Додаток 1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 727 737 600
9 724 212 600
3 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 990 214 300
5 990 214 300
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 959 605 300
5 959 605 300
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 393 584 600
5 393 584 600
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
4 641 800
4 641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
4 373 400
4 373 400
X
X
21080000
Інші надходження
4 373 400
4 373 400
X
X
21080500
Інші надходження
757 000
757 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 616 400
2 616 400
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
161 653 400
161 653 400
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
18 220 600
935 100
17 285 500
17 202 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
2 800
2 800
X
X
24060000
Інші надходження
1 014 900
932 300
82 600
X
24060300
Інші надходження
673 100
673 100
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
Додаток 1.1
10
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
259 200
259 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
140 742 516
X
140 742 516
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
106 029 680
X
106 029 680
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
101 351 491
X
101 351 491
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
263 146
X
263 146
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
4 171 366
X
4 171 366
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
243 677
X
243 677
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
34 712 836
X
34 712 836
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
31 637 386
X
31 637 386
X
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 056 600
56 600
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 056 600
56 600
30 000 000
30 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
Додаток 1.1
11
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 792 453 034
5 762 453 034
30 000 000
41000000
Від органів державного управління
5 792 453 034
5 762 453 034
30 000 000
41020000
Дотації
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
41030000
Субвенції
2 267 759 100
2 237 759 100
30 000 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 149 347 800
1 149 347 800
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 489 613 734
3 489 613 734
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
Додаток 1.1
12
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
21 775 810
21 775 810
X
X
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
15 927 018 750 15 653 684 134
273 334 616
97 202 900
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
13
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
17 154 638
274 000
16 880 638
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
51 000
51 000
X
X
21080000
Інші надходження
51 000
51 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
51 000
51 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
188 200
188 200
X
X
22090000
Державне мито
188 200
188 200
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
133 800
133 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
54 400
54 400
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
34 800
34 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
30 300
30 300
X
X
24060000
Інші надходження
4 500
4 500
X
24060300
Інші надходження
4 500
4 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
16 880 638
X
16 880 638
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
16 880 638
X
16 880 638
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 838 641
X
15 838 641
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
620 830
X
620 830
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
421 167
X
421 167
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
8 000
8 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
8 000
8 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.2
14
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
8 000
8 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
8 000
8 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
711 730 185
711 730 185
41000000
Від органів державного управління
711 730 185
711 730 185
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
219 043 696
219 043 696
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
219 043 696
219 043 696
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
492 686 489
492 686 489
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
227 673 100
227 673 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 157
1 157
X
X
Додаток 1.2
15
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
162 279 132
162 279 132
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
102 733 100
102 733 100
X
X
Всього доходів
728 892 823
712 012 185
16 880 638
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.2
16
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
18 173 864
309 100
17 864 764
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
38 600
38 600
X
X
21080000
Інші надходження
38 600
38 600
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
38 600
38 600
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
156 300
156 300
X
X
22090000
Державне мито
156 300
156 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
37 800
37 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
118 500
118 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
114 200
114 200
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
34 200
34 200
X
X
24060000
Інші надходження
80 000
80 000
X
24060300
Інші надходження
80 000
80 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
17 864 764
X
17 864 764
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
17 864 764
X
17 864 764
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
17 466 403
X
17 466 403
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
398 361
X
398 361
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
24 000
24 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
24 000
24 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.3
17
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
24 000
24 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
24 000
24 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
784 511 923
784 511 923
41000000
Від органів державного управління
784 511 923
784 511 923
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
232 845 385
232 845 385
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
232 845 385
232 845 385
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
551 666 538
551 666 538
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
234 962 300
234 962 300
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
49 144
49 144
X
X
Додаток 1.3
18
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
173 317 903
173 317 903
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
804 140
804 140
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
142 533 051
142 533 051
X
X
Всього доходів
802 709 787
784 845 023
17 864 764
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.3
19
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
3 525 000
X
3 525 000
X
19010000
Екологічний податок
3 525 000
X
3 525 000
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
870 100
X
870 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 091 900
X
2 091 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
563 000
X
563 000
X
20000000
Неподаткові надходження
471 586 224
170 894 400
300 691 824
17 202 900
Додаток 1
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
26 791 762
446 600
26 345 162
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
68 400
68 400
X
X
21080000
Інші надходження
68 400
68 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
68 400
68 400
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
311 000
311 000
X
X
22090000
Державне мито
311 000
311 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
196 500
196 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
114 500
114 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
67 200
67 200
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
7 200
7 200
X
X
24060000
Інші надходження
60 000
60 000
X
24060300
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
26 345 162
X
26 345 162
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
26 345 162
X
26 345 162
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
16 464 342
X
16 464 342
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
6 200 036
X
6 200 036
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
3 520 784
X
3 520 784
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
160 000
X
160 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
12 000
12 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
12 000
12 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.4
20
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
12 000
12 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
12 000
12 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
1 376 435 759
1 376 435 759
41000000
Від органів державного управління
1 376 435 759
1 376 435 759
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
417 293 999
417 293 999
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
417 293 999
417 293 999
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
959 141 760
959 141 760
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
453 064 100
453 064 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
36 080
36 080
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
311 175 238
311 175 238
X
X
Додаток 1.4
21
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
318 042
318 042
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
194 548 300
194 548 300
X
X
Всього доходів
1 403 239 521
1 376 894 359
26 345 162
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.4
22
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
11 511 144
146 100
11 365 044
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
59 200
59 200
X
X
21080000
Інші надходження
59 200
59 200
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
59 200
59 200
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
86 900
86 900
X
X
22090000
Державне мито
86 900
86 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
36 900
36 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
50 000
50 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
11 365 044
X
11 365 044
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
11 365 044
X
11 365 044
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
10 754 872
X
10 754 872
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
486 291
X
486 291
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
123 881
X
123 881
X
40000000
Офіційні трансферти
684 976 501
684 976 501
41000000
Від органів державного управління
684 976 501
684 976 501
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
209 187 722
209 187 722
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
209 187 722
209 187 722
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
475 788 779
475 788 779
X
X
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.5
23
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
212 785 900
212 785 900
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
48 520
48 520
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
158 924 544
158 924 544
X
X
Додаток 1.5
24
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
311 115
311 115
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
103 718 700
103 718 700
X
X
Всього доходів
696 487 645
685 122 601
11 365 044
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
25
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
8 913 770
180 200
8 733 570
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
88 700
88 700
X
X
21080000
Інші надходження
88 700
88 700
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
88 700
88 700
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
45 500
45 500
X
X
22090000
Державне мито
45 500
45 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
4 200
4 200
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
41 300
41 300
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
46 000
46 000
24060000
Інші надходження
46 000
46 000
24060300
Інші надходження
46 000
46 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 733 570
X
8 733 570
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
8 733 570
X
8 733 570
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 325 077
X
6 325 077
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
2 203 699
X
2 203 699
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
140 794
X
140 794
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
64 000
X
64 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.6
26
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
509 197 642
509 197 642
41000000
Від органів державного управління
509 197 642
509 197 642
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
165 723 015
165 723 015
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
165 723 015
165 723 015
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
343 474 627
343 474 627
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
148 620 200
148 620 200
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
291 040
291 040
X
X
Додаток 1.6
27
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
123 487 637
123 487 637
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
419 550
419 550
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
70 656 200
70 656 200
X
X
Всього доходів
518 125 812
509 392 242
8 733 570
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.6
28
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
8 556 743
250 200
8 306 543
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
93 900
93 900
X
X
21080000
Інші надходження
93 900
93 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
93 900
93 900
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
120 700
120 700
X
X
22090000
Державне мито
120 700
120 700
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
77 600
77 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
43 100
43 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
35 600
35 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
21 000
21 000
X
X
24060000
Інші надходження
14 600
14 600
X
24060300
Інші надходження
14 600
14 600
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 306 543
X
8 306 543
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
6 464 343
X
6 464 343
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 307 695
X
6 307 695
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
106 238
X
106 238
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
41 410
X
41 410
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
9 000
X
9 000
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
1 842 200
X
1 842 200
X
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.7
29
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
5 070 500
5 070 500
X
X
21080000
Інші надходження
5 070 500
5 070 500
X
X
21080500
Інші надходження
797 400
797 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
3 273 100
3 273 100
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
163 411 700
163 411 700
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
106 653 400
106 653 400
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 470 600
3 470 600
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
75 621 700
75 621 700
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 760 200
2 760 200
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
9 600
9 600
X
X
22013000
Плата за видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей
24 791 300
24 791 300
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
22090000
Державне мито
1 758 300
1 758 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
986 600
986 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
771 700
771 700
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
19 697 700
2 412 200
17 285 500
17 202 900
Додаток 1
3
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
1 842 200
X
1 842 200
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
7 000
7 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
7 000
7 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
7 000
7 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
7 000
7 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
406 535 374
406 535 374
41000000
Від органів державного управління
406 535 374
406 535 374
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
145 755 229
145 755 229
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
145 755 229
145 755 229
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
260 780 145
260 780 145
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
117 284 700
117 284 700
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
129 650
129 650
X
X
Додаток 1.7
30
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
89 814 740
89 814 740
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
135 055
135 055
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
53 416 000
53 416 000
X
X
Всього доходів
415 099 117
406 792 574
8 306 543
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.7
31
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
19 893 222
1 341 600
18 551 622
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
101 700
101 700
X
X
21080000
Інші надходження
101 700
101 700
X
X
21080500
Інші надходження
40 400
40 400
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
61 300
61 300
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
156 000
156 000
X
X
22090000
Державне мито
156 000
156 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
83 800
83 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
72 200
72 200
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
1 083 900
1 083 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
73 100
73 100
X
X
24060000
Інші надходження
1 010 800
1 010 800
X
24060300
Інші надходження
1 010 800
1 010 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
18 551 622
X
18 551 622
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
16 151 622
X
16 151 622
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 641 554
X
15 641 554
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
197 294
X
197 294
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
312 774
X
312 774
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
2 400 000
X
2 400 000
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
2 400 000
X
2 400 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
13 000
13 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
13 000
13 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.8
32
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
13 000
13 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
13 000
13 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
693 917 563
693 917 563
41000000
Від органів державного управління
693 917 563
693 917 563
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
233 338 687
233 338 687
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
233 338 687
233 338 687
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
460 578 876
460 578 876
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
209 006 836
209 006 836
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
35 850
35 850
X
X
Додаток 1.8
33
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
147 375 605
147 375 605
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
197 985
197 985
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
103 962 600
103 962 600
X
X
Всього доходів
713 823 785
695 272 163
18 551 622
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.8
34
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
10 679 983
221 700
10 458 283
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
128 100
128 100
X
X
21080000
Інші надходження
128 100
128 100
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
128 100
128 100
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
55 800
55 800
X
X
22090000
Державне мито
55 800
55 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
13 900
13 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
41 900
41 900
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
37 800
37 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
300
300
X
X
24060000
Інші надходження
37 500
37 500
X
24060300
Інші надходження
37 500
37 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
10 458 283
X
10 458 283
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
7 294 255
X
7 294 255
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 735 722
X
6 735 722
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
293 336
X
293 336
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
264 697
X
264 697
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
500
X
500
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
3 164 028
X
3 164 028
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
3 164 028
X
3 164 028
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.9
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.9
35
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
463 537 510
463 537 510
41000000
Від органів державного управління
463 537 510
463 537 510
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
162 680 574
162 680 574
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
162 680 574
162 680 574
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
300 856 936
300 856 936
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
135 229 700
135 229 700
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
207 210
207 210
X
X
Додаток 1.9
36
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
96 923 693
96 923 693
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
919 282
919 282
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
67 577 051
67 577 051
X
X
Всього доходів
474 231 893
463 773 610
10 458 283
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.9
37
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
24 921 182
763 000
24 158 182
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
67 500
67 500
X
X
21080000
Інші надходження
67 500
67 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
67 500
67 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
637 900
637 900
X
X
22090000
Державне мито
637 900
637 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
402 100
402 100
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
235 800
235 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
57 600
57 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
53 600
53 600
X
X
24060000
Інші надходження
4 000
4 000
X
24060300
Інші надходження
4 000
4 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
24 158 182
X
24 158 182
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
24 158 182
X
24 158 182
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
23 052 490
X
23 052 490
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
157 030
X
157 030
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
918 162
X
918 162
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
30 500
X
30 500
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
14 400
14 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
14 400
14 400
Спеціальний фонд
Додаток 1.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від
№
/18
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.10
38
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
14 400
14 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
14 400
14 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
851 520 498
851 520 498
41000000
Від органів державного управління
851 520 498
851 520 498
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
264 097 442
264 097 442
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
264 097 442
264 097 442
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
587 423 056
587 423 056
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
252 048 100
252 048 100
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
26 030
26 030
X
X
Додаток 1.10
39
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
222 500
222 500
X
X
24060000
Інші надходження
2 272 300
2 189 700
82 600
X
24060300
Інші надходження
1 930 500
1 930 500
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
82 600
X
82 600
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
259 200
259 200
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
202 900
X
202 900
202 900
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
202 900
X
202 900
202 900
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
17 000 000
X
17 000 000
17 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
283 406 324
X
283 406 324
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
241 287 260
X
241 287 260
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
219 938 287
X
219 938 287
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
10 527 900
X
10 527 900
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
10 313 396
X
10 313 396
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
507 677
X
507 677
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
42 119 064
X
42 119 064
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
39 043 614
X
39 043 614
X
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
186 679 700
186 679 700
X
X
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
264 176
264 176
X
X
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
148 405 050
148 405 050
X
X
Всього доходів
876 456 080
852 297 898
24 158 182
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.10
40
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
3 075 450
X
3 075 450
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
80 163 800
163 800
80 000 000
80 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
30 163 800
163 800
30 000 000
30 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
107 200
107 200
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
107 200
107 200
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 600
56 600
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
30 000 000
X
30 000 000
30 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 792 453 034
5 762 453 034
30 000 000
41000000
Від органів державного управління
5 792 453 034
5 762 453 034
30 000 000
41020000
Дотації
35 080 200
35 080 200
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
35 080 200
35 080 200
X
X
41030000
Субвенції
2 267 759 100
2 237 759 100
30 000 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 088 411 300
1 088 411 300
X
X
Додаток 1
5
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 149 347 800
1 149 347 800
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
30 000 000
30 000 000
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
3 489 613 734
3 489 613 734
X
X
41050100
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
X
X
41050200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
824 681
824 681
X
X
41050300
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
X
X
Додаток 1
6
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41050700
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
X
X
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
22 990 770
22 990 770
X
X
41052000
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
21 775 810
21 775 810
X
X
50000000
Цільові фонди
1 781 600
X
1 781 600
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 781 600
X
1 781 600
X
Всього доходів
16 073 722 258
15 657 723 834
415 998 424
97 202 900
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
7
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
9 727 737 600
9 724 212 600
3 525 000
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
5 990 214 300
5 990 214 300
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
5 959 605 300
5 959 605 300
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
5 393 584 600
5 393 584 600
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
303 080 500
303 080 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
128 963 000
128 963 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
129 335 400
129 335 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
4 641 800
4 641 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
30 609 000
30 609 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
30 609 000
30 609 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
553 936 700
553 936 700
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
46 543 000
46 543 000
X
X
14021900
Пальне
46 543 000
46 543 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
193 523 800
193 523 800
X
X
14031900
Пальне
193 523 800
193 523 800
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до
рішення
17
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста
Харкова
на
2018
рік"
від
№
/18
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
Додаток 1.1
8
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 869 900
313 869 900
X
X
18000000
Місцеві податки
3 180 061 600
3 180 061 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 376 459 300
1 376 459 300
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 616 700
6 616 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
14 959 200
14 959 200
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
10 966 700
10 966 700
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
149 411 700
149 411 700
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
316 584 500
316 584 500
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
750 762 100
750 762 100
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
23 305 800
23 305 800
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
87 245 400
87 245 400
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
13 787 500
13 787 500
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 819 700
2 819 700
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
9 202 100
9 202 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
9 202 100
9 202 100
X
X
18030000
Туристичний збір
2 368 800
2 368 800
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 557 600
1 557 600
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
811 200
811 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 792 031 400
1 792 031 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
369 921 200
369 921 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 422 110 200
1 422 110 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
3 525 000
X
3 525 000
X
19010000
Екологічний податок
3 525 000
X
3 525 000
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
870 100
X
870 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 091 900
X
2 091 900
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
563 000
X
563 000
X
20000000
Неподаткові надходження
324 989 916
166 961 900
158 028 016
17 202 900
Додаток 1.1
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100
Державне управління
704 617 857
704 617 857
473 351 408
21 510 637
43 526 495
8 755 377
955 000
34 771 118
31 271 118
31 271 118
748 144 352
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
121 185 048
121 185 048
74 236 822
5 534 937
3 524 273
3 524 273
3 524 273
3 524 273
124 709 321
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
582 680 961
582 680 961
399 114 586
15 975 700
40 002 222
8 755 377
955 000
31 246 845
27 746 845
27 746 845
622 683 183
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
727 848
727 848
727 848
1000
Освіта
2 957 922 729
2 957 922 729
1 863 593 448
445 620 284
252 955 004
176 043 707
43 335 029
6 953 245
76 911 297
74 868 200
74 868 200
3 210 877 733
1010
0910
Надання дошкільної освіти
841 404 428
841 404 428
498 296 400
157 349 385
105 820 713
99 761 562
350 734
591 486
6 059 151
5 800 000
5 800 000
947 225 141
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 605 366 955
1 605 366 955
1 040 446 648
227 806 379
33 003 256
31 221 195
17 591 394
1 207 985
1 782 061
1 350 000
1 350 000
1 638 370 211
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 191 288
15 191 288
11 286 900
1 269 672
6 726
6 726
15 198 014
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 379 114
10 379 114
5 441 400
1 962 647
110 000
110 000
10 489 114
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 774 544
7 774 544
3 813 500
1 695 568
179 948
56 225
123 723
7 954 492
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
67 792 267
67 792 267
46 615 300
9 802 877
7 709 301
7 636 894
5 084 248
632 929
72 407
75 501 568
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Додаток 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
РОЗПОДІЛ
Код
ФКВКБ
видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
Додаток_2
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
224 162 432
224 162 432
74 236 822
5 534 937
155 322 773
155 322 773
155 322 773
155 322 773
379 485 205
0110000
Харківська міська рада
224 162 432
224 162 432
74 236 822
5 534 937
155 322 773
155 322 773
155 322 773
155 322 773
379 485 205
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
121 185 048
121 185 048
74 236 822
5 534 937
3 524 273
3 524 273
3 524 273
3 524 273
124 709 321
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
24 000
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
727 848
727 848
727 848
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
537 300
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
1 865 010
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
23 590 288
23 590 288
23 590 288
0117520
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
151 291 000
151 291 000
151 291 000
151 291 000
151 291 000
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 010 951
1 010 951
1 010 951
0118410
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
14 888 619
14 888 619
14 888 619
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
172 021 052
172 021 052
106 667 868
8 739 304
70 534 743
10 049 820
6 684 048
695 304
60 484 923
60 287 700
60 287 700
242 555 795
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
172 021 052
172 021 052
106 667 868
8 739 304
70 534 743
10 049 820
6 684 048
695 304
60 484 923
60 287 700
60 287 700
242 555 795
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 766 918
5 766 918
3 835 892
69 500
69 500
69 500
69 500
5 836 418
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
100 100 396
100 100 396
79 692 276
1 094 203
4 029 095
3 999 095
2 710 844
119 260
30 000
104 129 491
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів
Додаток 3.1
10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 379 114
10 379 114
5 441 400
1 962 647
110 000
110 000
10 489 114
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях
патронатного вихователя
7 774 544
7 774 544
3 813 500
1 695 568
179 948
56 225
123 723
7 954 492
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
19 586 062
19 586 062
12 234 200
3 872 961
5 928 000
5 884 500
3 973 204
576 044
43 500
25 514 062
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
2 151 816
2 151 816
1 394 100
113 925
2 151 816
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 378 787
5 378 787
256 500
58 418 200
58 418 200
58 418 200
58 418 200
63 796 987
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
463 195
463 195
256 500
463 195
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
58 418 200
58 418 200
58 418 200
58 418 200
63 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
20 883 415
20 883 415
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
22 683 415
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 501 985 020
1 501 985 020
7 250 588
257 735 546
79 927 689
177 807 857
172 887 630
172 887 630
1 759 720 566
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
1 501 985 020
1 501 985 020
7 250 588
257 735 546
79 927 689
177 807 857
172 887 630
172 887 630
1 759 720 566
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 855 142
10 855 142
7 250 588
68 630
68 630
68 630
68 630
10 923 772
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 998 428
626 998 428
126 123 878
29 454 358
96 669 520
93 825 930
93 825 930
753 122 306
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 461 165
23 461 165
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 966 565
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
349 299 069
349 299 069
64 318 010
15 732 672
48 585 338
48 436 970
48 436 970
413 617 079
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
73 728 632
24 371 688
21 740 319
2 631 369
1 965 600
1 965 600
98 100 320
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
192 327 300
192 327 300
192 327 300
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
192 327 300
192 327 300
192 327 300
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
Додаток 3.1
11
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
44 766 580
44 766 580
44 766 580
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
21 775 810
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
10 850 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
1 042 148 672
1 042 148 672
65 072 818
3 475 984
6 633 747
1 354 006
256 054
599 202
5 279 741
5 279 741
5 279 741
1 048 782 419
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
15 950 433
15 950 433
11 404 740
166 633
60 199
60 199
60 199
60 199
16 010 632
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
5 907 380
5 907 380
4 160 310
60 199
60 199
60 199
60 199
5 967 579
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
430 021
57 856
598 420
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
1 026 198 239
1 026 198 239
53 668 078
3 309 351
6 573 548
1 354 006
256 054
599 202
5 219 542
5 219 542
5 219 542
1 032 771 787
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 591 179
8 591 179
6 316 278
68 000
68 000
68 000
68 000
8 659 179
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
58 392 500
58 392 500
44 626 900
2 455 951
5 080 848
418 006
256 054
5 022
4 662 842
4 662 842
4 662 842
63 473 348
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 400
53 377 400
41 555 500
1 929 461
4 552 648
418 006
256 054
5 022
4 134 642
4 134 642
4 134 642
57 930 048
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 015 100
5 015 100
3 071 400
526 490
528 200
528 200
528 200
528 200
5 543 300
0823240
3240
Інші заклади та заходи
959 214 560
959 214 560
2 724 900
853 400
1 424 700
936 000
594 180
488 700
488 700
488 700
960 639 260
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
4 712 360
2 724 900
853 400
1 424 700
936 000
594 180
488 700
488 700
488 700
6 137 060
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
954 502 200
954 502 200
954 502 200
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 096 006
18 096 006
13 142 287
492 213
69 650
69 650
69 650
69 650
18 165 656
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
18 096 006
18 096 006
13 142 287
492 213
69 650
69 650
69 650
69 650
18 165 656
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 938 139
12 938 139
10 244 887
69 861
69 650
69 650
69 650
69 650
13 007 789
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
5 157 867
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
4 925 067
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
318 361 823
318 361 823
158 247 094
13 974 900
158 871 450
26 750 300
20 135 000
462 500
132 121 150
131 053 550
131 053 550
477 233 273
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
318 361 823
318 361 823
158 247 094
13 974 900
158 871 450
26 750 300
20 135 000
462 500
132 121 150
131 053 550
131 053 550
477 233 273
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
8 203 423
8 203 423
5 734 194
69 550
69 550
69 550
69 550
8 272 973
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
141 770 600
141 770 600
109 198 800
6 168 600
35 022 500
24 769 800
18 819 000
262 900
10 252 700
9 300 000
9 300 000
176 793 100
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 634 800
38 634 800
27 000 100
3 876 300
685 600
113 500
700
44 700
572 100
500 000
500 000
39 320 400
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
526 600
26 600
1 100
500 000
500 000
500 000
4 643 400
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
25 320 200
25 320 200
10 875 000
3 545 700
16 383 200
1 840 400
1 315 300
153 800
14 542 800
14 500 000
14 500 000
41 703 400
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
100 316 000
100 316 000
2 754 800
61 600
106 184 000
106 184 000
106 184 000
106 184 000
206 500 000
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 630 800
3 630 800
2 754 800
61 600
3 630 800
1014082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
96 685 200
96 685 200
106 184 000
106 184 000
106 184 000
106 184 000
202 869 200
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
110 713 668
110 713 668
50 146 712
15 642 665
236 752 653
4 295 651
1 502 441
917 222
232 457 002
232 380 202
232 380 202
347 466 321
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
23 913 707
23 913 707
8 812 155
770 569
1 829 597
1 760 047
924 290
88 972
69 550
69 550
69 550
25 743 304
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 227 340
11 227 340
8 080 875
94 665
69 550
69 550
69 550
69 550
11 296 890
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
6 506 998
6 506 998
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
8 267 045
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
5 979 369
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
86 799 961
86 799 961
41 334 557
14 872 096
234 923 056
2 535 604
578 151
828 250
232 387 452
232 310 652
232 310 652
321 723 017
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 068 004
3 068 004
2 000 357
65 800
65 800
65 800
65 800
3 133 804
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 775 341
281 854
198 475
26 493 487
26 493 487
26 493 487
43 091 754
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 775 341
281 854
198 475
26 493 487
26 493 487
26 493 487
43 091 754
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 350 931
4 350 931
4 350 931
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 059 525
3 059 525
3 059 525
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 291 406
1 291 406
1 291 406
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
48 998 843
48 998 843
29 177 500
11 309 670
14 835 915
2 253 750
578 151
629 775
12 582 165
12 505 365
12 505 365
63 834 758
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
48 998 843
48 998 843
29 177 500
11 309 670
14 835 915
2 253 750
578 151
629 775
12 582 165
12 505 365
12 505 365
63 834 758
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
7 474 488
7 474 488
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
170 720 488
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону
4 383 920
4 383 920
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
167 629 920
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
3 090 568
3 090 568
3 090 568
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
425 197 212
425 197 212
9 840 726
278 638
367 702 150
367 702 150
366 488 050
366 488 050
792 899 362
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
425 197 212
425 197 212
9 840 726
278 638
367 702 150
367 702 150
366 488 050
366 488 050
792 899 362
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 529 812
13 529 812
9 840 726
278 638
69 550
69 550
69 550
69 550
13 599 362
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
328 840 900
328 840 900
178 905 000
178 905 000
178 905 000
178 905 000
507 745 900
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
272 853 400
272 853 400
178 905 000
178 905 000
178 905 000
178 905 000
451 758 400
1216014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
55 987 500
55 987 500
55 987 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
79 256 500
79 256 500
17 050 000
17 050 000
17 050 000
17 050 000
96 306 500
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 070 000
1 070 000
9 150 000
9 150 000
9 150 000
9 150 000
10 220 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
2 500 000
2 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
4 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
2 500 000
2 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
4 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
154 813 500
154 813 500
154 813 500
154 813 500
154 813 500
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 214 100
1 214 100
1 214 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
455 748 730
455 748 730
9 856 878
70 326 141
1 382 348 450
1 382 348 450
1 379 954 950
1 282 752 050
1 838 097 180
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
455 748 730
455 748 730
9 856 878
70 326 141
1 382 348 450
1 382 348 450
1 379 954 950
1 282 752 050
1 838 097 180
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
13 292 230
13 292 230
9 856 878
247 441
69 550
69 550
69 550
69 550
13 361 780
1413240
3240
Інші заклади та заходи
808 000
808 000
808 000
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
808 000
808 000
808 000
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
41 800 000
41 800 000
700 000 000
700 000 000
700 000 000
700 000 000
741 800 000
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
41 800 000
41 800 000
700 000 000
700 000 000
700 000 000
700 000 000
741 800 000
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
127 283 100
127 283 100
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
137 283 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
3 492 000
3 492 000
3 492 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
33 791 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
272 565 400
272 565 400
70 078 700
232 070 000
232 070 000
232 070 000
232 070 000
504 635 400
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
289 410 000
289 410 000
289 410 000
192 207 100
289 410 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
148 405 400
148 405 400
148 405 400
148 405 400
148 405 400
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 393 500
2 393 500
2 393 500
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
505 896 330
505 776 330
17 400 550
120 000
876 817 350
8 600 000
955 000
868 217 350
864 717 350
864 717 350
1 382 713 680
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
495 730 875
495 610 875
9 068 210
120 000
564 282 950
564 282 950
564 282 950
564 282 950
1 060 013 825
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 902 375
11 902 375
9 068 210
69 550
69 550
69 550
69 550
11 971 925
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
2 604 900
2 604 900
2 604 900
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
19 585 200
922 400
922 400
922 400
922 400
20 507 600
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 200 000
197 200 000
197 200 000
197 200 000
197 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
197 200 000
197 200 000
197 200 000
197 200 000
197 200 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
431 638 400
431 518 400
120 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
676 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
431 638 400
431 518 400
120 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
245 201 000
676 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
10 165 455
10 165 455
8 332 340
312 534 400
8 600 000
955 000
303 934 400
300 434 400
300 434 400
322 699 855
1530160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
10 165 455
10 165 455
8 332 340
12 100 000
8 600 000
955 000
3 500 000
22 265 455
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
41 295 400
41 295 400
41 295 400
41 295 400
41 295 400
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
102 533 000
102 533 000
102 533 000
102 533 000
102 533 000
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
156 606 000
156 606 000
156 606 000
156 606 000
156 606 000
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
156 606 000
156 606 000
156 606 000
156 606 000
156 606 000
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
26 831 031
19 957 931
13 991 049
6 873 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
29 730 141
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
26 831 031
19 957 931
13 991 049
6 873 100
2 899 110
2 899 110
2 899 110
2 899 110
29 730 141
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 757 931
18 757 931
13 991 049
215 810
215 810
215 810
215 810
18 973 741
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
8 073 100
1 200 000
6 873 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
10 756 400
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
84 284 839
84 284 839
7 155 618
376 665 102
376 665 102
346 665 102
346 665 102
460 949 941
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
84 284 839
84 284 839
7 155 618
376 665 102
376 665 102
346 665 102
346 665 102
460 949 941
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 505 139
9 505 139
7 155 618
62 402
62 402
62 402
62 402
9 567 541
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
158 495 900
158 495 900
158 495 900
158 495 900
158 495 900
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
25 000 000
25 000 000
151 690 000
151 690 000
121 690 000
121 690 000
176 690 000
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
25 000 000
25 000 000
121 690 000
121 690 000
121 690 000
121 690 000
146 690 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
49 779 700
49 779 700
66 216 800
66 216 800
66 216 800
66 216 800
115 996 500
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
49 779 700
49 779 700
66 216 800
66 216 800
66 216 800
66 216 800
115 996 500
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 561 854
12 561 854
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 602 854
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
12 561 854
12 561 854
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
12 602 854
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
6 046 379
6 046 379
3 921 833
41 000
41 000
41 000
41 000
6 087 379
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 515 475
6 515 475
6 515 475
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 965 700
17 667 700
9 482 776
298 000
15 069 550
15 069 550
15 069 550
15 069 550
33 035 250
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 965 700
17 667 700
9 482 776
298 000
15 069 550
15 069 550
15 069 550
15 069 550
33 035 250
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 842 700
12 842 700
9 482 776
69 550
69 550
69 550
69 550
12 912 250
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 958 000
1 660 000
298 000
1 958 000
2717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 965 000
1 965 000
1 965 000
2717693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 965 000
1 965 000
1 965 000
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 965 000
1 965 000
1 965 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 974 670
13 974 670
9 867 728
127 100
4 798 268
4 798 268
4 798 268
4 798 268
18 772 938
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
13 974 670
13 974 670
9 867 728
127 100
4 798 268
4 798 268
4 798 268
4 798 268
18 772 938
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 104 519
9 104 519
6 792 663
127 100
98 468
98 468
98 468
98 468
9 202 987
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
3018120
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 133 381
4 133 381
3 075 065
126 000
126 000
126 000
126 000
4 259 381
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 508 056
22 508 056
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
22 577 256
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
22 508 056
22 508 056
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
22 577 256
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
12 981 256
12 981 256
9 383 324
311 422
69 200
69 200
69 200
69 200
13 050 456
3117690
7690
0490 Інша економічна діяльність
9 526 800
9 526 800
9 526 800
3117693
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
9 526 800
9 526 800
9 526 800
Управління комунальним майном
9 526 800
9 526 800
9 526 800
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
41 429 341
41 429 341
21 812 764
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
42 563 841
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
41 429 341
41 429 341
21 812 764
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
42 563 841
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
34 429 341
34 429 341
21 812 764
1 134 500
1 134 500
1 134 500
1 134 500
35 563 841
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
7 000 000
7 000 000
7 000 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
62 718 532
62 718 532
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
63 096 732
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
62 718 532
62 718 532
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
63 096 732
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
61 883 932
61 883 932
31 007 317
3 393 707
378 200
3 200
375 000
375 000
375 000
62 262 132
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
10 461 321
10 461 321
1 749 245
10 461 321
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
2 671 421
2 671 421
1 749 245
2 671 421
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
7 789 900
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
141 770 600
141 770 600
109 198 800
6 168 600
35 022 500
24 769 800
18 819 000
262 900
10 252 700
9 300 000
9 300 000
176 793 100
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
210 536 383
210 536 383
109 387 300
37 017 293
12 464 117
12 261 062
1 441 503
4 257 831
203 055
223 000 500
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
16 012 995
16 012 995
12 184 200
669 590
16 012 995
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
41 694 155
41 694 155
26 923 000
1 878 273
58 638 443
220 243
48 150
114
58 418 200
58 418 200
58 418 200
100 332 598
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
36 778 563
36 778 563
26 923 000
1 878 273
220 243
220 243
48 150
114
36 998 806
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
4 915 592
58 418 200
58 418 200
58 418 200
58 418 200
63 333 792
2000
Охорона здоров'я
1 488 129 878
1 488 129 878
245 216 916
79 927 689
165 289 227
160 369 000
160 369 000
1 733 346 794
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 998 428
626 998 428
126 123 878
29 454 358
96 669 520
93 825 930
93 825 930
753 122 306
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 461 165
23 461 165
2 505 400
1 756 400
749 000
749 000
749 000
25 966 565
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
147 231 579
24 597 100
8 781 500
15 815 600
14 695 600
14 695 600
171 828 679
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
349 299 069
349 299 069
64 318 010
15 732 672
48 585 338
48 436 970
48 436 970
413 617 079
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
27 245 694
3 300 840
2 462 440
838 400
695 900
695 900
30 546 534
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
73 728 632
24 371 688
21 740 319
2 631 369
1 965 600
1 965 600
98 100 320
2110
Первинна медична допомога населенню
192 327 300
192 327 300
192 327 300
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
192 327 300
192 327 300
192 327 300
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
685 096
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
44 766 580
44 766 580
44 766 580
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
22 990 770
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
21 775 810
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
2 386 335
2 386 335
2 386 335
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
4 522 972 354
4 522 972 354
68 381 610
8 136 666
35 707 786
3 395 907
1 180 344
886 649
32 311 879
32 311 879
32 311 879
4 558 680 140
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
129 028
129 028
129 028
129 028
19 280 282
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
19 151 254
18 956 254
7 583 498
195 000
129 028
129 028
129 028
129 028
19 280 282
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 962 254
9 962 254
7 583 498
129 028
129 028
129 028
129 028
10 091 282
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 806 570 637
6 806 570 637
23 338 100
52 826 600
52 826 600
51 045 000
51 045 000
6 859 397 237
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
6 806 570 637
6 806 570 637
23 338 100
52 826 600
52 826 600
51 045 000
51 045 000
6 859 397 237
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
29 945 482
29 945 482
23 338 100
45 000
45 000
45 000
45 000
29 990 482
3718600
8600
0170 Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717690
7690
0490 Інша економічна діяльність
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3717691
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
3718700
8700
0133 Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
6 696 620 355
6 696 620 355
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
6 697 620 355
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
2 263 423 149
2 263 423 149
2 263 423 149
3719110
9110
0180 Реверсна дотація
213 457 400
213 457 400
213 457 400
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 049 965 749
2 049 965 749
2 049 965 749
9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
3 444 847 154
3 444 847 154
3 444 847 154
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3719210
9210
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3719220
9220
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
824 681
824 681
824 681
3719230
9230
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 449 978 192
1 449 978 192
1 449 978 192
3719250
9250
0180
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
3 369 345
3 369 345
3 369 345
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
987 550 052
987 550 052
987 550 052
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
987 550 052
987 550 052
987 550 052
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
800 000
800 000
800 000
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки розвитку
з них
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С. Бокаріуса (на придбання матеріалів для
утеплення будівлі інституту та виконання
будівельно-монтажних робіт з енергозбереження))
(згідно з додатками 4, 7)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
В С Ь О Г О
11 892 788 180 11 885 302 080
651 155 595
122 297 011
7 486 100 3 966 799 070
130 980 666
28 577 543
3 629 228
3 835 818 404
3 790 667 354
3 693 464 454 15 859 587 250
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.1
22
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
292 780 425
292 780 425
178 961 823
52 448 962
17 044 548
16 751 638
276 632
135 682
292 910
163 910
163 910
309 824 973
0610000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
292 780 425
292 780 425
178 961 823
52 448 962
17 044 548
16 751 638
276 632
135 682
292 910
163 910
163 910
309 824 973
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
915 101
915 101
691 323
46 185
13 910
13 910
13 910
13 910
929 011
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
95 033 763
95 033 763
56 044 600
18 667 303
15 543 794
15 543 794
110 577 557
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
158 387 553
158 387 553
99 602 400
25 395 551
438 191
288 191
143 417
36 347
150 000
150 000
150 000
158 825 744
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 810 478
2 810 478
1 850 400
531 955
2 810 478
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 694 126
4 694 126
3 165 400
814 982
88 285
88 285
66 032
2 695
4 782 411
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
21 482 692
21 482 692
10 622 800
6 358 292
960 368
831 368
67 183
96 640
129 000
22 443 060
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 368 965
1 368 965
1 094 500
17 369
1 368 965
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 570 491
3 570 491
2 572 200
164 035
3 570 491
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 570 491
3 570 491
2 572 200
164 035
3 570 491
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 517 256
4 517 256
3 318 200
453 290
4 517 256
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 517 256
4 517 256
3 318 200
453 290
4 517 256
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
407 716 400
407 716 400
12 291 430
497 596
407 716 400
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
407 716 400
407 716 400
12 291 430
497 596
407 716 400
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 269 674
16 269 674
12 291 430
497 596
16 269 674
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
227 673 100
227 673 100
227 673 100
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2018 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
Додаток 3.2
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.2
23
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
26 565 200
26 565 200
26 565 200
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
201 107 900
201 107 900
201 107 900
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1 157
1 157
1 157
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
1 157
1 157
1 157
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
591 123
591 123
591 123
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
591 123
591 123
591 123
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
121 813 950
121 813 950
121 813 950
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 402 860
1 402 860
1 402 860
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
261 440
261 440
261 440
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
68 752 016
68 752 016
68 752 016
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 456 648
4 456 648
4 456 648
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
25 855 800
25 855 800
25 855 800
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
870 366
870 366
870 366
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
20 214 820
20 214 820
20 214 820
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
40 465 182
40 465 182
40 465 182
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
27 460 328
27 460 328
27 460 328
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 431 300
6 431 300
6 431 300
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 609 304
1 609 304
1 609 304
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
4 897 050
4 897 050
4 897 050
Додаток 3.2
24
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
з них
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
67 200
67 200
67 200
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
247 249
247 249
247 249
0813240
3240
Інші заклади та заходи
654 965
654 965
654 965
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
654 965
654 965
654 965
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
11 047 648
11 047 648
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
11 351 450
4010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
11 047 648
11 047 648
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
11 351 450
4010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 572 443
10 572 443
6 831 443
965 139
303 802
303 802
303 802
303 802
10 876 245
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4016090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
331 911
331 911
331 911
В С Ь О Г О
711 544 473
711 544 473
198 084 696
53 911 697
17 348 350
16 751 638
276 632
135 682
596 712
467 712
467 712
728 892 823
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.2
25
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
343 379 425
343 379 425
221 176 179
48 431 238
17 864 574
17 758 728
4 182 700
414 020
105 846
13 910
13 910
361 243 999
0610000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
343 379 425
343 379 425
221 176 179
48 431 238
17 864 574
17 758 728
4 182 700
414 020
105 846
13 910
13 910
361 243 999
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 303 264
1 303 264
1 014 679
40 565
13 910
13 910
13 910
13 910
1 317 174
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
106 059 447
106 059 447
65 139 100
17 374 565
10 998 138
10 962 938
35 200
117 057 585
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
207 161 819
207 161 819
135 310 100
28 204 786
6 019 244
5 962 508
3 785 980
401 846
56 736
213 181 063
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 791 658
5 791 658
4 193 700
618 270
551 608
551 608
348 570
12 060
6 343 266
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
6 934 563
6 934 563
3 996 200
613 412
23 811
23 811
6 958 374
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
2 279 840
2 279 840
1 772 100
72 120
2 279 840
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 297 098
5 297 098
3 875 700
246 700
220 243
220 243
48 150
114
5 517 341
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 297 098
5 297 098
3 875 700
246 700
220 243
220 243
48 150
114
5 517 341
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 551 736
8 551 736
5 874 600
1 260 820
37 620
37 620
8 589 356
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 551 736
8 551 736
5 874 600
1 260 820
37 620
37 620
8 589 356
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
429 065 652
429 065 652
12 990 693
232 282
429 065 652
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
429 065 652
429 065 652
12 990 693
232 282
429 065 652
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
17 597 276
17 597 276
12 990 693
232 282
17 597 276
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
234 962 300
234 962 300
234 962 300
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
28 544 000
28 544 000
28 544 000
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.3
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.3
26
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
206 418 300
206 418 300
206 418 300
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
49 144
49 144
49 144
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
16 324
16 324
16 324
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
32 820
32 820
32 820
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 008 742
1 008 742
1 008 742
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 008 742
1 008 742
1 008 742
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
133 773 933
133 773 933
133 773 933
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 700 240
1 700 240
1 700 240
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
206 520
206 520
206 520
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
79 184 173
79 184 173
79 184 173
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 000 000
6 000 000
6 000 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 023 000
23 023 000
23 023 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
860 000
860 000
860 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
22 800 000
22 800 000
22 800 000
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
39 543 970
39 543 970
39 543 970
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
30 021 970
30 021 970
30 021 970
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 500 000
6 500 000
6 500 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 880 000
2 880 000
2 880 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
82 000
82 000
82 000
Додаток 3.3
27
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
60 000
60 000
60 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
234 487
234 487
234 487
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
804 140
804 140
804 140
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 091 660
1 091 660
1 091 660
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 091 660
1 091 660
1 091 660
4100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
12 296 036
12 296 036
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 400 136
4110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
12 296 036
12 296 036
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 400 136
4110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
11 925 394
11 925 394
7 635 959
1 229 360
104 100
14 100
90 000
90 000
90 000
12 029 494
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
135 692
135 692
135 692
4116090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
234 950
234 950
234 950
В С Ь О Г О
784 741 113
784 741 113
241 802 831
49 892 880
17 968 674
17 772 828
4 182 700
414 020
195 846
103 910
103 910
802 709 787
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.3
28
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
570 222 723
570 222 723
350 239 353
90 476 229
27 045 662
26 131 107
804 643
1 786 068
914 555
720 500
720 500
597 268 385
0610000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
570 222 723
570 222 723
350 239 353
90 476 229
27 045 662
26 131 107
804 643
1 786 068
914 555
720 500
720 500
597 268 385
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 392 356
1 392 356
1 060 381
61 411
20 500
20 500
20 500
20 500
1 412 856
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
168 753 765
168 753 765
100 157 100
31 569 782
18 562 368
18 162 368
400 000
400 000
400 000
187 316 133
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
286 441 175
286 441 175
185 937 272
39 205 894
938 375
508 375
430 000
300 000
300 000
287 379 550
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 207 207
3 207 207
2 301 900
334 080
3 207 207
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 348 367
6 348 367
4 068 500
1 318 682
16 872
16 872
6 365 239
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
86 289 879
86 289 879
43 938 500
16 335 027
7 497 547
7 433 492
804 643
1 786 068
64 055
93 787 426
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 954 702
1 954 702
1 497 400
115 189
1 954 702
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
6 282 272
6 282 272
4 525 000
386 974
6 282 272
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
6 282 272
6 282 272
4 525 000
386 974
6 282 272
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 553 000
9 553 000
6 753 300
1 149 190
10 000
10 000
9 563 000
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
9 553 000
9 553 000
6 753 300
1 149 190
10 000
10 000
9 563 000
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
792 514 763
792 514 763
19 410 437
80 790
80 790
80 790
80 790
792 595 553
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
792 514 763
792 514 763
19 410 437
80 790
80 790
80 790
80 790
792 595 553
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
24 620 407
24 620 407
19 410 437
24 620 407
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
453 064 100
453 064 100
453 064 100
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2018 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
ВСЬОГО
видатки
споживання
Додаток 3.4
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Додаток 3.4
29
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 990 674 936
1 990 674 936
1 990 674 936
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
225 218 500
225 218 500
225 218 500
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 765 456 436
1 765 456 436
1 765 456 436
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
824 681
824 681
824 681
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
115 291
115 291
115 291
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
709 390
709 390
709 390
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
дітям
1 119 764 517
1 119 764 517
1 119 764 517
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 574 479
13 574 479
13 574 479
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
2 716 644
2 716 644
2 716 644
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
670 674 802
670 674 802
670 674 802
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
43 853 349
43 853 349
43 853 349
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
213 514 617
213 514 617
213 514 617
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 682 248
7 682 248
7 682 248
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
167 748 378
167 748 378
167 748 378
Додаток_2
3
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
45 924 400
45 924 400
45 924 400
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
407 139 700
407 139 700
407 139 700
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
36 080
36 080
36 080
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
4 170
4 170
4 170
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
31 910
31 910
31 910
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 729 321
1 729 321
1 729 321
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 729 321
1 729 321
1 729 321
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
244 001 320
244 001 320
244 001 320
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
3 227 600
3 227 600
3 227 600
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
522 000
522 000
522 000
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
147 091 720
147 091 720
147 091 720
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
7 440 000
7 440 000
7 440 000
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
46 300 000
46 300 000
46 300 000
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 720 000
1 720 000
1 720 000
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
37 700 000
37 700 000
37 700 000
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
67 173 918
67 173 918
67 173 918
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
50 053 918
50 053 918
50 053 918
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
12 000 000
12 000 000
12 000 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 500 000
4 500 000
4 500 000
Додаток 3.4
30
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
оплата праці
видатки
розвитку
з них
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
500 000
500 000
500 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
120 000
120 000
120 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
575 800
575 800
575 800
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
318 042
318 042
318 042
0813240
3240
Інші заклади та заходи
995 775
995 775
80 790
80 790
80 790
80 790
1 076 565
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
995 775
995 775
80 790
80 790
80 790
80 790
1 076 565
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
13 235 583
13 235 583
8 811 717
833 166
140 000
20 000
120 000
120 000
120 000
13 375 583
4210000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
13 235 583
13 235 583
8 811 717
833 166
140 000
20 000
120 000
120 000
120 000
13 375 583
4210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 792 996
12 792 996
8 811 717
833 166
140 000
20 000
120 000
120 000
120 000
12 932 996
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
304 318
304 318
304 318
4216090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
138 269
138 269
138 269
В С Ь О Г О
1 375 973 069
1 375 973 069
378 461 507
91 309 395
27 266 452
26 151 107
804 643
1 786 068
1 115 345
921 290
921 290 1 403 239 521
Заступник міського голови -
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
директор Департаменту
Додаток 3.4
31
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
285 214 013
285 214 013
176 755 374
46 271 835
11 512 687
11 362 687
1 013 436
323 848
150 000
150 000
150 000
296 726 700
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
285 214 013
285 214 013
176 755 374
46 271 835
11 512 687
11 362 687
1 013 436
323 848
150 000
150 000
150 000
296 726 700
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 124 341
1 124 341
851 074
77 747
1 124 341
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
91 257 490
91 257 490
52 266 900
19 012 329
8 615 395
8 615 395
18 421
3 560
99 872 885
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
161 517 286
161 517 286
103 961 800
23 693 922
2 182 500
2 032 500
874 893
54 262
150 000
150 000
150 000
163 699 786
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 640 952
3 640 952
2 569 400
493 533
132 451
132 451
69 542
12 727
3 773 403
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
17 973 207
17 973 207
9 889 900
2 317 353
546 698
546 698
50 580
253 299
18 519 905
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 498 819
1 498 819
1 163 400
63 790
1 498 819
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 628 680
3 628 680
2 710 500
133 071
3 628 680
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 573 238
4 573 238
3 342 400
480 090
35 643
35 643
4 608 881
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 451 923
387 451 923
9 887 302
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 489 050
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
387 451 923
387 451 923
9 887 302
595 884
37 127
37 127
37 127
37 127
387 489 050
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 889 089
13 889 089
9 887 302
595 884
13 889 089
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
212 785 900
212 785 900
212 785 900
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
24 824 400
24 824 400
24 824 400
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.5
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.5
32
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
187 961 500
187 961 500
187 961 500
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
48 520
48 520
48 520
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 820
2 820
2 820
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
45 700
45 700
45 700
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
565 904
565 904
565 904
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
565 904
565 904
565 904
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
127 703 161
127 703 161
127 703 161
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 668 364
1 668 364
1 668 364
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
327 176
327 176
327 176
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
81 400 515
81 400 515
81 400 515
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 024 016
6 024 016
6 024 016
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 597 700
23 597 700
23 597 700
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 044 563
1 044 563
1 044 563
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 640 827
13 640 827
13 640 827
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
31 221 383
31 221 383
31 221 383
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
23 516 781
23 516 781
23 516 781
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
5 120 340
5 120 340
5 120 340
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
1 864 262
1 864 262
1 864 262
Додаток 3.5
33
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
600 000
600 000
600 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
120 000
120 000
120 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
253 280
253 280
253 280
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
311 115
311 115
311 115
0813240
3240
Інші заклади та заходи
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
673 571
673 571
37 127
37 127
37 127
37 127
710 698
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
10 819 538
10 819 538
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
12 271 895
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
10 819 538
10 819 538
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
12 271 895
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 419 351
10 419 351
6 618 889
963 285
1 452 357
2 357
1 450 000
1 450 000
1 450 000
11 871 708
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
135 692
135 692
135 692
4316090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
264 495
264 495
264 495
В С Ь О Г О
683 485 474
683 485 474
193 261 565
47 831 004
13 002 171
11 365 044
1 013 436
323 848
1 637 127
1 637 127
1 637 127
696 487 645
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.5
34
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
205 575 585
205 575 585
128 098 062
29 257 925
14 098 051
8 728 551
112 490
2 006 634
5 369 500
5 369 500
5 369 500
219 673 636
0610000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
205 575 585
205 575 585
128 098 062
29 257 925
14 098 051
8 728 551
112 490
2 006 634
5 369 500
5 369 500
5 369 500
219 673 636
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
940 743
940 743
700 162
62 187
19 500
19 500
19 500
19 500
960 243
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
61 227 339
61 227 339
35 957 700
10 816 953
11 561 988
6 361 988
61 270
5 200 000
5 200 000
5 200 000
72 789 327
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
106 147 054
106 147 054
68 359 300
14 402 098
275 264
125 264
24 210
150 000
150 000
150 000
106 422 318
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 401 135
6 401 135
4 856 300
395 182
6 401 135
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
22 244 631
22 244 631
12 084 800
2 861 738
2 241 299
2 241 299
112 490
1 921 154
24 485 930
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
988 561
988 561
749 900
64 043
988 561
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 243 855
3 243 855
2 309 800
199 014
3 243 855
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 243 855
3 243 855
2 309 800
199 014
3 243 855
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 382 267
4 382 267
3 080 100
456 710
4 382 267
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 382 267
4 382 267
3 080 100
456 710
4 382 267
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
287 283 302
287 283 302
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
287 675 302
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
287 283 302
287 283 302
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
287 675 302
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 900 323
12 900 323
8 647 431
343 533
392 000
392 000
392 000
392 000
13 292 323
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
148 620 200
148 620 200
148 620 200
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
19 613 500
19 613 500
19 613 500
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.6
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.6
35
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
129 006 700
129 006 700
129 006 700
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
291 040
291 040
291 040
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
36 410
36 410
36 410
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
254 630
254 630
254 630
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
595 158
595 158
595 158
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
595 158
595 158
595 158
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
99 848 637
99 848 637
99 848 637
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 142 800
1 142 800
1 142 800
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
405 000
405 000
405 000
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
54 585 165
54 585 165
54 585 165
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 547 893
4 547 893
4 547 893
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
22 929 893
22 929 893
22 929 893
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 256 893
1 256 893
1 256 893
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
14 980 993
14 980 993
14 980 993
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
23 639 000
23 639 000
23 639 000
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
16 444 000
16 444 000
16 444 000
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
2 160 000
2 160 000
2 160 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
4 629 000
4 629 000
4 629 000
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
400 000
400 000
400 000
Додаток 3.6
36
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
6 000
6 000
6 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
288 392
288 392
288 392
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
419 550
419 550
419 550
0813240
3240
Інші заклади та заходи
681 002
681 002
681 002
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
681 002
681 002
681 002
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
9 745 187
9 745 187
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 776 874
4410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
9 745 187
9 745 187
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 776 874
4410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
9 362 180
9 362 180
6 387 224
552 743
1 031 687
5 019
1 026 668
1 026 668
1 026 668
10 393 867
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4416090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
239 713
239 713
239 713
В С Ь О Г О
502 604 074
502 604 074
143 132 717
30 154 201
15 521 738
8 733 570
112 490
2 006 634
6 788 168
6 788 168
6 788 168
518 125 812
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.6
37
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
174 798 572
174 798 572
108 199 726
30 917 552
8 285 543
8 285 543
84 813
128 129
183 084 115
0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
174 798 572
174 798 572
108 199 726
30 917 552
8 285 543
8 285 543
84 813
128 129
183 084 115
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
968 955
968 955
722 626
72 297
968 955
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
68 642 509
68 642 509
40 929 600
13 382 889
8 053 414
8 053 414
11 903
3 591
76 695 923
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
81 488 119
81 488 119
50 505 000
13 932 676
42 688
42 688
23 192
6 266
81 530 807
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 540 394
3 540 394
2 660 500
255 954
3 540 394
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 897 989
5 897 989
3 948 400
1 055 806
5 897 989
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
1 510 514
1 510 514
466 700
571 212
189 441
189 441
49 718
118 272
1 699 955
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 179 885
1 179 885
955 100
9 869
1 179 885
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 302 895
3 302 895
2 577 400
46 679
3 302 895
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 302 895
3 302 895
2 577 400
46 679
3 302 895
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 267 312
8 267 312
5 434 400
1 590 170
8 267 312
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 267 312
8 267 312
5 434 400
1 590 170
8 267 312
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
222 324 072
222 324 072
9 875 245
299 188
79 652
79 652
79 652
79 652
222 403 724
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
222 324 072
222 324 072
9 875 245
299 188
79 652
79 652
79 652
79 652
222 403 724
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
13 441 407
13 441 407
9 875 245
299 188
13 441 407
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
117 284 700
117 284 700
117 284 700
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.7
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.7
38
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
13 103 800
13 103 800
13 103 800
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
104 180 900
104 180 900
104 180 900
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
129 650
129 650
129 650
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
16 800
16 800
16 800
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
112 850
112 850
112 850
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 005 380
1 005 380
1 005 380
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 005 380
1 005 380
1 005 380
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
68 823 500
68 823 500
68 823 500
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
768 640
768 640
768 640
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
194 410
194 410
194 410
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
38 860 800
38 860 800
38 860 800
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 121 100
3 121 100
3 121 100
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
15 342 560
15 342 560
15 342 560
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
332 390
332 390
332 390
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
10 203 600
10 203 600
10 203 600
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
20 991 240
20 991 240
20 991 240
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
13 387 440
13 387 440
13 387 440
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 875 360
4 875 360
4 875 360
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 309 180
2 309 180
2 309 180
Додаток 3.7
39
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
330 213 675
330 213 675
330 213 675
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
240 457 274
240 457 274
240 457 274
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
55 262 968
55 262 968
55 262 968
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
25 719 782
25 719 782
25 719 782
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
8 249 666
8 249 666
8 249 666
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
523 985
523 985
523 985
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
58 392 500
58 392 500
44 626 900
2 455 951
5 080 848
418 006
256 054
5 022
4 662 842
4 662 842
4 662 842
63 473 348
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 400
53 377 400
41 555 500
1 929 461
4 552 648
418 006
256 054
5 022
4 134 642
4 134 642
4 134 642
57 930 048
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 015 100
5 015 100
3 071 400
526 490
528 200
528 200
528 200
528 200
5 543 300
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
5 157 867
5 157 867
2 897 400
422 352
5 157 867
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
4 925 067
2 897 400
422 352
4 925 067
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
232 800
232 800
232 800
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 644 633
9 644 633
6 814 409
108 777
9 644 633
Додаток_2
4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
414 440
414 440
414 440
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
4 820
4 820
4 820
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
240 513
240 513
240 513
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
135 055
135 055
135 055
0813240
3240
Інші заклади та заходи
272 627
272 627
79 652
79 652
79 652
79 652
352 279
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
272 627
272 627
79 652
79 652
79 652
79 652
352 279
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
9 489 683
9 489 683
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 611 278
4510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
9 489 683
9 489 683
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 611 278
4510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
9 045 922
9 045 922
5 940 412
593 187
121 595
21 000
100 595
100 595
100 595
9 167 517
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4516090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
300 467
300 467
300 467
В С Ь О Г О
406 612 327
406 612 327
124 015 383
31 809 927
8 486 790
8 306 543
84 813
128 129
180 247
180 247
180 247
415 099 117
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.7
40
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
284 850 857
284 850 857
176 677 967
43 880 146
18 711 348
18 540 848
5 117 643
320 563
170 500
170 500
170 500
303 562 205
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
284 850 857
284 850 857
176 677 967
43 880 146
18 711 348
18 540 848
5 117 643
320 563
170 500
170 500
170 500
303 562 205
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 093 003
1 093 003
852 767
27 666
20 500
20 500
20 500
20 500
1 113 503
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
77 499 926
77 499 926
46 883 100
13 001 655
9 054 850
9 054 850
23 690
28 695
86 554 776
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
165 195 775
165 195 775
104 742 700
25 363 838
8 428 994
8 278 994
4 373 913
172 437
150 000
150 000
150 000
173 624 769
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 811 724
4 811 724
3 495 200
525 272
643 785
643 785
489 200
21 403
5 455 509
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
27 498 126
27 498 126
14 265 300
4 171 512
480 919
480 919
230 840
74 028
27 979 045
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 609 384
1 609 384
1 275 900
42 978
1 609 384
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 532 981
3 532 981
2 618 100
256 815
3 532 981
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
82 300
82 300
24 000
3 692 238
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 609 938
3 609 938
2 544 900
490 410
82 300
82 300
24 000
3 692 238
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 476 140
380 476 140
11 872 210
368 790
19 332 046
19 332 046
19 332 046
19 332 046
399 808 186
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
380 476 140
380 476 140
11 872 210
368 790
19 332 046
19 332 046
19 332 046
19 332 046
399 808 186
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
20 839 785
20 839 785
11 872 210
368 790
18 952 765
18 952 765
18 952 765
18 952 765
39 792 550
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
209 006 836
209 006 836
209 006 836
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
20 093 500
20 093 500
20 093 500
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.8
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.8
41
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
188 913 336
188 913 336
188 913 336
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
35 850
35 850
35 850
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
2 350
2 350
2 350
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
33 500
33 500
33 500
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 728 985
1 728 985
1 728 985
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 728 985
1 728 985
1 728 985
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
111 903 155
111 903 155
111 903 155
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 207 530
1 207 530
1 207 530
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
149 740
149 740
149 740
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
64 877 600
64 877 600
64 877 600
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 244 700
4 244 700
4 244 700
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
23 574 620
23 574 620
23 574 620
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
659 870
659 870
659 870
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
17 189 095
17 189 095
17 189 095
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
35 472 450
35 472 450
35 472 450
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
25 303 960
25 303 960
25 303 960
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
6 900 000
6 900 000
6 900 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 488 490
2 488 490
2 488 490
Додаток 3.8
42
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
700 000
700 000
700 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
80 000
80 000
80 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
423 458
423 458
423 458
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
197 985
197 985
197 985
0813240
3240
Інші заклади та заходи
867 636
867 636
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 917
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
867 636
867 636
379 281
379 281
379 281
379 281
1 246 917
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
10 352 620
10 352 620
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 453 394
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
10 019 027
10 019 027
6 539 450
879 745
100 774
10 774
90 000
90 000
90 000
10 119 801
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
206 778
206 778
206 778
В С Ь О Г О
675 679 617
675 679 617
195 089 627
45 128 681
38 144 168
18 551 622
5 117 643
320 563
19 592 546
19 592 546
19 592 546
713 823 785
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.8
43
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
201 810 621
201 810 621
127 052 510
28 122 659
10 578 708
9 951 615
126 049
8 370
627 093
163 910
163 910
212 389 329
0610000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
201 810 621
201 810 621
127 052 510
28 122 659
10 578 708
9 951 615
126 049
8 370
627 093
163 910
163 910
212 389 329
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
970 343
970 343
740 610
39 805
13 910
13 910
13 910
13 910
984 253
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
61 316 224
61 316 224
37 167 300
10 409 744
8 788 907
8 564 956
223 951
70 105 131
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
96 587 571
96 587 571
62 565 000
12 927 012
1 132 487
767 162
365 325
150 000
150 000
97 720 058
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 913 887
2 913 887
2 281 800
115 387
5 726
5 726
2 919 613
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 360 077
5 360 077
4 076 800
351 852
76 637
62 730
13 907
5 436 714
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та
іншими закладами освіти
26 602 771
26 602 771
14 123 100
3 788 747
524 034
514 034
126 049
8 370
10 000
27 126 805
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 052 209
1 052 209
825 100
43 444
1 052 209
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
2 895 630
2 895 630
2 142 300
181 098
2 895 630
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 895 630
2 895 630
2 142 300
181 098
2 895 630
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 111 909
4 111 909
3 130 500
265 570
37 007
37 007
4 148 916
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 111 909
4 111 909
3 130 500
265 570
37 007
37 007
4 148 916
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
247 267 018
247 267 018
8 634 329
158 780
361 100
361 100
361 100
361 100
247 628 118
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
247 267 018
247 267 018
8 634 329
158 780
361 100
361 100
361 100
361 100
247 628 118
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 734 490
12 734 490
8 634 329
158 780
361 100
361 100
361 100
361 100
13 095 590
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
135 229 700
135 229 700
135 229 700
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.9
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.9
44
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
14 818 600
14 818 600
14 818 600
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
120 411 100
120 411 100
120 411 100
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
207 210
207 210
207 210
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
32 080
32 080
32 080
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
175 130
175 130
175 130
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
596 503
596 503
596 503
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
596 503
596 503
596 503
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
72 476 421
72 476 421
72 476 421
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
661 629
661 629
661 629
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
165 318
165 318
165 318
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
39 494 869
39 494 869
39 494 869
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 426 592
3 426 592
3 426 592
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
14 905 084
14 905 084
14 905 084
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
351 366
351 366
351 366
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
13 471 563
13 471 563
13 471 563
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
24 447 272
24 447 272
24 447 272
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
16 831 867
16 831 867
16 831 867
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
4 275 968
4 275 968
4 275 968
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 962 296
2 962 296
2 962 296
Додаток 3.9
45
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
356 176
356 176
356 176
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
20 965
20 965
20 965
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
234 160
234 160
234 160
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
919 282
919 282
919 282
0813240
3240
Інші заклади та заходи
421 980
421 980
421 980
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
421 980
421 980
421 980
4700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
12 507 763
12 507 763
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
14 214 446
4710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
12 507 763
12 507 763
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
14 214 446
4710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 097 421
12 097 421
6 651 575
838 892
1 706 683
43 485
1 663 198
1 663 198
1 663 198
13 804 104
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
133 227
133 227
133 227
4716090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
277 115
277 115
277 115
В С Ь О Г О
461 585 402
461 585 402
142 338 414
29 120 331
12 646 491
9 995 100
126 049
8 370
2 651 391
2 188 208
2 188 208
474 231 893
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.9
46
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
378 205 234
378 205 234
231 894 166
68 209 933
24 622 740
24 092 740
6 201 405
900 727
530 000
500 000
500 000
402 827 974
0610000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
378 205 234
378 205 234
231 894 166
68 209 933
24 622 740
24 092 740
6 201 405
900 727
530 000
500 000
500 000
402 827 974
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 292 649
1 292 649
969 466
89 236
1 292 649
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
111 613 965
111 613 965
63 751 000
23 114 165
14 641 859
14 441 859
296 720
494 370
200 000
200 000
200 000
126 255 824
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
242 340 207
242 340 207
149 770 800
43 586 399
9 516 418
9 216 418
5 679 155
393 357
300 000
300 000
300 000
251 856 625
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 719 322
2 719 322
2 192 300
32 296
1 000
1 000
2 720 322
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 260 177
5 260 177
4 007 400
356 337
271 663
256 663
137 700
8 000
15 000
5 531 840
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 928 814
1 928 814
1 456 700
126 863
1 928 814
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 561 466
4 561 466
3 335 500
263 887
4 561 466
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 561 466
4 561 466
3 335 500
263 887
4 561 466
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
8 488 634
8 488 634
6 411 000
640 750
191 800
176 800
87 830
5 000
15 000
8 680 434
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8 488 634
8 488 634
6 411 000
640 750
191 800
176 800
87 830
5 000
15 000
8 680 434
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
460 680 703
460 680 703
13 781 595
90 000
90 000
90 000
90 000
460 770 703
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
460 680 703
460 680 703
13 781 595
90 000
90 000
90 000
90 000
460 770 703
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 100 779
18 100 779
13 781 595
18 100 779
0813010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
252 048 100
252 048 100
252 048 100
0813011
3011
1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
31 731 100
31 731 100
31 731 100
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 3.10
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2018 рік
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Додаток 3.10
47
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813012
3012
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
220 317 000
220 317 000
220 317 000
0813020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
26 030
26 030
26 030
0813021
3021
1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
3 180
3 180
3 180
0813022
3022
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
22 850
22 850
22 850
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2 178 884
2 178 884
2 178 884
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
2 178 884
2 178 884
2 178 884
0813040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
139 420 440
139 420 440
139 420 440
0813041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 794 816
1 794 816
1 794 816
0813042
3042
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
485 040
485 040
485 040
0813043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
96 427 944
96 427 944
96 427 944
0813044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 592 400
4 592 400
4 592 400
0813045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
17 985 960
17 985 960
17 985 960
0813046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
586 800
586 800
586 800
0813047
3047
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
17 547 480
17 547 480
17 547 480
0813080
3080
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
47 259 260
47 259 260
47 259 260
0813081
3081
1010
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
37 437 010
37 437 010
37 437 010
0813082
3082
1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
7 000 000
7 000 000
7 000 000
0813083
3083
1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
2 477 250
2 477 250
2 477 250
Додаток 3.10
48
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
бюджет
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813084
3084
1040
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
300 000
300 000
300 000
0813085
3085
1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
45 000
45 000
45 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
423 694
423 694
423 694
0813230
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя
264 176
264 176
264 176
0813240
3240
Інші заклади та заходи
959 340
959 340
90 000
90 000
90 000
90 000
1 049 340
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
959 340
959 340
90 000
90 000
90 000
90 000
1 049 340
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
12 716 961
12 716 961
7 764 435
1 584 197
140 442
35 442
105 000
105 000
105 000
12 857 403
4810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
12 716 961
12 716 961
7 764 435
1 584 197
140 442
35 442
105 000
105 000
105 000
12 857 403
4810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
12 474 491
12 474 491
7 764 435
1 584 197
140 442
35 442
105 000
105 000
105 000
12 614 933
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
143 294
143 294
143 294
4816090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
99 176
99 176
99 176
В С Ь О Г О
851 602 898
851 602 898
253 440 196
69 794 130
24 853 182
24 128 182
6 201 405
900 727
725 000
695 000
695 000
876 456 080
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 3.10
49
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
9 444 633
9 444 633
6 814 409
108 777
9 444 633
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
40 000
40 000
40 000
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
160 000
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
22 823 411
22 823 411
10 887 980
4 238 330
28 535 388
2 041 901
924 290
287 447
26 493 487
26 493 487
26 493 487
51 358 799
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
2 872 300
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
16 316 413
10 156 700
3 562 426
26 775 341
281 854
198 475
26 493 487
26 493 487
26 493 487
43 091 754
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 634 698
3 634 698
731 280
675 904
1 760 047
1 760 047
924 290
88 972
5 394 745
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
2 921 033
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
1 946 220
1 946 220
1 946 220
3230
1040
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя
3 369 345
3 369 345
3 369 345
3240
Інші заклади та заходи
967 239 536
967 239 536
3 154 921
911 256
2 091 550
936 000
594 180
1 155 550
1 155 550
1 155 550
969 331 086
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
5 310 780
5 310 780
3 154 921
911 256
1 424 700
936 000
594 180
488 700
488 700
488 700
6 735 480
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
961 928 756
961 928 756
666 850
666 850
666 850
666 850
962 595 606
4000
Культура і мистецтво
210 187 800
210 187 800
43 314 100
7 806 300
823 779 400
1 980 500
1 316 000
199 600
821 798 900
821 684 000
821 684 000
1 033 967 200
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 634 800
38 634 800
27 000 100
3 876 300
685 600
113 500
700
44 700
572 100
500 000
500 000
39 320 400
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
4 116 800
2 684 200
322 700
526 600
26 600
1 100
500 000
500 000
500 000
4 643 400
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 320 200
25 320 200
10 875 000
3 545 700
16 383 200
1 840 400
1 315 300
153 800
14 542 800
14 500 000
14 500 000
41 703 400
Додаток_2
5
(гривень)
3719110
3719150
3719210
0813011
0813012
3719220
0813021
0813022
Державний бюджет
213 457 400
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
219 043 696
227 673 100
26 565 200
201 107 900
1 157
1 157
Бюджет Київського району
232 845 385
234 962 300
28 544 000
206 418 300
49 144
16 324
32 820
Бюджет Московського району
417 293 999
453 064 100
45 924 400
407 139 700
36 080
4 170
31 910
Бюджет Немишлянського району
209 187 722
212 785 900
24 824 400
187 961 500
48 520
2 820
45 700
Бюджет Новобаварського району
165 723 015
148 620 200
19 613 500
129 006 700
291 040
36 410
254 630
Бюджет Основ'янського району
145 755 229
117 284 700
13 103 800
104 180 900
129 650
16 800
112 850
Бюджет Слобідського району
233 338 687
209 006 836
20 093 500
188 913 336
35 850
2 350
33 500
Бюджет Холодногірського району
162 680 574
135 229 700
14 818 600
120 411 100
207 210
32 080
175 130
Бюджет Шевченківського району
264 097 442
252 048 100
31 731 100
220 317 000
26 030
3 180
22 850
ВСЬОГО
213 457 400
2 049 965 749
1 990 674 936
225 218 500
1 765 456 436
824 681
115 291
709 390
Назва бюджету
в тому числі
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Дотації
Субвенції
Інші дотації з
місцевого бюджету
(з міського
бюджету
м. Харкова
районним у місті
бюджетам)
з місцевого бюджету на
надання пільг та житлових
субсидій населенню на
оплату електроенергії,
природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати
(утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій), управління
багатоквартирним
будинком, вивезення
побутового сміття та
рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету
Надання пільг на
оплату житлово-
комунальних послуг
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
з місцевого бюджету на
надання пільг та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
Надання пільг на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу
окремим категоріям
громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидій
населенню для
відшкодування витрат
на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і скрапленого
газу
Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
Надання субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на оплату
житлово-
комунальних послуг
Реверсна
дотація
в тому числі
Додаток 4
1
3719230
0813041
0813042
0813043
0813044
0813045
0813046
0813047
0813081
0813082
0813083
0813084
0813085
Державний бюджет
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського
району
Бюджет Індустріального району
162 279 132
1 402 860
261 440
68 752 016
4 456 648
25 855 800
870 366
20 214 820
27 460 328
6 431 300
1 609 304
4 897 050
67 200
Бюджет Київського району
173 317 903
1 700 240
206 520
79 184 173
6 000 000
23 023 000
860 000
22 800 000
30 021 970
6 500 000
2 880 000
82 000
60 000
Бюджет Московського району
311 175 238
3 227 600
522 000
147 091 720
7 440 000
46 300 000
1 720 000
37 700 000
50 053 918
12 000 000
4 500 000
500 000
120 000
Бюджет Немишлянського району
158 924 544
1 668 364
327 176
81 400 515
6 024 016
23 597 700
1 044 563
13 640 827
23 516 781
5 120 340
1 864 262
600 000
120 000
Бюджет Новобаварського району
123 487 637
1 142 800
405 000
54 585 165
4 547 893
22 929 893
1 256 893
14 980 993
16 444 000
2 160 000
4 629 000
400 000
6 000
Бюджет Основ'янського району
89 814 740
768 640
194 410
38 860 800
3 121 100
15 342 560
332 390
10 203 600
13 387 440
4 875 360
2 309 180
414 440
4 820
Бюджет Слобідського району
147 375 605
1 207 530
149 740
64 877 600
4 244 700
23 574 620
659 870
17 189 095
25 303 960
6 900 000
2 488 490
700 000
80 000
Бюджет Холодногірського району
96 923 693
661 629
165 318
39 494 869
3 426 592
14 905 084
351 366
13 471 563
16 831 867
4 275 968
2 962 296
356 176
20 965
Бюджет Шевченківського району
186 679 700
1 794 816
485 040
96 427 944
4 592 400
17 985 960
586 800
17 547 480
37 437 010
7 000 000
2 477 250
300 000
45 000
ВСЬОГО
1 449 978 192
13 574 479
2 716 644
670 674 802
43 853 349
213 514 617
7 682 248
167 748 378
240 457 274
55 262 968
25 719 782
8 249 666
523 985
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
надання
допомоги на
дітей, над
якими
встановлено
опіку чи
піклування
надання
допомоги
при
усиновленн
і дитини
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
Назва бюджету
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпе
ченим сім'ям
Загальний фонд
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
надання
допомоги по
догляду за
особами з
інвалідністю
I чи II групи
внаслідок
психічного
розладу
надання
тимчасової
державної
соціальної
допомоги
непрацюючі
й особі, яка
досягла
загального
пенсійного
віку, але не
набула права
на пенсійну
виплату
з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну виплату,
допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
надання
допомоги
при
народженні
дитини
надання
допомоги
на дітей
одиноким
матерям
надання
державної
соціальної
допомоги
особам з
інвалідністю
з дитинства
та дітям з
інвалідністю
надання
щомісячної
компенсаці
йної
виплати
непрацююч
ій
працездатні
й особі, яка
доглядає за
особою з
інвалідніст
ю I групи, а
також за
особою, яка
досягла 80-
річного
віку
в тому числі
надання
державної
соціальної
допомоги
особам, які
не мають
права на
пенсію, та
особам з
інвалідністю,
державної
соціальної
допомоги на
догляд
Субвенції
Додаток 4
2
(гривень)
в тому числі:
3719250
3719710
3719310
3719800
Державний бюджет
1 000 000
1 000 000
214 457 400
213 457 400
1 000 000
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
800 000
800 000
800 000
Бюджет Індустріального району
102 733 100
711 730 185
711 730 185
Бюджет Київського району
804 140
142 533 051
784 511 923
784 511 923
Бюджет Московського району
318 042
194 548 300
1 376 435 759
1 376 435 759
Бюджет Немишлянського району
311 115
103 718 700
684 976 501
684 976 501
Бюджет Новобаварського району
419 550
70 656 200
509 197 642
509 197 642
Бюджет Основ'янського району
135 055
53 416 000
406 535 374
406 535 374
Бюджет Слобідського району
197 985
103 962 600
693 917 563
693 917 563
Бюджет Холодногірського району
919 282
67 577 051
463 537 510
463 537 510
Бюджет Шевченківського району
264 176
148 405 050
851 520 498
851 520 498
ВСЬОГО
3 369 345
800 000
987 550 052
1 000 000
1 000 000
6 697 620 355
6 696 620 355
1 000 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші
ходять за дитиною", оплату
послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату
соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
з місцевого
бюджету на
здійснення
переданих видатків
у сфері освіти за
рахунок коштів
освітньої субвенції
Назва бюджету
Субвенції
РАЗОМ
на зміцнення
матеріально-технічної
бази Харківського
науково-дослідного
інституту судових
експертиз ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса (на
придбання матеріалів
для утеплення будівлі
інституту та виконання
будівельно-монтажних
робіт з
енергозбереження)
Спеціальний фонд
з місцевого бюджету
на утримання об'єктів
спільного
користування чи
ліквідацію
негативних наслідків
діяльності об'єктів
спільного
користування
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
в тому числі
загальний фонд
спеціальний
фонд
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм соціально-
економічного
розвитку регіонів
Додаток 4
3
гривень
з них
з них
з них
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060
Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060
Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
3710000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
3718880
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
3718881
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
12 431 500
Всього
67 431 500
67 431 500
67 431 500
67 431 500
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Разом
Спеціальний
фонд
Разом
Спеціальний
фонд
Спеціальний
фонд
Кредитування-всього
Загальний
фонд
Надання кредитів
Повернення кредитів
Загальний
фонд
Додаток 5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18
Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів
з бюджету міста Харкова на 2018 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Загальний
фонд
Код
ФКВКБ
Разом
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Додаток 5
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
142 116 000
142 116 000
2 754 800
61 600
806 184 000
806 184 000
806 184 000
806 184 000
948 300 000
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 630 800
3 630 800
2 754 800
61 600
3 630 800
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
138 485 200
138 485 200
806 184 000
806 184 000
806 184 000
806 184 000
944 669 200
5000
Фізична культура і спорт
123 470 834
123 470 834
69 066 900
18 096 670
208 476 285
2 633 120
665 981
658 775
205 843 165
205 751 365
205 751 365
331 947 119
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 350 931
4 350 931
4 350 931
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 059 525
3 059 525
3 059 525
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 291 406
1 291 406
1 291 406
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
21 282
21 282
21 282
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
105 054 133
105 054 133
69 066 900
18 096 670
15 230 285
2 633 120
665 981
658 775
12 597 165
12 505 365
12 505 365
120 284 418
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
105 054 133
105 054 133
69 066 900
18 096 670
15 230 285
2 633 120
665 981
658 775
12 597 165
12 505 365
12 505 365
120 284 418
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
6 570 000
6 570 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
36 570 000
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 474 488
7 474 488
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
170 720 488
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
4 383 920
4 383 920
163 246 000
163 246 000
163 246 000
163 246 000
167 629 920
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
3 090 568
3 090 568
3 090 568
6000
Житлово-комунальне господарство
886 177 299
886 177 299
70 078 700
457 347 400
457 347 400
457 347 400
457 347 400
1 343 524 699
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
486 124 000
486 124 000
188 905 000
188 905 000
188 905 000
188 905 000
675 029 000
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
272 853 400
272 853 400
178 905 000
178 905 000
178 905 000
178 905 000
451 758 400
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
50 000 000
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
80 000 000
80 000 000
80 000 000
6014
0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
59 479 500
59 479 500
59 479 500
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
23 791 100
23 791 100
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
33 791 100
Додаток_2
6
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
23 488 315
23 488 315
3 400 000
3 400 000
3 400 000
3 400 000
26 888 315
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
373 272 110
373 272 110
70 078 700
250 042 400
250 042 400
250 042 400
250 042 400
623 314 510
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
16 200 000
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
1 200 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 092 874
2 092 874
2 092 874
7300
Будівництво та регіональний розвиток
66 970 132
59 799 032
7 171 100
658 567 600
658 567 600
658 567 600
561 364 700
725 537 732
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
335 705 400
335 705 400
335 705 400
238 502 500
335 705 400
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
261 028 900
261 028 900
261 028 900
261 028 900
261 028 900
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 073 100
1 200 000
6 873 100
2 683 300
2 683 300
2 683 300
2 683 300
10 756 400
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
58 897 032
58 599 032
298 000
59 150 000
59 150 000
59 150 000
59 150 000
118 047 032
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
508 918 100
508 798 100
120 000
818 413 800
818 413 800
788 413 800
788 413 800
1 327 331 900
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
25 000 000
25 000 000
348 890 000
348 890 000
318 890 000
318 890 000
373 890 000
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
25 000 000
25 000 000
121 690 000
121 690 000
121 690 000
121 690 000
146 690 000
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
197 200 000
197 200 000
197 200 000
197 200 000
197 200 000
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
30 000 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
49 779 700
49 779 700
66 216 800
66 216 800
66 216 800
66 216 800
115 996 500
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
49 779 700
49 779 700
66 216 800
66 216 800
66 216 800
66 216 800
115 996 500
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
434 138 400
434 018 400
120 000
403 307 000
403 307 000
403 307 000
403 307 000
837 445 400
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
434 138 400
434 018 400
120 000
403 307 000
403 307 000
403 307 000
403 307 000
837 445 400
Додаток_2
7
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
67 333 368
67 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
67 840 868
7520
0460 Реалізація Національної програми інформатизації
60 333 368
60 333 368
507 500
507 500
507 500
507 500
60 840 868
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
13 532 351
13 337 351
195 000
588 231 500
588 231 500
586 449 900
586 449 900
601 763 851
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
834 600
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
195 000
195 000
195 000
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
586 449 900
586 449 900
586 449 900
586 449 900
586 449 900
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 010 951
1 010 951
1 010 951
7690
0490 Інша економічна діяльність
11 491 800
11 491 800
1 781 600
1 781 600
13 273 400
7691
0490
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
1 781 600
1 781 600
1 781 600
7693
0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
11 491 800
11 491 800
11 491 800
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
4 870 151
4 870 151
3 075 065
4 699 800
4 699 800
4 699 800
4 699 800
9 569 951
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
736 770
736 770
4 573 800
4 573 800
4 573 800
4 573 800
5 310 570
8120
0320 Заходи з організації рятування на водах
4 133 381
4 133 381
3 075 065
126 000
126 000
126 000
126 000
4 259 381
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
3 607 600
3 607 600
3 607 600
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
3 607 600
3 607 600
3 607 600
8400
Засоби масової інформації
14 888 619
14 888 619
14 888 619
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
14 888 619
14 888 619
14 888 619
8600
Обслуговування місцевого боргу
4 800
4 800
4 800
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
67 431 500
67 431 500
67 431 500
Додаток_2
8
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
з них:
розвитку
з них:
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них
Видатки загального фонду
Код
ФКВКБ
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
20 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
35 000 000
8880
Виконання Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста, об’єднаною
територіальною громадою гарантійних зобов'язань
за позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
8881
0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
12 431 500
12 431 500
12 431 500
9000
Міжбюджетні трансферти
214 257 400
214 257 400
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
215 257 400
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9110
0180
Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)
213 457 400
213 457 400
213 457 400
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
800 000
800 000
800 000
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
11 931 685 172
11 924 199 072
2 520 782 531
571 249 257
7 486 100
4 142 037 086
272 736 300
46 497 354
9 653 269
3 869 300 786
3 823 241 562
3 726 038 662
16 073 722 258
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
9
0100000
Харківська міська рада
155 322 773
0110000
Харківська міська рада
155 322 773
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
3 524 273
2
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки
507 500
3
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші,
в т.ч.:
151 291 000
3.1
КП "Міський інформаційний центр"
151 291 000
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
60 287 700
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
60 287 700
4
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 500
5
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
58 418 200
5.1
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
58 418 200
6
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 800 000
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
172 887 630
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
172 887 630
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2018 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Додаток 7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста
Харкова на 2018 рік" від ___________ № ________ /18
Додаток 7
1
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
66.1
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
245 201 000
67
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
120 890 000
67.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
120 000 000
67.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
890 000
1530000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
300 434 400
1537310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
425 729 908
241 131 698
41 295 400
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
143 629 367
80 232 817
12 000 000
68
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
15 714 373
23,6
12 000 000
3 000 000
69
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
31 632 511
55,7
14 000 000
1 000 000
70
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
79,8
4 000 000
1 000 000
71
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
35 790 961
66,5
12 000 000
1 000 000
72
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп.Льва Ландау
1 415 332
1 415 332
500 000
73
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
1 817 485
1 817 485
500 000
74
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
37 414 713
6,5
35 000 000
5 000 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
142 976 380
96 078 881
18 475 400
75
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
2 973 550
76,5
700 000
700 000
76
Будівництво колектору зливової каналізації в районі
майдану Фейєрбаха
1 500 000
16,0
1 260 000
834 400
77
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
69,6
4 000 000
300 000
78
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
55 971 020
21,4
44 000 000
5 000 000
Додаток 7
10
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
79
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
60,7
5 000 000
500 000
80
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
3 445 313
56,5
1 500 000
1 500 000
81
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
23 433 533
21,3
18 433 533
2 000 000
82
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
19 545 348
25,6
14 545 348
2 000 000
83
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
3 611 607
86,2
500 000
1 000
84
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
200 000
200 000
200 000
85
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
240 000
240 000
240 000
86
Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по
вул.Шевченка, 341-реконструкція
202 837
1,4
200 000
200 000
87
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської
500 000
500 000
500 000
88
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний
500 000
500 000
500 000
89
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.
Нікітіна вздовж вул. Рижівській
3 000 000
3 000 000
2 500 000
90
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
500 000
500 000
500 000
91
Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе
1 500 000
33,3
1 000 000
1 000 000
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
500 000
500 000
500 000
92
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери
МК-1605 по пров.Подільському
500 000
500 000
500 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
46 000 000
3 000 000
93
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
48,5
46 000 000
3 000 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
48 349 093
17 320 000
6 320 000
94
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по просп.Тракторобудівників, 144
3 928 811
99,5
20 000
20 000
Додаток 7
11
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
95
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
1 726 038
88,4
200 000
200 000
96
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
64,7
12 000 000
1 000 000
97
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
100 000
100 000
100 000
98
Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі
вул.Державінської
4 097 969
51,2
2 000 000
2 000 000
99
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24
2 500 000
60,0
1 000 000
1 000 000
100
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25
2 000 000
2 000 000
2 000 000
101
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 000 000
1 000 000
1 000 000
101.1
на будівництво об`єктів
500 000
500 000
500 000
101.2
на реконструкцію об`єктів
500 000
500 000
500 000
1537330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
804 114 923
446 110 000
102 533 000
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
8,1
13 000 000
4 000
102
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
7,2
10 000 000
2 000
103
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
11,1
3 000 000
2 000
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
787 969 908
431 110 000
100 529 000
104
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
57 962 775
31,0
40 000 000
13 550 000
105
Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників,
144 під центр адміністративних послуг
178 456 496
99,9
150 000
3 000
106
Реконструкція скверу на майдані Свободи
11 000 000
9,1
10 000 000
5 000 000
107
Реконструкція Лопанської греблі
86 212 764
6,4
80 700 000
1 000
108
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реконструкція
1 000 000
1 000 000
1 000 000
109
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
140 088 150
38,6
86 000 000
30 000 000
110
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
8 507 286
99,29
60 000
60 000
111
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
6 615 662
99,24
50 000
50 000
112
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42
30 000 000
5,0
28 500 000
6 000 000
Додаток 7
12
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
113
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
вул.Благовіщенській, 25
99 767 654
13,8
86 000 000
17 215 000
114
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в'їзд Кузнечний - реконструкція
350 000
350 000
350 000
115
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
11 100 000
0,9
11 000 000
11 000 000
116
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру, 3 -
реставрація
1 360 000
26,5
1 000 000
1 000 000
117
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17
40 000 000
3,8
38 500 000
3 000 000
118
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11
40 000 000
3,8
38 500 000
3 000 000
119
Реконструкція будівлі адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради
під центр надання соціальних послуг
36 351 188
94,5
2 000 000
2 000 000
120
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
32 697 933
96,0
1 300 000
1 300 000
121
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
6 500 000
7,7
6 000 000
6 000 000
122
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
122.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
122.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1537460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 128 498 688
566 200 000
156 606 000
1537461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 128 498 688
566 200 000
156 606 000
123
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 813 707
44,9
1 000 000
100 000
124
Нове будівництво парковки по вул.Римарській, 23 Б
у м.Харкові
1 700 000
41,2
1 000 000
1 000 000
125
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
3 613 350
17,0
3 000 000
3 000 000
126
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
31 603 074
92,1
2 500 000
2 000 000
127
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 164 528
60,8
3 200 000
3 200 000
128
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
61 306 708
62,5
23 000 000
1 000 000
129
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
61,3
32 000 000
5 000
Додаток 7
13
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
130
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
85 122 460
70,0
25 500 000
500 000
131
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
77 354 658
65,1
27 000 000
1 000 000
132
Реконструкція вул.Чоботарської
30 997 852
64,5
11 000 000
700 000
133
Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя
СРСР
28 958 760
68,9
9 000 000
100 000
134
Реконструкція вул.Академіка Павлова від
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного
30 000 000
3,3
29 000 000
1 000
135
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
65,3
24 000 000
10 000 000
136
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
34 184 382
82,4
6 000 000
1 000 000
137
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
8,1
76 000 000
26 000 000
138
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
85 009 853
7,1
79 000 000
5 000 000
139
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
79,0
21 000 000
20 100 000
140
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
69 906 930
71,4
20 000 000
20 000 000
141
Реконструкція пров.Криничного
2 100 000
4,8
2 000 000
2 000 000
142
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
4 500 000
22,2
3 500 000
3 500 000
143
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна
4 500 000
22,2
3 500 000
3 500 000
144
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина
4 500 000
22,2
3 500 000
3 500 000
145
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня
4 500 000
22,2
3 500 000
3 500 000
146
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
99 610 638
35,7
64 000 000
20 000 000
147
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
98 363 454
11,6
87 000 000
20 000 000
148
Реконструкція вул. Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
4 500 000
22,2
3 500 000
3 500 000
Додаток 7
14
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
149
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
19 790 170
97,5
500 000
400 000
150
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
150.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
150.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
2 899 110
151
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
215 810
152
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
2 683 300
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
346 665 102
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
346 665 102
153
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
62 402
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
158 495 900
158 495 900
158 495 900
154
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій (вузол)
250 000
250 000
250 000
155
Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської
19 223 250
19 223 250
19 223 250
156
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від просп.Московського до
вул.Броненосця "Потьомкін"
4 857 500
4 857 500
4 857 500
157
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул. Богдана Хмельницького
3 422 500
3 422 500
3 422 500
158
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від майдану Захисників України
до універмагу "Харків"
3 386 250
3 386 250
3 386 250
159
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському від універмагу "Харків" до вул.
Лесі Українки
4 980 840
4 980 840
4 980 840
160
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
15
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
161
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
2 550 000
2 550 000
2 550 000
162
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
15 635 709
15 635 709
15 635 709
163
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
48 390 383
48 390 383
48 390 383
164
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Барабашова
250 000
250 000
250 000
165
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - вул.Семиградська
250 000
250 000
250 000
166
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - пров.Салтівський
250 000
250 000
250 000
167
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський
250 000
250 000
250 000
168
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська
250 000
250 000
250 000
169
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
20 180 468
20 180 468
20 180 468
170
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера
– вул.Данилевського
250 000
250 000
250 000
171
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера
– просп.Незалежності
250 000
250 000
250 000
172
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Пушкінська – вул.Весніна
250 000
250 000
250 000
173
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька - вул.Весніна
250 000
250 000
250 000
174
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна -
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська
250 000
250 000
250 000
175
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Маяковського - вул.Мироносицька
250 000
250 000
250 000
176
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара
250 000
250 000
250 000
177
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня - вул. Сумська
250 000
250 000
250 000
178
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана
Хмельницького – просп. Московський
250 000
250 000
250 000
179
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
250 000
250 000
250 000
180
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №30)
250 000
250 000
250 000
181
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №32)
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
16
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
182
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"
250 000
250 000
250 000
183
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова -
вул. Плеханівська
250 000
250 000
250 000
184
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова -
просп. Героїв Сталінграду
250 000
250 000
250 000
185
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Молочна-
вул. Плеханівська
250 000
250 000
250 000
186
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Плеханівська - вул.Польова
250 000
250 000
250 000
187
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
188
Реконструкція контактної мережі по просп.
Московському (пров.Вірменський – вул.Військова) з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
189
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
190
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
191
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до бульвару Грицевця з облаштуванням
електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
192
Реконструкція контактної мережі по вул.Конєва
від вул.Полтавський Шлях до Гончарівського мосту
включаючи розворотне коло тролейбуса
250 000
250 000
250 000
193
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Полтавський Шлях до
вул.Коцарської з облаштуванням електричного
освітлення
10 001 000
10 001 000
10 001 000
194
Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої
Панасівської з облаштуванням електричного
освітлення
10 152 000
10 152 000
10 152 000
195
Реконструкція контактної мережі тролейбуса по
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до
вул.Унівсерситетської
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
17
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
196
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Маяковського і вул.Мироносицькій від
вул.Сумської до вул.Весніна з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
197
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Мироносицькій і майдану Першого Травня від
вул.Весніна до вул.Сумської з облаштуванням
елекричного освітлення
250 000
250 000
250 000
198
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від просп.Московського до вул.
Броненосця "Потьомкін"
250 000
250 000
250 000
199
Реконструкція контактної мережі по майдану
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін"
до вул.Богдана Хмельницького
250 000
250 000
250 000
200
Реконструкція контактної мережі по вул.Морозова
від просп.Московському до Героїв Сталінграду з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
201
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
202
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова
(розворотне коло) з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
203
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул.Морозова від вул.Мухачова до
просп.Московського з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
204
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи
з облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
205
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
в районі станції метро «Олексіївська» з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
206
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
250 000
250 000
250 000
207
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням
елекричного освітлення
2 466 000
2 466 000
2 466 000
208
Реконструкція контактної мережі по
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до
вул.Бучми (розворотне коло)
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
18
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
209
Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв
Праці від просп.Тракторобудівників до
вул.Гвардійців-Широнінців
250 000
250 000
250 000
210
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до
вул.Академіка Павлова
250 000
250 000
250 000
211
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської
з облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
212
Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної
від вул.Плеханівської до просп. Гагаріна з
облаштуванням електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
213
Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням
електричного освітлення
250 000
250 000
250 000
214
Реконструкція контактної мережі по узвозу
Клочківському
250 000
250 000
250 000
215
Реконструкція контактної мережі по
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до
вул.Павлівської
250 000
250 000
250 000
216
Реконструкція контактної мережі по
просп.Незалежності від узвозу Клочківського до
вул.Трінклера
250 000
250 000
250 000
217
Реконструкція контактної мережі в районі
центрального входу до Меморіалу "Слава"
250 000
250 000
250 000
218
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
250 000
250 000
250 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
121 690 000
219
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
121 690 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
66 216 800
66 216 800
66 216 800
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
66 216 800
66 216 800
66 216 800
220
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха
1 858 839
1 858 839
1 858 839
221
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва
1 771 163
1 771 163
1 771 163
Додаток 7
19
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
7
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 630
8
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
93 825 930
9
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
749 000
10
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
14 695 600
11
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки
48 436 970
12
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
695 900
13
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
Капітальні видатки
1 965 600
14
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
1 600 000
15
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
10 850 000
15.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
10 350 000
15.2
КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста
Харкова"
500 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
5 279 741
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 199
16
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
60 199
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
5 219 542
17
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
68 000
18
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
4 662 842
Додаток 7
2
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
222
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
1 832 657
1 832 657
1 832 657
223
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Нікітіна
1 500 000
1 500 000
1 500 000
224
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
3 766 503
3 766 503
3 766 503
225
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Лесі Українки
4 399 493
4 399 493
4 399 493
226
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Академіка Павлова
2 244 870
2 244 870
2 244 870
227
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
3 769 372
3 769 372
3 769 372
228
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Свистуна
250 000
250 000
250 000
229
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – вул. Северина Потоцького
250 000
250 000
250 000
230
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина
250 000
250 000
250 000
231
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Індустріальний
250 000
250 000
250 000
232
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня
250 000
250 000
250 000
233
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Роганська
250 000
250 000
250 000
234
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська - вул. Миру
250 000
250 000
250 000
235
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Плиткова
250 000
250 000
250 000
236
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Грицевця
250 000
250 000
250 000
237
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
3 000 000
3 000 000
3 000 000
238
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Універсам
250 000
250 000
250 000
239
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Ринок
250 000
250 000
250 000
240
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців
3 327 860
3 327 860
3 327 860
241
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Академіка Павлова - вул. Валентинівська
250 000
250 000
250 000
242
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Дружби Народів
250 000
250 000
250 000
243
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - Універсам
250 000
250 000
250 000
Додаток 7
20
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
244
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу
250 000
250 000
250 000
245
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Академіка Проскури
250 000
250 000
250 000
246
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Рудика
3 000 000
3 000 000
3 000 000
247
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
3 000 000
3 000 000
3 000 000
248
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул. Євгена Котляра
3 000 000
3 000 000
3 000 000
249
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра
3 000 000
3 000 000
3 000 000
250
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського
250 000
250 000
250 000
251
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Ахсарова
– просп. Людвіга Свободи
3 000 000
3 000 000
3 000 000
252
Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв
Сталінграду – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
253
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців
250 000
250 000
250 000
254
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост
по вул.Шевченка, 142-А)
250 000
250 000
250 000
255
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Ботанічна
1 752 971
1 752 971
1 752 971
256
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Заводу Комсомолець
1 454 247
1 454 247
1 454 247
257
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
1 838 166
1 838 166
1 838 166
258
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
3 000 000
3 000 000
3 000 000
259
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика -
школа №119
3 000 000
3 000 000
3 000 000
260
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська
в районі будинку №50
250 000
250 000
250 000
261
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Льва
Ландау – вул.Івана Камишева
3 000 000
3 000 000
3 000 000
262
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Плеханівська – вул.Державінська
3 700 659
3 700 659
3 700 659
263
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Плеханівська – вул.Морозова
250 000
250 000
250 000
264
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна -
вул.Нестерова
250 000
250 000
250 000
265
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка –
в'їзд 2-й Вологодський
250 000
250 000
250 000
266
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
200 000
Додаток 7
21
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
266.1
КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
266.2
КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних
пасажирських транспортних засобів
100 000
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
41 000
267
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
41 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 069 550
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 069 550
268
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
269
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
15 000 000
15 000 000
15 000 000
270
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
10 000 000
10 000 000
10 000 000
271
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 798 268
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
4 798 268
272
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
98 468
273
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
4 573 800
274
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
Капітальні видатки
126 000
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
69 200
Додаток 7
22
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
69 200
275
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 200
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
1 134 500
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
1 134 500
276
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
1 134 500
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
375 000
277
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
375 000
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
129 028
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
129 028
278
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
129 028
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
51 045 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
51 045 000
279
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
45 000
280
3717370
7370
0490
Реалізація
інших
заходів
щодо
соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
281
3719800
9800
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
1 000 000
Додаток 7
23
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
281.1
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на придбання матеріалів для
утеплення
будівлі
інституту
та
виконання
будівельно-монтажних робіт з енергозбереження))
1 000 000
3 790 667 354
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього:
Додаток 7
24
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
18.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
4 134 642
18.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
528 200
19
0823240
3240
Інші заклади та заходи
Капітальні видатки
488 700
19.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
488 700
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
69 650
0910000
Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради
69 650
20
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 650
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
131 053 550
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
131 053 550
21
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
22
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Капітальні видатки
9 300 000
23
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
500 000
24
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
500 000
25
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
14 500 000
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
106 184 000
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури
106 184 000
26
Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної
бази закладів, організацій та підприємств культури)
27 063 900
27
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:
79 120 100
79 120 100
79 120 100
Додаток 7
3
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
27.1
Будівництво господарських будівель на території
КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул.
Сумській, 81
3 300 000
3 300 000
3 300 000
27.2
Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ.
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
5 600 000
5 600 000
5 600 000
27.3
Реконструкція нежитлової будівлі
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
19 000 000
19 000 000
19 000 000
27.4
Реконструкція системи улаштування
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В
ім. М. Горького» в м. Харкові
3 000 000
3 000 000
3 000 000
27.5
Реконструкція системи для поливання (інвентарний
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім.
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81
5 000 000
5 000 000
5 000 000
27.6
Будівництво фундаменту під атракціон (Aerobat
interactive)
2 000 000
2 000 000
2 000 000
27.7
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
41 220 100
41 220 100
41 220 100
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
232 380 202
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
69 550
28
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
232 310 652
29
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
65 800
30
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
26 493 487
30.1
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
26 493 487
31
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
12 505 365
Додаток 7
4
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
31.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
12 505 365
32
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
30 000 000
32.1
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
Капітальні видатки
30 000 000
33
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
163 246 000
33.1
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
Капітальні видатки
163 246 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
366 488 050
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
366 488 050
34
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
35
1216010
6010
0610
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
178 905 000
35.1
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
178 905 000
36
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
17 050 000
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
17 000 000
11 871 000
5 000 000
37
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")
2 000 000
2 000 000
2 000 000
38
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
15 000 000
34,2
9 871 000
3 000 000
39
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
9 150 000
40
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та
тротуарів
1 500 000
40.1
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальні видатки
1 500 000
41
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
154 813 500
Додаток 7
5
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
41.1
КП "Харківспецбуд"
19 454 000
41.2
КП "Харківблагоустрій"
21 400 000
41.3
КП "Благоустрій" м.Харкова"
5 800 000
41.4
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
18 000 000
41.5
КП "Харківжилбуд"
11 800 000
41.6
КСП "Харківгорліфт"
12 997 000
41.7
КСП "Інженерні мережі"
7 600 000
41.8
КП "Центр поводження з тваринами"
1 762 500
41.9
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
56 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 379 954 950
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 379 954 950
42
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
1 878 956 841
1 753 064 788
700 000 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1 878 956 841
1 753 064 788
700 000 000
43
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:
1 878 956 841
1 753 064 788
700 000 000
43.1
Будівництво будинку жирафів комплексу
"Африканська савана" (коригування)
18 382 070
27,5
13 322 514
4 375 000
43.2
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (1 черга)
12 924 487
50,8
6 356 487
3 320 600
43.3
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
115 185 386
37,3
72 269 386
13 125 000
43.4
Реконструкція телекомунікаційних систем КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (3 черга)
76 844 548
0,0
76 843 548
30 625 000
43.5
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
4 184 113
0,0
4 183 113
1 750 000
43.6
Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк",
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(5 черга)
40 899 316
27,0
29 842 316
16 201 100
43.7
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк," за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
140 178 914
4,9
133 321 914
70 000 000
Додаток 7
6
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
43.8
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(7 черга)
47 547 231
39,0
28 990 231
12 378 300
43.9
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
65 352 768
0,0
65 351 768
26 250 000
43.10
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків
(9 черга)
70 461 418
2,1
68 962 418
9 625 000
43.11
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(10 черга)
142 370 773
22,9
109 793 773
43 750 000
43.12
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(11 черга)
272 622 864
0,0
272 621 864
87 500 000
43.13
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(12 черга)
167 517 186
0,1
167 432 186
43 750 000
43.14
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(13 черга)
125 456 515
0,0
125 393 863
87 500 000
43.15
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(14 черга)
133 039 154
0,1
132 908 154
78 750 000
43.16
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(15 черга)
93 039 727
0,1
92 977 074
43 750 000
43.17
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(16 черга)
101 007 888
0,1
100 933 908
43 750 000
43.18
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
119 017 072
0,2
118 809 860
43 750 000
43.19
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (18 черга)
132 175 411
0,1
132 000 411
39 100 000
Додаток 7
7
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
43.20
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
750 000
750 000
750 000
44
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
10 000 000
44.1
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
10 000 000
45
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
232 070 000
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
459 771 117
332 155 525
289 410 000
46
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
75 000 000
75 000 000
75 000 000
47
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків
3 500 000
3 500 000
3 500 000
48
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(СКП "Харківзеленбуд")
152 856 906
31,8
104 281 055
72 500 000
49
Реконструкція пішохідного мосту в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
1 300 000
23,1
1 000 000
1 000 000
50
Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")
45 000 000
13,3
39 000 000
39 000 000
51
Реконструкція зливової каналізації в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
14 500 000
82,8
2 500 000
2 500 000
52
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
81,7
5 015 182
2 000 000
53
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП "Харківводоканал")
54 710 844
21,8
42 775 844
37 500 000
54
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал")
22 842 000
67,0
7 542 000
5 842 000
55
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по
вул.Алчевських) м. Харків
(КП "Харківодоканал")
47 000 000
47 000 000
47 000 000
56
Реконструкція теплових мереж від МК-1140
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в
м.Харків (коригування) (КП "Харківські теплові
мережі")
11 836 000
69,0
3 668 790
3 068 000
57
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло"
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А
(КП "Міськсвітло")
3 872 654
77,5
872 654
500 000
Додаток 7
8
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
58
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів
та ін., в т.ч.:
148 405 400
58.1
СКП "Харківзеленбуд"
55 000 000
58.2
КП "Харківські теплові мережі"
52 000 000
58.3
КП "Харківводоканал"
40 800 000
58.4
СКП "Заповіт"
605 400
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
864 717 350
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
564 282 950
59
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
69 550
60
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
922 400
61
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 200 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 042 125 920
5 758 378 525
197 200 000
62
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до станції
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий
пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція
будівництва метрополітену")
1 478 634 785
85,9
208 913 658
500 000
63
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м.Харкові від станції "Метробудівників" до станції
"Одеська" (Коригування), в тому числі витрати
пов'язані з вивільненням території будіництва та
підготовкою земельної ділянки, що забудовується
(КП "Харківська Дирекція будівництва
метрополітену")
4 153 745 576
0,3
4 143 138 438
138 000 000
64
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
1 382 045 559
0,2
1 378 626 429
31 000 000
65
Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати
з обслуговуванням міжнародного кредиту
27 700 000
27 700 000
27 700 000
66
1517460
7460
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
245 201 000
Додаток 7
9
(гривень)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова
на 2012-2020 роки
2 274 068
2 274 068
0100000
Харківська міська рада
865 148
865 148
0110000
Харківська міська рада
865 148
865 148
0110180
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
327 848
327 848
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
537 300
537 300
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
537 300
537 300
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
304 318
304 318
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
304 318
304 318
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
304 318
304 318
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
135 692
135 692
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
135 692
135 692
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
135 692
135 692
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
міста Харкова у 2018 році
Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017
№ 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18
Додаток 8
1
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечння
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, шкіл олімпійського резерву,
облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем за рахунок асигнувань
загального та спеціального фондів.
105 054 133
15 230 285
120 284 418
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
56 055 290
394 370
56 449 660
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
56 055 290
394 370
56 449 660
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
48 998 843
14 835 915
63 834 758
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
48 998 843
14 835 915
63 834 758
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
17 465 339
193 246 000
210 711 339
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
17 465 339
193 246 000
210 711 339
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
3 556 324
3 556 324
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 451 230
2 451 230
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 105 094
1 105 094
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
21 282
21 282
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
21 282
21 282
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
6 570 000
30 000 000
36 570 000
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
6 570 000
30 000 000
36 570 000
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 317 733
163 246 000
170 563 733
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
4 383 920
163 246 000
167 629 920
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 933 813
2 933 813
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022 рр.
41 800 000
700 000 000
741 800 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
41 800 000
700 000 000
741 800 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
41 800 000
700 000 000
741 800 000
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
41 800 000
700 000 000
741 800 000
Додаток 8
10
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1414082
4082
0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
41 800 000
700 000 000
741 800 000
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
49 779 700
66 216 800
115 996 500
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
49 779 700
66 216 800
115 996 500
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
49 779 700
66 216 800
115 996 500
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
49 779 700
66 216 800
115 996 500
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
49 779 700
66 216 800
115 996 500
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
25 000 000
280 385 900
305 385 900
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
25 000 000
280 385 900
305 385 900
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
25 000 000
280 385 900
305 385 900
1917330
7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
158 495 900
158 495 900
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
25 000 000
121 690 000
146 690 000
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
25 000 000
121 690 000
146 690 000
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
200 000
200 000
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
8 073 100
2 683 300
10 756 400
1600000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської
ради
8 073 100
2 683 300
10 756 400
1610000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської
ради
8 073 100
2 683 300
10 756 400
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 073 100
2 683 300
10 756 400
Програма подальшого
реформування земельних відносин та
підвищення ефективності
використання земель в місті Харкові
на 2007-2019 роки
9 189 000
9 189 000
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
9 189 000
9 189 000
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 994 000
8 994 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
195 000
195 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
21 200 000
21 200 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
21 200 000
21 200 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
1 200 000
1 200 000
Додаток 8
11
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
1 200 000
1 200 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
20 000 000
20 000 000
2718821
8821
1060 Надання кредиту
20 000 000
20 000 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
35 000 000
15 000 000
50 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
15 000 000
50 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
35 000 000
15 000 000
50 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
15 000 000
15 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
35 000 000
35 000 000
2718841
8841
1060 Надання кредиту
35 000 000
35 000 000
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
736 770
4 573 800
5 310 570
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
736 770
4 573 800
5 310 570
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
736 770
4 573 800
5 310 570
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
424 000
424 000
0100000
Харківська міська рада
424 000
424 000
0110000
Харківська міська рада
424 000
424 000
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого самоврядування
24 000
24 000
0110180
0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління
400 000
400 000
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
1 553 348
1 553 348
0100000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0110000
Харківська міська рада
1 553 348
1 553 348
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 553 348
1 553 348
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
1 485 980
1 485 980
0100000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0110000
Харківська міська рада
1 485 980
1 485 980
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 485 980
1 485 980
Додаток 8
12
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
7 000 000
7 000 000
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
7 000 000
7 000 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інфоматики
7 000 000
7 000 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
951 362
951 362
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
951 362
951 362
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
951 362
951 362
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
794 607
794 607
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
608 295
608 295
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
186 312
186 312
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
156 755
156 755
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
156 755
156 755
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
2 604 900
227 200 000
229 804 900
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
2 604 900
197 200 000
199 804 900
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
2 604 900
197 200 000
199 804 900
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
2 604 900
2 604 900
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
197 200 000
197 200 000
1517423
7423
0453 Утримання та розвиток метрополітену
197 200 000
197 200 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
30 000 000
30 000 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
30 000 000
30 000 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
30 000 000
30 000 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
770 000
9 150 000
9 920 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
770 000
9 150 000
9 920 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
770 000
9 150 000
9 920 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
770 000
9 150 000
9 920 000
Додаток 8
13
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
300 000
300 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
300 000
300 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
300 000
300 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
300 000
300 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
7 789 900
7 789 900
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
7 789 900
7 789 900
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 789 900
7 789 900
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 600 000
1 600 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 600 000
1 600 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 600 000
1 600 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 600 000
1 600 000
Міська цільова програма
"Громадський бюджет (бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки
50 000 000
50 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
50 000 000
50 000 000
ВСЬОГО
7 433 512 517
3 500 758 591
10 934 271 108
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток 8
14
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
126 815
126 815
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
133 227
133 227
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
133 227
133 227
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
133 227
133 227
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
143 294
143 294
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
143 294
143 294
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
143 294
143 294
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0100000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0110000
Харківська міська рада
60 333 368
151 798 500
212 131 868
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
60 333 368
507 500
60 840 868
0117670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
151 291 000
151 291 000
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
14 888 619
14 888 619
0100000
Харківська міська рада
14 888 619
14 888 619
0110000
Харківська міська рада
14 888 619
14 888 619
0118410
8410
0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
14 888 619
14 888 619
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
1 294 775
1 294 775
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
Додаток 8
2
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 294 775
1 294 775
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 294 775
1 294 775
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 979 369
5 979 369
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 979 369
5 979 369
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
5 979 369
5 979 369
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
2 978 806 144
254 755 004
3 233 561 148
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
2 811 236 537
159 514 304
2 970 750 841
0611010
1010
0910 Надання дошкільної освіти
841 404 428
105 820 713
947 225 141
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 605 366 955
33 003 256
1 638 370 211
0611030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
15 191 288
6 726
15 198 014
0611040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
10 379 114
110 000
10 489 114
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках,
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях,
сім’ях патронатного вихователя
7 774 544
179 948
7 954 492
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
67 792 267
7 709 301
75 501 568
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
210 536 383
12 464 117
223 000 500
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
16 012 995
16 012 995
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
36 778 563
220 243
36 998 806
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
36 778 563
220 243
36 998 806
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
60 218 200
86 017 207
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
25 799 007
60 218 200
86 017 207
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 915 592
58 418 200
63 333 792
0611162
1162
0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
4 915 592
58 418 200
63 333 792
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
20 883 415
1 800 000
22 683 415
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
141 770 600
35 022 500
176 793 100
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
141 770 600
35 022 500
176 793 100
Додаток 8
3
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
141 770 600
35 022 500
176 793 100
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 491 129 878
257 666 916
1 748 796 794
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 491 129 878
257 666 916
1 748 796 794
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
1 491 129 878
257 666 916
1 748 796 794
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
626 998 428
126 123 878
753 122 306
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
23 461 165
2 505 400
25 966 565
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
147 231 579
24 597 100
171 828 679
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної допомоги
349 299 069
64 318 010
413 617 079
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
27 245 694
3 300 840
30 546 534
0712100
2100
0722 Стоматологічна допомога населенню
73 728 632
24 371 688
98 100 320
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
192 327 300
192 327 300
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами ( відділеннями)
192 327 300
192 327 300
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
685 096
685 096
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
44 766 580
44 766 580
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
22 990 770
22 990 770
0712146
2146
0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань
21 775 810
21 775 810
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
2 386 335
2 386 335
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
1 600 000
1 600 000
717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 850 000
10 850 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
1 037 146 649
7 172 398
1 044 319 047
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
63 104 860
6 505 548
69 610 408
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
58 392 500
5 080 848
63 473 348
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
53 377 400
4 552 648
57 930 048
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
5 015 100
528 200
5 543 300
0823240
3240
Інші заклади та заходи
4 712 360
1 424 700
6 137 060
Додаток 8
4
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
4 712 360
1 424 700
6 137 060
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку,
інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій
громадян
10 000 000
10 000 000
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
10 000 000
10 000 000
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку
,
особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 921 033
2 921 033
0813240
3240
Інші заклади та заходи
6 618 556
666 850
7 285 406
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
6 618 556
666 850
7 285 406
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
954 502 200
954 502 200
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
954 502 200
954 502 200
0823240
3240
Інші заклади та заходи
954 502 200
954 502 200
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
954 502 200
954 502 200
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
22 823 411
28 535 388
51 358 799
Забезпечення функціонування закладів по
роботі з сім'ями та молоддю міста Харкова
18 303 911
28 535 388
46 839 299
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
16 316 413
26 775 341
43 091 754
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
16 316 413
26 775 341
43 091 754
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 987 498
1 760 047
3 747 545
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 519 500
4 519 500
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 519 500
4 519 500
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 872 300
2 872 300
1113133
3133
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 647 200
1 647 200
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в місті
Харкові на 2018-2021 роки
10 243 053
10 243 053
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
9 982 353
9 982 353
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
9 383 933
9 383 933
Додаток 8
5
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
9 383 933
9 383 933
0813240
3240
Інші заклади та заходи
598 420
598 420
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
598 420
598 420
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
60 700
60 700
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
60 700
60 700
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
60 700
60 700
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
200 000
200 000
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
200 000
200 000
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
40 000
40 000
1113123
3123
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
160 000
160 000
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
5 157 867
5 157 867
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
5 157 867
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
5 157 867
5 157 867
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
5 157 867
5 157 867
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
4 925 067
4 925 067
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
232 800
232 800
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
1 266 571 884
1 083 295 800
2 349 867 684
0100000
Харківська міська рада
1 865 010
1 865 010
0110000
Харківська міська рада
1 865 010
1 865 010
0116030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
1 865 010
1 865 010
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
380 733 900
346 506 000
727 239 900
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
380 733 900
346 506 000
727 239 900
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
321 114 900
175 905 000
497 019 900
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
265 526 400
175 905 000
441 431 400
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
55 588 500
55 588 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
57 119 000
16 050 000
73 169 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
2 500 000
1 500 000
4 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
2 500 000
1 500 000
4 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
153 051 000
153 051 000
Додаток 8
6
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
400 656 500
369 776 400
770 432 900
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
400 656 500
369 776 400
770 432 900
1413240
3240
Інші заклади та заходи
808 000
808 000
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
808 000
808 000
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
127 283 100
10 000 000
137 283 100
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
50 000 000
50 000 000
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
50 000 000
50 000 000
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
3 492 000
3 492 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
23 791 100
10 000 000
33 791 100
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
272 565 400
211 371 000
483 936 400
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
148 405 400
148 405 400
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
481 223 600
367 013 400
848 237 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
481 223 600
367 013 400
848 237 000
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
30 000 000
30 000 000
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
30 000 000
30 000 000
1516030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
19 585 200
922 400
20 507 600
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
431 638 400
245 201 000
676 839 400
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
431 638 400
245 201 000
676 839 400
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
331 911
331 911
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
331 911
331 911
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 950
234 950
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
234 950
234 950
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
234 950
234 950
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
138 269
138 269
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
138 269
138 269
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
264 495
264 495
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
264 495
264 495
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
Додаток 8
7
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
239 713
239 713
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
239 713
239 713
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
300 467
300 467
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
300 467
300 467
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
300 467
300 467
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
206 778
206 778
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
206 778
206 778
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
277 115
277 115
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
277 115
277 115
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
99 176
99 176
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
99 176
99 176
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
8 363 500
4 000 000
12 363 500
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
8 363 500
4 000 000
12 363 500
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
8 363 500
4 000 000
12 363 500
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
7 726 000
3 000 000
10 726 000
1216011
6011
0620
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
7 327 000
3 000 000
10 327 000
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
399 000
399 000
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
637 500
1 000 000
1 637 500
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2020рр.
21 500 000
1 762 500
23 262 500
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 500 000
1 762 500
23 262 500
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
21 500 000
1 762 500
23 262 500
1216030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
21 500 000
21 500 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
1 762 500
1 762 500
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020 рр.
3 607 600
3 607 600
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 214 100
1 214 100
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 214 100
1 214 100
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
1 214 100
1 214 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 393 500
2 393 500
Додаток 8
8
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВК
МБ /
ТКВКБ
МС
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми або
напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 393 500
2 393 500
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 393 500
2 393 500
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
834 600
834 600
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
834 600
834 600
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
834 600
834 600
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
13 699 000
13 699 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 699 000
13 699 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
13 699 000
13 699 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
7 000 000
7 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
1416030
6030
0620 Організація благоустрою населених пунктів
7 000 000
7 000 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
168 387 800
123 779 400
292 167 200
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
71 702 600
17 595 400
89 298 000
1014030
4030
0824 Забезпечення діяльності бібліотек
38 634 800
685 600
39 320 400
1014040
4040
0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
4 116 800
526 600
4 643 400
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
25 320 200
16 383 200
41 703 400
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
3 630 800
3 630 800
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
3 630 800
3 630 800
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
96 685 200
106 184 000
202 869 200
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
96 685 200
106 184 000
202 869 200
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
96 685 200
106 184 000
202 869 200
1014082
4082
0829 Інши заходи в галузі культури і мистецтва
96 685 200
106 184 000
202 869 200
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
122 519 472
208 476 285
330 995 757
Додаток 8
9
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 18 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 18 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від __________ № _____/18
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
17 сесії
Харківської міської ради
7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17
«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
На
підставі наказів Міністерства фінансів
України від 29.12.2017
№ 1175 «Про внесення
Змін до бюджетної класифікації» та
№ 1181
«Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від
20.09.2017 № 793», враховуючи розпорядження
міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про
приведення класифікації бюджету міста
Харкова у відповідність до законодавства»,
керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного
кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до рішення 17 сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання
від 20.12.2017 № 850/17
«Про бюджет міста
Харкова
на 2018
рік»,
виклавши
додатки 1, 1.1-1.10, 2, 3.1-3.10, 4, 5, 7, 8 до нього
у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес