Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Номер
/
Сесія
17/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
21/11/2017
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

    (гривень)

По міському бюджету м. Харкова

111 400 000

55 500 000 55 900 000

71 845 281

10 Департамент освіти Харківської міської ради

13 900 000

8 500 000

5 400 000

2 569 430

1.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 
ради Харківської області” по вул. Мар’їнська, 12/14, м. Харків, 
Харківська область

1 400 000

1 000 000

400 000

1 033 930

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський палац 
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської 
області” по просп. Тракторобудівників, 55, м. Харків

2 500 000

2 500 000

900 000

3.

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський Палац 
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської 
області”, проспект Тракторобудівників, 55, м. Харків

10 000 000

5 000 000

5 000 000

635 500

24

Департамент культури Харківської міської ради

5 000 000

5 000 000

150 000

4.

Роботи по благоустрою території філії парку КтаВ “Юність” — 
структурного підрозділу КП “Об’єднання парків культури та 
відпочинку м. Харкова” за адресою: вул. Полтавський шлях, 196 — 
капітальний ремонт

5 000 000

5 000 000

150 000

41

Департамент комунального господарства Харківської міської 
ради

67 500 000

32 500 000

35 000 000

67 525 851

5.

Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих будівель і споруд КО 
“Харківський зоопарк” за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6 
черга)

42 500 000

17 500 000

25 000 000

18 800 000

6.

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект 
Любові Малої) в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")

5 000 000

5 000 000

150 000

Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка по 
вул.Сумській, 35, м.Харків (СКП "Харківзеленбуд") 

15 000 000

5 000 000

10 000 000

Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т. Г. Шевченка по вул. 
Сумській, 35, м. Харків

5 000 000

5 000 000

43 Департамент житлового господарства Харківської міської ради

10 000 000

10 000 000

600 000

8.

Капітальний ремонт житлових будинків Київського та Московського 
районів м. Харкова

5 000 000

5 000 000

300 000

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: просп. 
Московський, 191

600 000

600 000

18 000

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Академіка 
Павлова, 140

1 030 000

1 030 000

30 900

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. 
Валентинівська, 23-Д

300 000

300 000

9 000

2.

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
__________ №______/17

48 575 851

7.

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Додаток 10

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

ПЕРЕЛІК

об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

1

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

Капітальний ремонт житлового будинку  за адресою: вул. Героїв 
Праці, 28

570 000

570 000

17 100

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Героїв 
Праці, 12-Е

650 000

650 000

19 500

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Академіка 
Павлова, 307

260 000

260 000

7 800

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Академіка 
Павлова, 305

260 000

260 000

7 800

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. 
Гвардійців Широнінців, 113

900 000

900 000

27 000

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. 
Гвардійців Широнінців, 108

430 000

430 000

12 900

9.

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлових будинків Київського та 
Московського районів м. Харкова

5 000 000

5 000 000

300 000

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вулиця 
Валентинівська, 22

210 000

210 000

6 300

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Сомівська, 37/39

290 000

290 000

8 700

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Фейєрбаха, 5

180 000

180 000

5 400

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Іскринська, 17, корп. 2

101 000

101 000

3 030

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Металіста, 8

180 000

180 000

5 400

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Металіста, 10

378 000

378 000

11 340

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп. 
Московський, 89(6)

96 000

96 000

2 880

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп. 
Московський, 89(9)

210 000

210 000

6 300

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп. 
Московський, 31

210 000

210 000

6 300

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп. 
Московський, 91

150 000

150 000

4 500

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп. 
Московський, 57/63

125 000

125 000

3 750

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп. 
Ювілейний, 51-А

160 000

160 000

4 800

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Академіка Павлова, 140-В

125 000

125 000

3 750

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Валентинівська, 21 - Б

85 000

85 000

2 550

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Академіка Проскури, 3

150 000

150 000

4 500

2

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Академіка Курчатова, 10

30 000

30 000

900

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку  за адресою: вул. 
Академіка Курчатова, 12

20 000

20 000

600

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Чернишевська, 15

240 000

240 000

7 200

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Шишківська, 6

40 000

40 000

1 200

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Старошишківська, 7

60 000

60 000

1 800

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Героїв Праці, 12

200 000

200 000

6 000

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Астрономічна, 35-І

127 500

127 500

3 825

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Шишківська, 8

70 000

70 000

2 100

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Дарвіна, 7

157 000

157 000

4 710

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул 
Валентинівська, 11

273 000

273 000

8 190

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Куликівська, 47

66 000

66 000

1 980

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Героїв Праці, 20/321

212 000

212 000

6 360

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Саперна, 30

59 500

59 500

1 785

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Саперна, 14

34 510

34 510

1 035

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Пушкінська, 67

57 600

57 600

1 728

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Чернишевська, 88

196 500

196 500

5 895

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Гоголя, 2-А

91 390

91 390

2 742

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Пушкінська, 47/49

85 000

85 000

2 550

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Валентинівська, 3

180 000

180 000

5 400

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
гарячого  водопостачання житлового будинку за адресою: вул. 
Валентинівська, 3 - А

150 000

150 000

4 500

3

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

15 000 000

14 500 000

500 000

1 000 000

10.

Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул. 
Паризької Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво), м. Харків, Харківська 
область

15 000 000

14 500 000

500 000

1 000 000

По бюджету Київського району м. Харкова

4 100 000

2 930 000

1 170 000

323 000

10

Управління освіти Адміністрації Київського району Харківської 
міської ради

4 100 000

2 930 000

1 170 000

323 000

11.

Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 101 Харківської міської ради” по вул. Дарвіна, 
3/5, м. Харків, Харківська область

1 000 000

750 000

250 000

93 100

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 242 Харківської 
міської ради” по вул. Рудика, 4а, м. Харків, Харківська область

750 000

750 000

85 600

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 242 Харківської 
міської ради” по вул. Рудика, 4 А, м. Харків, Харківська область

250 000

250 000

7 500

13.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 396 Харківської 
міської ради” по вул. Шевченка 180, м. Харків, Харківська область

700 000

380 000

320 000

28 600

14.

Капітальний ремонт приміщень будівлі Харківської гімназії № 1 
Харківської міської ради Харківської області, вул. Манізера, 12, м. 
Харків

1 400 000

1 050 000

350 000

108 200

По бюджету Московського району м. Харкова

1 400 000

1 050 000

350 000

42 000

10

Управління освіти Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

1 400 000

1 050 000

350 000

42 000

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 126 Харківської 
міської ради” по вул. Бучми, 36г, м. Харків, Харківська область

269 000

269 000

8 070

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 126 Харківської 
міської ради” по вул. Бучми, 36Г, м. Харків, Харківська область

1 131 000

781 000

350 000

33 930

По бюджету Немишлянського району м. Харкова

19 398 800

9 950 200

9 448 600

582 420

10

Управління освіти Адміністрації Немишлянського району 
Харківської міської ради

19 398 800

9 950 200

9 448 600

582 420

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 74 Харківської 
міської ради Харківської області”, вул. Туркестанська, 1, м. Харків

623 000

173 000

450 000

18 710

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 74 Харківської 
міської ради Харківської області”, вул. Туркестанська, 1, м. Харків.

277 000

277 000

8 310

Капітальний ремонт комунального закладу “Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 16 Харківської міської ради”, вул. 
Амосова, 23А, м. Харків

914 000

914 000

27 450

Капітальний ремонт комунального закладу “Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 16 Харківської міської ради”, 
вул. Амосова 23 А

581 000

581 000

17 500

Капітальний ремонт комунального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості № 6 Харківської міської ради”, вул. Амосова, 46, 
м. Харків

889 800

889 800

26 700

Капітальний ремонт комунального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості №6 Харківської міської ради”, вул. Амосова 46

600 700

600 700

18 100

12.

15.

16.

18.

17.

4

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 73  Харківської міської ради, вул.Балканська, 
17А, м.Харків

1 065 000

1 065 000

32 000

Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 73  Харківської міської ради", вул.Балканська, 
17А, м.Харків

735 000

735 000

22 050

Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 73  Харківської міської ради", вул.Балканська, 
17 А, м.Харків

2 133 800

2 133 800

64 100

Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп. 
Московський, 250 Б, м. Харків

1 300 000

1 300 000

39 000

Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, проспект 
Московський, 250 Б, м. Харків

2 604 700

2 604 700

78 200

Капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи I—III 
ступенів № 72 Харківської міської ради Харківської області, проспект 
Московський 246, м. Харків

6 186 700

3 707 400

2 479 300

185 630

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа I ступеня” 
№ 24 Харківської міської ради Харківської області ім. І. Н. Питікова”, 
вул. Ощєпкова 9, м. Харків

299 000

299 000

8 970

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа I ступеня” № 24 Харківської 
міської ради Харківської області імені І. Н. Питікова”, вул. Ощєпкова 
9, м. Харків

590 000

590 000

17 700

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа І ступеня” №24 Харківської 
міської ради Харківської області імені І.М. Питікова”, вул. Ощепкова 
9, м. Харків.

599 100

599 100

18 000

По бюджету Новобаварського району м. Харкова

10 000 000

5 000 000

5 000 000

300 000

10

Управління освіти Адміністрації Новобаварського району 
Харківської міської ради

10 000 000

5 000 000

5 000 000

300 000

23.

Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у 
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—III 
ступенів № 92 Харківської міської ради Харківської області імені 
Героя Радянського Союзу П. П. Набойченка”, вул. Новоприміська, 66 
м. Харків

2 500 000

2 500 000

75 000

24.

Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у 
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—II 
ступенів № 79 Харківської міської ради Харківської області імені 
Героя Радянського Союзу В. Д. Поколодного”, Карачівське шосе, 9, 
м. Харків

2 500 000

2 500 000

75 000

25.

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Комунальному 
закладі “Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 92 
Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського 
Союзу П. П. Набойченка”

400 000

400 000

12 000

26.

Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 54 Харківської міської ради 
Харківської області

800 000

800 000

24 000

27.

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 59 Харківської міської ради 
Харківської області

500 000

500 000

15 000

28.

Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській 
гімназії № 65 Харківської міської ради Харківської області

1 000 000

1 000 000

30 000

21.

22.

19.

20.

5

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

29.

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 76 Харківської міської ради 
Харківської області

200 000

200 000

6 000

30.

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Комунальному 
закладі “Харківська спеціалізована школа I—III ступенів № 93 
Харківської міської ради Харківської області імені В. В. Бондаренка”

400 000

400 000

12 000

31.

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 130 Харківської міської 
ради Харківської області

250 000

250 000

7 500

32.

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 137 Харківської міської 
ради Харківської області

250 000

250 000

7 500

33.

Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській 
загальноосвітній школі I—III ступенів № 153 Харківської міської 
ради Харківської області

200 000

200 000

6 000

34.

Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській 
спеціалізованій школі I—III ступенів № 162 Харківської міської ради 
Харківської області

1 000 000

1 000 000

30 000

По бюджету Основ'янського району м. Харкова

1 000 000

550 000

450 000

30 000

10

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

1 000 000

550 000

450 000

30 000

35.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 96 комбінованого 
типу Харківської міської ради”, вул. Локомотивна, 3, м. Харків

1 000 000

550 000

450 000

30 000

По бюджету Слобідського району м. Харкова

2 501 200

1 199 800

1 301 400

75 036

10

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

2 501 200

1 199 800

1 301 400

75 036

36.

Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської 
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, № 171-Б, 
м. Харків

299 800

299 800

8 994

37.

Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської 
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталинграда, № 171-б, 
м. Харків

600 700

600 700

18 021

Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу № 
324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м. Харків

200 000

200 000

6 000

Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 324 Харківської міської ради”, проспект Героїв 
Сталінграда, 185 А, м. Харків

400 700

400 700

12 021

39.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 комбінованого 
типу Харківської міської ради” по вул. Фонвізіна, 17А, м. Харків, 
Харківська область

1 000 000

700 000

300 000

30 000

По бюджету Холодногірського району м. Харкова

1 000 000

720 000

280 000

30 000

10

Управління освіти Адміністрації Холодногірського Харківської 
міської ради

1 000 000

720 000

280 000

30 000

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 255 комбінованого 
типу Харківської міської ради”, пров. Пластичний, 2А, м. Харків

1 000 000

720 000

280 000

30 000

По бюджету Шевченківського району м. Харкова

4 200 000

3 110 000

1 090 000

126 000

10

Управління освіти Адміністрації Шевченківського району 
Харківської міської ради

4 200 000

3 110 000

1 090 000

126 000

38.

40.

6

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

41.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 178 Харківської 
міської ради”, вул. Шатилівська, 2, м. Харків

1 400 000

1 050 000

350 000

42 000

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 200 комбінованого 
типу Харківської міської ради” по вул. Отакара Яроша, 25а, м. 
Харків, Харківська область

269 000

269 000

8 070

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 200 комбінованого 
типу Харківської міської ради” по вул. Отакара Яроша, 25А, 
м. Харків, Харківська область

1 131 000

811 000

320 000

33 930

43.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 230 Харківської 
міської ради” по вул. Тобольська, 65, м. Харків, Харківська область

1 400 000

980 000

420 000

42 000

Всього по бюджету м. Харкова

155 000 000

80 010 000 74 990 000

73 353 737

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

42.

Т.Д. Таукешева

7

Додаток 1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

8 071 357 700

8 066 388 000

4 969 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

4 976 532 100

4 976 532 100

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

4 944 866 100

4 944 866 100

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

4 415 435 500

4 415 435 500

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового 
і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

279 727 400

279 727 400

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

124 289 600

124 289 600

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

121 554 800

121 554 800

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

3 858 800

3 858 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

31 666 000

31 666 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

31 666 000

31 666 000

X

X

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

265 000

265 000

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

265 000

265 000

X

X

до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від

/17

Доходи бюджету міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

20000000

Неподаткові надходження

318 458 251

218 559 600

99 898 651

16 588 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

78 990 300

78 990 300

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

75 000 000

75 000 000

X

X

21080000

Інші надходження

3 990 300

3 990 300

X

X

21080500

Інші надходження

757 000

757 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 233 300

2 233 300

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

127 978 900

127 978 900

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

70 978 900

70 978 900

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 591 500

3 591 500

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

64 963 000

64 963 000

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 390 300

2 390 300

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

34 100

34 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

57 000 000

57 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

57 000 000

57 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

28 551 800

11 590 400

16 961 400

16 588 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

1 800

1 800

X

X

24060000

Інші надходження

11 752 900

11 588 600

164 300

X

24060300

Інші надходження

938 600

938 600

X

X

Додаток 1.1

10

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

164 300

X

164 300

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

10 650 000

10 650 000

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

297 100

X

297 100

88 300

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

88 300

X

88 300

88 300

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

208 800

X

208 800

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

16 500 000

X

16 500 000

16 500 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

82 937 251

X

82 937 251

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

80 490 201

X

80 490 201

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

76 289 281

X

76 289 281

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

112 026

X

112 026

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

3 897 712

X

3 897 712

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

191 182

X

191 182

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

2 447 050

X

2 447 050

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

10 000

X

10 000

X

Додаток 1.1

11

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

2 437 050

X

2 437 050

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

85 056 559

56 559

85 000 000

85 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

35 056 559

56 559

35 000 000

35 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 559

56 559

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

35 000 000

X

35 000 000

35 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 193 276 039

5 118 186 039

75 090 000

100 000

41000000

Від органів державного управління

5 193 276 039

5 118 186 039

75 090 000

100 000

41020000

Дотації

3 001 700

3 001 700

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності

3 001 700

3 001 700

X

X

41030000

Субвенції

5 190 274 339

5 115 184 339

75 090 000

100 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 279 306 621

1 279 306 621

X

X

Додаток 1.1

12

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

1 588 252 448

1 588 252 448

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

645 200

645 200

X

X

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань 

21 404 415

21 404 415

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

875 527 300

875 527 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 252 088 400

1 252 088 400

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

155 000 000

80 010 000

74 990 000

41035000

Інші субвенції

100 000

100 000

100 000

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

517 763

517 763

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

2 827 994

2 827 994

X

X

Додаток 1.1

13

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених 
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

4 604 198

4 604 198

X

X

41039100

Субвенція з державного бюджету міським 
бюджетам мм. Дніпра, Житомира, 
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, 
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та 
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг у 
форматі "Прозорий офіс"

10 000 000

10 000 000

X

X

50000000

Цільові фонди

2 373 800

X

2 373 800

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

2 373 800

X

2 373 800

X

Всього доходів

13 670 257 349 13 402 925 198

267 332 151

101 688 300

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

14

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

265 000

265 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

484 184 000

484 184 000

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

42 700 000

42 700 000

X

X

14021900

Пальне

42 700 000

42 700 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

177 544 800

177 544 800

X

X

14031900

Пальне

177 544 800

177 544 800

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

263 939 200

263 939 200

X

X

18000000

Місцеві податки 

2 605 406 900

2 605 406 900

X

X

18010000

Податок на майно

1 225 388 500

1 225 388 500

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 056 200

6 056 200

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

10 425 900

10 425 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

7 546 500

7 546 500

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

130 594 900

130 594 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

288 533 800

288 533 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

660 613 500

660 613 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

21 827 200

21 827 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

81 270 300

81 270 300

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

15 591 000

15 591 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 929 200

2 929 200

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

7 128 800

7 128 800

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

7 128 800

7 128 800

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 097 200

2 097 200

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 416 000

1 416 000

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

681 200

681 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 370 792 400

1 370 792 400

X

X

Додаток 1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

275 557 200

275 557 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 095 235 200

1 095 235 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 969 700

X

4 969 700

X

19010000

Екологічний податок 

4 969 700

X

4 969 700

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 262 500

X

1 262 500

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 172 600

X

3 172 600

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

534 600

X

534 600

X

20000000

Неподаткові надходження

437 184 122

223 554 900

213 629 222

16 588 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

79 928 700

79 928 700

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

75 000 000

75 000 000

X

X

21080000

Інші надходження

4 928 700

4 928 700

X

X

21080500

Інші надходження

1 087 000

1 087 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 841 700

2 841 700

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

130 017 900

130 017 900

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

70 978 900

70 978 900

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 591 500

3 591 500

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

64 963 000

64 963 000

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 390 300

2 390 300

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

34 100

34 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

57 000 000

57 000 000

X

X

Додаток 1

3

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

57 000 000

57 000 000

X

X

22090000

Державне мито

2 039 000

2 039 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

1 350 000

1 350 000

X

X

22090200

Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 

130 000

130 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

559 000

559 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

30 569 700

13 608 300

16 961 400

16 588 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

214 500

214 500

X

X

24060000

Інші надходження

13 558 100

13 393 800

164 300

X

24060300

Інші надходження

2 743 800

2 743 800

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

164 300

X

164 300

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

10 650 000

10 650 000

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

297 100

X

297 100

88 300

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

88 300

X

88 300

88 300

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

208 800

X

208 800

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

16 500 000

X

16 500 000

16 500 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

196 667 822

X

196 667 822

X

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

189 403 897

X

189 403 897

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

172 981 179

X

172 981 179

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

7 969 106

X

7 969 106

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

8 234 880

X

8 234 880

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

218 732

X

218 732

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

7 263 925

X

7 263 925

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

4 826 875

X

4 826 875

X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

2 437 050

X

2 437 050

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

85 183 559

183 559

85 000 000

85 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

35 183 559

183 559

35 000 000

35 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

127 000

127 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

127 000

127 000

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 559

56 559

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

35 000 000

X

35 000 000

35 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

Додаток 1

5

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 193 276 039

5 118 186 039

75 090 000

100 000

41000000

Від органів державного управління

5 193 276 039

5 118 186 039

75 090 000

100 000

41020000

Дотації

3 001 700

3 001 700

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності

3 001 700

3 001 700

X

X

41030000

Субвенції

5 190 274 339

5 115 184 339

75 090 000

100 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 279 306 621

1 279 306 621

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

1 588 252 448

1 588 252 448

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

645 200

645 200

X

X

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань 

21 404 415

21 404 415

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

875 527 300

875 527 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 252 088 400

1 252 088 400

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

155 000 000

80 010 000

74 990 000

41035000

Інші субвенції

100 000

100 000

100 000

Додаток 1

6

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

517 763

517 763

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

2 827 994

2 827 994

X

X

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених 
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

4 604 198

4 604 198

X

X

41039100

Субвенція з державного бюджету міським 
бюджетам мм. Дніпра, Житомира, 
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, 
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та 
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг у 
форматі "Прозорий офіс"»

10 000 000

10 000 000

X

X

50000000

Цільові фонди

2 373 800

X

2 373 800

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

2 373 800

X

2 373 800

X

Всього доходів

13 789 375 220

13 408 312 498

381 062 722

101 688 300

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

7

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

8 071 092 700

8 066 123 000

4 969 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

4 976 532 100

4 976 532 100

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

4 944 866 100

4 944 866 100

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

4 415 435 500

4 415 435 500

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

279 727 400

279 727 400

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

124 289 600

124 289 600

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

121 554 800

121 554 800

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

3 858 800

3 858 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

31 666 000

31 666 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

31 666 000

31 666 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

484 184 000

484 184 000

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

42 700 000

42 700 000

X

X

14021900

Пальне

42 700 000

42 700 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

177 544 800

177 544 800

X

X

14031900

Пальне

177 544 800

177 544 800

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1
до

рішення

10

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від

/17

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Додаток 1.1

8

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

263 939 200

263 939 200

X

X

18000000

Місцеві податки 

2 605 406 900

2 605 406 900

X

X

18010000

Податок на майно

1 225 388 500

1 225 388 500

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 056 200

6 056 200

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

10 425 900

10 425 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

7 546 500

7 546 500

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

130 594 900

130 594 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

288 533 800

288 533 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

660 613 500

660 613 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

21 827 200

21 827 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

81 270 300

81 270 300

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

15 591 000

15 591 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 929 200

2 929 200

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

7 128 800

7 128 800

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

7 128 800

7 128 800

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

2 097 200

2 097 200

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 416 000

1 416 000

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

681 200

681 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 370 792 400

1 370 792 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

275 557 200

275 557 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 095 235 200

1 095 235 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 969 700

X

4 969 700

X

19010000

Екологічний податок 

4 969 700

X

4 969 700

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 262 500

X

1 262 500

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 172 600

X

3 172 600

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

534 600

X

534 600

X

Додаток 1.1

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100

Державне управління

586 930 641

586 930 641

388 607 657

18 655 383

56 879 436

4 782 690

1 050 000

52 096 746

50 030 746

50 030 746

643 810 077

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

106 981 545

106 981 545

62 030 598

4 769 374

3 151 134

3 151 134

3 151 134

3 151 134

110 132 679

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

479 949 096

479 949 096

326 577 059

13 886 009

53 728 302

4 782 690

1 050 000

48 945 612

46 879 612

46 879 612

533 677 398

1000

Освіта

2 315 898 600

2 315 898 600

1 420 377 497

375 838 156

324 652 915

118 089 440

15 790 151

7 942 160

206 563 475

181 321 273

181 221 273

2 640 551 515

1010

0910

Дошкільна освіта

693 695 623

693 695 623

396 759 132

139 624 010

123 336 294

83 003 533

325 608

816 566

40 332 761

31 283 491

31 283 491

817 031 917

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 289 932 990

1 289 932 990

840 255 998

180 977 953

91 134 304

20 438 497

11 406 638

1 327 483

70 695 807

60 299 077

60 199 077

1 381 067 294

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

13 068 919

13 068 919

9 749 893

1 063 443

4 793

4 793

13 073 712

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

8 620 409

8 620 409

4 599 835

1 594 391

1 388 605

80 000

1 308 605

1 308 605

1 308 605

10 009 014

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. 
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

9 684 752

9 684 752

3 193 813

1 583 086

110 000

10 000

100 000

100 000

100 000

9 794 752

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

55 071 626

55 071 626

37 794 603

7 971 630

20 164 961

4 545 459

2 775 436

577 564

15 619 502

9 970 100

9 970 100

75 236 587

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами освіти

198 062 857

198 062 857

95 876 034

40 859 740

10 032 635

9 885 835

1 263 115

5 220 539

146 800

208 095 492

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти

13 472 002

13 472 002

10 254 745

571 788

13 472 002

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими 
господарськими функціями

391 345

391 345

217 132

391 345

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

20 653 537

20 653 537

15 250 863

1 055 593

20 653 537

РОЗПОДІЛ

 видатків бюджету м. Харкова на 2017 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

Додаток 2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін
до

рішення

10

сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

Додаток_2

1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 

780 000

780 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 280 000

7840

0320 Організація рятування на водах 

3 671 028

3 671 028

2 780 142

155 375

155 375

155 375

155 375

3 826 403

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

112 496 558

112 496 558

112 496 558

8010

0133 Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8600

0133

Інші видатки

31 596 558

31 596 558

31 596 558

8108

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

900 000

900 000

900 000

9010

Обслуговування боргу

5 050

5 050

5 050

9100

Цільові фонди

8 744 366

8 744 366

8 744 366

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

6 370 566

6 370 566

6 370 566

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

2 373 800

2 373 800

2 373 800

Разом видатків

10 232 368 732

10 228 983 932

2 037 592 439

498 896 617

3 384 800

4 142 037 306

190 726 548

32 042 299

10 177 587

3 951 310 758

3 861 635 118

3 746 738 018

14 374 406 038

8120

0180 Реверсна дотація

193 026 700

193 026 700

193 026 700

8290

0180

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування 
(субвенція районному бюджету Дергачівського 
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з 
додатками  3.1 та 4)

400 000

400 000

400 000

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(згідно з додатками  3,1 та 4)

2 579 000

2 579 000

18 204 000

18 204 000

18 204 000

18 204 000

20 783 000

8800

0180

Інші субвенції (згідно з додатками  3.1 та 4)

135 150

135 150

135 150

10 428 509 582

10 425 124 782

2 037 592 439

498 896 617

3 384 800

4 160 241 306

190 726 548

32 042 299

10 177 587

3 969 514 758

3 879 839 118

3 764 942 018

14 588 750 888

Надання кредитів та гарантій (згідно з додатком 5)

35 000 000

35 000 000

35 000 000

10 463 509 582

10 460 124 782

2 037 592 439

498 896 617

3 384 800

4 160 241 306

190 726 548

32 042 299

10 177 587

3 969 514 758

3 879 839 118

3 764 942 018

14 623 750 888

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова з урахуванням 

кредитування

Всього видатків

Додаток_2

10

Додаток 3.1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

170 161 512

170 161 512

62 030 598

4 769 374

29 269 386

29 269 386

29 269 386

29 269 386

199 430 898

0110000

Харківська міська рада 

170 161 512

170 161 512

62 030 598

4 769 374

29 269 386

29 269 386

29 269 386

29 269 386

199 430 898

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

106 981 545

106 981 545

62 030 598

4 769 374

3 151 134

3 151 134

3 151 134

3 151 134

110 132 679

0113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

476 533

476 533

476 533

0113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість

476 533

476 533

476 533

0116130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

27 932 079

27 932 079

300 000

300 000

300 000

300 000

28 232 079

КП "Міський архів"

1 168 901

1 168 901

1 168 901

КП "Міська друкарня"

1 195 366

1 195 366

1 195 366

КП "Міський інформаційний центр"

19 357 440

19 357 440

300 000

300 000

300 000

300 000

19 657 440

КП "Харківський дата центр"

6 210 372

6 210 372

6 210 372

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

4 090 270

4 090 270

6 284 230

6 284 230

6 284 230

6 284 230

10 374 500

0116662

6662

0460 Національна програма інформатизації 

4 090 270

4 090 270

6 284 230

6 284 230

6 284 230

6 284 230

10 374 500

0117210

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

0117212

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

12 347 898

12 347 898

12 347 898

0117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

496 800

496 800

496 800

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

19 534 022

19 534 022

19 534 022

19 534 022

19 534 022

0118600

8600

0133 Інші видатки 

17 836 387

17 836 387

17 836 387

0900000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

9 952 781

9 952 781

3 008 732

9 952 781

0910000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

9 952 781

9 952 781

3 008 732

9 952 781

0910180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

4 863 558

4 863 558

3 008 732

4 863 558

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
__________ № _____/17

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2017 рік

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Додаток 3.1

11

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

0917420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

1 210 070

1 210 070

1 210 070

0918600

8600

0133 Інші видатки 

3 879 153

3 879 153

3 879 153

1000000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

119 741 604

119 741 604

70 321 467

7 380 511

102 475 336

6 150 301

3 880 785

610 079

96 325 035

90 903 035

90 903 035

222 216 940

1010000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

119 741 604

119 741 604

70 321 467

7 380 511

102 475 336

6 150 301

3 880 785

610 079

96 325 035

90 903 035

90 903 035

222 216 940

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

4 659 355

4 659 355

3 102 916

65 000

65 000

65 000

65 000

4 724 355

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

60 746 999

60 746 999

48 088 783

1 011 170

5 113 958

2 680 028

1 815 919

92 174

2 433 930

2 033 930

2 033 930

65 860 957

1011040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

8 620 409

8 620 409

4 599 835

1 594 391

1 388 605

80 000

1 308 605

1 308 605

1 308 605

10 009 014

1011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у 
т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

6 856 758

6 856 758

3 193 813

1 583 086

110 000

10 000

100 000

100 000

100 000

6 966 758

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

15 887 569

15 887 569

9 961 598

3 092 730

17 437 773

3 380 273

2 064 866

517 905

14 057 500

9 035 500

9 035 500

33 325 342

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти

1 784 283

1 784 283

1 157 390

99 134

1 784 283

1011180

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими 
господарськими функціями

391 345

391 345

217 132

391 345

1011220

1220

0990 Інші освітні програми

3 763 006

3 763 006

78 360 000

78 360 000

78 360 000

78 360 000

82 123 006

1011230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

299 250

299 250

299 250

1016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

16 732 630

16 732 630

16 732 630

КП "Комбінат дитячого харчування"

16 554 530

16 554 530

16 554 530

КО "Дошкільне харчування"

178 100

178 100

178 100

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

20 220 294

20 220 294

6 969 118

775 265

1 863 762

1 498 762

741 644

94 061

365 000

365 000

365 000

22 084 056

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

20 220 294

20 220 294

6 969 118

775 265

1 863 762

1 498 762

741 644

94 061

365 000

365 000

365 000

22 084 056

1110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

9 109 756

9 109 756

6 407 718

130 465

65 000

65 000

65 000

65 000

9 174 756

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

1113130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

90 800

90 800

90 800

1113134

3134

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

90 800

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

5 431 543

5 431 543

561 400

644 800

1 798 762

1 498 762

741 644

94 061

300 000

300 000

300 000

7 230 305

1113141

3141

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 301 250

2 301 250

2 301 250

1113143

3143

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 130 293

3 130 293

561 400

644 800

1 798 762

1 498 762

741 644

94 061

300 000

300 000

300 000

4 929 055

1117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій 

5 588 195

5 588 195

5 588 195

1300000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та  спорту Харківської міської ради

75 337 089

75 337 089

34 271 565

14 555 385

146 229 351

1 665 639

447 880

538 078

144 563 712

144 491 964

144 491 964

221 566 440

1310000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та  спорту Харківської міської ради

75 337 089

75 337 089

34 271 565

14 555 385

146 229 351

1 665 639

447 880

538 078

144 563 712

144 491 964

144 491 964

221 566 440

1310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

2 300 342

2 300 342

1 450 380

61 500

61 500

61 500

61 500

2 361 842

1313140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

13 446 355

13 446 355

8 187 593

3 114 983

25 589 248

189 248

153 708

25 400 000

25 400 000

25 400 000

39 035 603

1313142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

13 446 355

13 446 355

8 187 593

3 114 983

25 589 248

189 248

153 708

25 400 000

25 400 000

25 400 000

39 035 603

1315010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 836 776

2 836 776

2 836 776

1315011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

1 956 957

1 956 957

1 956 957

1315012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

879 819

879 819

879 819

1315020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

19 890

1315022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту

19 890

19 890

19 890

1315030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

43 399 148

43 399 148

24 633 592

11 440 402

11 478 603

1 476 391

447 880

384 370

10 002 212

9 930 464

9 930 464

54 877 751

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

43 399 148

43 399 148

24 633 592

11 440 402

11 478 603

1 476 391

447 880

384 370

10 002 212

9 930 464

9 930 464

54 877 751

1315040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

5 644 328

5 644 328

8 822 301

8 822 301

8 822 301

8 822 301

14 466 629

1315041

5041

0810 Утримання комунальних спортивних споруд

5 644 328

5 644 328

8 822 301

8 822 301

8 822 301

8 822 301

14 466 629

1315060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 690 250

7 690 250

100 277 699

100 277 699

100 277 699

100 277 699

107 967 949

1315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

4 095 405

4 095 405

100 277 699

100 277 699

100 277 699

100 277 699

104 373 104

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

1315062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 594 845

3 594 845

3 594 845

1400000

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради

1 434 898 399

1 434 898 399

5 955 695

212 348 552

44 134 227

168 214 325

166 353 401

166 353 401

1 647 246 951

1410000

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради

1 434 898 399

1 434 898 399

5 955 695

212 348 552

44 134 227

168 214 325

166 353 401

166 353 401

1 647 246 951

1410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 815 580

8 815 580

5 955 695

65 000

65 000

65 000

65 000

8 880 580

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

627 855 880

627 855 880

111 748 249

15 056 379

96 691 870

95 922 570

95 922 570

739 604 129

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

26 798 102

26 798 102

2 040 800

1 180 700

860 100

838 600

838 600

28 838 902

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

142 091 692

142 091 692

30 266 881

414 970

29 851 911

29 851 911

29 851 911

172 358 573

1412120

2120

0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

463 483 942

463 483 942

37 976 183

8 948 922

29 027 261

28 857 655

28 857 655

501 460 125

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

26 112 898

26 112 898

2 513 200

1 752 200

761 000

700 000

700 000

28 626 098

1412140

2140

0722 Надання стоматологічної допомоги населенню

70 727 790

70 727 790

19 911 739

16 781 056

3 130 683

2 291 165

2 291 165

90 639 529

1412170

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

700 815

1412210

2210

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

41 623 542

41 623 542

41 623 542

1412214

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

41 623 542

41 623 542

41 623 542

1412220

2220

0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я

23 688 158

23 688 158

23 688 158

1417420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 826 500

7 826 500

7 826 500

7 826 500

7 826 500

КП "Автобаза швидкої медичної допомоги м. 
Харкова"

2 702 500

2 702 500

2 702 500

2 702 500

2 702 500

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

5 124 000

5 124 000

5 124 000

5 124 000

5 124 000

1500000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

11 870 738

11 870 738

8 292 474

93 330

53 123

53 123

53 123

53 123

11 923 861

1510000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

11 870 738

11 870 738

8 292 474

93 330

53 123

53 123

53 123

53 123

11 923 861

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

4 679 716

4 679 716

3 216 574

53 123

53 123

53 123

53 123

4 732 839

1513130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 191 022

7 191 022

5 075 900

93 330

7 191 022

1513131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

7 191 022

7 191 022

5 075 900

93 330

7 191 022

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

260 844 874

260 844 874

43 449 062

2 951 300

5 597 796

360 750

208 524

4 638

5 237 046

5 237 046

5 237 046

266 442 670

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

260 844 874

260 844 874

43 449 062

2 951 300

5 597 796

360 750

208 524

4 638

5 237 046

5 237 046

5 237 046

266 442 670

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

7 244 374

7 244 374

5 355 802

65 000

65 000

65 000

65 000

7 309 374

1513100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального 
обслуговування

47 629 144

47 629 144

36 255 658

2 053 800

4 718 581

360 750

208 524

4 638

4 357 831

4 357 831

4 357 831

52 347 725

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

43 456 837

43 456 837

33 726 100

1 609 900

4 224 901

360 750

208 524

4 638

3 864 151

3 864 151

3 864 151

47 681 738

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та 
дітям-інвалідам

4 172 307

4 172 307

2 529 558

443 900

493 680

493 680

493 680

493 680

4 665 987

1513300

3300

1090 Інші установи та заклади 

3 705 456

3 705 456

1 837 602

897 500

814 215

814 215

814 215

814 215

4 519 671

1513400

3400

1090 Інші видатки на соціальний захист населення

202 265 900

202 265 900

202 265 900

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

14 455 577

14 455 577

10 418 607

485 791

382 350

382 350

382 350

382 350

14 837 927

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

14 455 577

14 455 577

10 418 607

485 791

382 350

382 350

382 350

382 350

14 837 927

2010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 420 977

10 420 977

8 237 607

61 391

49 350

49 350

49 350

49 350

10 470 327

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

4 034 600

4 034 600

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 367 600

2013111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

3 814 300

3 814 300

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 147 300

2013112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

220 300

220 300

220 300

2400000

Департамент культури Харківської 
міської ради

260 674 095

260 674 095

119 795 486

11 148 342

132 949 130

19 847 300

14 794 100

512 000

113 101 830

107 499 430

107 499 430

393 623 225

2410000

Департамент культури Харківської 
міської ради

260 674 095

260 674 095

119 795 486

11 148 342

132 949 130

19 847 300

14 794 100

512 000

113 101 830

107 499 430

107 499 430

393 623 225

2410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

7 070 031

7 070 031

4 951 449

65 000

65 000

65 000

65 000

7 135 031

2414030

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi 
мистецькі  заклади та заходи

6 647 137

6 647 137

6 647 137

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і 
мистецтва

537 983

537 983

59 928 280

59 928 280

59 928 280

59 928 280

60 466 263

2414060

4060

0824 Бібліотеки 

33 933 119

33 933 119

23 799 700

3 144 200

170 400

96 200

1 000

29 700

74 200

34 103 519

2414070

4070

0824 Музеї і виставки

3 383 750

3 383 750

2 131 100

293 000

3 838 200

25 400

1 700

3 812 800

3 812 800

3 812 800

7 221 950

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

18 913 173

18 913 173

7 607 837

2 913 700

10 384 400

1 521 800

1 054 000

147 100

8 862 600

8 773 100

8 773 100

29 297 573

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

2414100

4100

0960 Школи естетичного виховання дітей

103 726 408

103 726 408

78 951 200

4 747 342

26 246 700

18 203 900

13 739 100

333 500

8 042 800

7 604 100

7 604 100

129 973 108

2414200

4200

0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

86 462 494

86 462 494

2 354 200

50 100

32 316 150

32 316 150

27 316 150

27 316 150

118 778 644

3300000

Департамент реєстрації Харківської 
міської ради

32 989 499

32 989 499

19 116 731

1 064 622

1 064 622

1 064 622

1 064 622

34 054 121

3310000

Департамент реєстрації Харківської 
міської ради

32 989 499

32 989 499

19 116 731

1 064 622

1 064 622

1 064 622

1 064 622

34 054 121

3310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

32 989 499

32 989 499

19 116 731

1 064 622

1 064 622

1 064 622

1 064 622

34 054 121

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

45 997 980

45 997 980

20 873 642

1 358 562

32 511 177

3 200

32 507 977

32 507 977

32 507 977

78 509 157

3510000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

45 997 980

45 997 980

20 873 642

1 358 562

32 511 177

3 200

32 507 977

32 507 977

32 507 977

78 509 157

3510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

45 217 980

45 217 980

20 873 642

1 358 562

32 511 177

3 200

32 507 977

32 507 977

32 507 977

77 729 157

3517450

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

780 000

4100000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

620 607 571

620 607 571

7 470 604

69 104 448

925 106 310

925 106 310

887 946 808

887 946 808

1 545 713 881

4110000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

620 607 571

620 607 571

7 470 604

69 104 448

925 106 310

925 106 310

887 946 808

887 946 808

1 545 713 881

4110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 419 931

10 419 931

7 470 604

235 814

626 155

626 155

626 155

626 155

11 046 086

4114200

4200

0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

37 773 600

37 773 600

231 000 000

231 000 000

206 000 000

206 000 000

268 773 600

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

326 413 000

326 413 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

327 872 400

4116051

6051

0620 Забезпечення функціонування теплових мереж

226 413 000

226 413 000

226 413 000

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

100 000 000

100 000 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

101 459 400

4116060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

229 306 108

229 306 108

68 868 634

172 345 490

172 345 490

172 345 490

172 345 490

401 651 598

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

10 400 000

10 400 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

40 400 000

4116120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

5 258 032

5 258 032

5 258 032

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

295 721 538

295 721 538

285 721 538

285 721 538

295 721 538

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

191 794 225

191 794 225

191 794 225

191 794 225

191 794 225

4119140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

2 159 502

2 159 502

2 159 502

4118600

8600

0133 Інші видатки

1 036 900

1 036 900

1 036 900

Поховання самотніх

1 036 900

1 036 900

1 036 900

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

4300000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

593 602 692

593 602 692

7 850 521

268 449

425 972 000

425 972 000

411 760 936

411 552 136

1 019 574 692

4310000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

593 602 692

593 602 692

7 850 521

268 449

425 972 000

425 972 000

411 760 936

411 552 136

1 019 574 692

4310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 967 163

10 967 163

7 850 521

268 449

65 000

65 000

65 000

65 000

11 032 163

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

464 350 369

464 350 369

15 628 027

15 628 027

15 628 027

15 628 027

479 978 396

4316020

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

215 552 455

215 552 455

205 552 455

205 552 455

215 552 455

4316021

6021

0610 Капітальний ремонт житлового фонду

215 552 455

215 552 455

205 552 455

205 552 455

215 552 455

4316060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

79 822 940

79 822 940

21 139 494

21 139 494

21 139 494

20 930 694

100 962 434

4316120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

33 302 220

33 302 220

2 998 500

2 998 500

2 998 500

2 998 500

36 300 720

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

10 788 717

10 788 717

10 788 717

10 788 717

10 788 717

4316650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

4 040 000

4 040 000

1 443 720

1 443 720

1 443 720

1 443 720

5 483 720

4317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

1 120 000

1 120 000

10 228 184

10 228 184

10 228 184

10 228 184

11 348 184

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

143 916 839

143 916 839

143 916 839

143 916 839

143 916 839

4319140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

4 211 064

4 211 064

4 211 064

4500000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

17 806 193

17 806 193

7 689 151

293 701

1 254 335

1 254 335

1 254 335

1 254 335

19 060 528

4510000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

17 806 193

17 806 193

7 689 151

293 701

1 254 335

1 254 335

1 254 335

1 254 335

19 060 528

4510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 783 032

10 783 032

7 689 151

293 701

65 000

65 000

65 000

65 000

10 848 032

4516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

1 189 335

1 189 335

1 189 335

1 189 335

1 189 335

4518600

8600

0133 Інші видатки

7 023 161

7 023 161

7 023 161

Управління комунальним майном

7 023 161

7 023 161

7 023 161

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

550 304 163

550 184 363

7 019 024

119 800

531 372 300

531 372 300

531 372 300

461 372 300

1 081 676 463

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

550 304 163

550 184 363

7 019 024

119 800

531 372 300

531 372 300

531 372 300

461 372 300

1 081 676 463

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

9 321 258

9 321 258

7 019 024

65 000

65 000

65 000

65 000

9 386 258

4716060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

16 578 331

16 578 331

1 490 000

1 490 000

1 490 000

1 490 000

18 068 331

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

4716130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

1 643 285

1 643 285

1 643 285

КП "Харківська дирекція будівництва 
метрополітену"

1 643 285

1 643 285

1 643 285

4716390

6390

0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

23 212 000

23 212 000

23 212 000

23 212 000

23 212 000

4716650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

522 761 289

522 641 489

119 800

347 203 900

347 203 900

347 203 900

277 203 900

869 965 189

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

159 401 400

159 401 400

159 401 400

159 401 400

159 401 400

4700000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва 
та шляхового господарства Харківської 
міської ради

8 725 726

8 725 726

7 152 235

707 543 131

4 654 000

1 050 000

702 889 131

700 323 131

655 734 831

716 268 857

4710000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва 
та шляхового господарства Харківської 
міської ради

8 725 726

8 725 726

7 152 235

707 543 131

4 654 000

1 050 000

702 889 131

700 323 131

655 734 831

716 268 857

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 725 726

8 725 726

7 152 235

6 720 000

4 654 000

1 050 000

2 066 000

15 445 726

4716310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

429 247 736

429 247 736

428 747 736

384 159 436

429 247 736

4716650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

271 575 395

271 575 395

271 575 395

271 575 395

271 575 395

4800000

Департамент містобудування, архітектури 
та генерального плану Харківської міської 
ради

18 794 972

15 824 972

10 757 253

2 970 000

575 000

575 000

575 000

575 000

19 369 972

4810000

Департамент містобудування, архітектури 
та генерального плану Харківської міської 
ради

18 794 972

15 824 972

10 757 253

2 970 000

575 000

575 000

575 000

575 000

19 369 972

4810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

14 683 430

14 683 430

10 757 253

65 000

65 000

65 000

65 000

14 748 430

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

4 111 542

1 141 542

2 970 000

510 000

510 000

510 000

510 000

4 621 542

5200000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

9 635 582

9 635 582

1 595 482

9 635 582

5210000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

9 635 582

9 635 582

1 595 482

9 635 582

5210180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

2 448 682

2 448 682

1 595 482

2 448 682

5217420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

7 186 900

7 186 900

7 186 900

5600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 377 876

7 182 876

5 159 825

195 000

145 000

145 000

145 000

145 000

7 522 876

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

5610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

7 377 876

7 182 876

5 159 825

195 000

145 000

145 000

145 000

145 000

7 522 876

5610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

6 972 876

6 972 876

5 159 825

145 000

145 000

145 000

145 000

7 117 876

5617420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

405 000

210 000

195 000

405 000

6500000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

453 334 951

453 334 951

5 987 995

632 176 155

632 176 155

632 176 155

632 176 155

1 085 511 106

6510000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

453 334 951

453 334 951

5 987 995

632 176 155

632 176 155

632 176 155

632 176 155

1 085 511 106

6510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 144 834

8 144 834

5 987 995

59 700

59 700

59 700

59 700

8 204 534

6513034

3034

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 013 936

8 013 936

8 013 936

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

250 637 438

250 637 438

250 637 438

250 637 438

250 637 438

6516640

6640

0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

395 296 925

395 296 925

253 728 858

253 728 858

253 728 858

253 728 858

649 025 783

6516650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

41 879 256

41 879 256

95 140 159

95 140 159

95 140 159

95 140 159

137 019 415

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

32 610 000

32 610 000

32 610 000

32 610 000

32 610 000

6800000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та цивільного 
захисту Харківської міської ради

12 805 637

12 805 637

9 204 623

101 601

1 705 345

1 705 345

1 705 345

1 705 345

14 510 982

6810000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та цивільного 
захисту Харківської міської ради

12 805 637

12 805 637

9 204 623

101 601

1 705 345

1 705 345

1 705 345

1 705 345

14 510 982

6810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 354 609

8 354 609

6 424 481

101 601

49 970

49 970

49 970

49 970

8 404 579

6817810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 

780 000

780 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 280 000

6817840

7840

0320 Організація рятування на водах 

3 671 028

3 671 028

2 780 142

155 375

155 375

155 375

155 375

3 826 403

Утримання комунальної установи 
"Спеціалізована водно-рятувальна служба міста 
Харкова"

3 671 028

3 671 028

2 780 142

155 375

155 375

155 375

155 375

3 826 403

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 554 080

15 454 080

7 480 011

100 000

5 065 000

5 065 000

5 065 000

5 065 000

20 619 080

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 554 080

15 454 080

7 480 011

100 000

5 065 000

5 065 000

5 065 000

5 065 000

20 619 080

7310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

11 409 486

11 409 486

7 480 011

65 000

65 000

65 000

65 000

11 474 486

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій 

1 500 000

1 400 000

100 000

1 500 000

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського 
обслуговування

5 898 270

5 898 270

4 053 117

253 744

5 898 270

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

3 284 014

3 284 014

2 372 332

282 778

121 323

121 323

19 354

8

3 405 337

1220

0990

Інші освітні програми

3 763 006

3 763 006

78 360 000

78 360 000

78 360 000

78 360 000

82 123 006

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

299 250

299 250

299 250

2000

Охорона здоров'я

1 423 082 819

1 423 082 819

204 457 052

44 134 227

160 322 825

158 461 901

158 461 901

1 627 539 871

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

627 855 880

627 855 880

111 748 249

15 056 379

96 691 870

95 922 570

95 922 570

739 604 129

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

26 798 102

26 798 102

2 040 800

1 180 700

860 100

838 600

838 600

28 838 902

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

142 091 692

142 091 692

30 266 881

414 970

29 851 911

29 851 911

29 851 911

172 358 573

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

463 483 942

463 483 942

37 976 183

8 948 922

29 027 261

28 857 655

28 857 655

501 460 125

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

26 112 898

26 112 898

2 513 200

1 752 200

761 000

700 000

700 000

28 626 098

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

70 727 790

70 727 790

19 911 739

16 781 056

3 130 683

2 291 165

2 291 165

90 639 529

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

700 815

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

23 688 158

23 688 158

23 688 158

2210

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

41 623 542

41 623 542

41 623 542

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет

41 623 542

41 623 542

41 623 542

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

3 173 637 697

3 173 637 697

54 099 153

7 228 813

37 903 004

2 048 760

950 168

252 407

35 854 244

35 854 244

35 854 244

3 211 540 701

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 588 252 448

1 588 252 448

1 588 252 448

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на 
житлово-комунальні послуги

114 056 380

114 056 380

114 056 380

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7317500

7500

0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 744 594

1 744 594

1 744 594

7318108

8108

1060

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

900 000

900 000

900 000

7500000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

26 524 999

26 524 999

20 914 302

2 407 800

2 407 800

34 000

34 000

28 932 799

7510000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

26 524 999

26 524 999

20 914 302

2 407 800

2 407 800

34 000

34 000

28 932 799

7510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

26 519 949

26 519 949

20 914 302

34 000

34 000

34 000

34 000

26 553 949

7519010

9010

0170 Обслуговування боргу

5 050

5 050

5 050

7519180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

2 373 800

2 373 800

2 373 800

7600000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради (в частині 
міжбюджетних трансфертів, резервного 
фонду)

5 741 953 172

5 712 838 974

29 114 198

37 394 000

37 394 000

18 304 000

18 204 000

5 779 347 172

7610000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради (в частині 
міжбюджетних трансфертів, резервного 
фонду)

5 741 953 172

5 712 838 974

29 114 198

37 394 000

37 394 000

18 304 000

18 204 000

5 779 347 172

7618010

8010

0133 Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

7618120

8120

0180 Реверсна дотація

193 026 700

193 026 700

193 026 700

7618260

8260

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги 
дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи 
II групи внаслідок психічного розладу (згідно з 
додатком №4)

1 279 306 621

1 279 306 621

1 279 306 621

7618290

8290

0180

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування 
(субвенція районному бюджету Дергачівського 
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно 
з додатком 4)

400 000

400 000

400 000

7618320

8320

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
(згідно з додатком 4)

1 588 252 448

1 588 252 448

1 588 252 448

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618340

8340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу (згідно з додатком 4)

645 200

645 200

645 200

7618380

8380

0180

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам (згідно з додатком 4)

813 454 478

813 454 478

813 454 478

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (забезпечення аварійно – рятувальних 
підрозділів ДСНС України у Харківській області 
тепловими пушками та тепловентиляторами)) 
(згідно з додатком 4) 

36 000

36 000

14 000

14 000

14 000

14 000

50 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів пожежними рукавами) 
(згідно з додатком 4) 

398 000

398 000

398 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (забезпечення міських пожежно- 
рятувальних підрозділів спеціальними захисними 
костюмами та чоботами)) (згідно з додатком 4) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази  
військової частини А0501 (відновлення об'єктів 
польової навчальної матеріально-технічної бази 
полігону 92 окремої механізованої бригади) 
(згідно з додатком 4) 

199 000

199 000

199 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (на забезпечення аварійно – рятувальних 
підрозділів ДСНС України у Харківській області 
плаваючими мотопомпами)) (згідно з додатком 
4) 

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
Національної поліції в Харківській області 
(забезпечення особового складу одностроєм)) 
(згідно з додатком 4) 

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Управління Служби безпеки України в 
Харківській області (придбання спеціального 
обладнання та засобів)) (згідно з додатком 4) 

1 512 000

1 512 000

1 512 000

1 512 000

1 512 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(Апеляційному суду Харківської області на 
розробку проектної документації з комплексного 
відновлення фасаду будівлі суду)) (згідно з 
додатком 4) 

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національної академії Національної гвардії 
України (на придбання медичного обладнання та 
проведення ремонтних робіт меморіальної стели 
героям - випускникам академії)) (згідно з 
додатком 4) 

370 000

370 000

370 000

370 000

370 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази органів 
ДФСУ (створення оптоволоконної лінії зв’язку і 
придбання устаткування для автоматичного 
оброблення інформації для підрозділів ДФС)) 
(згідно з додатком 4)

796 000

796 000

796 000

Головне управління ДФС у Харківській області

199 000

199 000

199 000

Центральна об'єднана державна податкова 
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській 
області

199 000

199 000

199 000

Київська об'єднана державна податкова 
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській 
області

199 000

199 000

199 000

Східна об'єднана державна податкова інспекція 
м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області

199 000

199 000

199 000

Додаток 3.1

22

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса 
(на реконструкцію та реставрацію приміщень 
інституту)) (згідно з додатком 4) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного університету Повітряних сил імені 
Івана Кожедуба (на створення другого залу 
музею «Обереги музичної Харківщини»)) (згідно 
з додатком 4) 

150 000

150 000

150 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного юридичного університету ім. 
Ярослава Мудрого (співфінансування на 
будівництво спортивного майданчика на 
території студмістечка університету)) (згідно з 
додатком 4) 

319 000

319 000

319 000

319 000

319 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківського Національного університету ім. 
В.Н. Каразіна (співфінансування на будівництво 
тренажерного майданчика (воркаут) на території 
стадіону УСК "Каразінський" та спортивного 
майданчика на території студентських 
гуртожитків)) (згідно з додатком 4) 

386 500

386 500

386 500

386 500

386 500

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" (співфінансування на будівництво 
тренажерного майданчика (воркаут) на території 
студмістечка університету)) (згідно з додатком 4) 

67 500

67 500

67 500

67 500

67 500

Додаток 3.1

23

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківської середньої спеціалізованої музичної 
школи-інтернату (на будівництво тренажерного 
майданчика (воркаут) на території школи)) 
(згідно з додатком №4) 

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів  
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Головного управління Державної казначейської 
служби України у Харківській області 
(придбання мережевої системи зберігання 
даних)) (згідно з додатком 4)

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

7618440

8440

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (згідно 
з додатком 4)

24 510 000

24 510 000

19 090 000

19 090 000

43 600 000

7618480

8480

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя (згідно з 
додатком 4)

2 827 994

2 827 994

2 827 994

7618580

8580

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з 
інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-
14 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та осіб, які втратили функціональні 
можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення житлових 
умов (згідно з додатком 4)

4 604 198

4 604 198

4 604 198

Додаток 3.1

24

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618610

8610

0180

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного 
періоду (згідно з додатком 4)

29 700 000

29 700 000

29 700 000

7618630

8630

180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами 
(згідно з додатком 4)

517 763

517 763

517 763

7618700

8700

0180

Інші додаткові дотації  (з міського бюджету м. 
Харкова районним у місті бюджетам) (згідно з 
додатком 4)

1 721 993 620

1 721 993 620

1 721 993 620

7618800

8800

0180

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету 
міста Харкова обласному бюджету Харківської 
області на виготовлення бланків посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім'ї (згідно з 
додатком 4)

135 150

135 150

135 150

7618800

8800

0180

Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету 
Харківської області бюджету міста Харкова на 
виконання комплексної програми "Розвиток 
місцевого самоврядування в Харківській області 
на 2017-2021 роки" для співфінансування міні-
проектів - переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом 
в майбутнє" у 2017 році) (згідно з додатком 4)

100 000

100 000

100 000

100 000

В С Ь О Г О 

10 534 172 056 10 501 673 058

502 784 203 113 286 059

32 498 998 3 935 460 961

78 314 179

20 072 933

2 808 856

3 857 146 782

3 768 789 344

3 653 892 244

14 469 633 017

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.1

25

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

834 375 668

-2 944 802 916

3 779 178 584

3 778 150 818

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

834 375 668

-2 944 802 916

3 779 178 584

3 778 150 818

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

814 065 518

-2 959 492 916

3 773 558 434

3 778 150 818

602100  На початок періоду 

885 203 051

824 500 739

60 702 312

13 998 430

602200  На кінець періоду 

71 137 533

19 051 637

52 085 896

789 630

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 764 942 018

3 764 942 018

3 764 942 018

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017
рік" від __________ № _____/17

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

834 375 668

-2 833 753 142

3 668 128 810

3 667 101 044

600000  Фінансування за активними операціями 

834 375 668

-2 833 753 142

3 668 128 810

3 667 101 044

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 
використовуються для управління 
ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, 
надходження внаслідок продажу/пред'явлення 
цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

814 065 518

-2 848 443 142

3 662 508 660

3 667 101 044

602100  На початок періоду 

872 056 093

824 500 739

47 555 354

13 998 430

602200  На кінець періоду 

57 990 575

19 051 637

38 938 938

789 630

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

-3 653 892 244

3 653 892 244

3 653 892 244

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської
ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2017 рік

Додаток 6.1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби 
за віком, через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби

36 857 486

36 857 486

36 857 486

цивільного захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час 
виконання службових обов'язків; пенсіонерам з 
числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на 
їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби; батькам та членам сімей 
військовослужбовців, військовослужбовців 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули 
(померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького 
складу служби цивільного захисту, які загинули 
(померли) або зникли безвісти під час виконання 
службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 
на житлово-комунальні послуги

9 133 941

9 133 941

9 133 941

3012

1030

Додаток_2

3

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

3014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із 
захисту рослин, передбаченим частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про 
захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону здоров'я, частиною 
п’ятою статті 29 Закону України „Про 
культуру”, частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", 
абзацом першим частини четвертої статті 57 
Закону України "Про освіту", на безоплатне 
користування житлом, опаленням та 
освітленням

40 591

40 591

40 591

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-
комунальні послуги

6 515 415

6 515 415

6 515 415

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 421 648 635

1 421 648 635

1 421 648 635

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

645 200

645 200

645 200

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

82 699

82 699

82 699

Додаток_2

4

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби 
за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, 
через хворобу або за вислугою років, та які стали 
інвалідами під час виконання службових 
обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб

11 040

11 040

11 040

начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на 
їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових 
обов'язків, на придбання твердого палива 

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 
на придбання твердого палива

7 721

7 721

7 721

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

8 470

8 470

8 470

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

535 270

535 270

535 270

3022

1030

Додаток_2

5

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, забезпечення 
продуктами харчування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу, на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 
та компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

8 013 936

8 013 936

8 013 936

3034

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 013 936

8 013 936

8 013 936

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

1 255 781 828

1 255 781 828

1 255 781 828

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

12 947 230

12 947 230

12 947 230

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

2 759 187

2 759 187

2 759 187

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

656 809 727

656 809 727

656 809 727

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

37 507 130

37 507 130

37 507 130

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

181 012 427

181 012 427

181 012 427

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6 995 273

6 995 273

6 995 273

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

2 739 342

2 739 342

2 739 342

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

142 840 705

142 840 705

142 840 705

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам 
з дитинства та дітям-інвалідам

212 170 807

212 170 807

212 170 807

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II 
групи внаслідок психічного розладу

23 524 793

23 524 793

23 524 793

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

47 629 144

47 629 144

36 255 658

2 053 800

4 718 581

360 750

208 524

4 638

4 357 831

4 357 831

4 357 831

52 347 725

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

43 456 837

43 456 837

33 726 100

1 609 900

4 224 901

360 750

208 524

4 638

3 864 151

3 864 151

3 864 151

47 681 738

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та 
дітям-інвалідам

4 172 307

4 172 307

2 529 558

443 900

493 680

493 680

493 680

493 680

4 665 987

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

4 034 600

4 034 600

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 367 600

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

3 814 300

3 814 300

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 147 300

Додаток_2

6

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

220 300

220 300

220 300

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 281 822

7 281 822

5 075 900

93 330

7 281 822

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

7 191 022

7 191 022

5 075 900

93 330

7 191 022

3134

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

90 800

3140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

18 877 898

18 877 898

8 748 993

3 759 783

27 388 010

1 688 010

741 644

247 769

25 700 000

25 700 000

25 700 000

46 265 908

3141

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 301 250

2 301 250

2 301 250

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

13 446 355

13 446 355

8 187 593

3 114 983

25 589 248

189 248

153 708

25 400 000

25 400 000

25 400 000

39 035 603

3143

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 130 293

3 130 293

561 400

644 800

1 798 762

1 498 762

741 644

94 061

300 000

300 000

300 000

4 929 055

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

2 526 383

2 526 383

2 526 383

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян 
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

2 526 383

2 526 383

2 526 383

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 751 677

1 751 677

1 751 677

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість

1 751 677

1 751 677

1 751 677

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а 
також для осіб з інвалідністю I - II групи, 
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 
7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов

4 604 198

4 604 198

4 604 198

4 604 198

4 604 198

3300

1090 Інші установи та заклади 

3 705 456

3 705 456

1 837 602

897 500

814 215

814 215

814 215

814 215

4 519 671

3400

1090 Інші видатки на соціальний захист населення

211 612 512

211 612 512

45 000

45 000

45 000

45 000

211 657 512

4000

Культура і мистецтво

291 377 664

291 377 664

114 844 037

11 148 342

363 884 130 19 847 300 14 794 100

512 000

344 036 830

313 434 430

313 434 430

655 261 794

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi 
мистецькі  заклади та заходи

6 647 137

6 647 137

6 647 137

Додаток_2

7

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і 
мистецтва

537 983

537 983

59 928 280

59 928 280

59 928 280

59 928 280

60 466 263

4060

0824 Бібліотеки 

33 933 119

33 933 119

23 799 700

3 144 200

170 400

96 200

1 000

29 700

74 200

34 103 519

4070

0824 Музеї і виставки

3 383 750

3 383 750

2 131 100

293 000

3 838 200

25 400

1 700

3 812 800

3 812 800

3 812 800

7 221 950

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

18 913 173

18 913 173

7 607 837

2 913 700

10 384 400

1 521 800

1 054 000

147 100

8 862 600

8 773 100

8 773 100

29 297 573

4100

0960 Школи естетичного виховання дітей

103 726 408

103 726 408

78 951 200

4 747 342

26 246 700

18 203 900

13 739 100

333 500

8 042 800

7 604 100

7 604 100

129 973 108

4200

0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

124 236 094

124 236 094

2 354 200

50 100

263 316 150

263 316 150

233 316 150

233 316 150

387 552 244

5000

Фізична культура і спорт

105 190 942

105 190 942

56 883 953

17 157 289

125 953 466

1 824 131

507 880

421 020

124 129 335

123 469 587

123 469 587

231 144 408

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 836 776

2 836 776

2 836 776

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

1 956 957

1 956 957

1 956 957

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

879 819

879 819

879 819

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

19 890

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту

19 890

19 890

19 890

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

88 999 698

88 999 698

56 883 953

17 157 289

16 853 466

1 824 131

507 880

421 020

15 029 335

14 369 587

14 369 587

105 853 164

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

88 999 698

88 999 698

56 883 953

17 157 289

16 853 466

1 824 131

507 880

421 020

15 029 335

14 369 587

14 369 587

105 853 164

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

5 644 328

5 644 328

8 822 301

8 822 301

8 822 301

8 822 301

14 466 629

5041

0810 Утримання комунальних спортивних споруд

5 644 328

5 644 328

8 822 301

8 822 301

8 822 301

8 822 301

14 466 629

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 690 250

7 690 250

100 277 699

100 277 699

100 277 699

100 277 699

107 967 949

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

4 095 405

4 095 405

100 277 699

100 277 699

100 277 699

100 277 699

104 373 104

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 594 845

3 594 845

3 594 845

6000

Житлово-комунальне господарство

1 211 738 994

1 211 738 994

68 868 634

460 913 366

460 913 366

450 913 366

450 704 566

1 672 652 360

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

464 350 369

464 350 369

15 628 027

15 628 027

15 628 027

15 628 027

479 978 396

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

215 552 455

215 552 455

205 552 455

205 552 455

215 552 455

6021

0610 Капітальний ремонт житлового фонду

215 552 455

215 552 455

205 552 455

205 552 455

215 552 455

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

326 413 000

326 413 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

327 872 400

6051

0620 Забезпечення функціонування теплових мереж

226 413 000

226 413 000

226 413 000

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

100 000 000

100 000 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

101 459 400

Додаток_2

8

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

325 707 379

325 707 379

68 868 634

194 974 984

194 974 984

194 974 984

194 766 184

520 682 363

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

10 400 000

10 400 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

40 400 000

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, 
надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

38 560 252

38 560 252

2 998 500

2 998 500

2 998 500

2 998 500

41 558 752

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

46 307 994

46 307 994

300 000

300 000

300 000

300 000

46 607 994

6300

Будівництво

4 111 542

1 141 542

2 970 000

1 016 306 764

1 016 306 764

1 005 806 764

961 218 464

1 020 418 306

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

987 584 764

987 584 764

977 084 764

932 496 464

987 584 764

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6390

0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

23 212 000

23 212 000

23 212 000

23 212 000

23 212 000

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

4 111 542

1 141 542

2 970 000

510 000

510 000

510 000

510 000

4 621 542

6600

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика

968 067 740

967 947 940

119 800

975 376 262

975 376 262

975 376 262

905 376 262

1 943 444 002

6640

0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

395 296 925

395 296 925

253 728 858

253 728 858

253 728 858

253 728 858

649 025 783

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

568 680 545

568 560 745

119 800

715 363 174

715 363 174

715 363 174

645 363 174

1 284 043 719

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

4 090 270

4 090 270

6 284 230

6 284 230

6 284 230

6 284 230

10 374 500

6662

0460 Національна програма інформатизації 

4 090 270

4 090 270

6 284 230

6 284 230

6 284 230

6 284 230

10 374 500

7200

Засоби масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7400

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю

23 031 559

22 736 559

295 000

565 311 170

565 311 170

565 311 170

565 311 170

588 342 729

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

20 506 965

20 211 965

295 000

10 228 184

10 228 184

10 228 184

10 228 184

30 735 149

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

780 000

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

555 082 986

555 082 986

555 082 986

555 082 986

555 082 986

7500

0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 744 594

1 744 594

1 744 594

7800

Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

4 451 028

4 451 028

2 780 142

1 655 375

1 655 375

1 655 375

1 655 375

6 106 403

Додаток_2

9

(гривень)

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

0100000

Харківська міська рада

29 269 386

0110000

Харківська міська рада

29 269 386

1

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

3 151 134

2

0116130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

300 000

3

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

6 284 230

3.1

0116662

6662

0460

Національна програма інформатизації

Капітальні видатки

6 284 230

4

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

19 534 022

4.1

КП "Міський інформаційний центр"

16 534 022

4.2

КП "Харківський Дата Центр"

3 000 000

1000000

Департамент освіти Харківської міської ради

90 903 035

8 500 000

1010000

Департамент освіти Харківської міської ради

90 903 035

8 500 000

5

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

6

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Капітальні видатки всього, з них:

2 033 930

1 000 000

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

Перелік об'єктів, 

видатки на які у 2017 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Додаток 7 
до рішення 10 сесії Харківської міської ради                
7 скликання  від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста 
Харкова  на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін 
до рішення 10 сесії Харківської міської ради  7 скликання 
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від   ___________ № ________/17    

Додаток 7

1

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

59

Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по 
вул. Енергетична в м. Харків. Теплова мережа від 
НО2 до МК-6604 (УТ-2) (коригування)                                  
(КП "Харківські теплові мережі") 

19 775 699

39,7

11 915 696

10 686 309

60

Реконструкція теплових мереж між МК-4205 і 
4205/5 по пр. Леніна в м. Харкові (коригування) (КП 
"Харківські теплові мережі") 

12 508 661

12 508 661

8 930 460

61

Реконструкція теплових мереж від МК-1140              
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в 
м.Харків (коригування)  (КП "Харківські теплові 
мережі") 

8 768 000

8 768 000

8 168 000

62

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання СКП 
"Харківзеленбуд" (СКП "Харківзеленбуд")

3 000 000

3 000 000

3 000 000

63

Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, 
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло" 
(КП "Міськсвітло")

3 000 000

3 000 000

3 000 000

64

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації та ін., в т.ч.:

191 794 225

64.1

СКП "Харківзеленбуд"

64 524 870

64.2

КП "Харківські теплові мережі"

36 981 605

64.3

КП "Харківводоканал"

43 304 500

64.4

КП "Ритуал"

8 496 300

64.5

СКП "Заповіт"

564 930

64.6

КП "Міськсвітло" 

27 922 020

64.7

КП "Муніципальна компанія поводження з 
відходами"

10 000 000

4300000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

411 760 936

4310000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

411 760 936

65

4310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

66

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

Капітальні видатки

15 628 027

67

4316020

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

205 552 455

67.1

4316021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Капітальний ремонт об’єктів житлового фонду

205 552 455

68

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

21 139 494

69

4316120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, 
надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

Капітальні видатки

2 998 500

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

30 800 886

28 109 144

10 788 717

Додаток 7

10

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

70

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")

493 898

493 898

493 898

71

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж (КП "Жилкомсервіс")

2 121 226

2 121 226

2 121 226

72

Реконструкція електричних мереж з встановленням 
приладів обліку електричної енергії в житлових 
модулях за адресою пр-кт Льва Ландау, 27 г, з 
урахуванням  виготовлення проекту та технічної 
документації (КП "Харківспецбуд")

1 000 000

1 000 000

350 000

73

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

15 000 000

15 000 000

5 129 000

74

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під 
гуртожиток по вул.Конторській, 7, з урахуванням 
виготовлення проекту та технічної документації
 (КП "Харківспецбуд")

7 510 000

7 510 000

1 000 000

75

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "О-1" під 
котельню по вул.Конторській, 7, з урахуванням 
виготовлення проекту та технічної документації 
(КП "Харківспецбуд")

490 000

490 000

490 000

76

Проектування та будівництво колумбарію для 
поховання домашніх тварин (КП "Центр 
поводження з тваринами")

4 185 762

64,3

1 494 020

1 204 593

77

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та 
тротуарів

1 443 720

78

4317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій 

Капітальні видатки

10 228 184

79

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

143 916 839

79.1

КП "Харківспецбуд"

28 382 760

79.2

КП "Харківблагоустрій"

7 001 800

79.3

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

18 556 199

79.4

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

18 152 600

79.5

КП "Харківжилбуд"

12 734 000

79.6

КСП "Харківгорліфт"

1 374 300

79.7

КП "Інженерні мережі"

1 250 000

79.8

КП "Центр поводження з тваринами"

1 352 100

79.9

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

55 113 080

Додаток 7

11

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

4500000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

1 254 335

4510000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

1 254 335

80

4510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

81

4516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Придбання в Новобаварському районі м.Харкова 
нежитлового приміщення з метою розміщення 
дитячого дошкільного закладу

1 189 335

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

531 372 300

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

531 372 300

82

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

83

4716060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

1 490 000

4716390

6390

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 014 425 920

5 730 678 525

23 212 000

84

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: ділянка від станції "Олексіївська" до станції 
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий 
пусковий комплекс

1 478 634 785

85,9

208 913 658

820 000

85

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м.Харкові від станції "Метробудівників" до станції 
"Одеська"

4 153 745 576

0,3

4 143 138 438

2 000 000

86

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену

1 382 045 559

0,2

1 378 626 429

20 392 000

87

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

347 203 900

88

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

159 401 400

88.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

146 420 000

88.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

12 981 400

Додаток 7

12

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

4700000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

700 323 131

24 500 000

4710000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

700 323 131

24 500 000

4716310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

1 113 619 699

875 303 295

428 747 736

24 500 000

Культура

82 252 117

10 491 424

275 000

89

Комплексна реконструкція ЦПК та В ім. М.Горького

82 252 117

87,2

10 491 424

275 000

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

155 227 194

118 283 731

50 443 661

14 500 000

90

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

15 714 373

0,8

15 585 094

3 000 000

91

Реконструкція водопровідної мережі в районі 
Будинку друку по просп. Московському, 247

1 500 000

1 500 000

1 500 000

92

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Університетській (через майдан Рози 
Люксембург)

2 233 313

52,5

1 060 255

730 000

93

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Пролетарського

4 753 260

68,4

1 502 606

300 000

94

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров.Плетньовського

2 289 304

51,5

1 110 395

415 000

95

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

2 504 767

34,7

1 634 453

1 300 000

96

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

31 632 511

25,2

23 650 943

9 050 000

97

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

48,8

10 163 247

6 098 661

98

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

35 790 961

33,9

23 671 158

11 000 000

99

Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по 
просп.Льва Ландау

1 550 000

1 550 000

1 550 000

100

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

37 414 713

1,5

36 855 580

15 500 000

14 500 000

Додаток 7

13

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. водопостачання Харківської 
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької 
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

14 500 000

14 500 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

111 896 031

90 576 362

27 799 206

101

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

3 873 548

22,0

3 021 869

2 229 811

102

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

40,3

7 846 633

3 150 000

103

Будівництво зливової каналізації від пров.Банного до 
майдану Рози Люксембург

3 309 161

88,5

380 792

350 000

104

Будівництво зливової каналізації від 
вул.Університетської до майдану Рози Люксембург

2 868 787

65,2

999 124

235 000

105

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

55 971 020

1,2

55 286 708

10 999 997

106

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

41,0

7 499 268

1 500 000

107

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

2 715 899

70,4

805 258

544 918

108

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

3 500 000

3,7

3 370 942

2 150 000

109

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

3 500 000

4,3

3 349 542

2 200 000

110

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

3 611 607

62,6

1 352 136

615 000

111

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

200 000

200 000

200 000

112

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

1 600 000

1,8

1 571 253

34 480

113

Будівництво колектору зливової каналізації від  вул. 
Нікітіна  вздовж вул. Рижівській 

850 000

850 000

850 000

114

Реконструкція колектору  зливової каналізації   по   
вул. Рижівській  від  просп. Московського  до 
р.Харків

400 000

400 000

400 000

Додаток 7

14

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

115

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

240 000

240 000

240 000

116

Будівництво колектору зливової каналізації в районі 
майдану Фейєрбаха

200 000

200 000

200 000

117

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської

1 100 000

1 100 000

1 100 000

118

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний

400 000

400 000

400 000

119

Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по 
вул.Шевченка, 341-реконструкція

202 837

202 837

200 000

120

Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе 

1 500 000

1 500 000

200 000

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

245 000

245 000

245 000

121

Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери 
МК-1605 по пров.Подільському

245 000

245 000

245 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

54 435 588

8 000 000

122

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

39,0

54 435 588

8 000 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

46 849 093

42 095 512

27 958 667

123

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по просп.Тракторобудівників, 144

3 928 811

2,7

3 823 751

3 500 000

124

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

1 726 038

1 726 038

1 500 000

125

Будівництво мереж електрозабезпечення  нежитлової  
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25

1 300 000

1 300 000

1 300 000

126

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

9,5

30 769 344

18 158 667

127

Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі 
вул.Державінської

4 097 969

34,7

2 676 379

1 700 000

128

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

300 000

300 000

300 000

129

Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по 
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

2,2

13 838 598

25 500

130

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

2,1

10 548 872

24 500

Додаток 7

15

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

131

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

2,5

3 289 726

1 000

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

612 814 661

544 421 560

313 085 182

10 000 000

132

Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по 
вул.Сумській, 81

19 371 623

90,5

1 834 053

103 946

133

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

57 962 775

1,4

57 154 510

17 000 000

134

Будівництво пам'ятного знаку у сквері на майдані 
Свободи та благоустрій прилеглої території

475 000

16,0

399 015

200 000

135

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

1 100 000

1 100 000

1 100 000

136

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42

1 600 000

1 600 000

1 600 000

137

Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників, 
144 під центр адміністративних послуг

181 888 688

5,4

172 035 212

166 000 000

138

Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по 
майдану Павлівському, 4 - реконструкція

500 000

500 000

500 000

139

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

140 088 150

2,2

136 978 842

50 550 000

140

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17

1 500 000

1 500 000

1 500 000

141

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11

1 500 000

1 500 000

1 500 000

142

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по 
вул.Плеханівській, 42

1 000 000

1 000 000

1 000 000

143

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

8 507 286

0,04

8 503 493

8 442 763

144

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

6 615 662

0,05

6 612 383

6 552 543

145

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
вул.Благовіщенській, 25

13 600 000

13 600 000

13 600 000

в т.ч. реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" 
під центр надання соціальних послуг "Прозорий 
офіс" по вул.Благовіщенській, 25, м.Харків за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг у 
форматі "Прозорий офіс"

10 000 000

10 000 000

146

Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

36 351 188

41,6

21 221 980

19 415 103

Додаток 7

16

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

147

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

32 697 933

45,3

17 883 248

15 576 722

148

Комплексна реконструкція парку  ім. Квітки -
Основ`яненка

800 000

31,5

548 109

70 000

149

Комплексна реконструкція парку Машинобудівників 
по вул.Плеханівській, 134

1 500 000

20,1

1 198 273

70 000

150

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

11 000 000

1,3

10 857 692

1 205 000

151

Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ

306 072

14,7

261 062

100 000

152

Реконструкція Журавлівської греблі

6 277 520

71,8

1 771 134

1 350 000

153

Реконструкція Лопанської греблі

86 212 764

2,1

84 402 554

3 689 105

154

Реабілітація нежитлової будівлі  по  пров.Миру, 3 - 
реставрація 

1 610 000

1 610 000

1 610 000

155

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в'їзд Кузнечний - реконструкція

350 000

350 000

350 000

156

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

915 520

915 520

915 520

156.1

на будівництво об`єктів

415 520

415 520

415 520

156.2

на реконструкцію об`єктів

500 000

500 000

500 000

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 313 709 883

945 655 414

271 575 395

157

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 813 707

6,3

1 700 000

1 479 250

158

Нове будівництво світлофорного об’єкту  на 
перехресті вул.Плеханівська - вул.Державінська

2 329 162

6,9

2 169 242

7 153

159

Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до 
вул.Клочківської

1 000 000

1 000 000

1 000 000

160

Нове будівництво парковки по вул.Римарській, 23 Б 
у м.Харкові

700 000

700 000

700 000

161

Добудова автодорожнього мосту через річку 
Лопань на продовженні вул.Беркоса - будівництво

3 543 000

11,3

3 142 071

53 205

162

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

31 603 074

30,8

21 865 191

21 086 500

163

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану Конституції до вул.Університетської

8 164 528

27,3

5 936 977

1 100 000

164

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

61 306 708

59,0

25 109 167

2 000 000

165

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

60,2

32 894 892

1 000

166

Реконструкція просп.Гагаріна

159 386 994

68,7

49 875 236

1 000

167

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

85 122 460

68,9

26 472 100

800 000

Додаток 7

17

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

168

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

77 354 658

60,6

30 514 646

2 550 000

169

Реконструкція вул.Чоботарської

30 997 852

62,2

11 725 530

500 000

170

Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від 
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР

28 958 760

65,6

9 973 533

100 000

171

Реконструкція вул.Академіка Павлова від 
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного

30 000 000

1,7

29 491 850

200 000

172

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

0,7

68 625 766

51 000 000

173

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

34 184 382

25,1

25 587 382

19 000 000

174

Реконструкція вул. Клочківської від  Бурсацького  
узвозу до Клочківського  узвозу

1 150 000

1 150 000

1 150 000

175

Реконструкція вул.Академіка Павлова  на дільниці 
від просп.Московського до пров.Конюшеного з 
реконструкцією мосту

36 000 000

1,0

35 651 636

1 000

176

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул.Ахсарова - просп.Людвіга Свободи

5 728 208

2,8

5 565 760

108 742

177

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

0,7

82 110 008

6 000 000

178

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

85 009 853

0,8

84 364 184

551 859

179

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

4,4

95 540 375

73 600 000

180

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

69 906 930

0,5

69 548 389

53 000 000

181

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

1 500 000

1 500 000

1 500 000

182

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна

1 100 000

1 100 000

1 100 000

183

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина

1 100 000

1 100 000

1 100 000

184

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня

1 100 000

1 100 000

1 100 000

185

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

99 610 638

99 610 638

7 300 000

186

Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

98 363 454

98 363 454

2 700 000

187

Реконструкція пров.Криничного

501 495

0,3

500 000

500 000

Додаток 7

18

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

188

Реконструкція території  прилеглої до Зоопарку з 
улаштуванням майданчика для паркування вздовж 
узвозу Клочківському

500 000

15,7

421 531

200 000

189

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

19 790 170

19 790 170

18 800 000

190

Реконструкція  території  прилеглої  до перехрестя  
просп. Академіка  Курчатова - Білгородське  шосе  з  
улаштуванням майданчиків  для паркування

20 000

20 000

20 000

191

Реконструкція  території  прилеглої  до перехрестя  
вул. Дерев'янка -Білгородське шосе, з  улаштуванням  
майданчиків для паркування

15 000

15 000

15 000

192

Реконструкція пішохідного мосту по узвозу 
Клочківському

500 000

6,0

470 000

300 000

193

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

950 686

950 686

950 686

193.1

на будівництво об`єктів

500 000

500 000

500 000

193.2

на реконструкцію об`єктів

450 686

450 686

450 686

4800000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

575 000

4810000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

575 000

194

4810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

195

4816430

6330

0443

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

Капітальні видатки

510 000

5600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

145 000

5610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

145 000

196

5610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

145 000

6500000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

632 176 155

6510000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

632 176 155

197

6510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

59 700

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

567 220 845

390 904 899

250 637 438

198

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
Харківський міст)

21 479 495

1,3

21 204 235

46 700

Додаток 7

19

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

6.1

Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 Харківської міської ради 
Харківської області” по вул. Мар’їнська, 12/14, 
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

1 000 000

1 000 000

7

1011040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

1 308 605

8

1011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у 
т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

Капітальні видатки

100 000

9

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Капітальні видатки всього, з них:

9 035 500

7 500 000

9.1

Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості 
Харківської міської ради Харківської області” по 
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

7 500 000

7 500 000

10

1011220

1220

0990

Інші освітні програми

Капітальні видатки

78 360 000

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

365 000

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

365 000

11

1110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

12

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

300 000

12.1

1113143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Розробка науково-проектної документації 
"Реабілітація будівлі ККЗ "Україна" з 
улаштуванням прибудови під санітарно-технічні 
примішення за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35 
"Стадія "Ескізний проект"

850 000

850 000

300 000

1300000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

144 491 964

Додаток 7

2

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

199

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (Харківський міст  – 
вул.Чигирина Юлія)

15 183 771

2,2

14 843 830

45 845

200

Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський 
Шлях від вул.Євгена Котляра до вул.Конєва

13 500 000

13 500 000

13 500 000

201

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Університетській від майдану Павлівського до 
вул.Кооперативної

10 380 538

48,6

5 337 268

304 613

202

Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській 
з облаштуванням сигнальною автоматикою

21 163 242

70,4

6 262 128

6 262 128

203

Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській 
від пров.Рогатинського до Новоіванівського мосту

12 000 000

12 000 000

12 000 000

204

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

49 942 303

49 942 303

38 969 551

205

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул.Євгена Котляра

26 350 919

26 350 919

21 591 815

206

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях - вул.Конєва 

13 598 633

13 598 633

11 159 826

207

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

65 497 800

65 497 800

54 145 111

208

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

2 770 000

2 770 000

2 770 000

209

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

31 720 350

31 720 350

25 689 005

210

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера - 
вул.Данилевського

75 966

62,5

28 479

28 479

211

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера 
– просп.Незалежності

30 719

30 719

30 719

212

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня – вул.Сумська

29 572

29 572

29 572

213

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

32 508

32 508

32 508

214

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв 
Праці - вул. Академіка Павлова

36 184 243

43,0

20 610 616

676 718

215

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

35 600

35 600

35 600

216

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана 
Хмельницького – просп.Московський

14 869 527

1,4

14 655 608

45 901

217

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - вул.Доброхотова

10 516 597

94,6

568 189

4 154

218

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський

29 975

29 975

29 975

219

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Гольдберівська - вул Москалівська

30 673

30 673

30 673

Додаток 7

20

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

220

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена 
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний 
вокзал"

36 626

36 626

36 626

221

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №30)

29 180

29 180

29 180

222

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні 
(будинок №32)

29 835

29 835

29 835

223

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - вул.Кошкіна

23 086 068

99,9

30 000

30 000

224

Реконструкція трамвайного переїзду по 
просп.Московському в районі універмагу "Харків"

10 000

10 000

10 000

225

Реконструкція трамвайного переїзду м-н Захисників 
України - вул. Броненосця "Потьомкін" 

10 000

10 000

10 000

226

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Молочна - 
вул.Плеханівська

10 000

10 000

10 000

227

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Плеханівська - вул.Польова

10 000

10 000

10 000

228

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

6 318 852

1,0

6 257 173

2 000 000

229

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Доброхотова - 
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного 
освітлення

25 874 840

76,0

6 205 276

2 109 538

230

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Енергетична – 
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням 
електричного освітлення

45 773 572

32,0

31 125 379

23 244 306

231

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова

3 021 163

3 021 163

3 021 163

232

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському від майдану Конституції до 
вул.Університетської з облаштуванням 
електричного освітлення

2 917 925

59,6

1 177 751

1 028 023

233

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Університетської з майданом Павлівським і до 
будинку № 35/2 по вул.Університетській з 
облаштуванням електричного освітлення

291 784

291 784

259 248

Додаток 7

21

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

234

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському і майдані Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з 
облаштуванням електричного освітлення

12 995 516

74,1

3 362 118

3 121 291

235

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп.Маршала Жукова

25 427 646

59,7

10 239 919

6 753 950

236

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до 
Новоіванівского мосту з облаштуванням 
електричного освітлення 

3 500 000

3 500 000

3 500 000

237

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп.Перемоги від вул.Клочківської до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

13 589 512

59,0

5 574 680

5 387 208

238

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

7 081 706

7 081 706

7 081 706

239

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – просп. Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

3 785 509

3 785 509

3 785 509

240

Будівництво тролейбусної лінії по просп.Перемоги 
від перехрестя з просп.Людвіга Свободи до кінцевої 
станції трамваїв "Проспект Перемоги" з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

27 585 997

80,6

5 360 777

600 227

241

Реконструкція комплексу телемеханіки районного 
диспетчерського пункту "Кіровська"

11 900 014

78,1

2 608 494

18 708

242

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Клочківська» до Лопанського мосту

3 884 552

80,8

745 479

199 828

243

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

2 710 160

73,3

722 645

332 199

244

Будівництво автостоянок КП "Харківпарксервіс"

360 000

360 000

360 000

245

Реконструкція мережі зливової каналізації на 
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від 
вул.Сумської до вул.Трінклера

486 885

85,6

70 000

70 000

246

Реконструкція мережі зливової каналізації на 
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінклера-
вул.Культури

971 072

92,8

70 000

70 000

247

Реконструкція тягової підстанції "Володарська"

10 000

10 000

10 000

248

Реконструкція тягової підстанції "Баварська"

10 000

10 000

10 000

249

Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"

10 000

10 000

10 000

250

Реконструкція тягової підстанції 
"Малобєлгородська"

10 000

10 000

10 000

Додаток 7

22

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

251

Реконструкція тягової підстанції "Муромська"

10 000

10 000

10 000

252

Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"

10 000

10 000

10 000

253

Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"

10 000

10 000

10 000

254

Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"

10 000

10 000

10 000

255

Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"

10 000

10 000

10 000

256

Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"

10 000

10 000

10 000

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

Капітальні видатки, в т.ч.:

253 728 858

257

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

238 728 858

258

Придбання рухомого складу КП "Тролейбусне депо 
№ 2"

15 000 000

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

235 396 281

193 935 074

95 140 159

259

Модернізація автоматизованої системи 
диспетчерського управління                                      
КП "Міськелектротранссервіс" з метою 
забезпечення функціонування пристроїв 
інформування пасажирів - реконструкція

10 000

10 000

10 000

260

Реконструкція системи безпеки дорожньго руху в 
м.Харкові

100 000

100 000

100 000

261

Реконструкція диспетчерського центру керування 
наземним пасажирським транспортом служби руху 
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням 
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації 
дорожнього руху

10 000

10 000

10 000

262

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП Міськелектротранссервіс"

5 000 000

5 000 000

5 000 000

263

Встановлення (будівництво) направляючих 
пішохідних огороджень для каналізування 
пішохідних потоків на об'єктах транспортної 
інфраструктури

5 000 000

5 000 000

5 000 000

264

Встановлення опор освітлення на нерегульованих 
пішохідних переходах (будівництво)                             
КП "Міськелектротранссервіс"

4 900 001

65,5

1 691 710

1 691 710

265

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Героїв Сталінграду - в 
районі зупинки "Інфекційна лікарня" (будівництво)
 КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

Додаток 7

23

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

266

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Тракторобудівників - 
вул. Амосова (будівництво)                                                
КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

30,6

104 162

104 162

267

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході вул. Дружби Народів - в 
районі будинку №238 (будівництво)                                                                                         
КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

268

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі 
зупинки "Енергоремонтне підприємство" 
(будівництво) КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

269

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ (будівництво)                                                                         
КП  Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

270

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході вул.Плеханівська - 
вул.Лебединська (будівництво)
 КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

271

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Ювілейний - в районі 
розворотнього кола тролейбусу "602 мікрорайон" 
(будівництво) 
КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

272

Реконструкція пішохідного переходу по 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 
в частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

744 766

79,3

154 139

154 139

273

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 000 985

5,2

1 896 669

1 896 415

274

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 077 338

5,3

1 967 531

1 967 271

275

Реконструкція пішохідного переходу на перехресті 
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху

1 183 433

92,3

91 425

91 425

Додаток 7

24

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

276

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський -  майдан Фейєрбаха

2 025 910

4,5

1 935 208

7 000

277

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва

1 883 766

4,8

1 792 529

7 000

278

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

1 956 974

4,6

1 867 913

7 000

279

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

3 955 820

3,6

3 811 550

7 000

280

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Академіка Павлова

2 406 336

3,9

2 311 833

7 000

281

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Маршала Жукова

6 174 061

2,8

6 002 006

3 002 006

282

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій

4 592 591

3,7

4 424 792

2 924 792

283

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана 
Хмельницького

3 920 690

3,3

3 789 786

7 000

284

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Свистуна

1 942 133

6,7

1 812 612

7 000

285

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – вул.Северина Потоцького

2 216 494

4,9

2 107 059

7 000

286

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Архітектора Альошина

2 347 715

5,0

2 229 366

7 000

287

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Індустріальний

3 008 702

4,5

2 872 266

7 000

288

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня

2 403 988

0,1

2 402 049

154 979

289

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Роганська

3 343 566

0,1

3 341 435

164 965

290

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська-вул.Миру

4 134 941

0,1

4 132 431

155 549

291

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Плиткова

4 269 053

0,1

4 266 464

163 245

292

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.П'ятихатська

4 228 915

0,1

4 226 341

1 156 377

293

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Пілони

2 291 488

6,4

2 145 374

1 010 000

294

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул Енергетична

5 424 074

31,1

3 735 035

1 644 641

295

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

5 760 791

29,1

4 084 474

2 992 531

296

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московського - вул.Соїча

3 831 085

85,5

557 316

479 775

Додаток 7

25

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

297

Реконструкція світлофорного об`єкту 
просп.Московський - ХЕМЗ

2 862 175

27,6

2 072 169

1 610 995

298

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці 

250 000

250 000

250 000

299

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Барабашова

3 369 607

4,5

3 217 211

2 617 211

300

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Універсам

2 929 451

4,5

2 798 376

7 000

301

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Ринок

2 329 063

5,7

2 195 895

7 000

302

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців

3 524 789

4,3

3 372 614

7 000

303

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Академіка Павлова

3 967 199

31,3

2 723 530

1 543 275

304

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Дружби Народів

3 217 008

4,3

3 079 289

7 000

305

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - Універсам

1 856 308

6,0

1 745 391

7 000

306

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

14 631 783

14 631 783

14 631 783

307

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

2 702 294

4,6

2 578 371

1 600 000

308

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Олексіївська

2 110 364

6,4

1 975 825

1 500 000

309

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк

5 892 642

3,0

5 713 003

2 000 000

310

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська-школа №125

3 474 843

3,2

3 364 226

1 500 000

311

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп.Перемоги

3 381 793

6,1

3 175 515

2 581 793

312

Реконструкція світлофорного об'єкту Велика 
Панасівська - Кузинський міст

360 000

360 000

360 000

313

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул.Сумської - Бурсацького узвозу

2 317 862

3,3

2 241 055

7 000

314

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури

1 108 553

78,4

240 000

240 000

315

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Конституції - майдан Павлівський

2 035 547

34,1

1 341 494

1 274 012

316

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Павлівський - вул. Університетська

2 806 559

61,8

1 072 964

20 000

317

Реконструкція світлофорного об`єкту 
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський

2 492 807

34,9

1 621 963

966 361

318

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул.Академіка Проскури

310 350

310 350

310 350

319

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Рудика

165 000

165 000

165 000

Додаток 7

26

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

320

Реконструкція світлофорного об’єкту  вул.Велика 
Панасівська - вул.Євгена Котляра

291 396

291 396

291 396

321

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул.Євгена Котляра

10 000

10 000

10 000

322

Реконструкція світлофорного об’єкту  
вул.Полтавський Шлях - вул.Малиновського

10 000

10 000

10 000

323

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - 
вул.Тахіатаська

1 214 623

9,7

1 096 384

1 074 387

324

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Ботанічна

138 532

138 532

138 532

325

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Заводу Комсомолець

1 600 440

8,0

1 472 544

7 000

326

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи - будинок №48

1 735 478

33,7

1 151 083

1 018 705

327

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку № 60-А

1 499 737

1 499 737

799 737

328

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп.Московського - вул.Кошкіна

2 983 638

56,1

1 310 781

749 894

329

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп.Московського - вул.Морозова

2 440 948

60,6

962 629

408 302

330

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська-
вул.Башкирська

1 284 834

48,5

661 275

635 472

331

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок № 16

1 271 265

39,9

763 846

714 177

332

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Молодогвардійська

1 552 957

8,4

1 421 755

7 000

333

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Бучми

2 585 390

31,9

1 761 037

1 117 240

334

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Ужвій Наталії

2 175 679

39,4

1 317 701

673 245

335

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді 
з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 
158

2 260 654

32,6

1 523 788

888 651

336

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді - виїзді 
з території автостанції по вул. Академіка Павлова 
323-А

1 824 689

37,7

1 136 417

100 817

337

Будівництво світлофорного об'єкту                                                  
вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників

4 067 377

4 067 377

1 407 342

338

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея

10 000

10 000

10 000

339

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

2 740 596

2 740 596

137 535

Додаток 7

27

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

340

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Бібліка-
школа № 119

250 000

250 000

250 000

341

Будівництво світлофорного об’єкту 
просп.Московський - вул.Василя Мельникова

350 000

350 000

350 000

342

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська 
в районі будинку №50

350 000

350 000

350 000

343

Будівництво світлофорного об’єкту по 
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144

1 200 000

1 200 000

1 200 000

344

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху на вул. Пушкінській – 
вул.Гуданова–вул.Петровського

1 172 771

66,0

398 431

397 173

345

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету 
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

2 172 526

32,8

1 460 272

1 062 959

346

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої 
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв 
Праці - вул.Шевченка - вул.Сидора Ковпака

2 700 000

67,2

886 217

383 693

347

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв 
Праці до будинку № 142

1 793 292

7,5

1 659 201

1 148 939

348

Реконструкція організації дорожнього руху по 
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв 
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії 
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього 
освітлення

22 609 000

19,9

18 118 863

10 845 488

349

Реконструкція об'єктів транспортного комплексу 
території обмеженої вулицями: Академіка 
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, 
Уборевича (I черга)

3 808 839

86,4

517 739

517 739

350

Капітальний ремонт об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

32 610 000

351

Придбання техніки, механізмів, обладнання,  в т.ч.:

17 610 000

351.1

КП "Міськелектротранссервіс" 

8 873 600

351.2

КП "Харків-Сигнал"

7 216 400

351.3

КП "Тролейбусне депо №2"

275 000

351.4

КП "Тролейбусне депо № 3"

970 000

351.5

КП "Салтівське трамвайне депо"

275 000

352

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання КП "Салтівське трамвайне депо"

15 000 000

Додаток 7

28

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

6800000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

1 705 345

6810000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

1 705 345

353

6810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

49 970

354

6817810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

Капітальні видатки

1 500 000

355

6817840

7840

0320

Організація рятування на водах

Капітальні видатки

155 375

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

5 065 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

5 065 000

356

7310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

357

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

5 000 000

5 000 000

5 000 000

358

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7500000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

34 000

7510000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

34 000

359

7510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

34 000

7600000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

18 304 000

7610000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

18 304 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку 
регіонів, в т.ч.: 

18 204 000

Додаток 7

29

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

1310000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

144 491 964

13

1310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

61 500

14

1313140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

25 400 000

25 400 000

25 400 000

14.1

1313142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальний ремонт та реконструкція клубів для 
підлітків за місцем проживання

25 400 000

25 400 000

25 400 000

14.1.1

Капітальний ремонт клубів для підлітків за місцем 
проживання

5 393 596

5 393 596

5 393 596

14.1.2

Реконструкція будівлі літ. "А-1" по Білгородському 
шосе, 7-А

20 006 404

20 006 404

20 006 404

15

1315030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 930 464

15.1

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

9 930 464

16

1315040

5040

0810

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

8 822 301

16.1

1315041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

Капітальні видатки

8 822 301

17

1315060

5060

0810

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

100 277 699

17.1

1315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

Капітальні видатки

100 277 699

1400000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

166 353 401

1410000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

166 353 401

18

1410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

19

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

95 922 570

20

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

838 600

21

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

29 851 911

22

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Капітальні видатки

28 857 655

Додаток 7

3

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

360

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з
надзвичайних ситуацій у Харківській області
(забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів
ДСНС України у Харківській області тепловими
пушками та тепловентиляторами))

14 000

361

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з
надзвичайних ситуацій у Харківській області (на
забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів
ДСНС України у Харківській області плаваючими
мотопомпами))

500 000

362

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення

матеріально-технічної

бази

ГУ

Національної

поліції

в

Харківській

області

(забезпечення особового складу одностроєм))

13 000 000

363

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів
(на

зміцнення

матеріально-технічної

бази

Управління

Служби

безпеки

України

в

Харківській області (придбання спеціального
обладнання та засобів))

1 512 000

364

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів
(Апеляційному суду Харківської області на
розробку проектної документації з комплексного
відновлення фасаду будівлі суду) 

700 000

365

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення

матеріально-технічної

бази

Національної

академії

Національної

гвардії

України (на придбання медичного обладнання та
проведення ремонтних робіт меморіальної стели
героям - випускникам академії))

370 000

Додаток 7

30

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

366

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення

матеріально-технічної

бази

Харківського

науково-дослідного

інституту

судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
(на реконструкцію та реставрацію приміщень
інституту)) 

1 000 000

367

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення

матеріально-технічної

бази

Національного

юридичного

університету

ім.Ярослава

Мудрого

(співфінансування

на

будівництво спортивного майданчика на території
студмістечка університету))

319 000

368

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення

матеріально-технічної

бази

Харківського Національного університету ім. В.Н.
Каразіна

(співфінансування

на

будівництво

тренажерного майданчика (воркаут) на території
стадіону УСК "Каразінський" та спортивного
майданчика

на

території

студентських

гуртожитків))

386 500

369

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення

матеріально-технічної

бази

Національного аерокосмічного університету ім.
М.Є.

Жуковського

"Харківський

авіаційний

інститут"

(співфінансування

на

будівництво

тренажерного майданчика (воркаут) на території
студмістечка університету)) 

67 500

370

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази Харківської
середньої

спеціалізованої

музичної

школи-

інтернату

(на

будівництво

тренажерного

майданчика (воркаут) на території школи))

135 000

Додаток 7

31

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

371

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів
(на

зміцнення

матеріально-технічної

бази

Головного управління Державної казначейської
служби України у Харківській області (придбання
мережевої системи зберігання даних))

200 000

372

7618800

8800

0180

Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету
Харківської області бюджету міста Харкова на
виконання

комплексної

програми

"Розвиток

місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки" для співфінасування міні-
проектів - переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в
майбутнє" у 2017 році)

100 000

3 768 789 344

65 500 000

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

         Т.Д.Таукешева

Всього:

Додаток 7

32

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

23

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

700 000

24

1412140

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

Капітальні видатки

2 291 165

25

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

7 826 500

25.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

5 124 000

25.2

КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста 
Харкова"

2 702 500

1500000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

53 123

1510000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

53 123

26

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

53 123

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

5 237 046

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

5 237 046

27

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

28

1513100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

4 357 831

28.1

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

3 864 151

28.2

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та 
дітям-інвалідам

Капітальні видатки

493 680

29

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

814 215

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

382 350

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

382 350

30

2010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

49 350

31

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

333 000

Додаток 7

4

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

31.1

2013111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

Капітальні видатки

333 000

2400000

Департамент культури Харківської міської 
ради

107 499 430

2410000

Департамент культури Харківської міської 
ради

107 499 430

32

2410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

33

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбаченi державними i 
місцевими програмами розвитку культури i 
мистецтва

Капітальні видатки

59 928 280

34

2414070

4070

0824

Музеї і виставки

Капітальні видатки

3 812 800

35

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

Капітальні видатки

8 773 100

36

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

7 604 100

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури

27 316 150

27 316 150

27 316 150

37

Роботи по благоустрою КП "Парк культури та 
відпочинку "Юність" у Холодногірському районі 
м.Харкова (вул.Полтавський шлях, 196)

150 000

150 000

150 000

38

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція  
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:

27 166 150

27 166 150

27 166 150

38.1

Будівництво господарських будівель на території 
КП "ЦПК та В ім.Горького" по вул.Сумська, 81 
м.Харків

10 752 000

10 752 000

10 752 000

38.2

Будівництво зрошувальної системи території ЦПК 
та В ім.М.Горького по вул.Сумській, 81 в м.Харків

3 360 000

3 360 000

3 360 000

38.3

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "ВЛ-1" під 
адміністративну будівлю з підсобними 
приміщеннями та відкритим майданчиком з навісом 
на території КП "ЦПК та В ім.М.Горького" по 
вул.Сумська, 81 в м.Харків

7 616 000

7 616 000

7 616 000

38.4

Розробка робочого проекту на Реконструкцію 
нежитлової будівлі (санвузла) літ. "БС-1" на 
території КП "ЦПК та В ім. М.Горького" в 
м.Харкові по вул.Сумскій, 81 без зміни 
функціонального призначення

320 000

320 000

320 000

Додаток 7

5

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

38.5

Розробка робочого проекту на Реконструкцію 
нежитлової будівлі (адміністративно-побутової 
будівлі) літ. "ГВ-1" на території КП "ЦПК та В ім. 
М.Горького" в м.Харкові по ул.Сумській, 81 без 
зміни функціонального призначення

480 000

480 000

480 000

38.6

Розробка робочого проекту на Будівництво 
господарських будівель на території КП "ЦПК та В 
ім. М.Горького" в м.Харкові по ул.Сумській, 81

150 000

150 000

150 000

38.7

Розробка робочого проекту на Реконструкцію 
системи для поливання (інвентарний номер 07714) 
на території  КП "ЦПК та В ім. М.Горького" в 
м.Харкові по ул.Сумській, 81

270 000

270 000

270 000

38.8

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

4 218 150

4 218 150

4 218 150

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

1 064 622

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

1 064 622

39

3310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

1 064 622

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

32 507 977

3510000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

32 507 977

40

3510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

32 507 977

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

887 946 808

32 500 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

887 946 808

32 500 000

41

4110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

626 155

4114200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури

1 880 656 841

1 849 701 380

206 000 000

17 500 000

42

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:

1 880 656 841

1 849 701 380

206 000 000

17 500 000

42.1

Будівництво будинку жирафів комплексу 
"Африканська савана" (коригування)

18 382 070

27,5

13 323 514

400 000

42.2

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (1 черга)

12 924 487

5,3

12 236 677

6 600 000

Додаток 7

6

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

42.3

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

115 185 386

17,1

95 532 664

43 700 000

42.4

Реконструкція телекомунікаційних систем КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (3 черга)

76 844 548

76 844 548

350 000

42.5

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

4 184 113

4 184 113

300 000

42.6

Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та 
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк", 
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(5 черга)

40 899 316

3,5

39 475 608

20 960 000

42.7

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк," за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

140 178 914

1,1

138 592 312

36 300 000

17 500 000

в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та 
існуючих будівель і споруд КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків                             
(6 черга) за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

17 500 000

17 500 000

42.8

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(7 черга)

47 547 231

3,2

46 046 592

31 900 000

42.9

Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

65 352 768

0,2

65 252 166

300 000

42.10

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків 
(9 черга)

70 461 418

0,1

70 390 680

20 340 000

42.11

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(10 черга)

142 370 773

0,1

142 201 463

40 000 000

42.12

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(11 черга)

272 622 864

272 622 864

300 000

Додаток 7

7

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

42.13

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(12 черга)

167 517 186

0,1

167 377 690

100 000

42.14

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(13 черга)

125 456 515

0,0

125 394 863

300 000

42.15

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (14 черга)

133 039 154

0,0

132 972 739

300 000

42.16

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (15 черга)

93 039 727

0,1

92 978 074

300 000

42.17

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(16 черга)

101 007 888

0,1

100 869 908

300 000

42.18

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

119 017 072

0,2

118 810 860

500 000

42.19

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (18 черга)

132 175 411

0,0

132 144 045

300 000

42.20

Ескізний проект "Реконструкція зон КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (коригування)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

42.21

Містобудівний розрахунок "Реконструкція зон КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (коригування)

150 000

150 000

150 000

42.22

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

800 000

800 000

800 000

43

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

1 459 400

43.1

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

Капітальні видатки

1 459 400

44

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

172 345 490

45

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

30 000 000

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

390 364 463

349 263 843

285 721 538

15 000 000

46

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

120 500 000

120 500 000

120 500 000

Додаток 7

8

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

47

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків

5 000 000

5 000 000

5 000 000

48

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35                        
(СКП "Харківзеленбуд")

80 356 906

15,6

67 814 408

58 575 851

10 000 000

в т.ч. реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35, м.Харків за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

10 000 000

10 000 000

49

Реконструкція пішохідного мосту в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

300 000

300 000

300 000

50

Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по 
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")

6 000 000

6 000 000

6 000 000

51

Реконструкція зливової каналізації в саду 
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові 
(СКП "Харківзеленбуд")

12 000 000

12 000 000

12 000 000

52

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків 
(СКП "Харківзеленбуд") 

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 000 000

в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків 
за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

5 000 000

5 000 000

53

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

44,3

15 229 222

7 108 309

54

Розробка проекту будівництва з розширення 
кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")

51 887

51 887

51 887

55

Розробка проекту будівництва огорожі міського 
кладовища № 16 по вул.Сьомої Гвардійської Армії 
(КП "Ритуал")

36 462

36 462

36 462

56

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП "Харківводоканал")

45 200 000

45 200 000

15 000 000

57

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал")

25 309 900

25 309 900

17 000 000

58

Реконструкція тепломагістралі № 12 на дільниці 
від МК-1234 до МК-1237 по вул.Примерівській 
(коригування) (КП "Харківські теплові мережі")

16 054 235

53,4

7 479 607

5 214 260

Додаток 7

9

гривень

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова на 
2012-2020 роки 

2 058 077

2 058 077

0100000

Харківська міська рада 

782 933

782 933

0110000

Харківська міська рада 

782 933

782 933

0113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

476 533

476 533

0113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

476 533

476 533

0117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

306 400

306 400

9000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9013200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9013202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

266 575

266 575

9210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

266 575

266 575

9213200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

266 575

266 575

9213202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

266 575

266 575

9300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9313200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9313202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9413200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9413202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету 

міста Харкова у 2017 році

Додаток 8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від _________ №_____/17

Додаток 8

1

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

36 879 256

95 140 159

132 019 415

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 216 400

7 216 400

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

240 822 525

529 399 896

770 222 421

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

240 822 525

529 399 896

770 222 421

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

240 822 525

529 399 896

770 222 421

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

250 277 438

250 277 438

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

235 822 525

253 728 858

489 551 383

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

5 000 000

5 000 000

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

25 393 600

25 393 600

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

4 111 542

510 000

4 621 542

4800000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

4 111 542

510 000

4 621 542

4810000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

4 111 542

510 000

4 621 542

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

4 111 542

510 000

4 621 542

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

405 000

405 000

5600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

405 000

405 000

5610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

405 000

405 000

5617420

7420

0490

Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій

405 000

405 000

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

15 900 000

15 900 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 900 000

15 900 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 900 000

15 900 000

7318100

8100

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

15 900 000

15 900 000

7318103

8103

1060

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

15 000 000

15 000 000

7318108

8108

1060

Витрати, пов`язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

900 000

900 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

20 000 000

5 000 000

25 000 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

20 000 000

5 000 000

25 000 000

Додаток 8

10

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

20 000 000

5 000 000

25 000 000

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових 
питань

5 000 000

5 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для 
окремих категорій населення

5 000 000

5 000 000

7318100

8100

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

20 000 000

20 000 000

7318103

8103

1060

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

20 000 000

20 000 000

Комплексна Програма розвитку 
цивільного захисту міста Харкова на 
2014-2017 роки

780 000

1 500 000

2 280 000

6800000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

780 000

1 500 000

2 280 000

6810000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

780 000

1 500 000

2 280 000

6817810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

780 000

1 500 000

2 280 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

190 400

190 400

0100000

Харківська міська рада 

190 400

190 400

0110000

Харківська міська рада 

190 400

190 400

0117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

190 400

190 400

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

889 123

889 123

1300000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

889 123

889 123

1310000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

889 123

889 123

1315010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

742 623

742 623

1315011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

568 500

568 500

1315012

5012

0810

Проведення навчально- тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту

174 123

174 123

1315060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

146 500

146 500

1315062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

146 500

146 500

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

161 117 685

23 212 000

184 329 685

4700000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 643 285

23 212 000

24 855 285

4710000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 643 285

23 212 000

24 855 285

4716130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

1 643 285

1 643 285

Додаток 8

11

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

4716390

6390

0453

Будівництво та розвиток мережі 
метрополітенів

23 212 000

23 212 000

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

159 474 400

159 474 400

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

159 474 400

159 474 400

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

159 474 400

159 474 400

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020р.р

420 000

10 228 184

10 648 184

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

420 000

10 228 184

10 648 184

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

420 000

10 228 184

10 648 184

4317420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

420 000

10 228 184

10 648 184

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

700 000

700 000

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

700 000

700 000

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

700 000

700 000

4317420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

700 000

700 000

Міська програма інвестиційної 
діяльності та іміджевих проектів на 
2017-2020 роки

7 186 900

7 186 900

5200000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

7 186 900

7 186 900

5210000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

7 186 900

7 186 900

5217420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

7 186 900

7 186 900

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 400 000

1 400 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 400 000

1 400 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 400 000

1 400 000

7317420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 400 000

1 400 000

ВСЬОГО

6 667 214 376

3 050 872 347 9 718 086 723

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 8

12

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

9500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9513200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9513202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9613200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9613202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

120 864

120 864

9710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

120 864

120 864

9713200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

120 864

120 864

9713202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

120 864

120 864

9800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9813200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9813202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

4 090 270

6 284 230

10 374 500

0100000

Харківська міська рада 

4 090 270

6 284 230

10 374 500

0110000

Харківська міська рада 

4 090 270

6 284 230

10 374 500

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

4 090 270

6 284 230

10 374 500

0116662

6662

0460

Національна програма інформатизації

4 090 270

6 284 230

10 374 500

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

12 347 898

12 347 898

0100000

Харківська міська рада 

12 347 898

12 347 898

0110000

Харківська міська рада 

12 347 898

12 347 898

0117210

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

0117212

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

12 347 898

12 347 898

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2013-2017 роки

1 210 070

1 210 070

0900000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

1 210 070

1 210 070

0910000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

1 210 070

1 210 070

0917420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 210 070

1 210 070

Додаток 8

2

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 588 195

5 588 195

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 588 195

5 588 195

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 588 195

5 588 195

1117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

5 588 195

5 588 195

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2011-2017 роки

2 329 803 236

324 652 915 2 654 456 151

Забезпечення функціонування 
навчальних закладів та установ освіти 
міста Харкова

2 309 307 600

246 292 915 2 555 600 515

1011010

1010

0910

Дошкільна освіта

693 695 623

123 336 294

817 031 917

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 289 932 990

91 134 304 1 381 067 294

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти 
вечiрнiми (змінними) школами

13 068 919

4 793

13 073 712

1011040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

8 620 409

1 388 605

10 009 014

1011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних 
сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

6 856 758

110 000

6 966 758

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

55 071 626

20 164 961

75 236 587

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами 
освіти

198 062 857

10 032 635

208 095 492

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

13 472 002

13 472 002

1011180

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за 
будівництвом і капітальним ремонтом та 
іншими окремими господарськими 
функціями

391 345

391 345

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

20 653 537

20 653 537

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого 
господарського обслуговування

5 898 270

5 898 270

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

3 284 014

121 323

3 405 337

1011230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

299 250

299 250

1000000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

20 495 636

78 360 000

98 855 636

1010000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

20 495 636

78 360 000

98 855 636

1011220

1220

0990

Інші освітні програми

3 763 006

78 360 000

82 123 006

1016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

16 732 630

16 732 630

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 426 082 819

212 283 552 1 638 366 371

1400000

Департамент охорони здоров'я 
Харківської міської ради

1 426 082 819

212 283 552 1 638 366 371

Додаток 8

3

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1410000

Департамент охорони здоров'я 
Харківської міської ради

1 426 082 819

212 283 552 1 638 366 371

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

627 855 880

111 748 249

739 604 129

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

26 798 102

2 040 800

28 838 902

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

142 091 692

30 266 881

172 358 573

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

463 483 942

37 976 183

501 460 125

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

26 112 898

2 513 200

28 626 098

1412140

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги 
населенню

70 727 790

19 911 739

90 639 529

1412170

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

1412210

2210

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

41 623 542

41 623 542

1412214

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

41 623 542

41 623 542

1412220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

23 688 158

23 688 158

1417420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

3 000 000

3 000 000

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 826 500

7 826 500

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

280 678 453

5 577 796

286 256 249

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

58 525 622

5 532 796

64 058 418

1513100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

47 629 144

4 718 581

52 347 725

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

43 456 837

4 224 901

47 681 738

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам 
та дітям-інвалідам

4 172 307

493 680

4 665 987

1513130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 191 022

7 191 022

1513131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді

7 191 022

7 191 022

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

3 705 456

814 215

4 519 671

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 526 383

2 526 383

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами 
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

2 526 383

2 526 383

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист 
населення

9 346 612

45 000

9 391 612

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

202 265 900

202 265 900

Додаток 8

4

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

202 265 900

202 265 900

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист 
населення

202 265 900

202 265 900

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

8 013 936

8 013 936

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

8 013 936

8 013 936

6513034

3034

1070

Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку 

8 013 936

8 013 936

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2012-2017 роки

18 968 698

27 388 010

46 356 708

Забезпечення функціонування закладів 
по роботі з сім'ями та молоддю міста 
Харкова

15 168 048

27 388 010

42 556 058

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

1 721 693

1 798 762

3 520 455

1113143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної 
політики

1 721 693

1 798 762

3 520 455

1313140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

13 446 355

25 589 248

39 035 603

1313142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

13 446 355

25 589 248

39 035 603

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

3 800 650

3 800 650

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

3 800 650

3 800 650

1113130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

90 800

90 800

1113134

3134

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

3 709 850

3 709 850

1113141

3141

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів 
на виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

2 301 250

2 301 250

1113143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної 
політики

1 408 600

1 408 600

Міська Комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2011-2017 роки

4 034 600

333 000

4 367 600

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

4 034 600

333 000

4 367 600

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

4 034 600

333 000

4 367 600

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

4 034 600

333 000

4 367 600

2013111

3111

1040

Утримання закладів,що надають соціальні 
послуги дітям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

3 814 300

333 000

4 147 300

2013112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту

220 300

220 300

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

1 667 731 982

1 272 113 962 2 939 845 944

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

554 157 365

393 312 547

947 469 912

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

554 157 365

393 312 547

947 469 912

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

453 448 369

10 555 527

464 003 896

4316020

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

215 552 455

215 552 455

Додаток 8

5

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

4316021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду 

215 552 455

215 552 455

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

65 206 776

20 197 606

85 404 382

4316120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної 
експлуатації каналізаційних систем

33 302 220

2 998 500

36 300 720

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

2 200 000

1 443 720

3 643 720

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

142 564 739

142 564 739

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

572 414 040

370 706 115

943 120 155

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

572 414 040

370 706 115

943 120 155

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

326 413 000

1 459 400

327 872 400

4116051

6051

0620

Забезпечення функціонування теплових 
мереж

226 413 000

226 413 000

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

100 000 000

1 459 400

101 459 400

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

229 306 108

147 452 490

376 758 598

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

10 400 000

30 000 000

40 400 000

4116120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної 
експлуатації каналізаційних систем

5 258 032

5 258 032

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

191 794 225

191 794 225

4118600

8600

0133

Інші видатки

1 036 900

1 036 900

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

539 339 620

508 095 300 1 047 434 920

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

539 339 620

508 095 300 1 047 434 920

4716060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

16 578 331

1 490 000

18 068 331

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

522 761 289

347 203 900

869 965 189

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

159 401 400

159 401 400

9000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

192 715

192 715

9010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

192 715

192 715

9018600

8600

0133

Інші видатки

192 715

192 715

9100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

219 579

219 579

9110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

219 579

219 579

9118600

8600

0133

Інші видатки

219 579

219 579

9200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

129 223

129 223

9210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

129 223

129 223

9218600

8600

0133

Інші видатки

129 223

129 223

9300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

247 192

247 192

9310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

247 192

247 192

9318600

8600

0133

Інші видатки

247 192

247 192

9400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

224 031

224 031

9410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

224 031

224 031

9418600

8600

0133

Інші видатки

224 031

224 031

9500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

280 810

280 810

Додаток 8

6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

9510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

280 810

280 810

9518600

8600

0133

Інші видатки

280 810

280 810

9600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

193 250

193 250

9610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

193 250

193 250

9618600

8600

0133

Інші видатки

193 250

193 250

9700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

258 986

258 986

9710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

258 986

258 986

9718600

8600

0133

Інші видатки

258 986

258 986

9800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

75 171

75 171

9810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

75 171

75 171

9818600

8600

0133

Інші видатки

75 171

75 171

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

13 769 250

5 814 488

19 583 738

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

13 769 250

5 814 488

19 583 738

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

13 769 250

5 814 488

19 583 738

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

10 902 000

5 072 500

15 974 500

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 027 250

741 988

1 769 238

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

1 840 000

1 840 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їх 
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017рр.

13 588 914

2 756 593

16 345 507

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

13 588 914

2 756 593

16 345 507

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

13 588 914

2 756 593

16 345 507

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

13 588 914

199 900

13 788 814

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

1 204 593

1 204 593

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

1 352 100

1 352 100

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2017рр.

6 370 566

6 370 566

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 159 502

2 159 502

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 159 502

2 159 502

4119140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

2 159 502

2 159 502

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 211 064

4 211 064

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 211 064

4 211 064

4319140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

4 211 064

4 211 064

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2012-2017 роки

780 000

780 000

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

780 000

780 000

Додаток 8

7

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

3510000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

780 000

780 000

3517450

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

13 100 000

13 100 000

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

13 100 000

13 100 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

13 100 000

13 100 000

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

13 100 000

13 100 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

11 793 000

11 793 000

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

11 793 000

11 793 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

11 793 000

11 793 000

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

11 793 000

11 793 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові                              
на 2017-2021 роки

291 377 664

363 884 130

655 261 794

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

163 056 744

40 639 700

203 696 444

2414060

4060

0824

Бібліотеки

33 933 119

170 400

34 103 519

2414070

4070

0824

Музеї і виставки

3 383 750

3 838 200

7 221 950

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

18 913 173

10 384 400

29 297 573

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей 

103 726 408

26 246 700

129 973 108

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

3 100 294

3 100 294

2400000

Департамент культури Харківської 
міської ради

90 547 320

92 244 430

182 791 750

2410000

Департамент культури Харківської 
міської ради

90 547 320

92 244 430

182 791 750

2414030

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та 
iншi мистецькі  заклади та заходи

6 647 137

6 647 137

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені 
державними і місцевими програмами 
розвитку культури і мистецтва 

537 983

59 928 280

60 466 263

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

83 362 200

32 316 150

115 678 350

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

37 773 600

231 000 000

268 773 600

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

37 773 600

231 000 000

268 773 600

4114200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

37 773 600

231 000 000

268 773 600

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

104 301 819

125 953 466

230 255 285

Додаток 8

8

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. 
Забезпечння модернізації та зміцнення 
матеріально-технічної бази дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл 
олімпійського резерву, облаштування 
необхідним обладнанням та інвентарем за 
рахунок асигнувань загального та 
спеціального фондів.

88 999 698

16 853 466

105 853 164

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

88 999 698

16 853 466

105 853 164

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

45 600 550

5 374 863

50 975 413

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

43 399 148

11 478 603

54 877 751

1300000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

15 302 121

109 100 000

124 402 121

1310000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

15 302 121

109 100 000

124 402 121

1315010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 094 153

2 094 153

1315011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

1 388 457

1 388 457

1315012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту

705 696

705 696

1315020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

1315022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань та заходів з інвалідного спорту 

19 890

19 890

1315040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

5 644 328

8 822 301

14 466 629

1315041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних 
споруд

5 644 328

8 822 301

14 466 629

1315060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

7 543 750

100 277 699

107 821 449

1315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

4 095 405

100 277 699

104 373 104

1315062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 448 345

3 448 345

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

36 879 256

102 716 559

139 595 815

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

36 879 256

102 716 559

139 595 815

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

36 879 256

102 716 559

139 595 815

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

360 000

360 000

Додаток 8

9

2

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 сессия 7 созыва




Р І Ш Е Н Н Я



ПРОЕКТ

Від __________ № _____/17

м. Харків



Про внесення змін до рішення
10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 №
 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»



На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», враховуючи розпорядження міського голови від 16.11.2017 № 135 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету», керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік» такі зміни:

    1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:

    1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 13 789 375,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –13 408 312,5 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 381 062,7 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
      101 688,3 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

    2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 14 623 750,9 тис. гривень,
      у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 10 463 
      509,6 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 160 241,3 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення.

    1.  Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 35 000,0 тис. гривень,
      у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 35 000,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

    2. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 764 942,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.

    3. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 599 317,7 тис. гривень,
      у тому числі:

- загального фонду бюджету міста в сумі 820 139,1 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2017;

- спеціального фонду бюджету міста в сумі 3 779 178,6 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі
3 764 942,0 тис. гривень та залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.2017 в сумі
14 236,6 тис. гривень, згідно
з додатком 6 до цього рішення.».


1.2. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:

«9. Затвердити у складі видатків бюджету міста Харкова кошти
на реалізацію місцевих програм у сумі 9 71
8 086,7 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.».

1.3. Викласти додатки 1, 1.1, 2, 3.1, 6, 6.1, 7, 8, 10 у новій редакції.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес