

3 000 000

3 000 000

3 000 000

306

Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв 
Сталінграду – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

307

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців

250 000

250 000

250 000

308

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Шевченка- вул. Матюшенка

300 000

300 000

300 000

309

Реконструкція світлофорного об’єкту по 
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост 
по вул.Шевченка, 142-А)

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

25

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

310

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
будинок №137-А

300 000

300 000

300 000

311

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка - 
вул. Тахіатаська

1 214 623

70,1

363 155

14 580

312

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Ботанічна

2 700 000

5,1

2 561 468

250 000

313

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Заводу Комсомолець

1 600 440

8,0

1 472 543

250 000

314

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А

1 499 737

9,6

1 355 187

719 908

315

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Кошкіна

1 995 256

99,2

15 726

15 726

316

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Морозова

1 724 661

99,7

4 320

4 320

317

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Бучми

2 585 390

60,5

1 021 327

17 353

318

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Ужвій Наталії

2 175 679

50,4

1 078 806

53 013

319

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників

2 107 342

11,8

1 859 024

1 195 311

320

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея

2 319 709

2 319 709

156 354

321

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Московський - вул. Василя Мельникова

5 246 254

5 246 254

229 251

322

Будівництво світлофорного об’єкту по 
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144

987 280

4,7

940 598

119 968

323

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - зупинка "Сосновий бір"

1 953 938

5,4

1 848 165

250 000

324

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

2 740 596

5,0

2 603 061

318 654

325

Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика - 
школа №119

1 567 072

2,6

1 526 824

365 989

326

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська 
в районі будинку №50

250 000

250 000

250 000

327

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева

3 000 000

3 000 000

3 000 000

328

Нове будівництво світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська

3 800 000

3 800 000

3 700 659

329

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Плеханівська – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

330

Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна - 
вул.Нестерова

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Додаток 7

26

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

331

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка – 
в'їзд 2-й Вологодський

3 000 000

3 000 000

3 000 000

332

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді 
з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 
158

2 260 654

32,9

1 517 016

517 636

333

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету 
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

2 172 526

48,4

1 121 769

393 685

334

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої 
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул. 
Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Сидора Ковпака

2 127 976

85,7

304 088

304 088

335

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв 
Праці до будинку №142

1 793 292

48,1

931 515

15 660

336

Реконструкція організації дорожнього руху по вул. 
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці 
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої 
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення

14 851 414

93,4

984 729

984 729

337

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

200 000

337.1

КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

337.2

КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

338

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

41 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 107 750

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 107 750

339

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

107 750

340

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Додаток 7

27

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

341

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

10 000 000

10 000 000

10 000 000

342

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова (у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 798 268

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 798 268

343

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

98 468

344

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

4 573 800

345

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Капітальні видатки

126 000

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

69 200

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

69 200

346

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 200

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

1 134 500

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

1 134 500

347

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

1 134 500

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

348

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

375 000

Додаток 7

28

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

129 028

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

129 028

349

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

129 028

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

58 321 331

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

58 321 331

350

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

351

3717370

7370

0490

Реалізація

інших

заходів

щодо

соціально-

економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на  2018-2021 роки)

50 000 000

352

3719320

9320

0490

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду

6 792 000

353

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.: 

1 484 331

353.1

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на

виконання

програм

соціально-

економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
зовнішніх стін будівлі інституту)) 

1 000 000

Додаток 7

29

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

18.1

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

Капітальні видатки

18 743 530

19

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 600 000

20

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

10 850 000

20.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

10 350 000

20.2

КП "Автобаза спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова"

500 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

5 569 219

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

60 199

21

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

60 199

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

5 509 020

22

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 000

23

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

4 952 320

23.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

3 124 120

23.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

1 828 200

24

0823240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

488 700

24.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

488 700

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

69 650

Додаток 7

3

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

353.2

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на

виконання

програм

соціально-

економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на капітальний ремонт
вантажного ліфтового обладнання інституту)) 

484 331

3 749 064 045

39 867 474

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Всього:

Т.Д.Таукешева

Додаток 7

30

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

0910000

Департамент служб у справах дітей Харківської 
міської ради

69 650

25

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 650

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

131 203 550

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

131 203 550

26

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

27

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

9 300 000

28

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

500 000

29

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

500 000

30

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

14 500 000

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

106 334 000

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури

106 334 000

31

Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної 
бази закладів, організацій та підприємств культури)

27 063 900

32

Роботи по благоустрою території філії парку                  
КтаВ "Юність" - структурного підрозділу                          
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку 
м.Харкова" за адресою: вул.Полтавський шлях, 196 - 
капітальний ремонт

150 000

33

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція  
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:

80 340 100

79 120 100

79 120 100

33.1

Будівництво господарських будівель на території 
КП «ЦПК та В  ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. 
Сумській, 81 

3 450 000

4,3

3 300 000

3 300 000

33.2

Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. 
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

5 920 000

5,4

5 600 000

5 600 000

Додаток 7

4

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

33.3

Реконструкція нежитлової будівлі 
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. 
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

19 480 000

2,5

19 000 000

19 000 000

33.4

Реконструкція системи улаштування 
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В 
ім. М. Горького» в м. Харкові 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

33.5

Реконструкція системи для поливання (інвентарний 
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім. 
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81

5 270 000

5,1

5 000 000

5 000 000

33.6

Будівництво фундаменту під атракціон (Aerobat 
interactive)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

33.7

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

41 220 100

41 220 100

41 220 100

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

232 380 202

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

69 550

34

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

232 310 652

35

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

65 800

36

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

26 493 487

36.1

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальні видатки

26 493 487

37

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

12 505 365

37.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

12 505 365

38

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

30 000 000

Додаток 7

5

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

38.1

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Капітальні видатки

30 000 000

39

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

163 246 000

39.1

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

Капітальні видатки

163 246 000

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

285 888 050

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

285 888 050

40

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

41

1216010

6010

0610

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

128 836 000

41.1

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

128 836 000

42

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

12 249 000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

15 000 000

9 871 003

3 000 000

43

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

15 000 000

34,2

9 871 003

3 000 000

44

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

9 150 000

45

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

132 583 500

45.1

КП "Харківспецбуд"

10 194 000

45.2

КП "Харківблагоустрій"

21 400 000

45.3

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

5 800 000

45.4

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

7 490 000

45.5

КП "Харківжилбуд"

9 340 000

45.6

КСП "Харківгорліфт"

12 997 000

45.7

КСП "Інженерні мережі"

7 600 000

45.8

КП "Центр поводження з тваринами"

1 762 500

45.9

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

56 000 000

Додаток 7

6

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 392 280 510

25 000 000

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 392 280 510

25 000 000

46

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 878 956 841

1 753 064 788

619 000 000

20 000 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 878 956 841

1 753 064 788

619 000 000

20 000 000

47

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:

1 878 956 841

1 753 064 788

619 000 000

20 000 000

47.1

Будівництво будинку жирафів комплексу 
"Африканська савана" (коригування)

18 382 070

27,5

13 322 514

4 375 000

47.2

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (1 черга)

12 924 487

50,8

6 356 487

3 320 600

47.3

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

115 185 386

37,3

72 269 386

13 125 000

47.4

Реконструкція телекомунікаційних систем КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (3 черга)

76 844 548

0,0

76 843 548

30 625 000

47.5

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

4 184 113

0,0

4 183 113

1 750 000

47.6

Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та 
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк", 
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(5 черга)

40 899 316

27,0

29 842 316

16 201 100

47.7

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк," за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

140 178 914

4,9

133 321 914

90 000 000

20 000 000

в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та 
існуючих будівель і споруд КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків                             
(6 черга) за рахунок  залишку  субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

20 000 000

20 000 000

Додаток 7

7

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

47.8

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(7 черга)

47 547 231

39,0

28 990 231

12 378 300

47.9

Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

65 352 768

0,0

65 351 768

26 250 000

47.10

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків 
(9 черга)

70 461 418

2,1

68 962 418

9 625 000

47.11

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(10 черга)

142 370 773

22,9

109 793 773

43 750 000

47.12

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(11 черга)

272 622 864

0,0

272 621 864

66 500 000

47.13

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(12 черга)

167 517 186

0,1

167 432 186

33 750 000

47.14

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(13 черга)

125 456 515

0,0

125 393 863

67 500 000

47.15

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (14 черга)

133 039 154

0,1

132 908 154

58 750 000

47.16

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (15 черга)

93 039 727

0,1

92 977 074

33 750 000

47.17

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(16 черга)

101 007 888

0,1

100 933 908

33 750 000

47.18

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

119 017 072

0,2

118 809 860

33 750 000

Додаток 7

8

в т.ч. за рахунок

залишку субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік      

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

47.19

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (18 черга)

132 175 411

0,1

132 000 411

39 100 000

47.20

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

750 000

750 000

750 000

48

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

16 459 000

48.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

16 459 000

49

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

264 070 000

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

501 921 117

377 411 258

332 160 000

5 000 000

50

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в 
м.Харків 

108 000 000

108 000 000

108 000 000

51

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків

4 500 000

4 500 000

4 500 000

52

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35     
(коригування)  (СКП "Харківзеленбуд")

152 856 906

31,8

104 281 055

72 500 000

53

Реконструкція пішохідного мосту в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

1 300 000

23,1

1 000 000

1 000 000

54

Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")

45 000 000

13,3

39 000 000

39 000 000

55

Реконструкція зливової каналізації в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

14 500 000

82,8

2 500 000

2 500 000

56

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків
 (СКП "Харківзеленбуд") 

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 000 000

в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків 
за рахунок  залишку  субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

5 000 000

5 000 000

57

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

70,3

8 120 915

2 000 000

58

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП "Харківводоканал")

54 710 844

21,8

42 775 844

37 500 000

Додаток 7

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100

Державне управління

704 566 257

704 566 257

473 351 408

21 510 637

46 190 800

8 755 377

955 000

37 435 423

33 935 423

33 935 423

750 757 057

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

121 171 648

121 171 648

74 236 822

5 534 937

3 524 273

3 524 273

3 524 273

3 524 273

124 695 921

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

582 642 761

582 642 761

399 114 586

15 975 700

42 666 527

8 755 377

955 000

33 911 150

30 411 150

30 411 150

625 309 288

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

727 848

727 848

727 848

1000

Освіта

2 961 963 922

2 961 963 922

1 863 126 748

445 049 072

334 943 514

175 854 266

43 285 311

6 834 973

159 089 248

155 351 175

147 493 175

3 296 907 436

1010

0910

Надання дошкільної освіти

841 869 528

841 869 528

498 296 400

157 349 385

127 501 087

99 761 562

350 734

591 486

27 739 525

27 480 374

27 480 374

969 370 615

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 610 453 562

1 610 453 562

1 040 446 648

227 806 379

90 713 579

31 221 195

17 591 394

1 207 985

59 492 384

57 365 347

49 507 347

1 701 167 141

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 191 288

15 191 288

11 286 900

1 269 672

6 726

6 726

15 198 014

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 379 114

10 379 114

5 441 400

1 962 647

1 510 000

110 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

11 889 114

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 774 544

7 774 544

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 954 492

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

67 792 267

67 792 267

46 615 300

9 802 877

8 096 555

7 636 894

5 084 248

632 929

459 661

387 254

387 254

75 888 822

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Додаток 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

РОЗПОДІЛ

Код 

ФКВКБ

 видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Додаток_2

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

224 162 432

224 162 432

74 236 822

5 534 937

155 322 773

155 322 773

155 322 773

155 322 773

379 485 205

0110000

Харківська міська рада 

224 162 432

224 162 432

74 236 822

5 534 937

155 322 773

155 322 773

155 322 773

155 322 773

379 485 205

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

121 171 648

121 171 648

74 236 822

5 534 937

3 524 273

3 524 273

3 524 273

3 524 273

124 695 921

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

727 848

727 848

727 848

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

537 300

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

1 865 010

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

23 590 288

23 590 288

23 590 288

0117520

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

151 291 000

151 291 000

151 291 000

151 291 000

151 291 000

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 024 351

1 024 351

1 024 351

0118410

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

14 888 619

14 888 619

14 888 619

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

172 077 258

172 077 258

106 667 868

8 739 304

75 720 686

10 049 820

6 684 048

695 304

65 670 866

65 473 643

64 407 643

247 797 944

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

172 077 258

172 077 258

106 667 868

8 739 304

75 720 686

10 049 820

6 684 048

695 304

65 670 866

65 473 643

64 407 643

247 797 944

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 766 918

5 766 918

3 835 892

69 500

69 500

69 500

69 500

5 836 418

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

100 156 602

100 156 602

79 692 276

1 094 203

6 436 539

3 999 095

2 710 844

119 260

2 437 444

2 407 444

1 341 444

106 593 141

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік

за головними розпорядниками коштів

Додаток 3.1

10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 379 114

10 379 114

5 441 400

1 962 647

1 510 000

110 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

11 889 114

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях 
патронатного вихователя

7 774 544

7 774 544

3 813 500

1 695 568

1 179 948

56 225

1 123 723

1 000 000

1 000 000

8 954 492

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

19 586 062

19 586 062

12 234 200

3 872 961

6 306 499

5 884 500

3 973 204

576 044

421 999

378 499

378 499

25 892 561

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 151 816

2 151 816

1 394 100

113 925

2 151 816

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 378 787

5 378 787

256 500

58 418 200

58 418 200

58 418 200

58 418 200

63 796 987

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

463 195

463 195

256 500

463 195

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

58 418 200

58 418 200

58 418 200

58 418 200

63 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

20 883 415

20 883 415

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

22 683 415

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 502 589 618

1 502 589 618

7 250 588

259 235 046

79 927 689

179 307 357

174 387 130

174 387 130

1 761 824 664

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 502 589 618

1 502 589 618

7 250 588

259 235 046

79 927 689

179 307 357

174 387 130

174 387 130

1 761 824 664

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 855 142

10 855 142

7 250 588

68 630

68 630

68 630

68 630

10 923 772

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

626 501 968

626 501 968

120 429 078

29 454 358

90 974 720

88 131 130

88 131 130

746 931 046

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 292 520

23 292 520

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 797 920

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

343 882 175

343 882 175

52 768 780

15 732 672

37 036 108

36 887 740

36 887 740

396 650 955

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

73 728 632

24 371 688

21 740 319

2 631 369

1 965 600

1 965 600

98 100 320

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

199 013 897

199 013 897

18 743 530

18 743 530

18 743 530

18 743 530

217 757 427

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

199 013 897

199 013 897

18 743 530

18 743 530

18 743 530

18 743 530

217 757 427

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

Додаток 3.1

11

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

44 766 580

44 766 580

44 766 580

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

21 775 810

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

942 338 075

942 338 075

65 156 918

3 535 967

6 923 225

1 354 006

256 054

599 202

5 569 219

5 569 219

5 569 219

949 261 300

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

15 950 433

15 950 433

11 404 740

166 633

60 199

60 199

60 199

60 199

16 010 632

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 907 380

5 907 380

4 160 310

60 199

60 199

60 199

60 199

5 967 579

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

926 387 642

926 387 642

53 752 178

3 369 334

6 863 026

1 354 006

256 054

599 202

5 509 020

5 509 020

5 509 020

933 250 668

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 591 179

8 591 179

6 316 278

68 000

68 000

68 000

68 000

8 659 179

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

58 581 903

58 581 903

44 711 000

2 515 934

5 370 326

418 006

256 054

5 022

4 952 320

4 952 320

4 952 320

63 952 229

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 400

53 377 400

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 526

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 204 503

5 204 503

3 155 500

586 473

1 828 200

1 828 200

1 828 200

1 828 200

7 032 703

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

859 214 560

859 214 560

2 724 900

853 400

1 424 700

936 000

594 180

488 700

488 700

488 700

860 639 260

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

4 712 360

2 724 900

853 400

1 424 700

936 000

594 180

488 700

488 700

488 700

6 137 060

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

854 502 200

854 502 200

854 502 200

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 096 006

18 096 006

13 142 287

492 213

69 650

69 650

69 650

69 650

18 165 656

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 096 006

18 096 006

13 142 287

492 213

69 650

69 650

69 650

69 650

18 165 656

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 938 139

12 938 139

10 244 887

69 861

69 650

69 650

69 650

69 650

13 007 789

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

5 157 867

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

4 925 067

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

318 361 823

318 361 823

158 247 094

13 974 900

164 021 450

26 750 300

20 135 000

462 500

137 271 150

131 203 550

131 203 550

482 383 273

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

318 361 823

318 361 823

158 247 094

13 974 900

164 021 450

26 750 300

20 135 000

462 500

137 271 150

131 203 550

131 203 550

482 383 273

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 203 423

8 203 423

5 734 194

69 550

69 550

69 550

69 550

8 272 973

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

141 770 600

141 770 600

109 198 800

6 168 600

35 022 500

24 769 800

18 819 000

262 900

10 252 700

9 300 000

9 300 000

176 793 100

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 634 800

38 634 800

27 000 100

3 876 300

685 600

113 500

700

44 700

572 100

500 000

500 000

39 320 400

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

526 600

26 600

1 100

500 000

500 000

500 000

4 643 400

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

25 320 200

25 320 200

10 875 000

3 545 700

16 383 200

1 840 400

1 315 300

153 800

14 542 800

14 500 000

14 500 000

41 703 400

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

100 316 000

100 316 000

2 754 800

61 600

111 334 000

111 334 000

106 334 000

106 334 000

211 650 000

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 630 800

3 630 800

2 754 800

61 600

3 630 800

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

96 685 200

96 685 200

111 334 000

111 334 000

106 334 000

106 334 000

208 019 200

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

110 713 668

110 713 668

50 146 712

15 642 665

236 752 653

4 295 651

1 502 441

917 222

232 457 002

232 380 202

232 380 202

347 466 321

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

23 913 707

23 913 707

8 812 155

770 569

1 829 597

1 760 047

924 290

88 972

69 550

69 550

69 550

25 743 304

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 227 340

11 227 340

8 080 875

94 665

69 550

69 550

69 550

69 550

11 296 890

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6 506 998

6 506 998

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

8 267 045

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

5 979 369

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

86 799 961

86 799 961

41 334 557

14 872 096

234 923 056

2 535 604

578 151

828 250

232 387 452

232 310 652

232 310 652

321 723 017

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 068 004

3 068 004

2 000 357

65 800

65 800

65 800

65 800

3 133 804

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 775 341

281 854

198 475

26 493 487

26 493 487

26 493 487

43 091 754

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 775 341

281 854

198 475

26 493 487

26 493 487

26 493 487

43 091 754

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 350 931

4 350 931

4 350 931

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 059 525

3 059 525

3 059 525

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 291 406

1 291 406

1 291 406

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

48 998 843

48 998 843

29 177 500

11 309 670

14 835 915

2 253 750

578 151

629 775

12 582 165

12 505 365

12 505 365

63 834 758

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

48 998 843

48 998 843

29 177 500

11 309 670

14 835 915

2 253 750

578 151

629 775

12 582 165

12 505 365

12 505 365

63 834 758

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

7 474 488

7 474 488

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

170 720 488

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону

4 383 920

4 383 920

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

167 629 920

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

3 090 568

3 090 568

3 090 568

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

514 797 212

514 797 212

9 840 726

278 638

287 637 150

287 637 150

285 888 050

285 888 050

802 434 362

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

514 797 212

514 797 212

9 840 726

278 638

287 637 150

287 637 150

285 888 050

285 888 050

802 434 362

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 529 812

13 529 812

9 840 726

278 638

69 550

69 550

69 550

69 550

13 599 362

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

428 122 020

428 122 020

128 836 000

128 836 000

128 836 000

128 836 000

556 958 020

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

376 134 520

376 134 520

128 836 000

128 836 000

128 836 000

128 836 000

504 970 520

1216014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

51 987 500

51 987 500

51 987 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

72 005 380

72 005 380

12 249 000

12 249 000

12 249 000

12 249 000

84 254 380

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 140 000

1 140 000

9 150 000

9 150 000

9 150 000

9 150 000

10 290 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

132 583 500

132 583 500

132 583 500

132 583 500

132 583 500

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 749 100

1 749 100

1 749 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

468 423 170

468 423 170

9 856 878

70 326 141

1 402 615 334

1 402 615 334

1 392 280 510

1 275 077 610

1 871 038 504

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

468 423 170

468 423 170

9 856 878

70 326 141

1 402 615 334

1 402 615 334

1 392 280 510

1 275 077 610

1 871 038 504

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 292 230

13 292 230

9 856 878

247 441

69 550

69 550

69 550

69 550

13 361 780

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

948 244

948 244

948 244

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

948 244

948 244

948 244

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

43 548 941

43 548 941

620 131 357

620 131 357

619 000 000

619 000 000

663 680 298

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

43 548 941

43 548 941

620 131 357

620 131 357

619 000 000

619 000 000

663 680 298

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

127 283 100

127 283 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

143 742 100

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 492 000

3 492 000

3 492 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

283 350 655

283 350 655

70 078 700

264 070 000

264 070 000

264 070 000

264 070 000

547 420 655

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

332 160 000

332 160 000

332 160 000

214 957 100

332 160 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

160 521 960

160 521 960

160 521 960

160 521 960

160 521 960

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

9 203 467

9 203 467

9 203 467

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

507 101 330

506 981 330

17 400 550

120 000

890 612 350

8 600 000

955 000

882 012 350

878 012 350

878 012 350

1 397 713 680

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

496 935 875

496 815 875

9 068 210

120 000

563 077 950

563 077 950

563 077 950

563 077 950

1 060 013 825

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 902 375

11 902 375

9 068 210

69 550

69 550

69 550

69 550

11 971 925

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 604 900

2 604 900

2 604 900

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

19 585 200

922 400

922 400

922 400

922 400

20 507 600

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

1 205 000

1 205 000

195 995 000

195 995 000

195 995 000

195 995 000

197 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

1 205 000

1 205 000

195 995 000

195 995 000

195 995 000

195 995 000

197 200 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

431 638 400

431 518 400

120 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

676 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

431 638 400

431 518 400

120 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

676 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

10 165 455

10 165 455

8 332 340

327 534 400

8 600 000

955 000

318 934 400

314 934 400

314 934 400

337 699 855

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1530160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 165 455

10 165 455

8 332 340

12 100 000

8 600 000

955 000

3 500 000

22 265 455

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

62 147 010

62 147 010

61 647 010

61 647 010

62 147 010

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

96 881 390

96 881 390

96 881 390

96 881 390

96 881 390

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури

156 406 000

156 406 000

156 406 000

156 406 000

156 406 000

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

156 406 000

156 406 000

156 406 000

156 406 000

156 406 000

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

26 831 031

19 957 931

13 991 049

6 873 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

29 730 141

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

26 831 031

19 957 931

13 991 049

6 873 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

29 730 141

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 757 931

18 757 931

13 991 049

215 810

215 810

215 810

215 810

18 973 741

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

8 073 100

1 200 000

6 873 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

10 756 400

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

185 348 160

185 348 160

7 155 618

375 601 781

375 601 781

345 601 781

345 601 781

560 949 941

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

185 348 160

185 348 160

7 155 618

375 601 781

375 601 781

345 601 781

345 601 781

560 949 941

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 505 139

9 505 139

7 155 618

62 402

62 402

62 402

62 402

9 567 541

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

159 429 687

159 429 687

159 429 687

159 429 687

159 429 687

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

125 000 000

125 000 000

165 234 554

165 234 554

135 234 554

135 234 554

290 234 554

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

125 000 000

125 000 000

135 234 554

135 234 554

135 234 554

135 234 554

260 234 554

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

50 843 021

50 843 021

50 675 138

50 675 138

50 675 138

50 675 138

101 518 159

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

50 843 021

50 843 021

50 675 138

50 675 138

50 675 138

50 675 138

101 518 159

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 561 854

12 561 854

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 602 854

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 561 854

12 561 854

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 602 854

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

6 046 379

6 046 379

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

6 087 379

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 515 475

6 515 475

6 515 475

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 927 500

17 629 500

9 482 776

298 000

15 107 750

15 107 750

15 107 750

15 107 750

33 035 250

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 927 500

17 629 500

9 482 776

298 000

15 107 750

15 107 750

15 107 750

15 107 750

33 035 250

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 804 500

12 804 500

9 482 776

107 750

107 750

107 750

107 750

12 912 250

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 958 000

1 660 000

298 000

1 958 000

2717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 965 000

1 965 000

1 965 000

2717693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 965 000

1 965 000

1 965 000

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 965 000

1 965 000

1 965 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 974 670

13 974 670

9 867 728

127 100

4 798 268

4 798 268

4 798 268

4 798 268

18 772 938

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 974 670

13 974 670

9 867 728

127 100

4 798 268

4 798 268

4 798 268

4 798 268

18 772 938

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 104 519

9 104 519

6 792 663

127 100

98 468

98 468

98 468

98 468

9 202 987

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

3018120

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 133 381

4 133 381

3 075 065

126 000

126 000

126 000

126 000

4 259 381

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 508 056

22 508 056

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

22 577 256

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 508 056

22 508 056

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

22 577 256

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 981 256

12 981 256

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

13 050 456

3117690

7690

0490 Інша економічна діяльність

9 526 800

9 526 800

9 526 800

3117693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9 526 800

9 526 800

9 526 800

Управління комунальним майном

9 526 800

9 526 800

9 526 800

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

41 429 341

41 429 341

21 812 764

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

42 563 841

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

41 429 341

41 429 341

21 812 764

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

42 563 841

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

34 429 341

34 429 341

21 812 764

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

35 563 841

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

62 718 532

62 718 532

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

63 096 732

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

62 718 532

62 718 532

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

63 096 732

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

61 883 932

61 883 932

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

62 262 132

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

2 671 421

2 671 421

1 749 245

2 671 421

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

7 789 900

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

129 028

129 028

129 028

129 028

19 280 282

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

129 028

129 028

129 028

129 028

19 280 282

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

141 770 600

141 770 600

109 198 800

6 168 600

35 022 500

24 769 800

18 819 000

262 900

10 252 700

9 300 000

9 300 000

176 793 100

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

209 025 869

209 025 869

108 920 600

36 446 081

12 274 676

12 071 621

1 391 785

4 139 559

203 055

221 300 545

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

16 012 995

16 012 995

12 184 200

669 590

16 012 995

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

41 694 155

41 694 155

26 923 000

1 878 273

58 638 443

220 243

48 150

114

58 418 200

58 418 200

58 418 200

100 332 598

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

36 778 563

36 778 563

26 923 000

1 878 273

220 243

220 243

48 150

114

36 998 806

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

58 418 200

58 418 200

58 418 200

58 418 200

63 333 792

2000

Охорона здоров'я

1 488 734 476

1 488 734 476

246 716 416

79 927 689

166 788 727

161 868 500

161 868 500

1 735 450 892

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

626 501 968

626 501 968

120 429 078

29 454 358

90 974 720

88 131 130

88 131 130

746 931 046

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 292 520

23 292 520

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 797 920

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

343 882 175

343 882 175

52 768 780

15 732 672

37 036 108

36 887 740

36 887 740

396 650 955

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

73 728 632

24 371 688

21 740 319

2 631 369

1 965 600

1 965 600

98 100 320

2110

Первинна медична допомога населенню

199 013 897

199 013 897

18 743 530

18 743 530

18 743 530

18 743 530

217 757 427

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

199 013 897

199 013 897

18 743 530

18 743 530

18 743 530

18 743 530

217 757 427

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

44 766 580

44 766 580

44 766 580

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

21 775 810

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

4 423 302 001

4 423 302 001

68 465 710

8 196 649

35 997 264

3 395 907

1 180 344

886 649

32 601 357

32 601 357

32 601 357

4 459 299 265

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 962 254

9 962 254

7 583 498

129 028

129 028

129 028

129 028

10 091 282

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 882 043 761

6 871 408 634

23 338 100

10 635 127

61 797 907

61 797 907

58 321 331

51 529 331

6 943 841 668

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 882 043 761

6 871 408 634

23 338 100

10 635 127

61 797 907

61 797 907

58 321 331

51 529 331

6 943 841 668

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

29 945 482

29 945 482

23 338 100

45 000

45 000

45 000

45 000

29 990 482

3718600

8600

0170 Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова 
програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3718700

8700

0133 Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 772 093 479

6 761 458 352

10 635 127

9 971 307

9 971 307

8 276 331

1 484 331

6 782 064 786

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 285 562 146

2 285 562 146

2 285 562 146

3719110

9110

0180 Реверсна дотація 

213 457 400

213 457 400

213 457 400

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 072 104 746

2 072 104 746

2 072 104 746

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

3 444 847 154

3 444 847 154

3 444 847 154

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

824 681

824 681

824 681

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1 449 978 192

1 449 978 192

1 449 978 192

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

3 369 345

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 030 050 052

1 030 050 052

6 792 000

6 792 000

6 792 000

1 036 842 052

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

987 550 052

987 550 052

987 550 052

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

42 500 000

42 500 000

6 792 000

6 792 000

6 792 000

49 292 000

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3719570

9570

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року

10 635 127

10 635 127

1 694 976

1 694 976

12 330 103

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

800 000

800 000

800 000

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт 
зовнішніх стін будівлі інституту)) (згідно з 
додатками 4, 7) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на капітальний ремонт 
вантажного ліфтового обладнання інституту)) 
(згідно з додатками 4, 7) 

484 331

484 331

484 331

484 331

484 331

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на забезпечення 
міських пожежно-рятувальних підрозділів 
пожежними рукавами)) (згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

В С Ь О Г О 

12 073 616 072 12 055 494 845

651 239 695

122 356 994

18 121 227 3 940 867 061

130 980 666

28 577 543

3 629 228

3 809 886 395

3 749 064 045

3 624 003 145 16 014 483 133

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.1

22

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

293 304 032

293 304 032

178 961 823

52 448 962

21 554 548

16 751 638

276 632

135 682

4 802 910

4 673 910

4 163 910

314 858 580

0610000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

293 304 032

293 304 032

178 961 823

52 448 962

21 554 548

16 751 638

276 632

135 682

4 802 910

4 673 910

4 163 910

314 858 580

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

915 101

915 101

691 323

46 185

13 910

13 910

13 910

13 910

929 011

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

95 051 520

95 051 520

56 044 600

18 667 303

15 543 794

15 543 794

110 595 314

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

158 893 403

158 893 403

99 602 400

25 395 551

4 948 191

288 191

143 417

36 347

4 660 000

4 660 000

4 150 000

163 841 594

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 810 478

2 810 478

1 850 400

531 955

2 810 478

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 694 126

4 694 126

3 165 400

814 982

88 285

88 285

66 032

2 695

4 782 411

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

21 482 692

21 482 692

10 622 800

6 358 292

960 368

831 368

67 183

96 640

129 000

22 443 060

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 368 965

1 368 965

1 094 500

17 369

1 368 965

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 570 491

3 570 491

2 572 200

164 035

3 570 491

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 570 491

3 570 491

2 572 200

164 035

3 570 491

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 517 256

4 517 256

3 318 200

453 290

4 517 256

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 517 256

4 517 256

3 318 200

453 290

4 517 256

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

407 716 400

407 716 400

12 291 430

497 596

407 716 400

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

407 716 400

407 716 400

12 291 430

497 596

407 716 400

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 269 674

16 269 674

12 291 430

497 596

16 269 674

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

227 673 100

227 673 100

227 673 100

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2018 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

Додаток 3.2

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.2

23

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

26 565 200

26 565 200

26 565 200

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

201 107 900

201 107 900

201 107 900

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 157

1 157

1 157

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

1 157

1 157

1 157

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

591 123

591 123

591 123

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

591 123

591 123

591 123

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

121 813 950

121 813 950

121 813 950

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 402 860

1 402 860

1 402 860

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

261 440

261 440

261 440

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

68 752 016

68 752 016

68 752 016

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 456 648

4 456 648

4 456 648

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

25 855 800

25 855 800

25 855 800

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

870 366

870 366

870 366

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

20 214 820

20 214 820

20 214 820

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

40 465 182

40 465 182

40 465 182

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27 460 328

27 460 328

27 460 328

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 431 300

6 431 300

6 431 300

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 609 304

1 609 304

1 609 304

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

4 897 050

4 897 050

4 897 050

Додаток 3.2

24

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

67 200

67 200

67 200

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

247 249

247 249

247 249

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

654 965

654 965

654 965

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

654 965

654 965

654 965

4000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

11 047 648

11 047 648

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

11 351 450

4010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

11 047 648

11 047 648

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

11 351 450

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 572 443

10 572 443

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

10 876 245

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4016090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

331 911

331 911

331 911

В С Ь О Г О 

712 068 080

712 068 080

198 084 696

53 911 697

21 858 350

16 751 638

276 632

135 682

5 106 712

4 977 712

4 467 712

733 926 430

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.2

25

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

344 049 175

344 049 175

221 176 179

48 431 238

23 408 574

17 758 728

4 182 700

414 020

5 649 846

5 557 910

5 013 910

367 457 749

0610000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

344 049 175

344 049 175

221 176 179

48 431 238

23 408 574

17 758 728

4 182 700

414 020

5 649 846

5 557 910

5 013 910

367 457 749

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 303 264

1 303 264

1 014 679

40 565

13 910

13 910

13 910

13 910

1 317 174

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

106 082 833

106 082 833

65 139 100

17 374 565

10 998 138

10 962 938

35 200

117 080 971

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

207 808 183

207 808 183

135 310 100

28 204 786

11 563 244

5 962 508

3 785 980

401 846

5 600 736

5 544 000

5 000 000

219 371 427

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 791 658

5 791 658

4 193 700

618 270

551 608

551 608

348 570

12 060

6 343 266

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

6 934 563

6 934 563

3 996 200

613 412

23 811

23 811

6 958 374

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 279 840

2 279 840

1 772 100

72 120

2 279 840

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 297 098

5 297 098

3 875 700

246 700

220 243

220 243

48 150

114

5 517 341

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 297 098

5 297 098

3 875 700

246 700

220 243

220 243

48 150

114

5 517 341

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 551 736

8 551 736

5 874 600

1 260 820

37 620

37 620

8 589 356

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 551 736

8 551 736

5 874 600

1 260 820

37 620

37 620

8 589 356

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

429 065 652

429 065 652

12 990 693

232 282

429 065 652

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

429 065 652

429 065 652

12 990 693

232 282

429 065 652

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 597 276

17 597 276

12 990 693

232 282

17 597 276

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 962 300

234 962 300

234 962 300

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

28 544 000

28 544 000

28 544 000

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.3

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.3

26

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

206 418 300

206 418 300

206 418 300

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

49 144

49 144

49 144

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

16 324

16 324

16 324

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

32 820

32 820

32 820

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 008 742

1 008 742

1 008 742

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 008 742

1 008 742

1 008 742

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

133 773 933

133 773 933

133 773 933

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 700 240

1 700 240

1 700 240

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

206 520

206 520

206 520

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

79 184 173

79 184 173

79 184 173

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 000 000

6 000 000

6 000 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 023 000

23 023 000

23 023 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

860 000

860 000

860 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

22 800 000

22 800 000

22 800 000

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

39 543 970

39 543 970

39 543 970

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

30 021 970

30 021 970

30 021 970

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 500 000

6 500 000

6 500 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 880 000

2 880 000

2 880 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

82 000

82 000

82 000

Додаток 3.3

27

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

60 000

60 000

60 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

234 487

234 487

234 487

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

804 140

804 140

804 140

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 091 660

1 091 660

1 091 660

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 091 660

1 091 660

1 091 660

4100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

12 296 036

12 296 036

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 400 136

4110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

12 296 036

12 296 036

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 400 136

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

11 925 394

11 925 394

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 029 494

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

135 692

135 692

135 692

4116090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

234 950

234 950

234 950

В С Ь О Г О 

785 410 863

785 410 863

241 802 831

49 892 880

23 512 674

17 772 828

4 182 700

414 020

5 739 846

5 647 910

5 103 910

808 923 537

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.3

28

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

571 251 866

571 251 866

350 239 353

90 476 229

33 701 662

26 131 107

804 643

1 786 068

7 570 555

7 376 500

6 720 500

604 953 528

0610000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

571 251 866

571 251 866

350 239 353

90 476 229

33 701 662

26 131 107

804 643

1 786 068

7 570 555

7 376 500

6 720 500

604 953 528

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 392 356

1 392 356

1 060 381

61 411

20 500

20 500

20 500

20 500

1 412 856

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

168 883 618

168 883 618

100 157 100

31 569 782

18 562 368

18 162 368

400 000

400 000

400 000

187 445 986

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

287 340 465

287 340 465

185 937 272

39 205 894

7 594 375

508 375

7 086 000

6 956 000

6 300 000

294 934 840

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 207 207

3 207 207

2 301 900

334 080

3 207 207

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 348 367

6 348 367

4 068 500

1 318 682

16 872

16 872

6 365 239

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

86 289 879

86 289 879

43 938 500

16 335 027

7 497 547

7 433 492

804 643

1 786 068

64 055

93 787 426

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 954 702

1 954 702

1 497 400

115 189

1 954 702

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

6 282 272

6 282 272

4 525 000

386 974

6 282 272

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6 282 272

6 282 272

4 525 000

386 974

6 282 272

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 553 000

9 553 000

6 753 300

1 149 190

10 000

10 000

9 563 000

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 553 000

9 553 000

6 753 300

1 149 190

10 000

10 000

9 563 000

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

792 514 763

792 514 763

19 410 437

80 790

80 790

80 790

80 790

792 595 553

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

792 514 763

792 514 763

19 410 437

80 790

80 790

80 790

80 790

792 595 553

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 620 407

24 620 407

19 410 437

24 620 407

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

453 064 100

453 064 100

453 064 100

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2018 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Додаток 3.4

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 3.4

29

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

225 218 500

225 218 500

225 218 500

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 765 456 436

1 765 456 436

1 765 456 436

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

824 681

824 681

824 681

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

115 291

115 291

115 291

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

709 390

709 390

709 390

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

1 119 764 517

1 119 764 517

1 119 764 517

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 574 479

13 574 479

13 574 479

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

2 716 644

2 716 644

2 716 644

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

670 674 802

670 674 802

670 674 802

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

43 853 349

43 853 349

43 853 349

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

213 514 617

213 514 617

213 514 617

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 682 248

7 682 248

7 682 248

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

167 748 378

167 748 378

167 748 378

Додаток_2

3

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

45 924 400

45 924 400

45 924 400

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

407 139 700

407 139 700

407 139 700

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

36 080

36 080

36 080

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

4 170

4 170

4 170

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 910

31 910

31 910

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 729 321

1 729 321

1 729 321

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 729 321

1 729 321

1 729 321

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

244 001 320

244 001 320

244 001 320

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 227 600

3 227 600

3 227 600

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

522 000

522 000

522 000

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

147 091 720

147 091 720

147 091 720

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

7 440 000

7 440 000

7 440 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

46 300 000

46 300 000

46 300 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 720 000

1 720 000

1 720 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

37 700 000

37 700 000

37 700 000

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

67 173 918

67 173 918

67 173 918

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

50 053 918

50 053 918

50 053 918

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Додаток 3.4

30

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

500 000

500 000

500 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

120 000

120 000

120 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

575 800

575 800

575 800

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

318 042

318 042

318 042

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

995 775

995 775

80 790

80 790

80 790

80 790

1 076 565

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

995 775

995 775

80 790

80 790

80 790

80 790

1 076 565

4200000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

13 235 583

13 235 583

8 811 717

833 166

1 271 105

20 000

1 251 105

1 251 105

1 251 105

14 506 688

4210000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

13 235 583

13 235 583

8 811 717

833 166

1 271 105

20 000

1 251 105

1 251 105

1 251 105

14 506 688

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 792 996

12 792 996

8 811 717

833 166

1 271 105

20 000

1 251 105

1 251 105

1 251 105

14 064 101

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

304 318

304 318

304 318

4216090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

138 269

138 269

138 269

В С Ь О Г О 

1 377 002 212

1 377 002 212

378 461 507

91 309 395

35 053 557

26 151 107

804 643

1 786 068

8 902 450

8 708 395

8 052 395 1 412 055 769

Заступник міського голови -

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

директор Департаменту

Додаток 3.4

31

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

285 791 271

285 791 271

176 755 374

46 271 835

21 400 644

11 362 687

1 013 436

323 848

10 037 957

10 037 957

9 271 957

307 191 915

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

285 791 271

285 791 271

176 755 374

46 271 835

21 400 644

11 362 687

1 013 436

323 848

10 037 957

10 037 957

9 271 957

307 191 915

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 124 341

1 124 341

851 074

77 747

1 124 341

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

91 272 692

91 272 692

52 266 900

19 012 329

12 721 490

8 615 395

18 421

3 560

4 106 095

4 106 095

4 106 095

103 994 182

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

162 079 342

162 079 342

103 961 800

23 693 922

7 955 607

2 032 500

874 893

54 262

5 923 107

5 923 107

5 157 107

170 034 949

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

3 640 952

3 640 952

2 569 400

493 533

141 206

132 451

69 542

12 727

8 755

8 755

8 755

3 782 158

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

17 973 207

17 973 207

9 889 900

2 317 353

546 698

546 698

50 580

253 299

18 519 905

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 498 819

1 498 819

1 163 400

63 790

1 498 819

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 451 923

387 451 923

9 887 302

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 489 050

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 451 923

387 451 923

9 887 302

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 489 050

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 889 089

13 889 089

9 887 302

595 884

13 889 089

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

212 785 900

212 785 900

212 785 900

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

24 824 400

24 824 400

24 824 400

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.5

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.5

32

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

187 961 500

187 961 500

187 961 500

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

48 520

48 520

48 520

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 820

2 820

2 820

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

45 700

45 700

45 700

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

565 904

565 904

565 904

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

565 904

565 904

565 904

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

127 703 161

127 703 161

127 703 161

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 668 364

1 668 364

1 668 364

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

327 176

327 176

327 176

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

81 400 515

81 400 515

81 400 515

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 024 016

6 024 016

6 024 016

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 597 700

23 597 700

23 597 700

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 044 563

1 044 563

1 044 563

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 640 827

13 640 827

13 640 827

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

31 221 383

31 221 383

31 221 383

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

23 516 781

23 516 781

23 516 781

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

5 120 340

5 120 340

5 120 340

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 864 262

1 864 262

1 864 262

Додаток 3.5

33

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

600 000

600 000

600 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

120 000

120 000

120 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

253 280

253 280

253 280

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

311 115

311 115

311 115

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

10 819 538

10 819 538

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

12 271 895

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

10 819 538

10 819 538

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

12 271 895

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 419 351

10 419 351

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

11 871 708

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

135 692

135 692

135 692

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

264 495

264 495

264 495

В С Ь О Г О 

684 062 732

684 062 732

193 261 565

47 831 004

22 890 128

11 365 044

1 013 436

323 848

11 525 084

11 525 084

10 759 084

706 952 860

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.5

34

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

206 037 129

206 037 129

128 098 062

29 257 925

36 972 368

8 728 551

112 490

2 006 634

28 243 817

26 548 841

26 074 841

243 009 497

0610000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

206 037 129

206 037 129

128 098 062

29 257 925

36 972 368

8 728 551

112 490

2 006 634

28 243 817

26 548 841

26 074 841

243 009 497

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

940 743

940 743

700 162

62 187

19 500

19 500

19 500

19 500

960 243

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

61 239 238

61 239 238

35 957 700

10 816 953

26 561 988

6 361 988

61 270

20 200 000

20 200 000

20 200 000

87 801 226

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

106 596 699

106 596 699

68 359 300

14 402 098

8 149 581

125 264

24 210

8 024 317

6 329 341

5 855 341

114 746 280

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 401 135

6 401 135

4 856 300

395 182

6 401 135

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 244 631

22 244 631

12 084 800

2 861 738

2 241 299

2 241 299

112 490

1 921 154

24 485 930

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

988 561

988 561

749 900

64 043

988 561

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 243 855

3 243 855

2 309 800

199 014

3 243 855

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 243 855

3 243 855

2 309 800

199 014

3 243 855

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 382 267

4 382 267

3 080 100

456 710

4 382 267

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 382 267

4 382 267

3 080 100

456 710

4 382 267

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

287 283 302

287 283 302

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

287 675 302

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

287 283 302

287 283 302

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

287 675 302

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 900 323

12 900 323

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

13 292 323

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

148 620 200

148 620 200

148 620 200

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

19 613 500

19 613 500

19 613 500

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.6

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.6

35

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

129 006 700

129 006 700

129 006 700

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

291 040

291 040

291 040

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

36 410

36 410

36 410

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

254 630

254 630

254 630

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

595 158

595 158

595 158

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

595 158

595 158

595 158

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

99 848 637

99 848 637

99 848 637

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 142 800

1 142 800

1 142 800

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

405 000

405 000

405 000

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

54 585 165

54 585 165

54 585 165

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 547 893

4 547 893

4 547 893

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

22 929 893

22 929 893

22 929 893

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 256 893

1 256 893

1 256 893

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

14 980 993

14 980 993

14 980 993

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

23 639 000

23 639 000

23 639 000

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 444 000

16 444 000

16 444 000

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

2 160 000

2 160 000

2 160 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 629 000

4 629 000

4 629 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

400 000

400 000

400 000

Додаток 3.6

36

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

6 000

6 000

6 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

288 392

288 392

288 392

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

419 550

419 550

419 550

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

681 002

681 002

681 002

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

681 002

681 002

681 002

4400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

9 745 187

9 745 187

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 776 874

4410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

9 745 187

9 745 187

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 776 874

4410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 362 180

9 362 180

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 393 867

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4416090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

239 713

239 713

239 713

В С Ь О Г О 

503 065 618

503 065 618

143 132 717

30 154 201

38 396 055

8 733 570

112 490

2 006 634

29 662 485

27 967 509

27 493 509

541 461 673

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.6

37

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

173 583 500

173 583 500

107 733 026

30 346 340

11 535 102

8 096 102

35 095

9 857

3 439 000

3 439 000

3 000 000

185 118 602

0610000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

173 583 500

173 583 500

107 733 026

30 346 340

11 535 102

8 096 102

35 095

9 857

3 439 000

3 439 000

3 000 000

185 118 602

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

968 955

968 955

722 626

72 297

968 955

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

68 656 923

68 656 923

40 929 600

13 382 889

8 053 414

8 053 414

11 903

3 591

76 710 337

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

81 769 147

81 769 147

50 505 000

13 932 676

3 481 688

42 688

23 192

6 266

3 439 000

3 439 000

3 000 000

85 250 835

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 540 394

3 540 394

2 660 500

255 954

3 540 394

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 897 989

5 897 989

3 948 400

1 055 806

5 897 989

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 179 885

1 179 885

955 100

9 869

1 179 885

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 302 895

3 302 895

2 577 400

46 679

3 302 895

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 302 895

3 302 895

2 577 400

46 679

3 302 895

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 267 312

8 267 312

5 434 400

1 590 170

8 267 312

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 267 312

8 267 312

5 434 400

1 590 170

8 267 312

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

222 324 072

222 324 072

9 875 245

299 188

79 652

79 652

79 652

79 652

222 403 724

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

222 324 072

222 324 072

9 875 245

299 188

79 652

79 652

79 652

79 652

222 403 724

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 441 407

13 441 407

9 875 245

299 188

13 441 407

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

117 284 700

117 284 700

117 284 700

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

13 103 800

13 103 800

13 103 800

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.7

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.7

38

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

104 180 900

104 180 900

104 180 900

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

129 650

129 650

129 650

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

16 800

16 800

16 800

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

112 850

112 850

112 850

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 005 380

1 005 380

1 005 380

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 005 380

1 005 380

1 005 380

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

68 823 500

68 823 500

68 823 500

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

768 640

768 640

768 640

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

194 410

194 410

194 410

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

38 860 800

38 860 800

38 860 800

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 121 100

3 121 100

3 121 100

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

15 342 560

15 342 560

15 342 560

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

332 390

332 390

332 390

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

10 203 600

10 203 600

10 203 600

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

20 991 240

20 991 240

20 991 240

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

13 387 440

13 387 440

13 387 440

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 875 360

4 875 360

4 875 360

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 309 180

2 309 180

2 309 180

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

414 440

414 440

414 440

Додаток 3.7

39

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

330 213 675

330 213 675

330 213 675

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

240 457 274

240 457 274

240 457 274

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

55 262 968

55 262 968

55 262 968

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

25 719 782

25 719 782

25 719 782

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

8 249 666

8 249 666

8 249 666

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

523 985

523 985

523 985

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

58 581 903

58 581 903

44 711 000

2 515 934

5 370 326

418 006

256 054

5 022

4 952 320

4 952 320

4 952 320

63 952 229

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 400

53 377 400

41 555 500

1 929 461

3 542 126

418 006

256 054

5 022

3 124 120

3 124 120

3 124 120

56 919 526

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 204 503

5 204 503

3 155 500

586 473

1 828 200

1 828 200

1 828 200

1 828 200

7 032 703

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

5 157 867

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

4 925 067

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 644 633

9 644 633

6 814 409

108 777

9 644 633

Додаток_2

4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

4 820

4 820

4 820

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

240 513

240 513

240 513

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

135 055

135 055

135 055

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

272 627

272 627

79 652

79 652

79 652

79 652

352 279

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

272 627

272 627

79 652

79 652

79 652

79 652

352 279

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

9 489 683

9 489 683

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 611 278

4510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

9 489 683

9 489 683

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 611 278

4510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 045 922

9 045 922

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 167 517

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4516090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

300 467

300 467

300 467

В С Ь О Г О 

405 397 255

405 397 255

123 548 683

31 238 715

11 736 349

8 117 102

35 095

9 857

3 619 247

3 619 247

3 180 247

417 133 604

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.7

40

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

285 498 962

285 498 962

176 677 967

43 880 146

25 117 082

18 540 848

5 117 643

320 563

6 576 234

6 576 234

5 698 234

310 616 044

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

285 498 962

285 498 962

176 677 967

43 880 146

25 117 082

18 540 848

5 117 643

320 563

6 576 234

6 576 234

5 698 234

310 616 044

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 093 003

1 093 003

852 767

27 666

20 500

20 500

20 500

20 500

1 113 503

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

77 614 078

77 614 078

46 883 100

13 001 655

9 466 129

9 054 850

23 690

28 695

411 279

411 279

411 279

87 080 207

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

165 729 728

165 729 728

104 742 700

25 363 838

14 423 449

8 278 994

4 373 913

172 437

6 144 455

6 144 455

5 266 455

180 153 177

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 811 724

4 811 724

3 495 200

525 272

643 785

643 785

489 200

21 403

5 455 509

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

27 498 126

27 498 126

14 265 300

4 171 512

480 919

480 919

230 840

74 028

27 979 045

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 609 384

1 609 384

1 275 900

42 978

1 609 384

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

82 300

82 300

24 000

3 692 238

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

82 300

82 300

24 000

3 692 238

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 476 140

380 476 140

11 872 210

368 790

19 332 046

19 332 046

19 332 046

19 332 046

399 808 186

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 476 140

380 476 140

11 872 210

368 790

19 332 046

19 332 046

19 332 046

19 332 046

399 808 186

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

20 839 785

20 839 785

11 872 210

368 790

18 952 765

18 952 765

18 952 765

18 952 765

39 792 550

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

209 006 836

209 006 836

209 006 836

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

20 093 500

20 093 500

20 093 500

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.8

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.8

41

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

188 913 336

188 913 336

188 913 336

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

35 850

35 850

35 850

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 350

2 350

2 350

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

33 500

33 500

33 500

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 728 985

1 728 985

1 728 985

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 728 985

1 728 985

1 728 985

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

111 903 155

111 903 155

111 903 155

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 207 530

1 207 530

1 207 530

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

149 740

149 740

149 740

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

64 877 600

64 877 600

64 877 600

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 244 700

4 244 700

4 244 700

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 574 620

23 574 620

23 574 620

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

659 870

659 870

659 870

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

17 189 095

17 189 095

17 189 095

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

35 472 450

35 472 450

35 472 450

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

25 303 960

25 303 960

25 303 960

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 900 000

6 900 000

6 900 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 488 490

2 488 490

2 488 490

Додаток 3.8

42

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

700 000

700 000

700 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

80 000

80 000

80 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

423 458

423 458

423 458

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

197 985

197 985

197 985

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

867 636

867 636

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 917

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

867 636

867 636

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 917

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 019 027

10 019 027

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 119 801

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

206 778

206 778

206 778

В С Ь О Г О 

676 327 722

676 327 722

195 089 627

45 128 681

44 549 902

18 551 622

5 117 643

320 563

25 998 280

25 998 280

25 120 280

720 877 624

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.8

43

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

202 164 895

202 164 895

127 052 510

28 122 659

21 167 708

9 951 615

126 049

8 370

11 216 093

10 752 910

10 313 910

223 332 603

0610000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

202 164 895

202 164 895

127 052 510

28 122 659

21 167 708

9 951 615

126 049

8 370

11 216 093

10 752 910

10 313 910

223 332 603

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

970 343

970 343

740 610

39 805

13 910

13 910

13 910

13 910

984 253

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

61 333 264

61 333 264

37 167 300

10 409 744

10 951 907

8 564 956

2 386 951

2 163 000

2 163 000

72 285 171

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

96 924 805

96 924 805

62 565 000

12 927 012

9 558 487

767 162

8 791 325

8 576 000

8 137 000

106 483 292

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 913 887

2 913 887

2 281 800

115 387

5 726

5 726

2 919 613

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 360 077

5 360 077

4 076 800

351 852

76 637

62 730

13 907

5 436 714

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

26 602 771

26 602 771

14 123 100

3 788 747

524 034

514 034

126 049

8 370

10 000

27 126 805

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 052 209

1 052 209

825 100

43 444

1 052 209

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

2 895 630

2 895 630

2 142 300

181 098

2 895 630

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2 895 630

2 895 630

2 142 300

181 098

2 895 630

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 111 909

4 111 909

3 130 500

265 570

37 007

37 007

4 148 916

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 111 909

4 111 909

3 130 500

265 570

37 007

37 007

4 148 916

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

247 267 018

247 267 018

8 634 329

158 780

361 100

361 100

361 100

361 100

247 628 118

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

247 267 018

247 267 018

8 634 329

158 780

361 100

361 100

361 100

361 100

247 628 118

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 734 490

12 734 490

8 634 329

158 780

361 100

361 100

361 100

361 100

13 095 590

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

135 229 700

135 229 700

135 229 700

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.9

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.9

44

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

14 818 600

14 818 600

14 818 600

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

120 411 100

120 411 100

120 411 100

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

207 210

207 210

207 210

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

32 080

32 080

32 080

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

175 130

175 130

175 130

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

596 503

596 503

596 503

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

596 503

596 503

596 503

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

72 476 421

72 476 421

72 476 421

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

661 629

661 629

661 629

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

165 318

165 318

165 318

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

39 494 869

39 494 869

39 494 869

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 426 592

3 426 592

3 426 592

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

14 905 084

14 905 084

14 905 084

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

351 366

351 366

351 366

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 471 563

13 471 563

13 471 563

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

24 447 272

24 447 272

24 447 272

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 831 867

16 831 867

16 831 867

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 275 968

4 275 968

4 275 968

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 962 296

2 962 296

2 962 296

Додаток 3.9

45

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

356 176

356 176

356 176

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

20 965

20 965

20 965

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

234 160

234 160

234 160

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

919 282

919 282

919 282

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

421 980

421 980

421 980

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

421 980

421 980

421 980

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

12 507 763

12 507 763

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

14 214 446

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

12 507 763

12 507 763

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

14 214 446

4710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 097 421

12 097 421

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

13 804 104

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

133 227

133 227

133 227

4716090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

277 115

277 115

277 115

В С Ь О Г О 

461 939 676

461 939 676

142 338 414

29 120 331

23 235 491

9 995 100

126 049

8 370

13 240 391

12 777 208

12 338 208

485 175 167

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.9

46

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

379 141 612

379 141 612

231 894 166

68 209 933

31 866 740

24 092 740

6 201 405

900 727

7 774 000

7 744 000

5 658 000

411 008 352

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

379 141 612

379 141 612

231 894 166

68 209 933

31 866 740

24 092 740

6 201 405

900 727

7 774 000

7 744 000

5 658 000

411 008 352

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 292 649

1 292 649

969 466

89 236

1 292 649

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

111 735 362

111 735 362

63 751 000

23 114 165

14 641 859

14 441 859

296 720

494 370

200 000

200 000

200 000

126 377 221

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

243 155 188

243 155 188

149 770 800

43 586 399

16 602 418

9 216 418

5 679 155

393 357

7 386 000

7 386 000

5 300 000

259 757 606

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 719 322

2 719 322

2 192 300

32 296

1 000

1 000

2 720 322

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 260 177

5 260 177

4 007 400

356 337

271 663

256 663

137 700

8 000

15 000

5 531 840

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 928 814

1 928 814

1 456 700

126 863

1 928 814

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 561 466

4 561 466

3 335 500

263 887

4 561 466

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 561 466

4 561 466

3 335 500

263 887

4 561 466

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 488 634

8 488 634

6 411 000

640 750

349 800

176 800

87 830

5 000

173 000

158 000

158 000

8 838 434

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 488 634

8 488 634

6 411 000

640 750

349 800

176 800

87 830

5 000

173 000

158 000

158 000

8 838 434

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

460 680 703

460 680 703

13 781 595

90 000

90 000

90 000

90 000

460 770 703

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

460 680 703

460 680 703

13 781 595

90 000

90 000

90 000

90 000

460 770 703

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 100 779

18 100 779

13 781 595

18 100 779

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

252 048 100

252 048 100

252 048 100

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

31 731 100

31 731 100

31 731 100

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.10

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.10

47

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

220 317 000

220 317 000

220 317 000

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

26 030

26 030

26 030

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 180

3 180

3 180

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

22 850

22 850

22 850

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

2 178 884

2 178 884

2 178 884

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

2 178 884

2 178 884

2 178 884

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

139 420 440

139 420 440

139 420 440

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 794 816

1 794 816

1 794 816

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

485 040

485 040

485 040

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

96 427 944

96 427 944

96 427 944

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 592 400

4 592 400

4 592 400

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 985 960

17 985 960

17 985 960

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

586 800

586 800

586 800

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

17 547 480

17 547 480

17 547 480

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

47 259 260

47 259 260

47 259 260

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

37 437 010

37 437 010

37 437 010

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 477 250

2 477 250

2 477 250

Додаток 3.10

48

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

300 000

300 000

300 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

45 000

45 000

45 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

423 694

423 694

423 694

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

264 176

264 176

264 176

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

959 340

959 340

90 000

90 000

90 000

90 000

1 049 340

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

959 340

959 340

90 000

90 000

90 000

90 000

1 049 340

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

12 716 961

12 716 961

7 764 435

1 584 197

1 635 442

35 442

1 600 000

1 600 000

1 600 000

14 352 403

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

12 716 961

12 716 961

7 764 435

1 584 197

1 635 442

35 442

1 600 000

1 600 000

1 600 000

14 352 403

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 474 491

12 474 491

7 764 435

1 584 197

1 635 442

35 442

1 600 000

1 600 000

1 600 000

14 109 933

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

99 176

99 176

99 176

В С Ь О Г О 

852 539 276

852 539 276

253 440 196

69 794 130

33 592 182

24 128 182

6 201 405

900 727

9 464 000

9 434 000

7 348 000

886 131 458

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.10

49

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

22 823 411

22 823 411

10 887 980

4 238 330

28 535 388

2 041 901

924 290

287 447

26 493 487

26 493 487

26 493 487

51 358 799

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 775 341

281 854

198 475

26 493 487

26 493 487

26 493 487

43 091 754

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

2 921 033

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

3 369 345

3 369 345

3 369 345

3240

Інші заклади та заходи 

867 379 780

867 379 780

3 154 921

911 256

2 091 550

936 000

594 180

1 155 550

1 155 550

1 155 550

869 471 330

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 310 780

5 310 780

3 154 921

911 256

1 424 700

936 000

594 180

488 700

488 700

488 700

6 735 480

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

862 069 000

862 069 000

666 850

666 850

666 850

666 850

862 735 850

4000

Культура і мистецтво

211 936 741

211 936 741

43 314 100

7 806 300

749 060 757

1 980 500

1 316 000

199 600

747 080 257

740 834 000

740 834 000

960 997 498

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 634 800

38 634 800

27 000 100

3 876 300

685 600

113 500

700

44 700

572 100

500 000

500 000

39 320 400

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

526 600

26 600

1 100

500 000

500 000

500 000

4 643 400

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 320 200

25 320 200

10 875 000

3 545 700

16 383 200

1 840 400

1 315 300

153 800

14 542 800

14 500 000

14 500 000

41 703 400

Додаток_2

5

(гривень)

3719110

3719150

3719210

0813011

0813012

3719220

0813021

0813022

Державний бюджет

213 457 400

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

219 567 303

227 673 100

26 565 200

201 107 900

1 157

1 157

Бюджет Київського району

233 515 135

234 962 300

28 544 000

206 418 300

49 144

16 324

32 820

Бюджет Московського району

419 454 247

453 064 100

45 924 400

407 139 700

36 080

4 170

31 910

Бюджет Немишлянського району

209 885 037

212 785 900

24 824 400

187 961 500

48 520

2 820

45 700

Бюджет Новобаварського району

181 254 473

148 620 200

19 613 500

129 006 700

291 040

36 410

254 630

Бюджет Основ'янського району

144 540 157

117 284 700

13 103 800

104 180 900

129 650

16 800

112 850

Бюджет Слобідського району

234 016 726

209 006 836

20 093 500

188 913 336

35 850

2 350

33 500

Бюджет Холодногірського району

163 184 848

135 229 700

14 818 600

120 411 100

207 210

32 080

175 130

Бюджет Шевченківського району

266 686 820

252 048 100

31 731 100

220 317 000

26 030

3 180

22 850

ВСЬОГО

213 457 400

2 072 104 746

1 990 674 936

225 218 500

1 765 456 436

824 681

115 291

709 390

Назва бюджету

в тому числі

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Дотації

Субвенції

Інші дотації з 

місцевого бюджету 

(з міського 

бюджету                      

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

з місцевого бюджету на 

надання пільг та житлових 

субсидій населенню на 
оплату електроенергії, 

природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і 

водовідведення, 

квартирної плати 

(утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій), управління 

багатоквартирним 

будинком, вивезення 
побутового сміття та 

рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства 

з місцевого бюджету на 

надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

Надання пільг на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування витрат 

на придбання 

твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива і скрапленого 

газу

Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних послуг

Реверсна 

дотація

в тому числі

Додаток 4

1

3719230

0813041

0813042

0813043

0813044

0813045

0813046

0813047

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

Державний бюджет

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського 
району

Бюджет Індустріального району

162 279 132

1 402 860

261 440

68 752 016

4 456 648

25 855 800

870 366

20 214 820

27 460 328

6 431 300

1 609 304

4 897 050

67 200

Бюджет Київського району

173 317 903

1 700 240

206 520

79 184 173

6 000 000

23 023 000

860 000

22 800 000

30 021 970

6 500 000

2 880 000

82 000

60 000

Бюджет Московського району

311 175 238

3 227 600

522 000

147 091 720

7 440 000

46 300 000

1 720 000

37 700 000

50 053 918

12 000 000

4 500 000

500 000

120 000

Бюджет Немишлянського району

158 924 544

1 668 364

327 176

81 400 515

6 024 016

23 597 700

1 044 563

13 640 827

23 516 781

5 120 340

1 864 262

600 000

120 000

Бюджет Новобаварського району

123 487 637

1 142 800

405 000

54 585 165

4 547 893

22 929 893

1 256 893

14 980 993

16 444 000

2 160 000

4 629 000

400 000

6 000

Бюджет Основ'янського району

89 814 740

768 640

194 410

38 860 800

3 121 100

15 342 560

332 390

10 203 600

13 387 440

4 875 360

2 309 180

414 440

4 820

Бюджет Слобідського району

147 375 605

1 207 530

149 740

64 877 600

4 244 700

23 574 620

659 870

17 189 095

25 303 960

6 900 000

2 488 490

700 000

80 000

Бюджет Холодногірського району

96 923 693

661 629

165 318

39 494 869

3 426 592

14 905 084

351 366

13 471 563

16 831 867

4 275 968

2 962 296

356 176

20 965

Бюджет Шевченківського району

186 679 700

1 794 816

485 040

96 427 944

4 592 400

17 985 960

586 800

17 547 480

37 437 010

7 000 000

2 477 250

300 000

45 000

ВСЬОГО

1 449 978 192

13 574 479

2 716 644

670 674 802

43 853 349

213 514 617

7 682 248

167 748 378

240 457 274

55 262 968

25 719 782

8 249 666

523 985

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

надання 

допомоги 

при 

народженні 

дитини 

надання 

допомоги 

на дітей 

одиноким 

матерям 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

з дитинства 

та дітям з 

інвалідністю

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам,  які 

не  мають 

права на 

пенсію, та 

особам з 

інвалідністю, 

державної 

соціальної 

допомоги на 

догляд

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

Субвенції

надання 

допомоги 

при 

усиновленн

і дитини

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

Назва бюджету

надання 

тимчасової 

державної 
соціальної 

допомоги 

непрацюючі

й особі, яка 

досягла 

загального 

пенсійного 

віку, але не 

набула права 

на пенсійну 

виплату

з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які 

не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату, 

допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

надання 

щомісячної 
компенсаці

йної 

виплати 

непрацююч

ій 

працездатні

й особі, яка 
доглядає за 

особою з 

інвалідніст

ю I групи, а 

також за 

особою, яка 

досягла 80-

річного 

віку

надання 

допомоги на 

дітей, над 

якими 

встановлено 

опіку чи 

піклування 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпе

ченим сім'ям

Загальний фонд

в тому числі

надання 

допомоги по 

догляду за 

особами з 

інвалідністю 

I чи II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

Додаток 4

2

в тому числі:

3719250

3719710

3719310

3719320

3719570

3719800

Державний бюджет

199 000

199 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

800 000

Бюджет Індустріального району

102 733 100

4 000 000

Бюджет Київського району

804 140

142 533 051

5 000 000

Бюджет Московського району

318 042

194 548 300

6 000 000

Бюджет Немишлянського району

311 115

103 718 700

5 000 000

4 001 900

Бюджет Новобаварського району

419 550

70 656 200

5 000 000

635 427

Бюджет Основ'янського району

135 055

53 416 000

3 000 000

Бюджет Слобідського району

197 985

103 962 600

4 500 000

997 800

Бюджет Холодногірського району

919 282

67 577 051

5 000 000

5 000 000

Бюджет Шевченківського району

264 176

148 405 050

5 000 000

ВСЬОГО

3 369 345

800 000

987 550 052

42 500 000

10 635 127

199 000

199 000

Назва бюджету

з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

 з місцевого бюджету 

на утримання об'єктів 

спільного 

користування чи 

ліквідацію 

негативних наслідків 

діяльності об'єктів 

спільного 

користування

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих видатків 

у сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої субвенції 

Загальний фонд

Субвенції

з місцевого бюджету 

на здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій за 

рахунок залишку 

коштів відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на кінець 

2017 року

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази ГУ 

ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на забезпечення 

міських пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

пожежними 

рукавами)

Додаток 4

3

(гривень)

в тому числі:

3719320

3719570

3719800

Державний бюджет

1 484 331

1 000 000

484 331

215 140 731

213 656 400

1 484 331

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

510 000

257 000

113 000

140 000

716 763 792

716 253 792

510 000

Бюджет Київського району

544 000

257 000

112 000

175 000

790 725 673

790 181 673

544 000

Бюджет Московського району

656 000

257 000

224 000

175 000

1 385 252 007

1 384 596 007

656 000

Бюджет Немишлянського району

766 000

514 000

112 000

140 000

695 441 716

694 675 716

766 000

Бюджет Новобаварського району

474 000

257 000

112 000

105 000

1 694 976

532 533 503

530 364 527

2 168 976

Бюджет Основ'янського району

439 000

257 000

112 000

70 000

408 759 302

408 320 302

439 000

Бюджет Слобідського району

878 000

514 000

224 000

140 000

700 971 402

700 093 402

878 000

Бюджет Холодногірського району

439 000

257 000

112 000

70 000

474 480 784

474 041 784

439 000

Бюджет Шевченківського району

2 086 000

1 799 000

112 000

175 000

861 195 876

859 109 876

2 086 000

ВСЬОГО

6 792 000

4 369 000

1 233 000

1 190 000

1 694 976

1 484 331

1 000 000

484 331

6 782 064 786

6 772 093 479

9 971 307

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

на придбання 

персонального 

комп’ютера/ 

ноутбука та 
техніки для 

друкування, 

копіювання, 

сканування та 
ламінування з 

витратними 

матеріалами для 

початкової 
школи, - за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету

на оснащення закладів 

загальної середньої 

освіти з поглибленим/ 

профільним 

вивченням 

природничих та 

математичних 

предметів та опорних 

шкіл засобами 

навчання, у тому числі 

кабінетами фізики, 

хімії, біології, 

географії, математики, 

мультимедійними 

засобами навчання - за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції з державного 

бюджету

на придбання 

пристроїв для 

програвання 

компакт-дисків із 

звуковим записом 

для закладів 

загальної середньої 

освіти з метою 

створення умов для 

підготовки та 

проведення 

зовнішнього 
незалежного 

оцінювання з 

іноземних мов, - за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету

спеціальний 

фонд

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів 

РАЗОМ

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса (на 

капітальний 

ремонт 

зовнішніх стін 

будівлі 

інституту)

з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій за 

рахунок залишку 

коштів 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

кінець 2017 року

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса (на 

капітальний 

ремонт 

вантажного 

ліфтового 

обладнання 

інституту)

в тому числі

загальний 

фонд

Назва бюджету

Субвенції

Спеціальний фонд

в тому числі

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок 

залишку 

коштів 

освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

Додаток 4

4

гривень

з них 

з них 

з них 

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

3710000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

3718880

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

3718881

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

Всього

67 431 500

67 431 500

67 431 500

67 431 500

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

Код 

ФКВКБ

Разом

Надання кредитів

Повернення кредитів

Загальний 

фонд

Загальний 

фонд

Додаток 5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18

Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів 

з бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальний 

фонд

Разом

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Кредитування-всього

Спеціальний 

фонд

Разом

Спеціальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Додаток 5

(гривень)

Загальне фінансування

140 537 883

-3 616 499 907

3 757 037 790

3 747 866 490

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

140 537 883

-3 616 499 907

3 757 037 790

3 747 866 490

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

120 227 733

-3 631 189 907

3 751 417 640

3 747 866 490

602100  На початок періоду 

242 321 933

132 057 844

110 264 089

34 763 693

602200  На кінець періоду 

122 094 200

35 381 261

86 712 939

14 763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 727 866 490

3 727 866 490

3 727 866 490

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"
від __________ № _____/18

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2018 рік

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

140 537 883

-3 512 636 562

3 653 174 445

3 644 003 145

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

140 537 883

-3 512 636 562

3 653 174 445

3 644 003 145

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

120 227 733

-3 527 326 562

3 647 554 295

3 644 003 145

602100  На початок періоду 

225 682 342

132 057 844

93 624 498

34 763 693

602200  На кінець періоду 

105 454 609

35 381 261

70 073 348

14 763 693

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 624 003 145

3 624 003 145

3 624 003 145

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.1

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-4 467 712

4 467 712

4 467 712

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-4 467 712

4 467 712

4 467 712

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-4 467 712

4 467 712

4 467 712

602100  На початок періоду 

342 926

342 926

602200  На кінець періоду 

342 926

342 926

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 467 712

4 467 712

4 467 712

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2018 рік

Всього

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.2

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-5 103 910

5 103 910

5 103 910

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-5 103 910

5 103 910

5 103 910

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-5 103 910

5 103 910

5 103 910

602100  На початок періоду 

2 439 202

2 439 202

602200  На кінець періоду 

2 439 202

2 439 202

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-5 103 910

5 103 910

5 103 910

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.3

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.3

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-8 052 395

8 052 395

8 052 395

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-8 052 395

8 052 395

8 052 395

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-8 052 395

8 052 395

8 052 395

602100  На початок періоду 

3 253 210

3 253 210

602200  На кінець періоду 

3 253 210

3 253 210

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-8 052 395

8 052 395

8 052 395

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.4

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.4

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

143 864 941

143 864 941

2 754 800

61 600

731 465 357

731 465 357

725 334 000

725 334 000

875 330 298

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 630 800

3 630 800

2 754 800

61 600

3 630 800

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

140 234 141

140 234 141

731 465 357

731 465 357

725 334 000

725 334 000

871 699 498

5000

Фізична культура і спорт

123 470 834

123 470 834

69 066 900

18 096 670

208 634 285

2 633 120

665 981

658 775

206 001 165

205 909 365

205 909 365

332 105 119

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 350 931

4 350 931

4 350 931

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 059 525

3 059 525

3 059 525

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 291 406

1 291 406

1 291 406

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

105 054 133

105 054 133

69 066 900

18 096 670

15 388 285

2 633 120

665 981

658 775

12 755 165

12 663 365

12 663 365

120 442 418

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

105 054 133

105 054 133

69 066 900

18 096 670

15 388 285

2 633 120

665 981

658 775

12 755 165

12 663 365

12 663 365

120 442 418

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 474 488

7 474 488

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

170 720 488

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

4 383 920

4 383 920

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

167 629 920

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 090 568

3 090 568

3 090 568

6000

Житлово-комунальне господарство

988 992 554

988 992 554

70 078 700

440 936 400

440 936 400

440 936 400

440 936 400

1 429 928 954

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

585 405 120

585 405 120

145 295 000

145 295 000

145 295 000

145 295 000

730 700 120

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

376 134 520

376 134 520

128 836 000

128 836 000

128 836 000

128 836 000

504 970 520

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

55 479 500

55 479 500

55 479 500

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

16 459 000

16 459 000

16 459 000

16 459 000

40 250 100

Додаток_2

6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-10 759 084

10 759 084

10 759 084

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-10 759 084

10 759 084

10 759 084

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-10 759 084

10 759 084

10 759 084

602100  На початок періоду 

2 281 590

2 281 590

602200  На кінець періоду 

2 281 590

2 281 590

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-10 759 084

10 759 084

10 759 084

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.5

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-27 493 509

27 493 509

27 493 509

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-27 493 509

27 493 509

27 493 509

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-27 493 509

27 493 509

27 493 509

602100  На початок періоду 

532 662

532 662

602200  На кінець періоду 

532 662

532 662

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-27 493 509

27 493 509

27 493 509

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.6

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-3 180 247

3 180 247

3 180 247

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-3 180 247

3 180 247

3 180 247

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-3 180 247

3 180 247

3 180 247

602100  На початок періоду 

509 740

509 740

602200  На кінець періоду 

509 740

509 740

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 180 247

3 180 247

3 180 247

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.7

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.7

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-25 120 280

25 120 280

25 120 280

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-25 120 280

25 120 280

25 120 280

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-25 120 280

25 120 280

25 120 280

602100  На початок періоду 

3 119 069

3 119 069

602200  На кінець періоду 

3 119 069

3 119 069

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-25 120 280

25 120 280

25 120 280

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.8

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 19
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17
"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від
__________ № _____/18

Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.8

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-12 338 208

12 338 208

12 338 208

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-12 338 208

12 338 208

12 338 208

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-12 338 208

12 338 208

12 338 208

602100  На початок періоду 

1 655 978

1 655 978

602200  На кінець періоду 

1 655 978

1 655 978

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-12 338 208

12 338 208

12 338 208

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.9

Всього

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції
рішення 19 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік" від __________ №
_____/18

Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.9

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-7 348 000

7 348 000

7 348 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-7 348 000

7 348 000

7 348 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-7 348 000

7 348 000

7 348 000

602100  На початок періоду 

2 505 214

2 505 214

602200  На кінець періоду 

2 505 214

2 505 214

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-7 348 000

7 348 000

7 348 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції
рішення 19 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017

№ 850/17 "Про бюджет міста

Харкова на 2018 рік" від __________ №
_____/18

Всього

Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2018 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Додаток 6.10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

23 488 315

23 488 315

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

26 888 315

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

376 806 245

376 806 245

70 078 700

277 241 400

277 241 400

277 241 400

277 241 400

654 047 645

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 092 874

2 092 874

2 092 874

7300

Будівництво та регіональний розвиток

67 040 132

59 869 032

7 171 100

715 451 387

715 451 387

714 951 387

597 748 487

782 491 519

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

397 307 010

397 307 010

396 807 010

279 604 110

397 307 010

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

256 311 077

256 311 077

256 311 077

256 311 077

256 311 077

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 073 100

1 200 000

6 873 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

10 756 400

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

58 967 032

58 669 032

298 000

59 150 000

59 150 000

59 150 000

59 150 000

118 117 032

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

608 686 421

608 566 421

120 000

813 511 692

813 511 692

783 511 692

783 511 692

1 422 198 113

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

126 205 000

126 205 000

361 229 554

361 229 554

331 229 554

331 229 554

487 434 554

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

125 000 000

125 000 000

135 234 554

135 234 554

135 234 554

135 234 554

260 234 554

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

1 205 000

1 205 000

195 995 000

195 995 000

195 995 000

195 995 000

197 200 000

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

50 843 021

50 843 021

50 675 138

50 675 138

50 675 138

50 675 138

101 518 159

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

50 843 021

50 843 021

50 675 138

50 675 138

50 675 138

50 675 138

101 518 159

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

431 638 400

431 518 400

120 000

401 607 000

401 607 000

401 607 000

401 607 000

833 245 400

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

431 638 400

431 518 400

120 000

401 607 000

401 607 000

401 607 000

401 607 000

833 245 400

Додаток_2

7

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

67 333 368

67 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

67 840 868

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

13 545 751

13 350 751

195 000

578 118 060

578 118 060

576 336 460

576 336 460

591 663 811

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

576 336 460

576 336 460

576 336 460

576 336 460

576 336 460

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 024 351

1 024 351

1 024 351

7690

Інша економічна діяльність

11 491 800

11 491 800

1 781 600

1 781 600

13 273 400

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

11 491 800

11 491 800

11 491 800

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

4 870 151

4 870 151

3 075 065

4 699 800

4 699 800

4 699 800

4 699 800

9 569 951

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 133 381

4 133 381

3 075 065

126 000

126 000

126 000

126 000

4 259 381

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

10 952 567

10 952 567

10 952 567

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

10 952 567

10 952 567

10 952 567

8400

Засоби масової інформації

14 888 619

14 888 619

14 888 619

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

14 888 619

14 888 619

14 888 619

8600

Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

67 431 500

67 431 500

67 431 500

Додаток_2

8

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

9000

Міжбюджетні трансферти

214 456 400

214 456 400

1 484 331

1 484 331

1 484 331

1 484 331

215 940 731

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

800 000

800 000

800 000

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

199 000

199 000

1 484 331

1 484 331

1 484 331

1 484 331

1 683 331

12 041 223 927

12 033 737 827

2 520 399 931

570 738 028

7 486 100

4 187 204 773

272 546 859

46 447 636

9 534 997

3 914 657 914

3 852 927 390

3 727 866 490

16 228 428 700

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

9