(гривень)
По міському бюджету м. Харкова
111 400 000
55 500 000 55 900 000
71 845 281
10 Департамент освіти Харківської міської ради
13 900 000
8 500 000
5 400 000
2 569 430
1.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської
ради Харківської області” по вул. Мар’їнська, 12/14, м. Харків,
Харківська область
1 400 000
1 000 000
400 000
1 033 930
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський палац
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської
області” по просп. Тракторобудівників, 55, м. Харків
2 500 000
2 500 000
900 000
3.
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський Палац
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської
області”, проспект Тракторобудівників, 55, м. Харків
10 000 000
5 000 000
5 000 000
635 500
24
Департамент культури Харківської міської ради
5 000 000
5 000 000
150 000
4.
Роботи по благоустрою території філії парку КтаВ “Юність” —
структурного підрозділу КП “Об’єднання парків культури та
відпочинку м. Харкова” за адресою: вул. Полтавський шлях, 196 —
капітальний ремонт
5 000 000
5 000 000
150 000
41
Департамент комунального господарства Харківської міської
ради
67 500 000
32 500 000
35 000 000
67 525 851
5.
Реконструкція зони “Планета мавп” та існуючих будівель і споруд КО
“Харківський зоопарк” за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6
черга)
42 500 000
17 500 000
25 000 000
18 800 000
6.
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект
Любові Малої) в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
5 000 000
5 000 000
150 000
Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка по
вул.Сумській, 35, м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
15 000 000
5 000 000
10 000 000
Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т. Г. Шевченка по вул.
Сумській, 35, м. Харків
5 000 000
5 000 000
43 Департамент житлового господарства Харківської міської ради
10 000 000
10 000 000
600 000
8.
Капітальний ремонт житлових будинків Київського та Московського
районів м. Харкова
5 000 000
5 000 000
300 000
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: просп.
Московський, 191
600 000
600 000
18 000
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Академіка
Павлова, 140
1 030 000
1 030 000
30 900
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул.
Валентинівська, 23-Д
300 000
300 000
9 000
2.
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
__________ №______/17
48 575 851
7.
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Додаток 10
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
ПЕРЕЛІК
об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
1
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Героїв
Праці, 28
570 000
570 000
17 100
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Героїв
Праці, 12-Е
650 000
650 000
19 500
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Академіка
Павлова, 307
260 000
260 000
7 800
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Академіка
Павлова, 305
260 000
260 000
7 800
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул.
Гвардійців Широнінців, 113
900 000
900 000
27 000
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул.
Гвардійців Широнінців, 108
430 000
430 000
12 900
9.
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлових будинків Київського та
Московського районів м. Харкова
5 000 000
5 000 000
300 000
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вулиця
Валентинівська, 22
210 000
210 000
6 300
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Сомівська, 37/39
290 000
290 000
8 700
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Фейєрбаха, 5
180 000
180 000
5 400
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Іскринська, 17, корп. 2
101 000
101 000
3 030
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Металіста, 8
180 000
180 000
5 400
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Металіста, 10
378 000
378 000
11 340
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп.
Московський, 89(6)
96 000
96 000
2 880
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп.
Московський, 89(9)
210 000
210 000
6 300
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп.
Московський, 31
210 000
210 000
6 300
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп.
Московський, 91
150 000
150 000
4 500
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп.
Московський, 57/63
125 000
125 000
3 750
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: просп.
Ювілейний, 51-А
160 000
160 000
4 800
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Академіка Павлова, 140-В
125 000
125 000
3 750
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Валентинівська, 21 - Б
85 000
85 000
2 550
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Академіка Проскури, 3
150 000
150 000
4 500
2
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Академіка Курчатова, 10
30 000
30 000
900
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Академіка Курчатова, 12
20 000
20 000
600
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Чернишевська, 15
240 000
240 000
7 200
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Шишківська, 6
40 000
40 000
1 200
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Старошишківська, 7
60 000
60 000
1 800
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Героїв Праці, 12
200 000
200 000
6 000
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Астрономічна, 35-І
127 500
127 500
3 825
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Шишківська, 8
70 000
70 000
2 100
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Дарвіна, 7
157 000
157 000
4 710
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул
Валентинівська, 11
273 000
273 000
8 190
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Куликівська, 47
66 000
66 000
1 980
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Героїв Праці, 20/321
212 000
212 000
6 360
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Саперна, 30
59 500
59 500
1 785
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Саперна, 14
34 510
34 510
1 035
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Пушкінська, 67
57 600
57 600
1 728
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Чернишевська, 88
196 500
196 500
5 895
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Гоголя, 2-А
91 390
91 390
2 742
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Пушкінська, 47/49
85 000
85 000
2 550
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Валентинівська, 3
180 000
180 000
5 400
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул.
Валентинівська, 3 - А
150 000
150 000
4 500
3
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
47
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
15 000 000
14 500 000
500 000
1 000 000
10.
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.
Паризької Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 4 по
вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво), м. Харків, Харківська
область
15 000 000
14 500 000
500 000
1 000 000
По бюджету Київського району м. Харкова
4 100 000
2 930 000
1 170 000
323 000
10
Управління освіти Адміністрації Київського району Харківської
міської ради
4 100 000
2 930 000
1 170 000
323 000
11.
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 101 Харківської міської ради” по вул. Дарвіна,
3/5, м. Харків, Харківська область
1 000 000
750 000
250 000
93 100
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 242 Харківської
міської ради” по вул. Рудика, 4а, м. Харків, Харківська область
750 000
750 000
85 600
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 242 Харківської
міської ради” по вул. Рудика, 4 А, м. Харків, Харківська область
250 000
250 000
7 500
13.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 396 Харківської
міської ради” по вул. Шевченка 180, м. Харків, Харківська область
700 000
380 000
320 000
28 600
14.
Капітальний ремонт приміщень будівлі Харківської гімназії № 1
Харківської міської ради Харківської області, вул. Манізера, 12, м.
Харків
1 400 000
1 050 000
350 000
108 200
По бюджету Московського району м. Харкова
1 400 000
1 050 000
350 000
42 000
10
Управління освіти Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
1 400 000
1 050 000
350 000
42 000
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 126 Харківської
міської ради” по вул. Бучми, 36г, м. Харків, Харківська область
269 000
269 000
8 070
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 126 Харківської
міської ради” по вул. Бучми, 36Г, м. Харків, Харківська область
1 131 000
781 000
350 000
33 930
По бюджету Немишлянського району м. Харкова
19 398 800
9 950 200
9 448 600
582 420
10
Управління освіти Адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради
19 398 800
9 950 200
9 448 600
582 420
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 74 Харківської
міської ради Харківської області”, вул. Туркестанська, 1, м. Харків
623 000
173 000
450 000
18 710
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 74 Харківської
міської ради Харківської області”, вул. Туркестанська, 1, м. Харків.
277 000
277 000
8 310
Капітальний ремонт комунального закладу “Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 16 Харківської міської ради”, вул.
Амосова, 23А, м. Харків
914 000
914 000
27 450
Капітальний ремонт комунального закладу “Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 16 Харківської міської ради”,
вул. Амосова 23 А
581 000
581 000
17 500
Капітальний ремонт комунального закладу “Центр дитячої та
юнацької творчості № 6 Харківської міської ради”, вул. Амосова, 46,
м. Харків
889 800
889 800
26 700
Капітальний ремонт комунального закладу “Центр дитячої та
юнацької творчості №6 Харківської міської ради”, вул. Амосова 46
600 700
600 700
18 100
12.
15.
16.
18.
17.
4
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 73 Харківської міської ради, вул.Балканська,
17А, м.Харків
1 065 000
1 065 000
32 000
Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 73 Харківської міської ради", вул.Балканська,
17А, м.Харків
735 000
735 000
22 050
Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 73 Харківської міської ради", вул.Балканська,
17 А, м.Харків
2 133 800
2 133 800
64 100
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, просп.
Московський, 250 Б, м. Харків
1 300 000
1 300 000
39 000
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 394 Харківської міської ради”, проспект
Московський, 250 Б, м. Харків
2 604 700
2 604 700
78 200
Капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи I—III
ступенів № 72 Харківської міської ради Харківської області, проспект
Московський 246, м. Харків
6 186 700
3 707 400
2 479 300
185 630
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа I ступеня”
№ 24 Харківської міської ради Харківської області ім. І. Н. Питікова”,
вул. Ощєпкова 9, м. Харків
299 000
299 000
8 970
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа I ступеня” № 24 Харківської
міської ради Харківської області імені І. Н. Питікова”, вул. Ощєпкова
9, м. Харків
590 000
590 000
17 700
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс “гімназія-школа І ступеня” №24 Харківської
міської ради Харківської області імені І.М. Питікова”, вул. Ощепкова
9, м. Харків.
599 100
599 100
18 000
По бюджету Новобаварського району м. Харкова
10 000 000
5 000 000
5 000 000
300 000
10
Управління освіти Адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради
10 000 000
5 000 000
5 000 000
300 000
23.
Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—III
ступенів № 92 Харківської міської ради Харківської області імені
Героя Радянського Союзу П. П. Набойченка”, вул. Новоприміська, 66
м. Харків
2 500 000
2 500 000
75 000
24.
Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у
комунальному закладі “Харківська загальноосвітня школа I—II
ступенів № 79 Харківської міської ради Харківської області імені
Героя Радянського Союзу В. Д. Поколодного”, Карачівське шосе, 9,
м. Харків
2 500 000
2 500 000
75 000
25.
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Комунальному
закладі “Харківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 92
Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського
Союзу П. П. Набойченка”
400 000
400 000
12 000
26.
Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 54 Харківської міської ради
Харківської області
800 000
800 000
24 000
27.
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 59 Харківської міської ради
Харківської області
500 000
500 000
15 000
28.
Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській
гімназії № 65 Харківської міської ради Харківської області
1 000 000
1 000 000
30 000
21.
22.
19.
20.
5
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
29.
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 76 Харківської міської ради
Харківської області
200 000
200 000
6 000
30.
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Комунальному
закладі “Харківська спеціалізована школа I—III ступенів № 93
Харківської міської ради Харківської області імені В. В. Бондаренка”
400 000
400 000
12 000
31.
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 130 Харківської міської
ради Харківської області
250 000
250 000
7 500
32.
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 137 Харківської міської
ради Харківської області
250 000
250 000
7 500
33.
Здійснення капітального ремонту туалетних кімнат у Харківській
загальноосвітній школі I—III ступенів № 153 Харківської міської
ради Харківської області
200 000
200 000
6 000
34.
Здійснення капітального ремонту спортивної зали у Харківській
спеціалізованій школі I—III ступенів № 162 Харківської міської ради
Харківської області
1 000 000
1 000 000
30 000
По бюджету Основ'янського району м. Харкова
1 000 000
550 000
450 000
30 000
10
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
1 000 000
550 000
450 000
30 000
35.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 96 комбінованого
типу Харківської міської ради”, вул. Локомотивна, 3, м. Харків
1 000 000
550 000
450 000
30 000
По бюджету Слобідського району м. Харкова
2 501 200
1 199 800
1 301 400
75 036
10
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
2 501 200
1 199 800
1 301 400
75 036
36.
Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, № 171-Б,
м. Харків
299 800
299 800
8 994
37.
Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталинграда, № 171-б,
м. Харків
600 700
600 700
18 021
Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу №
324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м. Харків
200 000
200 000
6 000
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 324 Харківської міської ради”, проспект Героїв
Сталінграда, 185 А, м. Харків
400 700
400 700
12 021
39.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 комбінованого
типу Харківської міської ради” по вул. Фонвізіна, 17А, м. Харків,
Харківська область
1 000 000
700 000
300 000
30 000
По бюджету Холодногірського району м. Харкова
1 000 000
720 000
280 000
30 000
10
Управління освіти Адміністрації Холодногірського Харківської
міської ради
1 000 000
720 000
280 000
30 000
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 255 комбінованого
типу Харківської міської ради”, пров. Пластичний, 2А, м. Харків
1 000 000
720 000
280 000
30 000
По бюджету Шевченківського району м. Харкова
4 200 000
3 110 000
1 090 000
126 000
10
Управління освіти Адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради
4 200 000
3 110 000
1 090 000
126 000
38.
40.
6
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
41.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 178 Харківської
міської ради”, вул. Шатилівська, 2, м. Харків
1 400 000
1 050 000
350 000
42 000
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 200 комбінованого
типу Харківської міської ради” по вул. Отакара Яроша, 25а, м.
Харків, Харківська область
269 000
269 000
8 070
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 200 комбінованого
типу Харківської міської ради” по вул. Отакара Яроша, 25А,
м. Харків, Харківська область
1 131 000
811 000
320 000
33 930
43.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 230 Харківської
міської ради” по вул. Тобольська, 65, м. Харків, Харківська область
1 400 000
980 000
420 000
42 000
Всього по бюджету м. Харкова
155 000 000
80 010 000 74 990 000
73 353 737
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
42.
Т.Д. Таукешева
7
Додаток 1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
8 071 357 700
8 066 388 000
4 969 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
4 976 532 100
4 976 532 100
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
4 944 866 100
4 944 866 100
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
4 415 435 500
4 415 435 500
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового
і начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
279 727 400
279 727 400
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
124 289 600
124 289 600
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
121 554 800
121 554 800
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
3 858 800
3 858 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
31 666 000
31 666 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
31 666 000
31 666 000
X
X
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
265 000
265 000
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
265 000
265 000
X
X
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від
№
/17
Доходи бюджету міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
20000000
Неподаткові надходження
318 458 251
218 559 600
99 898 651
16 588 300
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
78 990 300
78 990 300
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
75 000 000
75 000 000
X
X
21080000
Інші надходження
3 990 300
3 990 300
X
X
21080500
Інші надходження
757 000
757 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 233 300
2 233 300
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
127 978 900
127 978 900
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
70 978 900
70 978 900
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 591 500
3 591 500
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
64 963 000
64 963 000
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 390 300
2 390 300
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
34 100
34 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
57 000 000
57 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
57 000 000
57 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
28 551 800
11 590 400
16 961 400
16 588 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
1 800
1 800
X
X
24060000
Інші надходження
11 752 900
11 588 600
164 300
X
24060300
Інші надходження
938 600
938 600
X
X
Додаток 1.1
10
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
164 300
X
164 300
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
10 650 000
10 650 000
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
297 100
X
297 100
88 300
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
88 300
X
88 300
88 300
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
208 800
X
208 800
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
16 500 000
X
16 500 000
16 500 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
82 937 251
X
82 937 251
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
80 490 201
X
80 490 201
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
76 289 281
X
76 289 281
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
112 026
X
112 026
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
3 897 712
X
3 897 712
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
191 182
X
191 182
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
2 447 050
X
2 447 050
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
10 000
X
10 000
X
Додаток 1.1
11
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
2 437 050
X
2 437 050
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
85 056 559
56 559
85 000 000
85 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
35 056 559
56 559
35 000 000
35 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 559
56 559
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
35 000 000
X
35 000 000
35 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 193 276 039
5 118 186 039
75 090 000
100 000
41000000
Від органів державного управління
5 193 276 039
5 118 186 039
75 090 000
100 000
41020000
Дотації
3 001 700
3 001 700
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності
3 001 700
3 001 700
X
X
41030000
Субвенції
5 190 274 339
5 115 184 339
75 090 000
100 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 279 306 621
1 279 306 621
X
X
Додаток 1.1
12
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
1 588 252 448
1 588 252 448
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
645 200
645 200
X
X
41033600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
21 404 415
21 404 415
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
875 527 300
875 527 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 252 088 400
1 252 088 400
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
155 000 000
80 010 000
74 990 000
41035000
Інші субвенції
100 000
100 000
100 000
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
517 763
517 763
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
2 827 994
2 827 994
X
X
Додаток 1.1
13
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41036100
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов
4 604 198
4 604 198
X
X
41039100
Субвенція з державного бюджету міським
бюджетам мм. Дніпра, Житомира,
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова,
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі
створенням і забезпеченням функціонування
центрів надання адміністративних послуг у
форматі "Прозорий офіс"
10 000 000
10 000 000
X
X
50000000
Цільові фонди
2 373 800
X
2 373 800
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
2 373 800
X
2 373 800
X
Всього доходів
13 670 257 349 13 402 925 198
267 332 151
101 688 300
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
14
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
265 000
265 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
484 184 000
484 184 000
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
42 700 000
42 700 000
X
X
14021900
Пальне
42 700 000
42 700 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
177 544 800
177 544 800
X
X
14031900
Пальне
177 544 800
177 544 800
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
263 939 200
263 939 200
X
X
18000000
Місцеві податки
2 605 406 900
2 605 406 900
X
X
18010000
Податок на майно
1 225 388 500
1 225 388 500
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 056 200
6 056 200
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
10 425 900
10 425 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
7 546 500
7 546 500
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
130 594 900
130 594 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
288 533 800
288 533 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
660 613 500
660 613 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
21 827 200
21 827 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
81 270 300
81 270 300
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
15 591 000
15 591 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 929 200
2 929 200
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
7 128 800
7 128 800
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
7 128 800
7 128 800
X
X
18030000
Туристичний збір
2 097 200
2 097 200
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 416 000
1 416 000
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
681 200
681 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 370 792 400
1 370 792 400
X
X
Додаток 1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
275 557 200
275 557 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 095 235 200
1 095 235 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 969 700
X
4 969 700
X
19010000
Екологічний податок
4 969 700
X
4 969 700
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 262 500
X
1 262 500
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 172 600
X
3 172 600
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
534 600
X
534 600
X
20000000
Неподаткові надходження
437 184 122
223 554 900
213 629 222
16 588 300
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
79 928 700
79 928 700
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
75 000 000
75 000 000
X
X
21080000
Інші надходження
4 928 700
4 928 700
X
X
21080500
Інші надходження
1 087 000
1 087 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 841 700
2 841 700
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
130 017 900
130 017 900
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
70 978 900
70 978 900
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 591 500
3 591 500
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
64 963 000
64 963 000
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 390 300
2 390 300
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
34 100
34 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
57 000 000
57 000 000
X
X
Додаток 1
3
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
57 000 000
57 000 000
X
X
22090000
Державне мито
2 039 000
2 039 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
1 350 000
1 350 000
X
X
22090200
Державне мито, не віднесене до інших
категорій
130 000
130 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
559 000
559 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
30 569 700
13 608 300
16 961 400
16 588 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
214 500
214 500
X
X
24060000
Інші надходження
13 558 100
13 393 800
164 300
X
24060300
Інші надходження
2 743 800
2 743 800
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
164 300
X
164 300
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
10 650 000
10 650 000
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
297 100
X
297 100
88 300
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
88 300
X
88 300
88 300
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
208 800
X
208 800
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
16 500 000
X
16 500 000
16 500 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
196 667 822
X
196 667 822
X
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
189 403 897
X
189 403 897
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
172 981 179
X
172 981 179
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
7 969 106
X
7 969 106
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
8 234 880
X
8 234 880
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
218 732
X
218 732
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
7 263 925
X
7 263 925
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
4 826 875
X
4 826 875
X
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
2 437 050
X
2 437 050
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
85 183 559
183 559
85 000 000
85 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
35 183 559
183 559
35 000 000
35 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
127 000
127 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
127 000
127 000
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 559
56 559
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
35 000 000
X
35 000 000
35 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
Додаток 1
5
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 193 276 039
5 118 186 039
75 090 000
100 000
41000000
Від органів державного управління
5 193 276 039
5 118 186 039
75 090 000
100 000
41020000
Дотації
3 001 700
3 001 700
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності
3 001 700
3 001 700
X
X
41030000
Субвенції
5 190 274 339
5 115 184 339
75 090 000
100 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 279 306 621
1 279 306 621
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
1 588 252 448
1 588 252 448
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
645 200
645 200
X
X
41033600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
21 404 415
21 404 415
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
875 527 300
875 527 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 252 088 400
1 252 088 400
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
155 000 000
80 010 000
74 990 000
41035000
Інші субвенції
100 000
100 000
100 000
Додаток 1
6
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
517 763
517 763
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
2 827 994
2 827 994
X
X
41036100
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов
4 604 198
4 604 198
X
X
41039100
Субвенція з державного бюджету міським
бюджетам мм. Дніпра, Житомира,
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова,
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі
створенням і забезпеченням функціонування
центрів надання адміністративних послуг у
форматі "Прозорий офіс"»
10 000 000
10 000 000
X
X
50000000
Цільові фонди
2 373 800
X
2 373 800
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
2 373 800
X
2 373 800
X
Всього доходів
13 789 375 220
13 408 312 498
381 062 722
101 688 300
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
7
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
8 071 092 700
8 066 123 000
4 969 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
4 976 532 100
4 976 532 100
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
4 944 866 100
4 944 866 100
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
4 415 435 500
4 415 435 500
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
279 727 400
279 727 400
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
124 289 600
124 289 600
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
121 554 800
121 554 800
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
3 858 800
3 858 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
31 666 000
31 666 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
31 666 000
31 666 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
484 184 000
484 184 000
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
42 700 000
42 700 000
X
X
14021900
Пальне
42 700 000
42 700 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
177 544 800
177 544 800
X
X
14031900
Пальне
177 544 800
177 544 800
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до
рішення
10
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від
№
/17
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
Додаток 1.1
8
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
263 939 200
263 939 200
X
X
18000000
Місцеві податки
2 605 406 900
2 605 406 900
X
X
18010000
Податок на майно
1 225 388 500
1 225 388 500
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 056 200
6 056 200
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
10 425 900
10 425 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
7 546 500
7 546 500
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
130 594 900
130 594 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
288 533 800
288 533 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
660 613 500
660 613 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
21 827 200
21 827 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
81 270 300
81 270 300
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
15 591 000
15 591 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 929 200
2 929 200
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
7 128 800
7 128 800
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
7 128 800
7 128 800
X
X
18030000
Туристичний збір
2 097 200
2 097 200
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 416 000
1 416 000
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
681 200
681 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 370 792 400
1 370 792 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
275 557 200
275 557 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 095 235 200
1 095 235 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 969 700
X
4 969 700
X
19010000
Екологічний податок
4 969 700
X
4 969 700
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 262 500
X
1 262 500
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 172 600
X
3 172 600
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
534 600
X
534 600
X
Додаток 1.1
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100
Державне управління
586 930 641
586 930 641
388 607 657
18 655 383
56 879 436
4 782 690
1 050 000
52 096 746
50 030 746
50 030 746
643 810 077
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
106 981 545
106 981 545
62 030 598
4 769 374
3 151 134
3 151 134
3 151 134
3 151 134
110 132 679
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
479 949 096
479 949 096
326 577 059
13 886 009
53 728 302
4 782 690
1 050 000
48 945 612
46 879 612
46 879 612
533 677 398
1000
Освіта
2 315 898 600
2 315 898 600
1 420 377 497
375 838 156
324 652 915
118 089 440
15 790 151
7 942 160
206 563 475
181 321 273
181 221 273
2 640 551 515
1010
0910
Дошкільна освіта
693 695 623
693 695 623
396 759 132
139 624 010
123 336 294
83 003 533
325 608
816 566
40 332 761
31 283 491
31 283 491
817 031 917
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 289 932 990
1 289 932 990
840 255 998
180 977 953
91 134 304
20 438 497
11 406 638
1 327 483
70 695 807
60 299 077
60 199 077
1 381 067 294
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
13 068 919
13 068 919
9 749 893
1 063 443
4 793
4 793
13 073 712
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
8 620 409
8 620 409
4 599 835
1 594 391
1 388 605
80 000
1 308 605
1 308 605
1 308 605
10 009 014
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
9 684 752
9 684 752
3 193 813
1 583 086
110 000
10 000
100 000
100 000
100 000
9 794 752
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
55 071 626
55 071 626
37 794 603
7 971 630
20 164 961
4 545 459
2 775 436
577 564
15 619 502
9 970 100
9 970 100
75 236 587
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами освіти
198 062 857
198 062 857
95 876 034
40 859 740
10 032 635
9 885 835
1 263 115
5 220 539
146 800
208 095 492
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти
13 472 002
13 472 002
10 254 745
571 788
13 472 002
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за будівництвом і
капітальним ремонтом та іншими окремими
господарськими функціями
391 345
391 345
217 132
391 345
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
20 653 537
20 653 537
15 250 863
1 055 593
20 653 537
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету м. Харкова на 2017 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
Додаток 2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін
до
рішення
10
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
Додаток_2
1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
780 000
780 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 280 000
7840
0320 Організація рятування на водах
3 671 028
3 671 028
2 780 142
155 375
155 375
155 375
155 375
3 826 403
8000
Видатки, не віднесені до основних груп
112 496 558
112 496 558
112 496 558
8010
0133 Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8600
0133
Інші видатки
31 596 558
31 596 558
31 596 558
8108
1060
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
900 000
900 000
900 000
9010
Обслуговування боргу
5 050
5 050
5 050
9100
Цільові фонди
8 744 366
8 744 366
8 744 366
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
6 370 566
6 370 566
6 370 566
9180
0133
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
2 373 800
2 373 800
2 373 800
Разом видатків
10 232 368 732
10 228 983 932
2 037 592 439
498 896 617
3 384 800
4 142 037 306
190 726 548
32 042 299
10 177 587
3 951 310 758
3 861 635 118
3 746 738 018
14 374 406 038
8120
0180 Реверсна дотація
193 026 700
193 026 700
193 026 700
8290
0180
Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування
(субвенція районному бюджету Дергачівського
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з
додатками 3.1 та 4)
400 000
400 000
400 000
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(згідно з додатками 3,1 та 4)
2 579 000
2 579 000
18 204 000
18 204 000
18 204 000
18 204 000
20 783 000
8800
0180
Інші субвенції (згідно з додатками 3.1 та 4)
135 150
135 150
135 150
10 428 509 582
10 425 124 782
2 037 592 439
498 896 617
3 384 800
4 160 241 306
190 726 548
32 042 299
10 177 587
3 969 514 758
3 879 839 118
3 764 942 018
14 588 750 888
Надання кредитів та гарантій (згідно з додатком 5)
35 000 000
35 000 000
35 000 000
10 463 509 582
10 460 124 782
2 037 592 439
498 896 617
3 384 800
4 160 241 306
190 726 548
32 042 299
10 177 587
3 969 514 758
3 879 839 118
3 764 942 018
14 623 750 888
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова з урахуванням
кредитування
Всього видатків
Додаток_2
10
Додаток 3.1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
170 161 512
170 161 512
62 030 598
4 769 374
29 269 386
29 269 386
29 269 386
29 269 386
199 430 898
0110000
Харківська міська рада
170 161 512
170 161 512
62 030 598
4 769 374
29 269 386
29 269 386
29 269 386
29 269 386
199 430 898
0110170
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
106 981 545
106 981 545
62 030 598
4 769 374
3 151 134
3 151 134
3 151 134
3 151 134
110 132 679
0113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
476 533
476 533
476 533
0113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість
476 533
476 533
476 533
0116130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
27 932 079
27 932 079
300 000
300 000
300 000
300 000
28 232 079
КП "Міський архів"
1 168 901
1 168 901
1 168 901
КП "Міська друкарня"
1 195 366
1 195 366
1 195 366
КП "Міський інформаційний центр"
19 357 440
19 357 440
300 000
300 000
300 000
300 000
19 657 440
КП "Харківський дата центр"
6 210 372
6 210 372
6 210 372
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
4 090 270
4 090 270
6 284 230
6 284 230
6 284 230
6 284 230
10 374 500
0116662
6662
0460 Національна програма інформатизації
4 090 270
4 090 270
6 284 230
6 284 230
6 284 230
6 284 230
10 374 500
0117210
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
0117212
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
12 347 898
12 347 898
12 347 898
0117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
496 800
496 800
496 800
0117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
19 534 022
19 534 022
19 534 022
19 534 022
19 534 022
0118600
8600
0133 Інші видатки
17 836 387
17 836 387
17 836 387
0900000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
9 952 781
9 952 781
3 008 732
9 952 781
0910000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
9 952 781
9 952 781
3 008 732
9 952 781
0910180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
4 863 558
4 863 558
3 008 732
4 863 558
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
__________ № _____/17
видатки
розвитку
оплата праці
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2017 рік
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Додаток 3.1
11
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
0917420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
1 210 070
1 210 070
1 210 070
0918600
8600
0133 Інші видатки
3 879 153
3 879 153
3 879 153
1000000
Департамент освіти Харківської міської
ради
119 741 604
119 741 604
70 321 467
7 380 511
102 475 336
6 150 301
3 880 785
610 079
96 325 035
90 903 035
90 903 035
222 216 940
1010000
Департамент освіти Харківської міської
ради
119 741 604
119 741 604
70 321 467
7 380 511
102 475 336
6 150 301
3 880 785
610 079
96 325 035
90 903 035
90 903 035
222 216 940
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
4 659 355
4 659 355
3 102 916
65 000
65 000
65 000
65 000
4 724 355
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
60 746 999
60 746 999
48 088 783
1 011 170
5 113 958
2 680 028
1 815 919
92 174
2 433 930
2 033 930
2 033 930
65 860 957
1011040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
8 620 409
8 620 409
4 599 835
1 594 391
1 388 605
80 000
1 308 605
1 308 605
1 308 605
10 009 014
1011060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у
т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
6 856 758
6 856 758
3 193 813
1 583 086
110 000
10 000
100 000
100 000
100 000
6 966 758
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
15 887 569
15 887 569
9 961 598
3 092 730
17 437 773
3 380 273
2 064 866
517 905
14 057 500
9 035 500
9 035 500
33 325 342
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти
1 784 283
1 784 283
1 157 390
99 134
1 784 283
1011180
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за будівництвом і
капітальним ремонтом та іншими окремими
господарськими функціями
391 345
391 345
217 132
391 345
1011220
1220
0990 Інші освітні програми
3 763 006
3 763 006
78 360 000
78 360 000
78 360 000
78 360 000
82 123 006
1011230
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років
299 250
299 250
299 250
1016130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
16 732 630
16 732 630
16 732 630
КП "Комбінат дитячого харчування"
16 554 530
16 554 530
16 554 530
КО "Дошкільне харчування"
178 100
178 100
178 100
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
20 220 294
20 220 294
6 969 118
775 265
1 863 762
1 498 762
741 644
94 061
365 000
365 000
365 000
22 084 056
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
20 220 294
20 220 294
6 969 118
775 265
1 863 762
1 498 762
741 644
94 061
365 000
365 000
365 000
22 084 056
1110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
9 109 756
9 109 756
6 407 718
130 465
65 000
65 000
65 000
65 000
9 174 756
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
1113130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
90 800
90 800
90 800
1113134
3134
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
90 800
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
5 431 543
5 431 543
561 400
644 800
1 798 762
1 498 762
741 644
94 061
300 000
300 000
300 000
7 230 305
1113141
3141
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 301 250
2 301 250
2 301 250
1113143
3143
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 130 293
3 130 293
561 400
644 800
1 798 762
1 498 762
741 644
94 061
300 000
300 000
300 000
4 929 055
1117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
5 588 195
5 588 195
5 588 195
1300000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської міської ради
75 337 089
75 337 089
34 271 565
14 555 385
146 229 351
1 665 639
447 880
538 078
144 563 712
144 491 964
144 491 964
221 566 440
1310000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської міської ради
75 337 089
75 337 089
34 271 565
14 555 385
146 229 351
1 665 639
447 880
538 078
144 563 712
144 491 964
144 491 964
221 566 440
1310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
2 300 342
2 300 342
1 450 380
61 500
61 500
61 500
61 500
2 361 842
1313140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
13 446 355
13 446 355
8 187 593
3 114 983
25 589 248
189 248
153 708
25 400 000
25 400 000
25 400 000
39 035 603
1313142
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
13 446 355
13 446 355
8 187 593
3 114 983
25 589 248
189 248
153 708
25 400 000
25 400 000
25 400 000
39 035 603
1315010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
2 836 776
2 836 776
2 836 776
1315011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
1 956 957
1 956 957
1 956 957
1315012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
879 819
879 819
879 819
1315020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
19 890
1315022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
19 890
1315030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
43 399 148
43 399 148
24 633 592
11 440 402
11 478 603
1 476 391
447 880
384 370
10 002 212
9 930 464
9 930 464
54 877 751
1315031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
43 399 148
43 399 148
24 633 592
11 440 402
11 478 603
1 476 391
447 880
384 370
10 002 212
9 930 464
9 930 464
54 877 751
1315040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
5 644 328
5 644 328
8 822 301
8 822 301
8 822 301
8 822 301
14 466 629
1315041
5041
0810 Утримання комунальних спортивних споруд
5 644 328
5 644 328
8 822 301
8 822 301
8 822 301
8 822 301
14 466 629
1315060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 690 250
7 690 250
100 277 699
100 277 699
100 277 699
100 277 699
107 967 949
1315061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
4 095 405
4 095 405
100 277 699
100 277 699
100 277 699
100 277 699
104 373 104
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
1315062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
3 594 845
3 594 845
3 594 845
1400000
Департамент охорони здоров’я
Харківської міської ради
1 434 898 399
1 434 898 399
5 955 695
212 348 552
44 134 227
168 214 325
166 353 401
166 353 401
1 647 246 951
1410000
Департамент охорони здоров’я
Харківської міської ради
1 434 898 399
1 434 898 399
5 955 695
212 348 552
44 134 227
168 214 325
166 353 401
166 353 401
1 647 246 951
1410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 815 580
8 815 580
5 955 695
65 000
65 000
65 000
65 000
8 880 580
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
627 855 880
627 855 880
111 748 249
15 056 379
96 691 870
95 922 570
95 922 570
739 604 129
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
26 798 102
26 798 102
2 040 800
1 180 700
860 100
838 600
838 600
28 838 902
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
142 091 692
142 091 692
30 266 881
414 970
29 851 911
29 851 911
29 851 911
172 358 573
1412120
2120
0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
463 483 942
463 483 942
37 976 183
8 948 922
29 027 261
28 857 655
28 857 655
501 460 125
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
26 112 898
26 112 898
2 513 200
1 752 200
761 000
700 000
700 000
28 626 098
1412140
2140
0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
70 727 790
70 727 790
19 911 739
16 781 056
3 130 683
2 291 165
2 291 165
90 639 529
1412170
2170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
700 815
1412210
2210
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
41 623 542
41 623 542
41 623 542
1412214
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет
41 623 542
41 623 542
41 623 542
1412220
2220
0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я
23 688 158
23 688 158
23 688 158
1417420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 826 500
7 826 500
7 826 500
7 826 500
7 826 500
КП "Автобаза швидкої медичної допомоги м.
Харкова"
2 702 500
2 702 500
2 702 500
2 702 500
2 702 500
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
5 124 000
5 124 000
5 124 000
5 124 000
5 124 000
1500000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
11 870 738
11 870 738
8 292 474
93 330
53 123
53 123
53 123
53 123
11 923 861
1510000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
11 870 738
11 870 738
8 292 474
93 330
53 123
53 123
53 123
53 123
11 923 861
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
4 679 716
4 679 716
3 216 574
53 123
53 123
53 123
53 123
4 732 839
1513130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 191 022
7 191 022
5 075 900
93 330
7 191 022
1513131
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
7 191 022
7 191 022
5 075 900
93 330
7 191 022
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
260 844 874
260 844 874
43 449 062
2 951 300
5 597 796
360 750
208 524
4 638
5 237 046
5 237 046
5 237 046
266 442 670
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
260 844 874
260 844 874
43 449 062
2 951 300
5 597 796
360 750
208 524
4 638
5 237 046
5 237 046
5 237 046
266 442 670
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
7 244 374
7 244 374
5 355 802
65 000
65 000
65 000
65 000
7 309 374
1513100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального
обслуговування
47 629 144
47 629 144
36 255 658
2 053 800
4 718 581
360 750
208 524
4 638
4 357 831
4 357 831
4 357 831
52 347 725
1513104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
43 456 837
43 456 837
33 726 100
1 609 900
4 224 901
360 750
208 524
4 638
3 864 151
3 864 151
3 864 151
47 681 738
1513105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам
4 172 307
4 172 307
2 529 558
443 900
493 680
493 680
493 680
493 680
4 665 987
1513300
3300
1090 Інші установи та заклади
3 705 456
3 705 456
1 837 602
897 500
814 215
814 215
814 215
814 215
4 519 671
1513400
3400
1090 Інші видатки на соціальний захист населення
202 265 900
202 265 900
202 265 900
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
14 455 577
14 455 577
10 418 607
485 791
382 350
382 350
382 350
382 350
14 837 927
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
14 455 577
14 455 577
10 418 607
485 791
382 350
382 350
382 350
382 350
14 837 927
2010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 420 977
10 420 977
8 237 607
61 391
49 350
49 350
49 350
49 350
10 470 327
2013110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
4 034 600
4 034 600
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 367 600
2013111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
3 814 300
3 814 300
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 147 300
2013112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
220 300
220 300
220 300
2400000
Департамент культури Харківської
міської ради
260 674 095
260 674 095
119 795 486
11 148 342
132 949 130
19 847 300
14 794 100
512 000
113 101 830
107 499 430
107 499 430
393 623 225
2410000
Департамент культури Харківської
міської ради
260 674 095
260 674 095
119 795 486
11 148 342
132 949 130
19 847 300
14 794 100
512 000
113 101 830
107 499 430
107 499 430
393 623 225
2410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
7 070 031
7 070 031
4 951 449
65 000
65 000
65 000
65 000
7 135 031
2414030
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi
мистецькі заклади та заходи
6 647 137
6 647 137
6 647 137
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва
537 983
537 983
59 928 280
59 928 280
59 928 280
59 928 280
60 466 263
2414060
4060
0824 Бібліотеки
33 933 119
33 933 119
23 799 700
3 144 200
170 400
96 200
1 000
29 700
74 200
34 103 519
2414070
4070
0824 Музеї і виставки
3 383 750
3 383 750
2 131 100
293 000
3 838 200
25 400
1 700
3 812 800
3 812 800
3 812 800
7 221 950
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу
18 913 173
18 913 173
7 607 837
2 913 700
10 384 400
1 521 800
1 054 000
147 100
8 862 600
8 773 100
8 773 100
29 297 573
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
2414100
4100
0960 Школи естетичного виховання дітей
103 726 408
103 726 408
78 951 200
4 747 342
26 246 700
18 203 900
13 739 100
333 500
8 042 800
7 604 100
7 604 100
129 973 108
2414200
4200
0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
86 462 494
86 462 494
2 354 200
50 100
32 316 150
32 316 150
27 316 150
27 316 150
118 778 644
3300000
Департамент реєстрації Харківської
міської ради
32 989 499
32 989 499
19 116 731
1 064 622
1 064 622
1 064 622
1 064 622
34 054 121
3310000
Департамент реєстрації Харківської
міської ради
32 989 499
32 989 499
19 116 731
1 064 622
1 064 622
1 064 622
1 064 622
34 054 121
3310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
32 989 499
32 989 499
19 116 731
1 064 622
1 064 622
1 064 622
1 064 622
34 054 121
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
45 997 980
45 997 980
20 873 642
1 358 562
32 511 177
3 200
32 507 977
32 507 977
32 507 977
78 509 157
3510000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
45 997 980
45 997 980
20 873 642
1 358 562
32 511 177
3 200
32 507 977
32 507 977
32 507 977
78 509 157
3510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
45 217 980
45 217 980
20 873 642
1 358 562
32 511 177
3 200
32 507 977
32 507 977
32 507 977
77 729 157
3517450
7450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
780 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
620 607 571
620 607 571
7 470 604
69 104 448
925 106 310
925 106 310
887 946 808
887 946 808
1 545 713 881
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
620 607 571
620 607 571
7 470 604
69 104 448
925 106 310
925 106 310
887 946 808
887 946 808
1 545 713 881
4110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 419 931
10 419 931
7 470 604
235 814
626 155
626 155
626 155
626 155
11 046 086
4114200
4200
0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
37 773 600
37 773 600
231 000 000
231 000 000
206 000 000
206 000 000
268 773 600
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
326 413 000
326 413 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
327 872 400
4116051
6051
0620 Забезпечення функціонування теплових мереж
226 413 000
226 413 000
226 413 000
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
100 000 000
100 000 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
101 459 400
4116060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
229 306 108
229 306 108
68 868 634
172 345 490
172 345 490
172 345 490
172 345 490
401 651 598
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
10 400 000
10 400 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
40 400 000
4116120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
5 258 032
5 258 032
5 258 032
4116310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
295 721 538
295 721 538
285 721 538
285 721 538
295 721 538
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
191 794 225
191 794 225
191 794 225
191 794 225
191 794 225
4119140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
2 159 502
2 159 502
2 159 502
4118600
8600
0133 Інші видатки
1 036 900
1 036 900
1 036 900
Поховання самотніх
1 036 900
1 036 900
1 036 900
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
593 602 692
593 602 692
7 850 521
268 449
425 972 000
425 972 000
411 760 936
411 552 136
1 019 574 692
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
593 602 692
593 602 692
7 850 521
268 449
425 972 000
425 972 000
411 760 936
411 552 136
1 019 574 692
4310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 967 163
10 967 163
7 850 521
268 449
65 000
65 000
65 000
65 000
11 032 163
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
464 350 369
464 350 369
15 628 027
15 628 027
15 628 027
15 628 027
479 978 396
4316020
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
215 552 455
215 552 455
205 552 455
205 552 455
215 552 455
4316021
6021
0610 Капітальний ремонт житлового фонду
215 552 455
215 552 455
205 552 455
205 552 455
215 552 455
4316060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
79 822 940
79 822 940
21 139 494
21 139 494
21 139 494
20 930 694
100 962 434
4316120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
33 302 220
33 302 220
2 998 500
2 998 500
2 998 500
2 998 500
36 300 720
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
10 788 717
10 788 717
10 788 717
10 788 717
10 788 717
4316650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
4 040 000
4 040 000
1 443 720
1 443 720
1 443 720
1 443 720
5 483 720
4317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
1 120 000
1 120 000
10 228 184
10 228 184
10 228 184
10 228 184
11 348 184
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
143 916 839
143 916 839
143 916 839
143 916 839
143 916 839
4319140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
4 211 064
4 211 064
4 211 064
4500000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
17 806 193
17 806 193
7 689 151
293 701
1 254 335
1 254 335
1 254 335
1 254 335
19 060 528
4510000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
17 806 193
17 806 193
7 689 151
293 701
1 254 335
1 254 335
1 254 335
1 254 335
19 060 528
4510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 783 032
10 783 032
7 689 151
293 701
65 000
65 000
65 000
65 000
10 848 032
4516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
1 189 335
1 189 335
1 189 335
1 189 335
1 189 335
4518600
8600
0133 Інші видатки
7 023 161
7 023 161
7 023 161
Управління комунальним майном
7 023 161
7 023 161
7 023 161
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
550 304 163
550 184 363
7 019 024
119 800
531 372 300
531 372 300
531 372 300
461 372 300
1 081 676 463
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
550 304 163
550 184 363
7 019 024
119 800
531 372 300
531 372 300
531 372 300
461 372 300
1 081 676 463
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
9 321 258
9 321 258
7 019 024
65 000
65 000
65 000
65 000
9 386 258
4716060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
16 578 331
16 578 331
1 490 000
1 490 000
1 490 000
1 490 000
18 068 331
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
4716130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
1 643 285
1 643 285
1 643 285
КП "Харківська дирекція будівництва
метрополітену"
1 643 285
1 643 285
1 643 285
4716390
6390
0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
23 212 000
23 212 000
23 212 000
23 212 000
23 212 000
4716650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
522 761 289
522 641 489
119 800
347 203 900
347 203 900
347 203 900
277 203 900
869 965 189
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
159 401 400
159 401 400
159 401 400
159 401 400
159 401 400
4700000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва
та шляхового господарства Харківської
міської ради
8 725 726
8 725 726
7 152 235
707 543 131
4 654 000
1 050 000
702 889 131
700 323 131
655 734 831
716 268 857
4710000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва
та шляхового господарства Харківської
міської ради
8 725 726
8 725 726
7 152 235
707 543 131
4 654 000
1 050 000
702 889 131
700 323 131
655 734 831
716 268 857
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 725 726
8 725 726
7 152 235
6 720 000
4 654 000
1 050 000
2 066 000
15 445 726
4716310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
429 247 736
429 247 736
428 747 736
384 159 436
429 247 736
4716650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
271 575 395
271 575 395
271 575 395
271 575 395
271 575 395
4800000
Департамент містобудування, архітектури
та генерального плану Харківської міської
ради
18 794 972
15 824 972
10 757 253
2 970 000
575 000
575 000
575 000
575 000
19 369 972
4810000
Департамент містобудування, архітектури
та генерального плану Харківської міської
ради
18 794 972
15 824 972
10 757 253
2 970 000
575 000
575 000
575 000
575 000
19 369 972
4810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
14 683 430
14 683 430
10 757 253
65 000
65 000
65 000
65 000
14 748 430
4816430
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
4 111 542
1 141 542
2 970 000
510 000
510 000
510 000
510 000
4 621 542
5200000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
9 635 582
9 635 582
1 595 482
9 635 582
5210000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
9 635 582
9 635 582
1 595 482
9 635 582
5210180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
2 448 682
2 448 682
1 595 482
2 448 682
5217420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
7 186 900
7 186 900
7 186 900
5600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 377 876
7 182 876
5 159 825
195 000
145 000
145 000
145 000
145 000
7 522 876
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
5610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
7 377 876
7 182 876
5 159 825
195 000
145 000
145 000
145 000
145 000
7 522 876
5610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
6 972 876
6 972 876
5 159 825
145 000
145 000
145 000
145 000
7 117 876
5617420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
405 000
210 000
195 000
405 000
6500000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
453 334 951
453 334 951
5 987 995
632 176 155
632 176 155
632 176 155
632 176 155
1 085 511 106
6510000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
453 334 951
453 334 951
5 987 995
632 176 155
632 176 155
632 176 155
632 176 155
1 085 511 106
6510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 144 834
8 144 834
5 987 995
59 700
59 700
59 700
59 700
8 204 534
6513034
3034
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 013 936
8 013 936
8 013 936
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
250 637 438
250 637 438
250 637 438
250 637 438
250 637 438
6516640
6640
0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
395 296 925
395 296 925
253 728 858
253 728 858
253 728 858
253 728 858
649 025 783
6516650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
41 879 256
41 879 256
95 140 159
95 140 159
95 140 159
95 140 159
137 019 415
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
32 610 000
32 610 000
32 610 000
32 610 000
32 610 000
6800000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та цивільного
захисту Харківської міської ради
12 805 637
12 805 637
9 204 623
101 601
1 705 345
1 705 345
1 705 345
1 705 345
14 510 982
6810000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та цивільного
захисту Харківської міської ради
12 805 637
12 805 637
9 204 623
101 601
1 705 345
1 705 345
1 705 345
1 705 345
14 510 982
6810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 354 609
8 354 609
6 424 481
101 601
49 970
49 970
49 970
49 970
8 404 579
6817810
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
780 000
780 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 280 000
6817840
7840
0320 Організація рятування на водах
3 671 028
3 671 028
2 780 142
155 375
155 375
155 375
155 375
3 826 403
Утримання комунальної установи
"Спеціалізована водно-рятувальна служба міста
Харкова"
3 671 028
3 671 028
2 780 142
155 375
155 375
155 375
155 375
3 826 403
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 554 080
15 454 080
7 480 011
100 000
5 065 000
5 065 000
5 065 000
5 065 000
20 619 080
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 554 080
15 454 080
7 480 011
100 000
5 065 000
5 065 000
5 065 000
5 065 000
20 619 080
7310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
11 409 486
11 409 486
7 480 011
65 000
65 000
65 000
65 000
11 474 486
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових питань
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
1 500 000
1 400 000
100 000
1 500 000
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
1200
0990
Здійснення централізованого господарського
обслуговування
5 898 270
5 898 270
4 053 117
253 744
5 898 270
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
3 284 014
3 284 014
2 372 332
282 778
121 323
121 323
19 354
8
3 405 337
1220
0990
Інші освітні програми
3 763 006
3 763 006
78 360 000
78 360 000
78 360 000
78 360 000
82 123 006
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років
299 250
299 250
299 250
2000
Охорона здоров'я
1 423 082 819
1 423 082 819
204 457 052
44 134 227
160 322 825
158 461 901
158 461 901
1 627 539 871
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
627 855 880
627 855 880
111 748 249
15 056 379
96 691 870
95 922 570
95 922 570
739 604 129
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
26 798 102
26 798 102
2 040 800
1 180 700
860 100
838 600
838 600
28 838 902
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
142 091 692
142 091 692
30 266 881
414 970
29 851 911
29 851 911
29 851 911
172 358 573
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
463 483 942
463 483 942
37 976 183
8 948 922
29 027 261
28 857 655
28 857 655
501 460 125
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
26 112 898
26 112 898
2 513 200
1 752 200
761 000
700 000
700 000
28 626 098
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги населенню
70 727 790
70 727 790
19 911 739
16 781 056
3 130 683
2 291 165
2 291 165
90 639 529
2170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
700 815
2220
0763
Інші заходи в галузі охорони здоров’я
23 688 158
23 688 158
23 688 158
2210
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
41 623 542
41 623 542
41 623 542
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет
41 623 542
41 623 542
41 623 542
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
3 173 637 697
3 173 637 697
54 099 153
7 228 813
37 903 004
2 048 760
950 168
252 407
35 854 244
35 854 244
35 854 244
3 211 540 701
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 588 252 448
1 588 252 448
1 588 252 448
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на
житлово-комунальні послуги
114 056 380
114 056 380
114 056 380
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7317500
7500
0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 744 594
1 744 594
1 744 594
7318108
8108
1060
Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
900 000
900 000
900 000
7500000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
26 524 999
26 524 999
20 914 302
2 407 800
2 407 800
34 000
34 000
28 932 799
7510000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
26 524 999
26 524 999
20 914 302
2 407 800
2 407 800
34 000
34 000
28 932 799
7510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
26 519 949
26 519 949
20 914 302
34 000
34 000
34 000
34 000
26 553 949
7519010
9010
0170 Обслуговування боргу
5 050
5 050
5 050
7519180
9180
0133
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади
2 373 800
2 373 800
2 373 800
7600000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради (в частині
міжбюджетних трансфертів, резервного
фонду)
5 741 953 172
5 712 838 974
29 114 198
37 394 000
37 394 000
18 304 000
18 204 000
5 779 347 172
7610000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради (в частині
міжбюджетних трансфертів, резервного
фонду)
5 741 953 172
5 712 838 974
29 114 198
37 394 000
37 394 000
18 304 000
18 204 000
5 779 347 172
7618010
8010
0133 Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
7618120
8120
0180 Реверсна дотація
193 026 700
193 026 700
193 026 700
7618260
8260
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги
дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи
II групи внаслідок психічного розладу (згідно з
додатком №4)
1 279 306 621
1 279 306 621
1 279 306 621
7618290
8290
0180
Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування
(субвенція районному бюджету Дергачівського
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно
з додатком 4)
400 000
400 000
400 000
7618320
8320
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(згідно з додатком 4)
1 588 252 448
1 588 252 448
1 588 252 448
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618340
8340
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу (згідно з додатком 4)
645 200
645 200
645 200
7618380
8380
0180
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам (згідно з додатком 4)
813 454 478
813 454 478
813 454 478
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (забезпечення аварійно – рятувальних
підрозділів ДСНС України у Харківській області
тепловими пушками та тепловентиляторами))
(згідно з додатком 4)
36 000
36 000
14 000
14 000
14 000
14 000
50 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів пожежними рукавами)
(згідно з додатком 4)
398 000
398 000
398 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів спеціальними захисними
костюмами та чоботами)) (згідно з додатком 4)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
військової частини А0501 (відновлення об'єктів
польової навчальної матеріально-технічної бази
полігону 92 окремої механізованої бригади)
(згідно з додатком 4)
199 000
199 000
199 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (на забезпечення аварійно – рятувальних
підрозділів ДСНС України у Харківській області
плаваючими мотопомпами)) (згідно з додатком
4)
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
Національної поліції в Харківській області
(забезпечення особового складу одностроєм))
(згідно з додатком 4)
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Управління Служби безпеки України в
Харківській області (придбання спеціального
обладнання та засобів)) (згідно з додатком 4)
1 512 000
1 512 000
1 512 000
1 512 000
1 512 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(Апеляційному суду Харківської області на
розробку проектної документації з комплексного
відновлення фасаду будівлі суду)) (згідно з
додатком 4)
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національної академії Національної гвардії
України (на придбання медичного обладнання та
проведення ремонтних робіт меморіальної стели
героям - випускникам академії)) (згідно з
додатком 4)
370 000
370 000
370 000
370 000
370 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази органів
ДФСУ (створення оптоволоконної лінії зв’язку і
придбання устаткування для автоматичного
оброблення інформації для підрозділів ДФС))
(згідно з додатком 4)
796 000
796 000
796 000
Головне управління ДФС у Харківській області
199 000
199 000
199 000
Центральна об'єднана державна податкова
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській
області
199 000
199 000
199 000
Київська об'єднана державна податкова
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській
області
199 000
199 000
199 000
Східна об'єднана державна податкова інспекція
м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області
199 000
199 000
199 000
Додаток 3.1
22
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
(на реконструкцію та реставрацію приміщень
інституту)) (згідно з додатком 4)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національного університету Повітряних сил імені
Івана Кожедуба (на створення другого залу
музею «Обереги музичної Харківщини»)) (згідно
з додатком 4)
150 000
150 000
150 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого (співфінансування на
будівництво спортивного майданчика на
території студмістечка університету)) (згідно з
додатком 4)
319 000
319 000
319 000
319 000
319 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Харківського Національного університету ім.
В.Н. Каразіна (співфінансування на будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на території
стадіону УСК "Каразінський" та спортивного
майданчика на території студентських
гуртожитків)) (згідно з додатком 4)
386 500
386 500
386 500
386 500
386 500
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національного аерокосмічного університету ім.
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний
інститут" (співфінансування на будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на території
студмістечка університету)) (згідно з додатком 4)
67 500
67 500
67 500
67 500
67 500
Додаток 3.1
23
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Харківської середньої спеціалізованої музичної
школи-інтернату (на будівництво тренажерного
майданчика (воркаут) на території школи))
(згідно з додатком №4)
135 000
135 000
135 000
135 000
135 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Головного управління Державної казначейської
служби України у Харківській області
(придбання мережевої системи зберігання
даних)) (згідно з додатком 4)
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
7618440
8440
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (згідно
з додатком 4)
24 510 000
24 510 000
19 090 000
19 090 000
43 600 000
7618480
8480
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату
послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя (згідно з
додатком 4)
2 827 994
2 827 994
2 827 994
7618580
8580
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
пункту 1 статті 10, а також для осіб з
інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-
14 частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та осіб, які втратили функціональні
можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва
або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення житлових
умов (згідно з додатком 4)
4 604 198
4 604 198
4 604 198
Додаток 3.1
24
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618610
8610
0180
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного
періоду (згідно з додатком 4)
29 700 000
29 700 000
29 700 000
7618630
8630
180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
(згідно з додатком 4)
517 763
517 763
517 763
7618700
8700
0180
Інші додаткові дотації (з міського бюджету м.
Харкова районним у місті бюджетам) (згідно з
додатком 4)
1 721 993 620
1 721 993 620
1 721 993 620
7618800
8800
0180
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету
міста Харкова обласному бюджету Харківської
області на виготовлення бланків посвідчень
батьків та дитини з багатодітної сім'ї (згідно з
додатком 4)
135 150
135 150
135 150
7618800
8800
0180
Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету
Харківської області бюджету міста Харкова на
виконання комплексної програми "Розвиток
місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки" для співфінансування міні-
проектів - переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом
в майбутнє" у 2017 році) (згідно з додатком 4)
100 000
100 000
100 000
100 000
В С Ь О Г О
10 534 172 056 10 501 673 058
502 784 203 113 286 059
32 498 998 3 935 460 961
78 314 179
20 072 933
2 808 856
3 857 146 782
3 768 789 344
3 653 892 244
14 469 633 017
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.1
25
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
834 375 668
-2 944 802 916
3 779 178 584
3 778 150 818
600000
Фінансування за активними
операціями
834 375 668
-2 944 802 916
3 779 178 584
3 778 150 818
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
814 065 518
-2 959 492 916
3 773 558 434
3 778 150 818
602100 На початок періоду
885 203 051
824 500 739
60 702 312
13 998 430
602200 На кінець періоду
71 137 533
19 051 637
52 085 896
789 630
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 764 942 018
3 764 942 018
3 764 942 018
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017
рік" від __________ № _____/17
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
834 375 668
-2 833 753 142
3 668 128 810
3 667 101 044
600000 Фінансування за активними операціями
834 375 668
-2 833 753 142
3 668 128 810
3 667 101 044
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються для управління
ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з депозитів,
надходження внаслідок продажу/пред'явлення
цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
814 065 518
-2 848 443 142
3 662 508 660
3 667 101 044
602100 На початок періоду
872 056 093
824 500 739
47 555 354
13 998 430
602200 На кінець періоду
57 990 575
19 051 637
38 938 938
789 630
602400
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
-3 653 892 244
3 653 892 244
3 653 892 244
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2017 рік
Додаток 6.1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби
за віком, через хворобу або за вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби
36 857 486
36 857 486
36 857 486
цивільного захисту за віком, через хворобу або за
вислугою років, та які стали інвалідами під час
виконання службових обов'язків; пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на
їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження
військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, військовослужбовців
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
на житлово-комунальні послуги
9 133 941
9 133 941
9 133 941
3012
1030
Додаток_2
3
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
3014
1070
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із
захисту рослин, передбаченим частиною
четвертою статті 20 Закону України "Про
захист рослин", громадянам, передбаченим
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону України „Про
культуру”, частиною другою статті 30 Закону
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу",
абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту", на безоплатне
користування житлом, опаленням та
освітленням
40 591
40 591
40 591
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-
комунальні послуги
6 515 415
6 515 415
6 515 415
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 421 648 635
1 421 648 635
1 421 648 635
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
645 200
645 200
645 200
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань на придбання твердого палива та
скрапленого газу
82 699
82 699
82 699
Додаток_2
4
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби
за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби цивільного захисту за віком,
через хворобу або за вислугою років, та які стали
інвалідами під час виконання службових
обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб
11 040
11 040
11 040
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на
їх утриманні, батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або
зникли безвісти під час виконання службових
обов'язків, на придбання твердого палива
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
на придбання твердого палива
7 721
7 721
7 721
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання
твердого палива та скрапленого газу
8 470
8 470
8 470
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
535 270
535 270
535 270
3022
1030
Додаток_2
5
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, забезпечення
продуктами харчування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу, на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот)
та компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян
8 013 936
8 013 936
8 013 936
3034
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 013 936
8 013 936
8 013 936
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
1 255 781 828
1 255 781 828
1 255 781 828
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
12 947 230
12 947 230
12 947 230
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
2 759 187
2 759 187
2 759 187
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
656 809 727
656 809 727
656 809 727
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
37 507 130
37 507 130
37 507 130
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
181 012 427
181 012 427
181 012 427
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
6 995 273
6 995 273
6 995 273
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
2 739 342
2 739 342
2 739 342
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
142 840 705
142 840 705
142 840 705
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
212 170 807
212 170 807
212 170 807
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу
23 524 793
23 524 793
23 524 793
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
47 629 144
47 629 144
36 255 658
2 053 800
4 718 581
360 750
208 524
4 638
4 357 831
4 357 831
4 357 831
52 347 725
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
43 456 837
43 456 837
33 726 100
1 609 900
4 224 901
360 750
208 524
4 638
3 864 151
3 864 151
3 864 151
47 681 738
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам
4 172 307
4 172 307
2 529 558
443 900
493 680
493 680
493 680
493 680
4 665 987
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
4 034 600
4 034 600
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 367 600
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
3 814 300
3 814 300
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 147 300
Додаток_2
6
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
220 300
220 300
220 300
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 281 822
7 281 822
5 075 900
93 330
7 281 822
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
7 191 022
7 191 022
5 075 900
93 330
7 191 022
3134
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
90 800
3140
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
18 877 898
18 877 898
8 748 993
3 759 783
27 388 010
1 688 010
741 644
247 769
25 700 000
25 700 000
25 700 000
46 265 908
3141
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 301 250
2 301 250
2 301 250
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
13 446 355
13 446 355
8 187 593
3 114 983
25 589 248
189 248
153 708
25 400 000
25 400 000
25 400 000
39 035 603
3143
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 130 293
3 130 293
561 400
644 800
1 798 762
1 498 762
741 644
94 061
300 000
300 000
300 000
4 929 055
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
2 526 383
2 526 383
2 526 383
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які
не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
2 526 383
2 526 383
2 526 383
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 751 677
1 751 677
1 751 677
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість
1 751 677
1 751 677
1 751 677
3250
1060
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а
також для осіб з інвалідністю I - II групи,
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті
7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, та потребують
поліпшення житлових умов
4 604 198
4 604 198
4 604 198
4 604 198
4 604 198
3300
1090 Інші установи та заклади
3 705 456
3 705 456
1 837 602
897 500
814 215
814 215
814 215
814 215
4 519 671
3400
1090 Інші видатки на соціальний захист населення
211 612 512
211 612 512
45 000
45 000
45 000
45 000
211 657 512
4000
Культура і мистецтво
291 377 664
291 377 664
114 844 037
11 148 342
363 884 130 19 847 300 14 794 100
512 000
344 036 830
313 434 430
313 434 430
655 261 794
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi
мистецькі заклади та заходи
6 647 137
6 647 137
6 647 137
Додаток_2
7
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва
537 983
537 983
59 928 280
59 928 280
59 928 280
59 928 280
60 466 263
4060
0824 Бібліотеки
33 933 119
33 933 119
23 799 700
3 144 200
170 400
96 200
1 000
29 700
74 200
34 103 519
4070
0824 Музеї і виставки
3 383 750
3 383 750
2 131 100
293 000
3 838 200
25 400
1 700
3 812 800
3 812 800
3 812 800
7 221 950
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
18 913 173
18 913 173
7 607 837
2 913 700
10 384 400
1 521 800
1 054 000
147 100
8 862 600
8 773 100
8 773 100
29 297 573
4100
0960 Школи естетичного виховання дітей
103 726 408
103 726 408
78 951 200
4 747 342
26 246 700
18 203 900
13 739 100
333 500
8 042 800
7 604 100
7 604 100
129 973 108
4200
0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
124 236 094
124 236 094
2 354 200
50 100
263 316 150
263 316 150
233 316 150
233 316 150
387 552 244
5000
Фізична культура і спорт
105 190 942
105 190 942
56 883 953
17 157 289
125 953 466
1 824 131
507 880
421 020
124 129 335
123 469 587
123 469 587
231 144 408
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
2 836 776
2 836 776
2 836 776
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
1 956 957
1 956 957
1 956 957
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
879 819
879 819
879 819
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
19 890
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
19 890
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
88 999 698
88 999 698
56 883 953
17 157 289
16 853 466
1 824 131
507 880
421 020
15 029 335
14 369 587
14 369 587
105 853 164
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
88 999 698
88 999 698
56 883 953
17 157 289
16 853 466
1 824 131
507 880
421 020
15 029 335
14 369 587
14 369 587
105 853 164
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
5 644 328
5 644 328
8 822 301
8 822 301
8 822 301
8 822 301
14 466 629
5041
0810 Утримання комунальних спортивних споруд
5 644 328
5 644 328
8 822 301
8 822 301
8 822 301
8 822 301
14 466 629
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 690 250
7 690 250
100 277 699
100 277 699
100 277 699
100 277 699
107 967 949
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
4 095 405
4 095 405
100 277 699
100 277 699
100 277 699
100 277 699
104 373 104
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
3 594 845
3 594 845
3 594 845
6000
Житлово-комунальне господарство
1 211 738 994
1 211 738 994
68 868 634
460 913 366
460 913 366
450 913 366
450 704 566
1 672 652 360
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
464 350 369
464 350 369
15 628 027
15 628 027
15 628 027
15 628 027
479 978 396
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
215 552 455
215 552 455
205 552 455
205 552 455
215 552 455
6021
0610 Капітальний ремонт житлового фонду
215 552 455
215 552 455
205 552 455
205 552 455
215 552 455
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
326 413 000
326 413 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
327 872 400
6051
0620 Забезпечення функціонування теплових мереж
226 413 000
226 413 000
226 413 000
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
100 000 000
100 000 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
101 459 400
Додаток_2
8
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
325 707 379
325 707 379
68 868 634
194 974 984
194 974 984
194 974 984
194 766 184
520 682 363
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
10 400 000
10 400 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
40 400 000
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів,
надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
38 560 252
38 560 252
2 998 500
2 998 500
2 998 500
2 998 500
41 558 752
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
46 307 994
46 307 994
300 000
300 000
300 000
300 000
46 607 994
6300
Будівництво
4 111 542
1 141 542
2 970 000
1 016 306 764
1 016 306 764
1 005 806 764
961 218 464
1 020 418 306
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
987 584 764
987 584 764
977 084 764
932 496 464
987 584 764
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових питань
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6390
0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
23 212 000
23 212 000
23 212 000
23 212 000
23 212 000
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
4 111 542
1 141 542
2 970 000
510 000
510 000
510 000
510 000
4 621 542
6600
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика
968 067 740
967 947 940
119 800
975 376 262
975 376 262
975 376 262
905 376 262
1 943 444 002
6640
0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
395 296 925
395 296 925
253 728 858
253 728 858
253 728 858
253 728 858
649 025 783
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
568 680 545
568 560 745
119 800
715 363 174
715 363 174
715 363 174
645 363 174
1 284 043 719
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
4 090 270
4 090 270
6 284 230
6 284 230
6 284 230
6 284 230
10 374 500
6662
0460 Національна програма інформатизації
4 090 270
4 090 270
6 284 230
6 284 230
6 284 230
6 284 230
10 374 500
7200
Засоби масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7400
Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
23 031 559
22 736 559
295 000
565 311 170
565 311 170
565 311 170
565 311 170
588 342 729
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
20 506 965
20 211 965
295 000
10 228 184
10 228 184
10 228 184
10 228 184
30 735 149
7450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
780 000
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
555 082 986
555 082 986
555 082 986
555 082 986
555 082 986
7500
0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 744 594
1 744 594
1 744 594
7800
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
4 451 028
4 451 028
2 780 142
1 655 375
1 655 375
1 655 375
1 655 375
6 106 403
Додаток_2
9
(гривень)
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
0100000
Харківська міська рада
29 269 386
0110000
Харківська міська рада
29 269 386
1
0110170
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
3 151 134
2
0116130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
300 000
3
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
6 284 230
3.1
0116662
6662
0460
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
6 284 230
4
0117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
19 534 022
4.1
КП "Міський інформаційний центр"
16 534 022
4.2
КП "Харківський Дата Центр"
3 000 000
1000000
Департамент освіти Харківської міської ради
90 903 035
8 500 000
1010000
Департамент освіти Харківської міської ради
90 903 035
8 500 000
5
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
6
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Капітальні видатки всього, з них:
2 033 930
1 000 000
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Додаток 7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від ___________ № ________/17
Додаток 7
1
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
59
Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по
вул. Енергетична в м. Харків. Теплова мережа від
НО2 до МК-6604 (УТ-2) (коригування)
(КП "Харківські теплові мережі")
19 775 699
39,7
11 915 696
10 686 309
60
Реконструкція теплових мереж між МК-4205 і
4205/5 по пр. Леніна в м. Харкові (коригування) (КП
"Харківські теплові мережі")
12 508 661
12 508 661
8 930 460
61
Реконструкція теплових мереж від МК-1140
(УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул.Військовій в
м.Харків (коригування) (КП "Харківські теплові
мережі")
8 768 000
8 768 000
8 168 000
62
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання СКП
"Харківзеленбуд" (СКП "Харківзеленбуд")
3 000 000
3 000 000
3 000 000
63
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень,
переданих в господарське відання КП "Міськсвітло"
(КП "Міськсвітло")
3 000 000
3 000 000
3 000 000
64
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації та ін., в т.ч.:
191 794 225
64.1
СКП "Харківзеленбуд"
64 524 870
64.2
КП "Харківські теплові мережі"
36 981 605
64.3
КП "Харківводоканал"
43 304 500
64.4
КП "Ритуал"
8 496 300
64.5
СКП "Заповіт"
564 930
64.6
КП "Міськсвітло"
27 922 020
64.7
КП "Муніципальна компанія поводження з
відходами"
10 000 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
411 760 936
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
411 760 936
65
4310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
66
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
Капітальні видатки
15 628 027
67
4316020
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
205 552 455
67.1
4316021
6021
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт об’єктів житлового фонду
205 552 455
68
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
21 139 494
69
4316120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів,
надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
Капітальні видатки
2 998 500
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
30 800 886
28 109 144
10 788 717
Додаток 7
10
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
70
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")
493 898
493 898
493 898
71
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж (КП "Жилкомсервіс")
2 121 226
2 121 226
2 121 226
72
Реконструкція електричних мереж з встановленням
приладів обліку електричної енергії в житлових
модулях за адресою пр-кт Льва Ландау, 27 г, з
урахуванням виготовлення проекту та технічної
документації (КП "Харківспецбуд")
1 000 000
1 000 000
350 000
73
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
15 000 000
15 000 000
5 129 000
74
Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під
гуртожиток по вул.Конторській, 7, з урахуванням
виготовлення проекту та технічної документації
(КП "Харківспецбуд")
7 510 000
7 510 000
1 000 000
75
Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "О-1" під
котельню по вул.Конторській, 7, з урахуванням
виготовлення проекту та технічної документації
(КП "Харківспецбуд")
490 000
490 000
490 000
76
Проектування та будівництво колумбарію для
поховання домашніх тварин (КП "Центр
поводження з тваринами")
4 185 762
64,3
1 494 020
1 204 593
77
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та
тротуарів
1 443 720
78
4317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
Капітальні видатки
10 228 184
79
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
143 916 839
79.1
КП "Харківспецбуд"
28 382 760
79.2
КП "Харківблагоустрій"
7 001 800
79.3
КП "Благоустрій" м.Харкова"
18 556 199
79.4
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
18 152 600
79.5
КП "Харківжилбуд"
12 734 000
79.6
КСП "Харківгорліфт"
1 374 300
79.7
КП "Інженерні мережі"
1 250 000
79.8
КП "Центр поводження з тваринами"
1 352 100
79.9
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
55 113 080
Додаток 7
11
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
4500000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
1 254 335
4510000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
1 254 335
80
4510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
81
4516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Придбання в Новобаварському районі м.Харкова
нежитлового приміщення з метою розміщення
дитячого дошкільного закладу
1 189 335
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
531 372 300
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
531 372 300
82
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
83
4716060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
1 490 000
4716390
6390
0453
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 014 425 920
5 730 678 525
23 212 000
84
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: ділянка від станції "Олексіївська" до станції
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий
пусковий комплекс
1 478 634 785
85,9
208 913 658
820 000
85
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м.Харкові від станції "Метробудівників" до станції
"Одеська"
4 153 745 576
0,3
4 143 138 438
2 000 000
86
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену
1 382 045 559
0,2
1 378 626 429
20 392 000
87
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
347 203 900
88
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
159 401 400
88.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
146 420 000
88.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
12 981 400
Додаток 7
12
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
4700000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
700 323 131
24 500 000
4710000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
700 323 131
24 500 000
4716310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
1 113 619 699
875 303 295
428 747 736
24 500 000
Культура
82 252 117
10 491 424
275 000
89
Комплексна реконструкція ЦПК та В ім. М.Горького
82 252 117
87,2
10 491 424
275 000
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
155 227 194
118 283 731
50 443 661
14 500 000
90
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
15 714 373
0,8
15 585 094
3 000 000
91
Реконструкція водопровідної мережі в районі
Будинку друку по просп. Московському, 247
1 500 000
1 500 000
1 500 000
92
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Університетській (через майдан Рози
Люксембург)
2 233 313
52,5
1 060 255
730 000
93
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
4 753 260
68,4
1 502 606
300 000
94
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров.Плетньовського
2 289 304
51,5
1 110 395
415 000
95
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
2 504 767
34,7
1 634 453
1 300 000
96
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
31 632 511
25,2
23 650 943
9 050 000
97
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
48,8
10 163 247
6 098 661
98
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
35 790 961
33,9
23 671 158
11 000 000
99
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп.Льва Ландау
1 550 000
1 550 000
1 550 000
100
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
37 414 713
1,5
36 855 580
15 500 000
14 500 000
Додаток 7
13
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. водопостачання Харківської
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу №
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
14 500 000
14 500 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
111 896 031
90 576 362
27 799 206
101
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
3 873 548
22,0
3 021 869
2 229 811
102
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
40,3
7 846 633
3 150 000
103
Будівництво зливової каналізації від пров.Банного до
майдану Рози Люксембург
3 309 161
88,5
380 792
350 000
104
Будівництво зливової каналізації від
вул.Університетської до майдану Рози Люксембург
2 868 787
65,2
999 124
235 000
105
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
55 971 020
1,2
55 286 708
10 999 997
106
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
41,0
7 499 268
1 500 000
107
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
2 715 899
70,4
805 258
544 918
108
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
3 500 000
3,7
3 370 942
2 150 000
109
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
3 500 000
4,3
3 349 542
2 200 000
110
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
3 611 607
62,6
1 352 136
615 000
111
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
200 000
200 000
200 000
112
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
1 600 000
1,8
1 571 253
34 480
113
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.
Нікітіна вздовж вул. Рижівській
850 000
850 000
850 000
114
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул. Рижівській від просп. Московського до
р.Харків
400 000
400 000
400 000
Додаток 7
14
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
115
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
240 000
240 000
240 000
116
Будівництво колектору зливової каналізації в районі
майдану Фейєрбаха
200 000
200 000
200 000
117
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської
1 100 000
1 100 000
1 100 000
118
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний
400 000
400 000
400 000
119
Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по
вул.Шевченка, 341-реконструкція
202 837
202 837
200 000
120
Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе
1 500 000
1 500 000
200 000
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
245 000
245 000
245 000
121
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери
МК-1605 по пров.Подільському
245 000
245 000
245 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
54 435 588
8 000 000
122
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
39,0
54 435 588
8 000 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
46 849 093
42 095 512
27 958 667
123
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по просп.Тракторобудівників, 144
3 928 811
2,7
3 823 751
3 500 000
124
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
1 726 038
1 726 038
1 500 000
125
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25
1 300 000
1 300 000
1 300 000
126
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
9,5
30 769 344
18 158 667
127
Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі
вул.Державінської
4 097 969
34,7
2 676 379
1 700 000
128
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
300 000
300 000
300 000
129
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по
майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська, 24
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
2,2
13 838 598
25 500
130
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
2,1
10 548 872
24 500
Додаток 7
15
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
131
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
2,5
3 289 726
1 000
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
612 814 661
544 421 560
313 085 182
10 000 000
132
Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по
вул.Сумській, 81
19 371 623
90,5
1 834 053
103 946
133
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
57 962 775
1,4
57 154 510
17 000 000
134
Будівництво пам'ятного знаку у сквері на майдані
Свободи та благоустрій прилеглої території
475 000
16,0
399 015
200 000
135
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
1 100 000
1 100 000
1 100 000
136
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42
1 600 000
1 600 000
1 600 000
137
Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників,
144 під центр адміністративних послуг
181 888 688
5,4
172 035 212
166 000 000
138
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реконструкція
500 000
500 000
500 000
139
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
140 088 150
2,2
136 978 842
50 550 000
140
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17
1 500 000
1 500 000
1 500 000
141
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11
1 500 000
1 500 000
1 500 000
142
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
1 000 000
1 000 000
1 000 000
143
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
8 507 286
0,04
8 503 493
8 442 763
144
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
6 615 662
0,05
6 612 383
6 552 543
145
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
вул.Благовіщенській, 25
13 600 000
13 600 000
13 600 000
в т.ч. реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1"
під центр надання соціальних послуг "Прозорий
офіс" по вул.Благовіщенській, 25, м.Харків за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі
створенням і забезпеченням функціонування
центрів надання адміністративних послуг у
форматі "Прозорий офіс"
10 000 000
10 000 000
146
Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
36 351 188
41,6
21 221 980
19 415 103
Додаток 7
16
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
147
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
32 697 933
45,3
17 883 248
15 576 722
148
Комплексна реконструкція парку ім. Квітки -
Основ`яненка
800 000
31,5
548 109
70 000
149
Комплексна реконструкція парку Машинобудівників
по вул.Плеханівській, 134
1 500 000
20,1
1 198 273
70 000
150
Реконструкція скверу на майдані Свободи
11 000 000
1,3
10 857 692
1 205 000
151
Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ
306 072
14,7
261 062
100 000
152
Реконструкція Журавлівської греблі
6 277 520
71,8
1 771 134
1 350 000
153
Реконструкція Лопанської греблі
86 212 764
2,1
84 402 554
3 689 105
154
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру, 3 -
реставрація
1 610 000
1 610 000
1 610 000
155
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в'їзд Кузнечний - реконструкція
350 000
350 000
350 000
156
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
915 520
915 520
915 520
156.1
на будівництво об`єктів
415 520
415 520
415 520
156.2
на реконструкцію об`єктів
500 000
500 000
500 000
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 313 709 883
945 655 414
271 575 395
157
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 813 707
6,3
1 700 000
1 479 250
158
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул.Плеханівська - вул.Державінська
2 329 162
6,9
2 169 242
7 153
159
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
1 000 000
1 000 000
1 000 000
160
Нове будівництво парковки по вул.Римарській, 23 Б
у м.Харкові
700 000
700 000
700 000
161
Добудова автодорожнього мосту через річку
Лопань на продовженні вул.Беркоса - будівництво
3 543 000
11,3
3 142 071
53 205
162
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
31 603 074
30,8
21 865 191
21 086 500
163
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 164 528
27,3
5 936 977
1 100 000
164
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
61 306 708
59,0
25 109 167
2 000 000
165
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
60,2
32 894 892
1 000
166
Реконструкція просп.Гагаріна
159 386 994
68,7
49 875 236
1 000
167
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
85 122 460
68,9
26 472 100
800 000
Додаток 7
17
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
168
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
77 354 658
60,6
30 514 646
2 550 000
169
Реконструкція вул.Чоботарської
30 997 852
62,2
11 725 530
500 000
170
Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя
СРСР
28 958 760
65,6
9 973 533
100 000
171
Реконструкція вул.Академіка Павлова від
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного
30 000 000
1,7
29 491 850
200 000
172
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
0,7
68 625 766
51 000 000
173
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
34 184 382
25,1
25 587 382
19 000 000
174
Реконструкція вул. Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
1 150 000
1 150 000
1 150 000
175
Реконструкція вул.Академіка Павлова на дільниці
від просп.Московського до пров.Конюшеного з
реконструкцією мосту
36 000 000
1,0
35 651 636
1 000
176
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул.Ахсарова - просп.Людвіга Свободи
5 728 208
2,8
5 565 760
108 742
177
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
0,7
82 110 008
6 000 000
178
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
85 009 853
0,8
84 364 184
551 859
179
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
4,4
95 540 375
73 600 000
180
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
69 906 930
0,5
69 548 389
53 000 000
181
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
1 500 000
1 500 000
1 500 000
182
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна
1 100 000
1 100 000
1 100 000
183
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина
1 100 000
1 100 000
1 100 000
184
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня
1 100 000
1 100 000
1 100 000
185
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
99 610 638
99 610 638
7 300 000
186
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
98 363 454
98 363 454
2 700 000
187
Реконструкція пров.Криничного
501 495
0,3
500 000
500 000
Додаток 7
18
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
188
Реконструкція території прилеглої до Зоопарку з
улаштуванням майданчика для паркування вздовж
узвозу Клочківському
500 000
15,7
421 531
200 000
189
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
19 790 170
19 790 170
18 800 000
190
Реконструкція території прилеглої до перехрестя
просп. Академіка Курчатова - Білгородське шосе з
улаштуванням майданчиків для паркування
20 000
20 000
20 000
191
Реконструкція території прилеглої до перехрестя
вул. Дерев'янка -Білгородське шосе, з улаштуванням
майданчиків для паркування
15 000
15 000
15 000
192
Реконструкція пішохідного мосту по узвозу
Клочківському
500 000
6,0
470 000
300 000
193
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
950 686
950 686
950 686
193.1
на будівництво об`єктів
500 000
500 000
500 000
193.2
на реконструкцію об`єктів
450 686
450 686
450 686
4800000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
575 000
4810000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
575 000
194
4810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
195
4816430
6330
0443
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
Капітальні видатки
510 000
5600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
145 000
5610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
145 000
196
5610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
145 000
6500000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
632 176 155
6510000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
632 176 155
197
6510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
59 700
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
567 220 845
390 904 899
250 637 438
198
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров.Вірменський –
Харківський міст)
21 479 495
1,3
21 204 235
46 700
Додаток 7
19
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
6.1
Капітальний ремонт приміщень будівлі
комунального закладу “Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 Харківської міської ради
Харківської області” по вул. Мар’їнська, 12/14,
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
1 000 000
1 000 000
7
1011040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
1 308 605
8
1011060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у
т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
Капітальні видатки
100 000
9
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Капітальні видатки всього, з них:
9 035 500
7 500 000
9.1
Капітальний ремонт комунального закладу
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області” по
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
7 500 000
7 500 000
10
1011220
1220
0990
Інші освітні програми
Капітальні видатки
78 360 000
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
365 000
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
365 000
11
1110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
12
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
300 000
12.1
1113143
3143
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
Розробка науково-проектної документації
"Реабілітація будівлі ККЗ "Україна" з
улаштуванням прибудови під санітарно-технічні
примішення за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35
"Стадія "Ескізний проект"
850 000
850 000
300 000
1300000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
144 491 964
Додаток 7
2
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
199
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (Харківський міст –
вул.Чигирина Юлія)
15 183 771
2,2
14 843 830
45 845
200
Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський
Шлях від вул.Євгена Котляра до вул.Конєва
13 500 000
13 500 000
13 500 000
201
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Університетській від майдану Павлівського до
вул.Кооперативної
10 380 538
48,6
5 337 268
304 613
202
Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській
з облаштуванням сигнальною автоматикою
21 163 242
70,4
6 262 128
6 262 128
203
Реконструкція трамвайної колії по вул.Клочківській
від пров.Рогатинського до Новоіванівського мосту
12 000 000
12 000 000
12 000 000
204
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
49 942 303
49 942 303
38 969 551
205
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул.Євгена Котляра
26 350 919
26 350 919
21 591 815
206
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях - вул.Конєва
13 598 633
13 598 633
11 159 826
207
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
65 497 800
65 497 800
54 145 111
208
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
2 770 000
2 770 000
2 770 000
209
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
31 720 350
31 720 350
25 689 005
210
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера -
вул.Данилевського
75 966
62,5
28 479
28 479
211
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера
– просп.Незалежності
30 719
30 719
30 719
212
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня – вул.Сумська
29 572
29 572
29 572
213
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
32 508
32 508
32 508
214
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
36 184 243
43,0
20 610 616
676 718
215
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
35 600
35 600
35 600
216
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана
Хмельницького – просп.Московський
14 869 527
1,4
14 655 608
45 901
217
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - вул.Доброхотова
10 516 597
94,6
568 189
4 154
218
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - пров.Рибасівський
29 975
29 975
29 975
219
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдберівська - вул Москалівська
30 673
30 673
30 673
Додаток 7
20
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
220
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
36 626
36 626
36 626
221
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №30)
29 180
29 180
29 180
222
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - майдан Героїв Небесної Сотні
(будинок №32)
29 835
29 835
29 835
223
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - вул.Кошкіна
23 086 068
99,9
30 000
30 000
224
Реконструкція трамвайного переїзду по
просп.Московському в районі універмагу "Харків"
10 000
10 000
10 000
225
Реконструкція трамвайного переїзду м-н Захисників
України - вул. Броненосця "Потьомкін"
10 000
10 000
10 000
226
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Молочна -
вул.Плеханівська
10 000
10 000
10 000
227
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Плеханівська - вул.Польова
10 000
10 000
10 000
228
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
6 318 852
1,0
6 257 173
2 000 000
229
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
25 874 840
76,0
6 205 276
2 109 538
230
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Енергетична –
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням
електричного освітлення
45 773 572
32,0
31 125 379
23 244 306
231
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова
3 021 163
3 021 163
3 021 163
232
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
2 917 925
59,6
1 177 751
1 028 023
233
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку № 35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
291 784
291 784
259 248
Додаток 7
21
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
234
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
12 995 516
74,1
3 362 118
3 121 291
235
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп.Маршала Жукова
25 427 646
59,7
10 239 919
6 753 950
236
Реконструкція контактної мережі по
вул.Клочківській від пров.Рогатинського до
Новоіванівского мосту з облаштуванням
електричного освітлення
3 500 000
3 500 000
3 500 000
237
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп.Перемоги від вул.Клочківської до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
13 589 512
59,0
5 574 680
5 387 208
238
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
7 081 706
7 081 706
7 081 706
239
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – просп. Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
3 785 509
3 785 509
3 785 509
240
Будівництво тролейбусної лінії по просп.Перемоги
від перехрестя з просп.Людвіга Свободи до кінцевої
станції трамваїв "Проспект Перемоги" з
облаштуванням зовнішнього освітлення
27 585 997
80,6
5 360 777
600 227
241
Реконструкція комплексу телемеханіки районного
диспетчерського пункту "Кіровська"
11 900 014
78,1
2 608 494
18 708
242
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Клочківська» до Лопанського мосту
3 884 552
80,8
745 479
199 828
243
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
2 710 160
73,3
722 645
332 199
244
Будівництво автостоянок КП "Харківпарксервіс"
360 000
360 000
360 000
245
Реконструкція мережі зливової каналізації на
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від
вул.Сумської до вул.Трінклера
486 885
85,6
70 000
70 000
246
Реконструкція мережі зливової каналізації на
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінклера-
вул.Культури
971 072
92,8
70 000
70 000
247
Реконструкція тягової підстанції "Володарська"
10 000
10 000
10 000
248
Реконструкція тягової підстанції "Баварська"
10 000
10 000
10 000
249
Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"
10 000
10 000
10 000
250
Реконструкція тягової підстанції
"Малобєлгородська"
10 000
10 000
10 000
Додаток 7
22
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
251
Реконструкція тягової підстанції "Муромська"
10 000
10 000
10 000
252
Реконструкція тягової підстанції "Ново-
Олексіївська"
10 000
10 000
10 000
253
Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"
10 000
10 000
10 000
254
Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"
10 000
10 000
10 000
255
Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"
10 000
10 000
10 000
256
Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"
10 000
10 000
10 000
6516640
6640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
Капітальні видатки, в т.ч.:
253 728 858
257
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
238 728 858
258
Придбання рухомого складу КП "Тролейбусне депо
№ 2"
15 000 000
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
235 396 281
193 935 074
95 140 159
259
Модернізація автоматизованої системи
диспетчерського управління
КП "Міськелектротранссервіс" з метою
забезпечення функціонування пристроїв
інформування пасажирів - реконструкція
10 000
10 000
10 000
260
Реконструкція системи безпеки дорожньго руху в
м.Харкові
100 000
100 000
100 000
261
Реконструкція диспетчерського центру керування
наземним пасажирським транспортом служби руху
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації
дорожнього руху
10 000
10 000
10 000
262
Реконструкція зупиночних пунктів
КП Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
263
Встановлення (будівництво) направляючих
пішохідних огороджень для каналізування
пішохідних потоків на об'єктах транспортної
інфраструктури
5 000 000
5 000 000
5 000 000
264
Встановлення опор освітлення на нерегульованих
пішохідних переходах (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
4 900 001
65,5
1 691 710
1 691 710
265
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Героїв Сталінграду - в
районі зупинки "Інфекційна лікарня" (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
Додаток 7
23
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
266
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Тракторобудівників -
вул. Амосова (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
30,6
104 162
104 162
267
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході вул. Дружби Народів - в
районі будинку №238 (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
268
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі
зупинки "Енергоремонтне підприємство"
(будівництво) КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
269
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі
Харківського національного університету
внутрішніх справ (будівництво)
КП Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
270
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході вул.Плеханівська -
вул.Лебединська (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
271
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Ювілейний - в районі
розворотнього кола тролейбусу "602 мікрорайон"
(будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
272
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58
в частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
744 766
79,3
154 139
154 139
273
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 000 985
5,2
1 896 669
1 896 415
274
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 077 338
5,3
1 967 531
1 967 271
275
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху
1 183 433
92,3
91 425
91 425
Додаток 7
24
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
276
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Фейєрбаха
2 025 910
4,5
1 935 208
7 000
277
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва
1 883 766
4,8
1 792 529
7 000
278
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
1 956 974
4,6
1 867 913
7 000
279
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
3 955 820
3,6
3 811 550
7 000
280
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Академіка Павлова
2 406 336
3,9
2 311 833
7 000
281
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Маршала Жукова
6 174 061
2,8
6 002 006
3 002 006
282
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій
4 592 591
3,7
4 424 792
2 924 792
283
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
3 920 690
3,3
3 789 786
7 000
284
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Свистуна
1 942 133
6,7
1 812 612
7 000
285
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – вул.Северина Потоцького
2 216 494
4,9
2 107 059
7 000
286
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Архітектора Альошина
2 347 715
5,0
2 229 366
7 000
287
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Індустріальний
3 008 702
4,5
2 872 266
7 000
288
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня
2 403 988
0,1
2 402 049
154 979
289
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Роганська
3 343 566
0,1
3 341 435
164 965
290
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська-вул.Миру
4 134 941
0,1
4 132 431
155 549
291
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Плиткова
4 269 053
0,1
4 266 464
163 245
292
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.П'ятихатська
4 228 915
0,1
4 226 341
1 156 377
293
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Пілони
2 291 488
6,4
2 145 374
1 010 000
294
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул Енергетична
5 424 074
31,1
3 735 035
1 644 641
295
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
5 760 791
29,1
4 084 474
2 992 531
296
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московського - вул.Соїча
3 831 085
85,5
557 316
479 775
Додаток 7
25
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
297
Реконструкція світлофорного об`єкту
просп.Московський - ХЕМЗ
2 862 175
27,6
2 072 169
1 610 995
298
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
250 000
250 000
250 000
299
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Барабашова
3 369 607
4,5
3 217 211
2 617 211
300
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Універсам
2 929 451
4,5
2 798 376
7 000
301
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Ринок
2 329 063
5,7
2 195 895
7 000
302
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців
3 524 789
4,3
3 372 614
7 000
303
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
3 967 199
31,3
2 723 530
1 543 275
304
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Дружби Народів
3 217 008
4,3
3 079 289
7 000
305
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - Універсам
1 856 308
6,0
1 745 391
7 000
306
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
14 631 783
14 631 783
14 631 783
307
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Новгородська
2 702 294
4,6
2 578 371
1 600 000
308
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Олексіївська
2 110 364
6,4
1 975 825
1 500 000
309
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк
5 892 642
3,0
5 713 003
2 000 000
310
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська-школа №125
3 474 843
3,2
3 364 226
1 500 000
311
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп.Перемоги
3 381 793
6,1
3 175 515
2 581 793
312
Реконструкція світлофорного об'єкту Велика
Панасівська - Кузинський міст
360 000
360 000
360 000
313
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул.Сумської - Бурсацького узвозу
2 317 862
3,3
2 241 055
7 000
314
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури
1 108 553
78,4
240 000
240 000
315
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
2 035 547
34,1
1 341 494
1 274 012
316
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Павлівський - вул. Університетська
2 806 559
61,8
1 072 964
20 000
317
Реконструкція світлофорного об`єкту
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський
2 492 807
34,9
1 621 963
966 361
318
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул.Академіка Проскури
310 350
310 350
310 350
319
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Рудика
165 000
165 000
165 000
Додаток 7
26
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
320
Реконструкція світлофорного об’єкту вул.Велика
Панасівська - вул.Євгена Котляра
291 396
291 396
291 396
321
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул.Євгена Котляра
10 000
10 000
10 000
322
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул.Малиновського
10 000
10 000
10 000
323
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка -
вул.Тахіатаська
1 214 623
9,7
1 096 384
1 074 387
324
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Ботанічна
138 532
138 532
138 532
325
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Заводу Комсомолець
1 600 440
8,0
1 472 544
7 000
326
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
1 735 478
33,7
1 151 083
1 018 705
327
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку № 60-А
1 499 737
1 499 737
799 737
328
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп.Московського - вул.Кошкіна
2 983 638
56,1
1 310 781
749 894
329
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп.Московського - вул.Морозова
2 440 948
60,6
962 629
408 302
330
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська-
вул.Башкирська
1 284 834
48,5
661 275
635 472
331
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок № 16
1 271 265
39,9
763 846
714 177
332
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Молодогвардійська
1 552 957
8,4
1 421 755
7 000
333
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Бучми
2 585 390
31,9
1 761 037
1 117 240
334
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Ужвій Наталії
2 175 679
39,4
1 317 701
673 245
335
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді
з території комплексу по вул. Академіка Павлова,
158
2 260 654
32,6
1 523 788
888 651
336
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді - виїзді
з території автостанції по вул. Академіка Павлова
323-А
1 824 689
37,7
1 136 417
100 817
337
Будівництво світлофорного об'єкту
вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників
4 067 377
4 067 377
1 407 342
338
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея
10 000
10 000
10 000
339
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
2 740 596
2 740 596
137 535
Додаток 7
27
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
340
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Бібліка-
школа № 119
250 000
250 000
250 000
341
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул.Василя Мельникова
350 000
350 000
350 000
342
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Клочківська
в районі будинку №50
350 000
350 000
350 000
343
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
1 200 000
1 200 000
1 200 000
344
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху на вул. Пушкінській –
вул.Гуданова–вул.Петровського
1 172 771
66,0
398 431
397 173
345
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
2 172 526
32,8
1 460 272
1 062 959
346
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв
Праці - вул.Шевченка - вул.Сидора Ковпака
2 700 000
67,2
886 217
383 693
347
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв
Праці до будинку № 142
1 793 292
7,5
1 659 201
1 148 939
348
Реконструкція організації дорожнього руху по
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього
освітлення
22 609 000
19,9
18 118 863
10 845 488
349
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу
території обмеженої вулицями: Академіка
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців,
Уборевича (I черга)
3 808 839
86,4
517 739
517 739
350
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
32 610 000
351
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
17 610 000
351.1
КП "Міськелектротранссервіс"
8 873 600
351.2
КП "Харків-Сигнал"
7 216 400
351.3
КП "Тролейбусне депо №2"
275 000
351.4
КП "Тролейбусне депо № 3"
970 000
351.5
КП "Салтівське трамвайне депо"
275 000
352
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання КП "Салтівське трамвайне депо"
15 000 000
Додаток 7
28
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
6800000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 705 345
6810000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 705 345
353
6810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
49 970
354
6817810
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
Капітальні видатки
1 500 000
355
6817840
7840
0320
Організація рятування на водах
Капітальні видатки
155 375
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
5 065 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
5 065 000
356
7310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
357
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових питань
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
5 000 000
5 000 000
5 000 000
358
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова у розмірі 50%
розрахункової вартості житла
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7500000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
34 000
7510000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
34 000
359
7510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
34 000
7600000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради (в частині міжбюджетних
трансфертів, резервного фонду)
18 304 000
7610000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради (в частині міжбюджетних
трансфертів, резервного фонду)
18 304 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку
регіонів, в т.ч.:
18 204 000
Додаток 7
29
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
1310000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
144 491 964
13
1310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
61 500
14
1313140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
25 400 000
25 400 000
25 400 000
14.1
1313142
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальний ремонт та реконструкція клубів для
підлітків за місцем проживання
25 400 000
25 400 000
25 400 000
14.1.1
Капітальний ремонт клубів для підлітків за місцем
проживання
5 393 596
5 393 596
5 393 596
14.1.2
Реконструкція будівлі літ. "А-1" по Білгородському
шосе, 7-А
20 006 404
20 006 404
20 006 404
15
1315030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 930 464
15.1
1315031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
9 930 464
16
1315040
5040
0810
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
8 822 301
16.1
1315041
5041
0810
Утримання комунальних спортивних споруд
Капітальні видатки
8 822 301
17
1315060
5060
0810
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
100 277 699
17.1
1315061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
Капітальні видатки
100 277 699
1400000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
166 353 401
1410000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
166 353 401
18
1410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
19
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
95 922 570
20
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
838 600
21
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
29 851 911
22
1412120
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Капітальні видатки
28 857 655
Додаток 7
3
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
360
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з
надзвичайних ситуацій у Харківській області
(забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів
ДСНС України у Харківській області тепловими
пушками та тепловентиляторами))
14 000
361
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з
надзвичайних ситуацій у Харківській області (на
забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів
ДСНС України у Харківській області плаваючими
мотопомпами))
500 000
362
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
ГУ
Національної
поліції
в
Харківській
області
(забезпечення особового складу одностроєм))
13 000 000
363
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
Управління
Служби
безпеки
України
в
Харківській області (придбання спеціального
обладнання та засобів))
1 512 000
364
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(Апеляційному суду Харківської області на
розробку проектної документації з комплексного
відновлення фасаду будівлі суду)
700 000
365
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
Національної
академії
Національної
гвардії
України (на придбання медичного обладнання та
проведення ремонтних робіт меморіальної стели
героям - випускникам академії))
370 000
Додаток 7
30
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
366
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
Харківського
науково-дослідного
інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
(на реконструкцію та реставрацію приміщень
інституту))
1 000 000
367
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
Національного
юридичного
університету
ім.Ярослава
Мудрого
(співфінансування
на
будівництво спортивного майданчика на території
студмістечка університету))
319 000
368
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
Харківського Національного університету ім. В.Н.
Каразіна
(співфінансування
на
будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на території
стадіону УСК "Каразінський" та спортивного
майданчика
на
території
студентських
гуртожитків))
386 500
369
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
Національного аерокосмічного університету ім.
М.Є.
Жуковського
"Харківський
авіаційний
інститут"
(співфінансування
на
будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на території
студмістечка університету))
67 500
370
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази Харківської
середньої
спеціалізованої
музичної
школи-
інтернату
(на
будівництво
тренажерного
майданчика (воркаут) на території школи))
135 000
Додаток 7
31
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
371
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету
на
виконання
програм
соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на
зміцнення
матеріально-технічної
бази
Головного управління Державної казначейської
служби України у Харківській області (придбання
мережевої системи зберігання даних))
200 000
372
7618800
8800
0180
Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету
Харківської області бюджету міста Харкова на
виконання
комплексної
програми
"Розвиток
місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки" для співфінасування міні-
проектів - переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в
майбутнє" у 2017 році)
100 000
3 768 789 344
65 500 000
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього:
Додаток 7
32
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
23
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
700 000
24
1412140
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги населенню
Капітальні видатки
2 291 165
25
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
7 826 500
25.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
5 124 000
25.2
КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста
Харкова"
2 702 500
1500000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
53 123
1510000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
53 123
26
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
53 123
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
5 237 046
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
5 237 046
27
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
28
1513100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
4 357 831
28.1
1513104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
3 864 151
28.2
1513105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам
Капітальні видатки
493 680
29
1513300
3300
1090
Інші установи та заклади
Капітальні видатки
814 215
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
382 350
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
382 350
30
2010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
49 350
31
2013110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
333 000
Додаток 7
4
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
31.1
2013111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
Капітальні видатки
333 000
2400000
Департамент культури Харківської міської
ради
107 499 430
2410000
Департамент культури Харківської міської
ради
107 499 430
32
2410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
33
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбаченi державними i
місцевими програмами розвитку культури i
мистецтва
Капітальні видатки
59 928 280
34
2414070
4070
0824
Музеї і виставки
Капітальні видатки
3 812 800
35
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
Капітальні видатки
8 773 100
36
2414100
4100
0960
Школи естетичного виховання дітей
Капітальні видатки
7 604 100
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури
27 316 150
27 316 150
27 316 150
37
Роботи по благоустрою КП "Парк культури та
відпочинку "Юність" у Холодногірському районі
м.Харкова (вул.Полтавський шлях, 196)
150 000
150 000
150 000
38
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:
27 166 150
27 166 150
27 166 150
38.1
Будівництво господарських будівель на території
КП "ЦПК та В ім.Горького" по вул.Сумська, 81
м.Харків
10 752 000
10 752 000
10 752 000
38.2
Будівництво зрошувальної системи території ЦПК
та В ім.М.Горького по вул.Сумській, 81 в м.Харків
3 360 000
3 360 000
3 360 000
38.3
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "ВЛ-1" під
адміністративну будівлю з підсобними
приміщеннями та відкритим майданчиком з навісом
на території КП "ЦПК та В ім.М.Горького" по
вул.Сумська, 81 в м.Харків
7 616 000
7 616 000
7 616 000
38.4
Розробка робочого проекту на Реконструкцію
нежитлової будівлі (санвузла) літ. "БС-1" на
території КП "ЦПК та В ім. М.Горького" в
м.Харкові по вул.Сумскій, 81 без зміни
функціонального призначення
320 000
320 000
320 000
Додаток 7
5
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
38.5
Розробка робочого проекту на Реконструкцію
нежитлової будівлі (адміністративно-побутової
будівлі) літ. "ГВ-1" на території КП "ЦПК та В ім.
М.Горького" в м.Харкові по ул.Сумській, 81 без
зміни функціонального призначення
480 000
480 000
480 000
38.6
Розробка робочого проекту на Будівництво
господарських будівель на території КП "ЦПК та В
ім. М.Горького" в м.Харкові по ул.Сумській, 81
150 000
150 000
150 000
38.7
Розробка робочого проекту на Реконструкцію
системи для поливання (інвентарний номер 07714)
на території КП "ЦПК та В ім. М.Горького" в
м.Харкові по ул.Сумській, 81
270 000
270 000
270 000
38.8
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
4 218 150
4 218 150
4 218 150
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
1 064 622
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
1 064 622
39
3310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
1 064 622
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
32 507 977
3510000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
32 507 977
40
3510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
32 507 977
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
887 946 808
32 500 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
887 946 808
32 500 000
41
4110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
626 155
4114200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури
1 880 656 841
1 849 701 380
206 000 000
17 500 000
42
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:
1 880 656 841
1 849 701 380
206 000 000
17 500 000
42.1
Будівництво будинку жирафів комплексу
"Африканська савана" (коригування)
18 382 070
27,5
13 323 514
400 000
42.2
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (1 черга)
12 924 487
5,3
12 236 677
6 600 000
Додаток 7
6
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
42.3
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
115 185 386
17,1
95 532 664
43 700 000
42.4
Реконструкція телекомунікаційних систем КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (3 черга)
76 844 548
76 844 548
350 000
42.5
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
4 184 113
4 184 113
300 000
42.6
Реконструкція зони "Вхідна група № 2" та
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк",
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(5 черга)
40 899 316
3,5
39 475 608
20 960 000
42.7
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк," за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
140 178 914
1,1
138 592 312
36 300 000
17 500 000
в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(6 черга) за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
17 500 000
17 500 000
42.8
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(7 черга)
47 547 231
3,2
46 046 592
31 900 000
42.9
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
65 352 768
0,2
65 252 166
300 000
42.10
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків
(9 черга)
70 461 418
0,1
70 390 680
20 340 000
42.11
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(10 черга)
142 370 773
0,1
142 201 463
40 000 000
42.12
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(11 черга)
272 622 864
272 622 864
300 000
Додаток 7
7
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
42.13
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(12 черга)
167 517 186
0,1
167 377 690
100 000
42.14
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(13 черга)
125 456 515
0,0
125 394 863
300 000
42.15
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(14 черга)
133 039 154
0,0
132 972 739
300 000
42.16
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(15 черга)
93 039 727
0,1
92 978 074
300 000
42.17
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(16 черга)
101 007 888
0,1
100 869 908
300 000
42.18
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
119 017 072
0,2
118 810 860
500 000
42.19
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (18 черга)
132 175 411
0,0
132 144 045
300 000
42.20
Ескізний проект "Реконструкція зон КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (коригування)
1 500 000
1 500 000
1 500 000
42.21
Містобудівний розрахунок "Реконструкція зон КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (коригування)
150 000
150 000
150 000
42.22
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
800 000
800 000
800 000
43
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
1 459 400
43.1
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
Капітальні видатки
1 459 400
44
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
172 345 490
45
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
30 000 000
4116310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
390 364 463
349 263 843
285 721 538
15 000 000
46
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
120 500 000
120 500 000
120 500 000
Додаток 7
8
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
47
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків
5 000 000
5 000 000
5 000 000
48
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(СКП "Харківзеленбуд")
80 356 906
15,6
67 814 408
58 575 851
10 000 000
в т.ч. реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35, м.Харків за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
10 000 000
10 000 000
49
Реконструкція пішохідного мосту в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
300 000
300 000
300 000
50
Реконструкція яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по
вул.Сумській, 35 в м.Харкові (СКП "Харківзеленбуд")
6 000 000
6 000 000
6 000 000
51
Реконструкція зливової каналізації в саду
ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові
(СКП "Харківзеленбуд")
12 000 000
12 000 000
12 000 000
52
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків
(СКП "Харківзеленбуд")
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 000 000
в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків
за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
5 000 000
5 000 000
53
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
44,3
15 229 222
7 108 309
54
Розробка проекту будівництва з розширення
кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")
51 887
51 887
51 887
55
Розробка проекту будівництва огорожі міського
кладовища № 16 по вул.Сьомої Гвардійської Армії
(КП "Ритуал")
36 462
36 462
36 462
56
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП "Харківводоканал")
45 200 000
45 200 000
15 000 000
57
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал")
25 309 900
25 309 900
17 000 000
58
Реконструкція тепломагістралі № 12 на дільниці
від МК-1234 до МК-1237 по вул.Примерівській
(коригування) (КП "Харківські теплові мережі")
16 054 235
53,4
7 479 607
5 214 260
Додаток 7
9
гривень
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова на
2012-2020 роки
2 058 077
2 058 077
0100000
Харківська міська рада
782 933
782 933
0110000
Харківська міська рада
782 933
782 933
0113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
476 533
476 533
0113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
476 533
476 533
0117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
306 400
306 400
9000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9013200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9013202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
266 575
266 575
9210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
266 575
266 575
9213200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
266 575
266 575
9213202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
266 575
266 575
9300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9313200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9313202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9413200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9413202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
міста Харкова у 2017 році
Додаток 8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 17 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від _________ №_____/17
Додаток 8
1
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
36 879 256
95 140 159
132 019 415
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 216 400
7 216 400
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
240 822 525
529 399 896
770 222 421
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
240 822 525
529 399 896
770 222 421
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
240 822 525
529 399 896
770 222 421
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
250 277 438
250 277 438
6516640
6640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
235 822 525
253 728 858
489 551 383
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
5 000 000
5 000 000
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
25 393 600
25 393 600
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
4 111 542
510 000
4 621 542
4800000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
4 111 542
510 000
4 621 542
4810000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
4 111 542
510 000
4 621 542
4816430
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
4 111 542
510 000
4 621 542
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
405 000
405 000
5600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
405 000
405 000
5610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
405 000
405 000
5617420
7420
0490
Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій
405 000
405 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
15 900 000
15 900 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 900 000
15 900 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 900 000
15 900 000
7318100
8100
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
15 900 000
15 900 000
7318103
8103
1060
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
15 000 000
15 000 000
7318108
8108
1060
Витрати, пов`язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
900 000
900 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
20 000 000
5 000 000
25 000 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
20 000 000
5 000 000
25 000 000
Додаток 8
10
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
20 000 000
5 000 000
25 000 000
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових
питань
5 000 000
5 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла для
окремих категорій населення
5 000 000
5 000 000
7318100
8100
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
20 000 000
20 000 000
7318103
8103
1060
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
20 000 000
20 000 000
Комплексна Програма розвитку
цивільного захисту міста Харкова на
2014-2017 роки
780 000
1 500 000
2 280 000
6800000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
780 000
1 500 000
2 280 000
6810000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
780 000
1 500 000
2 280 000
6817810
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
780 000
1 500 000
2 280 000
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
190 400
190 400
0100000
Харківська міська рада
190 400
190 400
0110000
Харківська міська рада
190 400
190 400
0117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
190 400
190 400
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
889 123
889 123
1300000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
889 123
889 123
1310000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
889 123
889 123
1315010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
742 623
742 623
1315011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту
568 500
568 500
1315012
5012
0810
Проведення навчально- тренувальних зборів
і змагань з неолімпійських видів спорту
174 123
174 123
1315060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
146 500
146 500
1315062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
146 500
146 500
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
161 117 685
23 212 000
184 329 685
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 643 285
23 212 000
24 855 285
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 643 285
23 212 000
24 855 285
4716130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
1 643 285
1 643 285
Додаток 8
11
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
4716390
6390
0453
Будівництво та розвиток мережі
метрополітенів
23 212 000
23 212 000
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
159 474 400
159 474 400
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
159 474 400
159 474 400
6516640
6640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
159 474 400
159 474 400
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020р.р
420 000
10 228 184
10 648 184
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 000
10 228 184
10 648 184
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 000
10 228 184
10 648 184
4317420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
420 000
10 228 184
10 648 184
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
700 000
700 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
700 000
700 000
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
700 000
700 000
4317420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
700 000
700 000
Міська програма інвестиційної
діяльності та іміджевих проектів на
2017-2020 роки
7 186 900
7 186 900
5200000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
7 186 900
7 186 900
5210000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
7 186 900
7 186 900
5217420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
7 186 900
7 186 900
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 400 000
1 400 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 400 000
1 400 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 400 000
1 400 000
7317420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 400 000
1 400 000
ВСЬОГО
6 667 214 376
3 050 872 347 9 718 086 723
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 8
12
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
9500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9513200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9513202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9613200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9613202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
120 864
120 864
9710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
120 864
120 864
9713200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
120 864
120 864
9713202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
120 864
120 864
9800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9813200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9813202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
4 090 270
6 284 230
10 374 500
0100000
Харківська міська рада
4 090 270
6 284 230
10 374 500
0110000
Харківська міська рада
4 090 270
6 284 230
10 374 500
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
4 090 270
6 284 230
10 374 500
0116662
6662
0460
Національна програма інформатизації
4 090 270
6 284 230
10 374 500
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
12 347 898
12 347 898
0100000
Харківська міська рада
12 347 898
12 347 898
0110000
Харківська міська рада
12 347 898
12 347 898
0117210
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
0117212
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
12 347 898
12 347 898
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2013-2017 роки
1 210 070
1 210 070
0900000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
1 210 070
1 210 070
0910000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
1 210 070
1 210 070
0917420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 210 070
1 210 070
Додаток 8
2
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 588 195
5 588 195
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 588 195
5 588 195
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 588 195
5 588 195
1117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
5 588 195
5 588 195
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2011-2017 роки
2 329 803 236
324 652 915 2 654 456 151
Забезпечення функціонування
навчальних закладів та установ освіти
міста Харкова
2 309 307 600
246 292 915 2 555 600 515
1011010
1010
0910
Дошкільна освіта
693 695 623
123 336 294
817 031 917
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 289 932 990
91 134 304 1 381 067 294
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти
вечiрнiми (змінними) школами
13 068 919
4 793
13 073 712
1011040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
8 620 409
1 388 605
10 009 014
1011060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних
сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
6 856 758
110 000
6 966 758
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
55 071 626
20 164 961
75 236 587
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами
освіти
198 062 857
10 032 635
208 095 492
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в галузі
освіти
13 472 002
13 472 002
1011180
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за
будівництвом і капітальним ремонтом та
іншими окремими господарськими
функціями
391 345
391 345
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського
обліку
20 653 537
20 653 537
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого
господарського обслуговування
5 898 270
5 898 270
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
3 284 014
121 323
3 405 337
1011230
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування,
яким виповнюється 18 років
299 250
299 250
1000000
Департамент освіти Харківської міської
ради
20 495 636
78 360 000
98 855 636
1010000
Департамент освіти Харківської міської
ради
20 495 636
78 360 000
98 855 636
1011220
1220
0990
Інші освітні програми
3 763 006
78 360 000
82 123 006
1016130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
16 732 630
16 732 630
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 426 082 819
212 283 552 1 638 366 371
1400000
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
1 426 082 819
212 283 552 1 638 366 371
Додаток 8
3
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1410000
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
1 426 082 819
212 283 552 1 638 366 371
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
627 855 880
111 748 249
739 604 129
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню
26 798 102
2 040 800
28 838 902
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
142 091 692
30 266 881
172 358 573
1412120
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
463 483 942
37 976 183
501 460 125
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
26 112 898
2 513 200
28 626 098
1412140
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги
населенню
70 727 790
19 911 739
90 639 529
1412170
2170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
1412210
2210
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
41 623 542
41 623 542
1412214
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет
41 623 542
41 623 542
1412220
2220
0763
Інші заходи в галузі охорони здоров`я
23 688 158
23 688 158
1417420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території
3 000 000
3 000 000
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 826 500
7 826 500
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
280 678 453
5 577 796
286 256 249
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
58 525 622
5 532 796
64 058 418
1513100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних
послуг громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам в установах
соціального обслуговування
47 629 144
4 718 581
52 347 725
1513104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні
до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю
43 456 837
4 224 901
47 681 738
1513105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам
та дітям-інвалідам
4 172 307
493 680
4 665 987
1513130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 191 022
7 191 022
1513131
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
7 191 022
7 191 022
1513300
3300
1090
Інші установи та заклади
3 705 456
814 215
4 519 671
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 526 383
2 526 383
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
2 526 383
2 526 383
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист
населення
9 346 612
45 000
9 391 612
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
202 265 900
202 265 900
Додаток 8
4
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
202 265 900
202 265 900
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист
населення
202 265 900
202 265 900
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
8 013 936
8 013 936
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
8 013 936
8 013 936
6513034
3034
1070
Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку
8 013 936
8 013 936
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2012-2017 роки
18 968 698
27 388 010
46 356 708
Забезпечення функціонування закладів
по роботі з сім'ями та молоддю міста
Харкова
15 168 048
27 388 010
42 556 058
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
1 721 693
1 798 762
3 520 455
1113143
3143
1040
Інші заходи та заклади молодіжної
політики
1 721 693
1 798 762
3 520 455
1313140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
13 446 355
25 589 248
39 035 603
1313142
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
13 446 355
25 589 248
39 035 603
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
3 800 650
3 800 650
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
3 800 650
3 800 650
1113130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
90 800
90 800
1113134
3134
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
3 709 850
3 709 850
1113141
3141
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів
на виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
2 301 250
2 301 250
1113143
3143
1040
Інші заходи та заклади молодіжної
політики
1 408 600
1 408 600
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2011-2017 роки
4 034 600
333 000
4 367 600
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
4 034 600
333 000
4 367 600
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
4 034 600
333 000
4 367 600
2013110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
4 034 600
333 000
4 367 600
2013111
3111
1040
Утримання закладів,що надають соціальні
послуги дітям, які опинилися у складних
життєвих обставинах
3 814 300
333 000
4 147 300
2013112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту
220 300
220 300
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
1 667 731 982
1 272 113 962 2 939 845 944
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
554 157 365
393 312 547
947 469 912
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
554 157 365
393 312 547
947 469 912
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
453 448 369
10 555 527
464 003 896
4316020
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
215 552 455
215 552 455
Додаток 8
5
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
4316021
6021
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
215 552 455
215 552 455
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
65 206 776
20 197 606
85 404 382
4316120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем
33 302 220
2 998 500
36 300 720
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
2 200 000
1 443 720
3 643 720
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
142 564 739
142 564 739
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
572 414 040
370 706 115
943 120 155
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
572 414 040
370 706 115
943 120 155
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
326 413 000
1 459 400
327 872 400
4116051
6051
0620
Забезпечення функціонування теплових
мереж
226 413 000
226 413 000
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
100 000 000
1 459 400
101 459 400
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
229 306 108
147 452 490
376 758 598
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
10 400 000
30 000 000
40 400 000
4116120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем
5 258 032
5 258 032
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
191 794 225
191 794 225
4118600
8600
0133
Інші видатки
1 036 900
1 036 900
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
539 339 620
508 095 300 1 047 434 920
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
539 339 620
508 095 300 1 047 434 920
4716060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
16 578 331
1 490 000
18 068 331
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
522 761 289
347 203 900
869 965 189
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
159 401 400
159 401 400
9000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
192 715
192 715
9010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
192 715
192 715
9018600
8600
0133
Інші видатки
192 715
192 715
9100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
219 579
219 579
9110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
219 579
219 579
9118600
8600
0133
Інші видатки
219 579
219 579
9200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
129 223
129 223
9210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
129 223
129 223
9218600
8600
0133
Інші видатки
129 223
129 223
9300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
247 192
247 192
9310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
247 192
247 192
9318600
8600
0133
Інші видатки
247 192
247 192
9400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
224 031
224 031
9410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
224 031
224 031
9418600
8600
0133
Інші видатки
224 031
224 031
9500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
280 810
280 810
Додаток 8
6
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
9510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
280 810
280 810
9518600
8600
0133
Інші видатки
280 810
280 810
9600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
193 250
193 250
9610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
193 250
193 250
9618600
8600
0133
Інші видатки
193 250
193 250
9700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
258 986
258 986
9710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
258 986
258 986
9718600
8600
0133
Інші видатки
258 986
258 986
9800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
75 171
75 171
9810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
75 171
75 171
9818600
8600
0133
Інші видатки
75 171
75 171
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
13 769 250
5 814 488
19 583 738
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
13 769 250
5 814 488
19 583 738
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
13 769 250
5 814 488
19 583 738
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
10 902 000
5 072 500
15 974 500
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
1 027 250
741 988
1 769 238
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
1 840 000
1 840 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їх
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017рр.
13 588 914
2 756 593
16 345 507
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
13 588 914
2 756 593
16 345 507
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
13 588 914
2 756 593
16 345 507
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
13 588 914
199 900
13 788 814
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
1 204 593
1 204 593
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
1 352 100
1 352 100
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2017рр.
6 370 566
6 370 566
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 159 502
2 159 502
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 159 502
2 159 502
4119140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
2 159 502
2 159 502
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 211 064
4 211 064
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 211 064
4 211 064
4319140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
4 211 064
4 211 064
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2012-2017 роки
780 000
780 000
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
780 000
780 000
Додаток 8
7
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
3510000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
780 000
780 000
3517450
7450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
13 100 000
13 100 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 100 000
13 100 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
13 100 000
13 100 000
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
13 100 000
13 100 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
11 793 000
11 793 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
11 793 000
11 793 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
11 793 000
11 793 000
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
11 793 000
11 793 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові
на 2017-2021 роки
291 377 664
363 884 130
655 261 794
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
163 056 744
40 639 700
203 696 444
2414060
4060
0824
Бібліотеки
33 933 119
170 400
34 103 519
2414070
4070
0824
Музеї і виставки
3 383 750
3 838 200
7 221 950
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу
18 913 173
10 384 400
29 297 573
2414100
4100
0960
Школи естетичного виховання дітей
103 726 408
26 246 700
129 973 108
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
3 100 294
3 100 294
2400000
Департамент культури Харківської
міської ради
90 547 320
92 244 430
182 791 750
2410000
Департамент культури Харківської
міської ради
90 547 320
92 244 430
182 791 750
2414030
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та
iншi мистецькі заклади та заходи
6 647 137
6 647 137
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені
державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
537 983
59 928 280
60 466 263
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
83 362 200
32 316 150
115 678 350
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
37 773 600
231 000 000
268 773 600
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
37 773 600
231 000 000
268 773 600
4114200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
37 773 600
231 000 000
268 773 600
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
104 301 819
125 953 466
230 255 285
Додаток 8
8
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи.
Забезпечння модернізації та зміцнення
матеріально-технічної бази дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл
олімпійського резерву, облаштування
необхідним обладнанням та інвентарем за
рахунок асигнувань загального та
спеціального фондів.
88 999 698
16 853 466
105 853 164
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
88 999 698
16 853 466
105 853 164
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
45 600 550
5 374 863
50 975 413
1315031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
43 399 148
11 478 603
54 877 751
1300000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
15 302 121
109 100 000
124 402 121
1310000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
15 302 121
109 100 000
124 402 121
1315010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
2 094 153
2 094 153
1315011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту
1 388 457
1 388 457
1315012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з неолімпійських видів спорту
705 696
705 696
1315020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
1315022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
1315040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
5 644 328
8 822 301
14 466 629
1315041
5041
0810
Утримання комунальних спортивних
споруд
5 644 328
8 822 301
14 466 629
1315060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
7 543 750
100 277 699
107 821 449
1315061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону
4 095 405
100 277 699
104 373 104
1315062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
3 448 345
3 448 345
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
36 879 256
102 716 559
139 595 815
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
36 879 256
102 716 559
139 595 815
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
36 879 256
102 716 559
139 595 815
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
360 000
360 000
Додаток 8
9
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 17 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 17 сессия 7 созыва
|
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від __________ № _____/17
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
10 сесії
Харківської міської ради
7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16
«Про бюджет міста Харкова на 2017
рік»
На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», враховуючи розпорядження міського голови від 16.11.2017 № 135 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету», керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 21.12.2016
№ 442/16 «Про бюджет міста Харкова на
2017 рік» такі зміни:
Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2017 рік:
Доходи
бюджету міста Харкова у сумі
13 789 375,2 тис. гривень, у тому
числі доходи загального фонду бюджету
міста Харкова –13 408 312,5 тис. гривень,
доходи спеціального фонду бюджету
міста Харкова – 381 062,7 тис. гривень,
у тому числі бюджет розвитку –
101 688,3
тис. гривень, згідно з додатком 1 до
цього рішення.
Видатки
бюджету міста Харкова в сумі
14 623 750,9 тис. гривень,
у тому числі видатки загального
фонду бюджету міста Харкова –
10 463 509,6 тис. гривень,
видатки спеціального фонду бюджету
міста Харкова – 4 160 241,3 тис.
гривень, згідно з додатком 2 до цього
рішення.
Затвердити
бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів бюджету міста
Харкова на 2017 рік у розрізі відповідальних
виконавців
за бюджетними програмами
згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього
рішення.
Повернення
кредитів до бюджету міста Харкова та
розподіл надання кредитів з бюджету
міста Харкова у сумі 35 000,0 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із
загального фонду бюджету міста Харкова
– 35 000,0 тис. гривень згідно з
додатком 5 до цього рішення.
Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 764 942,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дефіцит
бюджету міста Харкова в
сумі 4 599 317,7
тис. гривень,
у тому числі:
- загального фонду бюджету міста в сумі 820 139,1 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2017;
- спеціального
фонду бюджету міста в сумі
3 779 178,6 тис. гривень,
джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
в сумі
3 764 942,0 тис. гривень та
залишок коштів спеціального фонду
бюджету міста станом на 01.01.2017 в сумі
14 236,6
тис. гривень, згідно
з додатком 6 до
цього рішення.».
1.2. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:
«9. Затвердити
у складі видатків бюджету міста Харкова
кошти
на реалізацію місцевих програм
у сумі 9 718 086,7
тис. гривень згідно
з додатком 8 до
цього рішення.».
1.3. Викласти додатки 1, 1.1, 2, 3.1, 6, 6.1, 7, 8, 10 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес