Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Номер
/
Сесія
18/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
23/01/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

Додаток 1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 727 737 600

9 724 212 600

3 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 990 214 300

5 990 214 300

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 959 605 300

5 959 605 300

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 393 584 600

5 393 584 600

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

4 641 800

4 641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

4 373 400

4 373 400

X

X

21080000

Інші надходження

4 373 400

4 373 400

X

X

21080500

Інші надходження

757 000

757 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 616 400

2 616 400

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

161 653 400

161 653 400

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

18 220 600

935 100

17 285 500

17 202 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

2 800

2 800

X

X

24060000

Інші надходження

1 014 900

932 300

82 600

X

24060300

Інші надходження

673 100

673 100

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

Додаток 1.1

10

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

259 200

259 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

140 742 516

X

140 742 516

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

106 029 680

X

106 029 680

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

101 351 491

X

101 351 491

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

263 146

X

263 146

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

4 171 366

X

4 171 366

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

243 677

X

243 677

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

34 712 836

X

34 712 836

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

31 637 386

X

31 637 386

X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 056 600

56 600

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 056 600

56 600

30 000 000

30 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

Додаток 1.1

11

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 792 453 034

5 762 453 034

30 000 000

41000000

Від органів державного управління

5 792 453 034

5 762 453 034

30 000 000

41020000

Дотації

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

41030000

Субвенції 

2 267 759 100

2 237 759 100

30 000 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 149 347 800

1 149 347 800

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 489 613 734

3 489 613 734

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

Додаток 1.1

12

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

21 775 810

21 775 810

X

X

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

15 927 018 750 15 653 684 134

273 334 616

97 202 900

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

13

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

17 154 638

274 000

16 880 638

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

51 000

51 000

X

X

21080000

Інші надходження

51 000

51 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

51 000

51 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

188 200

188 200

X

X

22090000

Державне мито

188 200

188 200

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

133 800

133 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

54 400

54 400

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

34 800

34 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

30 300

30 300

X

X

24060000

Інші надходження

4 500

4 500

X

24060300

Інші надходження

4 500

4 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

16 880 638

X

16 880 638

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

16 880 638

X

16 880 638

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 838 641

X

15 838 641

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

620 830

X

620 830

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

421 167

X

421 167

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

8 000

8 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

8 000

8 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.2

14

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

8 000

8 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

8 000

8 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

711 730 185

711 730 185

41000000

Від органів державного управління

711 730 185

711 730 185

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

219 043 696

219 043 696

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

219 043 696

219 043 696

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

492 686 489

492 686 489

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

227 673 100

227 673 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 157

1 157

X

X

Додаток 1.2

15

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

162 279 132

162 279 132

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

102 733 100

102 733 100

X

X

Всього доходів

728 892 823

712 012 185

16 880 638

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.2

16

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

18 173 864

309 100

17 864 764

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

38 600

38 600

X

X

21080000

Інші надходження

38 600

38 600

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

38 600

38 600

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

156 300

156 300

X

X

22090000

Державне мито

156 300

156 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

37 800

37 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

118 500

118 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

114 200

114 200

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

34 200

34 200

X

X

24060000

Інші надходження

80 000

80 000

X

24060300

Інші надходження

80 000

80 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

17 864 764

X

17 864 764

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

17 864 764

X

17 864 764

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

17 466 403

X

17 466 403

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

398 361

X

398 361

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

24 000

24 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

24 000

24 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.3

17

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

24 000

24 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

24 000

24 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

784 511 923

784 511 923

41000000

Від органів державного управління

784 511 923

784 511 923

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

232 845 385

232 845 385

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

232 845 385

232 845 385

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

551 666 538

551 666 538

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

234 962 300

234 962 300

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

49 144

49 144

X

X

Додаток 1.3

18

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

173 317 903

173 317 903

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

804 140

804 140

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

142 533 051

142 533 051

X

X

Всього доходів

802 709 787

784 845 023

17 864 764

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.3

19

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

3 525 000

X

3 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

3 525 000

X

3 525 000

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

870 100

X

870 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 091 900

X

2 091 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

563 000

X

563 000

X

20000000

Неподаткові надходження

471 586 224

170 894 400

300 691 824

17 202 900

Додаток 1

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

26 791 762

446 600

26 345 162

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

68 400

68 400

X

X

21080000

Інші надходження

68 400

68 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

68 400

68 400

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

311 000

311 000

X

X

22090000

Державне мито

311 000

311 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

196 500

196 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

114 500

114 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

67 200

67 200

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

7 200

7 200

X

X

24060000

Інші надходження

60 000

60 000

X

24060300

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

26 345 162

X

26 345 162

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

26 345 162

X

26 345 162

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

16 464 342

X

16 464 342

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

6 200 036

X

6 200 036

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

3 520 784

X

3 520 784

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

160 000

X

160 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

12 000

12 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

12 000

12 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.4 

20

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

12 000

12 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

12 000

12 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

1 376 435 759

1 376 435 759

41000000

Від органів державного управління

1 376 435 759

1 376 435 759

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

417 293 999

417 293 999

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

417 293 999

417 293 999

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

959 141 760

959 141 760

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

453 064 100

453 064 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

36 080

36 080

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

311 175 238

311 175 238

X

X

Додаток 1.4 

21

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

318 042

318 042

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

194 548 300

194 548 300

X

X

Всього доходів

1 403 239 521

1 376 894 359

26 345 162

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.4 

22

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 511 144

146 100

11 365 044

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

59 200

59 200

X

X

21080000

Інші надходження

59 200

59 200

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

59 200

59 200

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

86 900

86 900

X

X

22090000

Державне мито

86 900

86 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

36 900

36 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

50 000

50 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

11 365 044

X

11 365 044

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

11 365 044

X

11 365 044

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

10 754 872

X

10 754 872

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

486 291

X

486 291

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

123 881

X

123 881

X

40000000

Офіційні трансферти

684 976 501

684 976 501

41000000

Від органів державного управління

684 976 501

684 976 501

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

209 187 722

209 187 722

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

209 187 722

209 187 722

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

475 788 779

475 788 779

X

X

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.5

23

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

212 785 900

212 785 900

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

48 520

48 520

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

158 924 544

158 924 544

X

X

Додаток 1.5

24

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

311 115

311 115

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

103 718 700

103 718 700

X

X

Всього доходів

696 487 645

685 122 601

11 365 044

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

25

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

8 913 770

180 200

8 733 570

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

88 700

88 700

X

X

21080000

Інші надходження

88 700

88 700

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

88 700

88 700

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

45 500

45 500

X

X

22090000

Державне мито

45 500

45 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

4 200

4 200

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

41 300

41 300

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

46 000

46 000

24060000

Інші надходження

46 000

46 000

24060300

Інші надходження

46 000

46 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 733 570

X

8 733 570

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

8 733 570

X

8 733 570

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 325 077

X

6 325 077

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

2 203 699

X

2 203 699

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

140 794

X

140 794

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

64 000

X

64 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.6 

26

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

509 197 642

509 197 642

41000000

Від органів державного управління

509 197 642

509 197 642

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

165 723 015

165 723 015

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

165 723 015

165 723 015

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

343 474 627

343 474 627

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

148 620 200

148 620 200

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

291 040

291 040

X

X

Додаток 1.6 

27

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

123 487 637

123 487 637

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

419 550

419 550

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

70 656 200

70 656 200

X

X

Всього доходів

518 125 812

509 392 242

8 733 570

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.6 

28

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

8 556 743

250 200

8 306 543

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

93 900

93 900

X

X

21080000

Інші надходження

93 900

93 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

93 900

93 900

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

120 700

120 700

X

X

22090000

Державне мито

120 700

120 700

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

77 600

77 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

43 100

43 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

35 600

35 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

21 000

21 000

X

X

24060000

Інші надходження

14 600

14 600

X

24060300

Інші надходження

14 600

14 600

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 306 543

X

8 306 543

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

6 464 343

X

6 464 343

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 307 695

X

6 307 695

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

106 238

X

106 238

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

41 410

X

41 410

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

9 000

X

9 000

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

1 842 200

X

1 842 200

X

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.7

29

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

5 070 500

5 070 500

X

X

21080000

Інші надходження

5 070 500

5 070 500

X

X

21080500

Інші надходження

797 400

797 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3 273 100

3 273 100

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

163 411 700

163 411 700

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

106 653 400

106 653 400

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 470 600

3 470 600

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

75 621 700

75 621 700

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 760 200

2 760 200

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

9 600

9 600

X

X

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження 
господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей

24 791 300

24 791 300

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

22090000

Державне мито

1 758 300

1 758 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

986 600

986 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

771 700

771 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

19 697 700

2 412 200

17 285 500

17 202 900

Додаток 1

3

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

1 842 200

X

1 842 200

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

7 000

7 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

7 000

7 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

7 000

7 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

7 000

7 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

406 535 374

406 535 374

41000000

Від органів державного управління

406 535 374

406 535 374

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

145 755 229

145 755 229

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

145 755 229

145 755 229

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

260 780 145

260 780 145

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

117 284 700

117 284 700

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

129 650

129 650

X

X

Додаток 1.7

30

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

89 814 740

89 814 740

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

135 055

135 055

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

53 416 000

53 416 000

X

X

Всього доходів

415 099 117

406 792 574

8 306 543

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.7

31

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

19 893 222

1 341 600

18 551 622

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

101 700

101 700

X

X

21080000

Інші надходження

101 700

101 700

X

X

21080500

Інші надходження

40 400

40 400

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

61 300

61 300

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

156 000

156 000

X

X

22090000

Державне мито

156 000

156 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

83 800

83 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

72 200

72 200

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

1 083 900

1 083 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

73 100

73 100

X

X

24060000

Інші надходження

1 010 800

1 010 800

X

24060300

Інші надходження

1 010 800

1 010 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

18 551 622

X

18 551 622

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

16 151 622

X

16 151 622

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 641 554

X

15 641 554

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

197 294

X

197 294

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

312 774

X

312 774

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

2 400 000

X

2 400 000

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

2 400 000

X

2 400 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

13 000

13 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

13 000

13 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.8 

32

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

13 000

13 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

13 000

13 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

693 917 563

693 917 563

41000000

Від органів державного управління

693 917 563

693 917 563

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

233 338 687

233 338 687

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

233 338 687

233 338 687

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

460 578 876

460 578 876

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

209 006 836

209 006 836

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

35 850

35 850

X

X

Додаток 1.8 

33

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

147 375 605

147 375 605

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

197 985

197 985

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

103 962 600

103 962 600

X

X

Всього доходів

713 823 785

695 272 163

18 551 622

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.8 

34

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

10 679 983

221 700

10 458 283

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

128 100

128 100

X

X

21080000

Інші надходження

128 100

128 100

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

128 100

128 100

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

55 800

55 800

X

X

22090000

Державне мито

55 800

55 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

13 900

13 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

41 900

41 900

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

37 800

37 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

300

300

X

X

24060000

Інші надходження

37 500

37 500

X

24060300

Інші надходження

37 500

37 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

10 458 283

X

10 458 283

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

7 294 255

X

7 294 255

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 735 722

X

6 735 722

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

293 336

X

293 336

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

264 697

X

264 697

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

500

X

500

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

3 164 028

X

3 164 028

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

3 164 028

X

3 164 028

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.9
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.9 

35

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

463 537 510

463 537 510

41000000

Від органів державного управління

463 537 510

463 537 510

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

162 680 574

162 680 574

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

162 680 574

162 680 574

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

300 856 936

300 856 936

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

135 229 700

135 229 700

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

207 210

207 210

X

X

Додаток 1.9 

36

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

96 923 693

96 923 693

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

919 282

919 282

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

67 577 051

67 577 051

X

X

Всього доходів

474 231 893

463 773 610

10 458 283

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.9 

37

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

24 921 182

763 000

24 158 182

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

67 500

67 500

X

X

21080000

Інші надходження

67 500

67 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

67 500

67 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

637 900

637 900

X

X

22090000

Державне мито

637 900

637 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

402 100

402 100

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

235 800

235 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

57 600

57 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

53 600

53 600

X

X

24060000

Інші надходження

4 000

4 000

X

24060300

Інші надходження

4 000

4 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 158 182

X

24 158 182

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

24 158 182

X

24 158 182

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

23 052 490

X

23 052 490

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

157 030

X

157 030

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

918 162

X

918 162

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

30 500

X

30 500

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

14 400

14 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

14 400

14 400

Спеціальний  фонд

Додаток 1.10
до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від

/18

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.10 

38

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

14 400

14 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

14 400

14 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

851 520 498

851 520 498

41000000

Від органів державного управління

851 520 498

851 520 498

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

264 097 442

264 097 442

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

264 097 442

264 097 442

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

587 423 056

587 423 056

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

252 048 100

252 048 100

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

26 030

26 030

X

X

Додаток 1.10 

39

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

222 500

222 500

X

X

24060000

Інші надходження

2 272 300

2 189 700

82 600

X

24060300

Інші надходження

1 930 500

1 930 500

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

82 600

X

82 600

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

259 200

259 200

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

202 900

X

202 900

202 900

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

202 900

X

202 900

202 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

17 000 000

X

17 000 000

17 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

283 406 324

X

283 406 324

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

241 287 260

X

241 287 260

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

219 938 287

X

219 938 287

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

10 527 900

X

10 527 900

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

10 313 396

X

10 313 396

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

507 677

X

507 677

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

42 119 064

X

42 119 064

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

39 043 614

X

39 043 614

X

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

186 679 700

186 679 700

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

264 176

264 176

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

148 405 050

148 405 050

X

X

Всього доходів

876 456 080

852 297 898

24 158 182

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.10 

40

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

3 075 450

X

3 075 450

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

80 163 800

163 800

80 000 000

80 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

30 163 800

163 800

30 000 000

30 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

107 200

107 200

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

107 200

107 200

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 600

56 600

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

30 000 000

X

30 000 000

30 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 792 453 034

5 762 453 034

30 000 000

41000000

Від органів державного управління

5 792 453 034

5 762 453 034

30 000 000

41020000

Дотації

35 080 200

35 080 200

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

35 080 200

35 080 200

X

X

41030000

Субвенції 

2 267 759 100

2 237 759 100

30 000 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 088 411 300

1 088 411 300

X

X

Додаток 1

5

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 149 347 800

1 149 347 800

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

30 000 000

30 000 000

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

3 489 613 734

3 489 613 734

X

X

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 990 674 936

1 990 674 936

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

824 681

824 681

X

X

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 449 978 192

1 449 978 192

X

X

Додаток 1

6

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

X

X

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

22 990 770

22 990 770

X

X

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

21 775 810

21 775 810

X

X

50000000

Цільові фонди

1 781 600

X

1 781 600

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 781 600

X

1 781 600

X

Всього доходів

16 073 722 258

15 657 723 834

415 998 424

97 202 900

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

7

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

9 727 737 600

9 724 212 600

3 525 000

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

5 990 214 300

5 990 214 300

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

5 959 605 300

5 959 605 300

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

5 393 584 600

5 393 584 600

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

303 080 500

303 080 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

128 963 000

128 963 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

129 335 400

129 335 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

4 641 800

4 641 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

30 609 000

30 609 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

30 609 000

30 609 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

553 936 700

553 936 700

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

46 543 000

46 543 000

X

X

14021900

Пальне

46 543 000

46 543 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

193 523 800

193 523 800

X

X

14031900

Пальне

193 523 800

193 523 800

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1
до

рішення

17

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста
Харкова

на

2018

рік"

від

/18

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Додаток 1.1

8

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 869 900

313 869 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

3 180 061 600

3 180 061 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 376 459 300

1 376 459 300

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 616 700

6 616 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

14 959 200

14 959 200

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

10 966 700

10 966 700

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

149 411 700

149 411 700

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316 584 500

316 584 500

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

750 762 100

750 762 100

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

23 305 800

23 305 800

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

87 245 400

87 245 400

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

13 787 500

13 787 500

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 819 700

2 819 700

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

9 202 100

9 202 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

9 202 100

9 202 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 368 800

2 368 800

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 557 600

1 557 600

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

811 200

811 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 792 031 400

1 792 031 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

369 921 200

369 921 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 422 110 200

1 422 110 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

3 525 000

X

3 525 000

X

19010000

Екологічний податок 

3 525 000

X

3 525 000

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

870 100

X

870 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 091 900

X

2 091 900

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

563 000

X

563 000

X

20000000

Неподаткові надходження

324 989 916

166 961 900

158 028 016

17 202 900

Додаток 1.1

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100

Державне управління

704 617 857

704 617 857

473 351 408

21 510 637

43 526 495

8 755 377

955 000

34 771 118

31 271 118

31 271 118

748 144 352

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

121 185 048

121 185 048

74 236 822

5 534 937

3 524 273

3 524 273

3 524 273

3 524 273

124 709 321

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

582 680 961

582 680 961

399 114 586

15 975 700

40 002 222

8 755 377

955 000

31 246 845

27 746 845

27 746 845

622 683 183

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

727 848

727 848

727 848

1000

Освіта

2 957 922 729

2 957 922 729

1 863 593 448

445 620 284

252 955 004

176 043 707

43 335 029

6 953 245

76 911 297

74 868 200

74 868 200

3 210 877 733

1010

0910

Надання дошкільної освіти

841 404 428

841 404 428

498 296 400

157 349 385

105 820 713

99 761 562

350 734

591 486

6 059 151

5 800 000

5 800 000

947 225 141

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 605 366 955

1 605 366 955

1 040 446 648

227 806 379

33 003 256

31 221 195

17 591 394

1 207 985

1 782 061

1 350 000

1 350 000

1 638 370 211

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 191 288

15 191 288

11 286 900

1 269 672

6 726

6 726

15 198 014

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 379 114

10 379 114

5 441 400

1 962 647

110 000

110 000

10 489 114

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 774 544

7 774 544

3 813 500

1 695 568

179 948

56 225

123 723

7 954 492

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

67 792 267

67 792 267

46 615 300

9 802 877

7 709 301

7 636 894

5 084 248

632 929

72 407

75 501 568

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Додаток 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

РОЗПОДІЛ

Код 

ФКВКБ

 видатків бюджету м. Харкова на 2018 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

Додаток_2

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

224 162 432

224 162 432

74 236 822

5 534 937

155 322 773

155 322 773

155 322 773

155 322 773

379 485 205

0110000

Харківська міська рада 

224 162 432

224 162 432

74 236 822

5 534 937

155 322 773

155 322 773

155 322 773

155 322 773

379 485 205

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

121 185 048

121 185 048

74 236 822

5 534 937

3 524 273

3 524 273

3 524 273

3 524 273

124 709 321

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

24 000

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

727 848

727 848

727 848

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

537 300

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

1 865 010

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

23 590 288

23 590 288

23 590 288

0117520

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

151 291 000

151 291 000

151 291 000

151 291 000

151 291 000

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 010 951

1 010 951

1 010 951

0118410

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

14 888 619

14 888 619

14 888 619

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

172 021 052

172 021 052

106 667 868

8 739 304

70 534 743

10 049 820

6 684 048

695 304

60 484 923

60 287 700

60 287 700

242 555 795

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

172 021 052

172 021 052

106 667 868

8 739 304

70 534 743

10 049 820

6 684 048

695 304

60 484 923

60 287 700

60 287 700

242 555 795

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 766 918

5 766 918

3 835 892

69 500

69 500

69 500

69 500

5 836 418

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

100 100 396

100 100 396

79 692 276

1 094 203

4 029 095

3 999 095

2 710 844

119 260

30 000

104 129 491

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Додаток 3.1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про
бюджет міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2018 рік

за головними розпорядниками коштів

Додаток 3.1

10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 379 114

10 379 114

5 441 400

1 962 647

110 000

110 000

10 489 114

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях 
патронатного вихователя

7 774 544

7 774 544

3 813 500

1 695 568

179 948

56 225

123 723

7 954 492

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

19 586 062

19 586 062

12 234 200

3 872 961

5 928 000

5 884 500

3 973 204

576 044

43 500

25 514 062

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 151 816

2 151 816

1 394 100

113 925

2 151 816

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 378 787

5 378 787

256 500

58 418 200

58 418 200

58 418 200

58 418 200

63 796 987

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

463 195

463 195

256 500

463 195

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

58 418 200

58 418 200

58 418 200

58 418 200

63 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

20 883 415

20 883 415

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

22 683 415

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 501 985 020

1 501 985 020

7 250 588

257 735 546

79 927 689

177 807 857

172 887 630

172 887 630

1 759 720 566

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 501 985 020

1 501 985 020

7 250 588

257 735 546

79 927 689

177 807 857

172 887 630

172 887 630

1 759 720 566

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 855 142

10 855 142

7 250 588

68 630

68 630

68 630

68 630

10 923 772

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

626 998 428

626 998 428

126 123 878

29 454 358

96 669 520

93 825 930

93 825 930

753 122 306

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 461 165

23 461 165

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 966 565

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

349 299 069

349 299 069

64 318 010

15 732 672

48 585 338

48 436 970

48 436 970

413 617 079

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

73 728 632

24 371 688

21 740 319

2 631 369

1 965 600

1 965 600

98 100 320

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

192 327 300

192 327 300

192 327 300

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

192 327 300

192 327 300

192 327 300

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

Додаток 3.1

11

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

44 766 580

44 766 580

44 766 580

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

21 775 810

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

10 850 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

1 042 148 672

1 042 148 672

65 072 818

3 475 984

6 633 747

1 354 006

256 054

599 202

5 279 741

5 279 741

5 279 741

1 048 782 419

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

15 950 433

15 950 433

11 404 740

166 633

60 199

60 199

60 199

60 199

16 010 632

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

5 907 380

5 907 380

4 160 310

60 199

60 199

60 199

60 199

5 967 579

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

430 021

57 856

598 420

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

1 026 198 239

1 026 198 239

53 668 078

3 309 351

6 573 548

1 354 006

256 054

599 202

5 219 542

5 219 542

5 219 542

1 032 771 787

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 591 179

8 591 179

6 316 278

68 000

68 000

68 000

68 000

8 659 179

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

58 392 500

58 392 500

44 626 900

2 455 951

5 080 848

418 006

256 054

5 022

4 662 842

4 662 842

4 662 842

63 473 348

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 400

53 377 400

41 555 500

1 929 461

4 552 648

418 006

256 054

5 022

4 134 642

4 134 642

4 134 642

57 930 048

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 015 100

5 015 100

3 071 400

526 490

528 200

528 200

528 200

528 200

5 543 300

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

959 214 560

959 214 560

2 724 900

853 400

1 424 700

936 000

594 180

488 700

488 700

488 700

960 639 260

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

4 712 360

2 724 900

853 400

1 424 700

936 000

594 180

488 700

488 700

488 700

6 137 060

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

954 502 200

954 502 200

954 502 200

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 096 006

18 096 006

13 142 287

492 213

69 650

69 650

69 650

69 650

18 165 656

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

18 096 006

18 096 006

13 142 287

492 213

69 650

69 650

69 650

69 650

18 165 656

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 938 139

12 938 139

10 244 887

69 861

69 650

69 650

69 650

69 650

13 007 789

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

5 157 867

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

4 925 067

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

318 361 823

318 361 823

158 247 094

13 974 900

158 871 450

26 750 300

20 135 000

462 500

132 121 150

131 053 550

131 053 550

477 233 273

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

318 361 823

318 361 823

158 247 094

13 974 900

158 871 450

26 750 300

20 135 000

462 500

132 121 150

131 053 550

131 053 550

477 233 273

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 203 423

8 203 423

5 734 194

69 550

69 550

69 550

69 550

8 272 973

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

141 770 600

141 770 600

109 198 800

6 168 600

35 022 500

24 769 800

18 819 000

262 900

10 252 700

9 300 000

9 300 000

176 793 100

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 634 800

38 634 800

27 000 100

3 876 300

685 600

113 500

700

44 700

572 100

500 000

500 000

39 320 400

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

526 600

26 600

1 100

500 000

500 000

500 000

4 643 400

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

25 320 200

25 320 200

10 875 000

3 545 700

16 383 200

1 840 400

1 315 300

153 800

14 542 800

14 500 000

14 500 000

41 703 400

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

100 316 000

100 316 000

2 754 800

61 600

106 184 000

106 184 000

106 184 000

106 184 000

206 500 000

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 630 800

3 630 800

2 754 800

61 600

3 630 800

1014082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

96 685 200

96 685 200

106 184 000

106 184 000

106 184 000

106 184 000

202 869 200

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

110 713 668

110 713 668

50 146 712

15 642 665

236 752 653

4 295 651

1 502 441

917 222

232 457 002

232 380 202

232 380 202

347 466 321

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

23 913 707

23 913 707

8 812 155

770 569

1 829 597

1 760 047

924 290

88 972

69 550

69 550

69 550

25 743 304

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 227 340

11 227 340

8 080 875

94 665

69 550

69 550

69 550

69 550

11 296 890

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6 506 998

6 506 998

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

8 267 045

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

5 979 369

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

86 799 961

86 799 961

41 334 557

14 872 096

234 923 056

2 535 604

578 151

828 250

232 387 452

232 310 652

232 310 652

321 723 017

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 068 004

3 068 004

2 000 357

65 800

65 800

65 800

65 800

3 133 804

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 775 341

281 854

198 475

26 493 487

26 493 487

26 493 487

43 091 754

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 775 341

281 854

198 475

26 493 487

26 493 487

26 493 487

43 091 754

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 350 931

4 350 931

4 350 931

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 059 525

3 059 525

3 059 525

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 291 406

1 291 406

1 291 406

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

48 998 843

48 998 843

29 177 500

11 309 670

14 835 915

2 253 750

578 151

629 775

12 582 165

12 505 365

12 505 365

63 834 758

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

48 998 843

48 998 843

29 177 500

11 309 670

14 835 915

2 253 750

578 151

629 775

12 582 165

12 505 365

12 505 365

63 834 758

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

7 474 488

7 474 488

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

170 720 488

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону

4 383 920

4 383 920

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

167 629 920

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

3 090 568

3 090 568

3 090 568

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

425 197 212

425 197 212

9 840 726

278 638

367 702 150

367 702 150

366 488 050

366 488 050

792 899 362

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

425 197 212

425 197 212

9 840 726

278 638

367 702 150

367 702 150

366 488 050

366 488 050

792 899 362

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 529 812

13 529 812

9 840 726

278 638

69 550

69 550

69 550

69 550

13 599 362

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

328 840 900

328 840 900

178 905 000

178 905 000

178 905 000

178 905 000

507 745 900

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

272 853 400

272 853 400

178 905 000

178 905 000

178 905 000

178 905 000

451 758 400

1216014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

55 987 500

55 987 500

55 987 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

79 256 500

79 256 500

17 050 000

17 050 000

17 050 000

17 050 000

96 306 500

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 070 000

1 070 000

9 150 000

9 150 000

9 150 000

9 150 000

10 220 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

2 500 000

2 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

4 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

2 500 000

2 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

4 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

154 813 500

154 813 500

154 813 500

154 813 500

154 813 500

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 214 100

1 214 100

1 214 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

455 748 730

455 748 730

9 856 878

70 326 141

1 382 348 450

1 382 348 450

1 379 954 950

1 282 752 050

1 838 097 180

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

455 748 730

455 748 730

9 856 878

70 326 141

1 382 348 450

1 382 348 450

1 379 954 950

1 282 752 050

1 838 097 180

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 292 230

13 292 230

9 856 878

247 441

69 550

69 550

69 550

69 550

13 361 780

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

808 000

808 000

808 000

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (Поховання самотніх)

808 000

808 000

808 000

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1414080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

41 800 000

41 800 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

741 800 000

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

41 800 000

41 800 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

741 800 000

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

127 283 100

127 283 100

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

137 283 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 492 000

3 492 000

3 492 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

33 791 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

272 565 400

272 565 400

70 078 700

232 070 000

232 070 000

232 070 000

232 070 000

504 635 400

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

289 410 000

289 410 000

289 410 000

192 207 100

289 410 000

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

148 405 400

148 405 400

148 405 400

148 405 400

148 405 400

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

2 393 500

2 393 500

2 393 500

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

505 896 330

505 776 330

17 400 550

120 000

876 817 350

8 600 000

955 000

868 217 350

864 717 350

864 717 350

1 382 713 680

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

495 730 875

495 610 875

9 068 210

120 000

564 282 950

564 282 950

564 282 950

564 282 950

1 060 013 825

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 902 375

11 902 375

9 068 210

69 550

69 550

69 550

69 550

11 971 925

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

2 604 900

2 604 900

2 604 900

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

19 585 200

922 400

922 400

922 400

922 400

20 507 600

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 200 000

197 200 000

197 200 000

197 200 000

197 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

197 200 000

197 200 000

197 200 000

197 200 000

197 200 000

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

431 638 400

431 518 400

120 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

676 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

431 638 400

431 518 400

120 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

245 201 000

676 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

10 165 455

10 165 455

8 332 340

312 534 400

8 600 000

955 000

303 934 400

300 434 400

300 434 400

322 699 855

1530160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 165 455

10 165 455

8 332 340

12 100 000

8 600 000

955 000

3 500 000

22 265 455

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

41 295 400

41 295 400

41 295 400

41 295 400

41 295 400

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

102 533 000

102 533 000

102 533 000

102 533 000

102 533 000

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури

156 606 000

156 606 000

156 606 000

156 606 000

156 606 000

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

156 606 000

156 606 000

156 606 000

156 606 000

156 606 000

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

26 831 031

19 957 931

13 991 049

6 873 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

29 730 141

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

26 831 031

19 957 931

13 991 049

6 873 100

2 899 110

2 899 110

2 899 110

2 899 110

29 730 141

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 757 931

18 757 931

13 991 049

215 810

215 810

215 810

215 810

18 973 741

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

8 073 100

1 200 000

6 873 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

10 756 400

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

84 284 839

84 284 839

7 155 618

376 665 102

376 665 102

346 665 102

346 665 102

460 949 941

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

84 284 839

84 284 839

7 155 618

376 665 102

376 665 102

346 665 102

346 665 102

460 949 941

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 505 139

9 505 139

7 155 618

62 402

62 402

62 402

62 402

9 567 541

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

158 495 900

158 495 900

158 495 900

158 495 900

158 495 900

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

25 000 000

25 000 000

151 690 000

151 690 000

121 690 000

121 690 000

176 690 000

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

25 000 000

25 000 000

121 690 000

121 690 000

121 690 000

121 690 000

146 690 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

49 779 700

49 779 700

66 216 800

66 216 800

66 216 800

66 216 800

115 996 500

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

49 779 700

49 779 700

66 216 800

66 216 800

66 216 800

66 216 800

115 996 500

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 561 854

12 561 854

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 602 854

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

12 561 854

12 561 854

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

12 602 854

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

6 046 379

6 046 379

3 921 833

41 000

41 000

41 000

41 000

6 087 379

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 515 475

6 515 475

6 515 475

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 965 700

17 667 700

9 482 776

298 000

15 069 550

15 069 550

15 069 550

15 069 550

33 035 250

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 965 700

17 667 700

9 482 776

298 000

15 069 550

15 069 550

15 069 550

15 069 550

33 035 250

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 842 700

12 842 700

9 482 776

69 550

69 550

69 550

69 550

12 912 250

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 958 000

1 660 000

298 000

1 958 000

2717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 965 000

1 965 000

1 965 000

2717693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 965 000

1 965 000

1 965 000

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 965 000

1 965 000

1 965 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 974 670

13 974 670

9 867 728

127 100

4 798 268

4 798 268

4 798 268

4 798 268

18 772 938

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 974 670

13 974 670

9 867 728

127 100

4 798 268

4 798 268

4 798 268

4 798 268

18 772 938

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 104 519

9 104 519

6 792 663

127 100

98 468

98 468

98 468

98 468

9 202 987

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

3018120

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 133 381

4 133 381

3 075 065

126 000

126 000

126 000

126 000

4 259 381

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 508 056

22 508 056

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

22 577 256

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

22 508 056

22 508 056

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

22 577 256

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 981 256

12 981 256

9 383 324

311 422

69 200

69 200

69 200

69 200

13 050 456

3117690

7690

0490 Інша економічна діяльність

9 526 800

9 526 800

9 526 800

3117693

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9 526 800

9 526 800

9 526 800

Управління комунальним майном

9 526 800

9 526 800

9 526 800

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

41 429 341

41 429 341

21 812 764

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

42 563 841

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

41 429 341

41 429 341

21 812 764

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

42 563 841

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

34 429 341

34 429 341

21 812 764

1 134 500

1 134 500

1 134 500

1 134 500

35 563 841

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

62 718 532

62 718 532

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

63 096 732

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

62 718 532

62 718 532

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

63 096 732

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

61 883 932

61 883 932

31 007 317

3 393 707

378 200

3 200

375 000

375 000

375 000

62 262 132

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

10 461 321

10 461 321

1 749 245

10 461 321

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

2 671 421

2 671 421

1 749 245

2 671 421

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

7 789 900

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

141 770 600

141 770 600

109 198 800

6 168 600

35 022 500

24 769 800

18 819 000

262 900

10 252 700

9 300 000

9 300 000

176 793 100

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

210 536 383

210 536 383

109 387 300

37 017 293

12 464 117

12 261 062

1 441 503

4 257 831

203 055

223 000 500

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

16 012 995

16 012 995

12 184 200

669 590

16 012 995

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

41 694 155

41 694 155

26 923 000

1 878 273

58 638 443

220 243

48 150

114

58 418 200

58 418 200

58 418 200

100 332 598

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

36 778 563

36 778 563

26 923 000

1 878 273

220 243

220 243

48 150

114

36 998 806

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

4 915 592

58 418 200

58 418 200

58 418 200

58 418 200

63 333 792

2000

Охорона здоров'я

1 488 129 878

1 488 129 878

245 216 916

79 927 689

165 289 227

160 369 000

160 369 000

1 733 346 794

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

626 998 428

626 998 428

126 123 878

29 454 358

96 669 520

93 825 930

93 825 930

753 122 306

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 461 165

23 461 165

2 505 400

1 756 400

749 000

749 000

749 000

25 966 565

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

147 231 579

24 597 100

8 781 500

15 815 600

14 695 600

14 695 600

171 828 679

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

349 299 069

349 299 069

64 318 010

15 732 672

48 585 338

48 436 970

48 436 970

413 617 079

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

27 245 694

3 300 840

2 462 440

838 400

695 900

695 900

30 546 534

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

73 728 632

24 371 688

21 740 319

2 631 369

1 965 600

1 965 600

98 100 320

2110

Первинна медична допомога населенню

192 327 300

192 327 300

192 327 300

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

192 327 300

192 327 300

192 327 300

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

685 096

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

44 766 580

44 766 580

44 766 580

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

22 990 770

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

21 775 810

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

2 386 335

2 386 335

2 386 335

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

4 522 972 354

4 522 972 354

68 381 610

8 136 666

35 707 786

3 395 907

1 180 344

886 649

32 311 879

32 311 879

32 311 879

4 558 680 140

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

129 028

129 028

129 028

129 028

19 280 282

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

19 151 254

18 956 254

7 583 498

195 000

129 028

129 028

129 028

129 028

19 280 282

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 962 254

9 962 254

7 583 498

129 028

129 028

129 028

129 028

10 091 282

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 806 570 637

6 806 570 637

23 338 100

52 826 600

52 826 600

51 045 000

51 045 000

6 859 397 237

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 806 570 637

6 806 570 637

23 338 100

52 826 600

52 826 600

51 045 000

51 045 000

6 859 397 237

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

29 945 482

29 945 482

23 338 100

45 000

45 000

45 000

45 000

29 990 482

3718600

8600

0170 Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова 
програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3717690

7690

0490 Інша економічна діяльність

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

3718700

8700

0133 Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 696 620 355

6 696 620 355

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6 697 620 355

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 263 423 149

2 263 423 149

2 263 423 149

3719110

9110

0180 Реверсна дотація 

213 457 400

213 457 400

213 457 400

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 049 965 749

2 049 965 749

2 049 965 749

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

3 444 847 154

3 444 847 154

3 444 847 154

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

824 681

824 681

824 681

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1 449 978 192

1 449 978 192

1 449 978 192

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

3 369 345

3 369 345

3 369 345

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

987 550 052

987 550 052

987 550 052

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

987 550 052

987 550 052

987 550 052

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

800 000

800 000

800 000

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

з них 

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на придбання матеріалів для 
утеплення будівлі інституту та виконання 
будівельно-монтажних робіт з енергозбереження)) 
(згідно з додатками 4, 7) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

В С Ь О Г О 

11 892 788 180 11 885 302 080

651 155 595

122 297 011

7 486 100 3 966 799 070

130 980 666

28 577 543

3 629 228

3 835 818 404

3 790 667 354

3 693 464 454 15 859 587 250

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.1

22

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

292 780 425

292 780 425

178 961 823

52 448 962

17 044 548

16 751 638

276 632

135 682

292 910

163 910

163 910

309 824 973

0610000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

292 780 425

292 780 425

178 961 823

52 448 962

17 044 548

16 751 638

276 632

135 682

292 910

163 910

163 910

309 824 973

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

915 101

915 101

691 323

46 185

13 910

13 910

13 910

13 910

929 011

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

95 033 763

95 033 763

56 044 600

18 667 303

15 543 794

15 543 794

110 577 557

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

158 387 553

158 387 553

99 602 400

25 395 551

438 191

288 191

143 417

36 347

150 000

150 000

150 000

158 825 744

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 810 478

2 810 478

1 850 400

531 955

2 810 478

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 694 126

4 694 126

3 165 400

814 982

88 285

88 285

66 032

2 695

4 782 411

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

21 482 692

21 482 692

10 622 800

6 358 292

960 368

831 368

67 183

96 640

129 000

22 443 060

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 368 965

1 368 965

1 094 500

17 369

1 368 965

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 570 491

3 570 491

2 572 200

164 035

3 570 491

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 570 491

3 570 491

2 572 200

164 035

3 570 491

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 517 256

4 517 256

3 318 200

453 290

4 517 256

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 517 256

4 517 256

3 318 200

453 290

4 517 256

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

407 716 400

407 716 400

12 291 430

497 596

407 716 400

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

407 716 400

407 716 400

12 291 430

497 596

407 716 400

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 269 674

16 269 674

12 291 430

497 596

16 269 674

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

227 673 100

227 673 100

227 673 100

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2018 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

Додаток 3.2

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.2

23

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

26 565 200

26 565 200

26 565 200

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

201 107 900

201 107 900

201 107 900

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 157

1 157

1 157

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

1 157

1 157

1 157

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

591 123

591 123

591 123

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

591 123

591 123

591 123

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

121 813 950

121 813 950

121 813 950

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 402 860

1 402 860

1 402 860

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

261 440

261 440

261 440

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

68 752 016

68 752 016

68 752 016

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 456 648

4 456 648

4 456 648

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

25 855 800

25 855 800

25 855 800

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

870 366

870 366

870 366

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

20 214 820

20 214 820

20 214 820

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

40 465 182

40 465 182

40 465 182

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27 460 328

27 460 328

27 460 328

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 431 300

6 431 300

6 431 300

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 609 304

1 609 304

1 609 304

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

4 897 050

4 897 050

4 897 050

Додаток 3.2

24

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

з них 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

67 200

67 200

67 200

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

247 249

247 249

247 249

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

654 965

654 965

654 965

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

654 965

654 965

654 965

4000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

11 047 648

11 047 648

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

11 351 450

4010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

11 047 648

11 047 648

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

11 351 450

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 572 443

10 572 443

6 831 443

965 139

303 802

303 802

303 802

303 802

10 876 245

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4016090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

331 911

331 911

331 911

В С Ь О Г О 

711 544 473

711 544 473

198 084 696

53 911 697

17 348 350

16 751 638

276 632

135 682

596 712

467 712

467 712

728 892 823

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.2

25

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

343 379 425

343 379 425

221 176 179

48 431 238

17 864 574

17 758 728

4 182 700

414 020

105 846

13 910

13 910

361 243 999

0610000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

343 379 425

343 379 425

221 176 179

48 431 238

17 864 574

17 758 728

4 182 700

414 020

105 846

13 910

13 910

361 243 999

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 303 264

1 303 264

1 014 679

40 565

13 910

13 910

13 910

13 910

1 317 174

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

106 059 447

106 059 447

65 139 100

17 374 565

10 998 138

10 962 938

35 200

117 057 585

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

207 161 819

207 161 819

135 310 100

28 204 786

6 019 244

5 962 508

3 785 980

401 846

56 736

213 181 063

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 791 658

5 791 658

4 193 700

618 270

551 608

551 608

348 570

12 060

6 343 266

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

6 934 563

6 934 563

3 996 200

613 412

23 811

23 811

6 958 374

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 279 840

2 279 840

1 772 100

72 120

2 279 840

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 297 098

5 297 098

3 875 700

246 700

220 243

220 243

48 150

114

5 517 341

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 297 098

5 297 098

3 875 700

246 700

220 243

220 243

48 150

114

5 517 341

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 551 736

8 551 736

5 874 600

1 260 820

37 620

37 620

8 589 356

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 551 736

8 551 736

5 874 600

1 260 820

37 620

37 620

8 589 356

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

429 065 652

429 065 652

12 990 693

232 282

429 065 652

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

429 065 652

429 065 652

12 990 693

232 282

429 065 652

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 597 276

17 597 276

12 990 693

232 282

17 597 276

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 962 300

234 962 300

234 962 300

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

28 544 000

28 544 000

28 544 000

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.3

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.3

26

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

206 418 300

206 418 300

206 418 300

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

49 144

49 144

49 144

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

16 324

16 324

16 324

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

32 820

32 820

32 820

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 008 742

1 008 742

1 008 742

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 008 742

1 008 742

1 008 742

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

133 773 933

133 773 933

133 773 933

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 700 240

1 700 240

1 700 240

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

206 520

206 520

206 520

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

79 184 173

79 184 173

79 184 173

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 000 000

6 000 000

6 000 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 023 000

23 023 000

23 023 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

860 000

860 000

860 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

22 800 000

22 800 000

22 800 000

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

39 543 970

39 543 970

39 543 970

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

30 021 970

30 021 970

30 021 970

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 500 000

6 500 000

6 500 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 880 000

2 880 000

2 880 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

82 000

82 000

82 000

Додаток 3.3

27

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

60 000

60 000

60 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

234 487

234 487

234 487

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

804 140

804 140

804 140

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 091 660

1 091 660

1 091 660

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 091 660

1 091 660

1 091 660

4100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

12 296 036

12 296 036

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 400 136

4110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

12 296 036

12 296 036

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 400 136

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

11 925 394

11 925 394

7 635 959

1 229 360

104 100

14 100

90 000

90 000

90 000

12 029 494

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

135 692

135 692

135 692

4116090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

234 950

234 950

234 950

В С Ь О Г О 

784 741 113

784 741 113

241 802 831

49 892 880

17 968 674

17 772 828

4 182 700

414 020

195 846

103 910

103 910

802 709 787

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.3

28

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

570 222 723

570 222 723

350 239 353

90 476 229

27 045 662

26 131 107

804 643

1 786 068

914 555

720 500

720 500

597 268 385

0610000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

570 222 723

570 222 723

350 239 353

90 476 229

27 045 662

26 131 107

804 643

1 786 068

914 555

720 500

720 500

597 268 385

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 392 356

1 392 356

1 060 381

61 411

20 500

20 500

20 500

20 500

1 412 856

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

168 753 765

168 753 765

100 157 100

31 569 782

18 562 368

18 162 368

400 000

400 000

400 000

187 316 133

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

286 441 175

286 441 175

185 937 272

39 205 894

938 375

508 375

430 000

300 000

300 000

287 379 550

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 207 207

3 207 207

2 301 900

334 080

3 207 207

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 348 367

6 348 367

4 068 500

1 318 682

16 872

16 872

6 365 239

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

86 289 879

86 289 879

43 938 500

16 335 027

7 497 547

7 433 492

804 643

1 786 068

64 055

93 787 426

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 954 702

1 954 702

1 497 400

115 189

1 954 702

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

6 282 272

6 282 272

4 525 000

386 974

6 282 272

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6 282 272

6 282 272

4 525 000

386 974

6 282 272

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 553 000

9 553 000

6 753 300

1 149 190

10 000

10 000

9 563 000

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 553 000

9 553 000

6 753 300

1 149 190

10 000

10 000

9 563 000

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

792 514 763

792 514 763

19 410 437

80 790

80 790

80 790

80 790

792 595 553

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

792 514 763

792 514 763

19 410 437

80 790

80 790

80 790

80 790

792 595 553

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

24 620 407

24 620 407

19 410 437

24 620 407

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

453 064 100

453 064 100

453 064 100

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2018 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Додаток 3.4

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 3.4

29

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 990 674 936

1 990 674 936

1 990 674 936

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

225 218 500

225 218 500

225 218 500

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 765 456 436

1 765 456 436

1 765 456 436

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

824 681

824 681

824 681

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

115 291

115 291

115 291

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

709 390

709 390

709 390

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

1 119 764 517

1 119 764 517

1 119 764 517

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 574 479

13 574 479

13 574 479

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

2 716 644

2 716 644

2 716 644

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

670 674 802

670 674 802

670 674 802

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

43 853 349

43 853 349

43 853 349

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

213 514 617

213 514 617

213 514 617

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 682 248

7 682 248

7 682 248

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

167 748 378

167 748 378

167 748 378

Додаток_2

3

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

45 924 400

45 924 400

45 924 400

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

407 139 700

407 139 700

407 139 700

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

36 080

36 080

36 080

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

4 170

4 170

4 170

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 910

31 910

31 910

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 729 321

1 729 321

1 729 321

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 729 321

1 729 321

1 729 321

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

244 001 320

244 001 320

244 001 320

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 227 600

3 227 600

3 227 600

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

522 000

522 000

522 000

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

147 091 720

147 091 720

147 091 720

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

7 440 000

7 440 000

7 440 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

46 300 000

46 300 000

46 300 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 720 000

1 720 000

1 720 000

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

37 700 000

37 700 000

37 700 000

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

67 173 918

67 173 918

67 173 918

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

50 053 918

50 053 918

50 053 918

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Додаток 3.4

30

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

видатки 

розвитку

з них 

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

500 000

500 000

500 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

120 000

120 000

120 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

575 800

575 800

575 800

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

318 042

318 042

318 042

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

995 775

995 775

80 790

80 790

80 790

80 790

1 076 565

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

995 775

995 775

80 790

80 790

80 790

80 790

1 076 565

4200000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

13 235 583

13 235 583

8 811 717

833 166

140 000

20 000

120 000

120 000

120 000

13 375 583

4210000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

13 235 583

13 235 583

8 811 717

833 166

140 000

20 000

120 000

120 000

120 000

13 375 583

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 792 996

12 792 996

8 811 717

833 166

140 000

20 000

120 000

120 000

120 000

12 932 996

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

304 318

304 318

304 318

4216090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

138 269

138 269

138 269

В С Ь О Г О 

1 375 973 069

1 375 973 069

378 461 507

91 309 395

27 266 452

26 151 107

804 643

1 786 068

1 115 345

921 290

921 290 1 403 239 521

Заступник міського голови -

бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

директор Департаменту

Додаток 3.4

31

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

285 214 013

285 214 013

176 755 374

46 271 835

11 512 687

11 362 687

1 013 436

323 848

150 000

150 000

150 000

296 726 700

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

285 214 013

285 214 013

176 755 374

46 271 835

11 512 687

11 362 687

1 013 436

323 848

150 000

150 000

150 000

296 726 700

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 124 341

1 124 341

851 074

77 747

1 124 341

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

91 257 490

91 257 490

52 266 900

19 012 329

8 615 395

8 615 395

18 421

3 560

99 872 885

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

161 517 286

161 517 286

103 961 800

23 693 922

2 182 500

2 032 500

874 893

54 262

150 000

150 000

150 000

163 699 786

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

3 640 952

3 640 952

2 569 400

493 533

132 451

132 451

69 542

12 727

3 773 403

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

17 973 207

17 973 207

9 889 900

2 317 353

546 698

546 698

50 580

253 299

18 519 905

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 498 819

1 498 819

1 163 400

63 790

1 498 819

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 628 680

3 628 680

2 710 500

133 071

3 628 680

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 573 238

4 573 238

3 342 400

480 090

35 643

35 643

4 608 881

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 451 923

387 451 923

9 887 302

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 489 050

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

387 451 923

387 451 923

9 887 302

595 884

37 127

37 127

37 127

37 127

387 489 050

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 889 089

13 889 089

9 887 302

595 884

13 889 089

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

212 785 900

212 785 900

212 785 900

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

24 824 400

24 824 400

24 824 400

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.5

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.5

32

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

187 961 500

187 961 500

187 961 500

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

48 520

48 520

48 520

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 820

2 820

2 820

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

45 700

45 700

45 700

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

565 904

565 904

565 904

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

565 904

565 904

565 904

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

127 703 161

127 703 161

127 703 161

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 668 364

1 668 364

1 668 364

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

327 176

327 176

327 176

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

81 400 515

81 400 515

81 400 515

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 024 016

6 024 016

6 024 016

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 597 700

23 597 700

23 597 700

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 044 563

1 044 563

1 044 563

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 640 827

13 640 827

13 640 827

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

31 221 383

31 221 383

31 221 383

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

23 516 781

23 516 781

23 516 781

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

5 120 340

5 120 340

5 120 340

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

1 864 262

1 864 262

1 864 262

Додаток 3.5

33

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

600 000

600 000

600 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

120 000

120 000

120 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

253 280

253 280

253 280

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

311 115

311 115

311 115

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

673 571

673 571

37 127

37 127

37 127

37 127

710 698

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

10 819 538

10 819 538

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

12 271 895

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

10 819 538

10 819 538

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

12 271 895

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 419 351

10 419 351

6 618 889

963 285

1 452 357

2 357

1 450 000

1 450 000

1 450 000

11 871 708

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

135 692

135 692

135 692

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

264 495

264 495

264 495

В С Ь О Г О 

683 485 474

683 485 474

193 261 565

47 831 004

13 002 171

11 365 044

1 013 436

323 848

1 637 127

1 637 127

1 637 127

696 487 645

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.5

34

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

205 575 585

205 575 585

128 098 062

29 257 925

14 098 051

8 728 551

112 490

2 006 634

5 369 500

5 369 500

5 369 500

219 673 636

0610000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

205 575 585

205 575 585

128 098 062

29 257 925

14 098 051

8 728 551

112 490

2 006 634

5 369 500

5 369 500

5 369 500

219 673 636

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

940 743

940 743

700 162

62 187

19 500

19 500

19 500

19 500

960 243

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

61 227 339

61 227 339

35 957 700

10 816 953

11 561 988

6 361 988

61 270

5 200 000

5 200 000

5 200 000

72 789 327

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

106 147 054

106 147 054

68 359 300

14 402 098

275 264

125 264

24 210

150 000

150 000

150 000

106 422 318

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 401 135

6 401 135

4 856 300

395 182

6 401 135

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 244 631

22 244 631

12 084 800

2 861 738

2 241 299

2 241 299

112 490

1 921 154

24 485 930

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

988 561

988 561

749 900

64 043

988 561

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 243 855

3 243 855

2 309 800

199 014

3 243 855

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 243 855

3 243 855

2 309 800

199 014

3 243 855

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 382 267

4 382 267

3 080 100

456 710

4 382 267

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 382 267

4 382 267

3 080 100

456 710

4 382 267

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

287 283 302

287 283 302

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

287 675 302

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

287 283 302

287 283 302

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

287 675 302

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 900 323

12 900 323

8 647 431

343 533

392 000

392 000

392 000

392 000

13 292 323

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

148 620 200

148 620 200

148 620 200

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

19 613 500

19 613 500

19 613 500

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.6

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.6

35

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

129 006 700

129 006 700

129 006 700

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

291 040

291 040

291 040

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

36 410

36 410

36 410

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

254 630

254 630

254 630

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

595 158

595 158

595 158

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

595 158

595 158

595 158

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

99 848 637

99 848 637

99 848 637

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 142 800

1 142 800

1 142 800

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

405 000

405 000

405 000

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

54 585 165

54 585 165

54 585 165

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 547 893

4 547 893

4 547 893

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

22 929 893

22 929 893

22 929 893

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 256 893

1 256 893

1 256 893

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

14 980 993

14 980 993

14 980 993

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

23 639 000

23 639 000

23 639 000

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 444 000

16 444 000

16 444 000

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

2 160 000

2 160 000

2 160 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 629 000

4 629 000

4 629 000

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

400 000

400 000

400 000

Додаток 3.6

36

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

6 000

6 000

6 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

288 392

288 392

288 392

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

419 550

419 550

419 550

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

681 002

681 002

681 002

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

681 002

681 002

681 002

4400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

9 745 187

9 745 187

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 776 874

4410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

9 745 187

9 745 187

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 776 874

4410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 362 180

9 362 180

6 387 224

552 743

1 031 687

5 019

1 026 668

1 026 668

1 026 668

10 393 867

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4416090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

239 713

239 713

239 713

В С Ь О Г О 

502 604 074

502 604 074

143 132 717

30 154 201

15 521 738

8 733 570

112 490

2 006 634

6 788 168

6 788 168

6 788 168

518 125 812

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.6

37

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

174 798 572

174 798 572

108 199 726

30 917 552

8 285 543

8 285 543

84 813

128 129

183 084 115

0610000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

174 798 572

174 798 572

108 199 726

30 917 552

8 285 543

8 285 543

84 813

128 129

183 084 115

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

968 955

968 955

722 626

72 297

968 955

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

68 642 509

68 642 509

40 929 600

13 382 889

8 053 414

8 053 414

11 903

3 591

76 695 923

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

81 488 119

81 488 119

50 505 000

13 932 676

42 688

42 688

23 192

6 266

81 530 807

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 540 394

3 540 394

2 660 500

255 954

3 540 394

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 897 989

5 897 989

3 948 400

1 055 806

5 897 989

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

1 510 514

1 510 514

466 700

571 212

189 441

189 441

49 718

118 272

1 699 955

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 179 885

1 179 885

955 100

9 869

1 179 885

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 302 895

3 302 895

2 577 400

46 679

3 302 895

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 302 895

3 302 895

2 577 400

46 679

3 302 895

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 267 312

8 267 312

5 434 400

1 590 170

8 267 312

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 267 312

8 267 312

5 434 400

1 590 170

8 267 312

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

222 324 072

222 324 072

9 875 245

299 188

79 652

79 652

79 652

79 652

222 403 724

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

222 324 072

222 324 072

9 875 245

299 188

79 652

79 652

79 652

79 652

222 403 724

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 441 407

13 441 407

9 875 245

299 188

13 441 407

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

117 284 700

117 284 700

117 284 700

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.7

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.7

38

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

13 103 800

13 103 800

13 103 800

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

104 180 900

104 180 900

104 180 900

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

129 650

129 650

129 650

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

16 800

16 800

16 800

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

112 850

112 850

112 850

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 005 380

1 005 380

1 005 380

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 005 380

1 005 380

1 005 380

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

68 823 500

68 823 500

68 823 500

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

768 640

768 640

768 640

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

194 410

194 410

194 410

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

38 860 800

38 860 800

38 860 800

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 121 100

3 121 100

3 121 100

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

15 342 560

15 342 560

15 342 560

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

332 390

332 390

332 390

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

10 203 600

10 203 600

10 203 600

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

20 991 240

20 991 240

20 991 240

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

13 387 440

13 387 440

13 387 440

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 875 360

4 875 360

4 875 360

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 309 180

2 309 180

2 309 180

Додаток 3.7

39

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

330 213 675

330 213 675

330 213 675

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

240 457 274

240 457 274

240 457 274

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

55 262 968

55 262 968

55 262 968

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

25 719 782

25 719 782

25 719 782

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

8 249 666

8 249 666

8 249 666

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

523 985

523 985

523 985

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

58 392 500

58 392 500

44 626 900

2 455 951

5 080 848

418 006

256 054

5 022

4 662 842

4 662 842

4 662 842

63 473 348

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 400

53 377 400

41 555 500

1 929 461

4 552 648

418 006

256 054

5 022

4 134 642

4 134 642

4 134 642

57 930 048

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 015 100

5 015 100

3 071 400

526 490

528 200

528 200

528 200

528 200

5 543 300

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 157 867

5 157 867

2 897 400

422 352

5 157 867

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

4 925 067

2 897 400

422 352

4 925 067

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

232 800

232 800

232 800

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 644 633

9 644 633

6 814 409

108 777

9 644 633

Додаток_2

4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

414 440

414 440

414 440

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

4 820

4 820

4 820

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

240 513

240 513

240 513

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

135 055

135 055

135 055

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

272 627

272 627

79 652

79 652

79 652

79 652

352 279

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

272 627

272 627

79 652

79 652

79 652

79 652

352 279

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

9 489 683

9 489 683

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 611 278

4510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

9 489 683

9 489 683

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 611 278

4510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 045 922

9 045 922

5 940 412

593 187

121 595

21 000

100 595

100 595

100 595

9 167 517

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4516090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

300 467

300 467

300 467

В С Ь О Г О 

406 612 327

406 612 327

124 015 383

31 809 927

8 486 790

8 306 543

84 813

128 129

180 247

180 247

180 247

415 099 117

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.7

40

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

284 850 857

284 850 857

176 677 967

43 880 146

18 711 348

18 540 848

5 117 643

320 563

170 500

170 500

170 500

303 562 205

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

284 850 857

284 850 857

176 677 967

43 880 146

18 711 348

18 540 848

5 117 643

320 563

170 500

170 500

170 500

303 562 205

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 093 003

1 093 003

852 767

27 666

20 500

20 500

20 500

20 500

1 113 503

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

77 499 926

77 499 926

46 883 100

13 001 655

9 054 850

9 054 850

23 690

28 695

86 554 776

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

165 195 775

165 195 775

104 742 700

25 363 838

8 428 994

8 278 994

4 373 913

172 437

150 000

150 000

150 000

173 624 769

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 811 724

4 811 724

3 495 200

525 272

643 785

643 785

489 200

21 403

5 455 509

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

27 498 126

27 498 126

14 265 300

4 171 512

480 919

480 919

230 840

74 028

27 979 045

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 609 384

1 609 384

1 275 900

42 978

1 609 384

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 532 981

3 532 981

2 618 100

256 815

3 532 981

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

82 300

82 300

24 000

3 692 238

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 609 938

3 609 938

2 544 900

490 410

82 300

82 300

24 000

3 692 238

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 476 140

380 476 140

11 872 210

368 790

19 332 046

19 332 046

19 332 046

19 332 046

399 808 186

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

380 476 140

380 476 140

11 872 210

368 790

19 332 046

19 332 046

19 332 046

19 332 046

399 808 186

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

20 839 785

20 839 785

11 872 210

368 790

18 952 765

18 952 765

18 952 765

18 952 765

39 792 550

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

209 006 836

209 006 836

209 006 836

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

20 093 500

20 093 500

20 093 500

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.8

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.8

41

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

188 913 336

188 913 336

188 913 336

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

35 850

35 850

35 850

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 350

2 350

2 350

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

33 500

33 500

33 500

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 728 985

1 728 985

1 728 985

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 728 985

1 728 985

1 728 985

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

111 903 155

111 903 155

111 903 155

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 207 530

1 207 530

1 207 530

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

149 740

149 740

149 740

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

64 877 600

64 877 600

64 877 600

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 244 700

4 244 700

4 244 700

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 574 620

23 574 620

23 574 620

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

659 870

659 870

659 870

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

17 189 095

17 189 095

17 189 095

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

35 472 450

35 472 450

35 472 450

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

25 303 960

25 303 960

25 303 960

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 900 000

6 900 000

6 900 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 488 490

2 488 490

2 488 490

Додаток 3.8

42

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

700 000

700 000

700 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

80 000

80 000

80 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

423 458

423 458

423 458

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

197 985

197 985

197 985

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

867 636

867 636

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 917

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

867 636

867 636

379 281

379 281

379 281

379 281

1 246 917

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

10 352 620

10 352 620

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 453 394

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 019 027

10 019 027

6 539 450

879 745

100 774

10 774

90 000

90 000

90 000

10 119 801

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

206 778

206 778

206 778

В С Ь О Г О 

675 679 617

675 679 617

195 089 627

45 128 681

38 144 168

18 551 622

5 117 643

320 563

19 592 546

19 592 546

19 592 546

713 823 785

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.8

43

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

201 810 621

201 810 621

127 052 510

28 122 659

10 578 708

9 951 615

126 049

8 370

627 093

163 910

163 910

212 389 329

0610000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

201 810 621

201 810 621

127 052 510

28 122 659

10 578 708

9 951 615

126 049

8 370

627 093

163 910

163 910

212 389 329

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

970 343

970 343

740 610

39 805

13 910

13 910

13 910

13 910

984 253

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

61 316 224

61 316 224

37 167 300

10 409 744

8 788 907

8 564 956

223 951

70 105 131

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

96 587 571

96 587 571

62 565 000

12 927 012

1 132 487

767 162

365 325

150 000

150 000

97 720 058

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 913 887

2 913 887

2 281 800

115 387

5 726

5 726

2 919 613

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 360 077

5 360 077

4 076 800

351 852

76 637

62 730

13 907

5 436 714

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

26 602 771

26 602 771

14 123 100

3 788 747

524 034

514 034

126 049

8 370

10 000

27 126 805

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 052 209

1 052 209

825 100

43 444

1 052 209

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

2 895 630

2 895 630

2 142 300

181 098

2 895 630

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2 895 630

2 895 630

2 142 300

181 098

2 895 630

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 111 909

4 111 909

3 130 500

265 570

37 007

37 007

4 148 916

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 111 909

4 111 909

3 130 500

265 570

37 007

37 007

4 148 916

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

247 267 018

247 267 018

8 634 329

158 780

361 100

361 100

361 100

361 100

247 628 118

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

247 267 018

247 267 018

8 634 329

158 780

361 100

361 100

361 100

361 100

247 628 118

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 734 490

12 734 490

8 634 329

158 780

361 100

361 100

361 100

361 100

13 095 590

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

135 229 700

135 229 700

135 229 700

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.9

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.9

44

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

14 818 600

14 818 600

14 818 600

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

120 411 100

120 411 100

120 411 100

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

207 210

207 210

207 210

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

32 080

32 080

32 080

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

175 130

175 130

175 130

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

596 503

596 503

596 503

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

596 503

596 503

596 503

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

72 476 421

72 476 421

72 476 421

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

661 629

661 629

661 629

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

165 318

165 318

165 318

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

39 494 869

39 494 869

39 494 869

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 426 592

3 426 592

3 426 592

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

14 905 084

14 905 084

14 905 084

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

351 366

351 366

351 366

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

13 471 563

13 471 563

13 471 563

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

24 447 272

24 447 272

24 447 272

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 831 867

16 831 867

16 831 867

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 275 968

4 275 968

4 275 968

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 962 296

2 962 296

2 962 296

Додаток 3.9

45

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

356 176

356 176

356 176

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

20 965

20 965

20 965

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

234 160

234 160

234 160

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

919 282

919 282

919 282

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

421 980

421 980

421 980

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

421 980

421 980

421 980

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

12 507 763

12 507 763

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

14 214 446

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

12 507 763

12 507 763

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

14 214 446

4710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 097 421

12 097 421

6 651 575

838 892

1 706 683

43 485

1 663 198

1 663 198

1 663 198

13 804 104

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

133 227

133 227

133 227

4716090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

277 115

277 115

277 115

В С Ь О Г О 

461 585 402

461 585 402

142 338 414

29 120 331

12 646 491

9 995 100

126 049

8 370

2 651 391

2 188 208

2 188 208

474 231 893

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.9

46

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

378 205 234

378 205 234

231 894 166

68 209 933

24 622 740

24 092 740

6 201 405

900 727

530 000

500 000

500 000

402 827 974

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

378 205 234

378 205 234

231 894 166

68 209 933

24 622 740

24 092 740

6 201 405

900 727

530 000

500 000

500 000

402 827 974

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 292 649

1 292 649

969 466

89 236

1 292 649

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

111 613 965

111 613 965

63 751 000

23 114 165

14 641 859

14 441 859

296 720

494 370

200 000

200 000

200 000

126 255 824

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

242 340 207

242 340 207

149 770 800

43 586 399

9 516 418

9 216 418

5 679 155

393 357

300 000

300 000

300 000

251 856 625

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 719 322

2 719 322

2 192 300

32 296

1 000

1 000

2 720 322

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 260 177

5 260 177

4 007 400

356 337

271 663

256 663

137 700

8 000

15 000

5 531 840

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 928 814

1 928 814

1 456 700

126 863

1 928 814

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 561 466

4 561 466

3 335 500

263 887

4 561 466

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 561 466

4 561 466

3 335 500

263 887

4 561 466

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8 488 634

8 488 634

6 411 000

640 750

191 800

176 800

87 830

5 000

15 000

8 680 434

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8 488 634

8 488 634

6 411 000

640 750

191 800

176 800

87 830

5 000

15 000

8 680 434

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

460 680 703

460 680 703

13 781 595

90 000

90 000

90 000

90 000

460 770 703

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

460 680 703

460 680 703

13 781 595

90 000

90 000

90 000

90 000

460 770 703

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 100 779

18 100 779

13 781 595

18 100 779

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

252 048 100

252 048 100

252 048 100

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

31 731 100

31 731 100

31 731 100

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 3.10

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №
850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2018 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Додаток 3.10

47

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

220 317 000

220 317 000

220 317 000

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

26 030

26 030

26 030

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 180

3 180

3 180

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

22 850

22 850

22 850

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

2 178 884

2 178 884

2 178 884

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

2 178 884

2 178 884

2 178 884

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

139 420 440

139 420 440

139 420 440

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 794 816

1 794 816

1 794 816

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

485 040

485 040

485 040

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

96 427 944

96 427 944

96 427 944

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 592 400

4 592 400

4 592 400

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 985 960

17 985 960

17 985 960

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

586 800

586 800

586 800

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

17 547 480

17 547 480

17 547 480

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

47 259 260

47 259 260

47 259 260

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

37 437 010

37 437 010

37 437 010

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 477 250

2 477 250

2 477 250

Додаток 3.10

48

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

300 000

300 000

300 000

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

45 000

45 000

45 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

423 694

423 694

423 694

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя

264 176

264 176

264 176

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

959 340

959 340

90 000

90 000

90 000

90 000

1 049 340

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

959 340

959 340

90 000

90 000

90 000

90 000

1 049 340

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

12 716 961

12 716 961

7 764 435

1 584 197

140 442

35 442

105 000

105 000

105 000

12 857 403

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

12 716 961

12 716 961

7 764 435

1 584 197

140 442

35 442

105 000

105 000

105 000

12 857 403

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 474 491

12 474 491

7 764 435

1 584 197

140 442

35 442

105 000

105 000

105 000

12 614 933

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

143 294

143 294

143 294

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

99 176

99 176

99 176

В С Ь О Г О 

851 602 898

851 602 898

253 440 196

69 794 130

24 853 182

24 128 182

6 201 405

900 727

725 000

695 000

695 000

876 456 080

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 3.10

49

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9 444 633

9 444 633

6 814 409

108 777

9 444 633

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

40 000

40 000

40 000

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

160 000

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

22 823 411

22 823 411

10 887 980

4 238 330

28 535 388

2 041 901

924 290

287 447

26 493 487

26 493 487

26 493 487

51 358 799

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

2 872 300

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

16 316 413

10 156 700

3 562 426

26 775 341

281 854

198 475

26 493 487

26 493 487

26 493 487

43 091 754

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 634 698

3 634 698

731 280

675 904

1 760 047

1 760 047

924 290

88 972

5 394 745

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

2 921 033

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

1 946 220

1 946 220

1 946 220

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

3 369 345

3 369 345

3 369 345

3240

Інші заклади та заходи 

967 239 536

967 239 536

3 154 921

911 256

2 091 550

936 000

594 180

1 155 550

1 155 550

1 155 550

969 331 086

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 310 780

5 310 780

3 154 921

911 256

1 424 700

936 000

594 180

488 700

488 700

488 700

6 735 480

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

961 928 756

961 928 756

666 850

666 850

666 850

666 850

962 595 606

4000

Культура і мистецтво

210 187 800

210 187 800

43 314 100

7 806 300

823 779 400

1 980 500

1 316 000

199 600

821 798 900

821 684 000

821 684 000

1 033 967 200

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 634 800

38 634 800

27 000 100

3 876 300

685 600

113 500

700

44 700

572 100

500 000

500 000

39 320 400

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

4 116 800

2 684 200

322 700

526 600

26 600

1 100

500 000

500 000

500 000

4 643 400

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 320 200

25 320 200

10 875 000

3 545 700

16 383 200

1 840 400

1 315 300

153 800

14 542 800

14 500 000

14 500 000

41 703 400

Додаток_2

5

(гривень)

3719110

3719150

3719210

0813011

0813012

3719220

0813021

0813022

Державний бюджет

213 457 400

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

219 043 696

227 673 100

26 565 200

201 107 900

1 157

1 157

Бюджет Київського району

232 845 385

234 962 300

28 544 000

206 418 300

49 144

16 324

32 820

Бюджет Московського району

417 293 999

453 064 100

45 924 400

407 139 700

36 080

4 170

31 910

Бюджет Немишлянського району

209 187 722

212 785 900

24 824 400

187 961 500

48 520

2 820

45 700

Бюджет Новобаварського району

165 723 015

148 620 200

19 613 500

129 006 700

291 040

36 410

254 630

Бюджет Основ'янського району

145 755 229

117 284 700

13 103 800

104 180 900

129 650

16 800

112 850

Бюджет Слобідського району

233 338 687

209 006 836

20 093 500

188 913 336

35 850

2 350

33 500

Бюджет Холодногірського району

162 680 574

135 229 700

14 818 600

120 411 100

207 210

32 080

175 130

Бюджет Шевченківського району

264 097 442

252 048 100

31 731 100

220 317 000

26 030

3 180

22 850

ВСЬОГО

213 457 400

2 049 965 749

1 990 674 936

225 218 500

1 765 456 436

824 681

115 291

709 390

Назва бюджету

в тому числі

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Дотації

Субвенції

Інші дотації з 

місцевого бюджету 

(з міського 

бюджету                      

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

з місцевого бюджету на 

надання пільг та житлових 

субсидій населенню на 
оплату електроенергії, 

природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і 

водовідведення, 

квартирної плати 

(утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій), управління 

багатоквартирним 

будинком, вивезення 
побутового сміття та 

рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства 

з місцевого бюджету на 

надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

Надання пільг на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування витрат 

на придбання 

твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива і скрапленого 

газу

Додаток 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних послуг

Реверсна 

дотація

в тому числі

Додаток 4

1

3719230

0813041

0813042

0813043

0813044

0813045

0813046

0813047

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

Державний бюджет

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського 
району

Бюджет Індустріального району

162 279 132

1 402 860

261 440

68 752 016

4 456 648

25 855 800

870 366

20 214 820

27 460 328

6 431 300

1 609 304

4 897 050

67 200

Бюджет Київського району

173 317 903

1 700 240

206 520

79 184 173

6 000 000

23 023 000

860 000

22 800 000

30 021 970

6 500 000

2 880 000

82 000

60 000

Бюджет Московського району

311 175 238

3 227 600

522 000

147 091 720

7 440 000

46 300 000

1 720 000

37 700 000

50 053 918

12 000 000

4 500 000

500 000

120 000

Бюджет Немишлянського району

158 924 544

1 668 364

327 176

81 400 515

6 024 016

23 597 700

1 044 563

13 640 827

23 516 781

5 120 340

1 864 262

600 000

120 000

Бюджет Новобаварського району

123 487 637

1 142 800

405 000

54 585 165

4 547 893

22 929 893

1 256 893

14 980 993

16 444 000

2 160 000

4 629 000

400 000

6 000

Бюджет Основ'янського району

89 814 740

768 640

194 410

38 860 800

3 121 100

15 342 560

332 390

10 203 600

13 387 440

4 875 360

2 309 180

414 440

4 820

Бюджет Слобідського району

147 375 605

1 207 530

149 740

64 877 600

4 244 700

23 574 620

659 870

17 189 095

25 303 960

6 900 000

2 488 490

700 000

80 000

Бюджет Холодногірського району

96 923 693

661 629

165 318

39 494 869

3 426 592

14 905 084

351 366

13 471 563

16 831 867

4 275 968

2 962 296

356 176

20 965

Бюджет Шевченківського району

186 679 700

1 794 816

485 040

96 427 944

4 592 400

17 985 960

586 800

17 547 480

37 437 010

7 000 000

2 477 250

300 000

45 000

ВСЬОГО

1 449 978 192

13 574 479

2 716 644

670 674 802

43 853 349

213 514 617

7 682 248

167 748 378

240 457 274

55 262 968

25 719 782

8 249 666

523 985

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

надання 

допомоги на 

дітей, над 

якими 

встановлено 

опіку чи 

піклування 

надання 

допомоги 

при 

усиновленн

і дитини

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

Назва бюджету

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпе

ченим сім'ям

Загальний фонд

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

надання 

допомоги по 

догляду за 

особами з 

інвалідністю 

I чи II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

надання 

тимчасової 

державної 
соціальної 

допомоги 

непрацюючі

й особі, яка 

досягла 

загального 

пенсійного 

віку, але не 

набула права 

на пенсійну 

виплату

з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які 

не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату, 

допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

надання 

допомоги 

при 

народженні 

дитини 

надання 

допомоги 

на дітей 

одиноким 

матерям 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

з дитинства 

та дітям з 

інвалідністю

надання 

щомісячної 
компенсаці

йної 

виплати 

непрацююч

ій 

працездатні

й особі, яка 
доглядає за 

особою з 

інвалідніст

ю I групи, а 

також за 

особою, яка 

досягла 80-

річного 

віку

в тому числі

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам,  які 

не  мають 

права на 

пенсію, та 

особам з 

інвалідністю, 

державної 

соціальної 

допомоги на 

догляд

Субвенції

Додаток 4

2

(гривень)

в тому числі:

3719250

3719710

3719310

3719800

Державний бюджет

1 000 000

1 000 000

214 457 400

213 457 400

1 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

102 733 100

711 730 185

711 730 185

Бюджет Київського району

804 140

142 533 051

784 511 923

784 511 923

Бюджет Московського району

318 042

194 548 300

1 376 435 759

1 376 435 759

Бюджет Немишлянського району

311 115

103 718 700

684 976 501

684 976 501

Бюджет Новобаварського району

419 550

70 656 200

509 197 642

509 197 642

Бюджет Основ'янського району

135 055

53 416 000

406 535 374

406 535 374

Бюджет Слобідського району

197 985

103 962 600

693 917 563

693 917 563

Бюджет Холодногірського району

919 282

67 577 051

463 537 510

463 537 510

Бюджет Шевченківського району

264 176

148 405 050

851 520 498

851 520 498

ВСЬОГО

3 369 345

800 000

987 550 052

1 000 000

1 000 000

6 697 620 355

6 696 620 355

1 000 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші 

ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім'ї 

патронатного вихователя за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих видатків 

у сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої субвенції 

Назва бюджету

Субвенції

РАЗОМ

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса (на 

придбання матеріалів 

для утеплення будівлі 

інституту та виконання 

будівельно-монтажних 

робіт з 

енергозбереження)

Спеціальний фонд

 з місцевого бюджету 

на утримання об'єктів 

спільного 

користування чи 

ліквідацію 

негативних наслідків 

діяльності об'єктів 

спільного 

користування

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

в тому числі

загальний фонд

спеціальний 

фонд

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

Додаток 4

3

гривень

з них 

з них 

з них 

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060

Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060

Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

3710000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

3718880

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

3718881

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

12 431 500

Всього

67 431 500

67 431 500

67 431 500

67 431 500

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

Разом

Спеціальний 

фонд

Разом

Спеціальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Кредитування-всього

Загальний 

фонд

Надання кредитів

Повернення кредитів

Загальний 

фонд

Додаток 5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" в
редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на
2018 рік" від __________ № _____/18

Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів 

з бюджету міста Харкова на 2018 рік

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальний 

фонд

Код 

ФКВКБ

Разом

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Додаток 5

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

142 116 000

142 116 000

2 754 800

61 600

806 184 000

806 184 000

806 184 000

806 184 000

948 300 000

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

3 630 800

3 630 800

2 754 800

61 600

3 630 800

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

138 485 200

138 485 200

806 184 000

806 184 000

806 184 000

806 184 000

944 669 200

5000

Фізична культура і спорт

123 470 834

123 470 834

69 066 900

18 096 670

208 476 285

2 633 120

665 981

658 775

205 843 165

205 751 365

205 751 365

331 947 119

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 350 931

4 350 931

4 350 931

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 059 525

3 059 525

3 059 525

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 291 406

1 291 406

1 291 406

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

21 282

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

105 054 133

105 054 133

69 066 900

18 096 670

15 230 285

2 633 120

665 981

658 775

12 597 165

12 505 365

12 505 365

120 284 418

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

105 054 133

105 054 133

69 066 900

18 096 670

15 230 285

2 633 120

665 981

658 775

12 597 165

12 505 365

12 505 365

120 284 418

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

6 570 000

6 570 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

36 570 000

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 474 488

7 474 488

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

170 720 488

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

4 383 920

4 383 920

163 246 000

163 246 000

163 246 000

163 246 000

167 629 920

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 090 568

3 090 568

3 090 568

6000

Житлово-комунальне господарство

886 177 299

886 177 299

70 078 700

457 347 400

457 347 400

457 347 400

457 347 400

1 343 524 699

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

486 124 000

486 124 000

188 905 000

188 905 000

188 905 000

188 905 000

675 029 000

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

272 853 400

272 853 400

178 905 000

178 905 000

178 905 000

178 905 000

451 758 400

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

50 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6014

0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

59 479 500

59 479 500

59 479 500

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

23 791 100

23 791 100

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

33 791 100

Додаток_2

6

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

23 488 315

23 488 315

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

26 888 315

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

373 272 110

373 272 110

70 078 700

250 042 400

250 042 400

250 042 400

250 042 400

623 314 510

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 092 874

2 092 874

2 092 874

7300

Будівництво та регіональний розвиток

66 970 132

59 799 032

7 171 100

658 567 600

658 567 600

658 567 600

561 364 700

725 537 732

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

335 705 400

335 705 400

335 705 400

238 502 500

335 705 400

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

261 028 900

261 028 900

261 028 900

261 028 900

261 028 900

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 073 100

1 200 000

6 873 100

2 683 300

2 683 300

2 683 300

2 683 300

10 756 400

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

58 897 032

58 599 032

298 000

59 150 000

59 150 000

59 150 000

59 150 000

118 047 032

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

508 918 100

508 798 100

120 000

818 413 800

818 413 800

788 413 800

788 413 800

1 327 331 900

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

25 000 000

25 000 000

348 890 000

348 890 000

318 890 000

318 890 000

373 890 000

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

25 000 000

25 000 000

121 690 000

121 690 000

121 690 000

121 690 000

146 690 000

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

197 200 000

197 200 000

197 200 000

197 200 000

197 200 000

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

30 000 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

49 779 700

49 779 700

66 216 800

66 216 800

66 216 800

66 216 800

115 996 500

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

49 779 700

49 779 700

66 216 800

66 216 800

66 216 800

66 216 800

115 996 500

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

434 138 400

434 018 400

120 000

403 307 000

403 307 000

403 307 000

403 307 000

837 445 400

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

434 138 400

434 018 400

120 000

403 307 000

403 307 000

403 307 000

403 307 000

837 445 400

Додаток_2

7

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

67 333 368

67 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

67 840 868

7520

0460 Реалізація Національної програми інформатизації

60 333 368

60 333 368

507 500

507 500

507 500

507 500

60 840 868

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

13 532 351

13 337 351

195 000

588 231 500

588 231 500

586 449 900

586 449 900

601 763 851

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

834 600

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

195 000

195 000

195 000

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

586 449 900

586 449 900

586 449 900

586 449 900

586 449 900

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 010 951

1 010 951

1 010 951

7690

0490 Інша економічна діяльність

11 491 800

11 491 800

1 781 600

1 781 600

13 273 400

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

11 491 800

11 491 800

11 491 800

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

4 870 151

4 870 151

3 075 065

4 699 800

4 699 800

4 699 800

4 699 800

9 569 951

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

736 770

736 770

4 573 800

4 573 800

4 573 800

4 573 800

5 310 570

8120

0320 Заходи з організації рятування на водах

4 133 381

4 133 381

3 075 065

126 000

126 000

126 000

126 000

4 259 381

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

3 607 600

3 607 600

3 607 600

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

3 607 600

3 607 600

3 607 600

8400

Засоби масової інформації

14 888 619

14 888 619

14 888 619

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

14 888 619

14 888 619

14 888 619

8600

Обслуговування місцевого боргу

4 800

4 800

4 800

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

67 431 500

67 431 500

67 431 500

Додаток_2

8

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

з них:

 розвитку

з них:

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

з них 

Видатки загального фонду

Код 

ФКВКБ

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

20 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

35 000 000

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста, об’єднаною 
територіальною громадою гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

12 431 500

12 431 500

12 431 500

9000

Міжбюджетні трансферти

214 257 400

214 257 400

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

215 257 400

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9110

0180

Реверсна дотація (згідно з додатком 3.1 та 4)

213 457 400

213 457 400

213 457 400

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

800 000

800 000

800 000

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

11 931 685 172

11 924 199 072

2 520 782 531

571 249 257

7 486 100

4 142 037 086

272 736 300

46 497 354

9 653 269

3 869 300 786

3 823 241 562

3 726 038 662

16 073 722 258

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

9

0100000

Харківська міська рада

155 322 773

0110000

Харківська міська рада

155 322 773

1

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

3 524 273

2

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки

507 500

3

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та інші, 
в т.ч.:

151 291 000

3.1

КП "Міський інформаційний центр"

151 291 000

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

60 287 700

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

60 287 700

4

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 500

5

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

58 418 200

5.1

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

58 418 200

6

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 800 000

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

172 887 630

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

172 887 630

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

Перелік об'єктів, 

видатки на які у 2018 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Додаток 7 
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання  від 
20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста Харкова  на 2018 рік" в 
редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради  
7 скликання від 20.12.2017 № 850 /17 "Про бюджет міста 
Харкова на 2018 рік" від    ___________ № ________ /18      

Додаток 7

1

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

66.1

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

245 201 000

67

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

120 890 000

67.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

120 000 000

67.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

890 000

1530000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради (відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

300 434 400

1537310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

425 729 908

241 131 698

41 295 400

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

143 629 367

80 232 817

12 000 000

68

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

15 714 373

23,6

12 000 000

3 000 000

69

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

31 632 511

55,7

14 000 000

1 000 000

70

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

79,8

4 000 000

1 000 000

71

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

35 790 961

66,5

12 000 000

1 000 000

72

Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по 
просп.Льва Ландау

1 415 332

1 415 332

500 000

73

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

1 817 485

1 817 485

500 000

74

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

37 414 713

6,5

35 000 000

5 000 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

142 976 380

96 078 881

18 475 400

75

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

2 973 550

76,5

700 000

700 000

76

Будівництво колектору зливової каналізації в районі 
майдану Фейєрбаха

1 500 000

16,0

1 260 000

834 400

77

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

69,6

4 000 000

300 000

78

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

55 971 020

21,4

44 000 000

5 000 000

Додаток 7

10

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

79

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

60,7

5 000 000

500 000

80

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

3 445 313

56,5

1 500 000

1 500 000

81

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

23 433 533

21,3

18 433 533

2 000 000

82

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

19 545 348

25,6

14 545 348

2 000 000

83

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

3 611 607

86,2

500 000

1 000

84

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

200 000

200 000

200 000

85

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

240 000

240 000

240 000

86

Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по 
вул.Шевченка, 341-реконструкція

202 837

1,4

200 000

200 000

87

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської

500 000

500 000

500 000

88

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний

500 000

500 000

500 000

89

Будівництво колектору зливової каналізації від  вул. 
Нікітіна  вздовж вул. Рижівській 

3 000 000

3 000 000

2 500 000

90

Реконструкція колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

500 000

500 000

500 000

91

Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе 

1 500 000

33,3

1 000 000

1 000 000

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

500 000

500 000

500 000

92

Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери 
МК-1605 по пров.Подільському

500 000

500 000

500 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

46 000 000

3 000 000

93

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

48,5

46 000 000

3 000 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

48 349 093

17 320 000

6 320 000

94

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по просп.Тракторобудівників, 144

3 928 811

99,5

20 000

20 000

Додаток 7

11

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

95

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

1 726 038

88,4

200 000

200 000

96

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

64,7

12 000 000

1 000 000

97

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

100 000

100 000

100 000

98

Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі 
вул.Державінської

4 097 969

51,2

2 000 000

2 000 000

99

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по 
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24

2 500 000

60,0

1 000 000

1 000 000

100

Будівництво мереж електрозабезпечення  нежитлової  
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25

2 000 000

2 000 000

2 000 000

101

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

101.1

на будівництво об`єктів

500 000

500 000

500 000

101.2

на реконструкцію об`єктів

500 000

500 000

500 000

1537330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

804 114 923

446 110 000

102 533 000

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

8,1

13 000 000

4 000

102

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

7,2

10 000 000

2 000

103

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

11,1

3 000 000

2 000

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

787 969 908

431 110 000

100 529 000

104

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

57 962 775

31,0

40 000 000

13 550 000

105

Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників, 
144 під центр адміністративних послуг

178 456 496

99,9

150 000

3 000

106

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

11 000 000

9,1

10 000 000

5 000 000

107

Реконструкція Лопанської греблі

86 212 764

6,4

80 700 000

1 000

108

Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по 
майдану Павлівському, 4 - реконструкція

1 000 000

1 000 000

1 000 000

109

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

140 088 150

38,6

86 000 000

30 000 000

110

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

8 507 286

99,29

60 000

60 000

111

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

6 615 662

99,24

50 000

50 000

112

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42

30 000 000

5,0

28 500 000

6 000 000

Додаток 7

12

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

113

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
вул.Благовіщенській, 25

99 767 654

13,8

86 000 000

17 215 000

114

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в'їзд Кузнечний - реконструкція

350 000

350 000

350 000

115

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

11 100 000

0,9

11 000 000

11 000 000

116

Реабілітація нежитлової будівлі  по  пров.Миру, 3 - 
реставрація 

1 360 000

26,5

1 000 000

1 000 000

117

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17

40 000 000

3,8

38 500 000

3 000 000

118

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11

40 000 000

3,8

38 500 000

3 000 000

119

Реконструкція будівлі адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради 
під центр надання соціальних послуг

36 351 188

94,5

2 000 000

2 000 000

120

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

32 697 933

96,0

1 300 000

1 300 000

121

Реконструкція нежитлової  будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

6 500 000

7,7

6 000 000

6 000 000

122

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

122.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

122.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1537460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

1 128 498 688

566 200 000

156 606 000

1537461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 128 498 688

566 200 000

156 606 000

123

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 813 707

44,9

1 000 000

100 000

124

Нове будівництво парковки по вул.Римарській, 23 Б 
у м.Харкові

1 700 000

41,2

1 000 000

1 000 000

125

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

3 613 350

17,0

3 000 000

3 000 000

126

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

31 603 074

92,1

2 500 000

2 000 000

127

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану Конституції до вул.Університетської

8 164 528

60,8

3 200 000

3 200 000

128

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

61 306 708

62,5

23 000 000

1 000 000

129

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

61,3

32 000 000

5 000

Додаток 7

13

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

130

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

85 122 460

70,0

25 500 000

500 000

131

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

77 354 658

65,1

27 000 000

1 000 000

132

Реконструкція вул.Чоботарської

30 997 852

64,5

11 000 000

700 000

133

Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від 
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР

28 958 760

68,9

9 000 000

100 000

134

Реконструкція вул.Академіка Павлова від 
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного

30 000 000

3,3

29 000 000

1 000

135

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

65,3

24 000 000

10 000 000

136

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

34 184 382

82,4

6 000 000

1 000 000

137

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

8,1

76 000 000

26 000 000

138

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

85 009 853

7,1

79 000 000

5 000 000

139

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

79,0

21 000 000

20 100 000

140

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

69 906 930

71,4

20 000 000

20 000 000

141

Реконструкція пров.Криничного

2 100 000

4,8

2 000 000

2 000 000

142

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

4 500 000

22,2

3 500 000

3 500 000

143

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна

4 500 000

22,2

3 500 000

3 500 000

144

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина

4 500 000

22,2

3 500 000

3 500 000

145

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня

4 500 000

22,2

3 500 000

3 500 000

146

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

99 610 638

35,7

64 000 000

20 000 000

147

Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

98 363 454

11,6

87 000 000

20 000 000

148

Реконструкція вул. Клочківської від  Бурсацького  
узвозу до Клочківського  узвозу

4 500 000

22,2

3 500 000

3 500 000

Додаток 7

14

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

149

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

19 790 170

97,5

500 000

400 000

150

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

150.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

2 899 110

151

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

215 810

152

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

2 683 300

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

346 665 102

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

346 665 102

153

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

62 402

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

158 495 900

158 495 900

158 495 900

154

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій (вузол)

250 000

250 000

250 000

155

Реконструкція трамвайної колії по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської

19 223 250

19 223 250

19 223 250

156

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від просп.Московського до 
вул.Броненосця "Потьомкін"

4 857 500

4 857 500

4 857 500

157

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул. Богдана Хмельницького

3 422 500

3 422 500

3 422 500

158

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від майдану Захисників України 
до універмагу "Харків"

3 386 250

3 386 250

3 386 250

159

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському від універмагу "Харків" до вул. 
Лесі Українки

4 980 840

4 980 840

4 980 840

160

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Гвардійців-Широнінців

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

15

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

161

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

2 550 000

2 550 000

2 550 000

162

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

15 635 709

15 635 709

15 635 709

163

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

48 390 383

48 390 383

48 390 383

164

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Барабашова

250 000

250 000

250 000

165

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - вул.Семиградська

250 000

250 000

250 000

166

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - пров.Салтівський

250 000

250 000

250 000

167

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський

250 000

250 000

250 000

168

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - вул.Москалівська

250 000

250 000

250 000

169

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

20 180 468

20 180 468

20 180 468

170

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера 
– вул.Данилевського

250 000

250 000

250 000

171

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера 
– просп.Незалежності

250 000

250 000

250 000

172

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Пушкінська – вул.Весніна

250 000

250 000

250 000

173

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька - вул.Весніна

250 000

250 000

250 000

174

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна - 
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська

250 000

250 000

250 000

175

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Маяковського - вул.Мироносицька

250 000

250 000

250 000

176

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара

250 000

250 000

250 000

177

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня - вул. Сумська

250 000

250 000

250 000

178

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана 
Хмельницького – просп. Московський

250 000

250 000

250 000

179

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

250 000

250 000

250 000

180

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №30)

250 000

250 000

250 000

181

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №32)

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

16

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

182

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"

250 000

250 000

250 000

183

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова - 
вул. Плеханівська

250 000

250 000

250 000

184

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Морозова - 
просп. Героїв Сталінграду

250 000

250 000

250 000

185

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Молочна- 
вул. Плеханівська

250 000

250 000

250 000

186

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Плеханівська - вул.Польова

250 000

250 000

250 000

187

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров. Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

188

Реконструкція контактної мережі по просп. 
Московському (пров.Вірменський – вул.Військова) з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

189

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Військова - майдан 
Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

190

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

191

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до бульвару Грицевця з облаштуванням 
електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

192

Реконструкція контактної мережі по вул.Конєва 
від вул.Полтавський Шлях до Гончарівського мосту 
включаючи розворотне коло тролейбуса

250 000

250 000

250 000

193

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Полтавський Шлях до 
вул.Коцарської з облаштуванням електричного 
освітлення

10 001 000

10 001 000

10 001 000

194

Реконструкція контактної мережі по вул.Євгена 
Котляра від вул.Коцарської до вул.Великої 
Панасівської з облаштуванням електричного 
освітлення

10 152 000

10 152 000

10 152 000

195

Реконструкція контактної мережі тролейбуса по 
майдану Сергіївському від вул.Полтавський Шлях до 
узвозу Соборного і по узвозу Соборному до 
вул.Унівсерситетської

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

17

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

196

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Маяковського і вул.Мироносицькій від 
вул.Сумської до вул.Весніна з облаштуванням 
елекричного освітлення

250 000

250 000

250 000

197

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Мироносицькій і майдану Першого Травня від 
вул.Весніна до вул.Сумської з облаштуванням 
елекричного освітлення

250 000

250 000

250 000

198

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від просп.Московського до вул. 
Броненосця "Потьомкін" 

250 000

250 000

250 000

199

Реконструкція контактної мережі по майдану 
Захисників України від вул.Броненосця "Потьомкін" 
до вул.Богдана Хмельницького

250 000

250 000

250 000

200

Реконструкція контактної мережі по вул.Морозова 
від просп.Московському до Героїв Сталінграду з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

201

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від просп.Героїв Сталінграду до 
вул.Каштанової з облаштуванням елекричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

202

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Каштанової до вул.Мухачова 
(розворотне коло) з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

203

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
вул.Морозова від вул.Мухачова до 
просп.Московського з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

204

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи 
з облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

205

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
в районі станції метро «Олексіївська» з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

206

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

250 000

250 000

250 000

207

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Шевченка - вул.Матюшенка з облаштуванням 
елекричного освітлення

2 466 000

2 466 000

2 466 000

208

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Тракторобудівників від вул.Героїв Праці до 
вул.Бучми (розворотне коло) 

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

18

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

209

Реконструкція контактної мережі по вул.Героїв 
Праці від просп.Тракторобудівників до 
вул.Гвардійців-Широнінців 

250 000

250 000

250 000

210

Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв 
Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до 
вул.Академіка Павлова 

250 000

250 000

250 000

211

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Богдана Хмельницького до вул.Плеханівської 
з облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

212

Реконструкція контактної мережі по вул.Молочної 
від вул.Плеханівської до просп. Гагаріна з 
облаштуванням електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

213

Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи 
Бажана включно розворотне коло з облаштуванням 
електричного освітлення

250 000

250 000

250 000

214

Реконструкція контактної мережі по узвозу 
Клочківському

250 000

250 000

250 000

215

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Клочківській від Новоіванівського мосту до 
вул.Павлівської

250 000

250 000

250 000

216

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Незалежності від узвозу Клочківського до 
вул.Трінклера

250 000

250 000

250 000

217

Реконструкція контактної мережі в районі 
центрального входу до Меморіалу "Слава" 

250 000

250 000

250 000

218

Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього 
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола 
"Північна Салтівка"

250 000

250 000

250 000

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

121 690 000

219

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

121 690 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

66 216 800

66 216 800

66 216 800

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

66 216 800

66 216 800

66 216 800

220

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський -  майдан Фейєрбаха

1 858 839

1 858 839

1 858 839

221

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва

1 771 163

1 771 163

1 771 163

Додаток 7

19

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

7

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 630

8

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

93 825 930

9

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

749 000

10

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

14 695 600

11

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги населенню

Капітальні видатки

48 436 970

12

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

695 900

13

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Капітальні видатки

1 965 600

14

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

1 600 000

15

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

10 850 000

15.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

10 350 000

15.2

КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста 
Харкова"

500 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

5 279 741

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

60 199

16

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

60 199

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

5 219 542

17

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

68 000

18

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

4 662 842

Додаток 7

2

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

222

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

1 832 657

1 832 657

1 832 657

223

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Нікітіна

1 500 000

1 500 000

1 500 000

224

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

3 766 503

3 766 503

3 766 503

225

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Лесі Українки

4 399 493

4 399 493

4 399 493

226

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Академіка Павлова

2 244 870

2 244 870

2 244 870

227

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана 
Хмельницького

3 769 372

3 769 372

3 769 372

228

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Свистуна

250 000

250 000

250 000

229

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – вул. Северина Потоцького

250 000

250 000

250 000

230

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Архітектора Альошина

250 000

250 000

250 000

231

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп. Індустріальний

250 000

250 000

250 000

232

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня

250 000

250 000

250 000

233

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Роганська

250 000

250 000

250 000

234

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська - вул. Миру

250 000

250 000

250 000

235

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул. Плиткова

250 000

250 000

250 000

236

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Грицевця

250 000

250 000

250 000

237

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

238

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Універсам

250 000

250 000

250 000

239

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Ринок

250 000

250 000

250 000

240

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців

3 327 860

3 327 860

3 327 860

241

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Академіка Павлова - вул. Валентинівська

250 000

250 000

250 000

242

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Дружби Народів

250 000

250 000

250 000

243

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - Універсам

250 000

250 000

250 000

Додаток 7

20

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

244

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу

250 000

250 000

250 000

245

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Академіка Проскури

250 000

250 000

250 000

246

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Рудика

3 000 000

3 000 000

3 000 000

247

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика 
Панасівська - Кузинський міст

3 000 000

3 000 000

3 000 000

248

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.  Євгена Котляра

3 000 000

3 000 000

3 000 000

249

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра

3 000 000

3 000 000

3 000 000

250

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул. Маліновського

250 000

250 000

250 000

251

Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Ахсарова 
– просп. Людвіга Свободи

3 000 000

3 000 000

3 000 000

252

Реконструкція світлофорного об’єкту просп.Героїв 
Сталінграду – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

253

Реконструкція світлофорного об’єкту 
вул.Матюшенка – вул.Челюскінців

250 000

250 000

250 000

254

Реконструкція світлофорного об’єкту по 
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост 
по вул.Шевченка, 142-А)

250 000

250 000

250 000

255

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Ботанічна

1 752 971

1 752 971

1 752 971

256

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Заводу Комсомолець

1 454 247

1 454 247

1 454 247

257

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - зупинка "Сосновий бір"

1 838 166

1 838 166

1 838 166

258

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

3 000 000

3 000 000

3 000 000

259

Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика - 
школа №119

3 000 000

3 000 000

3 000 000

260

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська 
в районі будинку №50

250 000

250 000

250 000

261

Будівництво світлофорного об’єкту просп.Льва 
Ландау – вул.Івана Камишева

3 000 000

3 000 000

3 000 000

262

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Плеханівська – вул.Державінська

3 700 659

3 700 659

3 700 659

263

Будівництво світлофорного об’єкту 
вул.Плеханівська – вул.Морозова

250 000

250 000

250 000

264

Будівництво світлофорного об’єкту просп.Гагаріна - 
вул.Нестерова

250 000

250 000

250 000

265

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка – 
в'їзд 2-й Вологодський

250 000

250 000

250 000

266

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в 
т.ч.:

200 000

Додаток 7

21

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

266.1

КП "Тролейбусне депо №2" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

266.2

КП "Тролейбусне депо № 3" на придбання колісних 
пасажирських транспортних засобів

100 000

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

41 000

267

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

41 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 069 550

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 069 550

268

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

269

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

15 000 000

15 000 000

15 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

15 000 000

15 000 000

15 000 000

270

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

10 000 000

10 000 000

10 000 000

271

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова (у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 798 268

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

4 798 268

272

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

98 468

273

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

4 573 800

274

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Капітальні видатки

126 000

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

69 200

Додаток 7

22

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

69 200

275

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 200

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

1 134 500

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

1 134 500

276

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

1 134 500

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

375 000

277

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

375 000

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

129 028

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

129 028

278

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

129 028

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

51 045 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

51 045 000

279

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

45 000

280

3717370

7370

0490

Реалізація

інших

заходів

щодо

соціально-

економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на  2018-2021 роки)

50 000 000

281

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, в т.ч.: 

1 000 000

Додаток 7

23

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

281.1

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на

виконання

програм

соціально-

економічного розвитку регіонів (на зміцнення
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.
проф. М.С.Бокаріуса (на придбання матеріалів для
утеплення

будівлі

інституту

та

виконання

будівельно-монтажних робіт з енергозбереження)) 

1 000 000

3 790 667 354

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

Всього:

Додаток 7

24

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

18.1

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

4 134 642

18.2

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальні видатки

528 200

19

0823240

3240

Інші заклади та заходи

Капітальні видатки

488 700

19.1

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

488 700

0900000

Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради

69 650

0910000

Департамент служб у справах дітей Харківської 
міської ради

69 650

20

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 650

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

131 053 550

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

131 053 550

21

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

22

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Капітальні видатки

9 300 000

23

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

500 000

24

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Капітальні видатки

500 000

25

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки

14 500 000

1014080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

106 184 000

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури

106 184 000

26

Капітальні видатки (розвиток матеріально-технічної 
бази закладів, організацій та підприємств культури)

27 063 900

27

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція  
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:

79 120 100

79 120 100

79 120 100

Додаток 7

3

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

27.1

Будівництво господарських будівель на території 
КП «ЦПК та В  ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. 
Сумській, 81 

3 300 000

3 300 000

3 300 000

27.2

Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. 
«БС-1» на території КП «ЦПК та В ім. М. 
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

5 600 000

5 600 000

5 600 000

27.3

Реконструкція нежитлової будівлі 
(адміністративно-побутової будівлі) літ. «ГВ-1» на 
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. 
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни 
функціонального призначення

19 000 000

19 000 000

19 000 000

27.4

Реконструкція системи улаштування 
відеоспостереження на території КП «ЦПК та В 
ім. М. Горького» в м. Харкові 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

27.5

Реконструкція системи для поливання (інвентарний 
номер 07714) на території КП «ЦПК та В ім. 
М.Горького» в м. Харкові по вул.Сумській, 81

5 000 000

5 000 000

5 000 000

27.6

Будівництво фундаменту під атракціон (Aerobat 
interactive)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

27.7

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

41 220 100

41 220 100

41 220 100

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

232 380 202

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

69 550

28

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

232 310 652

29

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

65 800

30

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

26 493 487

30.1

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальні видатки

26 493 487

31

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

12 505 365

Додаток 7

4

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

31.1

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

12 505 365

32

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

30 000 000

32.1

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Капітальні видатки

30 000 000

33

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

163 246 000

33.1

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

Капітальні видатки

163 246 000

1200000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

366 488 050

1210000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

366 488 050

34

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

35

1216010

6010

0610

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

178 905 000

35.1

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки

178 905 000

36

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

17 050 000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

17 000 000

11 871 000

5 000 000

37

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")

2 000 000

2 000 000

2 000 000

38

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

15 000 000

34,2

9 871 000

3 000 000

39

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Капітальні видатки

9 150 000

40

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та 
тротуарів

1 500 000

40.1

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Капітальні видатки

1 500 000

41

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

154 813 500

Додаток 7

5

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

41.1

КП "Харківспецбуд"

19 454 000

41.2

КП "Харківблагоустрій"

21 400 000

41.3

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

5 800 000

41.4

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

18 000 000

41.5

КП "Харківжилбуд"

11 800 000

41.6

КСП "Харківгорліфт"

12 997 000

41.7

КСП "Інженерні мережі"

7 600 000

41.8

КП "Центр поводження з тваринами"

1 762 500

41.9

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

56 000 000

1400000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 379 954 950

1410000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 379 954 950

42

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

1 878 956 841

1 753 064 788

700 000 000

1414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 878 956 841

1 753 064 788

700 000 000

43

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:

1 878 956 841

1 753 064 788

700 000 000

43.1

Будівництво будинку жирафів комплексу 
"Африканська савана" (коригування)

18 382 070

27,5

13 322 514

4 375 000

43.2

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (1 черга)

12 924 487

50,8

6 356 487

3 320 600

43.3

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

115 185 386

37,3

72 269 386

13 125 000

43.4

Реконструкція телекомунікаційних систем КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (3 черга)

76 844 548

0,0

76 843 548

30 625 000

43.5

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

4 184 113

0,0

4 183 113

1 750 000

43.6

Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та 
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк", 
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(5 черга)

40 899 316

27,0

29 842 316

16 201 100

43.7

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк," за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

140 178 914

4,9

133 321 914

70 000 000

Додаток 7

6

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

43.8

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(7 черга)

47 547 231

39,0

28 990 231

12 378 300

43.9

Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

65 352 768

0,0

65 351 768

26 250 000

43.10

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків 
(9 черга)

70 461 418

2,1

68 962 418

9 625 000

43.11

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(10 черга)

142 370 773

22,9

109 793 773

43 750 000

43.12

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(11 черга)

272 622 864

0,0

272 621 864

87 500 000

43.13

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(12 черга)

167 517 186

0,1

167 432 186

43 750 000

43.14

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(13 черга)

125 456 515

0,0

125 393 863

87 500 000

43.15

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (14 черга)

133 039 154

0,1

132 908 154

78 750 000

43.16

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (15 черга)

93 039 727

0,1

92 977 074

43 750 000

43.17

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(16 черга)

101 007 888

0,1

100 933 908

43 750 000

43.18

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

119 017 072

0,2

118 809 860

43 750 000

43.19

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (18 черга)

132 175 411

0,1

132 000 411

39 100 000

Додаток 7

7

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

43.20

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

750 000

750 000

750 000

44

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

10 000 000

44.1

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

10 000 000

45

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

232 070 000

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

459 771 117

332 155 525

289 410 000

46

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

75 000 000

75 000 000

75 000 000

47

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків

3 500 000

3 500 000

3 500 000

48

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35                        
(СКП "Харківзеленбуд")

152 856 906

31,8

104 281 055

72 500 000

49

Реконструкція пішохідного мосту в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

1 300 000

23,1

1 000 000

1 000 000

50

Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")

45 000 000

13,3

39 000 000

39 000 000

51

Реконструкція зливової каналізації в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

14 500 000

82,8

2 500 000

2 500 000

52

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

81,7

5 015 182

2 000 000

53

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП "Харківводоканал")

54 710 844

21,8

42 775 844

37 500 000

54

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал")

22 842 000

67,0

7 542 000

5 842 000

55

Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання 
D=600 мм,  L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по 
вул.Алчевських) м. Харків                                                    
(КП "Харківодоканал")

47 000 000

47 000 000

47 000 000

56

Реконструкція теплових мереж від МК-1140              
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в 
м.Харків (коригування)  (КП "Харківські теплові 
мережі") 

11 836 000

69,0

3 668 790

3 068 000

57

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло" 
ХМР за адресою: м.Харків, вул.Гордієнківська, 43 А 
(КП "Міськсвітло")

3 872 654

77,5

872 654

500 000

Додаток 7

8

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

58

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів 
та ін., в т.ч.:

148 405 400

58.1

СКП "Харківзеленбуд"

55 000 000

58.2

КП "Харківські теплові мережі"

52 000 000

58.3

КП "Харківводоканал"

40 800 000

58.4

СКП "Заповіт"

605 400

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

864 717 350

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

564 282 950

59

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки

69 550

60

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

922 400

61

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 200 000

1517423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 042 125 920

5 758 378 525

197 200 000

62

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до станції 
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий 
пусковий комплекс (КП "Харківська Дирекція 
будівництва метрополітену")

1 478 634 785

85,9

208 913 658

500 000

63

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м.Харкові від станції "Метробудівників" до станції 
"Одеська" (Коригування), в тому числі витрати 
пов'язані з вивільненням території будіництва та 
підготовкою земельної ділянки, що забудовується 
(КП "Харківська Дирекція будівництва 
метрополітену")

4 153 745 576

0,3

4 143 138 438

138 000 000

64

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська 
Дирекція будівництва метрополітену")

1 382 045 559

0,2

1 378 626 429

31 000 000

65

Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії 
метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати 
з обслуговуванням міжнародного кредиту

27 700 000

27 700 000

27 700 000

66

1517460

7460

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

245 201 000

Додаток 7

9

(гривень)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова 
на 2012-2020 роки 

2 274 068

2 274 068

0100000

Харківська міська рада 

865 148

865 148

0110000

Харківська міська рада 

865 148

865 148

0110180

0180

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

327 848

327 848

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

537 300

537 300

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

537 300

537 300

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4013190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4013192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

304 318

304 318

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

304 318

304 318

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

304 318

304 318

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

135 692

135 692

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

135 692

135 692

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

135 692

135 692

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4413190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету                                                                                                          

міста Харкова у 2018 році

Додаток 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет 
міста Харкова на 2018 рік" в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017                                                 
№ 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" від __________ № _____/18

Додаток 8

1

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Забезпечння 
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, шкіл олімпійського резерву, 
облаштування необхідним обладнанням та 
інвентарем за рахунок асигнувань 
загального та спеціального фондів.

105 054 133

15 230 285

120 284 418

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

56 055 290

394 370

56 449 660

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

56 055 290

394 370

56 449 660

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

48 998 843

14 835 915

63 834 758

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

48 998 843

14 835 915

63 834 758

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

17 465 339

193 246 000

210 711 339

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

17 465 339

193 246 000

210 711 339

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

3 556 324

3 556 324

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 451 230

2 451 230

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 105 094

1 105 094

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

21 282

21 282

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з 
інвалідністю 

21 282

21 282

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

6 570 000

30 000 000

36 570 000

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд

6 570 000

30 000 000

36 570 000

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 317 733

163 246 000

170 563 733

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

4 383 920

163 246 000

167 629 920

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 933 813

2 933 813

Міська програма оновлення і 
розвитку Харківського зоопарку на 
2018-2022 рр.

41 800 000

700 000 000

741 800 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

41 800 000

700 000 000

741 800 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

41 800 000

700 000 000

741 800 000

1414080

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

41 800 000

700 000 000

741 800 000

Додаток 8

10

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1414082

4082

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

41 800 000

700 000 000

741 800 000

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

49 779 700

66 216 800

115 996 500

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

49 779 700

66 216 800

115 996 500

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

49 779 700

66 216 800

115 996 500

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

49 779 700

66 216 800

115 996 500

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

49 779 700

66 216 800

115 996 500

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

25 000 000

280 385 900

305 385 900

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

25 000 000

280 385 900

305 385 900

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

25 000 000

280 385 900

305 385 900

1917330

7330 0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

158 495 900

158 495 900

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

25 000 000

121 690 000

146 690 000

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

25 000 000

121 690 000

146 690 000

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

200 000

200 000

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

8 073 100

2 683 300

10 756 400

1600000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської 
ради

8 073 100

2 683 300

10 756 400

1610000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської 
ради

8 073 100

2 683 300

10 756 400

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 073 100

2 683 300

10 756 400

Програма подальшого 
реформування земельних відносин та 
підвищення ефективності 
використання земель в місті Харкові 
на 2007-2019 роки

9 189 000

9 189 000

3600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

9 189 000

9 189 000

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 994 000

8 994 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 

195 000

195 000

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

21 200 000

21 200 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 200 000

21 200 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 200 000

1 200 000

Додаток 8

11

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

2718820

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам  на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

20 000 000

20 000 000

2718821

8821

1060 Надання кредиту 

20 000 000

20 000 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

35 000 000

15 000 000

50 000 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

15 000 000

50 000 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

35 000 000

15 000 000

50 000 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

15 000 000

15 000 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

2718840

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла 
та їх повернення

35 000 000

35 000 000

2718841

8841

1060 Надання кредиту 

35 000 000

35 000 000

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту та підвищення 
рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018-2022 роки

736 770

4 573 800

5 310 570

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

736 770

4 573 800

5 310 570

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

736 770

4 573 800

5 310 570

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

424 000

424 000

0100000

Харківська міська рада 

424 000

424 000

0110000

Харківська міська рада 

424 000

424 000

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
та посадових осіб місцевого самоврядування

24 000

24 000

0110180

0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління

400 000

400 000

Програма розвитку архівної справи у 
м. Харкові на 2018-2022 роки

1 553 348

1 553 348

0100000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0110000

Харківська міська рада 

1 553 348

1 553 348

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 553 348

1 553 348

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові на 2018-2022 
роки

1 485 980

1 485 980

0100000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0110000

Харківська міська рада 

1 485 980

1 485 980

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 485 980

1 485 980

Додаток 8

12

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма розвитку електронного 
урядування в діяльності Харківської 
міської ради на 2018-2020 роки

7 000 000

7 000 000

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

7 000 000

7 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інфоматики

7 000 000

7 000 000

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

951 362

951 362

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

951 362

951 362

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

951 362

951 362

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

794 607

794 607

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

608 295

608 295

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

186 312

186 312

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

156 755

156 755

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

156 755

156 755

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

2 604 900

227 200 000

229 804 900

1500000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

2 604 900

197 200 000

199 804 900

1510000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

2 604 900

197 200 000

199 804 900

1516020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

2 604 900

2 604 900

1517420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

197 200 000

197 200 000

1517423

7423

0453 Утримання та розвиток метрополітену 

197 200 000

197 200 000

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

30 000 000

30 000 000

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

30 000 000

30 000 000

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 000 000

30 000 000

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020рр.

770 000

9 150 000

9 920 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

770 000

9 150 000

9 920 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

770 000

9 150 000

9 920 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

770 000

9 150 000

9 920 000

Додаток 8

13

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

300 000

300 000

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

300 000

300 000

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

300 000

300 000

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

300 000

300 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 
проектів на 2017-2020 роки

7 789 900

7 789 900

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

7 789 900

7 789 900

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

7 789 900

7 789 900

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 600 000

1 600 000

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 600 000

1 600 000

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 600 000

1 600 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

1 600 000

1 600 000

Міська цільова програма 
"Громадський бюджет (бюджет 
участі) міста Харкова" на 2018-2021 
роки

50 000 000

50 000 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

50 000 000

50 000 000

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

50 000 000

50 000 000

ВСЬОГО

7 433 512 517

3 500 758 591

10 934 271 108

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

Додаток 8

14

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

126 815

126 815

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

133 227

133 227

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

133 227

133 227

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

133 227

133 227

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

143 294

143 294

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

143 294

143 294

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

143 294

143 294

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0100000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0110000

Харківська міська рада 

60 333 368

151 798 500

212 131 868

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми 
інформатизації

60 333 368

507 500

60 840 868

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

151 291 000

151 291 000

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

14 888 619

14 888 619

0100000

Харківська міська рада 

14 888 619

14 888 619

0110000

Харківська міська рада 

14 888 619

14 888 619

0118410

8410

0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

14 888 619

14 888 619

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2018-2020 роки

1 294 775

1 294 775

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

Додаток 8

2

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

1 294 775

1 294 775

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 294 775

1 294 775

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 979 369

5 979 369

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 979 369

5 979 369

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 979 369

5 979 369

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

2 978 806 144

254 755 004

3 233 561 148

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

2 811 236 537

159 514 304

2 970 750 841

0611010

1010

0910 Надання дошкільної освіти

841 404 428

105 820 713

947 225 141

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами         
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 605 366 955

33 003 256

1 638 370 211

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

15 191 288

6 726

15 198 014

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

10 379 114

110 000

10 489 114

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, 
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, 
сім’ях патронатного вихователя

7 774 544

179 948

7 954 492

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми 

67 792 267

7 709 301

75 501 568

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

210 536 383

12 464 117

223 000 500

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

16 012 995

16 012 995

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

36 778 563

220 243

36 998 806

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 

36 778 563

220 243

36 998 806

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

60 218 200

86 017 207

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

25 799 007

60 218 200

86 017 207

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 915 592

58 418 200

63 333 792

0611162

1162

0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

4 915 592

58 418 200

63 333 792

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

20 883 415

1 800 000

22 683 415

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

141 770 600

35 022 500

176 793 100

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

141 770 600

35 022 500

176 793 100

Додаток 8

3

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

141 770 600

35 022 500

176 793 100

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 491 129 878

257 666 916

1 748 796 794

0700000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 491 129 878

257 666 916

1 748 796 794

0710000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

1 491 129 878

257 666 916

1 748 796 794

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

 

626 998 428

126 123 878

753 122 306

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

23 461 165

2 505 400

25 966 565

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

147 231 579

24 597 100

171 828 679

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної допомоги 

349 299 069

64 318 010

413 617 079

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

27 245 694

3 300 840

30 546 534

0712100

2100

0722 Стоматологічна допомога населенню

73 728 632

24 371 688

98 100 320

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

192 327 300

192 327 300

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами ( відділеннями)

192 327 300

192 327 300

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

685 096

685 096

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

44 766 580

44 766 580

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

22 990 770

22 990 770

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

21 775 810

21 775 810

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

2 386 335

2 386 335

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

1 600 000

1 600 000

717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 850 000

10 850 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

1 037 146 649

7 172 398

1 044 319 047

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

63 104 860

6 505 548

69 610 408

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування

58 392 500

5 080 848

63 473 348

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

53 377 400

4 552 648

57 930 048

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю

5 015 100

528 200

5 543 300

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

4 712 360

1 424 700

6 137 060

Додаток 8

4

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4 712 360

1 424 700

6 137 060

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації 
за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

10 000 000

10 000 000

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

10 000 000

10 000 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій, фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку

,

 особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 921 033

2 921 033

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

6 618 556

666 850

7 285 406

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

6 618 556

666 850

7 285 406

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

954 502 200

954 502 200

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

954 502 200

954 502 200

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

954 502 200

954 502 200

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

954 502 200

954 502 200

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2018-2021 роки

22 823 411

28 535 388

51 358 799

Забезпечення функціонування закладів по 
роботі з сім'ями та молоддю міста Харкова

18 303 911

28 535 388

46 839 299

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

16 316 413

26 775 341

43 091 754

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

16 316 413

26 775 341

43 091 754

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 987 498

1 760 047

3 747 545

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

4 519 500

4 519 500

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 519 500

4 519 500

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 872 300

2 872 300

1113133

3133

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1 647 200

1 647 200

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики в місті 
Харкові на 2018-2021 роки

10 243 053

10 243 053

Забезпечення функціонування установ 
комунальної власності, які працюють з 
сім`ями та особами, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

9 982 353

9 982 353

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

9 383 933

9 383 933

Додаток 8

5

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

9 383 933

9 383 933

0813240

3240

Інші заклади та заходи

598 420

598 420

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

598 420

598 420

0800000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0810000

Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

60 700

60 700

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

60 700

60 700

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

60 700

60 700

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

200 000

200 000

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

200 000

200 000

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

40 000

40 000

1113123

3123

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

160 000

160 000

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки

5 157 867

5 157 867

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

5 157 867

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

5 157 867

5 157 867

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

5 157 867

5 157 867

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

4 925 067

4 925 067

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

232 800

232 800

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

1 266 571 884

1 083 295 800

2 349 867 684

0100000

Харківська міська рада 

1 865 010

1 865 010

0110000

Харківська міська рада 

1 865 010

1 865 010

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

1 865 010

1 865 010

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

380 733 900

346 506 000

727 239 900

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

380 733 900

346 506 000

727 239 900

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

321 114 900

175 905 000

497 019 900

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

265 526 400

175 905 000

441 431 400

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

55 588 500

55 588 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

57 119 000

16 050 000

73 169 000

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

2 500 000

1 500 000

4 000 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

2 500 000

1 500 000

4 000 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

153 051 000

153 051 000

Додаток 8

6

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

400 656 500

369 776 400

770 432 900

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

400 656 500

369 776 400

770 432 900

1413240

3240

Інші заклади та заходи 

808 000

808 000

1413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення (поховання самотніх)

808 000

808 000

1416010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

127 283 100

10 000 000

137 283 100

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

50 000 000

50 000 000

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

50 000 000

50 000 000

1416014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

3 492 000

3 492 000

1416016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

23 791 100

10 000 000

33 791 100

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

272 565 400

211 371 000

483 936 400

1417670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

148 405 400

148 405 400

1500000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

481 223 600

367 013 400

848 237 000

1510000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

481 223 600

367 013 400

848 237 000

1516010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

30 000 000

30 000 000

1516013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

30 000 000

30 000 000

1516030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

19 585 200

922 400

20 507 600

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

431 638 400

245 201 000

676 839 400

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

431 638 400

245 201 000

676 839 400

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

4000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

331 911

331 911

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

331 911

331 911

4100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 950

234 950

4110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

234 950

234 950

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

234 950

234 950

4200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

138 269

138 269

4216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

138 269

138 269

4300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

264 495

264 495

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

264 495

264 495

4400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

Додаток 8

7

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

4410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

239 713

239 713

4416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

239 713

239 713

4500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

300 467

300 467

4510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

300 467

300 467

4516090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

300 467

300 467

4600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

206 778

206 778

4616090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

206 778

206 778

4700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

277 115

277 115

4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

277 115

277 115

4800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

99 176

99 176

4816090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

99 176

99 176

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

8 363 500

4 000 000

12 363 500

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

8 363 500

4 000 000

12 363 500

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

8 363 500

4 000 000

12 363 500

1216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

7 726 000

3 000 000

10 726 000

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

7 327 000

3 000 000

10 327 000

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

399 000

399 000

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

637 500

1 000 000

1 637 500

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їхньої 
чисельності у м.Харкові на 2018-
2020рр.

21 500 000

1 762 500

23 262 500

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 500 000

1 762 500

23 262 500

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

21 500 000

1 762 500

23 262 500

1216030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

21 500 000

21 500 000

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

1 762 500

1 762 500

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2020 рр.

3 607 600

3 607 600

1200000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 214 100

1 214 100

1210000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 214 100

1 214 100

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

1 214 100

1 214 100

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 393 500

2 393 500

Додаток 8

8

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми або 

напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС                               

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

2 393 500

2 393 500

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

2 393 500

2 393 500

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2018-2022 роки

834 600

834 600

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

834 600

834 600

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

834 600

834 600

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

13 699 000

13 699 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

13 699 000

13 699 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

13 699 000

13 699 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

7 000 000

7 000 000

1400000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1410000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

7 000 000

7 000 000

1416030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

7 000 000

7 000 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові на 
2017-2021 роки

168 387 800

123 779 400

292 167 200

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

71 702 600

17 595 400

89 298 000

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

38 634 800

685 600

39 320 400

1014040

4040

0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 116 800

526 600

4 643 400

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

25 320 200

16 383 200

41 703 400

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

3 630 800

3 630 800

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

3 630 800

3 630 800

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

96 685 200

106 184 000

202 869 200

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

96 685 200

106 184 000

202 869 200

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

96 685 200

106 184 000

202 869 200

1014082

4082

0829 Інши заходи в галузі культури і мистецтва

96 685 200

106 184 000

202 869 200

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

122 519 472

208 476 285

330 995 757

Додаток 8

9

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 сессия 7 созыва




Р І Ш Е Н Н Я



ПРОЕКТ

Від __________ № _____/18

м. Харків


Про внесення змін до рішення
17 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 20.12.2017 №
 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»


На підставі наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2017
№ 1175 «Про внесення Змін до бюджетної класифікації» та № 1181
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793», враховуючи розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до рішення 17 сесії Харківської міської ради
7
скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова
на 2018
рік», виклавши додатки 1, 1.1-1.10, 2, 3.1-3.10, 4, 5, 7, 8 до нього
у новій редакції.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес