гривень
По міському бюджету м. Харкова
85 792 000
28 146 000 57 646 000
66 633 921
10 Департамент освіти Харківської міської ради
8 038 000
2 769 000
5 269 000
2 058 070
1.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської
ради Харківської області” по вул.Мар’їнська, 12/14, м. Харків,
Харківська область
538 000
269 000
269 000
1 008 070
2.
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський палац
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської
області” по просп.Тракторобудівників,55, м.Харків
7 500 000
2 500 000
5 000 000
1 050 000
24
Департамент культури Харківської міської ради
42 500 000
12 500 000
30 000 000
11 150 000
3.
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих будівель і споруд
КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(6 черга)
37 500 000
12 500 000
25 000 000
11 000 000
4.
Роботи по благоустрою КП “Парк культури та відпочинку “Юність”
у Холодногірському районі м. Харкова (вул. Полтавський шлях, 196)
5 000 000
5 000 000
150 000
41
Департамент комунального господарства Харківської міської
ради
20 000 000
10 000 000
10 000 000
52 425 851
5.
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект
Любові Малої) в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
5 000 000
5 000 000
150 000
6.
Реконструкція рекреаційної зони саду імені Т.Г. Шевченка по
вул.Сумській, 35, м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")
15 000 000
5 000 000
10 000 000
52 275 851
43 Департамент житлового господарства Харківської міської ради
10 000 000
10 000 000
300 000
7.
Капітальний ремонт житлових будинів Київського та Московського
районів м. Харкова
5 000 000
5 000 000
150 000
8.
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та
горячего водопостачання житлових будинів Київського та
Московського районів м. Харкова
5 000 000
5 000 000
150 000
47
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
5 254 000
2 877 000
2 377 000
1 000 000
9.
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.
Паризької Комуни,24, та дошкільного навчального закладу № 4 по
вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м. Харків, Харківська область
5 254 000
2 877 000
2 377 000
1 000 000
По бюджету Київського району м. Харкова
1 574 000
787 000
787 000
47 220
10
Управління освіти Адміністрації Київського району Харківської
міської ради
1 574 000
787 000
787 000
47 220
10.
Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 101 Харківської міської ради” по вул. Дарвіна,
3/5, м. Харків, Харківська область
384 000
192 000
192 000
11 520
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про
бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ___/17
Додаток 10
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
ПЕРЕЛІК
об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції
1
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
11.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 242 Харківської
міської ради” по вул. Рудика, 4а, м. Харків, Харківська область
384 000
192 000
192 000
11 520
12.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 396 Харківської
міської ради” по вул. Шевченка, 180, м. Харків, Харківська область
268 000
134 000
134 000
8 040
13.
Капітальний ремонт приміщень будівлі Харківської гімназії № 1
Харківської міської ради Харківської області м. Харків
по вул. Мізерна, 12
538 000
269 000
269 000
16 140
По бюджету Московського району м. Харкова
538 000
269 000
269 000
16 140
10
Управління освіти Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
538 000
269 000
269 000
16 140
14.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 126 Харківської
міської ради” по вул. Бучми, 36г, м.Харків, Харківська область
538 000
269 000
269 000
16 140
По бюджету Немишлянського району м. Харкова
13 844 800
4 673 200
9 171 600
415 800
10
Управління освіти Адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради
13 844 800
4 673 200
9 171 600
415 800
15.
Капітальний ремонт приміщень будівлі Харківської
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 74 Харківської міської
ради Харківської області м. Харків по вул. Туркестанська, 1
346 000
173 000
173 000
10 400
16.
Капітальний ремонт комунального закладу "Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 16 Харківської міської ради",
вул.Амосова 23А
880 000
299 000
581 000
26 500
17.
Капітальний ремонт комунального закладу "Центр дитячої та
юнацької творчості № 6 Харківської міської ради", вул.Амосова 46
900 500
299 800
600 700
27 100
18.
Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу
№ 73 по вул.Балканській, 17а, м. Харків
3 198 800
1 065 000
2 133 800
96 100
19.
Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу
№ 394 по просп.Московському, 250б, м.Харків
3 904 700
1 300 000
2 604 700
117 200
20.
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 72 Харківської міської ради
Харківської області”, проспект Московський 246, м.Харків
3 716 700
1 237 400
2 479 300
111 530
21.
Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс "гімназія-школа I ступеня № 24 Харківської
міської ради Харківської області” імені І.М.Питікова, вул.Ощепкова
9, м.Харків
898 100
299 000
599 100
26 970
По бюджету Новобаварського району м. Харкова
5 000 000
5 000 000
150 000
10
Управління освіти Адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради
5 000 000
5 000 000
150 000
22.
Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у
Комунальній установі загальноосвітній школі I—III ступеня №92 м.
Харкова (Новобаварський район, вул. Новоприміська,66)
2 500 000
2 500 000
75 000
23.
Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у
Комунальній установі загальноосвітній школі I—II ступеня №79 м.
Харкова (Новобаварський район, Карачівське шосе, 9)
2 500 000
2 500 000
75 000
По бюджету Основ'янського району м. Харкова
384 000
192 000
192 000
11 520
10
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
384 000
192 000
192 000
11 520
24.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 96 Харківської
міської ради” по вул. Локомотивна, 3, м. Харків, Харківська область
384 000
192 000
192 000
11 520
2
Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження
Всього за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
за рахунок
загального
фонду
державного
бюджету
за рахунок
спеціального
фонду
державного
бюджету
КВК
Співфінансу-
вання з
бюджету міста
Харкова
в тому числі:
По бюджету Слобідського району м. Харкова
1 885 200
691 800
1 193 400
56 556
10
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
1 885 200
691 800
1 193 400
56 556
25.
Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталинграда, 171-б,
м.Харків
900 500
299 800
600 700
27 015
26.
Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу
№324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м.Харків
600 700
200 000
400 700
18 021
27.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 комбінованого
типу Харківської міської ради” по вул.Фонвізіна, 17а, м. Харків,
Харківська область
384 000
192 000
192 000
11 520
По бюджету Холодногірського району м. Харкова
384 000
192 000
192 000
11 520
10
Управління освіти Адміністрації Холодногірського Харківської
міської ради
384 000
192 000
192 000
11 520
28.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 255 компенсуючого
типу Харківської міської ради” по пров.Пластичний, 2а, м. Харків,
Харківська область
384 000
192 000
192 000
11 520
По бюджету Шевченківського району м. Харкова
1 614 000
807 000
807 000
48 420
10
Управління освіти Адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради
1 614 000
807 000
807 000
48 420
29.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 178 Харківської
міської ради” по вул. Науки, 2, м. Харків, Харківська область
538 000
269 000
269 000
16 140
30.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 200 комбінованого
типу Харківської міської ради” по вул. Отакара Яроша, 25а, м.
Харків, Харківська область
538 000
269 000
269 000
16 140
31.
Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 230 Харківської
міської ради” по вул. Тобольська, 65, м. Харків, Харківська область
538 000
269 000
269 000
16 140
Всього по бюджету м. Харкова
111 016 000
35 758 000 75 258 000
67 149 405
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
3
Додаток 1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
7 237 814 200
7 232 844 500
4 969 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
4 227 008 600
4 227 008 600
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
4 214 192 600
4 214 192 600
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
3 684 762 000
3 684 762 000
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового
і начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
279 727 400
279 727 400
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
124 289 600
124 289 600
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
121 554 800
121 554 800
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
3 858 800
3 858 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
12 816 000
12 816 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
12 816 000
12 816 000
X
X
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
145 000
145 000
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
145 000
145 000
X
X
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
20000000
Неподаткові надходження
253 301 751
153 483 100
99 818 651
16 508 300
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
48 535 300
48 535 300
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
45 000 000
45 000 000
X
X
21080000
Інші надходження
3 535 300
3 535 300
X
X
21080500
Інші надходження
757 000
757 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
1 778 300
1 778 300
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
102 978 900
102 978 900
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
52 978 900
52 978 900
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 591 500
3 591 500
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
46 963 000
46 963 000
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 390 300
2 390 300
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
34 100
34 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
50 000 000
50 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
50 000 000
50 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
18 850 300
1 968 900
16 881 400
16 508 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
8 600
8 600
X
X
24060000
Інші надходження
2 124 600
1 960 300
164 300
X
24060300
Інші надходження
830 300
830 300
X
X
Додаток 1.1
10
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
164 300
X
164 300
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
1 130 000
1 130 000
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
217 100
X
217 100
8 300
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
8 300
X
8 300
8 300
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
208 800
X
208 800
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
16 500 000
X
16 500 000
16 500 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
82 937 251
X
82 937 251
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
80 490 201
X
80 490 201
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
76 289 281
X
76 289 281
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
112 026
X
112 026
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
3 897 712
X
3 897 712
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
191 182
X
191 182
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
2 447 050
X
2 447 050
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
10 000
X
10 000
X
Додаток 1.1
11
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
2 437 050
X
2 437 050
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
75 056 559
56 559
75 000 000
75 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 056 559
56 559
25 000 000
25 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 559
56 559
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 165 227 916
5 089 869 916
75 358 000
100 000
41000000
Від органів державного управління
5 165 227 916
5 089 869 916
75 358 000
100 000
41020000
Дотації
3 001 700
3 001 700
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності
3 001 700
3 001 700
X
X
41030000
Субвенції
5 162 226 216
5 086 868 216
75 358 000
100 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 279 306 621
1 279 306 621
X
X
Додаток 1.1
12
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
1 624 513 245
1 624 513 245
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
645 200
645 200
X
X
41033600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
15 805 820
15 805 820
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
875 527 300
875 527 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 238 088 400
1 238 088 400
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
111 016 000
35 758 000
75 258 000
41035000
Інші субвенції
100 000
100 000
100 000
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
565 866
565 866
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
3 402 004
3 402 004
X
X
Додаток 1.1
13
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
41036100
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов
3 255 760
3 255 760
X
X
41039100
Субвенція з державного бюджету міським
бюджетам мм. Дніпра, Житомира,
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова,
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі
створенням і забезпеченням функціонування
центрів надання адміністративних послуг у
форматі "Прозорий офіс"
10 000 000
10 000 000
X
X
50000000
Цільові фонди
2 373 800
X
2 373 800
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
2 373 800
X
2 373 800
X
Всього доходів
12 733 629 226 12 476 109 075
257 520 151
91 608 300
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
14
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
13 449 727
392 600
13 057 127
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
26 000
26 000
X
X
21080000
Інші надходження
26 000
26 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
26 000
26 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
334 600
334 600
X
X
22090000
Державне мито
334 600
334 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
334 600
334 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
32 000
32 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
27 000
27 000
X
X
24060000
Інші надходження
5 000
5 000
X
24060300
Інші надходження
5 000
5 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 057 127
X
13 057 127
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
13 057 127
X
13 057 127
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
12 076 095
X
12 076 095
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
620 830
X
620 830
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
360 202
X
360 202
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.2
15
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
596 330 841
596 330 841
41000000
Від органів державного управління
596 330 841
596 330 841
41020000
Дотації
183 438 196
183 438 196
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
183 438 196
183 438 196
X
X
41030000
Субвенції
412 892 645
412 892 645
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
145 935 205
145 935 205
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
188 474 326
188 474 326
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
1 600
1 600
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
74 884 328
74 884 328
X
X
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
2 700 000
2 700 000
X
X
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
32 040
32 040
X
X
Додаток 1.2
16
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41036100
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов
865 146
865 146
X
X
Всього доходів
609 791 068
596 733 941
13 057 127
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.2
17
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
130 000
130 000
X
X
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
130 000
130 000
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
130 000
130 000
X
X
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
130 000
130 000
X
X
20000000
Неподаткові надходження
14 708 725
545 600
14 163 125
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
45 000
45 000
X
X
21080000
Інші надходження
45 000
45 000
X
X
21080500
Інші надходження
5 000
5 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
40 000
40 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
381 900
381 900
X
X
22090000
Державне мито
381 900
381 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
261 900
261 900
X
X
22090200
Державне мито, не віднесене до інших
категорій
90 000
90 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
30 000
30 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
118 700
118 700
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
38 700
38 700
X
X
24060000
Інші надходження
80 000
80 000
X
24060300
Інші надходження
80 000
80 000
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.3
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.3
18
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
25000000
Власні надходження бюджетних установ
14 163 125
X
14 163 125
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
13 642 312
X
13 642 312
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
13 244 891
X
13 244 891
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
27 296
X
27 296
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
370 125
X
370 125
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
520 813
X
520 813
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
520 813
X
520 813
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
48 000
48 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
48 000
48 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
48 000
48 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
48 000
48 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
635 613 330
634 826 330
787 000
41000000
Від органів державного управління
635 613 330
634 826 330
787 000
41020000
Дотації
197 617 209
197 617 209
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
197 617 209
197 617 209
X
X
41030000
Субвенції
437 996 121
437 209 121
787 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
139 459 865
139 459 865
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
186 719 552
186 719 552
X
X
Додаток 1.3
19
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
145 000
145 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
484 184 000
484 184 000
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
42 700 000
42 700 000
X
X
14021900
Пальне
42 700 000
42 700 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
177 544 800
177 544 800
X
X
14031900
Пальне
177 544 800
177 544 800
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
263 939 200
263 939 200
X
X
18000000
Місцеві податки
2 521 506 900
2 521 506 900
X
X
18010000
Податок на майно
1 141 988 500
1 141 988 500
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 056 200
6 056 200
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 925 900
8 925 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
3 746 500
3 746 500
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
108 894 900
108 894 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
233 533 800
233 533 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
660 613 500
660 613 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
21 827 200
21 827 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
81 270 300
81 270 300
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
15 091 000
15 091 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 029 200
2 029 200
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
7 128 800
7 128 800
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
7 128 800
7 128 800
X
X
18030000
Туристичний збір
1 597 200
1 597 200
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 066 000
1 066 000
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
531 200
531 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 370 792 400
1 370 792 400
X
X
Додаток 1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
45 710
45 710
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
106 411 252
106 411 252
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
1 574 000
787 000
787 000
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
3 000 000
3 000 000
X
X
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
32 040
32 040
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
753 702
753 702
X
X
Всього доходів
650 500 055
635 549 930
14 950 125
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.3
20
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
21 065 852
560 800
20 505 052
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
275 100
275 100
X
X
21080000
Інші надходження
275 100
275 100
X
X
21080500
Інші надходження
210 000
210 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
65 100
65 100
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
208 100
208 100
X
X
22090000
Державне мито
208 100
208 100
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
178 100
178 100
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
30 000
30 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
77 600
77 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
18 200
18 200
X
X
24060000
Інші надходження
59 400
59 400
X
24060300
Інші надходження
59 400
59 400
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
20 505 052
X
20 505 052
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
20 505 052
X
20 505 052
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
16 294 581
X
16 294 581
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
3 326 134
X
3 326 134
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
884 337
X
884 337
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
15 000
15 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
15 000
15 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.4
21
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
15 000
15 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
15 000
15 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
1 132 835 272
1 132 566 272
269 000
41000000
Від органів державного управління
1 132 835 272
1 132 566 272
269 000
41020000
Дотації
340 266 629
340 266 629
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
340 266 629
340 266 629
X
X
41030000
Субвенції
792 568 643
792 299 643
269 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
269 828 725
269 828 725
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
375 791 997
375 791 997
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
37 910
37 910
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
141 581 427
141 581 427
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
538 000
269 000
269 000
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
3 000 000
3 000 000
X
X
Додаток 1.4
22
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
181 473
181 473
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
325 289
325 289
X
X
41036100
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов
1 283 822
1 283 822
X
X
Всього доходів
1 153 916 124
1 133 142 072
20 774 052
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.4
23
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
9 937 494
227 100
9 710 394
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
42 000
42 000
X
X
21080000
Інші надходження
42 000
42 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
42 000
42 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
92 600
92 600
X
X
22090000
Державне мито
92 600
92 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
92 600
92 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
92 500
92 500
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
2 500
2 500
X
X
24060000
Інші надходження
90 000
90 000
X
24060300
Інші надходження
90 000
90 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
9 710 394
X
9 710 394
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
9 710 394
X
9 710 394
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
9 163 320
X
9 163 320
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
319 113
X
319 113
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
227 961
X
227 961
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.5
24
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
578 543 106
569 371 506
9 171 600
41000000
Від органів державного управління
578 543 106
569 371 506
9 171 600
41020000
Дотації
173 449 378
173 449 378
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
173 449 378
173 449 378
X
X
41030000
Субвенції
405 093 728
395 922 128
9 171 600
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
139 291 240
139 291 240
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
170 793 819
170 793 819
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
26 180
26 180
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
77 481 006
77 481 006
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
13 844 800
4 673 200
9 171 600
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
3 000 000
3 000 000
X
X
Додаток 1.5
25
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
160 113
160 113
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
496 570
496 570
X
X
Всього доходів
588 491 100
569 609 106
18 881 994
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
26
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 899 704
131 400
7 768 304
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
56 800
56 800
X
X
21080000
Інші надходження
56 800
56 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
56 800
56 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
28 400
28 400
X
X
22090000
Державне мито
28 400
28 400
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
8 400
8 400
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
20 000
20 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
46 200
46 200
24060000
Інші надходження
46 200
46 200
24060300
Інші надходження
46 200
46 200
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 768 304
X
7 768 304
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
7 768 304
X
7 768 304
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
5 468 869
X
5 468 869
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
2 082 272
X
2 082 272
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
216 563
X
216 563
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
600
X
600
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
23 000
23 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
23 000
23 000
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.6
27
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
23 000
23 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
23 000
23 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
440 637 364
435 637 364
5 000 000
41000000
Від органів державного управління
440 637 364
435 637 364
5 000 000
41020000
Дотації
150 393 718
150 393 718
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
150 393 718
150 393 718
X
X
41030000
Субвенції
290 243 646
285 243 646
5 000 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
109 307 131
109 307 131
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
116 019 001
116 019 001
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
216 180
216 180
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
52 279 484
52 279 484
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
5 000 000
5 000 000
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
7 000 000
7 000 000
X
X
Додаток 1.6
28
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
32 040
32 040
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
389 810
389 810
X
X
Всього доходів
448 560 068
435 791 764
12 768 304
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.6
29
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
275 557 200
275 557 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 095 235 200
1 095 235 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 969 700
X
4 969 700
X
19010000
Екологічний податок
4 969 700
X
4 969 700
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 262 500
X
1 262 500
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 172 600
X
3 172 600
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
534 600
X
534 600
X
20000000
Неподаткові надходження
370 900 622
157 351 400
213 549 222
16 508 300
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
49 207 700
49 207 700
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
45 000 000
45 000 000
X
X
21080000
Інші надходження
4 207 700
4 207 700
X
X
21080500
Інші надходження
972 000
972 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 235 700
2 235 700
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
104 617 400
104 617 400
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
52 978 900
52 978 900
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 591 500
3 591 500
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
46 963 000
46 963 000
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 390 300
2 390 300
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
34 100
34 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
50 000 000
50 000 000
X
X
Додаток 1
3
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 401 355
261 300
7 140 055
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
60 000
60 000
X
X
21080000
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
60 000
60 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
165 500
165 500
X
X
22090000
Державне мито
165 500
165 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
165 500
165 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
35 800
35 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
30 800
30 800
X
X
24060000
Інші надходження
5 000
5 000
X
24060300
Інші надходження
5 000
5 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 140 055
X
7 140 055
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
6 248 253
X
6 248 253
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 056 042
X
6 056 042
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
87 206
X
87 206
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
97 555
X
97 555
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
7 450
X
7 450
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
891 802
X
891 802
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
891 802
X
891 802
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Додаток 1.7
30
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
344 414 610
344 122 610
292 000
100 000
41000000
Від органів державного управління
344 414 610
344 122 610
292 000
100 000
41020000
Дотації
125 016 738
125 016 738
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
125 016 738
125 016 738
X
X
41030000
Субвенції
219 397 872
219 105 872
292 000
100 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
80 504 246
80 504 246
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
96 384 256
96 384 256
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
96 350
96 350
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
39 771 510
39 771 510
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
384 000
192 000
192 000
41035000
Інші субвенції
100 000
100 000
100 000
Додаток 1.7
31
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
2 000 000
2 000 000
X
X
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
32 040
32 040
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
125 470
125 470
X
X
Всього доходів
351 826 465
344 394 410
7 432 055
100 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.7
32
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
14 555 075
992 000
13 563 075
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
40 000
40 000
X
X
21080000
Інші надходження
40 000
40 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
40 000
40 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
146 200
146 200
X
X
22090000
Державне мито
146 200
146 200
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
146 200
146 200
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
805 800
805 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
72 300
72 300
X
X
24060000
Інші надходження
733 500
733 500
X
24060300
Інші надходження
733 500
733 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 563 075
X
13 563 075
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
13 563 075
X
13 563 075
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
12 587 061
X
12 587 061
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
196 161
X
196 161
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
779 853
X
779 853
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
Спеціальний фонд
Додаток 1.8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.8
33
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
564 661 653
563 468 253
1 193 400
41000000
Від органів державного управління
564 661 653
563 468 253
1 193 400
41020000
Дотації
170 644 670
170 644 670
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
170 644 670
170 644 670
X
X
41030000
Субвенції
394 016 983
392 823 583
1 193 400
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
134 269 657
134 269 657
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
176 916 112
176 916 112
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
21 610
21 610
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
77 439 849
77 439 849
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
1 885 200
691 800
1 193 400
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
3 000 000
3 000 000
X
X
Додаток 1.8
34
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
32 040
32 040
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
452 515
452 515
X
X
Всього доходів
579 227 228
564 470 753
14 756 475
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.8
35
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
15 000
15 000
X
X
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
15 000
15 000
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
15 000
15 000
X
X
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
15 000
15 000
X
X
20000000
Неподаткові надходження
9 543 733
401 600
9 142 133
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
85 500
85 500
X
X
21080000
Інші надходження
85 500
85 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
85 500
85 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
32 300
32 300
X
X
22090000
Державне мито
32 300
32 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
17 300
17 300
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
15 000
15 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
283 800
283 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
100
100
X
X
24060000
Інші надходження
283 700
283 700
X
24060300
Інші надходження
283 700
283 700
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
9 142 133
X
9 142 133
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.9
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.9
36
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
5 737 873
X
5 737 873
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
5 363 113
X
5 363 113
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
204 150
X
204 150
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
170 110
X
170 110
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
500
X
500
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
3 404 260
X
3 404 260
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
3 404 260
X
3 404 260
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
23 000
23 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
23 000
23 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
23 000
23 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
23 000
23 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
368 314 839
368 122 839
192 000
41000000
Від органів державного управління
368 314 839
368 122 839
192 000
41020000
Дотації
120 046 053
120 046 053
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
120 046 053
120 046 053
X
X
41030000
Субвенції
248 268 786
248 076 786
192 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
89 610 284
89 610 284
X
X
Додаток 1.9
37
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
106 350 784
106 350 784
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
186 050
186 050
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
49 103 340
49 103 340
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
384 000
192 000
192 000
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
2 000 000
2 000 000
X
X
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
32 040
32 040
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
602 288
602 288
X
X
Всього доходів
377 896 572
368 562 439
9 334 133
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.9
38
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
19 037 206
355 900
18 681 306
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
42 000
42 000
X
X
21080000
Інші надходження
42 000
42 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
42 000
42 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
248 900
248 900
X
X
22090000
Державне мито
248 900
248 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
193 900
193 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
55 000
55 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
65 000
65 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
56 300
56 300
X
X
24060000
Інші надходження
8 700
8 700
X
24060300
Інші надходження
8 700
8 700
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
18 681 306
X
18 681 306
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
18 681 306
X
18 681 306
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
16 437 926
X
16 437 926
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
993 918
X
993 918
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
1 230 462
X
1 230 462
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
19 000
X
19 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
23 000
23 000
Спеціальний фонд
Додаток 1.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.10
39
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
50 000 000
50 000 000
X
X
22090000
Державне мито
1 638 500
1 638 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
1 398 500
1 398 500
X
X
22090200
Державне мито, не віднесене до інших
категорій
90 000
90 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
150 000
150 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
20 407 700
3 526 300
16 881 400
16 508 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
254 500
254 500
X
X
24060000
Інші надходження
3 436 100
3 271 800
164 300
X
24060300
Інші надходження
2 141 800
2 141 800
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
164 300
X
164 300
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
1 130 000
1 130 000
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
217 100
X
217 100
8 300
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
8 300
X
8 300
8 300
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
208 800
X
208 800
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
16 500 000
X
16 500 000
16 500 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
196 667 822
X
196 667 822
X
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
23 000
23 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
23 000
23 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
23 000
23 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
720 416 681
719 609 681
807 000
41000000
Від органів державного управління
720 416 681
719 609 681
807 000
41020000
Дотації
227 763 271
227 763 271
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
227 763 271
227 763 271
X
X
41030000
Субвенції
492 653 410
491 846 410
807 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
171 100 268
171 100 268
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
207 063 398
207 063 398
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
13 610
13 610
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
107 466 942
107 466 942
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
1 614 000
807 000
807 000
41035200
Cубвенція за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
4 000 000
4 000 000
X
X
Додаток 1.10
40
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
32 040
32 040
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
256 360
256 360
X
X
41036100
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов
1 106 792
1 106 792
X
X
Всього доходів
739 476 887
719 988 581
19 488 306
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.10
41
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
189 403 897
X
189 403 897
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
172 981 179
X
172 981 179
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
7 969 106
X
7 969 106
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ
8 234 880
X
8 234 880
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
218 732
X
218 732
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
7 263 925
X
7 263 925
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
4 826 875
X
4 826 875
X
25020200
Кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у тому числі
заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних
або юридичних осіб
2 437 050
X
2 437 050
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
75 230 559
230 559
75 000 000
75 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 230 559
230 559
25 000 000
25 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
174 000
174 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
174 000
174 000
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 559
56 559
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
Додаток 1
5
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
5 165 227 916
5 089 869 916
75 358 000
100 000
41000000
Від органів державного управління
5 165 227 916
5 089 869 916
75 358 000
100 000
41020000
Дотації
3 001 700
3 001 700
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності
3 001 700
3 001 700
X
X
41030000
Субвенції
5 162 226 216
5 086 868 216
75 358 000
100 000
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 279 306 621
1 279 306 621
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
1 624 513 245
1 624 513 245
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
645 200
645 200
X
X
41033600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
15 805 820
15 805 820
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
875 527 300
875 527 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 238 088 400
1 238 088 400
X
X
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
111 016 000
35 758 000
75 258 000
41035000
Інші субвенції
100 000
100 000
100 000
Додаток 1
6
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
565 866
565 866
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
3 402 004
3 402 004
X
X
41036100
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов
3 255 760
3 255 760
X
X
41039100
Субвенція з державного бюджету міським
бюджетам мм. Дніпра, Житомира,
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова,
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі
створенням і забезпеченням функціонування
центрів надання адміністративних послуг у
форматі "Прозорий офіс"
10 000 000
10 000 000
X
X
50000000
Цільові фонди
2 373 800
X
2 373 800
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
2 373 800
X
2 373 800
X
Всього доходів
12 851 547 097
12 480 296 375
371 250 722
91 608 300
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
7
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
7 237 669 200
7 232 699 500
4 969 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
4 227 008 600
4 227 008 600
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
4 214 192 600
4 214 192 600
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
3 684 762 000
3 684 762 000
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
279 727 400
279 727 400
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
124 289 600
124 289 600
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
121 554 800
121 554 800
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
3 858 800
3 858 800
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
12 816 000
12 816 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
12 816 000
12 816 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
484 184 000
484 184 000
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
42 700 000
42 700 000
X
X
14021900
Пальне
42 700 000
42 700 000
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
177 544 800
177 544 800
X
X
14031900
Пальне
177 544 800
177 544 800
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до
рішення
10
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
Додаток 1.1
8
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
263 939 200
263 939 200
X
X
18000000
Місцеві податки
2 521 506 900
2 521 506 900
X
X
18010000
Податок на майно
1 141 988 500
1 141 988 500
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 056 200
6 056 200
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 925 900
8 925 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
3 746 500
3 746 500
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
108 894 900
108 894 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
233 533 800
233 533 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
660 613 500
660 613 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
21 827 200
21 827 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
81 270 300
81 270 300
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
15 091 000
15 091 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 029 200
2 029 200
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
7 128 800
7 128 800
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
7 128 800
7 128 800
X
X
18030000
Туристичний збір
1 597 200
1 597 200
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 066 000
1 066 000
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
531 200
531 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 370 792 400
1 370 792 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
275 557 200
275 557 200
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 095 235 200
1 095 235 200
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 969 700
X
4 969 700
X
19010000
Екологічний податок
4 969 700
X
4 969 700
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 262 500
X
1 262 500
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 172 600
X
3 172 600
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
534 600
X
534 600
X
Додаток 1.1
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0100
Державне управління
587 994 213
587 994 213
388 407 321
18 998 348
51 058 339
4 782 690
1 050 000
46 275 649
44 209 649
44 209 649
639 052 552
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
108 044 645
108 044 645
62 030 598
5 254 374
1 127 034
1 127 034
1 127 034
1 127 034
109 171 679
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
479 949 568
479 949 568
326 376 723
13 743 974
49 931 305
4 782 690
1 050 000
45 148 615
43 082 615
43 082 615
529 880 873
1000
Освіта
2 293 117 604
2 293 117 604
1 404 967 170
378 924 625
285 297 628
118 089 440
15 790 151
7 942 160
167 208 188
143 574 986
143 474 986
2 578 415 232
1010
0910
Дошкільна освіта
685 673 020
685 673 020
390 951 447
140 959 644
112 648 374
83 003 533
325 608
816 566
29 644 841
21 715 571
21 715 571
798 321 394
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 274 873 136
1 274 873 136
829 738 540
181 363 053
76 920 137
20 438 497
11 406 638
1 327 483
56 481 640
46 573 910
46 473 910
1 351 793 273
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
13 017 624
13 017 624
9 682 433
1 063 443
4 793
4 793
13 022 417
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
8 290 209
8 290 209
4 279 935
1 594 391
1 388 605
80 000
1 308 605
1 308 605
1 308 605
9 678 814
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
10 328 762
10 328 762
3 193 813
1 653 086
110 000
10 000
100 000
100 000
100 000
10 438 762
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
55 001 509
55 001 509
38 044 716
7 773 030
14 071 761
4 545 459
2 775 436
577 564
9 526 302
3 876 900
3 876 900
69 073 270
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами освіти
198 585 621
198 585 621
97 211 611
42 354 075
10 032 635
9 885 835
1 263 115
5 220 539
146 800
208 618 256
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти
13 183 036
13 183 036
9 979 645
571 788
13 183 036
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за будівництвом і
капітальним ремонтом та іншими окремими
господарськими функціями
399 345
399 345
217 132
399 345
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
20 649 477
20 649 477
15 251 699
1 055 593
20 649 477
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету м. Харкова на 2017 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
Додаток 2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін
до
рішення
10
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
Додаток_2
1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
780 000
780 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 280 000
7840
0320 Організація рятування на водах
3 671 028
3 671 028
2 780 142
155 375
155 375
155 375
155 375
3 826 403
8000
Видатки, не віднесені до основних груп
112 362 058
112 362 058
112 362 058
8010
0133 Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8600
0133
Інші видатки
31 762 058
31 762 058
31 762 058
8108
1060
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
600 000
600 000
600 000
9010
Обслуговування боргу
5 050
5 050
5 050
9100
Цільові фонди
8 744 366
8 744 366
8 744 366
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
6 370 566
6 370 566
6 370 566
9180
0133
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
2 373 800
2 373 800
2 373 800
Разом видатків
9 641 279 206
9 635 878 675
2 021 459 811
492 404 118
5 400 531
3 737 816 161
190 726 548
32 042 299
10 177 587
3 547 089 613
3 456 937 173 3 352 328 873
13 379 095 367
8120
0180 Реверсна дотація
193 026 700
193 026 700
193 026 700
8290
0180
Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування
(субвенція районному бюджету Дергачівського
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з
додатками № 3, 4)
400 000
400 000
400 000
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(згідно з додатком №4)
2 579 000
2 579 000
18 004 000
18 004 000
18 004 000
18 004 000
20 583 000
8800
0180
Інші субвенції (згідно з додатками № 3.1, 4)
135 150
135 150
135 150
9 837 420 056
9 832 019 525
2 021 459 811
492 404 118
5 400 531
3 755 820 161
190 726 548
32 042 299
10 177 587
3 565 093 613
3 474 941 173 3 370 332 873
13 593 240 217
Надання кредитів та гарантій (згідно з додатком
№ 5)
30 394 100
30 394 100
30 394 100
9 867 814 156
9 862 413 625
2 021 459 811
492 404 118
5 400 531
3 755 820 161
190 726 548
32 042 299
10 177 587
3 565 093 613
3 474 941 173 3 370 332 873
13 623 634 317
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього видатків бюджету м. Харкова з урахуванням
кредитування
Всього видатків
Додаток_2
10
Додаток 3.1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
170 155 700
170 155 700
62 030 598
5 254 374
22 008 636
22 008 636
22 008 636
22 008 636
192 164 336
0110000
Харківська міська рада
170 155 700
170 155 700
62 030 598
5 254 374
22 008 636
22 008 636
22 008 636
22 008 636
192 164 336
0110170
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
108 044 645
108 044 645
62 030 598
5 254 374
1 127 034
1 127 034
1 127 034
1 127 034
109 171 679
0113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
476 533
476 533
476 533
0113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість
476 533
476 533
476 533
0116130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших підприємств,
установ та організацій житлово-комунального
господарства
27 047 837
27 047 837
300 000
300 000
300 000
300 000
27 347 837
КП "Міський архів"
1 238 901
1 238 901
1 238 901
КП "Міська друкарня"
1 195 366
1 195 366
1 195 366
КП "Міський інформаційний центр"
17 287 570
17 287 570
300 000
300 000
300 000
300 000
17 587 570
КП "Харківський дата центр"
7 326 000
7 326 000
7 326 000
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
0116662
6662
0460 Національна програма інформатизації
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
0117210
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
0117212
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
12 347 898
12 347 898
12 347 898
0117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
457 800
457 800
457 800
0117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
14 103 702
14 103 702
14 103 702
14 103 702
14 103 702
0118600
8600
0133 Інші видатки
17 884 387
17 884 387
17 884 387
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
__________ № _____/17
видатки
розвитку
оплата праці
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2017 рік
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Додаток 3.1
11
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
0900000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської
ради
9 952 781
9 952 781
3 008 732
9 952 781
0910000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської
ради
9 952 781
9 952 781
3 008 732
9 952 781
0910180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
4 863 558
4 863 558
3 008 732
4 863 558
0917420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 210 070
1 210 070
1 210 070
0918600
8600
0133 Інші видатки
3 879 153
3 879 153
3 879 153
1000000
Департамент освіти Харківської міської
ради
199 508 441
199 508 441
141 533 612
7 381 911
87 741 976
6 150 301
3 880 785
610 079
81 591 675
76 300 675
76 300 675
287 250 417
1010000
Департамент освіти Харківської міської
ради
199 508 441
199 508 441
141 533 612
7 381 911
87 741 976
6 150 301
3 880 785
610 079
81 591 675
76 300 675
76 300 675
287 250 417
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
4 621 848
4 621 848
3 059 533
65 000
65 000
65 000
65 000
4 686 848
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
148 066 343
148 066 343
119 664 211
1 141 170
4 226 098
2 680 028
1 815 919
92 174
1 546 070
1 277 070
1 277 070
152 292 441
1011040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
8 290 209
8 290 209
4 279 935
1 594 391
1 388 605
80 000
1 308 605
1 308 605
1 308 605
9 678 814
1011060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
(у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в
сім'ях патронатного вихователя
6 926 758
6 926 758
3 193 813
1 653 086
110 000
10 000
100 000
100 000
100 000
7 036 758
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
15 640 969
15 640 969
9 961 598
2 894 130
11 952 273
3 380 273
2 064 866
517 905
8 572 000
3 550 000
3 550 000
27 593 242
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти
1 814 183
1 814 183
1 157 390
99 134
1 814 183
1011180
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за будівництвом
і капітальним ремонтом та іншими окремими
господарськими функціями
399 345
399 345
217 132
399 345
1011220
1220
0990 Інші освітні програми
3 649 636
3 649 636
70 000 000
70 000 000
70 000 000
70 000 000
73 649 636
1011230
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років
299 250
299 250
299 250
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
1016130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших підприємств,
установ та організацій житлово-комунального
господарства
9 799 900
9 799 900
9 799 900
КП "Комбінат дитячого харчування"
9 621 800
9 621 800
9 621 800
КО "Дошкільне харчування"
178 100
178 100
178 100
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
19 621 544
19 621 544
6 969 118
775 265
1 863 762
1 498 762
741 644
94 061
365 000
365 000
365 000
21 485 306
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
19 621 544
19 621 544
6 969 118
775 265
1 863 762
1 498 762
741 644
94 061
365 000
365 000
365 000
21 485 306
1110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
9 109 756
9 109 756
6 407 718
130 465
65 000
65 000
65 000
65 000
9 174 756
1113130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
90 800
90 800
90 800
1113134
3134
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
90 800
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 832 793
4 832 793
561 400
644 800
1 798 762
1 498 762
741 644
94 061
300 000
300 000
300 000
6 631 555
1113141
3141
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
1 702 500
1 702 500
1 702 500
1113143
3143
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 130 293
3 130 293
561 400
644 800
1 798 762
1 498 762
741 644
94 061
300 000
300 000
300 000
4 929 055
1117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
5 588 195
5 588 195
5 588 195
1300000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
73 883 694
73 883 694
34 166 323
14 570 302
145 636 351
1 665 639
447 880
538 078
143 970 712
143 898 964
143 898 964
219 520 045
1310000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
73 883 694
73 883 694
34 166 323
14 570 302
145 636 351
1 665 639
447 880
538 078
143 970 712
143 898 964
143 898 964
219 520 045
1310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
2 300 342
2 300 342
1 450 380
61 500
61 500
61 500
61 500
2 361 842
1313140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
13 267 960
13 267 960
8 082 351
3 129 900
25 589 248
189 248
153 708
25 400 000
25 400 000
25 400 000
38 857 208
1313142
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
13 267 960
13 267 960
8 082 351
3 129 900
25 589 248
189 248
153 708
25 400 000
25 400 000
25 400 000
38 857 208
1315010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
2 546 776
2 546 776
2 546 776
1315011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
1 716 957
1 716 957
1 716 957
1315012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
829 819
829 819
829 819
1315020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
19 890
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
1315022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
19 890
1315030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
43 449 148
43 449 148
24 633 592
11 440 402
10 885 603
1 476 391
447 880
384 370
9 409 212
9 337 464
9 337 464
54 334 751
1315031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
43 449 148
43 449 148
24 633 592
11 440 402
10 885 603
1 476 391
447 880
384 370
9 409 212
9 337 464
9 337 464
54 334 751
1315040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
5 644 328
5 644 328
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
15 644 328
1315041
5041
0810 Утримання комунальних спортивних споруд
5 644 328
5 644 328
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
15 644 328
1315060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 655 250
6 655 250
99 100 000
99 100 000
99 100 000
99 100 000
105 755 250
1315061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
4 095 405
4 095 405
99 100 000
99 100 000
99 100 000
99 100 000
103 195 405
1315062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 559 845
2 559 845
2 559 845
1400000
Департамент охорони здоров’я
Харківської міської ради
1 407 833 109
1 407 833 109
5 955 695
183 471 503
44 134 227
139 337 276
137 476 352
137 476 352
1 591 304 612
1410000
Департамент охорони здоров’я
Харківської міської ради
1 407 833 109
1 407 833 109
5 955 695
183 471 503
44 134 227
139 337 276
137 476 352
137 476 352
1 591 304 612
1410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 815 580
8 815 580
5 955 695
65 000
65 000
65 000
65 000
8 880 580
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
624 628 126
624 628 126
102 255 967
15 056 379
87 199 588
86 430 288
86 430 288
726 884 093
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
26 711 407
26 711 407
1 902 200
1 180 700
721 500
700 000
700 000
28 613 607
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
142 375 492
142 375 492
15 588 425
414 970
15 173 455
15 173 455
15 173 455
157 963 917
1412120
2120
0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
460 476 882
460 476 882
33 879 137
8 948 922
24 930 215
24 760 609
24 760 609
494 356 019
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
25 663 198
25 663 198
2 513 200
1 752 200
761 000
700 000
700 000
28 176 398
1412140
2140
0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
69 748 504
69 748 504
19 441 074
16 781 056
2 660 018
1 820 500
1 820 500
89 189 578
1412170
2170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
700 815
1412210
2210
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
27 623 542
27 623 542
27 623 542
1412214
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет
27 623 542
27 623 542
27 623 542
1412220
2220
0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я
18 089 563
18 089 563
18 089 563
1417420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 826 500
7 826 500
7 826 500
7 826 500
7 826 500
КП "Автобаза швидкої медичної допомоги м.
Харкова"
2 702 500
2 702 500
2 702 500
2 702 500
2 702 500
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
5 124 000
5 124 000
5 124 000
5 124 000
5 124 000
1500000
Департамент праці та соціальної
політики Харківської міської ради
11 807 238
11 807 238
8 292 474
93 330
53 123
53 123
53 123
53 123
11 860 361
1510000
Департамент праці та соціальної
політики Харківської міської ради
11 807 238
11 807 238
8 292 474
93 330
53 123
53 123
53 123
53 123
11 860 361
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
4 616 216
4 616 216
3 216 574
53 123
53 123
53 123
53 123
4 669 339
1513130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 191 022
7 191 022
5 075 900
93 330
7 191 022
1513131
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
7 191 022
7 191 022
5 075 900
93 330
7 191 022
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
171 230 874
171 230 874
43 449 062
3 337 300
4 711 056
360 750
208 524
4 638
4 350 306
4 350 306
4 350 306
175 941 930
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
171 230 874
171 230 874
43 449 062
3 337 300
4 711 056
360 750
208 524
4 638
4 350 306
4 350 306
4 350 306
175 941 930
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
7 244 374
7 244 374
5 355 802
65 000
65 000
65 000
65 000
7 309 374
1513100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального
обслуговування
47 629 144
47 629 144
36 255 658
2 053 800
3 831 841
360 750
208 524
4 638
3 471 091
3 471 091
3 471 091
51 460 985
1513104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
43 456 837
43 456 837
33 726 100
1 609 900
3 338 161
360 750
208 524
4 638
2 977 411
2 977 411
2 977 411
46 794 998
1513105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам
4 172 307
4 172 307
2 529 558
443 900
493 680
493 680
493 680
493 680
4 665 987
1513300
3300
1090 Інші установи та заклади
4 091 456
4 091 456
1 837 602
1 283 500
814 215
814 215
814 215
814 215
4 905 671
1513400
3400
1090 Інші видатки на соціальний захист населення
112 265 900
112 265 900
112 265 900
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
14 455 577
14 455 577
10 418 607
485 791
382 350
382 350
382 350
382 350
14 837 927
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
14 455 577
14 455 577
10 418 607
485 791
382 350
382 350
382 350
382 350
14 837 927
2010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 420 977
10 420 977
8 237 607
61 391
49 350
49 350
49 350
49 350
10 470 327
2013110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
4 034 600
4 034 600
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 367 600
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
2013111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
3 814 300
3 814 300
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 147 300
2013112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
220 300
220 300
220 300
2400000
Департамент культури Харківської
міської ради
293 577 541
293 577 541
119 795 486
11 148 342
312 698 706
19 847 300
14 794 100
512 000
292 851 406
262 249 006
262 249 006
606 276 247
2410000
Департамент культури Харківської
міської ради
293 577 541
293 577 541
119 795 486
11 148 342
312 698 706
19 847 300
14 794 100
512 000
292 851 406
262 249 006
262 249 006
606 276 247
2410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
7 070 031
7 070 031
4 951 449
65 000
65 000
65 000
65 000
7 135 031
2414030
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та
iншi мистецькі заклади та заходи
6 647 137
6 647 137
6 647 137
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва
320 099
320 099
58 507 856
58 507 856
58 507 856
58 507 856
58 827 955
2414060
4060
0824 Бібліотеки
33 715 639
33 715 639
23 799 700
3 144 200
170 400
96 200
1 000
29 700
74 200
33 886 039
2414070
4070
0824 Музеї і виставки
3 383 750
3 383 750
2 131 100
293 000
2 423 200
25 400
1 700
2 397 800
2 397 800
2 397 800
5 806 950
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу
15 988 173
15 988 173
7 607 837
2 913 700
6 689 400
1 521 800
1 054 000
147 100
5 167 600
5 078 100
5 078 100
22 677 573
2414100
4100
0960 Школи естетичного виховання дітей
103 516 618
103 516 618
78 951 200
4 747 342
26 246 700
18 203 900
13 739 100
333 500
8 042 800
7 604 100
7 604 100
129 763 318
2414200
4200
0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
122 936 094
122 936 094
2 354 200
50 100
218 596 150
218 596 150
188 596 150
188 596 150
341 532 244
3300000
Департамент реєстрації Харківської
міської ради
33 604 999
33 604 999
19 116 731
449 122
449 122
449 122
449 122
34 054 121
3310000
Департамент реєстрації Харківської
міської ради
33 604 999
33 604 999
19 116 731
449 122
449 122
449 122
449 122
34 054 121
3310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
33 604 999
33 604 999
19 116 731
449 122
449 122
449 122
449 122
34 054 121
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
45 116 945
45 116 945
20 873 642
477 527
32 511 177
3 200
32 507 977
32 507 977
32 507 977
77 628 122
3510000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
45 116 945
45 116 945
20 873 642
477 527
32 511 177
3 200
32 507 977
32 507 977
32 507 977
77 628 122
3510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
44 336 945
44 336 945
20 873 642
477 527
32 511 177
3 200
32 507 977
32 507 977
32 507 977
76 848 122
3517450
7450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
780 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
387 012 349
387 012 349
7 470 604
58 781 598
548 825 931
548 825 931
536 666 429
536 666 429
935 838 280
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
387 012 349
387 012 349
7 470 604
58 781 598
548 825 931
548 825 931
536 666 429
536 666 429
935 838 280
4110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 419 931
10 419 931
7 470 604
235 814
626 155
626 155
626 155
626 155
11 046 086
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
151 413 000
151 413 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
152 872 400
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
4116051
6051
0620 Забезпечення функціонування теплових мереж
66 413 000
66 413 000
66 413 000
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
85 000 000
85 000 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
86 459 400
4116060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
218 884 486
218 884 486
58 545 784
128 096 490
128 096 490
128 096 490
128 096 490
346 980 976
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
4116120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
5 258 032
5 258 032
5 258 032
4116310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
196 292 464
196 292 464
186 292 464
186 292 464
196 292 464
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
190 191 920
190 191 920
190 191 920
190 191 920
190 191 920
4119140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
2 159 502
2 159 502
2 159 502
4118600
8600
0133 Інші видатки
1 036 900
1 036 900
1 036 900
Поховання самотніх
1 036 900
1 036 900
1 036 900
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
458 380 577
458 380 577
7 850 521
268 449
359 351 736
359 351 736
344 931 872
344 931 872
817 732 313
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
458 380 577
458 380 577
7 850 521
268 449
359 351 736
359 351 736
344 931 872
344 931 872
817 732 313
4310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 967 163
10 967 163
7 850 521
268 449
65 000
65 000
65 000
65 000
11 032 163
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
351 335 200
351 335 200
8 810 300
8 810 300
8 810 300
8 810 300
360 145 500
4316020
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
156 174 816
156 174 816
146 174 816
146 174 816
156 174 816
4316021
6021
0610 Капітальний ремонт житлового фонду
156 174 816
156 174 816
146 174 816
146 174 816
156 174 816
4316060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
62 387 914
62 387 914
20 404 888
20 404 888
20 196 088
20 196 088
82 792 802
4316120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
28 670 300
28 670 300
2 998 500
2 998 500
2 998 500
2 998 500
31 668 800
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
16 899 300
16 899 300
16 899 300
16 899 300
16 899 300
4316650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
3 600 000
3 600 000
1 443 720
1 443 720
1 443 720
1 443 720
5 043 720
4317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 420 000
1 420 000
10 228 184
10 228 184
10 228 184
10 228 184
11 648 184
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
138 115 964
138 115 964
138 115 964
138 115 964
138 115 964
4319140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
4 211 064
4 211 064
4 211 064
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
4500000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
17 806 193
17 806 193
7 689 151
293 701
1 265 000
1 265 000
1 265 000
1 265 000
19 071 193
4510000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
17 806 193
17 806 193
7 689 151
293 701
1 265 000
1 265 000
1 265 000
1 265 000
19 071 193
4510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
10 783 032
10 783 032
7 689 151
293 701
65 000
65 000
65 000
65 000
10 848 032
4516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
4518600
8600
0133 Інші видатки
7 023 161
7 023 161
7 023 161
Управління комунальним майном
7 023 161
7 023 161
7 023 161
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
397 884 267
397 764 467
7 019 024
119 800
649 372 300
649 372 300
649 372 300
557 864 000
1 047 256 567
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
397 884 267
397 764 467
7 019 024
119 800
649 372 300
649 372 300
649 372 300
557 864 000
1 047 256 567
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
9 321 258
9 321 258
7 019 024
65 000
65 000
65 000
65 000
9 386 258
4716060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
23 374 400
23 374 400
1 490 000
1 490 000
1 490 000
1 490 000
24 864 400
4716130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших підприємств,
установ та організацій житлово-комунального
господарства
1 643 285
1 643 285
1 643 285
КП "Харківська дирекція будівництва
метрополітену"
1 643 285
1 643 285
1 643 285
4716390
6390
0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
211 212 000
211 212 000
211 212 000
119 703 700
211 212 000
4716650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
363 545 324
363 425 524
119 800
277 203 900
277 203 900
277 203 900
277 203 900
640 749 224
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
159 401 400
159 401 400
159 401 400
159 401 400
159 401 400
4700000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва
та шляхового господарства Харківської
міської ради
8 725 726
8 725 726
7 152 235
577 797 131
4 654 000
1 050 000
573 143 131
568 700 131
555 700 131
586 522 857
4710000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва
та шляхового господарства Харківської
міської ради
8 725 726
8 725 726
7 152 235
577 797 131
4 654 000
1 050 000
573 143 131
568 700 131
555 700 131
586 522 857
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 725 726
8 725 726
7 152 235
6 720 000
4 654 000
1 050 000
2 066 000
15 445 726
4716310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
297 234 131
297 234 131
294 857 131
281 857 131
297 234 131
4716650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
273 843 000
273 843 000
273 843 000
273 843 000
273 843 000
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
4800000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
20 910 703
15 824 972
10 757 253
5 085 731
575 000
575 000
575 000
575 000
21 485 703
4810000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
20 910 703
15 824 972
10 757 253
5 085 731
575 000
575 000
575 000
575 000
21 485 703
4810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
14 683 430
14 683 430
10 757 253
65 000
65 000
65 000
65 000
14 748 430
4816430
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
6 227 273
1 141 542
5 085 731
510 000
510 000
510 000
510 000
6 737 273
5200000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
7 935 582
7 935 582
1 595 482
7 935 582
5210000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
7 935 582
7 935 582
1 595 482
7 935 582
5210180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
2 448 682
2 448 682
1 595 482
2 448 682
5217420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
5 486 900
5 486 900
5 486 900
5600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
13 155 131
12 960 131
5 159 825
195 000
65 000
65 000
65 000
65 000
13 220 131
5610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
13 155 131
12 960 131
5 159 825
195 000
65 000
65 000
65 000
65 000
13 220 131
5610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
7 052 876
7 052 876
5 159 825
65 000
65 000
65 000
65 000
7 117 876
5617420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
6 102 255
5 907 255
195 000
6 102 255
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
457 526 295
457 526 295
5 987 995
576 973 296
576 973 296
576 973 296
576 973 296
1 034 499 591
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
457 526 295
457 526 295
5 987 995
576 973 296
576 973 296
576 973 296
576 973 296
1 034 499 591
6510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 144 834
8 144 834
5 987 995
59 700
59 700
59 700
59 700
8 204 534
6513034
3034
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 013 936
8 013 936
8 013 936
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
209 207 151
209 207 151
209 207 151
209 207 151
209 207 151
6516640
6640
0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
395 296 925
395 296 925
244 231 736
244 231 736
244 231 736
244 231 736
639 528 661
6516650
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
46 070 600
46 070 600
90 858 309
90 858 309
90 858 309
90 858 309
136 928 909
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
32 616 400
32 616 400
32 616 400
32 616 400
32 616 400
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
1200
0990
Здійснення централізованого господарського
обслуговування
5 748 877
5 748 877
3 932 034
253 744
5 748 877
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
3 418 102
3 418 102
2 484 165
282 778
121 323
121 323
19 354
8
3 539 425
1220
0990
Інші освітні програми
3 649 636
3 649 636
70 000 000
70 000 000
70 000 000
70 000 000
73 649 636
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років
299 250
299 250
299 250
2000
Охорона здоров'я
1 396 017 529
1 396 017 529
175 580 003
44 134 227
131 445 776
129 584 852
129 584 852
1 571 597 532
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
624 628 126
624 628 126
102 255 967
15 056 379
87 199 588
86 430 288
86 430 288
726 884 093
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
26 711 407
26 711 407
1 902 200
1 180 700
721 500
700 000
700 000
28 613 607
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
142 375 492
142 375 492
15 588 425
414 970
15 173 455
15 173 455
15 173 455
157 963 917
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
460 476 882
460 476 882
33 879 137
8 948 922
24 930 215
24 760 609
24 760 609
494 356 019
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
25 663 198
25 663 198
2 513 200
1 752 200
761 000
700 000
700 000
28 176 398
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги населенню
69 748 504
69 748 504
19 441 074
16 781 056
2 660 018
1 820 500
1 820 500
89 189 578
2170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
700 815
2220
0763
Інші заходи в галузі охорони здоров’я
18 089 563
18 089 563
18 089 563
2210
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
27 623 542
27 623 542
27 623 542
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет
27 623 542
27 623 542
27 623 542
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
3 119 478 066
3 119 478 066
53 993 911
7 629 730
35 667 826
2 048 760
950 168
252 407
33 619 066
33 619 066
33 619 066
3 155 145 892
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 624 513 245
1 624 513 245
1 624 513 245
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на
житлово-комунальні послуги
117 081 197
117 081 197
117 081 197
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
6800000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
12 805 637
12 805 637
9 204 623
101 601
1 705 345
1 705 345
1 705 345
1 705 345
14 510 982
6810000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
12 805 637
12 805 637
9 204 623
101 601
1 705 345
1 705 345
1 705 345
1 705 345
14 510 982
6810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
8 354 609
8 354 609
6 424 481
101 601
49 970
49 970
49 970
49 970
8 404 579
6817810
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
780 000
780 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 280 000
6817840
7840
0320 Організація рятування на водах
3 671 028
3 671 028
2 780 142
155 375
155 375
155 375
155 375
3 826 403
Утримання комунальної установи
"Спеціалізована водно-рятувальна служба
міста Харкова"
3 671 028
3 671 028
2 780 142
155 375
155 375
155 375
155 375
3 826 403
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 062 597
15 062 597
7 323 058
15 065 000
15 065 000
15 065 000
15 065 000
30 127 597
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 062 597
15 062 597
7 323 058
15 065 000
15 065 000
15 065 000
15 065 000
30 127 597
7310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
11 218 003
11 218 003
7 323 058
65 000
65 000
65 000
65 000
11 283 003
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових
питань
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 500 000
1 500 000
1 500 000
7317500
7500
0411
Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю
1 744 594
1 744 594
1 744 594
7318108
8108
1060
Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
600 000
600 000
600 000
7500000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
26 524 999
26 524 999
20 914 302
2 407 800
2 407 800
34 000
34 000
28 932 799
7510000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
26 524 999
26 524 999
20 914 302
2 407 800
2 407 800
34 000
34 000
28 932 799
7510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
26 519 949
26 519 949
20 914 302
34 000
34 000
34 000
34 000
26 553 949
7519010
9010
0170 Обслуговування боргу
5 050
5 050
5 050
7519180
9180
0133
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади
2 373 800
2 373 800
2 373 800
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7600000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради (в частині
міжбюджетних трансфертів, резервного
фонду)
5 640 196 546
5 629 328 786
10 867 760
35 716 000
35 716 000
18 104 000
18 004 000
5 675 912 546
7610000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради (в частині
міжбюджетних трансфертів, резервного
фонду)
5 640 196 546
5 629 328 786
10 867 760
35 716 000
35 716 000
18 104 000
18 004 000
5 675 912 546
7618010
8010
0133 Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
7618120
8120
0180 Реверсна дотація
193 026 700
193 026 700
193 026 700
7618260
8260
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу (згідно з додатком №4)
1 279 306 621
1 279 306 621
1 279 306 621
7618290
8290
0180
Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних
наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі) (згідно з додатком №4)
400 000
400 000
400 000
7618320
8320
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот (згідно з
додатком №4)
1 624 513 245
1 624 513 245
1 624 513 245
7618340
8340
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу (згідно з додатком №4)
645 200
645 200
645 200
7618380
8380
0180
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам (згідно з додатком №4)
726 419 138
726 419 138
726 419 138
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (забезпечення аварійно – рятувальних
підрозділів ДСНС України у Харківській
області тепловими пушками та
тепловентиляторами)) (згідно з додатком №4)
36 000
36 000
14 000
14 000
14 000
14 000
50 000
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів пожежними рукавами)
(згідно з додатком №4)
398 000
398 000
398 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів спеціальними
захисними костюмами та чоботами)) (згідно з
додатком №4)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
військової частини А0501 (відновлення об'єктів
польової навчальної матеріально-технічної бази
полігону 92 окремої механізованої бригади)
(згідно з додатком №4)
199 000
199 000
199 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (на забезпечення аварійно –
рятувальних підрозділів ДСНС України у
Харківській області плаваючими
мотопомпами)) (згідно з додатком №4)
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
Національної поліції в Харківській області
(забезпечення особового складу одностроєм))
(згідно з додатком №4)
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Управління Служби безпеки України в
Харківській області (придбання спеціального
обладнання та засобів)) (згідно з додатком №4)
1 512 000
1 512 000
1 512 000
1 512 000
1 512 000
Додаток 3.1
22
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(Апеляційному суду Харківської області на
розробку проектної документації з
комплексного відновлення фасаду будівлі
суду)) (згідно з додатком №4)
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національної академії Національної гвардії
України (на придбання медичного обладнання
та проведення ремонтних робіт меморіальної
стели героям - випускникам академії)) (згідно з
додатком №4)
370 000
370 000
370 000
370 000
370 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
органів ДФСУ (створення оптоволоконної лінії
зв’язку і придбання устаткування для
автоматичного оброблення інформації для
підрозділів ДФС)) (згідно з додатком №4)
796 000
796 000
796 000
Головне управління ДФС у Харківській області
199 000
199 000
199 000
Центральна об'єднана державна податкова
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській
області
199 000
199 000
199 000
Київська об'єднана державна податкова
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській
області
199 000
199 000
199 000
Східна об'єднана державна податкова
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській
області
199 000
199 000
199 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.
Бокаріуса (на реконструкцію та реставрацію
приміщень інституту)) (згідно з додатком №4)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Додаток 3.1
23
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національного університету Повітряних сил
імені Івана Кожедуба (на створення другого
залу музею «Обереги музичної Харківщини»))
(згідно з додатком №4)
150 000
150 000
150 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого (співфінансування на
будівництво спортивного майданчика на
території студмістечка університету)) (згідно з
додатком №4)
319 000
319 000
319 000
319 000
319 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Харківського Національного університету ім.
В.Н. Каразіна (співфінансування на будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на
території стадіону УСК "Каразінський" та
спортивного майданчика на території
студентських гуртожитків)) (згідно з додатком
№4)
386 500
386 500
386 500
386 500
386 500
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Національного аерокосмічного університету ім.
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний
інститут" (співфінансування на будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на
території студмістечка університету)) (згідно з
додатком №4)
67 500
67 500
67 500
67 500
67 500
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Харківської середньої спеціалізованої музичної
школи-інтернату (на будівництво тренажерного
майданчика (воркаут) на території школи))
(згідно з додатком №4)
135 000
135 000
135 000
135 000
135 000
Додаток 3.1
24
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618440
8440
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій (згідно з додатком №4)
7 612 000
7 612 000
17 612 000
17 612 000
25 224 000
7618480
8480
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять
за дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя (згідно з додатком
№4)
3 402 004
3 402 004
3 402 004
7618580
8580
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8
пункту 1 статті 10, а також для осіб з
інвалідністю I - II групи, визначених абзацами
11 - 14 частини другої статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та осіб, які втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок,
інвалідність яких настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних
під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, та потребують
поліпшення житлових умов
3 255 760
3 255 760
3 255 760
7618610
8610
0180
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок
бюджетного періоду (згідно з додатком №4)
29 700 000
29 700 000
29 700 000
7618630
8630
180
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
(згідно з додатком №4)
565 866
565 866
565 866
7618700
8700
0180
Інші додаткові дотації (з міського бюджету м.
Харкова районним у місті бюджетам) (згідно з
додатком №4)
1 688 635 862
1 688 635 862
1 688 635 862
7618800
8800
0180
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету
міста Харкова обласному бюджету Харківської
області на виготовлення бланків посвідчень
батьків та дитини з багатодітної сім'ї (згідно з
додатком № 4)
135 150
135 150
135 150
Додаток 3.1
25
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
7618800
8800
0180
Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету
Харківської області бюджету міста Харкова на
виконання комплексної програми "Розвиток
місцевого самоврядування в Харківській
області на 2017-2021 роки" для
співфінансування міні-проектів - переможців
обласного конкурсу міні-проектів розвитку
територіальних громад "Разом в майбутнє" у
2017 році) (згідно з додатком № 4)
100 000
100 000
100 000
100 000
В С Ь О Г О
9 914 675 045
9 898 406 754
573 734 153 102 969 491
16 268 291 3 560 647 301
78 314 179
20 072 933
2 808 856
3 482 333 122
3 393 498 884
3 288 890 584
13 475 322 346
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.1
26
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради
233 141 087
233 141 087 136 466 408
47 485 796
16 824 127
12 942 127
176 641
122 923 3 882 000
3 767 000
3 767 000
249 965 214
1010000
Управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради
233 141 087
233 141 087 136 466 408
47 485 796
16 824 127
12 942 127
176 641
122 923 3 882 000
3 767 000
3 767 000
249 965 214
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
719 331
719 331
535 526
42 155
13 000
13 000
13 000
13 000
732 331
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
81 206 855
81 206 855
43 836 209
19 896 351
12 362 054
11 862 054
500 000
500 000
500 000
93 568 909
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
116 008 999
116 008 999
73 651 228
17 153 817
3 446 421
192 421
75 674
31 214 3 254 000
3 254 000
3 254 000
119 455 420
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 328 778
2 328 778
1 515 151
460 646
2 328 778
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 248 687
4 248 687
2 577 441
1 087 968
71 120
71 120
48 268
3 286
4 319 807
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
20 648 723
20 648 723
8 595 772
8 167 016
931 532
816 532
52 699
88 423
115 000
21 580 255
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 176 647
1 176 647
937 512
17 652
1 176 647
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 252 289
2 252 289
1 592 013
149 591
2 252 289
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
594 458
594 458
415 376
7 120
594 458
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
157 324
157 324
118 297
3 316
157 324
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 798 996
3 798 996
2 691 883
500 164
3 798 996
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 798 996
3 798 996
2 691 883
500 164
3 798 996
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
349 465 162
349 465 162
10 357 067
395 341
1 243 636
1 243 636
1 243 636
1 243 636
350 708 798
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
349 465 162
349 465 162
10 357 067
395 341
1 243 636
1 243 636
1 243 636
1 243 636
350 708 798
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
13 678 951
13 678 951
10 357 067
395 341
378 490
378 490
378 490
378 490
14 057 441
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
188 474 326
188 474 326
188 474 326
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
оплата
праці
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2017 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Додаток 3.2
27
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
14 183 625
14 183 625
14 183 625
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
3 884 713
3 884 713
3 884 713
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513012
1030
3012
Додаток 3.2
28
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
1 320 595
1 320 595
1 320 595
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
599 486
599 486
599 486
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
168 485 907
168 485 907
168 485 907
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1 600
1 600
1 600
1513025
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого
палива та скрапленого газу
1 600
1 600
1 600
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
144 391 665
144 391 665
144 391 665
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 474 550
1 474 550
1 474 550
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
300 350
300 350
300 350
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
70 939 456
70 939 456
70 939 456
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 919 100
3 919 100
3 919 100
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
22 709 426
22 709 426
22 709 426
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
884 350
884 350
884 350
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
299 280
299 280
299 280
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
18 262 044
18 262 044
18 262 044
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
25 603 109
25 603 109
25 603 109
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
1 543 540
1 543 540
1 543 540
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
261 100
261 100
261 100
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
261 100
261 100
261 100
Додаток 3.2
29
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби
за віком, через хворобу або за вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби
36 884 148
36 884 148
36 884 148
цивільного захисту за віком, через хворобу або за
вислугою років, та які стали інвалідами під час
виконання службових обов'язків; пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на
їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження
військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, військовослужбовців
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
на житлово-комунальні послуги
9 223 427
9 223 427
9 223 427
3012
1030
Додаток_2
3
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
1513250
3250
1060
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи,
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення
житлових умов
865 146
865 146
865 146
865 146
865 146
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
1 113 980
1 113 980
1 113 980
9000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
8 812 456
8 812 456
5 432 904
694 764
304 600
304 600
304 600
304 600
9 117 056
9010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
8 812 456
8 812 456
5 432 904
694 764
304 600
304 600
304 600
304 600
9 117 056
9010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
8 375 426
8 375 426
5 432 904
694 764
304 600
304 600
304 600
304 600
8 680 026
9013200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9013202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9018600
8600
0133
Інші видатки
310 215
310 215
310 215
В С Ь О Г О
591 418 705
591 418 705
152 256 379
48 575 901
18 372 363
12 942 127
176 641
122 923
5 430 236
5 315 236
5 315 236
609 791 068
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.2
30
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
272 046 663
272 046 663
171 026 744
41 224 049
22 706 333
14 080 103
2 587 373
580 008
8 626 230
7 769 000
7 769 000
294 752 996
1010000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
272 046 663
272 046 663
171 026 744
41 224 049
22 706 333
14 080 103
2 587 373
580 008
8 626 230
7 769 000
7 769 000
294 752 996
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
1 116 564
1 116 564
862 860
40 706
13 000
13 000
13 000
13 000
1 129 564
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
82 843 903
82 843 903
49 173 349
14 665 884
12 771 016
9 502 516
3 268 500
2 718 000
2 718 000
95 614 919
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
158 069 158
158 069 158
101 710 110
23 538 672
9 334 902
3 990 172
2 335 761
559 016
5 344 730
5 038 000
5 038 000
167 404 060
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 656 939
4 656 939
3 405 382
456 029
365 515
365 515
222 349
19 090
5 022 454
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
12 471 055
12 471 055
6 703 005
1 242 537
73 637
73 637
9 909
1 894
12 544 692
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 803 527
1 803 527
1 387 853
67 617
1 803 527
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 343 211
2 343 211
1 762 910
57 549
2 343 211
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
653 599
653 599
403 898
21 616
653 599
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
1 275 342
1 275 342
928 244
120 601
121 323
121 323
19 354
8
1 396 665
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
6 813 365
6 813 365
4 689 133
1 012 838
26 940
26 940
6 840 305
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 813 365
6 813 365
4 689 133
1 012 838
26 940
26 940
6 840 305
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
343 589 351
343 589 351
10 889 065
203 032
324 012
324 012
324 012
324 012
343 913 363
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
343 589 351
343 589 351
10 889 065
203 032
324 012
324 012
324 012
343 589 351
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
14 916 997
14 916 997
10 889 065
203 032
324 012
324 012
324 012
324 012
15 241 009
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
753 702
753 702
753 702
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
186 719 552
186 719 552
186 719 552
оплата праці
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
з них
бюджет
розвитку
Додаток 3.3
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
з них:
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2017 рік
Додаток 3.3
31
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата праці
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
з них
бюджет
розвитку
з них:
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
14 704 529
14 704 529
14 704 529
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
4 968 830
4 968 830
4 968 830
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
1 141 012
1 141 012
1 141 012
3012
1513012
1030
Додаток 3.3
32
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата праці
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
з них
бюджет
розвитку
з них:
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
952 166
952 166
952 166
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
164 953 015
164 953 015
164 953 015
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
45 710
45 710
45 710
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
13 300
13 300
13 300
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової
міліції,
1 110
1 110
1 110
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на придбання твердого палива
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
31 300
31 300
31 300
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
137 359 865
137 359 865
137 359 865
3022
1030
1513022
Додаток 3.3
33
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата праці
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
з них
бюджет
розвитку
з них:
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
557 616
557 616
557 616
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
72 338 400
72 338 400
72 338 400
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 100 000
4 100 000
4 100 000
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
16 718 000
16 718 000
16 718 000
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
699 630
699 630
699 630
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
200 000
200 000
200 000
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
18 464 370
18 464 370
18 464 370
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
23 181 849
23 181 849
23 181 849
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
2 100 000
2 100 000
2 100 000
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
167 300
167 300
167 300
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
167 300
167 300
167 300
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
1 526 225
1 526 225
1 526 225
9100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
11 308 904
11 308 904
6 490 447
1 505 947
524 792
12 792
512 000
512 000
512 000
11 833 696
9110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
11 308 904
11 308 904
6 490 447
1 505 947
524 792
12 792
512 000
512 000
512 000
11 833 696
9110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
10 962 510
10 962 510
6 490 447
1 505 947
524 792
12 792
512 000
512 000
512 000
11 487 302
9113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9118600
8600
0133
Інші видатки
219 579
219 579
219 579
В С Ь О Г О
626 944 918
626 944 918
188 406 256
42 933 028
23 555 137
14 092 895
2 587 373
580 008
9 462 242
8 605 012
8 605 012
650 500 055
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.3
34
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
444 737 189
444 737 189
264 424 144
79 204 278
25 927 052
20 495 052
766 337
2 074 233
5 432 000
5 163 000
5 163 000
470 664 241
1010000
Управління освіти Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
444 737 189
444 737 189
264 424 144
79 204 278
25 927 052
20 495 052
766 337
2 074 233
5 432 000
5 163 000
5 163 000
470 664 241
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
1 191 603
1 191 603
909 438
53 293
1 191 603
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
138 052 248
138 052 248
79 242 205
27 581 272
16 877 643
15 439 643
1 438 000
1 169 000
1 169 000
154 929 891
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
211 937 814
211 937 814
134 805 722
32 397 712
4 408 476
414 476
3 994 000
3 994 000
3 994 000
216 346 290
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 855 749
2 855 749
2 063 783
277 347
2 855 749
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 783 582
4 783 582
3 370 767
647 376
14 760
14 760
4 798 342
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
71 444 611
71 444 611
33 706 011
16 890 006
4 594 252
4 594 252
766 337
2 074 233
76 038 863
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 513 634
1 513 634
1 149 749
99 059
1 513 634
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
3 890 072
3 890 072
2 802 051
277 800
3 890 072
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
1 079 980
1 079 980
759 946
26 606
1 079 980
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
307 460
307 460
208 061
23 264
307 460
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
7 680 436
7 680 436
5 406 411
930 543
31 921
31 921
7 712 357
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
7 680 436
7 680 436
5 406 411
930 543
31 921
31 921
7 712 357
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської міської
ради
669 388 732
669 388 732
16 503 870
641 419
1 353 822
1 353 822
1 353 822
1 353 822
670 742 554
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської міської
ради
669 388 732
669 388 732
16 503 870
641 419
1 353 822
1 353 822
1 353 822
1 353 822
670 742 554
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
21 540 556
21 540 556
16 503 870
641 419
70 000
70 000
70 000
70 000
21 610 556
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
325 289
325 289
325 289
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
оплата
праці
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2017 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Додаток 3.4
35
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
375 791 997
375 791 997
375 791 997
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
24 657 599
24 657 599
24 657 599
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
6 684 203
6 684 203
6 684 203
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513012
1030
3012
Додаток 3.4
36
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
2 118 226
2 118 226
2 118 226
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
1 221 162
1 221 162
1 221 162
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
341 110 807
341 110 807
341 110 807
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
37 910
37 910
37 910
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
4 300
4 300
4 300
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
33 610
33 610
33 610
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
266 122 625
266 122 625
266 122 625
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
3 216 300
3 216 300
3 216 300
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
1 014 500
1 014 500
1 014 500
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
147 876 025
147 876 025
147 876 025
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
6 249 700
6 249 700
6 249 700
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
36 381 600
36 381 600
36 381 600
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 447 000
1 447 000
1 447 000
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
413 000
413 000
413 000
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
27 473 200
27 473 200
27 473 200
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
42 051 300
42 051 300
42 051 300
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
3 706 100
3 706 100
3 706 100
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
544 200
544 200
544 200
Додаток 3.4
37
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Р А З О М
ВСЬОГО
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
544 200
544 200
544 200
1513250
3250
1060
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи,
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення
житлових умов
1 283 822
1 283 822
1 283 822
1 283 822
1 283 822
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
1 320 055
1 320 055
1 320 055
9200000
Адміністрація Московського району Харківської міської
ради
10 951 022
10 951 022
7 232 803
722 468
1 558 307
10 000
1 548 307
1 548 307
1 548 307
12 509 329
9210000
Адміністрація Московського району Харківської міської
ради
10 951 022
10 951 022
7 232 803
722 468
1 558 307
10 000
1 548 307
1 548 307
1 548 307
12 509 329
9210180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
10 555 224
10 555 224
7 232 803
722 468
1 558 307
10 000
1 548 307
1 548 307
1 548 307
12 113 531
9213200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
266 575
266 575
266 575
9213202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
266 575
266 575
266 575
9218600
8600
0133
Інші видатки
129 223
129 223
129 223
В С Ь О Г О
1 125 076 943
1 125 076 943
288 160 817
80 568 165
28 839 181
20 505 052
766 337
2 074 233
8 334 129
8 065 129
8 065 129 1 153 916 124
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.4
38
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
226 617 094
226 617 094 136 098 906
41 837 789
28 027 791
9 689 391
856 380
330 530
18 338 400
9 148 000
9 148 000 254 644 885
1010000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
226 617 094
226 617 094 136 098 906
41 837 789
28 027 791
9 689 391
856 380
330 530
18 338 400
9 148 000
9 148 000 254 644 885
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
986 994
986 994
744 841
70 546
986 994
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
79 149 995
79 149 995
42 979 084
19 272 319
15 121 410
7 304 610
6 925
1 401
7 816 800
3 078 300
3 078 300
94 271 405
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
125 916 350
125 916 350
79 515 926
20 052 598
10 404 059
1 735 359
737 208
52 193
8 668 700
5 417 300
5 417 300 136 320 409
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
2 981 979
2 981 979
2 107 773
399 061
1 087 928
160 328
84 363
15 440
927 600
326 900
326 900
4 069 907
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
9 669 655
9 669 655
4 953 646
1 409 830
476 515
457 715
27 884
261 496
18 800
10 146 170
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 231 974
1 231 974
957 754
48 744
1 231 974
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 073 977
2 073 977
1 530 771
88 485
2 073 977
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
576 038
576 038
418 055
12 669
576 038
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
275 453
275 453
218 242
4 128
275 453
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 754 679
3 754 679
2 672 814
479 409
937 879
31 379
906 500
325 500
325 500
4 692 558
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 754 679
3 754 679
2 672 814
479 409
937 879
31 379
906 500
325 500
325 500
4 692 558
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
323 272 729
323 272 729
8 226 477
588 628
39 000
39 000
39 000
39 000
323 311 729
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
323 272 729
323 272 729
8 226 477
588 628
39 000
39 000
39 000
39 000
323 311 729
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
11 800 811
11 800 811
8 226 477
588 628
39 000
39 000
39 000
39 000
11 839 811
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
496 570
496 570
496 570
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
170 793 819
170 793 819
170 793 819
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Додаток 3.5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Додаток 3.5
39
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
3014
1070
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із
захисту рослин, передбаченим частиною
четвертою статті 20 Закону України "Про
захист рослин", громадянам, передбаченим
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону України „Про
культуру”, частиною другою статті 30 Закону
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу",
абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту", на безоплатне
користування житлом, опаленням та
освітленням
42 103
42 103
42 103
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-
комунальні послуги
6 928 208
6 928 208
6 928 208
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 454 354 162
1 454 354 162
1 454 354 162
3020
Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
645 200
645 200
645 200
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань на придбання твердого палива та
скрапленого газу
98 800
98 800
98 800
Додаток_2
4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
13 837 710
13 837 710
13 837 710
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
3 397 858
3 397 858
3 397 858
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
972 506
972 506
972 506
1513012
1030
3012
Додаток 3.5
40
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
1513014
3014
1070
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону
України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом
першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та
освітленням
42 103
42 103
42 103
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
1 051 352
1 051 352
1 051 352
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
151 492 290
151 492 290
151 492 290
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
26 180
26 180
26 180
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
2 200
2 200
2 200
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
23 980
23 980
23 980
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
137 734 380
137 734 380
137 734 380
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 589 300
1 589 300
1 589 300
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
511 580
511 580
511 580
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
76 042 110
76 042 110
76 042 110
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 768 000
4 768 000
4 768 000
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
20 195 350
20 195 350
20 195 350
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
828 440
828 440
828 440
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
385 330
385 330
385 330
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
12 855 270
12 855 270
12 855 270
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
20 559 000
20 559 000
20 559 000
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
1 556 860
1 556 860
1 556 860
Додаток 3.5
41
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
140 000
140 000
140 000
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
140 000
140 000
140 000
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
724 109
724 109
724 109
9300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
8 872 283
8 872 283
5 368 253
771 049
1 662 203
2 203
1 660 000
1 660 000
1 660 000
10 534 486
9310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
8 872 283
8 872 283
5 368 253
771 049
1 662 203
2 203
1 660 000
1 660 000
1 660 000
10 534 486
9310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
8 498 276
8 498 276
5 368 253
771 049
1 662 203
2 203
1 660 000
1 660 000
1 660 000
10 160 479
9313200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9313202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9318600
8600
0133
Інші видатки
247 192
247 192
247 192
В С Ь О Г О
558 762 106
558 762 106
149 693 636
43 197 466
29 728 994
9 691 594
856 380
330 530
20 037 400
10 847 000
10 847 000
588 491 100
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.5
42
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
169 898 836
169 898 836
102 760 569
26 963 298
34 113 435
7 755 704
34 985
1 976 506
26 357 731
21 349 731
21 349 731
204 012 271
1010000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
169 898 836
169 898 836
102 760 569
26 963 298
34 113 435
7 755 704
34 985
1 976 506
26 357 731
21 349 731
21 349 731
204 012 271
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
763 888
763 888
568 332
47 758
13 000
13 000
13 000
13 000
776 888
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
48 833 364
48 833 364
28 012 517
8 776 813
14 098 419
5 498 428
48 358
8 599 991
8 599 991
8 599 991
62 931 783
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
78 471 864
78 471 864
50 121 499
10 956 357
15 761 308
124 568
23 145
15 636 740
10 636 740
10 636 740
94 233 172
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 277 745
5 277 745
3 969 346
389 158
5 277 745
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
29 645 653
29 645 653
15 100 800
6 225 641
2 140 708
2 132 708
34 985
1 905 003
8 000
31 786 361
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
824 228
824 228
631 311
44 410
824 228
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 715 734
1 715 734
1 309 292
45 108
1 715 734
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
646 585
646 585
375 512
47 331
646 585
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
239 941
239 941
152 285
41 803
239 941
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 479 834
3 479 834
2 519 675
388 919
2 100 000
2 100 000
2 100 000
2 100 000
5 579 834
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 479 834
3 479 834
2 519 675
388 919
2 100 000
2 100 000
2 100 000
2 100 000
5 579 834
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
236 538 828
236 538 828
7 103 496
243 453
236 538 828
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
236 538 828
236 538 828
7 103 496
243 453
236 538 828
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
9 403 361
9 403 361
7 103 496
243 453
9 403 361
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
389 810
389 810
389 810
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
бюджет
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Додаток 3.6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін
до
рішення
10
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2017 рік
Додаток 3.6
43
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
бюджет
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
116 019 001
116 019 001
116 019 001
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
9 775 977
9 775 977
9 775 977
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
3 285 415
3 285 415
3 285 415
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1030
3012
1513012
Додаток 3.6
44
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
бюджет
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
787 959
787 959
787 959
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
677 052
677 052
677 052
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
101 492 598
101 492 598
101 492 598
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
216 180
216 180
216 180
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
28 300
28 300
28 300
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової
5 520
5 520
5 520
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на придбання твердого палива
1513022
3022
1030
Додаток 3.6
45
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
бюджет
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
1513023
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
2 220
2 220
2 220
1513025
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого
палива та скрапленого газу
4 660
4 660
4 660
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
175 480
175 480
175 480
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
105 028 956
105 028 956
105 028 956
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 056 025
1 056 025
1 056 025
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
238 978
238 978
238 978
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
52 000 000
52 000 000
52 000 000
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 945 175
3 945 175
3 945 175
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
19 967 330
19 967 330
19 967 330
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
909 420
909 420
909 420
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
414 575
414 575
414 575
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
11 627 300
11 627 300
11 627 300
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
14 870 153
14 870 153
14 870 153
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
4 278 175
4 278 175
4 278 175
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
246 600
246 600
246 600
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
246 600
246 600
246 600
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
956 745
956 745
956 745
9400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
7 939 369
7 939 369
5 090 510
512 665
69 600
4 600
65 000
65 000
65 000
8 008 969
9410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
7 939 369
7 939 369
5 090 510
512 665
69 600
4 600
65 000
65 000
65 000
8 008 969
9410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
7 588 523
7 588 523
5 090 510
512 665
69 600
4 600
65 000
65 000
65 000
7 658 123
9413200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
Додаток 3.6
46
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
бюджет
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
9413202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9418600
8600
0133
Інші видатки
224 031
224 031
224 031
В С Ь О Г О
414 377 033
414 377 033
114 954 575
27 719 416
34 183 035
7 760 304
34 985
1 976 506
26 422 731
21 414 731
21 414 731
448 560 068
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.6
47
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
142 754 033
142 754 033
86 138 488
26 169 251
10 546 575
7 121 055
64 646
93 160 3 425 520
3 233 520
3 133 520
153 300 608
1010000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
142 754 033
142 754 033
86 138 488
26 169 251
10 546 575
7 121 055
64 646
93 160 3 425 520
3 233 520
3 133 520
153 300 608
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
844 791
844 791
631 291
60 547
844 791
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
54 897 710
54 897 710
31 937 962
11 044 675
7 746 874
6 901 354
5 643
235
845 520
653 520
653 520
62 644 584
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
61 167 210
61 167 210
36 915 575
11 485 437
2 624 645
44 645
26 928
5 058 2 580 000
2 580 000
2 480 000
63 791 855
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 048 909
3 048 909
2 311 950
192 311
3 048 909
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 913 630
4 913 630
3 239 125
940 715
4 913 630
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
7 743 768
7 743 768
3 965 133
1 168 352
175 056
175 056
32 075
87 867
7 918 824
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 036 497
1 036 497
836 882
11 000
1 036 497
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 884 948
1 884 948
1 479 631
31 471
1 884 948
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
507 901
507 901
375 695
9 167
507 901
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
246 233
246 233
181 845
8 594
246 233
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
6 462 436
6 462 436
4 263 399
1 216 982
6 462 436
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 462 436
6 462 436
4 263 399
1 216 982
6 462 436
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
189 828 807
189 828 807
8 645 711
269 224
189 828 807
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
189 828 807
189 828 807
8 645 711
269 224
189 828 807
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
11 832 375
11 832 375
8 645 711
269 224
11 832 375
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
125 470
125 470
125 470
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Додаток 3.7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Додаток 3.7
48
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
96 384 256
96 384 256
96 384 256
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
7 112 317
7 112 317
7 112 317
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
1 745 502
1 745 502
1 745 502
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513012
1030
3012
Додаток 3.7
49
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби
за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби цивільного захисту за віком,
через хворобу або за вислугою років, та які стали
інвалідами під час виконання службових
обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб
11 040
11 040
11 040
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на
їх утриманні, батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або
зникли безвісти під час виконання службових
обов'язків, на придбання твердого палива
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
на придбання твердого палива
6 620
6 620
6 620
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання
твердого палива та скрапленого газу
8 470
8 470
8 470
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
520 270
520 270
520 270
3022
1030
Додаток_2
5
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
481 928
481 928
481 928
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
521 432
521 432
521 432
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
86 523 077
86 523 077
86 523 077
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
96 350
96 350
96 350
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
15 700
15 700
15 700
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової
міліції,
1 090
1 090
1 090
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на придбання твердого палива
1513022
3022
1030
Додаток 3.7
50
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
1513023
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
1 090
1 090
1 090
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
78 470
78 470
78 470
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
77 844 096
77 844 096
77 844 096
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
893 140
893 140
893 140
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
585 240
585 240
585 240
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
41 665 561
41 665 561
41 665 561
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 313 030
3 313 030
3 313 030
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
12 250 750
12 250 750
12 250 750
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
352 905
352 905
352 905
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
223 890
223 890
223 890
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
7 522 400
7 522 400
7 522 400
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
11 037 180
11 037 180
11 037 180
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
2 660 150
2 660 150
2 660 150
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
201 400
201 400
201 400
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
201 400
201 400
201 400
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
684 710
684 710
684 710
9500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
7 682 043
7 682 043
4 870 564
503 784
1 015 007
19 000
996 007
996 007
996 007
8 697 050
9510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
7 682 043
7 682 043
4 870 564
503 784
1 015 007
19 000
996 007
996 007
996 007
8 697 050
9510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
7 274 418
7 274 418
4 870 564
503 784
1 015 007
19 000
996 007
996 007
996 007
8 289 425
9513200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
Додаток 3.7
51
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
9513202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9518600
8600
0133
Інші видатки
280 810
280 810
280 810
В С Ь О Г О
340 264 883
340 264 883
99 654 763
26 942 259
11 561 582
7 140 055
64 646
93 160
4 421 527
4 229 527
4 129 527
351 826 465
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.7
52
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
221 104 724
221 104 724
134 938 139
35 918 226
22 209 891
13 480 191
3 823 885
573 563
8 729 700
7 461 800
7 461 800
243 314 615
1010000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
221 104 724
221 104 724
134 938 139
35 918 226
22 209 891
13 480 191
3 823 885
573 563
8 729 700
7 461 800
7 461 800
243 314 615
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
881 737
881 737
684 002
23 926
13 000
13 000
13 000
13 000
894 737
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
61 211 587
61 211 587
35 780 340
11 244 088
10 331 979
7 137 279
16 320
223 572
3 194 700
2 592 000
2 592 000
71 543 566
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
124 371 737
124 371 737
78 340 386
19 867 352
10 982 371
5 470 371
3 308 972
251 399
5 512 000
4 856 800
4 856 800
135 354 108
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 915 469
3 915 469
2 910 109
348 924
363 792
353 792
269 770
17 543
10 000
4 279 261
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
23 474 326
23 474 326
11 951 941
3 714 759
403 399
403 399
228 823
47 999
23 877 725
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 339 988
1 339 988
1 056 276
42 167
1 339 988
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 986 893
1 986 893
1 449 203
163 853
1 986 893
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
653 019
653 019
482 047
45 560
653 019
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
279 454
279 454
204 072
28 163
279 454
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
2 990 514
2 990 514
2 079 763
439 434
115 350
115 350
33 050
3 105 864
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2 990 514
2 990 514
2 079 763
439 434
115 350
115 350
33 050
3 105 864
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської міської
ради
326 855 796
326 855 796
10 191 692
345 906
197 000
197 000
197 000
197 000
327 052 796
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської міської
ради
326 855 796
326 855 796
10 191 692
345 906
197 000
197 000
197 000
326 855 796
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
13 583 452
13 583 452
10 191 692
345 906
197 000
197 000
197 000
197 000
13 780 452
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
452 515
452 515
452 515
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
176 916 112
176 916 112
176 916 112
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
Додаток 3.8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
Додаток 3.8
53
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
11 118 579
11 118 579
11 118 579
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
2 462 786
2 462 786
2 462 786
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
826 899
826 899
826 899
1513012
3012
1030
Додаток 3.8
54
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
469 970
469 970
469 970
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
162 037 878
162 037 878
162 037 878
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
21 610
21 610
21 610
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
1 500
1 500
1 500
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової
міліції,
1 110
1 110
1 110
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на придбання твердого палива
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
19 000
19 000
19 000
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
131 769 657
131 769 657
131 769 657
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1513022
3022
1030
Додаток 3.8
55
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
348 000
348 000
348 000
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
66 500 000
66 500 000
66 500 000
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 600 000
3 600 000
3 600 000
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
20 600 000
20 600 000
20 600 000
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
700 000
700 000
700 000
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
200 000
200 000
200 000
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
15 000 000
15 000 000
15 000 000
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
23 521 657
23 521 657
23 521 657
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
2 500 000
2 500 000
2 500 000
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
317 400
317 400
317 400
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
317 400
317 400
317 400
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
1 295 050
1 295 050
1 295 050
9600000
Адміністрація Слобідського району Харківської міської
ради
8 786 433
8 786 433
5 506 161
770 507
73 384
8 384
65 000
65 000
65 000
8 859 817
9610000
Адміністрація Слобідського району Харківської міської
ради
8 786 433
8 786 433
5 506 161
770 507
73 384
8 384
65 000
65 000
65 000
8 859 817
9610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
8 466 368
8 466 368
5 506 161
770 507
73 384
8 384
65 000
65 000
65 000
8 539 752
9613200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9613202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9618600
8600
0133
Інші видатки
193 250
193 250
193 250
В С Ь О Г О
556 746 953
556 746 953
150 635 992
37 034 639
22 480 275
13 488 575
3 823 885
573 563
8 991 700
7 723 800
7 723 800
579 227 228
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.8
56
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
148 156 862
148 156 862
92 390 434
21 642 254
12 544 070
8 152 638
78 301
2 634
4 391 432
3 245 760
3 245 760
160 700 932
1010000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
148 156 862
148 156 862
92 390 434
21 642 254
12 544 070
8 152 638
78 301
2 634
4 391 432
3 245 760
3 245 760
160 700 932
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
728 128
728 128
548 254
34 031
13 000
13 000
13 000
13 000
741 128
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
48 510 011
48 510 011
28 344 473
9 145 088
8 721 289
7 283 959
1 437 330
697 760
697 760
57 231 300
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
71 645 897
71 645 897
46 095 619
9 918 772
3 409 721
480 321
2 929 400
2 535 000
2 535 000
75 055 618
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 453 829
2 453 829
1 918 459
99 563
3 793
3 793
2 457 622
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 924 137
3 924 137
2 955 538
290 754
63 373
56 671
6 702
3 987 510
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
14 487 614
14 487 614
7 737 093
1 713 600
289 744
284 744
78 301
2 634
5 000
14 777 358
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
841 257
841 257
661 490
32 218
841 257
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 710 144
1 710 144
1 285 286
80 599
1 710 144
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
301 626
301 626
195 227
34 792
301 626
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
282 715
282 715
199 762
34 830
282 715
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
3 271 504
3 271 504
2 449 233
258 007
43 150
43 150
3 314 654
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 271 504
3 271 504
2 449 233
258 007
43 150
43 150
3 314 654
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
207 050 419
207 050 419
7 203 801
154 116
45 000
45 000
45 000
45 000
207 095 419
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
207 050 419
207 050 419
7 203 801
154 116
45 000
45 000
45 000
45 000
207 095 419
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
9 611 115
9 611 115
7 203 801
154 116
9 611 115
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
602 288
602 288
602 288
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата
праці
Додаток 3.9
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
Додаток 3.9
57
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
106 350 784
106 350 784
106 350 784
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
7 141 534
7 141 534
7 141 534
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
2 482 431
2 482 431
2 482 431
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513012
3012
1030
Додаток 3.9
58
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
565 081
565 081
565 081
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
558 534
558 534
558 534
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
95 603 204
95 603 204
95 603 204
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
186 050
186 050
186 050
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
28 500
28 500
28 500
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам,
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової
міліції,
2 210
2 210
2 210
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов'язків, на придбання твердого палива
1513022
3022
1030
Додаток 3.9
59
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, забезпечення
продуктами харчування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу, на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот)
та компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян
8 013 936
8 013 936
8 013 936
3034
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
8 013 936
8 013 936
8 013 936
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
1 256 108 838
1 256 108 838
1 256 108 838
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
13 147 330
13 147 330
13 147 330
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку
3 998 327
3 998 327
3 998 327
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
664 247 404
664 247 404
664 247 404
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
37 187 740
37 187 740
37 187 740
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
178 937 927
178 937 927
178 937 927
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 033 573
7 033 573
7 033 573
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
2 737 872
2 737 872
2 737 872
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
138 490 205
138 490 205
138 490 205
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
210 328 460
210 328 460
210 328 460
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу
23 197 783
23 197 783
23 197 783
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
47 629 144
47 629 144
36 255 658
2 053 800
3 831 841
360 750
208 524
4 638
3 471 091
3 471 091
3 471 091
51 460 985
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
43 456 837
43 456 837
33 726 100
1 609 900
3 338 161
360 750
208 524
4 638
2 977 411
2 977 411
2 977 411
46 794 998
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам
4 172 307
4 172 307
2 529 558
443 900
493 680
493 680
493 680
493 680
4 665 987
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
4 034 600
4 034 600
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 367 600
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
3 814 300
3 814 300
2 181 000
424 400
333 000
333 000
333 000
333 000
4 147 300
Додаток_2
6
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
1513023
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
3 310
3 310
3 310
1513025
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого
палива та скрапленого газу
2 210
2 210
2 210
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
149 820
149 820
149 820
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
87 147 109
87 147 109
87 147 109
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
818 015
818 015
818 015
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
203 085
203 085
203 085
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
42 935 852
42 935 852
42 935 852
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 242 735
3 242 735
3 242 735
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
14 115 471
14 115 471
14 115 471
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
611 828
611 828
611 828
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
123 840
123 840
123 840
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
11 285 621
11 285 621
11 285 621
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
13 810 662
13 810 662
13 810 662
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
2 463 175
2 463 175
2 463 175
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
215 500
215 500
215 500
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
215 500
215 500
215 500
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
474 398
474 398
45 000
45 000
45 000
45 000
519 398
9700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
9 427 898
9 427 898
5 118 198
1 253 419
672 323
35 823
636 500
636 500
636 500
10 100 221
9710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
9 427 898
9 427 898
5 118 198
1 253 419
672 323
35 823
636 500
636 500
636 500
10 100 221
9710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
9 048 048
9 048 048
5 118 198
1 253 419
672 323
35 823
636 500
636 500
636 500
9 720 371
9713200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
120 864
120 864
120 864
Додаток 3.9
60
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
з них
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
оплата праці
9713202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
120 864
120 864
120 864
9718600
8600
0133
Інші видатки
258 986
258 986
258 986
В С Ь О Г О
364 635 179
364 635 179
104 712 433
23 049 789
13 261 393
8 188 461
78 301
2 634
5 072 932
3 927 260
3 927 260
377 896 572
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.9
61
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
299 256 087
299 256 087 180 233 060
57 265 097
28 147 618
18 570 618 3 580 818 1 615 174
9 577 000
8 692 000
8 692 000 327 403 705
1010000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
299 256 087
299 256 087 180 233 060
57 265 097
28 147 618
18 570 618 3 580 818 1 615 174
9 577 000
8 692 000
8 692 000 327 403 705
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
908 664
908 664
665 619
77 475
908 664
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
90 967 347
90 967 347
51 645 308
19 333 154
14 617 690
12 073 690
296 720
543 000
2 544 000
1 707 000
1 707 000 105 585 037
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
179 217 764
179 217 764 108 918 264
34 851 166
12 322 136
5 306 136 3 106 176
313 284
7 016 000
6 985 000
6 985 000 191 539 900
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 330 359
2 330 359
1 873 090
33 576
1 000
1 000
2 331 359
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 658 372
4 658 372
3 547 637
318 915
153 000
143 000
85 820
4 300
10 000
4 811 372
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти
9 000 216
9 000 216
4 498 210
1 822 334
947 792
947 792
32 102
750 990
9 948 008
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 601 101
1 601 101
1 203 428
109 787
1 601 101
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 792 209
2 792 209
2 040 542
161 137
2 792 209
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
735 671
735 671
506 278
48 883
735 671
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
354 180
354 180
273 357
18 079
354 180
1015030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
6 690 204
6 690 204
5 061 327
490 591
106 000
99 000
60 000
3 600
7 000
6 796 204
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 690 204
6 690 204
5 061 327
490 591
106 000
99 000
60 000
3 600
7 000
6 796 204
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
397 345 708
397 345 708
12 679 014
354 638
1 331 196
1 331 196
1 331 196
1 331 196
398 676 904
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
397 345 708
397 345 708
12 679 014
354 638
1 331 196
1 331 196
1 331 196
1 331 196
398 676 904
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
17 257 132
17 257 132
12 679 014
354 638
224 404
224 404
224 404
224 404
17 481 536
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
256 360
256 360
256 360
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2017 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
видатки
споживання
з них:
Додаток 3.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Додаток 3.10
62
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
видатки
споживання
з них:
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
207 063 398
207 063 398
207 063 398
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
14 549 327
14 549 327
14 549 327
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
7 972 410
7 972 410
7 972 410
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років,
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні
послуги
1513012
1030
3012
Додаток 3.10
63
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
видатки
споживання
з них:
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
1 009 221
1 009 221
1 009 221
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
877 054
877 054
877 054
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
182 655 386
182 655 386
182 655 386
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
13 610
13 610
13 610
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
5 000
5 000
5 000
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
8 610
8 610
8 610
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
168 710 485
168 710 485
168 710 485
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 700 000
1 700 000
1 700 000
1513042
3042
1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
238 978
238 978
238 978
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
93 950 000
93 950 000
93 950 000
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 050 000
4 050 000
4 050 000
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
16 000 000
16 000 000
16 000 000
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
600 000
600 000
600 000
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
477 957
477 957
477 957
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
16 000 000
16 000 000
16 000 000
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
35 693 550
35 693 550
35 693 550
1513080
3080
1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу
2 389 783
2 389 783
2 389 783
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
392 100
392 100
392 100
Додаток 3.10
64
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
видатки
споживання
з них:
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
392 100
392 100
392 100
1513250
3250
1060
Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи,
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення
житлових умов
1 106 792
1 106 792
1 106 792
1 106 792
1 106 792
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
1 262 840
1 262 840
1 262 840
9800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
11 972 192
11 972 192
6 338 733
1 794 229
1 424 086
32 688
1 391 398
1 391 398
1 391 398
13 396 278
9810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
11 972 192
11 972 192
6 338 733
1 794 229
1 424 086
32 688
1 391 398
1 391 398
1 391 398
13 396 278
9810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах
11 770 206
11 770 206
6 338 733
1 794 229
1 424 086
32 688
1 391 398
1 391 398
1 391 398
13 194 292
9813200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9813202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9818600
8600
0133
Інші видатки
75 171
75 171
75 171
В С Ь О Г О
708 573 987
708 573 987
199 250 807
59 413 964
30 902 900
18 603 306 3 580 818 1 615 174
12 299 594
11 414 594
11 414 594
739 476 887
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.10
65
(гривень)
7618120
7618700
7618260
1513041
1513042
1513043
1513044
1513045
1513046
1513047
1513048
1513049
1513080
Державний бюджет
193 026 700
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
183 713 696
145 935 205
1 474 550
300 350
70 939 456
3 919 100
22 709 426
884 350
299 280
18 262 044
25 603 109
1 543 540
Бюджет Київського району
197 617 209
139 459 865
1 100 000
557 616
72 338 400
4 100 000
16 718 000
699 630
200 000
18 464 370
23 181 849
2 100 000
Бюджет Московського району
340 266 629
269 828 725
3 216 300
1 014 500
147 876 025
6 249 700
36 381 600
1 447 000
413 000
27 473 200
42 051 300
3 706 100
Бюджет Немишлянського району
173 173 878
139 291 240
1 589 300
511 580
76 042 110
4 768 000
20 195 350
828 440
385 330
12 855 270
20 559 000
1 556 860
Бюджет Новобаварського району
150 393 718
109 307 131
1 056 025
238 978
52 000 000
3 945 175
19 967 330
909 420
414 575
11 627 300
14 870 153
4 278 175
Бюджет Основ'янського району
125 016 738
80 504 246
893 140
585 240
41 665 561
3 313 030
12 250 750
352 905
223 890
7 522 400
11 037 180
2 660 150
Бюджет Слобідського району
170 644 670
134 269 657
1 300 000
348 000
66 500 000
3 600 000
20 600 000
700 000
200 000
15 000 000
23 521 657
2 500 000
Бюджет Холодногірського району
120 046 053
89 610 284
818 015
203 085
42 935 852
3 242 735
14 115 471
611 828
123 840
11 285 621
13 810 662
2 463 175
Бюджет Шевченківського району
227 763 271
171 100 268
1 700 000
238 978
93 950 000
4 050 000
16 000 000
600 000
477 957
16 000 000
35 693 550
2 389 783
ВСЬОГО
193 026 700
1 688 635 862
1 279 306 621
13 147 330
3 998 327
664 247 404
37 187 740
178 937 927
7 033 573
2 737 872
138 490 205
210 328 460
23 197 783
Дотації
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
Реверсна
дотація
Інші додаткові
дотації (з
міського
бюджету м.
Харкова
районним у
місті
бюджетам)
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпечени
м сім'ям
надання
державної
соціальної
допомоги
інвалідам з
дитинства та
дітям-інвалідам
Назва бюджету
в тому числі
надання
допомоги на
дітей, над якими
встановлено
опіку чи
піклування
надання
допомоги при
усиновленні
дитини
надання
допомоги при
народженні
дитини
на виплату
допомоги сім'ям
з дітьми,
малозабезпечени
м сім'ям,
інвалідам з
дитинства, дітям-
інвалідам,
тимчасової
державної
допомоги дітям
та допомоги по
догляду за
інвалідами I чи
II групи
внаслідок
психічного
розладу
Додаток 4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін
до
рішення
10
сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________ № _____/17
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2017 рік
надання
допомоги до
досягнення
дитиною
трирічного віку
надання
допомоги на
дітей одиноким
матерям
Субвенції
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
надання
допомоги по
догляду за
інвалідами I чи
II групи
внаслідок
психічного
розладу
Додаток 4
1
надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби
за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки
України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами
під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих
у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час
проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту,
які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на
житлово-комунальні послуги
7618320
1513011
1513012
1513013
1513014
1513015
1513016
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
188 474 326
14 183 625
3 884 713
1 320 595
599 486
168 485 907
Бюджет Київського району
186 719 552
14 704 529
4 968 830
1 141 012
952 166
164 953 015
Бюджет Московського району
375 791 997
24 657 599
6 684 203
2 118 226
1 221 162
341 110 807
Бюджет Немишлянського району
170 793 819
13 837 710
3 397 858
972 506
42 103
1 051 352
151 492 290
Бюджет Новобаварського району
116 019 001
9 775 977
3 285 415
787 959
677 052
101 492 598
Бюджет Основ'янського району
96 384 256
7 112 317
1 745 502
481 928
521 432
86 523 077
Бюджет Слобідського району
176 916 112
11 118 579
2 462 786
826 899
469 970
162 037 878
Бюджет Холодногірського району
106 350 784
7 141 534
2 482 431
565 081
558 534
95 603 204
Бюджет Шевченківського району
207 063 398
14 549 327
7 972 410
1 009 221
877 054
182 655 386
ВСЬОГО
1 624 513 245
117 081 197
36 884 148
9 223 427
42 103
6 928 208
1 454 354 162
Назва бюджету
на надання пільг
та житлових
субсидій
населенню на
оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати
(утримання
будинків і споруд
та прибудинкових
територій),
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот
надання субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на оплату
житлово-
комунальних
послуг
надання пільг пенсіонерам з
числа спеціалістів із захисту
рослин, передбаченим
частиною четвертою статті
20 Закону України "Про
захист рослин", громадянам,
передбаченим пунктом "ї"
частини першої статті 77
Основ законодавства про
охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону
України „Про культуру”,
частиною другою статті 30
Закону України "Про
бібліотеки та бібліотечну
справу", абзацом першим
частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту",
на безоплатне користування
житлом, опаленням та
освітленням
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
надання пільг ветеранам війни,
особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, дітям війни,
особам, які мають особливі
трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих
(загиблих)осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на
житлово-комунальні послуги
в тому числі
надання пільг
багатодітним
сім'ям на
житлово-
комунальні
послуги
надання пільг
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
дружинам
(чоловікам) та
опікунам (на час
опікунства) дітей
померлих
громадян, смерть
яких пов'язана з
Чорнобильською
катастрофою, на
житлово-
комунальні
послуги
Додаток 4
2
надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи;
особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або
померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових
обов'язків, на придбання твердого палива
7618340
1513021
1513022
1513023
1513025
1513026
7618440
7618480
Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
1 600
1 600
Бюджет Київського району
45 710
13 300
1 110
31 300
787 000
753 702
Бюджет Московського району
37 910
4 300
33 610
269 000
325 289
Бюджет Немишлянського району
26 180
2 200
23 980
4 673 200
496 570
Бюджет Новобаварського району
216 180
28 300
5 520
2 220
4 660
175 480
389 810
Бюджет Основ'янського району
96 350
15 700
1 090
1 090
78 470
192 000
125 470
Бюджет Слобідського району
21 610
1 500
1 110
19 000
691 800
452 515
Бюджет Холодногірського району
186 050
28 500
2 210
3 310
2 210
149 820
192 000
602 288
Бюджет Шевченківського району
13 610
5 000
8 610
807 000
256 360
ВСЬОГО
645 200
98 800
11 040
6 620
8 470
520 270
7 612 000
3 402 004
на виплату державної
соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, грошового
забезпечення батькам-
вихователям і прийомним
батькам за надання
соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за
принципом «гроші ходять
за дитиною», оплату послуг
із здійснення патронату над
дитиною та виплату
соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Субвенції
на надання
пільг та
житлових
субсидій
населенню на
придбання
твердого та
рідкого
пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу
Загальний фонд
надання пільг
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
дружинам
(чоловікам) та
опікунам (на час
опікунства) дітей
померлих
громадян, смерть
яких пов'язана з
Чорнобильською
катастрофою, на
придбання
твердого палива
надання пільг ветеранам війни,
особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед
Батьківщиною, особам, які
мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських
переслідувань на придбання
твердого палива та
скрапленого газу
надання пільг
багатодітним
сім'ям на
придбання
твердого
палива та
скрапленого
газу
надання
субсидій
населенню
для
відшкодуванн
я витрат на
придбання
твердого та
рідкого
пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу
з державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціально-
економічного
розвитку
окремих
територій
в тому числі
Назва бюджету
Додаток 4
3
7618290
7618380
7618610
7618630
7618370
7618800
Державний бюджет
2 579 000
36 000
398 000
1 000 000
199 000
796 000
150 000
Обласний бюджет Харківської області
135 150
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
400 000
Бюджет Індустріального району
74 884 328
2 700 000
32 040
Бюджет Київського району
106 411 252
3 000 000
32 040
Бюджет Московського району
141 581 427
3 000 000
181 473
Бюджет Немишлянського району
77 481 006
3 000 000
160 113
Бюджет Новобаварського району
52 279 484
7 000 000
32 040
Бюджет Основ'янського району
39 771 510
2 000 000
32 040
Бюджет Слобідського району
77 439 849
3 000 000
32 040
Бюджет Холодногірського району
49 103 340
2 000 000
32 040
Бюджет Шевченківського району
107 466 942
4 000 000
32 040
ВСЬОГО
400 000
726 419 138
29 700 000
565 866
2 579 000
36 000
398 000
1 000 000
199 000
796 000
150 000
135 150
Назва бюджету
Загальний фонд
Субвенції
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
в тому числі:
на утримання
об'єктів
спільного
користування
чи ліквідацію
негативних
наслідків
діяльності
об'єктів
спільного
користування
на зміцнення
матеріально-
технічної бази ГУ
ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській
області
(забезпечення
міських пожежно-
рятувальних
підрозділів
спеціальними
захисними
костюмами та
чоботами)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
військової
частини А0501
(відновлення
об'єктів польової
навчальної
матеріально-
технічної бази
полігону 92
окремої
механізованої
бригади)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
ГУ ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській
області
(забезпечення
аварійно –
рятувальних
підрозділів
ДСНС України у
Харківській
області
тепловими
пушками та тепло-
вентиляторами)
Освітня
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
за рахунок
залишку
коштів
освітньої
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам, що
утворився на
початок
бюджетного
періоду
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
ГУ ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській
області
(забезпечення
міських
пожежно-
рятувальних
підрозділів
пожежними
рукавами)
з державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
надання
державної
підтримки
особам з
особливими
освітніми
потребами
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Національного
університету
Повітряних сил
імені Івана
Кожедуба (на
створення
другого залу
музею «Обереги
музичної
Харківщини»)
Інші
субвенції
(cубвенція з
міського
бюджету міста
Харкова
обласному
бюджету
Харківської
області на
виготовлення
бланків
посвідчень
батьків та
дитини з
багатодітної
сім'ї)
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного
та
культурного
розвитку
регіонів
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
органів ДФСУ
(створення
оптоволоконної
лінії зв’язку і
придбання
устаткування
для
автоматичного
оброблення
інформації для
підрозділів
ДФС)
Додаток 4
4
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
220 300
220 300
220 300
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 281 822
7 281 822
5 075 900
93 330
7 281 822
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
7 191 022
7 191 022
5 075 900
93 330
7 191 022
3134
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
90 800
3140
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
18 100 753
18 100 753
8 643 751
3 774 700
27 388 010
1 688 010
741 644
247 769
25 700 000
25 700 000
25 700 000
45 488 763
3141
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
1 702 500
1 702 500
1 702 500
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
13 267 960
13 267 960
8 082 351
3 129 900
25 589 248
189 248
153 708
25 400 000
25 400 000
25 400 000
38 857 208
3143
1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 130 293
3 130 293
561 400
644 800
1 798 762
1 498 762
741 644
94 061
300 000
300 000
300 000
4 929 055
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
2 485 600
2 485 600
2 485 600
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які
не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
2 485 600
2 485 600
2 485 600
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 751 677
1 751 677
1 751 677
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість
1 751 677
1 751 677
1 751 677
3250
1060
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а
також для осіб з інвалідністю I - II групи,
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті
7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, та потребують
поліпшення житлових умов
3 255 760
3 255 760
3 255 760
3 255 760
3 255 760
3300
1090 Інші установи та заклади
4 091 456
4 091 456
1 837 602
1 283 500
814 215
814 215
814 215
814 215
4 905 671
3400
1090 Інші видатки на соціальний захист населення
121 624 012
121 624 012
45 000
45 000
45 000
45 000
121 669 012
4000
Культура і мистецтво
286 507 510
286 507 510
114 844 037
11 148 342
312 633 706
19 847 300 14 794 100
512 000
292 786 406
262 184 006
262 184 006
599 141 216
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi
мистецькі заклади та заходи
6 647 137
6 647 137
6 647 137
Додаток_2
7
7618800
7618370
Державний бюджет
18 004 000
500 000
14 000
1 512 000
13 000 000
700 000
370 000
1 000 000
319 000
386 500
67 500
135 000
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
Бюджет Київського району
Бюджет Московського району
Бюджет Немишлянського району
Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району
100 000
Бюджет Слобідського району
Бюджет Холодногірського району
Бюджет Шевченківського району
ВСЬОГО
100 000
18 004 000
500 000
14 000
1 512 000
13 000 000
700 000
370 000
1 000 000
319 000
386 500
67 500
135 000
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Національної
академії
Національної
гвардії
України
(придбання
медичного
обладнання та
проведення
ремонтних
робіт
меморіальної
стели героям -
випускникам
академії)
з місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціально-
економічного
та
культурного
розвитку
регіонів
на зміцнення
матеріально-
технічної
бази
Управління
Служби
безпеки
України в
Харківській
області
(придбання
спеціального
обладнання
та засобів)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Національного
юридичного
університету
ім.Ярослава
Мудрого
(співфінансу-
вання на
будівництво
спортивного
майданчика на
території
студмістечка
університету)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського
науково-
дослідного
інституту
судових
експертиз ім.
Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
(на
реконструкцію
та реставрацію
приміщень
інституту)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківського
Національного
університету
ім.В.Н.Каразіна
(співфінансу-
вання на
будівництво
тренажерного
майданчика
(воркаут) на
території
стадіону УСК
"Каразінський"
та спортивного
майданчика на
території
студентських
гуртожитків)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Національног
о
аерокосмічног
о університету
ім.М.Є.
Жуковського
"Харківський
авіаційний
інститут"
(співфінансу-
вання на
будівництво
тренажерного
майданчика
(воркаут) на
території
студмістечка
університету)
Назва бюджету
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Спеціальний фонд
Субвенції
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
Харківської
спеціалізовано
ї середньої
музичної
школи-
інтернату (на
будівництво
тренажерного
майданчика
(воркаут) на
території
школи)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
ГУ ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській
області
(забезпечення
аварійно –
рятувальних
підрозділів
ДСНС України
у Харківській
області
плаваючими
мотопом-
пами)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
ГУ ДСУ з
надзвичайних
ситуацій у
Харківській
області
(забезпечення
аварійно –
рятувальних
підрозділів
ДСНС України
у Харківській
області
тепловими
пушками та
тепловентиля-
торами)
на зміцнення
матеріально-
технічної бази
ГУ
Національної
поліції в
Харківській
області
(забезпечення
особового
складу
одностроєм)
Інші субвенції
(cубвенція з
обласного бюджету
Харківської області
на виконання
комплексної
програми "Розвиток
місцевого
самоврядування в
Харківській області
на 2017-2021 роки"
для співфінасування
міні-проектів -
переможців
обласного конкурсу
міні-проектів
розвитку
територіальних
громад "Разом в
майбутнє" у 2017
році)
в тому числі:
на розробку
проектної
документації з
комплексного
відновлення
фасаду будівлі
Апеляційного
суду
Харківської
області
Додаток 4
5
(гривень)
Міжбюджетні трансферти, що
передаються з міського бюджету
Спеціальний фонд
Субвенції
7618440
Державний бюджет
213 609 700
195 605 700
18 004 000
Обласний бюджет Харківської області
135 150
135 150
Міський бюджет міста Дергачі через районний
бюджет Дергачівського району
400 000
400 000
Бюджет Індустріального району
595 741 195
595 741 195
Бюджет Київського району
787 000
635 613 330
634 826 330
787 000
Бюджет Московського району
269 000
1 131 551 450
1 131 282 450
269 000
Бюджет Немишлянського району
9 171 600
578 267 606
569 096 006
9 171 600
Бюджет Новобаварського району
5 000 000
440 637 364
435 637 364
5 000 000
Бюджет Основ'янського району
192 000
344 414 610
344 122 610
292 000
Бюджет Слобідського району
1 193 400
564 661 653
563 468 253
1 193 400
Бюджет Холодногірського району
192 000
368 314 839
368 122 839
192 000
Бюджет Шевченківського району
807 000
719 309 889
718 502 889
807 000
ВСЬОГО
17 612 000
5 592 656 786
5 556 940 786
35 716 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
спеціальний фонд
загальний фонд
в тому числі
РАЗОМ
з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Назва бюджету
Додаток 4
6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
772 087 220
-2 612 482 219
3 384 569 439
3 383 332 873
600000
Фінансування за активними
операціями
772 087 220
-2 612 482 219
3 384 569 439
3 383 332 873
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних
паперів, що використовуються для
управління ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з
депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110
Повернення бюджетних коштів з
депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
751 777 070
-2 627 172 219
3 378 949 289
3 383 332 873
602100 На початок періоду
885 203 051
824 500 739
60 702 312
13 998 430
602200 На кінець періоду
133 425 981
81 340 085
52 085 896
998 430
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 370 332 873
3 370 332 873
3 370 332 873
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017
рік" від __________ № _____/17
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
772 087 220
-2 531 039 930
3 303 127 150
3 301 890 584
600000 Фінансування за активними операціями
772 087 220
-2 531 039 930
3 303 127 150
3 301 890 584
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються для управління
ліквідністю
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601100
Повернення бюджетних коштів з депозитів,
надходження внаслідок продажу/пред'явлення
цінних паперів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів
20 310 150
14 690 000
5 620 150
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
751 777 070
-2 545 729 930
3 297 507 000
3 301 890 584
602100 На початок періоду
872 056 093
824 500 739
47 555 354
13 998 430
602200 На кінець періоду
120 279 023
81 340 085
38 938 938
998 430
602400
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
-3 288 890 584
3 288 890 584
3 288 890 584
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього
Додаток 6.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.1
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-5 315 236
5 315 236
5 315 236
600000
Фінансування за активними
операціями
-5 315 236
5 315 236
5 315 236
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-5 315 236
5 315 236
5 315 236
602100 На початок періоду
201 408
201 408
602200 На кінець періоду
201 408
201 408
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-5 315 236
5 315 236
5 315 236
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2017 рік
Всього
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.2
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-8 605 012
8 605 012
8 605 012
600000
Фінансування за активними
операціями
-8 605 012
8 605 012
8 605 012
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-8 605 012
8 605 012
8 605 012
602100 На початок періоду
1 809 324
1 809 324
602200 На кінець періоду
1 809 324
1 809 324
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-8 605 012
8 605 012
8 605 012
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.3
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.3
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-8 065 129
8 065 129
8 065 129
600000
Фінансування за активними
операціями
-8 065 129
8 065 129
8 065 129
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-8 065 129
8 065 129
8 065 129
602100 На початок періоду
3 862 030
3 862 030
602200 На кінець періоду
3 862 030
3 862 030
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-8 065 129
8 065 129
8 065 129
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.4
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.4
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-10 847 000
10 847 000
10 847 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-10 847 000
10 847 000
10 847 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-10 847 000
10 847 000
10 847 000
602100 На початок періоду
952 518
952 518
602200 На кінець періоду
952 518
952 518
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-10 847 000
10 847 000
10 847 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.5
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-21 414 731
21 414 731
21 414 731
600000
Фінансування за активними
операціями
-21 414 731
21 414 731
21 414 731
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-21 414 731
21 414 731
21 414 731
602100 На початок періоду
857 611
857 611
602200 На кінець періоду
857 611
857 611
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-21 414 731
21 414 731
21 414 731
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.6
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-4 129 527
4 129 527
4 129 527
600000
Фінансування за активними
операціями
-4 129 527
4 129 527
4 129 527
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-4 129 527
4 129 527
4 129 527
602100 На початок періоду
291 774
291 774
602200 На кінець періоду
291 774
291 774
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-4 129 527
4 129 527
4 129 527
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.7
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.7
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва
320 099
320 099
58 507 856
58 507 856
58 507 856
58 507 856
58 827 955
4060
0824 Бібліотеки
33 715 639
33 715 639
23 799 700
3 144 200
170 400
96 200
1 000
29 700
74 200
33 886 039
4070
0824 Музеї і виставки
3 383 750
3 383 750
2 131 100
293 000
2 423 200
25 400
1 700
2 397 800
2 397 800
2 397 800
5 806 950
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
15 988 173
15 988 173
7 607 837
2 913 700
6 689 400
1 521 800
1 054 000
147 100
5 167 600
5 078 100
5 078 100
22 677 573
4100
0960 Школи естетичного виховання дітей
103 516 618
103 516 618
78 951 200
4 747 342
26 246 700
18 203 900
13 739 100
333 500
8 042 800
7 604 100
7 604 100
129 763 318
4200
0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
122 936 094
122 936 094
2 354 200
50 100
218 596 150
218 596 150
188 596 150
188 596 150
341 532 244
5000
Фізична культура і спорт
103 257 360
103 257 360
56 467 230
17 157 289
123 346 843
1 824 131
507 880
421 020
121 522 712
120 862 964
120 862 964
226 604 203
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
2 546 776
2 546 776
2 546 776
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
1 716 957
1 716 957
1 716 957
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
829 819
829 819
829 819
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
19 890
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
19 890
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
88 391 116
88 391 116
56 467 230
17 157 289
14 246 843
1 824 131
507 880
421 020
12 422 712
11 762 964
11 762 964
102 637 959
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
88 391 116
88 391 116
56 467 230
17 157 289
14 246 843
1 824 131
507 880
421 020
12 422 712
11 762 964
11 762 964
102 637 959
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
5 644 328
5 644 328
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
15 644 328
5041
0810 Утримання комунальних спортивних споруд
5 644 328
5 644 328
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
15 644 328
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 655 250
6 655 250
99 100 000
99 100 000
99 100 000
99 100 000
105 755 250
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
4 095 405
4 095 405
99 100 000
99 100 000
99 100 000
99 100 000
103 195 405
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 559 845
2 559 845
2 559 845
6000
Житлово-комунальне господарство
879 814 354
879 814 354
58 545 784
349 734 394
349 734 394
339 525 594
339 525 594
1 229 548 748
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
351 335 200
351 335 200
8 810 300
8 810 300
8 810 300
8 810 300
360 145 500
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
156 174 816
156 174 816
146 174 816
146 174 816
156 174 816
6021
0610 Капітальний ремонт житлового фонду
156 174 816
156 174 816
146 174 816
146 174 816
156 174 816
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
151 413 000
151 413 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
152 872 400
6051
0620 Забезпечення функціонування теплових мереж
66 413 000
66 413 000
66 413 000
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
85 000 000
85 000 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
86 459 400
Додаток_2
8
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-7 723 800
7 723 800
7 723 800
600000
Фінансування за активними
операціями
-7 723 800
7 723 800
7 723 800
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-7 723 800
7 723 800
7 723 800
602100 На початок періоду
2 603 457
2 603 457
602200 На кінець періоду
2 603 457
2 603 457
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-7 723 800
7 723 800
7 723 800
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.8
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.8
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-3 927 260
3 927 260
3 927 260
600000
Фінансування за активними
операціями
-3 927 260
3 927 260
3 927 260
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-3 927 260
3 927 260
3 927 260
602100 На початок періоду
1 332 483
1 332 483
602200 На кінець періоду
1 332 483
1 332 483
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 927 260
3 927 260
3 927 260
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.9
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.9
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-11 414 594
11 414 594
11 414 594
600000
Фінансування за активними
операціями
-11 414 594
11 414 594
11 414 594
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-11 414 594
11 414 594
11 414 594
602100 На початок періоду
1 236 353
1 236 353
602200 На кінець періоду
1 236 353
1 236 353
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-11 414 594
11 414 594
11 414 594
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської
ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________ № _____/17
Всього
Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
Видатки загального фонду
з них:
Видатки спеціального фонду
з них
ВСЬОГО
видатки
споживання
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Р А З О М
з них:
розвитку
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
304 646 800
304 646 800
58 545 784
149 991 378
149 991 378
149 782 578
149 782 578
454 638 178
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів,
надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
33 928 332
33 928 332
2 998 500
2 998 500
2 998 500
2 998 500
36 926 832
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
38 491 022
38 491 022
300 000
300 000
300 000
300 000
38 791 022
6300
Будівництво
6 227 273
1 141 542
5 085 731
947 555 046
947 555 046
935 178 046
830 669 746
953 782 319
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
720 833 046
720 833 046
708 456 046
695 456 046
720 833 046
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових питань
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6390
0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
211 212 000
211 212 000
211 212 000
119 703 700
211 212 000
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
6 227 273
1 141 542
5 085 731
510 000
510 000
510 000
510 000
6 737 273
6600
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика
812 409 449
812 289 649
119 800
894 058 565
894 058 565
894 058 565
894 058 565
1 706 468 014
6640
0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
395 296 925
395 296 925
244 231 736
244 231 736
244 231 736
244 231 736
639 528 661
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
413 215 924
413 096 124
119 800
643 348 929
643 348 929
643 348 929
643 348 929
1 056 564 853
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
6662
0460 Національна програма інформатизації
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
7200
Засоби масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7400
Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
27 289 814
27 094 814
195 000
552 484 070
552 484 070
552 484 070
552 484 070
579 773 884
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
24 765 220
24 570 220
195 000
10 228 184
10 228 184
10 228 184
10 228 184
34 993 404
7450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
780 000
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
542 255 886
542 255 886
542 255 886
542 255 886
542 255 886
7500
0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 744 594
1 744 594
1 744 594
7800
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
4 451 028
4 451 028
2 780 142
1 655 375
1 655 375
1 655 375
1 655 375
6 106 403
Додаток_2
9
(гривень)
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
0100000
Харківська міська рада
22 008 636
0110000
Харківська міська рада
22 008 636
1
0110170
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки
1 127 034
2
0116130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
300 000
3
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
6 477 900
3.1
0116662
6662
0460
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
6 477 900
4
0117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
14 103 702
4.1
КП "Міський інформаційний центр"
14 103 702
1000000
Департамент освіти Харківської міської ради
76 300 675
2 769 000
1010000
Департамент освіти Харківської міської ради
76 300 675
2 769 000
5
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
6
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Капітальні видатки всього, з них:
1 277 070
269 000
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Додаток 7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від _________ № ________/17
Додаток 7
1
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
65
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")
1 531 300
1 531 300
1 531 300
66
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж (КП "Жилкомсервіс")
2 300 000
2 300 000
2 300 000
67
Реконструкція електричних мереж з встановленням
приладів обліку електричної енергії в житлових
модулях за адресою пр-кт Льва Ландау, 27 г, з
урахуванням виготовлення проекту та технічної
документації (КП "Харківспецбуд")
1 000 000
1 000 000
350 000
68
Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б,
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації під гуртожиток
(КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
15 000 000
15 000 000
10 000 000
69
Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під
гуртожиток по вул.Конторській, 7, з урахуванням
виготовлення проекту та технічної документації
(КП "Харківспецбуд")
7 510 000
7 510 000
1 000 000
70
Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "О-1" під
котельню по вул.Конторській, 7, з урахуванням
виготовлення проекту та технічної документації
(КП "Харківспецбуд")
490 000
490 000
490 000
71
Проектування та будівництво колумбарію для
поховання домашніх тварин (КП "Центр
поводження з тваринами")
4 185 762
64,3
1 494 020
1 228 000
72
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та
тротуарів
1 443 720
73
4317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
Капітальні видатки
10 228 184
74
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
138 115 964
74.1
КП "Харківспецбуд"
26 676 765
74.2
КП "Харківблагоустрій"
6 418 000
74.3
КП "Благоустрій" м.Харкова"
18 255 199
74.4
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
18 103 600
74.5
КП "Харківжилбуд"
12 685 000
74.6
КСП "Харківгорліфт"
1 074 300
74.7
КП "Інженерні мережі"
5 000 000
74.8
КП "Центр поводження з тваринами"
1 303 100
74.9
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
48 600 000
Додаток 7
10
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
4500000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
1 265 000
4510000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
1 265 000
75
4510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
76
4516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Придбання в Новобаварському районі м.Харкова
нежитлового приміщення з метою розміщення
дитячого дошкільного закладу
1 200 000
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
649 372 300
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
649 372 300
77
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
78
4716060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
1 490 000
4716390
6390
0453
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 014 425 920
5 730 678 525
211 212 000
79
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: ділянка від станції "Олексіївська" до станції
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий
пусковий комплекс
1 478 634 785
85,9
208 913 658
820 000
80
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м.Харкові від станції "Метробудівників" до станції
"Одеська"
4 153 745 576
0,3
4 143 138 438
180 392 000
81
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену
1 382 045 559
0,2
1 378 626 429
30 000 000
82
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
277 203 900
83
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
159 401 400
83.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
146 420 000
83.1
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
12 981 400
Додаток 7
11
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
4700000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
568 700 131
12 877 000
4710000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
568 700 131
12 877 000
4716310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
1 041 503 142
803 186 738
294 857 131
12 877 000
Культура
82 252 117
10 491 424
275 000
84
Комплексна реконструкція ЦПК та В ім. М.Горького
82 252 117
87,2
10 491 424
275 000
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
137 466 157
100 522 694
21 805 661
2 877 000
85
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
6 208 952
2,1
6 079 673
1 500 000
86
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Університетській (через майдан Рози
Люксембург)
1 966 424
59,7
793 366
715 000
87
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
4 753 260
68,4
1 502 606
300 000
88
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров.Плетньовського
2 289 304
51,5
1 110 395
415 000
89
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
2 504 767
34,7
1 634 453
1 300 000
90
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
31 632 511
25,2
23 650 943
2 050 000
91
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
48,8
10 163 247
4 098 661
92
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
29 302 234
41,4
17 182 431
6 000 000
93
Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по
просп.Льва Ландау
1 550 000
1 550 000
1 550 000
94
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
37 414 713
1,5
36 855 580
3 877 000
2 877 000
Додаток 7
12
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
в т.ч. водопостачання Харківської
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу №
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво),
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
2 877 000
2 877 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
109 106 031
87 786 362
23 974 726
95
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
2 973 548
28,6
2 121 869
1 329 811
96
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
40,3
7 846 633
4 650 000
97
Будівництво зливової каналізації від пров.Банного до
майдану Рози Люксембург
3 309 161
88,5
380 792
350 000
98
Будівництво зливової каналізації від
вул.Університетської до майдану Рози Люксембург
2 868 787
65,2
999 124
235 000
99
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
55 971 020
1,2
55 286 708
5 499 997
100
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
41,0
7 499 268
3 000 000
101
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
2 715 899
70,4
805 258
544 918
102
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
3 500 000
3,7
3 370 942
2 150 000
103
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
3 500 000
4,3
3 349 542
2 200 000
104
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
3 611 607
62,6
1 352 136
615 000
105
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
200 000
200 000
200 000
106
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
1 600 000
1,8
1 571 253
1 500 000
107
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
150 000
150 000
150 000
108
Будівництво колектору зливової каналізації в районі
майдану Фейербаха
150 000
150 000
150 000
Додаток 7
13
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
109
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської
600 000
600 000
600 000
110
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний
400 000
400 000
400 000
111
Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по
вул.Шевченка, 341-реконструкція
202 837
202 837
200 000
112
Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе
1 500 000
1 500 000
200 000
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
245 000
245 000
245 000
113
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери
МК-1605 по пров.Подільському
245 000
245 000
245 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
54 435 588
3 000 000
114
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
39,0
54 435 588
3 000 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
43 949 093
39 195 512
8 408 667
115
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по просп.Тракторобудівників, 144
3 928 811
2,7
3 823 751
2 000 000
116
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
1 726 038
1 726 038
1 500 000
117
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25
100 000
100 000
100 000
118
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
9,5
30 769 344
3 608 667
119
Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі
вул.Державінської
4 097 969
34,7
2 676 379
1 100 000
120
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
100 000
100 000
100 000
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
2,2
13 838 598
2 000
121
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
2,1
10 548 872
1 000
122
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
2,5
3 289 726
1 000
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
563 064 661
494 671 560
235 146 077
10 000 000
123
Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по
вул.Сумській, 81
19 371 623
90,5
1 834 053
103 946
124
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
57 962 775
1,4
57 154 510
10 000 000
Додаток 7
14
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
125
Будівництво пам'ятного знаку у сквері на майдані
Свободи та благоустрій прилеглої території
475 000
16,0
399 015
200 000
126
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
600 000
600 000
600 000
127
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42
1 600 000
1 600 000
1 600 000
128
Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників,
144 під центр адміністративних послуг
135 888 688
7,3
126 035 212
120 000 000
129
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реконструкція
500 000
500 000
500 000
130
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
140 088 150
2,2
136 978 842
30 000 000
131
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17
1 500 000
1 500 000
1 500 000
132
Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання
соціальних послуг "Прозорий офіс" по
просп.Архітектора Альошина, 11
1 500 000
1 500 000
1 500 000
133
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
8 507 286
0,04
8 503 493
6 642 763
134
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
6 615 662
0,05
6 612 383
4 752 543
135
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по
вул.Благовіщенській, 25
11 600 000
11 600 000
11 600 000
в т.ч. реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1"
під центр надання соціальних послуг "Прозорий
офіс" по вул.Благовіщенській, 25, м.Харків за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі
створенням і забезпеченням функціонування
центрів надання адміністративних послуг у
форматі "Прозорий офіс"
10 000 000
10 000 000
136
Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
36 351 188
41,6
21 221 980
21 215 103
137
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
32 697 933
45,3
17 883 248
17 876 722
138
Комплексна реконструкція парку ім. Квітки -
Основ`яненка
800 000
31,5
548 109
70 000
139
Комплексна реконструкція парку Машинобудівників
по вул.Плеханівській, 134
1 500 000
20,1
1 198 273
70 000
140
Реконструкція скверу на майдані Свободи
11 000 000
1,3
10 857 692
205 000
141
Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ
306 072
14,7
261 062
100 000
142
Реконструкція Журавлівської греблі
6 277 520
71,8
1 771 134
900 000
Додаток 7
15
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
143
Реконструкція Лопанської греблі
86 212 764
2,1
84 402 554
4 000 000
144
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру, 3 -
реставрація
1 360 000
1 360 000
1 360 000
145
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в'їзд Кузнечний - реконструкція
350 000
350 000
350 000
146
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
146.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
146.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 178 965 656
788 603 837
273 843 000
147
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 813 707
6,3
1 700 000
1 700 000
148
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул.Плеханівська - вул.Державінська
2 329 162
6,9
2 169 242
500 000
149
Будівництво велодоріжки вздовж Білгородського
шосе (від вул.Дерев'янка до просп.Академіка
Курчатова)
23 530 551
94,8
1 223 201
150 000
150
Добудова автодорожнього мосту через річку
Лопань на продовженні вул.Беркоса - будівництво
3 543 000
11,3
3 142 071
55 000
151
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
31 603 074
30,8
21 865 191
19 000 000
152
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 164 528
27,3
5 936 977
2 000 000
153
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
61 306 708
59,0
25 109 167
2 000 000
154
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
60,2
32 894 892
1 000
155
Реконструкція просп.Гагаріна
159 386 994
68,7
49 875 236
1 000
156
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
85 122 460
68,9
26 472 100
800 000
157
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
77 354 658
60,6
30 514 646
2 200 000
158
Реконструкція вул.Чоботарської
30 997 852
62,2
11 725 530
500 000
159
Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя
СРСР
28 958 760
65,6
9 973 533
100 000
160
Реконструкція вул.Академіка Павлова від
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного
30 000 000
1,7
29 491 850
200 000
161
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
0,7
68 625 766
35 000 000
Додаток 7
16
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
162
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
34 184 382
25,1
25 587 382
23 000 000
163
Реконструкція вул. Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
500 000
500 000
500 000
164
Реконструкція вул.Академіка Павлова на дільниці
від просп.Московського до пров.Конюшеного з
реконструкцією мосту
36 000 000
1,0
35 651 636
1 000
165
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул.Ахсарова - просп.Людвіга Свободи
5 728 208
2,8
5 565 760
400 000
166
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
0,7
82 110 008
5 500 000
167
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
85 009 853
0,8
84 364 184
5 000 000
168
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
4,4
95 540 375
85 100 000
169
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
69 906 930
0,5
69 548 389
37 000 000
170
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
850 000
850 000
850 000
171
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна
650 000
650 000
650 000
172
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина
650 000
650 000
650 000
173
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня
650 000
650 000
650 000
174
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
21 650 000
21 650 000
21 650 000
175
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
21 350 000
21 350 000
21 350 000
176
Реконструкція пров.Криничного
501 495
0,3
500 000
500 000
177
Реконструкція території прилеглої до Зоопарку з
улаштуванням майданчика для паркування вздовж
узвозу Клочківському
500 000
15,7
421 531
200 000
178
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
19 790 170
19 790 170
4 300 000
Додаток 7
17
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
179
Реконструкція території прилеглої до перехрестя
просп. Академіка Курчатова - Білгородське шосе з
улаштуванням майданчиків для паркування
20 000
20 000
20 000
180
Реконструкція території прилеглої до перехрестя
вул. Дерев'янка -Білгородське шосе, з улаштуванням
майданчиків для паркування
15 000
15 000
15 000
181
Реконструкція пішохідного мосту по узвозу
Клочківському
500 000
6,0
470 000
300 000
182
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
182.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
182.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
4800000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
575 000
4810000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
575 000
183
4810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
184
4816430
6330
0443
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
Капітальні видатки
510 000
5600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
65 000
5610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
65 000
185
5610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
6500000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
576 973 296
6510000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
576 973 296
186
6510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
59 700
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
755 966 463
593 249 070
209 207 151
187
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров.Вірменський –
Харківський міст)
21 479 495
1,3
21 204 235
10 000
188
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (Харківський міст –
вул.Чигирина Юлія)
15 183 771
2,2
14 843 830
10 000
189
Реконструкція трамвайної колії по вул.Академіка
Павлова від просп.Московського до пров.Боткіна
10 000
10 000
10 000
Додаток 7
18
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
190
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій від вул.Весніна до майдану
Першого Травня
55 676 588
1,4
54 916 796
10 000
191
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Маяковського від вул.Сумської до
вул.Мироносицької
10 000
10 000
10 000
192
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій від вул.Маяковського до
вул.Олеся Гончара
10 000
10 000
10 000
193
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій від вул.Олеся Гончара до
вул.Весніна
10 000
10 000
10 000
194
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Першого Травня від вул.Мироносицької до
вул.Сумської
10 000
10 000
10 000
195
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій (вузол)
10 000
10 000
10 000
196
Реконструкція трамвайної колії по вул.Сумській від
майдану Першого Травня до в’їзду на розворотнє
коло трамваїв біля міськпарку імені Горького
10 000
10 000
10 000
197
Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський
Шлях від вул.Євгена Котляра до вул.Конєва
20 975 374
20 975 374
17 290 000
198
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Університетській від майдану Павлівського до
вул.Кооперативної
10 380 538
48,6
5 337 268
1 005 552
199
Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській
з облаштуванням сигнальною автоматикою
19 857 817
75,0
4 956 703
2 662 128
200
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
49 942 303
49 942 303
11 820 000
201
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул.Євгена Котляра
26 350 919
26 350 919
20 360 000
202
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях - вул.Конєва
13 598 633
13 598 633
10 347 000
203
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
65 805 427
65 805 427
26 800 000
204
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
5 000 000
5 000 000
5 000 000
205
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
31 581 972
31 581 972
23 500 000
206
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера -
вул.Данилевського
57 487
82,6
10 000
10 000
207
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера
– просп.Незалежності
10 000
10 000
10 000
Додаток 7
19
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
6.1
Капітальний ремонт приміщень будівлі
комунального закладу “Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 Харківської міської ради
Харківської області” по вул. Мар’їнська, 12/14,
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
269 000
269 000
7
1011040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
Капітальні видатки
1 308 605
8
1011060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у
т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях
патронатного вихователя
Капітальні видатки
100 000
9
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Капітальні видатки всього, з них:
3 550 000
2 500 000
9.1
Капітальний ремонт комунального закладу
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області” по
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
2 500 000
2 500 000
10
1011220
1220
0990
Інші освітні програми
Капітальні видатки
70 000 000
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
365 000
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
365 000
11
1110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
12
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
300 000
12.1
1113143
3143
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
Розробка науково-проектної документації
"Реабілітація будівлі ККЗ "Україна" з
улаштуванням прибудови під санітарно-технічні
примішення за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35
"Стадія "Ескізний проект"
850 000
850 000
300 000
1300000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
143 898 964
Додаток 7
2
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
208
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара
10 000
10 000
10 000
209
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня – вул.Сумська
10 000
10 000
10 000
210
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька - вул.Весніна
10 158 756
2,1
9 941 589
10 000
211
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Пушкінська – вул Весніна
10 210 615
2,1
9 992 808
10 000
212
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна -
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська
11 545 258
2,1
11 300 688
10 000
213
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Маяковського - вул.Мироносицька
10 000
10 000
10 000
214
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Гвардійців - Широнінців
7 603 036
2,7
7 398 544
10 000
215
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
7 737 050
2,4
7 554 102
10 000
216
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
10 000
10 000
10 000
217
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв
Праці – вул. Барабашова
5 370 122
3,1
5 205 818
10 000
218
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
36 184 243
43,0
20 610 616
2 176 718
219
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка
Павлова - вул.Семиградська
4 100 000
4 100 000
4 100 000
220
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка
Павлова - пров. Салтівський
9 225 000
9 225 000
9 225 000
221
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
10 000
10 000
10 000
222
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський - вул.Доброхотова
10 516 597
94,6
568 189
4 154
223
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана
Хмельницького – просп.Московський
14 869 527
1,4
14 655 608
10 000
224
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
6 318 852
1,0
6 257 173
6 134 597
225
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський –
вул.Військова) з облаштуванням електричного
освітлення
10 136 692
1,6
9 971 965
9 813 167
226
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул. Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
6 047 737
1,1
5 980 082
5 959 246
Додаток 7
20
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
227
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
25 874 840
76,0
6 205 276
5 588 453
228
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Енергетична –
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням
електричного освітлення
45 773 572
32,0
31 125 379
28 429 730
229
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
8 754 461
0,9
8 673 646
10 000
230
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до бульвару Грицевця з облаштуванням
електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
231
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова
3 021 163
3 021 163
10 000
232
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
2 917 925
59,6
1 177 751
1 028 023
233
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку № 35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
291 784
291 784
259 248
234
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
12 995 516
74,1
3 362 118
3 117 977
235
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграду від пров.Забайкальського до
вул.Морозова з облаштуванням електричного
освітлення
21 638 374
2,2
21 169 879
10 000
236
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграду від вул.Морозова до просп.Льва Ландау
з облаштуванням електричного освітлення
18 477 859
2,7
17 984 114
10 000
237
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграду від просп.Льва Ландау до просп.Петра
Григоренка з облаштуванням електричного
освітлення
13 700 429
2,6
13 337 383
10 000
238
Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв
Сталінграду від просп.Петра Григоренка до
вул.Харківських Дивізій з облаштуванням
електричного освітлення
12 434 630
3,0
12 064 757
10 000
Додаток 7
21
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
239
Реконструкція контактної мережі по
вул.Маяковського від вул.Трінклера до вул.Сумської
743 186
34,2
489 324
10 000
240
Реконструкція контактної мережі по вул.Трінклера
від вул.Культури до вул.Маяковського
999 950
94,3
57 195
10 000
241
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної
залізниці до вул.Дерев'янко
1 494 799
68,3
473 194
10 000
242
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп.Правди від перехрестя з вул.Трінклера до
будинку №17
996 460
97,2
28 103
25 639
243
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на
транспортному вузлі перехрестя просп.Правди -
вул.Сумська
894 317
96,9
28 020
28 020
244
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумській від будинку №70 до майдану Свободи
919 134
91,9
74 072
19 000
245
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумській від вул.Скрипника до будинку №36/38
по вул.Сумській
666 164
84,1
106 023
106 023
246
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп.Маршала Жукова
25 427 646
59,7
10 239 919
7 493 070
247
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп.Перемоги від вул.Клочківської до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
13 589 512
59,0
5 574 680
5 387 208
248
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
6 885 147
6 885 147
10 000
249
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської – просп. Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
3 487 106
3 487 106
10 000
250
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи
з облаштуванням електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
251
Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова
в районі станції метро «Олексіївська» з
облаштуванням електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
252
Реконструкція контактної мережі по
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до
просп.Перемоги з облаштуванням електричного
освітлення
10 000
10 000
10 000
Додаток 7
22
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
253
Будівництво тролейбусної лінії по просп.Перемоги
від перехрестя з просп.Людвіга Свободи до кінцевої
станції трамваїв "Проспект Перемоги" з
облаштуванням зовнішнього освітлення
27 585 997
80,6
5 360 777
100 227
254
Реконструкція комплексу телемеханіки районного
диспетчерського пункту "Кіровська"
11 900 014
78,1
2 608 494
4 944
255
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Клочківська» до Лопанського мосту
3 884 552
80,8
745 479
199 828
256
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
2 710 160
73,3
722 645
332 199
257
Будівництво автостоянок КП "Харківпарксервіс"
360 000
360 000
360 000
258
Реконструкція мережі зливової каналізації на
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від
вул.Сумської до вул.Трінклера
486 885
85,6
70 000
70 000
259
Реконструкція мережі зливової каналізації на
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінклера-
вул.Культури
971 072
92,8
70 000
70 000
6516640
6640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
Капітальні видатки, в т.ч.:
244 231 736
260
Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій,
переїздів та контактних мереж
229 231 736
261
Придбання рухомого складу КП "Тролейбусне депо
№ 2"
15 000 000
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
226 736 244
185 581 757
90 858 309
262
Модернізація автоматизованої системи
диспетчерського управління
КП "Міськелектротранссервіс" з метою
забезпечення функціонування пристроїв
інформування пасажирів - реконструкція
10 000
10 000
10 000
263
Реконструкція диспетчерського центру керування
наземним пасажирським транспортом служби руху
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації
дорожнього руху
10 000
10 000
10 000
264
Реконструкція зупиночних пунктів
КП Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
265
Встановлення (будівництво) направляючих
пішохідних огороджень для каналізування
пішохідних потоків на об'єктах транспортної
інфраструктури
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Додаток 7
23
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
266
Встановлення (будівництво) направляючих
пішохідних огороджень для каналізування
пішохідних потоків по
просп. Науки КП "Харків-Сигнал"
10 000
10 000
10 000
267
Встановлення опор освітлення на нерегульованих
пішохідних переходах (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
4 900 001
65,5
1 691 710
1 691 710
268
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Героїв Сталінграду - в
районі зупинки "Інфекційна лікарня" (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
269
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Тракторобудівників -
вул. Амосова (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
30,6
104 162
104 162
270
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході вул. Дружби Народів - в
районі будинку №238 (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
271
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі
зупинки "Енергоремонтне підприємство"
(будівництво) КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
272
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі
Харківського національного університету
внутрішніх справ (будівництво)
КП Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
273
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході вул.Плеханівська -
вул.Лебединська (будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
274
Встановлення опор освітлення на нерегульованому
пішохідному переході просп. Ювілейний - в районі
розворотнього кола тролейбусу "602 мікрорайон"
(будівництво)
КП "Міськелектротранссервіс"
150 001
69,1
46 329
46 329
275
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58
в частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
730 393
80,9
139 756
139 756
Додаток 7
24
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
276
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 000 985
5,2
1 896 669
1 896 415
277
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
2 077 338
5,3
1 967 531
1 967 271
278
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху
1 183 433
92,3
91 425
91 425
279
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Фейєрбаха
2 025 910
4,5
1 935 208
10 000
280
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва
1 883 766
4,8
1 792 529
10 000
281
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
1 956 974
4,6
1 867 913
10 000
282
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Нікітіна
1 199 981
8,2
1 101 798
10 000
283
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
3 955 820
3,6
3 811 550
10 000
284
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Лесі Українки
4 627 934
4,7
4 409 492
10 000
285
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Академіка Павлова
2 406 336
3,9
2 311 833
10 000
286
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Маршала Жукова
6 174 061
2,8
6 002 006
6 002 006
287
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій
4 592 591
3,7
4 424 792
4 424 792
288
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
3 920 690
3,3
3 789 786
10 000
289
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Свистуна
1 942 133
6,7
1 812 612
10 000
290
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – вул.Северина Потоцького
2 216 494
4,9
2 107 059
10 000
291
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Архітектора Альошина
2 347 715
5,0
2 229 366
10 000
292
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Індустріальний
3 008 702
4,5
2 872 266
10 000
Додаток 7
25
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
293
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня
2 403 988
0,1
2 402 049
144 979
294
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Роганська
3 343 566
0,1
3 341 435
154 965
295
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська-вул.Миру
4 134 941
0,1
4 132 431
145 549
296
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Плиткова
4 269 053
0,1
4 266 464
153 245
297
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.П'ятихатська
4 228 915
0,1
4 226 341
156 377
298
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Пілони
2 291 488
6,4
2 145 374
10 000
299
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Грицевця
1 002 180
12,0
881 479
10 000
300
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул Енергетична
5 424 074
31,1
3 735 035
3 644 641
301
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
5 760 791
29,1
4 084 474
3 992 531
302
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московського - вул.Соїча
3 831 085
85,5
557 316
479 775
303
Реконструкція світлофорного об`єкту
просп.Московський - ХЕМЗ
2 862 175
27,6
2 072 169
1 982 171
304
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
250 000
250 000
250 000
305
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Барабашова
3 369 607
4,5
3 217 211
3 217 211
306
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Універсам
2 929 451
4,5
2 798 376
10 000
307
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Ринок
2 329 063
5,7
2 195 895
10 000
308
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців
3 524 789
4,3
3 372 614
10 000
309
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
3 967 199
31,3
2 723 530
2 643 275
310
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Академіка Павлова - вул.Валентинівська
3 608 824
4,4
3 450 403
10 000
311
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Дружби Народів
3 217 008
4,3
3 079 289
10 000
312
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - Універсам
1 856 308
6,0
1 745 391
10 000
313
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
250 000
250 000
250 000
314
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Новгородська
2 702 294
4,6
2 578 371
10 000
315
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Олексіївська
2 110 364
6,4
1 975 825
10 000
Додаток 7
26
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
316
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк
2 902 642
6,2
2 723 003
10 000
317
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська-школа №125
1 484 843
7,4
1 374 226
10 000
318
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп.Перемоги
3 381 793
6,1
3 175 515
10 000
319
Реконструкція світлофорного об'єкту Велика
Панасівська - Кузинський міст
250 000
250 000
250 000
320
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул.Сумської - Бурсацького узвозу
2 317 862
3,3
2 241 055
10 000
321
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури
1 108 553
78,4
240 000
240 000
322
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
2 035 547
34,1
1 341 494
1 286 226
323
Реконструкція світлофорного об`єкту майдан
Павлівський - вул. Університетська
2 806 559
61,8
1 072 964
1 007 593
324
Реконструкція світлофорного об`єкту
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський
2 492 807
34,9
1 621 963
1 566 361
325
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул.Академіка Проскури
310 350
310 350
310 350
326
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул. Рудика
150 000
150 000
150 000
327
Реконструкція перехрестя вул.Деревя'нка-
вул.Освітянської
250 000
250 000
250 000
328
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка -
вул. Тахіатаська
1 214 623
9,7
1 096 384
1 074 387
329
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Ботанічна
138 532
138 532
138 532
330
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Заводу Комсомолець
1 600 440
8,0
1 472 544
10 000
331
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Котельниківська
2 702 206
6,5
2 527 815
10 000
332
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
1 735 478
33,7
1 151 083
1 118 705
333
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку № 60-А
1 499 737
1 499 737
1 499 737
334
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Кошкіна
2 983 638
56,1
1 310 781
1 249 894
335
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Морозова
2 440 948
60,6
962 629
908 302
336
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська-
вул.Башкирська
1 284 834
48,5
661 275
634 119
337
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
1 953 938
5,4
1 848 166
10 000
Додаток 7
27
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
338
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок № 16
1 271 265
39,9
763 846
714 177
339
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Молодогвардійська
1 552 957
8,4
1 421 755
10 000
340
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Бучми
2 585 390
31,9
1 761 037
1 717 240
341
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Ужвій Наталії
2 175 679
39,4
1 317 701
1 273 245
342
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді
з території комплексу по вул. Академіка Павлова,
158
2 260 654
32,6
1 523 788
1 488 651
343
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді - виїзді
з території автостанції по вул. Академіка Павлова
323-А
1 824 689
37,7
1 136 417
1 100 817
344
Будівництво світлофорного об'єкту
вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників
2 092 595
2 092 595
132 560
345
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея
10 000
10 000
10 000
346
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
2 740 596
2 740 596
157 394
347
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Бібліка-
школа № 119
250 000
250 000
250 000
348
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху на вул. Пушкінській –
вул.Гуданова–вул.Петровського
1 172 771
66,0
398 431
397 173
349
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
2 172 526
32,8
1 460 272
1 422 959
350
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв
Праці - вул.Шевченка - вул.Сидора Ковпака
2 700 000
67,2
886 217
129 242
351
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху по вул.Командарма Корка на
ділянці від вул.Ужвій Наталії до Окружної дороги зі
зміною геометрії проїжджої частини вулично-
дорожньої мережі
221 737
77,5
50 000
50 000
352
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв
Праці до будинку № 142
1 793 292
7,5
1 659 201
1 648 939
Додаток 7
28
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
353
Реконструкція організації дорожнього руху по
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього
освітлення
22 609 000
13,9
19 473 240
19 473 240
354
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу
території обмеженої вулицями: Академіка
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців,
Уборевича (I черга)
3 359 336
98,0
68 236
68 236
355
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
32 616 400
356
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
17 616 400
356.1
КП "Міськелектротранссервіс"
8 880 000
356.2
КП "Харків-Сигнал"
7 216 400
356.3
КП "Тролейбусне депо №2"
275 000
356.4
КП "Тролейбусне депо № 3"
970 000
356.5
КП "Салтівське трамвайне депо"
275 000
357
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання КП "Салтівське трамвайне депо"
15 000 000
6800000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 705 345
6810000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 705 345
358
6810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
49 970
359
6817810
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
Капітальні видатки
1 500 000
360
6817840
7840
0320
Організація рятування на водах
Капітальні видатки
155 375
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 065 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 065 000
361
7310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
362
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових питань
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
15 000 000
15 000 000
15 000 000
Додаток 7
29
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
1310000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
143 898 964
13
1310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
61 500
14
1313140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
25 400 000
25 400 000
25 400 000
14.1
1313142
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальний ремонт та реконструкція клубів для
підлітків за місцем проживання
25 400 000
25 400 000
25 400 000
14.1.1
Капітальний ремонт клубів для підлітків за місцем
проживання
5 393 596
5 393 596
5 393 596
14.1.2
Реконструкція будівлі літ. "А-1" по Білгородському
шосе, 7-А
20 006 404
20 006 404
20 006 404
15
1315030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
9 337 464
15.1
1315031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
9 337 464
16
1315040
5040
0810
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
10 000 000
16.1
1315041
5041
0810
Утримання комунальних спортивних споруд
Капітальні видатки
10 000 000
17
1315060
5060
0810
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
99 100 000
17.1
1315061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
Капітальні видатки
99 100 000
1400000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
137 476 352
1410000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
137 476 352
18
1410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
19
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
86 430 288
20
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
700 000
21
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
15 173 455
22
1412120
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Капітальні видатки
24 760 609
23
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
700 000
24
1412140
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги населенню
Капітальні видатки
1 820 500
Додаток 7
3
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
363
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
10 000 000
10 000 000
10 000 000
364
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова у розмірі 50%
розрахункової вартості житла
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7500000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
34 000
7510000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
34 000
365
7510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
34 000
7600000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради (в частині міжбюджетних
трансфертів, резервного фонду)
18 104 000
7610000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради (в частині міжбюджетних
трансфертів, резервного фонду)
18 104 000
7618370
8370
0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку
регіонів, в т.ч.:
18 004 000
366
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з
надзвичайних ситуацій у Харківській області
(забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів
ДСНС України у Харківській області тепловими
пушками та тепловентиляторами))
14 000
367
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з
надзвичайних ситуацій у Харківській області (на
забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів
ДСНС України у Харківській області плаваючими
мотопомпами))
500 000
Додаток 7
30
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
368
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ
Національної поліції в Харківській області
(забезпечення особового складу одностроєм))
13 000 000
369
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(на зміцнення матеріально-технічної бази
Управління Служби безпеки України в
Харківській області (придбання спеціального
обладнання та засобів))
1 512 000
370
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів
(Апеляційному суду Харківської області на
розробку проектної документації з комплексного
відновлення фасаду будівлі суду)
700 000
371
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази
Національної академії Національної гвардії
України (на придбання медичного обладнання та
проведення ремонтних робіт меморіальної стели
героям - випускникам академії))
370 000
372
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази
Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
(на реконструкцію та реставрацію приміщень
інституту))
1 000 000
373
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази
Національного юридичного університету
ім.Ярослава Мудрого (співфінансування на
будівництво спортивного майданчика на території
студмістечка університету))
319 000
Додаток 7
31
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
374
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази
Харківського Національного університету ім. В.Н.
Каразіна (співфінансування на будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на території
стадіону УСК "Каразінський" та спортивного
майданчика на території студентських
гуртожитків))
386 500
375
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази
Національного аерокосмічного університету ім.
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний
інститут" (співфінансування на будівництво
тренажерного майданчика (воркаут) на території
студмістечка університету))
67 500
376
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на
зміцнення матеріально-технічної бази Харківської
середньої спеціалізованої музичної школи-
інтернату (на будівництво тренажерного
майданчика (воркаут) на території школи))
135 000
377
7618800
8800
0180
Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету
Харківської області бюджету міста Харкова на
виконання комплексної програми "Розвиток
місцевого самоврядування в Харківській області
на 2017-2021 роки" для співфінасування міні-
проектів - переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в
майбутнє" у 2017 році)
100 000
3 393 498 884
38 146 000
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього:
Додаток 7
32
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
25
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
7 826 500
25.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
5 124 000
25.2
КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста
Харкова"
2 702 500
1500000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
53 123
1510000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
53 123
26
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
53 123
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
4 350 306
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
4 350 306
27
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
28
1513100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
3 471 091
28.1
1513104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
2 977 411
28.2
1513105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам
Капітальні видатки
493 680
29
1513300
3300
1090
Інші установи та заклади
Капітальні видатки
814 215
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
382 350
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
382 350
30
2010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
49 350
31
2013110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
333 000
31.1
2013111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
Капітальні видатки
333 000
2400000
Департамент культури Харківської міської
ради
262 249 006
12 500 000
Додаток 7
4
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
2410000
Департамент культури Харківської міської
ради
262 249 006
12 500 000
32
2410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
33
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбаченi державними i
місцевими програмами розвитку культури i
мистецтва
Капітальні видатки
58 507 856
34
2414070
4070
0824
Музеї і виставки
Капітальні видатки
2 397 800
35
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
Капітальні видатки
5 078 100
36
2414100
4100
0960
Школи естетичного виховання дітей
Капітальні видатки
7 604 100
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
об'єктів культури
395 068 376
364 112 913
188 596 150
12 500 000
37
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:
369 122 226
338 166 763
162 500 000
12 500 000
37.1
Будівництво будинку жирафів комплексу
"Африканська савана" (коригування)
18 382 070
27,5
13 323 514
400 000
37.2
Будівництво мереж та споруд зливової каналізації
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (1 черга)
12 147 690
5,7
11 459 880
10 000 000
37.3
Реконструкція мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)
99 822 365
19,7
80 169 643
20 000 000
37.4
Реконструкція слабострумкових мереж КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (3 черга)
1 500 000
1 500 000
1 500 000
37.5
Реконструкція мереж та споруд газопостачання
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська,
35, м.Харків (4 черга)
3 000 000
3 000 000
3 000 000
37.6
Реконструкція зони "Вхідна група № 2 та
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк",
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(5 черга)
26 169 773
5,4
24 746 065
13 000 000
37.7
Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк," за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)
98 735 209
1,6
97 148 607
23 500 000
12 500 000
в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(6 черга) за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
12 500 000
12 500 000
Додаток 7
5
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
37.8
Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(7 черга)
35 219 693
4,3
33 719 054
18 000 000
37.9
Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (8 черга)
8 950 602
1,1
8 850 000
8 850 000
37.10
Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків
(9 черга)
15 070 738
0,5
15 000 000
15 000 000
37.11
Реконструкція зони "Королівство слонів" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(10 черга)
15 169 310
1,1
15 000 000
15 000 000
37.12
Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(11 черга)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
37.13
Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(12 черга)
2 139 496
6,5
2 000 000
2 000 000
37.14
Реконструкція зони "Африканська савана" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(13 черга)
2 061 653
3,0
2 000 000
2 000 000
37.15
Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(14 черга)
2 066 416
3,2
2 000 000
2 000 000
37.16
Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(15 черга)
8 361 653
0,7
8 300 000
8 300 000
37.17
Реконструкція зони "Південна Америка" та
існуючих будівель і споруд КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
(16 черга)
1 637 980
8,4
1 500 000
1 500 000
37.18
Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих
будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)
10 206 212
2,0
10 000 000
10 000 000
37.19
Реконструкція зон "Господарча зона з
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (18 черга)
1 531 366
2,0
1 500 000
1 500 000
Додаток 7
6
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
37.20
Ескізний проект "Реконструкція зон КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (коригування)
1 500 000
1 500 000
1 500 000
37.21
Містобудівний розрахунок "Реконструкція зон КО
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35,
м.Харків (коригування)
150 000
150 000
150 000
37.22
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
300 000
300 000
300 000
38
Капітальні видатки, будівництво та реконструкція
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:
25 946 150
25 946 150
25 946 150
38.1
Будівництво господарських будівель на території
КП "ЦПК та В ім.Горького" по вул.Сумська, 81
м.Харків
10 752 000
10 752 000
10 752 000
38.2
Будівництво зрошувальної системи території ЦПК
та В ім.М.Горького по вул.Сумській, 81 в м.Харків
3 360 000
3 360 000
3 360 000
38.3
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "ВЛ-1" під
адміністративну будівлю з підсобними
приміщеннями та відкритим майданчиком з навісом
на території КП "ЦПК та В ім.М.Горького" по
вул.Сумська, 81 в м.Харків
7 616 000
7 616 000
7 616 000
38.4
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)
4 218 150
4 218 150
4 218 150
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
449 122
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
449 122
39
3310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
449 122
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
32 507 977
3510000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
32 507 977
40
3510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
32 507 977
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
536 666 429
10 000 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
536 666 429
10 000 000
41
4110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
626 155
42
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
1 459 400
42.1
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
Капітальні видатки
1 459 400
43
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
128 096 490
Додаток 7
7
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
44
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
30 000 000
4116310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
286 700 857
236 584 769
186 292 464
10 000 000
45
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
50 000 000
50 000 000
50 000 000
46
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків
3 500 000
3 500 000
3 500 000
47
Реконструкція котельні з встановленням
високоефективних котлів по вул. Весела, 22-А
(друга черга) (СКП "Харківзеленбуд")
2 243 348
30,8
1 552 340
1 552 340
48
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(СКП "Харківзеленбуд")
70 356 906
17,8
57 814 408
57 275 851
5 000 000
в т.ч. реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35, м.Харків за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій
5 000 000
5 000 000
49
Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків
(СКП "Харківзеленбуд")
5 150 000
5 150 000
5 150 000
5 000 000
в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків
за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій
5 000 000
5 000 000
50
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
44,3
15 229 222
7 108 309
51
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП "Харківводоканал")
45 200 000
45 200 000
15 000 000
52
Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського
(КП "Харківводоканал")
25 309 900
25 309 900
17 000 000
53
Реконструкція тепломагістралі № 12 на дільниці
від МК-1234 до МК-1237 по вул.Примерівській
(коригування) (КП "Харківські теплові мережі")
16 054 235
53,4
7 479 607
5 214 260
54
Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по
вул. Енергетична в м. Харків. Теплова мережа від
НО2 до МК-6604 (УТ-2) (коригування)
(КП "Харківські теплові мережі")
19 775 699
39,7
11 915 696
11 686 309
Додаток 7
8
в т.ч. за рахунок
субвенції з
державного
бюджету
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
55
Реконструкція теплових мереж між МК-4205 і
4205/5 по пр. Леніна в м. Харкові (коригування) (КП
"Харківські теплові мережі")
12 508 661
12 508 661
11 880 460
56
Реконструкція котелень із заміною фізично і
морально застарілих котлів на нові
високоефективні котли. Котельня по вул.Котлова,
67 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")
4 152 239
90,0
415 220
415 220
57
Ліквідація котелень по вул. Жовтневої революції,
22; вул. Конєва, 17; пров.Столярному, 14 з
підключенням споживачів до централізованого
теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські
теплові мережі")
3 304 182
90,0
330 418
330 418
58
Технічне переоснащення ЦТП 531/1 по вул. Героїв
праці, 37е в м. Харкові (КП "Харківські теплові
мережі")
1 792 974
90,0
179 297
179 297
59
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації та ін., в т.ч.:
190 191 920
59.1
СКП "Харківзеленбуд"
49 517 500
59.2
КП "Харківські теплові мережі"
31 506 670
59.3
КП "Харківводоканал"
66 304 500
59.4
КП "Ритуал"
8 496 300
59.5
СКП "Заповіт"
544 930
59.6
КП "Міськсвітло"
23 822 020
59.7
КП "Муніципальна компанія поводження з
відходами"
10 000 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
344 931 872
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
344 931 872
60
4310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах
Капітальні видатки
65 000
61
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
Капітальні видатки
8 810 300
62
4316020
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
146 174 816
62.1
4316021
6021
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт об’єктів житлового фонду
146 174 816
63
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
20 196 088
64
4316120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів,
надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
Капітальні видатки
2 998 500
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
32 017 062
29 325 320
16 899 300
Додаток 7
9
гривень
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова на
2012-2020 роки
2 058 077
2 058 077
0100000
Харківська міська рада
782 933
782 933
0110000
Харківська міська рада
782 933
782 933
0113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
476 533
476 533
0113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
476 533
476 533
0117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
306 400
306 400
9000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9013200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9013202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
266 575
266 575
9210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
266 575
266 575
9213200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
266 575
266 575
9213202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
266 575
266 575
9300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9313200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9313202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9413200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9413202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
Перелік місцевих (регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
міста Харкова у 2017 році
Додаток 8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від ________ № ____/17
Додаток 8
1
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
4800000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
6 227 273
510 000
6 737 273
4810000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
6 227 273
510 000
6 737 273
4816430
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
6 227 273
510 000
6 737 273
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
6 102 255
6 102 255
5600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
6 102 255
6 102 255
5610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
6 102 255
6 102 255
5617420
7420
0490
Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій
6 102 255
6 102 255
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
10 600 000
10 600 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
10 600 000
10 600 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
10 600 000
10 600 000
7318100
8100
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
10 600 000
10 600 000
7318103
8103
1060
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
10 000 000
10 000 000
7318108
8108
1060
Витрати, пов`язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
600 000
600 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
15 000 000
15 000 000
30 000 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 000 000
15 000 000
30 000 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 000 000
15 000 000
30 000 000
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових
питань
15 000 000
15 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла для
окремих категорій населення
15 000 000
15 000 000
7318100
8100
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
15 000 000
15 000 000
7318103
8103
1060
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
15 000 000
15 000 000
Комплексна Програма розвитку
цивільного захисту міста Харкова на
2014-2017 роки
780 000
1 500 000
2 280 000
6800000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
780 000
1 500 000
2 280 000
6810000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
780 000
1 500 000
2 280 000
Додаток 8
10
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
6817810
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
780 000
1 500 000
2 280 000
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
151 400
151 400
0100000
Харківська міська рада
151 400
151 400
0110000
Харківська міська рада
151 400
151 400
0117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
151 400
151 400
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
889 123
889 123
1300000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
889 123
889 123
1310000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
889 123
889 123
1315010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
742 623
742 623
1315011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту
568 500
568 500
1315012
5012
0810
Проведення навчально- тренувальних зборів
і змагань з неолімпійських видів спорту
174 123
174 123
1315060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
146 500
146 500
1315062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
146 500
146 500
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
161 117 685
211 212 000
372 329 685
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 643 285
211 212 000
212 855 285
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 643 285
211 212 000
212 855 285
4716130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
1 643 285
1 643 285
4716390
6390
0453
Будівництво та розвиток мережі
метрополітенів
211 212 000
211 212 000
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
159 474 400
159 474 400
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
159 474 400
159 474 400
6516640
6640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
159 474 400
159 474 400
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020р.р
420 000
10 228 184
10 648 184
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 000
10 228 184
10 648 184
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 000
10 228 184
10 648 184
4317420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
420 000
10 228 184
10 648 184
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
1 000 000
1 000 000
Додаток 8
11
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
4317420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 000 000
1 000 000
Міська програма інвестиційної
діяльності та іміджевих проектів на
2017-2020 роки
5 486 900
5 486 900
5200000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
5 486 900
5 486 900
5210000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
5 486 900
5 486 900
5217420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
5 486 900
5 486 900
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 500 000
1 500 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 500 000
1 500 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 500 000
1 500 000
7317420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 500 000
1 500 000
ВСЬОГО
6 029 162 713
2 882 328 290 8 911 491 003
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 8
12
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
9500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9513200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9513202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9613200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9613202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
120 864
120 864
9710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
120 864
120 864
9713200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
120 864
120 864
9713202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
120 864
120 864
9800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9813200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9813202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0100000
Харківська міська рада
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0110000
Харківська міська рада
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0116662
6662
0460
Національна програма інформатизації
3 896 600
6 477 900
10 374 500
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
12 347 898
12 347 898
0100000
Харківська міська рада
12 347 898
12 347 898
0110000
Харківська міська рада
12 347 898
12 347 898
0117210
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
0117212
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
12 347 898
12 347 898
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2013-2017 роки
1 210 070
1 210 070
0900000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
1 210 070
1 210 070
0910000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
1 210 070
1 210 070
0917420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 210 070
1 210 070
Додаток 8
2
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 588 195
5 588 195
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 588 195
5 588 195
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 588 195
5 588 195
1117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
5 588 195
5 588 195
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2011-2017 роки
2 299 515 500
285 297 628 2 584 813 128
Забезпечення функціонування
навчальних закладів та установ освіти
міста Харкова
2 286 065 964
215 297 628 2 501 363 592
1011010
1010
0910
Дошкільна освіта
685 673 020
112 648 374
798 321 394
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 274 873 136
76 920 137 1 351 793 273
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти
вечiрнiми (змінними) школами
13 017 624
4 793
13 022 417
1011040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
8 290 209
1 388 605
9 678 814
1011060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних
сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
6 926 758
110 000
7 036 758
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
55 001 509
14 071 761
69 073 270
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами
освіти
198 585 621
10 032 635
208 618 256
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в галузі
освіти
13 183 036
13 183 036
1011180
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за
будівництвом і капітальним ремонтом та
іншими окремими господарськими
функціями
399 345
399 345
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського
обліку
20 649 477
20 649 477
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого
господарського обслуговування
5 748 877
5 748 877
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
3 418 102
121 323
3 539 425
1011230
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування,
яким виповнюється 18 років
299 250
299 250
1000000
Департамент освіти Харківської міської
ради
13 449 536
70 000 000
83 449 536
1010000
Департамент освіти Харківської міської
ради
13 449 536
70 000 000
83 449 536
1011220
1220
0990
Інші освітні програми
3 649 636
70 000 000
73 649 636
1016130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
9 799 900
9 799 900
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 399 017 529
183 406 503 1 582 424 032
1400000
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
1 399 017 529
183 406 503 1 582 424 032
Додаток 8
3
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1410000
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
1 399 017 529
183 406 503 1 582 424 032
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
624 628 126
102 255 967
726 884 093
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню
26 711 407
1 902 200
28 613 607
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
142 375 492
15 588 425
157 963 917
1412120
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
460 476 882
33 879 137
494 356 019
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
25 663 198
2 513 200
28 176 398
1412140
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги
населенню
69 748 504
19 441 074
89 189 578
1412170
2170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
1412210
2210
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
27 623 542
27 623 542
1412214
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет
27 623 542
27 623 542
1412220
2220
0763
Інші заходи в галузі охорони здоров`я
18 089 563
18 089 563
1417420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території
3 000 000
3 000 000
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 826 500
7 826 500
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
191 035 170
4 691 056
195 726 226
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
58 911 622
4 646 056
63 557 678
1513100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних
послуг громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам в установах
соціального обслуговування
47 629 144
3 831 841
51 460 985
1513104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні
до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю
43 456 837
3 338 161
46 794 998
1513105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам
та дітям-інвалідам
4 172 307
493 680
4 665 987
1513130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 191 022
7 191 022
1513131
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
7 191 022
7 191 022
1513300
3300
1090
Інші установи та заклади
4 091 456
814 215
4 905 671
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 485 600
2 485 600
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
2 485 600
2 485 600
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист
населення
9 358 112
45 000
9 403 112
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
112 265 900
112 265 900
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
112 265 900
112 265 900
Додаток 8
4
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист
населення
112 265 900
112 265 900
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
8 013 936
8 013 936
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
8 013 936
8 013 936
6513034
3034
1070
Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку
8 013 936
8 013 936
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2012-2017 роки
18 191 553
27 388 010
45 579 563
Забезпечення функціонування закладів
по роботі з сім'ями та молоддю міста
Харкова
14 989 653
27 388 010
42 377 663
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
1 721 693
1 798 762
3 520 455
1113143
3143
1040
Інші заходи та заклади молодіжної
політики
1 721 693
1 798 762
3 520 455
1313140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
13 267 960
25 589 248
38 857 208
1313142
3142
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
13 267 960
25 589 248
38 857 208
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
3 201 900
3 201 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
3 201 900
3 201 900
1113130
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
90 800
90 800
1113134
3134
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
1113140
3140
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
3 111 100
3 111 100
1113141
3141
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів
на виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
1 702 500
1 702 500
1113143
3143
1040
Інші заходи та заклади молодіжної
політики
1 408 600
1 408 600
Міська комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2011-2017 роки
4 034 600
333 000
4 367 600
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
4 034 600
333 000
4 367 600
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
4 034 600
333 000
4 367 600
2013110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
4 034 600
333 000
4 367 600
2013111
3111
1040
Утримання закладів,що надають соціальні
послуги дітям, які опинилися у складних
життєвих обставинах
3 814 300
333 000
4 147 300
2013112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту
220 300
220 300
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
1 188 505 849
1 088 229 810 2 276 735 659
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
423 055 250
322 679 700
745 734 950
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
423 055 250
322 679 700
745 734 950
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
342 813 200
5 737 800
348 551 000
4316020
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
156 174 816
156 174 816
4316021
6021
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
156 174 816
156 174 816
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
49 571 750
19 512 000
69 083 750
4316120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем
28 670 300
2 998 500
31 668 800
Додаток 8
5
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
2 000 000
1 443 720
3 443 720
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
136 812 864
136 812 864
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
376 592 418
327 454 810
704 047 228
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
376 592 418
327 454 810
704 047 228
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
151 413 000
1 459 400
152 872 400
4116051
6051
0620
Забезпечення функціонування теплових
мереж
66 413 000
66 413 000
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
85 000 000
1 459 400
86 459 400
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
218 884 486
105 803 490
324 687 976
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
30 000 000
30 000 000
4116120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем
5 258 032
5 258 032
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
190 191 920
190 191 920
4118600
8600
0133
Інші видатки
1 036 900
1 036 900
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
386 919 724
438 095 300
825 015 024
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
386 919 724
438 095 300
825 015 024
4716060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
23 374 400
1 490 000
24 864 400
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
363 545 324
277 203 900
640 749 224
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
159 401 400
159 401 400
9000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
310 215
310 215
9010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
310 215
310 215
9018600
8600
0133
Інші видатки
310 215
310 215
9100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
219 579
219 579
9110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
219 579
219 579
9118600
8600
0133
Інші видатки
219 579
219 579
9200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
129 223
129 223
9210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
129 223
129 223
9218600
8600
0133
Інші видатки
129 223
129 223
9300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
247 192
247 192
9310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
247 192
247 192
9318600
8600
0133
Інші видатки
247 192
247 192
9400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
224 031
224 031
9410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
224 031
224 031
9418600
8600
0133
Інші видатки
224 031
224 031
9500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
280 810
280 810
9510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
280 810
280 810
9518600
8600
0133
Інші видатки
280 810
280 810
9600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
193 250
193 250
9610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
193 250
193 250
Додаток 8
6
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
9618600
8600
0133
Інші видатки
193 250
193 250
9700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
258 986
258 986
9710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
258 986
258 986
9718600
8600
0133
Інші видатки
258 986
258 986
9800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
75 171
75 171
9810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
75 171
75 171
9818600
8600
0133
Інші видатки
75 171
75 171
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
11 149 250
3 765 488
14 914 738
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 149 250
3 765 488
14 914 738
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 149 250
3 765 488
14 914 738
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
8 522 000
3 072 500
11 594 500
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
1 027 250
692 988
1 720 238
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
1 600 000
1 600 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їх
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017рр.
11 788 914
2 731 000
14 519 914
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 788 914
2 731 000
14 519 914
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 788 914
2 731 000
14 519 914
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
11 788 914
199 900
11 988 814
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
1 228 000
1 228 000
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
1 303 100
1 303 100
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2017рр.
6 370 566
6 370 566
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 159 502
2 159 502
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 159 502
2 159 502
4119140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
2 159 502
2 159 502
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 211 064
4 211 064
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 211 064
4 211 064
4319140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
4 211 064
4 211 064
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2012-2017 роки
780 000
780 000
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
780 000
780 000
3510000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
780 000
780 000
3517450
7450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
Додаток 8
7
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
12 500 000
12 500 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
12 500 000
12 500 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
12 500 000
12 500 000
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
12 500 000
12 500 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
9 793 000
9 793 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 793 000
9 793 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
9 793 000
9 793 000
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
9 793 000
9 793 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові
на 2017-2021 роки
286 507 510
312 633 706
599 141 216
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
159 704 474
35 529 700
195 234 174
2414060
4060
0824
Бібліотеки
33 715 639
170 400
33 886 039
2414070
4070
0824
Музеї і виставки
3 383 750
2 423 200
5 806 950
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу
15 988 173
6 689 400
22 677 573
2414100
4100
0960
Школи естетичного виховання дітей
103 516 618
26 246 700
129 763 318
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
3 100 294
3 100 294
2400000
Департамент культури Харківської
міської ради
126 803 036
277 104 006
403 907 042
2410000
Департамент культури Харківської
міської ради
126 803 036
277 104 006
403 907 042
2414030
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та
iншi мистецькі заклади та заходи
6 647 137
6 647 137
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені
державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
320 099
58 507 856
58 827 955
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
119 835 800
218 596 150
338 431 950
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
102 368 237
123 346 843
225 715 080
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи.
Забезпечння модернізації та зміцнення
матеріально-технічної бази дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл
олімпійського резерву, облаштування
необхідним обладнанням та інвентарем за
рахунок як бюджетних, так і
позабюджетних коштів.
88 391 116
14 246 843
102 637 959
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
88 391 116
14 246 843
102 637 959
1015031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
44 941 968
3 361 240
48 303 208
Додаток 8
8
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
ФКВК
Б
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
1315031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
43 449 148
10 885 603
54 334 751
1300000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
13 977 121
109 100 000
123 077 121
1310000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
13 977 121
109 100 000
123 077 121
1315010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
1 804 153
1 804 153
1315011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту
1 148 457
1 148 457
1315012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з неолімпійських видів спорту
655 696
655 696
1315020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
1315022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
1315040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
5 644 328
10 000 000
15 644 328
1315041
5041
0810
Утримання комунальних спортивних
споруд
5 644 328
10 000 000
15 644 328
1315060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 508 750
99 100 000
105 608 750
1315061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону
4 095 405
99 100 000
103 195 405
1315062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 413 345
2 413 345
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
41 070 600
98 434 709
139 505 309
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
41 070 600
98 434 709
139 505 309
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
41 070 600
98 434 709
139 505 309
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
360 000
360 000
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
41 070 600
90 858 309
131 928 909
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 216 400
7 216 400
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
240 822 525
478 478 887
719 301 412
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
240 822 525
478 478 887
719 301 412
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
240 822 525
478 478 887
719 301 412
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
208 847 151
208 847 151
6516640
6640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
235 822 525
244 231 736
480 054 261
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
5 000 000
5 000 000
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
25 400 000
25 400 000
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
6 227 273
510 000
6 737 273
Додаток 8
9
Від ___________ № ___/17
м. Харків
Про внесення змін до рішення
10 сесії Харківської міської ради
7
скликання
від
21.12.2016
№ 442/16 «Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік»
На підставі Закону України від 13.07.2017 № 2137-VIII «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 463-р «Деякі
питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій», розпорядження Харківської обласної державної
адміністрації від 19.06.2017 № 273 «Про розподіл обсягу субвенції
з державного бюджету», від 08.08.2017 № 370 «Про перерозподіл обсягу
субвенції з державного бюджету», враховуючи розпорядження Харківського
міського голови від 04.07.2017 № 75 «Про розподіл коштів цільової
субвенції», від 02.08.2017 № 89 «Про розподіл коштів цільової субвенції»,
від 11.08.2017 № 92 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету
та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова
на 2017 рік», керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України,
ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2017 рік:
1.1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 12 851 547,1 тис. гривень,
у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14
сесія 7 скликання
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14
сессия 7 созыва
Р І Ш Е Н Н Я
ПРОЕКТ
2
12 480 296,4 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста
Харкова – 371 250,7 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
91 608,3 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.
1.2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 13 623 634,3 тис. гривень,
у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова –
9 867 814,1 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста
Харкова – 3 755 820,2 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету міста Харкова на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення.
1.3. Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл
надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 30 394,1 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова –
25 000,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників,
які отримали кредити під місцеві гарантії, – 5 394,1 тис. гривень, згідно
з додатком 5 до цього рішення.
1.4. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі
3 370 332,9 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
1.5. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 142 420,1 тис. гривень,
у тому числі:
- загального фонду бюджету міста в сумі 757 850,7 тис. гривень,
джерелом покриття якого визначити залишок коштів загального фонду
бюджету міста станом на 01.01.2017;
- спеціального фонду бюджету міста в сумі 3 384 569,4 тис. гривень,
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
фонду
до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)
в
сумі
3 370 332,9 тис. гривень та залишок коштів спеціального фонду бюджету
міста станом на 01.01.2017 в сумі 14 236,5 тис. гривень, згідно
з додатком 6 до цього рішення.».
1.2. Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:
«9. Затвердити у складі видатків бюджету міста Харкова кошти
на реалізацію місцевих програм у сумі 8 911 491,0 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.».
1.3. Викласти додатки 1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 10
у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова
Г.А. Кернес