Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Номер
/
Сесія
14/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
18/08/2017
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

гривень

По міському бюджету м. Харкова

85 792 000

28 146 000 57 646 000

66 633 921

10 Департамент освіти Харківської міської ради

8 038 000

2 769 000

5 269 000

2 058 070

1.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської 
ради Харківської області” по вул.Мар’їнська, 12/14, м. Харків, 
Харківська область

538 000

269 000

269 000

1 008 070

2.

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський палац 
дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської 
області” по просп.Тракторобудівників,55, м.Харків

7 500 000

2 500 000

5 000 000

1 050 000

24

Департамент культури Харківської міської ради

42 500 000

12 500 000

30 000 000

11 150 000

3.

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих будівель і споруд 
КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.  Сумська, 35, м. Харків 
(6 черга)

37 500 000

12 500 000

25 000 000

11 000 000

4.

Роботи по благоустрою КП “Парк культури та відпочинку “Юність” 
у Холодногірському районі м. Харкова (вул. Полтавський шлях, 196)

5 000 000

5 000 000

150 000

41

Департамент комунального господарства Харківської міської 
ради

20 000 000

10 000 000

10 000 000

52 425 851

5.

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул.Дудінської - проспект 
Любові Малої) в м.Харків (СКП "Харківзеленбуд")

5 000 000

5 000 000

150 000

6.

Реконструкція рекреаційної зони саду імені Т.Г. Шевченка по 
вул.Сумській, 35, м.Харків (СКП "Харківзеленбуд") 

15 000 000

5 000 000

10 000 000

52 275 851

43 Департамент житлового господарства Харківської міської ради

10 000 000

10 000 000

300 000

7.

Капітальний ремонт житлових будинів Київського та Московського 
районів м. Харкова

5 000 000

5 000 000

150 000

8.

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалювання та 
горячего водопостачання житлових будинів Київського та 
Московського районів м. Харкова

5 000 000

5 000 000

150 000

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

5 254 000

2 877 000

2 377 000

1 000 000

9.

Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул. 
Паризької Комуни,24, та дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м. Харків, Харківська область

5 254 000

2 877 000

2 377 000

1 000 000

По бюджету Київського району м. Харкова

1 574 000

787 000

787 000

47 220

10

Управління освіти Адміністрації Київського району Харківської 
міської ради

1 574 000

787 000

787 000

47 220

10.

Капітальний ремонт комунального закладу “Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 101 Харківської міської ради” по вул. Дарвіна, 
3/5, м. Харків, Харківська область

384 000

192 000

192 000

11 520

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про
бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № ___/17

Додаток 10

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

ПЕРЕЛІК

об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції

1

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

11.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 242 Харківської 
міської ради” по вул. Рудика, 4а, м. Харків, Харківська область

384 000

192 000

192 000

11 520

12.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 396 Харківської 
міської ради” по вул. Шевченка, 180, м. Харків, Харківська область

268 000

134 000

134 000

8 040

13.

Капітальний ремонт приміщень будівлі Харківської гімназії № 1 
Харківської міської ради Харківської області м. Харків                                   
по вул. Мізерна, 12

538 000

269 000

269 000

16 140

По бюджету Московського району м. Харкова

538 000

269 000

269 000

16 140

10

Управління освіти Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

538 000

269 000

269 000

16 140

14.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 126 Харківської 
міської ради” по вул. Бучми, 36г, м.Харків, Харківська область

538 000

269 000

269 000

16 140

По бюджету Немишлянського району м. Харкова

13 844 800

4 673 200

9 171 600

415 800

10

Управління освіти Адміністрації Немишлянського району 
Харківської міської ради

13 844 800

4 673 200

9 171 600

415 800

15.

Капітальний ремонт приміщень будівлі Харківської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 74 Харківської міської 
ради Харківської області м. Харків по вул. Туркестанська, 1

346 000

173 000

173 000

10 400

16.

Капітальний ремонт комунального закладу "Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 16 Харківської міської ради", 
вул.Амосова 23А

880 000

299 000

581 000

26 500

17.

Капітальний ремонт комунального закладу "Центр дитячої та 
юнацької творчості № 6 Харківської міської ради", вул.Амосова 46

900 500

299 800

600 700

27 100

18.

Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу 
№ 73 по вул.Балканській, 17а, м. Харків

3 198 800

1 065 000

2 133 800

96 100

19.

Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу 
№ 394 по просп.Московському, 250б, м.Харків

3 904 700

1 300 000

2 604 700

117 200

20.

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківська 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 72 Харківської міської ради 
Харківської області”, проспект Московський 246, м.Харків

3 716 700

1 237 400

2 479 300

111 530

21.

Капітальний ремонт комунального закладу “Харківський навчально-
виховний комплекс "гімназія-школа I ступеня № 24 Харківської 
міської ради Харківської області” імені І.М.Питікова, вул.Ощепкова 
9, м.Харків

898 100

299 000

599 100

26 970

По бюджету Новобаварського району м. Харкова

5 000 000

5 000 000

150 000

10

Управління освіти Адміністрації Новобаварського району 
Харківської міської ради

5 000 000

5 000 000

150 000

22.

Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у 
Комунальній установі загальноосвітній школі I—III ступеня №92 м. 
Харкова (Новобаварський район, вул. Новоприміська,66)

2 500 000

2 500 000

75 000

23.

Здійснення робіт з енергозбереження (утеплення фасадів) у 
Комунальній установі загальноосвітній школі I—II ступеня №79 м. 
Харкова (Новобаварський район, Карачівське шосе, 9)

2 500 000

2 500 000

75 000

По бюджету Основ'янського району м. Харкова

384 000

192 000

192 000

11 520

10

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

384 000

192 000

192 000

11 520

24.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 96 Харківської 
міської ради” по вул. Локомотивна, 3, м. Харків, Харківська область

384 000

192 000

192 000

11 520

2

Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження

Всього за 

рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

за рахунок 
загального 

фонду 

державного 

бюджету 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

державного 

бюджету 

КВК

Співфінансу-

вання з 

бюджету міста 

Харкова

в тому числі:

По бюджету Слобідського району м. Харкова

1 885 200

691 800

1 193 400

56 556

10

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

1 885 200

691 800

1 193 400

56 556

25.

Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської 
ради Харківської області по проспекту Героїв Сталинграда, 171-б, 
м.Харків

900 500

299 800

600 700

27 015

26.

Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу 
№324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м.Харків

600 700

200 000

400 700

18 021

27.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 комбінованого 
типу Харківської міської ради” по вул.Фонвізіна, 17а, м. Харків, 
Харківська область

384 000

192 000

192 000

11 520

По бюджету Холодногірського району м. Харкова

384 000

192 000

192 000

11 520

10

Управління освіти Адміністрації Холодногірського Харківської 
міської ради

384 000

192 000

192 000

11 520

28.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 255 компенсуючого 
типу Харківської міської ради” по пров.Пластичний, 2а, м. Харків, 
Харківська область

384 000

192 000

192 000

11 520

По бюджету Шевченківського району м. Харкова

1 614 000

807 000

807 000

48 420

10

Управління освіти Адміністрації Шевченківського району 
Харківської міської ради

1 614 000

807 000

807 000

48 420

29.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 178 Харківської 
міської ради” по вул. Науки, 2, м. Харків, Харківська область

538 000

269 000

269 000

16 140

30.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 200 комбінованого 
типу Харківської міської ради” по вул. Отакара Яроша, 25а, м. 
Харків, Харківська область

538 000

269 000

269 000

16 140

31.

Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 230 Харківської 
міської ради” по вул. Тобольська, 65, м. Харків, Харківська область

538 000

269 000

269 000

16 140

Всього по бюджету м. Харкова

111 016 000

35 758 000 75 258 000

67 149 405

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

3

Додаток 1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

7 237 814 200

7 232 844 500

4 969 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

4 227 008 600

4 227 008 600

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

4 214 192 600

4 214 192 600

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

3 684 762 000

3 684 762 000

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового 
і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

279 727 400

279 727 400

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

124 289 600

124 289 600

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

121 554 800

121 554 800

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

3 858 800

3 858 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

12 816 000

12 816 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

12 816 000

12 816 000

X

X

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

145 000

145 000

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

145 000

145 000

X

X

до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

20000000

Неподаткові надходження

253 301 751

153 483 100

99 818 651

16 508 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

48 535 300

48 535 300

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

45 000 000

45 000 000

X

X

21080000

Інші надходження

3 535 300

3 535 300

X

X

21080500

Інші надходження

757 000

757 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1 778 300

1 778 300

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

102 978 900

102 978 900

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

52 978 900

52 978 900

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 591 500

3 591 500

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

46 963 000

46 963 000

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 390 300

2 390 300

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

34 100

34 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

50 000 000

50 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

18 850 300

1 968 900

16 881 400

16 508 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

8 600

8 600

X

X

24060000

Інші надходження

2 124 600

1 960 300

164 300

X

24060300

Інші надходження

830 300

830 300

X

X

Додаток 1.1

10

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

164 300

X

164 300

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

1 130 000

1 130 000

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

217 100

X

217 100

8 300

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

8 300

X

8 300

8 300

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

208 800

X

208 800

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

16 500 000

X

16 500 000

16 500 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

82 937 251

X

82 937 251

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

80 490 201

X

80 490 201

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

76 289 281

X

76 289 281

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

112 026

X

112 026

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

3 897 712

X

3 897 712

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

191 182

X

191 182

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

2 447 050

X

2 447 050

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

10 000

X

10 000

X

Додаток 1.1

11

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

2 437 050

X

2 437 050

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

75 056 559

56 559

75 000 000

75 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 056 559

56 559

25 000 000

25 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 559

56 559

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 165 227 916

5 089 869 916

75 358 000

100 000

41000000

Від органів державного управління

5 165 227 916

5 089 869 916

75 358 000

100 000

41020000

Дотації

3 001 700

3 001 700

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності

3 001 700

3 001 700

X

X

41030000

Субвенції

5 162 226 216

5 086 868 216

75 358 000

100 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 279 306 621

1 279 306 621

X

X

Додаток 1.1

12

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

1 624 513 245

1 624 513 245

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

645 200

645 200

X

X

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань 

15 805 820

15 805 820

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

875 527 300

875 527 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 238 088 400

1 238 088 400

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

111 016 000

35 758 000

75 258 000

41035000

Інші субвенції

100 000

100 000

100 000

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

565 866

565 866

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

3 402 004

3 402 004

X

X

Додаток 1.1

13

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених 
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

3 255 760

3 255 760

X

X

41039100

Субвенція з державного бюджету міським 
бюджетам мм. Дніпра, Житомира, 
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, 
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та 
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг у 
форматі "Прозорий офіс"

10 000 000

10 000 000

X

X

50000000

Цільові фонди

2 373 800

X

2 373 800

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

2 373 800

X

2 373 800

X

Всього доходів

12 733 629 226 12 476 109 075

257 520 151

91 608 300

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

14

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

13 449 727

392 600

13 057 127

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

26 000

26 000

X

X

21080000

Інші надходження

26 000

26 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

26 000

26 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

334 600

334 600

X

X

22090000

Державне мито

334 600

334 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

334 600

334 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

32 000

32 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

27 000

27 000

X

X

24060000

Інші надходження

5 000

5 000

X

24060300

Інші надходження

5 000

5 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 057 127

X

13 057 127

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

13 057 127

X

13 057 127

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

12 076 095

X

12 076 095

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

620 830

X

620 830

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

360 202

X

360 202

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.2

15

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

596 330 841

596 330 841

41000000

Від органів державного управління

596 330 841

596 330 841

41020000

Дотації

183 438 196

183 438 196

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

183 438 196

183 438 196

X

X

41030000

Субвенції

412 892 645

412 892 645

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

145 935 205

145 935 205

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

188 474 326

188 474 326

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

1 600

1 600

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

74 884 328

74 884 328

X

X

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

2 700 000

2 700 000

X

X

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

32 040

32 040

X

X

Додаток 1.2

16

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених 
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

865 146

865 146

X

X

Всього доходів

609 791 068

596 733 941

13 057 127

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.2

17

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

130 000

130 000

X

X

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

130 000

130 000

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

130 000

130 000

X

X

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

130 000

130 000

X

X

20000000

Неподаткові надходження

14 708 725

545 600

14 163 125

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

45 000

45 000

X

X

21080000

Інші надходження

45 000

45 000

X

X

21080500

Інші надходження

5 000

5 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

40 000

40 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

381 900

381 900

X

X

22090000

Державне мито

381 900

381 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

261 900

261 900

X

X

22090200

Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 

90 000

90 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

30 000

30 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

118 700

118 700

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

38 700

38 700

X

X

24060000

Інші надходження

80 000

80 000

X

24060300

Інші надходження

80 000

80 000

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.3
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.3

18

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

14 163 125

X

14 163 125

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

13 642 312

X

13 642 312

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

13 244 891

X

13 244 891

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

27 296

X

27 296

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

370 125

X

370 125

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

520 813

X

520 813

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

520 813

X

520 813

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

48 000

48 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

48 000

48 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

48 000

48 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

48 000

48 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

635 613 330

634 826 330

787 000

41000000

Від органів державного управління

635 613 330

634 826 330

787 000

41020000

Дотації

197 617 209

197 617 209

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

197 617 209

197 617 209

X

X

41030000

Субвенції

437 996 121

437 209 121

787 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

139 459 865

139 459 865

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

186 719 552

186 719 552

X

X

Додаток 1.3

19

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

145 000

145 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

484 184 000

484 184 000

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

42 700 000

42 700 000

X

X

14021900

Пальне

42 700 000

42 700 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

177 544 800

177 544 800

X

X

14031900

Пальне

177 544 800

177 544 800

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

263 939 200

263 939 200

X

X

18000000

Місцеві податки 

2 521 506 900

2 521 506 900

X

X

18010000

Податок на майно

1 141 988 500

1 141 988 500

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 056 200

6 056 200

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 925 900

8 925 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

3 746 500

3 746 500

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

108 894 900

108 894 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

233 533 800

233 533 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

660 613 500

660 613 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

21 827 200

21 827 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

81 270 300

81 270 300

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

15 091 000

15 091 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 029 200

2 029 200

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

7 128 800

7 128 800

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

7 128 800

7 128 800

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

1 597 200

1 597 200

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 066 000

1 066 000

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

531 200

531 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 370 792 400

1 370 792 400

X

X

Додаток 1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

45 710

45 710

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

106 411 252

106 411 252

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

1 574 000

787 000

787 000

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

3 000 000

3 000 000

X

X

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

32 040

32 040

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

753 702

753 702

X

X

Всього доходів

650 500 055

635 549 930

14 950 125

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.3

20

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

21 065 852

560 800

20 505 052

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

275 100

275 100

X

X

21080000

Інші надходження

275 100

275 100

X

X

21080500

Інші надходження

210 000

210 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

65 100

65 100

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

208 100

208 100

X

X

22090000

Державне мито

208 100

208 100

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

178 100

178 100

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

30 000

30 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

77 600

77 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

18 200

18 200

X

X

24060000

Інші надходження

59 400

59 400

X

24060300

Інші надходження

59 400

59 400

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

20 505 052

X

20 505 052

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

20 505 052

X

20 505 052

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

16 294 581

X

16 294 581

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

3 326 134

X

3 326 134

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

884 337

X

884 337

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

15 000

15 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

15 000

15 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.4 

21

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

15 000

15 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

15 000

15 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

1 132 835 272

1 132 566 272

269 000

41000000

Від органів державного управління

1 132 835 272

1 132 566 272

269 000

41020000

Дотації

340 266 629

340 266 629

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

340 266 629

340 266 629

X

X

41030000

Субвенції

792 568 643

792 299 643

269 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

269 828 725

269 828 725

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

375 791 997

375 791 997

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

37 910

37 910

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

141 581 427

141 581 427

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

538 000

269 000

269 000

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

3 000 000

3 000 000

X

X

Додаток 1.4 

22

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

181 473

181 473

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

325 289

325 289

X

X

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених 
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

1 283 822

1 283 822

X

X

Всього доходів

1 153 916 124

1 133 142 072

20 774 052

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.4 

23

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

9 937 494

227 100

9 710 394

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

42 000

42 000

X

X

21080000

Інші надходження

42 000

42 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

42 000

42 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

92 600

92 600

X

X

22090000

Державне мито

92 600

92 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

92 600

92 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

92 500

92 500

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

2 500

2 500

X

X

24060000

Інші надходження

90 000

90 000

X

24060300

Інші надходження

90 000

90 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

9 710 394

X

9 710 394

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

9 710 394

X

9 710 394

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

9 163 320

X

9 163 320

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

319 113

X

319 113

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

227 961

X

227 961

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.5

24

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

578 543 106

569 371 506

9 171 600

41000000

Від органів державного управління

578 543 106

569 371 506

9 171 600

41020000

Дотації

173 449 378

173 449 378

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

173 449 378

173 449 378

X

X

41030000

Субвенції

405 093 728

395 922 128

9 171 600

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

139 291 240

139 291 240

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

170 793 819

170 793 819

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

26 180

26 180

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

77 481 006

77 481 006

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

13 844 800

4 673 200

9 171 600

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

3 000 000

3 000 000

X

X

Додаток 1.5

25

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

160 113

160 113

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

496 570

496 570

X

X

Всього доходів

588 491 100

569 609 106

18 881 994

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

26

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 899 704

131 400

7 768 304

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

56 800

56 800

X

X

21080000

Інші надходження

56 800

56 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

56 800

56 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

28 400

28 400

X

X

22090000

Державне мито

28 400

28 400

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

8 400

8 400

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

20 000

20 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

46 200

46 200

24060000

Інші надходження

46 200

46 200

24060300

Інші надходження

46 200

46 200

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 768 304

X

7 768 304

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

7 768 304

X

7 768 304

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

5 468 869

X

5 468 869

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

2 082 272

X

2 082 272

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

216 563

X

216 563

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

600

X

600

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

23 000

23 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

23 000

23 000

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.6 

27

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

23 000

23 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

23 000

23 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

440 637 364

435 637 364

5 000 000

41000000

Від органів державного управління

440 637 364

435 637 364

5 000 000

41020000

Дотації

150 393 718

150 393 718

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

150 393 718

150 393 718

X

X

41030000

Субвенції

290 243 646

285 243 646

5 000 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

109 307 131

109 307 131

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

116 019 001

116 019 001

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

216 180

216 180

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

52 279 484

52 279 484

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

5 000 000

5 000 000

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

7 000 000

7 000 000

X

X

Додаток 1.6 

28

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

32 040

32 040

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

389 810

389 810

X

X

Всього доходів

448 560 068

435 791 764

12 768 304

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.6 

29

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

275 557 200

275 557 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 095 235 200

1 095 235 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 969 700

X

4 969 700

X

19010000

Екологічний податок 

4 969 700

X

4 969 700

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 262 500

X

1 262 500

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 172 600

X

3 172 600

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

534 600

X

534 600

X

20000000

Неподаткові надходження

370 900 622

157 351 400

213 549 222

16 508 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

49 207 700

49 207 700

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

45 000 000

45 000 000

X

X

21080000

Інші надходження

4 207 700

4 207 700

X

X

21080500

Інші надходження

972 000

972 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 235 700

2 235 700

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

104 617 400

104 617 400

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

52 978 900

52 978 900

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 591 500

3 591 500

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

46 963 000

46 963 000

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 390 300

2 390 300

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

34 100

34 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

X

X

Додаток 1

3

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 401 355

261 300

7 140 055

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

60 000

60 000

X

X

21080000

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

60 000

60 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

165 500

165 500

X

X

22090000

Державне мито

165 500

165 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

165 500

165 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

35 800

35 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

30 800

30 800

X

X

24060000

Інші надходження

5 000

5 000

X

24060300

Інші надходження

5 000

5 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 140 055

X

7 140 055

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

6 248 253

X

6 248 253

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 056 042

X

6 056 042

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

87 206

X

87 206

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

97 555

X

97 555

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

7 450

X

7 450

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

891 802

X

891 802

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

891 802

X

891 802

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Додаток 1.7

30

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

344 414 610

344 122 610

292 000

100 000

41000000

Від органів державного управління

344 414 610

344 122 610

292 000

100 000

41020000

Дотації

125 016 738

125 016 738

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

125 016 738

125 016 738

X

X

41030000

Субвенції

219 397 872

219 105 872

292 000

100 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

80 504 246

80 504 246

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

96 384 256

96 384 256

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

96 350

96 350

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

39 771 510

39 771 510

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

384 000

192 000

192 000

41035000

Інші субвенції

100 000

100 000

100 000

Додаток 1.7

31

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

2 000 000

2 000 000

X

X

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

32 040

32 040

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

125 470

125 470

X

X

Всього доходів

351 826 465

344 394 410

7 432 055

100 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.7

32

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 555 075

992 000

13 563 075

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

40 000

40 000

X

X

21080000

Інші надходження

40 000

40 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

40 000

40 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

146 200

146 200

X

X

22090000

Державне мито

146 200

146 200

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

146 200

146 200

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

805 800

805 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

72 300

72 300

X

X

24060000

Інші надходження

733 500

733 500

X

24060300

Інші надходження

733 500

733 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 563 075

X

13 563 075

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

13 563 075

X

13 563 075

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

12 587 061

X

12 587 061

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

196 161

X

196 161

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

779 853

X

779 853

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

Спеціальний  фонд

Додаток 1.8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.8 

33

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

564 661 653

563 468 253

1 193 400

41000000

Від органів державного управління

564 661 653

563 468 253

1 193 400

41020000

Дотації

170 644 670

170 644 670

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

170 644 670

170 644 670

X

X

41030000

Субвенції

394 016 983

392 823 583

1 193 400

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

134 269 657

134 269 657

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

176 916 112

176 916 112

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

21 610

21 610

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

77 439 849

77 439 849

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

1 885 200

691 800

1 193 400

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

3 000 000

3 000 000

X

X

Додаток 1.8 

34

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

32 040

32 040

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

452 515

452 515

X

X

Всього доходів

579 227 228

564 470 753

14 756 475

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.8 

35

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

15 000

15 000

X

X

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

15 000

15 000

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

15 000

15 000

X

X

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

15 000

15 000

X

X

20000000

Неподаткові надходження

9 543 733

401 600

9 142 133

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

85 500

85 500

X

X

21080000

Інші надходження

85 500

85 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

85 500

85 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

32 300

32 300

X

X

22090000

Державне мито

32 300

32 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

17 300

17 300

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

15 000

15 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

283 800

283 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

100

100

X

X

24060000

Інші надходження

283 700

283 700

X

24060300

Інші надходження

283 700

283 700

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

9 142 133

X

9 142 133

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.9
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.9 

36

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

5 737 873

X

5 737 873

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

5 363 113

X

5 363 113

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

204 150

X

204 150

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

170 110

X

170 110

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

500

X

500

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

3 404 260

X

3 404 260

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

3 404 260

X

3 404 260

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

23 000

23 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

23 000

23 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

23 000

23 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

23 000

23 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

368 314 839

368 122 839

192 000

41000000

Від органів державного управління

368 314 839

368 122 839

192 000

41020000

Дотації

120 046 053

120 046 053

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

120 046 053

120 046 053

X

X

41030000

Субвенції

248 268 786

248 076 786

192 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

89 610 284

89 610 284

X

X

Додаток 1.9 

37

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

106 350 784

106 350 784

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

186 050

186 050

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

49 103 340

49 103 340

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

384 000

192 000

192 000

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

2 000 000

2 000 000

X

X

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

32 040

32 040

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

602 288

602 288

X

X

Всього доходів

377 896 572

368 562 439

9 334 133

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.9 

38

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

19 037 206

355 900

18 681 306

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

42 000

42 000

X

X

21080000

Інші надходження

42 000

42 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

42 000

42 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

248 900

248 900

X

X

22090000

Державне мито

248 900

248 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

193 900

193 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

55 000

55 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

65 000

65 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

56 300

56 300

X

X

24060000

Інші надходження

8 700

8 700

X

24060300

Інші надходження

8 700

8 700

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

18 681 306

X

18 681 306

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

18 681 306

X

18 681 306

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

16 437 926

X

16 437 926

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

993 918

X

993 918

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

1 230 462

X

1 230 462

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

19 000

X

19 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

23 000

23 000

Спеціальний  фонд

Додаток 1.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.10 

39

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

50 000 000

50 000 000

X

X

22090000

Державне мито

1 638 500

1 638 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

1 398 500

1 398 500

X

X

22090200

Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 

90 000

90 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

150 000

150 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

20 407 700

3 526 300

16 881 400

16 508 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

254 500

254 500

X

X

24060000

Інші надходження

3 436 100

3 271 800

164 300

X

24060300

Інші надходження

2 141 800

2 141 800

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

164 300

X

164 300

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

1 130 000

1 130 000

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

217 100

X

217 100

8 300

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

8 300

X

8 300

8 300

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

208 800

X

208 800

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

16 500 000

X

16 500 000

16 500 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

196 667 822

X

196 667 822

X

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

23 000

23 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

23 000

23 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

23 000

23 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

720 416 681

719 609 681

807 000

41000000

Від органів державного управління

720 416 681

719 609 681

807 000

41020000

Дотації

227 763 271

227 763 271

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

227 763 271

227 763 271

X

X

41030000

Субвенції

492 653 410

491 846 410

807 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

171 100 268

171 100 268

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

207 063 398

207 063 398

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

13 610

13 610

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

107 466 942

107 466 942

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

1 614 000

807 000

807 000

41035200

Cубвенція за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду

4 000 000

4 000 000

X

X

Додаток 1.10 

40

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

32 040

32 040

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

256 360

256 360

X

X

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених 
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

1 106 792

1 106 792

X

X

Всього доходів

739 476 887

719 988 581

19 488 306

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.10 

41

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

189 403 897

X

189 403 897

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

172 981 179

X

172 981 179

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

7 969 106

X

7 969 106

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

8 234 880

X

8 234 880

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

218 732

X

218 732

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

7 263 925

X

7 263 925

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

4 826 875

X

4 826 875

X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб 
та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них 
інших об’єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

2 437 050

X

2 437 050

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

75 230 559

230 559

75 000 000

75 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 230 559

230 559

25 000 000

25 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

174 000

174 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

174 000

174 000

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 559

56 559

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

Додаток 1

5

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

5 165 227 916

5 089 869 916

75 358 000

100 000

41000000

Від органів державного управління

5 165 227 916

5 089 869 916

75 358 000

100 000

41020000

Дотації

3 001 700

3 001 700

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності

3 001 700

3 001 700

X

X

41030000

Субвенції

5 162 226 216

5 086 868 216

75 358 000

100 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 279 306 621

1 279 306 621

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

1 624 513 245

1 624 513 245

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

645 200

645 200

X

X

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань 

15 805 820

15 805 820

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

875 527 300

875 527 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 238 088 400

1 238 088 400

X

X

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій                                 

111 016 000

35 758 000

75 258 000

41035000

Інші субвенції

100 000

100 000

100 000

Додаток 1

6

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

565 866

565 866

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

3 402 004

3 402 004

X

X

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I - II групи, визначених 
абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

3 255 760

3 255 760

X

X

41039100

Субвенція з державного бюджету міським 
бюджетам мм. Дніпра, Житомира, 
Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, 
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та 
Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг у 
форматі "Прозорий офіс"

10 000 000

10 000 000

X

X

50000000

Цільові фонди

2 373 800

X

2 373 800

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

2 373 800

X

2 373 800

X

Всього доходів

12 851 547 097

12 480 296 375

371 250 722

91 608 300

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

7

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

7 237 669 200

7 232 699 500

4 969 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

4 227 008 600

4 227 008 600

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

4 214 192 600

4 214 192 600

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

3 684 762 000

3 684 762 000

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

279 727 400

279 727 400

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

124 289 600

124 289 600

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

121 554 800

121 554 800

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

3 858 800

3 858 800

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

12 816 000

12 816 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

12 816 000

12 816 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

484 184 000

484 184 000

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

42 700 000

42 700 000

X

X

14021900

Пальне

42 700 000

42 700 000

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

177 544 800

177 544 800

X

X

14031900

Пальне

177 544 800

177 544 800

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1
до

рішення

10

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від __________ № ____ /17

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Додаток 1.1

8

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

263 939 200

263 939 200

X

X

18000000

Місцеві податки 

2 521 506 900

2 521 506 900

X

X

18010000

Податок на майно

1 141 988 500

1 141 988 500

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 056 200

6 056 200

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 925 900

8 925 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

3 746 500

3 746 500

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

108 894 900

108 894 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

233 533 800

233 533 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

660 613 500

660 613 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

21 827 200

21 827 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

81 270 300

81 270 300

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

15 091 000

15 091 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 029 200

2 029 200

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

7 128 800

7 128 800

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

7 128 800

7 128 800

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

1 597 200

1 597 200

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 066 000

1 066 000

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

531 200

531 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 370 792 400

1 370 792 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

275 557 200

275 557 200

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 095 235 200

1 095 235 200

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 969 700

X

4 969 700

X

19010000

Екологічний податок 

4 969 700

X

4 969 700

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 262 500

X

1 262 500

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 172 600

X

3 172 600

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

534 600

X

534 600

X

Додаток 1.1

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0100

Державне управління

587 994 213

587 994 213

388 407 321

18 998 348

51 058 339

4 782 690

1 050 000

46 275 649

44 209 649

44 209 649

639 052 552

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

108 044 645

108 044 645

62 030 598

5 254 374

1 127 034

1 127 034

1 127 034

1 127 034

109 171 679

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

479 949 568

479 949 568

326 376 723

13 743 974

49 931 305

4 782 690

1 050 000

45 148 615

43 082 615

43 082 615

529 880 873

1000

Освіта

2 293 117 604

2 293 117 604

1 404 967 170

378 924 625

285 297 628

118 089 440

15 790 151

7 942 160

167 208 188

143 574 986

143 474 986

2 578 415 232

1010

0910

Дошкільна освіта

685 673 020

685 673 020

390 951 447

140 959 644

112 648 374

83 003 533

325 608

816 566

29 644 841

21 715 571

21 715 571

798 321 394

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 274 873 136

1 274 873 136

829 738 540

181 363 053

76 920 137

20 438 497

11 406 638

1 327 483

56 481 640

46 573 910

46 473 910

1 351 793 273

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

13 017 624

13 017 624

9 682 433

1 063 443

4 793

4 793

13 022 417

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

8 290 209

8 290 209

4 279 935

1 594 391

1 388 605

80 000

1 308 605

1 308 605

1 308 605

9 678 814

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. 
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

10 328 762

10 328 762

3 193 813

1 653 086

110 000

10 000

100 000

100 000

100 000

10 438 762

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

55 001 509

55 001 509

38 044 716

7 773 030

14 071 761

4 545 459

2 775 436

577 564

9 526 302

3 876 900

3 876 900

69 073 270

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами освіти

198 585 621

198 585 621

97 211 611

42 354 075

10 032 635

9 885 835

1 263 115

5 220 539

146 800

208 618 256

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти

13 183 036

13 183 036

9 979 645

571 788

13 183 036

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими 
господарськими функціями

399 345

399 345

217 132

399 345

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

20 649 477

20 649 477

15 251 699

1 055 593

20 649 477

РОЗПОДІЛ

 видатків бюджету м. Харкова на 2017 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

Додаток 2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін

до

рішення

10

сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

Додаток_2

1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 

780 000

780 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 280 000

7840

0320 Організація рятування на водах 

3 671 028

3 671 028

2 780 142

155 375

155 375

155 375

155 375

3 826 403

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

112 362 058

112 362 058

112 362 058

8010

0133 Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8600

0133

Інші видатки

31 762 058

31 762 058

31 762 058

8108

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

600 000

600 000

600 000

9010

Обслуговування боргу

5 050

5 050

5 050

9100

Цільові фонди

8 744 366

8 744 366

8 744 366

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

6 370 566

6 370 566

6 370 566

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

2 373 800

2 373 800

2 373 800

Разом видатків

9 641 279 206

9 635 878 675

2 021 459 811

492 404 118

5 400 531

3 737 816 161

190 726 548

32 042 299

10 177 587

3 547 089 613

3 456 937 173 3 352 328 873

13 379 095 367

8120

0180 Реверсна дотація

193 026 700

193 026 700

193 026 700

8290

0180

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування 
(субвенція районному бюджету Дергачівського 
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з 
додатками № 3, 4)

400 000

400 000

400 000

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(згідно з додатком №4)

2 579 000

2 579 000

18 004 000

18 004 000

18 004 000

18 004 000

20 583 000

8800

0180

Інші субвенції (згідно з додатками № 3.1, 4)

135 150

135 150

135 150

9 837 420 056

9 832 019 525

2 021 459 811

492 404 118

5 400 531

3 755 820 161

190 726 548

32 042 299

10 177 587

3 565 093 613

3 474 941 173 3 370 332 873

13 593 240 217

Надання кредитів та гарантій (згідно з додатком 
№ 5)

30 394 100

30 394 100

30 394 100

9 867 814 156

9 862 413 625

2 021 459 811

492 404 118

5 400 531

3 755 820 161

190 726 548

32 042 299

10 177 587

3 565 093 613

3 474 941 173 3 370 332 873

13 623 634 317

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Всього видатків бюджету м. Харкова з урахуванням 

кредитування

Всього видатків

Додаток_2

10

Додаток 3.1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

170 155 700

170 155 700

62 030 598

5 254 374

22 008 636

22 008 636

22 008 636

22 008 636

192 164 336

0110000

Харківська міська рада 

170 155 700

170 155 700

62 030 598

5 254 374

22 008 636

22 008 636

22 008 636

22 008 636

192 164 336

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

108 044 645

108 044 645

62 030 598

5 254 374

1 127 034

1 127 034

1 127 034

1 127 034

109 171 679

0113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

476 533

476 533

476 533

0113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість

476 533

476 533

476 533

0116130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комунального 
господарства

27 047 837

27 047 837

300 000

300 000

300 000

300 000

27 347 837

КП "Міський архів"

1 238 901

1 238 901

1 238 901

КП "Міська друкарня"

1 195 366

1 195 366

1 195 366

КП "Міський інформаційний центр"

17 287 570

17 287 570

300 000

300 000

300 000

300 000

17 587 570

КП "Харківський дата центр"

7 326 000

7 326 000

7 326 000

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

0116662

6662

0460 Національна програма інформатизації 

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

0117210

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

0117212

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

12 347 898

12 347 898

12 347 898

0117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

457 800

457 800

457 800

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

14 103 702

14 103 702

14 103 702

14 103 702

14 103 702

0118600

8600

0133 Інші видатки 

17 884 387

17 884 387

17 884 387

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
__________  № _____/17

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2017 рік

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Додаток 3.1

11

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

0900000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської 
ради

9 952 781

9 952 781

3 008 732

9 952 781

0910000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської 
ради

9 952 781

9 952 781

3 008 732

9 952 781

0910180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

4 863 558

4 863 558

3 008 732

4 863 558

0917420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 210 070

1 210 070

1 210 070

0918600

8600

0133 Інші видатки 

3 879 153

3 879 153

3 879 153

1000000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

199 508 441

199 508 441

141 533 612

7 381 911

87 741 976

6 150 301

3 880 785

610 079

81 591 675

76 300 675

76 300 675

287 250 417

1010000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

199 508 441

199 508 441

141 533 612

7 381 911

87 741 976

6 150 301

3 880 785

610 079

81 591 675

76 300 675

76 300 675

287 250 417

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

4 621 848

4 621 848

3 059 533

65 000

65 000

65 000

65 000

4 686 848

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в 
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

148 066 343

148 066 343

119 664 211

1 141 170

4 226 098

2 680 028

1 815 919

92 174

1 546 070

1 277 070

1 277 070

152 292 441

1011040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

8 290 209

8 290 209

4 279 935

1 594 391

1 388 605

80 000

1 308 605

1 308 605

1 308 605

9 678 814

1011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках 
(у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в 
сім'ях патронатного вихователя

6 926 758

6 926 758

3 193 813

1 653 086

110 000

10 000

100 000

100 000

100 000

7 036 758

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

15 640 969

15 640 969

9 961 598

2 894 130

11 952 273

3 380 273

2 064 866

517 905

8 572 000

3 550 000

3 550 000

27 593 242

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти

1 814 183

1 814 183

1 157 390

99 134

1 814 183

1011180

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за будівництвом 
і капітальним ремонтом та іншими окремими 
господарськими функціями

399 345

399 345

217 132

399 345

1011220

1220

0990 Інші освітні програми

3 649 636

3 649 636

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

73 649 636

1011230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

299 250

299 250

299 250

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

1016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комунального 
господарства

9 799 900

9 799 900

9 799 900

КП "Комбінат дитячого харчування"

9 621 800

9 621 800

9 621 800

КО "Дошкільне харчування"

178 100

178 100

178 100

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

19 621 544

19 621 544

6 969 118

775 265

1 863 762

1 498 762

741 644

94 061

365 000

365 000

365 000

21 485 306

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

19 621 544

19 621 544

6 969 118

775 265

1 863 762

1 498 762

741 644

94 061

365 000

365 000

365 000

21 485 306

1110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

9 109 756

9 109 756

6 407 718

130 465

65 000

65 000

65 000

65 000

9 174 756

1113130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

90 800

90 800

90 800

1113134

3134

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

90 800

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

4 832 793

4 832 793

561 400

644 800

1 798 762

1 498 762

741 644

94 061

300 000

300 000

300 000

6 631 555

1113141

3141

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

1 702 500

1 702 500

1 702 500

1113143

3143

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 130 293

3 130 293

561 400

644 800

1 798 762

1 498 762

741 644

94 061

300 000

300 000

300 000

4 929 055

1117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 

5 588 195

5 588 195

5 588 195

1300000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та  спорту Харківської міської 
ради

73 883 694

73 883 694

34 166 323

14 570 302

145 636 351

1 665 639

447 880

538 078

143 970 712

143 898 964

143 898 964

219 520 045

1310000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та  спорту Харківської міської 
ради

73 883 694

73 883 694

34 166 323

14 570 302

145 636 351

1 665 639

447 880

538 078

143 970 712

143 898 964

143 898 964

219 520 045

1310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

2 300 342

2 300 342

1 450 380

61 500

61 500

61 500

61 500

2 361 842

1313140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

13 267 960

13 267 960

8 082 351

3 129 900

25 589 248

189 248

153 708

25 400 000

25 400 000

25 400 000

38 857 208

1313142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

13 267 960

13 267 960

8 082 351

3 129 900

25 589 248

189 248

153 708

25 400 000

25 400 000

25 400 000

38 857 208

1315010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 546 776

2 546 776

2 546 776

1315011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

1 716 957

1 716 957

1 716 957

1315012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

829 819

829 819

829 819

1315020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

19 890

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

1315022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту

19 890

19 890

19 890

1315030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

43 449 148

43 449 148

24 633 592

11 440 402

10 885 603

1 476 391

447 880

384 370

9 409 212

9 337 464

9 337 464

54 334 751

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

43 449 148

43 449 148

24 633 592

11 440 402

10 885 603

1 476 391

447 880

384 370

9 409 212

9 337 464

9 337 464

54 334 751

1315040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

5 644 328

5 644 328

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15 644 328

1315041

5041

0810 Утримання комунальних спортивних споруд

5 644 328

5 644 328

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15 644 328

1315060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 655 250

6 655 250

99 100 000

99 100 000

99 100 000

99 100 000

105 755 250

1315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

4 095 405

4 095 405

99 100 000

99 100 000

99 100 000

99 100 000

103 195 405

1315062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 559 845

2 559 845

2 559 845

1400000

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради

1 407 833 109

1 407 833 109

5 955 695

183 471 503

44 134 227

139 337 276

137 476 352

137 476 352

1 591 304 612

1410000

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради

1 407 833 109

1 407 833 109

5 955 695

183 471 503

44 134 227

139 337 276

137 476 352

137 476 352

1 591 304 612

1410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 815 580

8 815 580

5 955 695

65 000

65 000

65 000

65 000

8 880 580

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

624 628 126

624 628 126

102 255 967

15 056 379

87 199 588

86 430 288

86 430 288

726 884 093

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

26 711 407

26 711 407

1 902 200

1 180 700

721 500

700 000

700 000

28 613 607

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

142 375 492

142 375 492

15 588 425

414 970

15 173 455

15 173 455

15 173 455

157 963 917

1412120

2120

0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

460 476 882

460 476 882

33 879 137

8 948 922

24 930 215

24 760 609

24 760 609

494 356 019

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

25 663 198

25 663 198

2 513 200

1 752 200

761 000

700 000

700 000

28 176 398

1412140

2140

0722 Надання стоматологічної допомоги населенню

69 748 504

69 748 504

19 441 074

16 781 056

2 660 018

1 820 500

1 820 500

89 189 578

1412170

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

700 815

1412210

2210

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

27 623 542

27 623 542

27 623 542

1412214

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

27 623 542

27 623 542

27 623 542

1412220

2220

0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я

18 089 563

18 089 563

18 089 563

1417420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 826 500

7 826 500

7 826 500

7 826 500

7 826 500

КП "Автобаза швидкої медичної допомоги м. 
Харкова"

2 702 500

2 702 500

2 702 500

2 702 500

2 702 500

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

5 124 000

5 124 000

5 124 000

5 124 000

5 124 000

1500000

Департамент праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

11 807 238

11 807 238

8 292 474

93 330

53 123

53 123

53 123

53 123

11 860 361

1510000

Департамент праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

11 807 238

11 807 238

8 292 474

93 330

53 123

53 123

53 123

53 123

11 860 361

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

4 616 216

4 616 216

3 216 574

53 123

53 123

53 123

53 123

4 669 339

1513130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 191 022

7 191 022

5 075 900

93 330

7 191 022

1513131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

7 191 022

7 191 022

5 075 900

93 330

7 191 022

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

171 230 874

171 230 874

43 449 062

3 337 300

4 711 056

360 750

208 524

4 638

4 350 306

4 350 306

4 350 306

175 941 930

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

171 230 874

171 230 874

43 449 062

3 337 300

4 711 056

360 750

208 524

4 638

4 350 306

4 350 306

4 350 306

175 941 930

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

7 244 374

7 244 374

5 355 802

65 000

65 000

65 000

65 000

7 309 374

1513100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального 
обслуговування

47 629 144

47 629 144

36 255 658

2 053 800

3 831 841

360 750

208 524

4 638

3 471 091

3 471 091

3 471 091

51 460 985

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

43 456 837

43 456 837

33 726 100

1 609 900

3 338 161

360 750

208 524

4 638

2 977 411

2 977 411

2 977 411

46 794 998

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та 
дітям-інвалідам

4 172 307

4 172 307

2 529 558

443 900

493 680

493 680

493 680

493 680

4 665 987

1513300

3300

1090 Інші установи та заклади 

4 091 456

4 091 456

1 837 602

1 283 500

814 215

814 215

814 215

814 215

4 905 671

1513400

3400

1090 Інші видатки на соціальний захист населення

112 265 900

112 265 900

112 265 900

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

14 455 577

14 455 577

10 418 607

485 791

382 350

382 350

382 350

382 350

14 837 927

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

14 455 577

14 455 577

10 418 607

485 791

382 350

382 350

382 350

382 350

14 837 927

2010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 420 977

10 420 977

8 237 607

61 391

49 350

49 350

49 350

49 350

10 470 327

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

4 034 600

4 034 600

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 367 600

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

2013111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

3 814 300

3 814 300

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 147 300

2013112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту

220 300

220 300

220 300

2400000

Департамент культури Харківської 
міської ради

293 577 541

293 577 541

119 795 486

11 148 342

312 698 706

19 847 300

14 794 100

512 000

292 851 406

262 249 006

262 249 006

606 276 247

2410000

Департамент культури Харківської 
міської ради

293 577 541

293 577 541

119 795 486

11 148 342

312 698 706

19 847 300

14 794 100

512 000

292 851 406

262 249 006

262 249 006

606 276 247

2410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

7 070 031

7 070 031

4 951 449

65 000

65 000

65 000

65 000

7 135 031

2414030

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та 
iншi мистецькі  заклади та заходи

6 647 137

6 647 137

6 647 137

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і 
мистецтва

320 099

320 099

58 507 856

58 507 856

58 507 856

58 507 856

58 827 955

2414060

4060

0824 Бібліотеки 

33 715 639

33 715 639

23 799 700

3 144 200

170 400

96 200

1 000

29 700

74 200

33 886 039

2414070

4070

0824 Музеї і виставки

3 383 750

3 383 750

2 131 100

293 000

2 423 200

25 400

1 700

2 397 800

2 397 800

2 397 800

5 806 950

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

15 988 173

15 988 173

7 607 837

2 913 700

6 689 400

1 521 800

1 054 000

147 100

5 167 600

5 078 100

5 078 100

22 677 573

2414100

4100

0960 Школи естетичного виховання дітей

103 516 618

103 516 618

78 951 200

4 747 342

26 246 700

18 203 900

13 739 100

333 500

8 042 800

7 604 100

7 604 100

129 763 318

2414200

4200

0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

122 936 094

122 936 094

2 354 200

50 100

218 596 150

218 596 150

188 596 150

188 596 150

341 532 244

3300000

Департамент реєстрації Харківської 
міської ради

33 604 999

33 604 999

19 116 731

449 122

449 122

449 122

449 122

34 054 121

3310000

Департамент реєстрації Харківської 
міської ради

33 604 999

33 604 999

19 116 731

449 122

449 122

449 122

449 122

34 054 121

3310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

33 604 999

33 604 999

19 116 731

449 122

449 122

449 122

449 122

34 054 121

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

45 116 945

45 116 945

20 873 642

477 527

32 511 177

3 200

32 507 977

32 507 977

32 507 977

77 628 122

3510000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

45 116 945

45 116 945

20 873 642

477 527

32 511 177

3 200

32 507 977

32 507 977

32 507 977

77 628 122

3510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

44 336 945

44 336 945

20 873 642

477 527

32 511 177

3 200

32 507 977

32 507 977

32 507 977

76 848 122

3517450

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

780 000

4100000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

387 012 349

387 012 349

7 470 604

58 781 598

548 825 931

548 825 931

536 666 429

536 666 429

935 838 280

4110000

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

387 012 349

387 012 349

7 470 604

58 781 598

548 825 931

548 825 931

536 666 429

536 666 429

935 838 280

4110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 419 931

10 419 931

7 470 604

235 814

626 155

626 155

626 155

626 155

11 046 086

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

151 413 000

151 413 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

152 872 400

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

4116051

6051

0620 Забезпечення функціонування теплових мереж

66 413 000

66 413 000

66 413 000

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

85 000 000

85 000 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

86 459 400

4116060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

218 884 486

218 884 486

58 545 784

128 096 490

128 096 490

128 096 490

128 096 490

346 980 976

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

4116120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

5 258 032

5 258 032

5 258 032

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

196 292 464

196 292 464

186 292 464

186 292 464

196 292 464

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

190 191 920

190 191 920

190 191 920

190 191 920

190 191 920

4119140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

2 159 502

2 159 502

2 159 502

4118600

8600

0133 Інші видатки

1 036 900

1 036 900

1 036 900

Поховання самотніх

1 036 900

1 036 900

1 036 900

4300000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

458 380 577

458 380 577

7 850 521

268 449

359 351 736

359 351 736

344 931 872

344 931 872

817 732 313

4310000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

458 380 577

458 380 577

7 850 521

268 449

359 351 736

359 351 736

344 931 872

344 931 872

817 732 313

4310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 967 163

10 967 163

7 850 521

268 449

65 000

65 000

65 000

65 000

11 032 163

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

351 335 200

351 335 200

8 810 300

8 810 300

8 810 300

8 810 300

360 145 500

4316020

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

156 174 816

156 174 816

146 174 816

146 174 816

156 174 816

4316021

6021

0610 Капітальний ремонт житлового фонду

156 174 816

156 174 816

146 174 816

146 174 816

156 174 816

4316060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

62 387 914

62 387 914

20 404 888

20 404 888

20 196 088

20 196 088

82 792 802

4316120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

28 670 300

28 670 300

2 998 500

2 998 500

2 998 500

2 998 500

31 668 800

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

16 899 300

16 899 300

16 899 300

16 899 300

16 899 300

4316650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

3 600 000

3 600 000

1 443 720

1 443 720

1 443 720

1 443 720

5 043 720

4317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 420 000

1 420 000

10 228 184

10 228 184

10 228 184

10 228 184

11 648 184

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

138 115 964

138 115 964

138 115 964

138 115 964

138 115 964

4319140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

4 211 064

4 211 064

4 211 064

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

4500000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

17 806 193

17 806 193

7 689 151

293 701

1 265 000

1 265 000

1 265 000

1 265 000

19 071 193

4510000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

17 806 193

17 806 193

7 689 151

293 701

1 265 000

1 265 000

1 265 000

1 265 000

19 071 193

4510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

10 783 032

10 783 032

7 689 151

293 701

65 000

65 000

65 000

65 000

10 848 032

4516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4518600

8600

0133 Інші видатки

7 023 161

7 023 161

7 023 161

Управління комунальним майном

7 023 161

7 023 161

7 023 161

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

397 884 267

397 764 467

7 019 024

119 800

649 372 300

649 372 300

649 372 300

557 864 000

1 047 256 567

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

397 884 267

397 764 467

7 019 024

119 800

649 372 300

649 372 300

649 372 300

557 864 000

1 047 256 567

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

9 321 258

9 321 258

7 019 024

65 000

65 000

65 000

65 000

9 386 258

4716060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

23 374 400

23 374 400

1 490 000

1 490 000

1 490 000

1 490 000

24 864 400

4716130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комунального 
господарства

1 643 285

1 643 285

1 643 285

КП "Харківська дирекція будівництва 
метрополітену"

1 643 285

1 643 285

1 643 285

4716390

6390

0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

211 212 000

211 212 000

211 212 000

119 703 700

211 212 000

4716650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

363 545 324

363 425 524

119 800

277 203 900

277 203 900

277 203 900

277 203 900

640 749 224

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

159 401 400

159 401 400

159 401 400

159 401 400

159 401 400

4700000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва 
та шляхового господарства Харківської 
міської ради

8 725 726

8 725 726

7 152 235

577 797 131

4 654 000

1 050 000

573 143 131

568 700 131

555 700 131

586 522 857

4710000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва 
та шляхового господарства Харківської 
міської ради

8 725 726

8 725 726

7 152 235

577 797 131

4 654 000

1 050 000

573 143 131

568 700 131

555 700 131

586 522 857

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 725 726

8 725 726

7 152 235

6 720 000

4 654 000

1 050 000

2 066 000

15 445 726

4716310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

297 234 131

297 234 131

294 857 131

281 857 131

297 234 131

4716650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

273 843 000

273 843 000

273 843 000

273 843 000

273 843 000

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

4800000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

20 910 703

15 824 972

10 757 253

5 085 731

575 000

575 000

575 000

575 000

21 485 703

4810000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

20 910 703

15 824 972

10 757 253

5 085 731

575 000

575 000

575 000

575 000

21 485 703

4810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

14 683 430

14 683 430

10 757 253

65 000

65 000

65 000

65 000

14 748 430

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

6 227 273

1 141 542

5 085 731

510 000

510 000

510 000

510 000

6 737 273

5200000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

7 935 582

7 935 582

1 595 482

7 935 582

5210000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

7 935 582

7 935 582

1 595 482

7 935 582

5210180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

2 448 682

2 448 682

1 595 482

2 448 682

5217420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

5 486 900

5 486 900

5 486 900

5600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

13 155 131

12 960 131

5 159 825

195 000

65 000

65 000

65 000

65 000

13 220 131

5610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

13 155 131

12 960 131

5 159 825

195 000

65 000

65 000

65 000

65 000

13 220 131

5610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

7 052 876

7 052 876

5 159 825

65 000

65 000

65 000

65 000

7 117 876

5617420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

6 102 255

5 907 255

195 000

6 102 255

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

457 526 295

457 526 295

5 987 995

576 973 296

576 973 296

576 973 296

576 973 296

1 034 499 591

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

457 526 295

457 526 295

5 987 995

576 973 296

576 973 296

576 973 296

576 973 296

1 034 499 591

6510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 144 834

8 144 834

5 987 995

59 700

59 700

59 700

59 700

8 204 534

6513034

3034

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 013 936

8 013 936

8 013 936

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

209 207 151

209 207 151

209 207 151

209 207 151

209 207 151

6516640

6640

0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

395 296 925

395 296 925

244 231 736

244 231 736

244 231 736

244 231 736

639 528 661

6516650

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

46 070 600

46 070 600

90 858 309

90 858 309

90 858 309

90 858 309

136 928 909

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

32 616 400

32 616 400

32 616 400

32 616 400

32 616 400

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського 
обслуговування

5 748 877

5 748 877

3 932 034

253 744

5 748 877

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

3 418 102

3 418 102

2 484 165

282 778

121 323

121 323

19 354

8

3 539 425

1220

0990

Інші освітні програми

3 649 636

3 649 636

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

73 649 636

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

299 250

299 250

299 250

2000

Охорона здоров'я

1 396 017 529

1 396 017 529

175 580 003

44 134 227

131 445 776

129 584 852

129 584 852

1 571 597 532

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

624 628 126

624 628 126

102 255 967

15 056 379

87 199 588

86 430 288

86 430 288

726 884 093

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

26 711 407

26 711 407

1 902 200

1 180 700

721 500

700 000

700 000

28 613 607

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

142 375 492

142 375 492

15 588 425

414 970

15 173 455

15 173 455

15 173 455

157 963 917

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

460 476 882

460 476 882

33 879 137

8 948 922

24 930 215

24 760 609

24 760 609

494 356 019

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

25 663 198

25 663 198

2 513 200

1 752 200

761 000

700 000

700 000

28 176 398

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

69 748 504

69 748 504

19 441 074

16 781 056

2 660 018

1 820 500

1 820 500

89 189 578

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

700 815

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

18 089 563

18 089 563

18 089 563

2210

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

27 623 542

27 623 542

27 623 542

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет

27 623 542

27 623 542

27 623 542

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

3 119 478 066

3 119 478 066

53 993 911

7 629 730

35 667 826

2 048 760

950 168

252 407

33 619 066

33 619 066

33 619 066

3 155 145 892

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 624 513 245

1 624 513 245

1 624 513 245

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на 
житлово-комунальні послуги

117 081 197

117 081 197

117 081 197

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

6800000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

12 805 637

12 805 637

9 204 623

101 601

1 705 345

1 705 345

1 705 345

1 705 345

14 510 982

6810000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

12 805 637

12 805 637

9 204 623

101 601

1 705 345

1 705 345

1 705 345

1 705 345

14 510 982

6810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

8 354 609

8 354 609

6 424 481

101 601

49 970

49 970

49 970

49 970

8 404 579

6817810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 

780 000

780 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 280 000

6817840

7840

0320 Організація рятування на водах 

3 671 028

3 671 028

2 780 142

155 375

155 375

155 375

155 375

3 826 403

Утримання комунальної установи 
"Спеціалізована водно-рятувальна служба 
міста Харкова"

3 671 028

3 671 028

2 780 142

155 375

155 375

155 375

155 375

3 826 403

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 062 597

15 062 597

7 323 058

15 065 000

15 065 000

15 065 000

15 065 000

30 127 597

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 062 597

15 062 597

7 323 058

15 065 000

15 065 000

15 065 000

15 065 000

30 127 597

7310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

11 218 003

11 218 003

7 323 058

65 000

65 000

65 000

65 000

11 283 003

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових 
питань

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7317500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

1 744 594

1 744 594

1 744 594

7318108

8108

1060

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

600 000

600 000

600 000

7500000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

26 524 999

26 524 999

20 914 302

2 407 800

2 407 800

34 000

34 000

28 932 799

7510000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

26 524 999

26 524 999

20 914 302

2 407 800

2 407 800

34 000

34 000

28 932 799

7510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

26 519 949

26 519 949

20 914 302

34 000

34 000

34 000

34 000

26 553 949

7519010

9010

0170 Обслуговування боргу

5 050

5 050

5 050

7519180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

2 373 800

2 373 800

2 373 800

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7600000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради (в частині 
міжбюджетних трансфертів, резервного 
фонду)

5 640 196 546

5 629 328 786

10 867 760

35 716 000

35 716 000

18 104 000

18 004 000

5 675 912 546

7610000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради (в частині 
міжбюджетних трансфертів, резервного 
фонду)

5 640 196 546

5 629 328 786

10 867 760

35 716 000

35 716 000

18 104 000

18 004 000

5 675 912 546

7618010

8010

0133 Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

7618120

8120

0180 Реверсна дотація

193 026 700

193 026 700

193 026 700

7618260

8260

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу (згідно з додатком №4)

1 279 306 621

1 279 306 621

1 279 306 621

7618290

8290

0180

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі) (згідно з додатком №4)

400 000

400 000

400 000

7618320

8320

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот (згідно з 
додатком №4)

1 624 513 245

1 624 513 245

1 624 513 245

7618340

8340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу (згідно з додатком №4)

645 200

645 200

645 200

7618380

8380

0180

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам (згідно з додатком №4)

726 419 138

726 419 138

726 419 138

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (забезпечення аварійно – рятувальних 
підрозділів ДСНС України у Харківській 
області тепловими пушками та 
тепловентиляторами)) (згідно з додатком №4) 

36 000

36 000

14 000

14 000

14 000

14 000

50 000

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (забезпечення міських пожежно-
рятувальних підрозділів пожежними рукавами) 
(згідно з додатком №4) 

398 000

398 000

398 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (забезпечення міських пожежно- 
рятувальних підрозділів спеціальними 
захисними костюмами та чоботами)) (згідно з 
додатком №4) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази  
військової частини А0501 (відновлення об'єктів 
польової навчальної матеріально-технічної бази 
полігону 92 окремої механізованої бригади) 
(згідно з додатком №4) 

199 000

199 000

199 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області (на забезпечення аварійно – 
рятувальних підрозділів ДСНС України у 
Харківській області плаваючими 
мотопомпами)) (згідно з додатком №4) 

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
Національної поліції в Харківській області 
(забезпечення особового складу одностроєм)) 
(згідно з додатком №4) 

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Управління Служби безпеки України в 
Харківській області (придбання спеціального 
обладнання та засобів)) (згідно з додатком №4) 

1 512 000

1 512 000

1 512 000

1 512 000

1 512 000

Додаток 3.1

22

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(Апеляційному суду Харківської області на 
розробку проектної документації з 
комплексного відновлення фасаду будівлі 
суду)) (згідно з додатком №4) 

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національної академії Національної гвардії 
України (на придбання медичного обладнання 
та проведення ремонтних робіт меморіальної 
стели героям - випускникам академії)) (згідно з 
додатком №4) 

370 000

370 000

370 000

370 000

370 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
органів ДФСУ (створення оптоволоконної лінії 
зв’язку і придбання устаткування для 
автоматичного оброблення інформації для 
підрозділів ДФС)) (згідно з додатком №4)

796 000

796 000

796 000

Головне управління ДФС у Харківській області

199 000

199 000

199 000

Центральна об'єднана державна податкова 
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській 
області

199 000

199 000

199 000

Київська об'єднана державна податкова 
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській 
області

199 000

199 000

199 000

Східна об'єднана державна податкова 
інспекція м. Харкова ГУ ДФС у Харківській 
області

199 000

199 000

199 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. 
Бокаріуса (на реконструкцію та реставрацію 
приміщень інституту)) (згідно з додатком №4) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Додаток 3.1

23

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного університету Повітряних сил 
імені Івана Кожедуба (на створення другого 
залу музею «Обереги музичної Харківщини»)) 
(згідно з додатком №4) 

150 000

150 000

150 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного юридичного університету ім. 
Ярослава Мудрого (співфінансування на 
будівництво спортивного майданчика на 
території студмістечка університету)) (згідно з 
додатком №4) 

319 000

319 000

319 000

319 000

319 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківського Національного університету ім. 
В.Н. Каразіна (співфінансування на будівництво 
тренажерного майданчика (воркаут) на 
території стадіону УСК "Каразінський" та 
спортивного майданчика на території 
студентських гуртожитків)) (згідно з додатком 
№4) 

386 500

386 500

386 500

386 500

386 500

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" (співфінансування на будівництво 
тренажерного майданчика (воркаут) на 
території студмістечка університету)) (згідно з 
додатком №4) 

67 500

67 500

67 500

67 500

67 500

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківської середньої спеціалізованої музичної 
школи-інтернату (на будівництво тренажерного 
майданчика (воркаут) на території школи)) 
(згідно з додатком №4) 

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

Додаток 3.1

24

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618440

8440

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій (згідно з додатком №4)

7 612 000

7 612 000

17 612 000

17 612 000

25 224 000

7618480

8480

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять 
за дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя (згідно з додатком 
№4)

3 402 004

3 402 004

3 402 004

7618580

8580

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з 
інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 
11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та осіб, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов

3 255 760

3 255 760

3 255 760

7618610

8610

0180

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок 
бюджетного періоду (згідно з додатком №4)

29 700 000

29 700 000

29 700 000

7618630

8630

180

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами 
(згідно з додатком №4)

565 866

565 866

565 866

7618700

8700

0180

Інші додаткові дотації  (з міського бюджету м. 
Харкова районним у місті бюджетам) (згідно з 
додатком №4)

1 688 635 862

1 688 635 862

1 688 635 862

7618800

8800

0180

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету 
міста Харкова обласному бюджету Харківської 
області на виготовлення бланків посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім'ї (згідно з 
додатком № 4)

135 150

135 150

135 150

Додаток 3.1

25

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

7618800

8800

0180

Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету 
Харківської області бюджету міста Харкова на 
виконання комплексної програми "Розвиток 
місцевого самоврядування в Харківській 
області на 2017-2021 роки" для 
співфінансування міні-проектів - переможців 
обласного конкурсу міні-проектів розвитку 
територіальних громад "Разом в майбутнє" у 
2017 році) (згідно з додатком № 4)

100 000

100 000

100 000

100 000

В С Ь О Г О 

9 914 675 045

9 898 406 754

573 734 153 102 969 491

16 268 291 3 560 647 301

78 314 179

20 072 933

2 808 856

3 482 333 122

3 393 498 884

3 288 890 584

13 475 322 346

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.1

26

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Індустріального району 
Харківської міської ради

233 141 087

233 141 087 136 466 408

47 485 796

16 824 127

12 942 127

176 641

122 923 3 882 000

3 767 000

3 767 000

249 965 214

1010000

Управління освіти Адміністрації Індустріального району 
Харківської міської ради

233 141 087

233 141 087 136 466 408

47 485 796

16 824 127

12 942 127

176 641

122 923 3 882 000

3 767 000

3 767 000

249 965 214

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

719 331

719 331

535 526

42 155

13 000

13 000

13 000

13 000

732 331

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

81 206 855

81 206 855

43 836 209

19 896 351

12 362 054

11 862 054

500 000

500 000

500 000

93 568 909

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

116 008 999

116 008 999

73 651 228

17 153 817

3 446 421

192 421

75 674

31 214 3 254 000

3 254 000

3 254 000

119 455 420

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 328 778

2 328 778

1 515 151

460 646

2 328 778

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 248 687

4 248 687

2 577 441

1 087 968

71 120

71 120

48 268

3 286

4 319 807

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

20 648 723

20 648 723

8 595 772

8 167 016

931 532

816 532

52 699

88 423

115 000

21 580 255

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 176 647

1 176 647

937 512

17 652

1 176 647

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 252 289

2 252 289

1 592 013

149 591

2 252 289

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

594 458

594 458

415 376

7 120

594 458

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

157 324

157 324

118 297

3 316

157 324

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 798 996

3 798 996

2 691 883

500 164

3 798 996

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 798 996

3 798 996

2 691 883

500 164

3 798 996

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

349 465 162

349 465 162

10 357 067

395 341

1 243 636

1 243 636

1 243 636

1 243 636

350 708 798

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

349 465 162

349 465 162

10 357 067

395 341

1 243 636

1 243 636

1 243 636

1 243 636

350 708 798

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

13 678 951

13 678 951

10 357 067

395 341

378 490

378 490

378 490

378 490

14 057 441

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

188 474 326

188 474 326

188 474 326

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

 оплата 

праці  

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2017 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Додаток 3.2

27

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

14 183 625

14 183 625

14 183 625

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

3 884 713

3 884 713

3 884 713

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513012

1030

3012

Додаток 3.2

28

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

1 320 595

1 320 595

1 320 595

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

599 486

599 486

599 486

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

168 485 907

168 485 907

168 485 907

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 600

1 600

1 600

1513025

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

1 600

1 600

1 600

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

144 391 665

144 391 665

144 391 665

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 474 550

1 474 550

1 474 550

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

300 350

300 350

300 350

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

70 939 456

70 939 456

70 939 456

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 919 100

3 919 100

3 919 100

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

22 709 426

22 709 426

22 709 426

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

884 350

884 350

884 350

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

299 280

299 280

299 280

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

18 262 044

18 262 044

18 262 044

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

25 603 109

25 603 109

25 603 109

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

1 543 540

1 543 540

1 543 540

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

261 100

261 100

261 100

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

261 100

261 100

261 100

Додаток 3.2

29

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби 
за віком, через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби

36 884 148

36 884 148

36 884 148

цивільного захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час 
виконання службових обов'язків; пенсіонерам з 
числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на 
їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби; батькам та членам сімей 
військовослужбовців, військовослужбовців 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули 
(померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького 
складу служби цивільного захисту, які загинули 
(померли) або зникли безвісти під час виконання 
службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 
на житлово-комунальні послуги

9 223 427

9 223 427

9 223 427

3012

1030

Додаток_2

3

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1513250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, 
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

865 146

865 146

865 146

865 146

865 146

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1 113 980

1 113 980

1 113 980

9000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

8 812 456

8 812 456

5 432 904

694 764

304 600

304 600

304 600

304 600

9 117 056

9010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

8 812 456

8 812 456

5 432 904

694 764

304 600

304 600

304 600

304 600

9 117 056

9010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

8 375 426

8 375 426

5 432 904

694 764

304 600

304 600

304 600

304 600

8 680 026

9013200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9013202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9018600

8600

0133

Інші видатки

310 215

310 215

310 215

В С Ь О Г О 

591 418 705

591 418 705

152 256 379

48 575 901

18 372 363

12 942 127

176 641

122 923

5 430 236

5 315 236

5 315 236

609 791 068

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.2

30

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

272 046 663

272 046 663

171 026 744

41 224 049

22 706 333

14 080 103

2 587 373

580 008

8 626 230

7 769 000

7 769 000

294 752 996

1010000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

272 046 663

272 046 663

171 026 744

41 224 049

22 706 333

14 080 103

2 587 373

580 008

8 626 230

7 769 000

7 769 000

294 752 996

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

1 116 564

1 116 564

862 860

40 706

13 000

13 000

13 000

13 000

1 129 564

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

82 843 903

82 843 903

49 173 349

14 665 884

12 771 016

9 502 516

3 268 500

2 718 000

2 718 000

95 614 919

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

158 069 158

158 069 158

101 710 110

23 538 672

9 334 902

3 990 172

2 335 761

559 016

5 344 730

5 038 000

5 038 000

167 404 060

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 656 939

4 656 939

3 405 382

456 029

365 515

365 515

222 349

19 090

5 022 454

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

12 471 055

12 471 055

6 703 005

1 242 537

73 637

73 637

9 909

1 894

12 544 692

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 803 527

1 803 527

1 387 853

67 617

1 803 527

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 343 211

2 343 211

1 762 910

57 549

2 343 211

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

653 599

653 599

403 898

21 616

653 599

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

1 275 342

1 275 342

928 244

120 601

121 323

121 323

19 354

8

1 396 665

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

6 813 365

6 813 365

4 689 133

1 012 838

26 940

26 940

6 840 305

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6 813 365

6 813 365

4 689 133

1 012 838

26 940

26 940

6 840 305

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

343 589 351

343 589 351

10 889 065

203 032

324 012

324 012

324 012

324 012

343 913 363

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

343 589 351

343 589 351

10 889 065

203 032

324 012

324 012

324 012

343 589 351

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

14 916 997

14 916 997

10 889 065

203 032

324 012

324 012

324 012

324 012

15 241 009

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

753 702

753 702

753 702

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

186 719 552

186 719 552

186 719 552

 оплата праці  

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

з них 

бюджет 

розвитку

Додаток 3.3
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

з них:

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2017 рік

Додаток 3.3

31

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата праці  

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

з них 

бюджет 

розвитку

з них:

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

14 704 529

14 704 529

14 704 529

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

4 968 830

4 968 830

4 968 830

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

1 141 012

1 141 012

1 141 012

3012

1513012

1030

Додаток 3.3

32

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата праці  

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

з них 

бюджет 

розвитку

з них:

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

952 166

952 166

952 166

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

164 953 015

164 953 015

164 953 015

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

45 710

45 710

45 710

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

13 300

13 300

13 300

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у 
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції,

1 110

1 110

1 110

 рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 
службових обов'язків, на придбання твердого палива 

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 300

31 300

31 300

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

137 359 865

137 359 865

137 359 865

3022

1030

1513022

Додаток 3.3

33

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата праці  

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

з них 

бюджет 

розвитку

з них:

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

557 616

557 616

557 616

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

72 338 400

72 338 400

72 338 400

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 100 000

4 100 000

4 100 000

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

16 718 000

16 718 000

16 718 000

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

699 630

699 630

699 630

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

200 000

200 000

200 000

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

18 464 370

18 464 370

18 464 370

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

23 181 849

23 181 849

23 181 849

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

2 100 000

2 100 000

2 100 000

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

167 300

167 300

167 300

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

167 300

167 300

167 300

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1 526 225

1 526 225

1 526 225

9100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

11 308 904

11 308 904

6 490 447

1 505 947

524 792

12 792

512 000

512 000

512 000

11 833 696

9110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

11 308 904

11 308 904

6 490 447

1 505 947

524 792

12 792

512 000

512 000

512 000

11 833 696

9110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

10 962 510

10 962 510

6 490 447

1 505 947

524 792

12 792

512 000

512 000

512 000

11 487 302

9113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9118600

8600

0133

Інші видатки

219 579

219 579

219 579

В С Ь О Г О 

626 944 918

626 944 918

188 406 256

42 933 028

23 555 137

14 092 895

2 587 373

580 008

9 462 242

8 605 012

8 605 012

650 500 055

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.3

34

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

444 737 189

444 737 189

264 424 144

79 204 278

25 927 052

20 495 052

766 337

2 074 233

5 432 000

5 163 000

5 163 000

470 664 241

1010000

Управління освіти Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

444 737 189

444 737 189

264 424 144

79 204 278

25 927 052

20 495 052

766 337

2 074 233

5 432 000

5 163 000

5 163 000

470 664 241

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

1 191 603

1 191 603

909 438

53 293

1 191 603

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

138 052 248

138 052 248

79 242 205

27 581 272

16 877 643

15 439 643

1 438 000

1 169 000

1 169 000

154 929 891

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

211 937 814

211 937 814

134 805 722

32 397 712

4 408 476

414 476

3 994 000

3 994 000

3 994 000

216 346 290

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 855 749

2 855 749

2 063 783

277 347

2 855 749

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 783 582

4 783 582

3 370 767

647 376

14 760

14 760

4 798 342

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

71 444 611

71 444 611

33 706 011

16 890 006

4 594 252

4 594 252

766 337

2 074 233

76 038 863

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 513 634

1 513 634

1 149 749

99 059

1 513 634

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

3 890 072

3 890 072

2 802 051

277 800

3 890 072

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

1 079 980

1 079 980

759 946

26 606

1 079 980

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

307 460

307 460

208 061

23 264

307 460

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

7 680 436

7 680 436

5 406 411

930 543

31 921

31 921

7 712 357

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7 680 436

7 680 436

5 406 411

930 543

31 921

31 921

7 712 357

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської міської 
ради

669 388 732

669 388 732

16 503 870

641 419

1 353 822

1 353 822

1 353 822

1 353 822

670 742 554

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської міської 
ради

669 388 732

669 388 732

16 503 870

641 419

1 353 822

1 353 822

1 353 822

1 353 822

670 742 554

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

21 540 556

21 540 556

16 503 870

641 419

70 000

70 000

70 000

70 000

21 610 556

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

325 289

325 289

325 289

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

 оплата 

праці  

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2017 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Додаток 3.4

35

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

375 791 997

375 791 997

375 791 997

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

24 657 599

24 657 599

24 657 599

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

6 684 203

6 684 203

6 684 203

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513012

1030

3012

Додаток 3.4

36

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

2 118 226

2 118 226

2 118 226

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

1 221 162

1 221 162

1 221 162

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

341 110 807

341 110 807

341 110 807

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

37 910

37 910

37 910

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

4 300

4 300

4 300

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

33 610

33 610

33 610

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

266 122 625

266 122 625

266 122 625

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 216 300

3 216 300

3 216 300

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

1 014 500

1 014 500

1 014 500

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

147 876 025

147 876 025

147 876 025

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

6 249 700

6 249 700

6 249 700

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

36 381 600

36 381 600

36 381 600

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 447 000

1 447 000

1 447 000

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

413 000

413 000

413 000

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

27 473 200

27 473 200

27 473 200

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

42 051 300

42 051 300

42 051 300

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

3 706 100

3 706 100

3 706 100

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

544 200

544 200

544 200

Додаток 3.4

37

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Р А З О М

ВСЬОГО

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

544 200

544 200

544 200

1513250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, 
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

1 283 822

1 283 822

1 283 822

1 283 822

1 283 822

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1 320 055

1 320 055

1 320 055

9200000

Адміністрація Московського району Харківської міської 
ради

10 951 022

10 951 022

7 232 803

722 468

1 558 307

10 000

1 548 307

1 548 307

1 548 307

12 509 329

9210000

Адміністрація Московського району Харківської міської 
ради

10 951 022

10 951 022

7 232 803

722 468

1 558 307

10 000

1 548 307

1 548 307

1 548 307

12 509 329

9210180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

10 555 224

10 555 224

7 232 803

722 468

1 558 307

10 000

1 548 307

1 548 307

1 548 307

12 113 531

9213200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

266 575

266 575

266 575

9213202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

266 575

266 575

266 575

9218600

8600

0133

Інші видатки

129 223

129 223

129 223

В С Ь О Г О 

1 125 076 943

1 125 076 943

288 160 817

80 568 165

28 839 181

20 505 052

766 337

2 074 233

8 334 129

8 065 129

8 065 129 1 153 916 124

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.4

38

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

226 617 094

226 617 094 136 098 906

41 837 789

28 027 791

9 689 391

856 380

330 530

18 338 400

9 148 000

9 148 000 254 644 885

1010000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

226 617 094

226 617 094 136 098 906

41 837 789

28 027 791

9 689 391

856 380

330 530

18 338 400

9 148 000

9 148 000 254 644 885

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

986 994

986 994

744 841

70 546

986 994

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

79 149 995

79 149 995

42 979 084

19 272 319

15 121 410

7 304 610

6 925

1 401

7 816 800

3 078 300

3 078 300

94 271 405

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

125 916 350

125 916 350

79 515 926

20 052 598

10 404 059

1 735 359

737 208

52 193

8 668 700

5 417 300

5 417 300 136 320 409

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

2 981 979

2 981 979

2 107 773

399 061

1 087 928

160 328

84 363

15 440

927 600

326 900

326 900

4 069 907

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

9 669 655

9 669 655

4 953 646

1 409 830

476 515

457 715

27 884

261 496

18 800

10 146 170

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 231 974

1 231 974

957 754

48 744

1 231 974

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 073 977

2 073 977

1 530 771

88 485

2 073 977

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

576 038

576 038

418 055

12 669

576 038

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

275 453

275 453

218 242

4 128

275 453

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 754 679

3 754 679

2 672 814

479 409

937 879

31 379

906 500

325 500

325 500

4 692 558

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 754 679

3 754 679

2 672 814

479 409

937 879

31 379

906 500

325 500

325 500

4 692 558

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

323 272 729

323 272 729

8 226 477

588 628

39 000

39 000

39 000

39 000

323 311 729

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

323 272 729

323 272 729

8 226 477

588 628

39 000

39 000

39 000

39 000

323 311 729

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

11 800 811

11 800 811

8 226 477

588 628

39 000

39 000

39 000

39 000

11 839 811

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

496 570

496 570

496 570

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

170 793 819

170 793 819

170 793 819

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Додаток 3.5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Додаток 3.5

39

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

3014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із 
захисту рослин, передбаченим частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про 
захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону здоров'я, частиною 
п’ятою статті 29 Закону України „Про 
культуру”, частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", 
абзацом першим частини четвертої статті 57 
Закону України "Про освіту", на безоплатне 
користування житлом, опаленням та 
освітленням

42 103

42 103

42 103

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-
комунальні послуги

6 928 208

6 928 208

6 928 208

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 454 354 162

1 454 354 162

1 454 354 162

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

645 200

645 200

645 200

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

98 800

98 800

98 800

Додаток_2

4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

13 837 710

13 837 710

13 837 710

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

3 397 858

3 397 858

3 397 858

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

972 506

972 506

972 506

1513012

1030

3012

Додаток 3.5

40

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

1513014

3014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону 
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону 
України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом 
першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про 
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та 
освітленням

42 103

42 103

42 103

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

1 051 352

1 051 352

1 051 352

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

151 492 290

151 492 290

151 492 290

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

26 180

26 180

26 180

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

2 200

2 200

2 200

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

23 980

23 980

23 980

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

137 734 380

137 734 380

137 734 380

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 589 300

1 589 300

1 589 300

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

511 580

511 580

511 580

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

76 042 110

76 042 110

76 042 110

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 768 000

4 768 000

4 768 000

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

20 195 350

20 195 350

20 195 350

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

828 440

828 440

828 440

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

385 330

385 330

385 330

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

12 855 270

12 855 270

12 855 270

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

20 559 000

20 559 000

20 559 000

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

1 556 860

1 556 860

1 556 860

Додаток 3.5

41

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

140 000

140 000

140 000

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

140 000

140 000

140 000

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

724 109

724 109

724 109

9300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

8 872 283

8 872 283

5 368 253

771 049

1 662 203

2 203

1 660 000

1 660 000

1 660 000

10 534 486

9310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

8 872 283

8 872 283

5 368 253

771 049

1 662 203

2 203

1 660 000

1 660 000

1 660 000

10 534 486

9310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

8 498 276

8 498 276

5 368 253

771 049

1 662 203

2 203

1 660 000

1 660 000

1 660 000

10 160 479

9313200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9313202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9318600

8600

0133

Інші видатки

247 192

247 192

247 192

В С Ь О Г О 

558 762 106

558 762 106

149 693 636

43 197 466

29 728 994

9 691 594

856 380

330 530

20 037 400

10 847 000

10 847 000

588 491 100

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.5

42

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

169 898 836

169 898 836

102 760 569

26 963 298

34 113 435

7 755 704

34 985

1 976 506

26 357 731

21 349 731

21 349 731

204 012 271

1010000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

169 898 836

169 898 836

102 760 569

26 963 298

34 113 435

7 755 704

34 985

1 976 506

26 357 731

21 349 731

21 349 731

204 012 271

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

763 888

763 888

568 332

47 758

13 000

13 000

13 000

13 000

776 888

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

48 833 364

48 833 364

28 012 517

8 776 813

14 098 419

5 498 428

48 358

8 599 991

8 599 991

8 599 991

62 931 783

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

78 471 864

78 471 864

50 121 499

10 956 357

15 761 308

124 568

23 145

15 636 740

10 636 740

10 636 740

94 233 172

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

5 277 745

5 277 745

3 969 346

389 158

5 277 745

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

29 645 653

29 645 653

15 100 800

6 225 641

2 140 708

2 132 708

34 985

1 905 003

8 000

31 786 361

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

824 228

824 228

631 311

44 410

824 228

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 715 734

1 715 734

1 309 292

45 108

1 715 734

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

646 585

646 585

375 512

47 331

646 585

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

239 941

239 941

152 285

41 803

239 941

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 479 834

3 479 834

2 519 675

388 919

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

5 579 834

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 479 834

3 479 834

2 519 675

388 919

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

5 579 834

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

236 538 828

236 538 828

7 103 496

243 453

236 538 828

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

236 538 828

236 538 828

7 103 496

243 453

236 538 828

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

9 403 361

9 403 361

7 103 496

243 453

9 403 361

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

389 810

389 810

389 810

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Додаток 3.6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін

до

рішення

10

сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2017 рік

Додаток 3.6

43

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

116 019 001

116 019 001

116 019 001

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

9 775 977

9 775 977

9 775 977

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

3 285 415

3 285 415

3 285 415

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1030

3012

1513012

Додаток 3.6

44

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

787 959

787 959

787 959

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

677 052

677 052

677 052

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

101 492 598

101 492 598

101 492 598

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

216 180

216 180

216 180

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

28 300

28 300

28 300

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у 
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової

5 520

5 520

5 520

 міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 
службових обов'язків, на придбання твердого палива 

1513022

3022

1030

Додаток 3.6

45

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

1513023

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

2 220

2 220

2 220

1513025

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

4 660

4 660

4 660

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

175 480

175 480

175 480

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

105 028 956

105 028 956

105 028 956

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 056 025

1 056 025

1 056 025

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

238 978

238 978

238 978

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

52 000 000

52 000 000

52 000 000

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 945 175

3 945 175

3 945 175

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

19 967 330

19 967 330

19 967 330

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

909 420

909 420

909 420

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

414 575

414 575

414 575

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

11 627 300

11 627 300

11 627 300

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

14 870 153

14 870 153

14 870 153

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

4 278 175

4 278 175

4 278 175

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

246 600

246 600

246 600

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

246 600

246 600

246 600

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

956 745

956 745

956 745

9400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

7 939 369

7 939 369

5 090 510

512 665

69 600

4 600

65 000

65 000

65 000

8 008 969

9410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

7 939 369

7 939 369

5 090 510

512 665

69 600

4 600

65 000

65 000

65 000

8 008 969

9410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

7 588 523

7 588 523

5 090 510

512 665

69 600

4 600

65 000

65 000

65 000

7 658 123

9413200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

Додаток 3.6

46

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

9413202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9418600

8600

0133

Інші видатки

224 031

224 031

224 031

В С Ь О Г О 

414 377 033

414 377 033

114 954 575

27 719 416

34 183 035

7 760 304

34 985

1 976 506

26 422 731

21 414 731

21 414 731

448 560 068

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.6

47

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

142 754 033

142 754 033

86 138 488

26 169 251

10 546 575

7 121 055

64 646

93 160 3 425 520

3 233 520

3 133 520

153 300 608

1010000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

142 754 033

142 754 033

86 138 488

26 169 251

10 546 575

7 121 055

64 646

93 160 3 425 520

3 233 520

3 133 520

153 300 608

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

844 791

844 791

631 291

60 547

844 791

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

54 897 710

54 897 710

31 937 962

11 044 675

7 746 874

6 901 354

5 643

235

845 520

653 520

653 520

62 644 584

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

61 167 210

61 167 210

36 915 575

11 485 437

2 624 645

44 645

26 928

5 058 2 580 000

2 580 000

2 480 000

63 791 855

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 048 909

3 048 909

2 311 950

192 311

3 048 909

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 913 630

4 913 630

3 239 125

940 715

4 913 630

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

7 743 768

7 743 768

3 965 133

1 168 352

175 056

175 056

32 075

87 867

7 918 824

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 036 497

1 036 497

836 882

11 000

1 036 497

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 884 948

1 884 948

1 479 631

31 471

1 884 948

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

507 901

507 901

375 695

9 167

507 901

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

246 233

246 233

181 845

8 594

246 233

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

6 462 436

6 462 436

4 263 399

1 216 982

6 462 436

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6 462 436

6 462 436

4 263 399

1 216 982

6 462 436

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

189 828 807

189 828 807

8 645 711

269 224

189 828 807

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

189 828 807

189 828 807

8 645 711

269 224

189 828 807

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

11 832 375

11 832 375

8 645 711

269 224

11 832 375

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

125 470

125 470

125 470

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Додаток 3.7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Додаток 3.7

48

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

96 384 256

96 384 256

96 384 256

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

7 112 317

7 112 317

7 112 317

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

1 745 502

1 745 502

1 745 502

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513012

1030

3012

Додаток 3.7

49

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби 
за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, 
через хворобу або за вислугою років, та які стали 
інвалідами під час виконання службових 
обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб

11 040

11 040

11 040

начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на 
їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових 
обов'язків, на придбання твердого палива 

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 
на придбання твердого палива

6 620

6 620

6 620

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

8 470

8 470

8 470

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

520 270

520 270

520 270

3022

1030

Додаток_2

5

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

481 928

481 928

481 928

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

521 432

521 432

521 432

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

86 523 077

86 523 077

86 523 077

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

96 350

96 350

96 350

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

15 700

15 700

15 700

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у 
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції,

1 090

1 090

1 090

 рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 
службових обов'язків, на придбання твердого палива 

1513022

3022

1030

Додаток 3.7

50

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

1513023

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

1 090

1 090

1 090

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

78 470

78 470

78 470

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

77 844 096

77 844 096

77 844 096

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

893 140

893 140

893 140

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

585 240

585 240

585 240

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

41 665 561

41 665 561

41 665 561

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 313 030

3 313 030

3 313 030

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

12 250 750

12 250 750

12 250 750

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

352 905

352 905

352 905

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

223 890

223 890

223 890

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

7 522 400

7 522 400

7 522 400

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

11 037 180

11 037 180

11 037 180

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

2 660 150

2 660 150

2 660 150

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

201 400

201 400

201 400

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

201 400

201 400

201 400

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

684 710

684 710

684 710

9500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

7 682 043

7 682 043

4 870 564

503 784

1 015 007

19 000

996 007

996 007

996 007

8 697 050

9510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

7 682 043

7 682 043

4 870 564

503 784

1 015 007

19 000

996 007

996 007

996 007

8 697 050

9510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

7 274 418

7 274 418

4 870 564

503 784

1 015 007

19 000

996 007

996 007

996 007

8 289 425

9513200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

Додаток 3.7

51

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

9513202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9518600

8600

0133

Інші видатки

280 810

280 810

280 810

В С Ь О Г О 

340 264 883

340 264 883

99 654 763

26 942 259

11 561 582

7 140 055

64 646

93 160

4 421 527

4 229 527

4 129 527

351 826 465

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.7

52

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

221 104 724

221 104 724

134 938 139

35 918 226

22 209 891

13 480 191

3 823 885

573 563

8 729 700

7 461 800

7 461 800

243 314 615

1010000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

221 104 724

221 104 724

134 938 139

35 918 226

22 209 891

13 480 191

3 823 885

573 563

8 729 700

7 461 800

7 461 800

243 314 615

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

881 737

881 737

684 002

23 926

13 000

13 000

13 000

13 000

894 737

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

61 211 587

61 211 587

35 780 340

11 244 088

10 331 979

7 137 279

16 320

223 572

3 194 700

2 592 000

2 592 000

71 543 566

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

124 371 737

124 371 737

78 340 386

19 867 352

10 982 371

5 470 371

3 308 972

251 399

5 512 000

4 856 800

4 856 800

135 354 108

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

3 915 469

3 915 469

2 910 109

348 924

363 792

353 792

269 770

17 543

10 000

4 279 261

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

23 474 326

23 474 326

11 951 941

3 714 759

403 399

403 399

228 823

47 999

23 877 725

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 339 988

1 339 988

1 056 276

42 167

1 339 988

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 986 893

1 986 893

1 449 203

163 853

1 986 893

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

653 019

653 019

482 047

45 560

653 019

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

279 454

279 454

204 072

28 163

279 454

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

2 990 514

2 990 514

2 079 763

439 434

115 350

115 350

33 050

3 105 864

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 990 514

2 990 514

2 079 763

439 434

115 350

115 350

33 050

3 105 864

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської міської 
ради

326 855 796

326 855 796

10 191 692

345 906

197 000

197 000

197 000

197 000

327 052 796

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської міської 
ради

326 855 796

326 855 796

10 191 692

345 906

197 000

197 000

197 000

326 855 796

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

13 583 452

13 583 452

10 191 692

345 906

197 000

197 000

197 000

197 000

13 780 452

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

452 515

452 515

452 515

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

176 916 112

176 916 112

176 916 112

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Додаток 3.8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

Додаток 3.8

53

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

11 118 579

11 118 579

11 118 579

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

2 462 786

2 462 786

2 462 786

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

826 899

826 899

826 899

1513012

3012

1030

Додаток 3.8

54

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

469 970

469 970

469 970

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

162 037 878

162 037 878

162 037 878

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

21 610

21 610

21 610

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

1 500

1 500

1 500

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у 
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції,

1 110

1 110

1 110

 рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 
службових обов'язків, на придбання твердого палива 

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

19 000

19 000

19 000

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

131 769 657

131 769 657

131 769 657

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1513022

3022

1030

Додаток 3.8

55

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

348 000

348 000

348 000

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

66 500 000

66 500 000

66 500 000

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 600 000

3 600 000

3 600 000

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

20 600 000

20 600 000

20 600 000

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

700 000

700 000

700 000

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

200 000

200 000

200 000

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

15 000 000

15 000 000

15 000 000

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

23 521 657

23 521 657

23 521 657

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

317 400

317 400

317 400

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

317 400

317 400

317 400

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1 295 050

1 295 050

1 295 050

9600000

Адміністрація Слобідського району Харківської міської 
ради

8 786 433

8 786 433

5 506 161

770 507

73 384

8 384

65 000

65 000

65 000

8 859 817

9610000

Адміністрація Слобідського району Харківської міської 
ради

8 786 433

8 786 433

5 506 161

770 507

73 384

8 384

65 000

65 000

65 000

8 859 817

9610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

8 466 368

8 466 368

5 506 161

770 507

73 384

8 384

65 000

65 000

65 000

8 539 752

9613200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9613202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9618600

8600

0133

Інші видатки

193 250

193 250

193 250

В С Ь О Г О 

556 746 953

556 746 953

150 635 992

37 034 639

22 480 275

13 488 575

3 823 885

573 563

8 991 700

7 723 800

7 723 800

579 227 228

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.8

56

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

148 156 862

148 156 862

92 390 434

21 642 254

12 544 070

8 152 638

78 301

2 634

4 391 432

3 245 760

3 245 760

160 700 932

1010000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

148 156 862

148 156 862

92 390 434

21 642 254

12 544 070

8 152 638

78 301

2 634

4 391 432

3 245 760

3 245 760

160 700 932

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

728 128

728 128

548 254

34 031

13 000

13 000

13 000

13 000

741 128

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

48 510 011

48 510 011

28 344 473

9 145 088

8 721 289

7 283 959

1 437 330

697 760

697 760

57 231 300

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

71 645 897

71 645 897

46 095 619

9 918 772

3 409 721

480 321

2 929 400

2 535 000

2 535 000

75 055 618

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 453 829

2 453 829

1 918 459

99 563

3 793

3 793

2 457 622

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

3 924 137

3 924 137

2 955 538

290 754

63 373

56 671

6 702

3 987 510

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

14 487 614

14 487 614

7 737 093

1 713 600

289 744

284 744

78 301

2 634

5 000

14 777 358

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

841 257

841 257

661 490

32 218

841 257

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 710 144

1 710 144

1 285 286

80 599

1 710 144

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

301 626

301 626

195 227

34 792

301 626

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

282 715

282 715

199 762

34 830

282 715

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3 271 504

3 271 504

2 449 233

258 007

43 150

43 150

3 314 654

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 271 504

3 271 504

2 449 233

258 007

43 150

43 150

3 314 654

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

207 050 419

207 050 419

7 203 801

154 116

45 000

45 000

45 000

45 000

207 095 419

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

207 050 419

207 050 419

7 203 801

154 116

45 000

45 000

45 000

45 000

207 095 419

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

9 611 115

9 611 115

7 203 801

154 116

9 611 115

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

602 288

602 288

602 288

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата 

праці  

Додаток 3.9
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

Додаток 3.9

57

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

106 350 784

106 350 784

106 350 784

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

7 141 534

7 141 534

7 141 534

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

2 482 431

2 482 431

2 482 431

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513012

3012

1030

Додаток 3.9

58

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

565 081

565 081

565 081

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

558 534

558 534

558 534

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

95 603 204

95 603 204

95 603 204

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

186 050

186 050

186 050

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

28 500

28 500

28 500

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у 
зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 
або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції,

2 210

2 210

2 210

 рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 
службових обов'язків, на придбання твердого палива 

1513022

3022

1030

Додаток 3.9

59

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, забезпечення 
продуктами харчування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу, на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 
та компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

8 013 936

8 013 936

8 013 936

3034

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

8 013 936

8 013 936

8 013 936

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

1 256 108 838

1 256 108 838

1 256 108 838

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 147 330

13 147 330

13 147 330

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку

3 998 327

3 998 327

3 998 327

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

664 247 404

664 247 404

664 247 404

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

37 187 740

37 187 740

37 187 740

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

178 937 927

178 937 927

178 937 927

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 033 573

7 033 573

7 033 573

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

2 737 872

2 737 872

2 737 872

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

138 490 205

138 490 205

138 490 205

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам 
з дитинства та дітям-інвалідам

210 328 460

210 328 460

210 328 460

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II 
групи внаслідок психічного розладу

23 197 783

23 197 783

23 197 783

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

47 629 144

47 629 144

36 255 658

2 053 800

3 831 841

360 750

208 524

4 638

3 471 091

3 471 091

3 471 091

51 460 985

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

43 456 837

43 456 837

33 726 100

1 609 900

3 338 161

360 750

208 524

4 638

2 977 411

2 977 411

2 977 411

46 794 998

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та 
дітям-інвалідам

4 172 307

4 172 307

2 529 558

443 900

493 680

493 680

493 680

493 680

4 665 987

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

4 034 600

4 034 600

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 367 600

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

3 814 300

3 814 300

2 181 000

424 400

333 000

333 000

333 000

333 000

4 147 300

Додаток_2

6

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

1513023

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

3 310

3 310

3 310

1513025

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

2 210

2 210

2 210

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

149 820

149 820

149 820

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

87 147 109

87 147 109

87 147 109

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

818 015

818 015

818 015

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

203 085

203 085

203 085

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

42 935 852

42 935 852

42 935 852

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 242 735

3 242 735

3 242 735

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

14 115 471

14 115 471

14 115 471

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

611 828

611 828

611 828

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

123 840

123 840

123 840

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

11 285 621

11 285 621

11 285 621

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

13 810 662

13 810 662

13 810 662

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

2 463 175

2 463 175

2 463 175

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

215 500

215 500

215 500

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

215 500

215 500

215 500

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

474 398

474 398

45 000

45 000

45 000

45 000

519 398

9700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

9 427 898

9 427 898

5 118 198

1 253 419

672 323

35 823

636 500

636 500

636 500

10 100 221

9710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

9 427 898

9 427 898

5 118 198

1 253 419

672 323

35 823

636 500

636 500

636 500

10 100 221

9710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

9 048 048

9 048 048

5 118 198

1 253 419

672 323

35 823

636 500

636 500

636 500

9 720 371

9713200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

120 864

120 864

120 864

Додаток 3.9

60

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

з них 

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 оплата праці  

9713202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

120 864

120 864

120 864

9718600

8600

0133

Інші видатки

258 986

258 986

258 986

В С Ь О Г О 

364 635 179

364 635 179

104 712 433

23 049 789

13 261 393

8 188 461

78 301

2 634

5 072 932

3 927 260

3 927 260

377 896 572

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.9

61

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

299 256 087

299 256 087 180 233 060

57 265 097

28 147 618

18 570 618 3 580 818 1 615 174

9 577 000

8 692 000

8 692 000 327 403 705

1010000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

299 256 087

299 256 087 180 233 060

57 265 097

28 147 618

18 570 618 3 580 818 1 615 174

9 577 000

8 692 000

8 692 000 327 403 705

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

908 664

908 664

665 619

77 475

908 664

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

90 967 347

90 967 347

51 645 308

19 333 154

14 617 690

12 073 690

296 720

543 000

2 544 000

1 707 000

1 707 000 105 585 037

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

179 217 764

179 217 764 108 918 264

34 851 166

12 322 136

5 306 136 3 106 176

313 284

7 016 000

6 985 000

6 985 000 191 539 900

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 330 359

2 330 359

1 873 090

33 576

1 000

1 000

2 331 359

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 658 372

4 658 372

3 547 637

318 915

153 000

143 000

85 820

4 300

10 000

4 811 372

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами 
та іншими закладами освіти

9 000 216

9 000 216

4 498 210

1 822 334

947 792

947 792

32 102

750 990

9 948 008

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 601 101

1 601 101

1 203 428

109 787

1 601 101

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 792 209

2 792 209

2 040 542

161 137

2 792 209

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

735 671

735 671

506 278

48 883

735 671

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

354 180

354 180

273 357

18 079

354 180

1015030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

6 690 204

6 690 204

5 061 327

490 591

106 000

99 000

60 000

3 600

7 000

6 796 204

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6 690 204

6 690 204

5 061 327

490 591

106 000

99 000

60 000

3 600

7 000

6 796 204

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

397 345 708

397 345 708

12 679 014

354 638

1 331 196

1 331 196

1 331 196

1 331 196

398 676 904

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

397 345 708

397 345 708

12 679 014

354 638

1 331 196

1 331 196

1 331 196

1 331 196

398 676 904

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

17 257 132

17 257 132

12 679 014

354 638

224 404

224 404

224 404

224 404

17 481 536

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

256 360

256 360

256 360

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2017 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

Додаток 3.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Додаток 3.10

62

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

207 063 398

207 063 398

207 063 398

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

14 549 327

14 549 327

14 549 327

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

7 972 410

7 972 410

7 972 410

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 
та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти 
під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 
послуги 

1513012

1030

3012

Додаток 3.10

63

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

1 009 221

1 009 221

1 009 221

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

877 054

877 054

877 054

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

182 655 386

182 655 386

182 655 386

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

13 610

13 610

13 610

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

5 000

5 000

5 000

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

8 610

8 610

8 610

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

168 710 485

168 710 485

168 710 485

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

238 978

238 978

238 978

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

93 950 000

93 950 000

93 950 000

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 050 000

4 050 000

4 050 000

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

16 000 000

16 000 000

16 000 000

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

600 000

600 000

600 000

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

477 957

477 957

477 957

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

16 000 000

16 000 000

16 000 000

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

35 693 550

35 693 550

35 693 550

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

2 389 783

2 389 783

2 389 783

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

392 100

392 100

392 100

Додаток 3.10

64

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

392 100

392 100

392 100

1513250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, 
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

1 106 792

1 106 792

1 106 792

1 106 792

1 106 792

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1 262 840

1 262 840

1 262 840

9800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

11 972 192

11 972 192

6 338 733

1 794 229

1 424 086

32 688

1 391 398

1 391 398

1 391 398

13 396 278

9810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

11 972 192

11 972 192

6 338 733

1 794 229

1 424 086

32 688

1 391 398

1 391 398

1 391 398

13 396 278

9810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 
селах

11 770 206

11 770 206

6 338 733

1 794 229

1 424 086

32 688

1 391 398

1 391 398

1 391 398

13 194 292

9813200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9813202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9818600

8600

0133

Інші видатки

75 171

75 171

75 171

В С Ь О Г О 

708 573 987

708 573 987

199 250 807

59 413 964

30 902 900

18 603 306 3 580 818 1 615 174

12 299 594

11 414 594

11 414 594

739 476 887

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.10

65

(гривень)

7618120

7618700

7618260

1513041

1513042

1513043

1513044

1513045

1513046

1513047

1513048

1513049

1513080

Державний бюджет

193 026 700

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

183 713 696

145 935 205

1 474 550

300 350

70 939 456

3 919 100

22 709 426

884 350

299 280

18 262 044

25 603 109

1 543 540

Бюджет Київського району

197 617 209

139 459 865

1 100 000

557 616

72 338 400

4 100 000

16 718 000

699 630

200 000

18 464 370

23 181 849

2 100 000

Бюджет Московського району

340 266 629

269 828 725

3 216 300

1 014 500

147 876 025

6 249 700

36 381 600

1 447 000

413 000

27 473 200

42 051 300

3 706 100

Бюджет Немишлянського району

173 173 878

139 291 240

1 589 300

511 580

76 042 110

4 768 000

20 195 350

828 440

385 330

12 855 270

20 559 000

1 556 860

Бюджет Новобаварського району

150 393 718

109 307 131

1 056 025

238 978

52 000 000

3 945 175

19 967 330

909 420

414 575

11 627 300

14 870 153

4 278 175

Бюджет Основ'янського району

125 016 738

80 504 246

893 140

585 240

41 665 561

3 313 030

12 250 750

352 905

223 890

7 522 400

11 037 180

2 660 150

Бюджет Слобідського району

170 644 670

134 269 657

1 300 000

348 000

66 500 000

3 600 000

20 600 000

700 000

200 000

15 000 000

23 521 657

2 500 000

Бюджет Холодногірського району

120 046 053

89 610 284

818 015

203 085

42 935 852

3 242 735

14 115 471

611 828

123 840

11 285 621

13 810 662

2 463 175

Бюджет Шевченківського району

227 763 271

171 100 268

1 700 000

238 978

93 950 000

4 050 000

16 000 000

600 000

477 957

16 000 000

35 693 550

2 389 783

ВСЬОГО

193 026 700

1 688 635 862

1 279 306 621

13 147 330

3 998 327

664 247 404

37 187 740

178 937 927

7 033 573

2 737 872

138 490 205

210 328 460

23 197 783

Дотації

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

Реверсна 

дотація

Інші додаткові 

дотації  (з 

міського 

бюджету м. 

Харкова 

районним у 

місті 

бюджетам)

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпечени

м сім'ям 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

інвалідам з 

дитинства та 

дітям-інвалідам

Назва бюджету

в тому числі

надання 

допомоги на 

дітей, над якими 

встановлено 

опіку чи 

піклування 

надання 

допомоги при 

усиновленні 

дитини

надання 

допомоги при 

народженні 

дитини 

на виплату 

допомоги сім'ям 

з дітьми, 

малозабезпечени

м сім'ям, 

інвалідам з 

дитинства, дітям-

інвалідам, 

тимчасової 

державної 

допомоги дітям 

та допомоги по 

догляду за 

інвалідами I чи 

II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

Додаток 4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін

до

рішення

10

сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від __________  № _____/17

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2017 рік

надання 

допомоги до 

досягнення 

дитиною 

трирічного віку

надання 

допомоги на 

дітей одиноким 

матерям 

Субвенції

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

надання 

допомоги по 

догляду за 

інвалідами I чи 

II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

Додаток 4

1

надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 

померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби 

за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки 

України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби 

цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами 

під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до 

досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, 

рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих 

у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували 

на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 

військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; 

батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, 

які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на 

житлово-комунальні послуги 

7618320

1513011

1513012

1513013

1513014

1513015

1513016

Державний бюджет

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

188 474 326

14 183 625

3 884 713

1 320 595

599 486

168 485 907

Бюджет Київського району

186 719 552

14 704 529

4 968 830

1 141 012

952 166

164 953 015

Бюджет Московського району

375 791 997

24 657 599

6 684 203

2 118 226

1 221 162

341 110 807

Бюджет Немишлянського району

170 793 819

13 837 710

3 397 858

972 506

42 103

1 051 352

151 492 290

Бюджет Новобаварського району

116 019 001

9 775 977

3 285 415

787 959

677 052

101 492 598

Бюджет Основ'янського району

96 384 256

7 112 317

1 745 502

481 928

521 432

86 523 077

Бюджет Слобідського району

176 916 112

11 118 579

2 462 786

826 899

469 970

162 037 878

Бюджет Холодногірського району

106 350 784

7 141 534

2 482 431

565 081

558 534

95 603 204

Бюджет Шевченківського району

207 063 398

14 549 327

7 972 410

1 009 221

877 054

182 655 386

ВСЬОГО

1 624 513 245

117 081 197

36 884 148

9 223 427

42 103

6 928 208

1 454 354 162

Назва бюджету

на надання пільг 

та житлових 

субсидій 

населенню на 

оплату 

електроенергії, 

природного газу, 

послуг тепло-, 

водопостачання і 

водовідведення, 

квартирної плати 

(утримання 

будинків і споруд 

та прибудинкових 

територій), 

вивезення 

побутового сміття 

та рідких нечистот

надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг

надання пільг пенсіонерам з 

числа спеціалістів із захисту 

рослин, передбаченим 

частиною четвертою статті 

20 Закону України "Про 

захист рослин", громадянам, 

передбаченим пунктом "ї" 

частини першої статті 77 
Основ законодавства про 

охорону здоров'я, частиною 

п’ятою статті 29 Закону 

України „Про культуру”, 

частиною другою статті 30 

Закону України "Про 

бібліотеки та бібліотечну 

справу", абзацом першим 

частини четвертої статті 57 

Закону України "Про освіту", 

на безоплатне користування 

житлом, опаленням та 

освітленням

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

надання пільг ветеранам війни, 

особам, на яких поширюється 

чинність Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", особам, які 

мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 

та батькам померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, дітям війни, 

особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 

та батькам померлих 

(загиблих)осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам 

нацистських переслідувань та 

реабілітованим громадянам, які 

стали інвалідами внаслідок 

репресій або є пенсіонерами, на 

житлово-комунальні послуги

в тому числі

надання пільг 

багатодітним 

сім'ям на 

житлово-

комунальні 

послуги

надання пільг 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, 

дружинам 

(чоловікам) та 

опікунам (на час 

опікунства) дітей 

померлих 

громадян, смерть 

яких пов'язана з 

Чорнобильською 

катастрофою, на 

житлово-

комунальні 

послуги

Додаток 4

2

надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної 

пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої 

служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 

(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; 

звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років 

працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, 

 рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; 

особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 

або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 

службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників 

міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або 

померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним 

членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 

загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових 

обов'язків, на придбання твердого палива 

7618340

1513021

1513022

1513023

1513025

1513026

7618440

7618480

Державний бюджет

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

1 600

1 600

Бюджет Київського району

45 710

13 300

1 110

31 300

787 000

753 702

Бюджет Московського району

37 910

4 300

33 610

269 000

325 289

Бюджет Немишлянського району

26 180

2 200

23 980

4 673 200

496 570

Бюджет Новобаварського району

216 180

28 300

5 520

2 220

4 660

175 480

389 810

Бюджет Основ'янського району

96 350

15 700

1 090

1 090

78 470

192 000

125 470

Бюджет Слобідського району

21 610

1 500

1 110

19 000

691 800

452 515

Бюджет Холодногірського району

186 050

28 500

2 210

3 310

2 210

149 820

192 000

602 288

Бюджет Шевченківського району

13 610

5 000

8 610

807 000

256 360

ВСЬОГО

645 200

98 800

11 040

6 620

8 470

520 270

7 612 000

3 402 004

на виплату державної 

соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, грошового 

забезпечення батькам-

вихователям і прийомним 

батькам за надання 

соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім'ях за 

принципом «гроші ходять 

за дитиною», оплату послуг 
із здійснення патронату над 

дитиною та виплату 

соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім'ї 

патронатного вихователя

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Субвенції

на надання 

пільг та 

житлових 

субсидій 

населенню на 

придбання 

твердого та 

рідкого 

пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу

Загальний фонд

надання пільг 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, 

дружинам 

(чоловікам) та 

опікунам (на час 

опікунства) дітей 

померлих 

громадян, смерть 

яких пов'язана з 

Чорнобильською 

катастрофою, на 

придбання 

твердого палива

надання пільг ветеранам війни, 

особам, на яких поширюється 

дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту", особам, які мають 

особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам 

(вдівцям) та батькам померлих 

(загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги перед 

Батьківщиною, особам, які 

мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, 

вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, 

жертвам нацистських 

переслідувань на придбання 

твердого палива та 

скрапленого газу

надання пільг 

багатодітним 

сім'ям на 

придбання 

твердого 

палива та 

скрапленого 

газу

надання 

субсидій 

населенню 

для 

відшкодуванн

я витрат на 

придбання 

твердого та 

рідкого 
пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу

з державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

в тому числі

Назва бюджету

Додаток 4

3

7618290

7618380

7618610

7618630

7618370

7618800

Державний бюджет

2 579 000

36 000

398 000

1 000 000

199 000

796 000

150 000

Обласний бюджет Харківської області

135 150

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

400 000

Бюджет Індустріального району

74 884 328

2 700 000

32 040

Бюджет Київського району

106 411 252

3 000 000

32 040

Бюджет Московського району

141 581 427

3 000 000

181 473

Бюджет Немишлянського району

77 481 006

3 000 000

160 113

Бюджет Новобаварського району

52 279 484

7 000 000

32 040

Бюджет Основ'янського району

39 771 510

2 000 000

32 040

Бюджет Слобідського району

77 439 849

3 000 000

32 040

Бюджет Холодногірського району

49 103 340

2 000 000

32 040

Бюджет Шевченківського району

107 466 942

4 000 000

32 040

ВСЬОГО

400 000

726 419 138

29 700 000

565 866

2 579 000

36 000

398 000

1 000 000

199 000

796 000

150 000

135 150

Назва бюджету

Загальний фонд

Субвенції

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

в тому числі:

на утримання 

об'єктів 

спільного 

користування 

чи ліквідацію 

негативних 

наслідків 

діяльності 

об'єктів 

спільного 

користування 

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази ГУ 

ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській 

області 

(забезпечення 

міських пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

спеціальними 

захисними 

костюмами та 

чоботами)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази  

військової 

частини А0501 

(відновлення 

об'єктів польової 

навчальної 

матеріально-

технічної бази 

полігону 92 

окремої 

механізованої 

бригади)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

ГУ ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській 

області 

(забезпечення 

аварійно – 

рятувальних 

підрозділів 

ДСНС України у 

Харківській 

області 

тепловими 

пушками та тепло-

вентиляторами)

Освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам

за рахунок 

залишку 

коштів 

освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

ГУ ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській 

області 

(забезпечення 

міських 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

пожежними 

рукавами)

з державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Національного 

університету 

Повітряних сил 

імені Івана 

Кожедуба (на 

створення 

другого залу 

музею «Обереги 

музичної 

Харківщини»)

Інші 

субвенції 

(cубвенція з 

міського 

бюджету міста 

Харкова 

обласному 

бюджету 

Харківської 

області на 

виготовлення 

бланків 

посвідчень 

батьків та 

дитини з 

багатодітної 

сім'ї)

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

та 

культурного 

розвитку 

регіонів 

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 
органів ДФСУ 

(створення 

оптоволоконної 

лінії зв’язку і 

придбання 

устаткування 

для 

автоматичного 

оброблення 

інформації для 

підрозділів 

ДФС)

Додаток 4

4

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

220 300

220 300

220 300

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 281 822

7 281 822

5 075 900

93 330

7 281 822

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

7 191 022

7 191 022

5 075 900

93 330

7 191 022

3134

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

90 800

3140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

18 100 753

18 100 753

8 643 751

3 774 700

27 388 010

1 688 010

741 644

247 769

25 700 000

25 700 000

25 700 000

45 488 763

3141

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

1 702 500

1 702 500

1 702 500

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

13 267 960

13 267 960

8 082 351

3 129 900

25 589 248

189 248

153 708

25 400 000

25 400 000

25 400 000

38 857 208

3143

1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 130 293

3 130 293

561 400

644 800

1 798 762

1 498 762

741 644

94 061

300 000

300 000

300 000

4 929 055

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

2 485 600

2 485 600

2 485 600

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян 
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

2 485 600

2 485 600

2 485 600

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 751 677

1 751 677

1 751 677

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість

1 751 677

1 751 677

1 751 677

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а 
також для осіб з інвалідністю I - II групи, 
визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 
7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та осіб, які 
втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов

3 255 760

3 255 760

3 255 760

3 255 760

3 255 760

3300

1090 Інші установи та заклади 

4 091 456

4 091 456

1 837 602

1 283 500

814 215

814 215

814 215

814 215

4 905 671

3400

1090 Інші видатки на соціальний захист населення

121 624 012

121 624 012

45 000

45 000

45 000

45 000

121 669 012

4000

Культура і мистецтво

286 507 510

286 507 510

114 844 037

11 148 342

312 633 706

19 847 300 14 794 100

512 000

292 786 406

262 184 006

262 184 006

599 141 216

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi 
мистецькі  заклади та заходи

6 647 137

6 647 137

6 647 137

Додаток_2

7

7618800

7618370

Державний бюджет

18 004 000

500 000

14 000

1 512 000

13 000 000

700 000

370 000

1 000 000

319 000

386 500

67 500

135 000

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району
Бюджет Київського району
Бюджет Московського району
Бюджет Немишлянського району
Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району

100 000

Бюджет Слобідського району
Бюджет Холодногірського району
Бюджет Шевченківського району

ВСЬОГО

100 000

18 004 000

500 000

14 000

1 512 000

13 000 000

700 000

370 000

1 000 000

319 000

386 500

67 500

135 000

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Національної 

академії 

Національної 

гвардії 

України 

(придбання 

медичного 

обладнання та 

проведення 

ремонтних 

робіт 

меморіальної 

стели героям - 

випускникам 

академії)

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

та 

культурного 

розвитку 

регіонів 

на зміцнення 

матеріально-

технічної 

бази 

Управління 

Служби 
безпеки 

України в 

Харківській 

області 

(придбання 

спеціального 

обладнання 

та засобів)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Національного 

юридичного 

університету 

ім.Ярослава 

Мудрого 

(співфінансу-

вання на 

будівництво 

спортивного 

майданчика на 

території 

студмістечка 

університету)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса 

(на 

реконструкцію 
та реставрацію 

приміщень 

інституту)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

Національного 

університету 

ім.В.Н.Каразіна 

(співфінансу-

вання на 

будівництво 

тренажерного 

майданчика 

(воркаут) на 

території 

стадіону УСК 

"Каразінський" 
та спортивного 

майданчика на 

території 

студентських 

гуртожитків)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Національног

о 

аерокосмічног
о університету 

ім.М.Є. 

Жуковського 

"Харківський 

авіаційний 

інститут" 

(співфінансу-

вання на 

будівництво 

тренажерного 

майданчика 

(воркаут) на 

території 

студмістечка 

університету)

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

Субвенції

 на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківської 

спеціалізовано

ї середньої 

музичної 

школи-

інтернату (на 

будівництво 

тренажерного 

майданчика 

(воркаут) на 

території 

школи) 

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

ГУ ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській 

області  

(забезпечення 

аварійно – 

рятувальних 

підрозділів 

ДСНС України 

у Харківській 

області 

плаваючими 

мотопом-

пами)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

ГУ ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській 

області 

(забезпечення 

аварійно – 

рятувальних 

підрозділів 

ДСНС України 

у Харківській 

області 

тепловими 

пушками та 

тепловентиля-

торами)

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

ГУ 

Національної 

поліції в 

Харківській 

області 

(забезпечення 

особового 

складу 

одностроєм)

 Інші субвенції 

(cубвенція з 

обласного бюджету 
Харківської області 

на виконання 

комплексної 

програми "Розвиток 

місцевого 

самоврядування в 

Харківській області 

на 2017-2021 роки" 

для співфінасування 

міні-проектів - 

переможців 

обласного конкурсу 

міні-проектів 

розвитку 

територіальних 

громад "Разом в 

майбутнє" у 2017 

році)

в тому числі:

на розробку 

проектної 

документації з 

комплексного 

відновлення 

фасаду будівлі 

Апеляційного 

суду 

Харківської 

області 

Додаток 4

5

(гривень)

Міжбюджетні трансферти, що 

передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

Субвенції

7618440

Державний бюджет

213 609 700

195 605 700

18 004 000

Обласний бюджет Харківської області

135 150

135 150

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

400 000

400 000

Бюджет Індустріального району

595 741 195

595 741 195

Бюджет Київського району

787 000

635 613 330

634 826 330

787 000

Бюджет Московського району

269 000

1 131 551 450

1 131 282 450

269 000

Бюджет Немишлянського району

9 171 600

578 267 606

569 096 006

9 171 600

Бюджет Новобаварського району

5 000 000

440 637 364

435 637 364

5 000 000

Бюджет Основ'янського району

192 000

344 414 610

344 122 610

292 000

Бюджет Слобідського району

1 193 400

564 661 653

563 468 253

1 193 400

Бюджет Холодногірського району

192 000

368 314 839

368 122 839

192 000

Бюджет Шевченківського району

807 000

719 309 889

718 502 889

807 000

ВСЬОГО

17 612 000

5 592 656 786

5 556 940 786

35 716 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

спеціальний фонд

загальний фонд

в тому числі

РАЗОМ

з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

Назва бюджету

Додаток 4

6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

772 087 220

-2 612 482 219

3 384 569 439

3 383 332 873

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

772 087 220

-2 612 482 219

3 384 569 439

3 383 332 873

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110

Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

751 777 070

-2 627 172 219

3 378 949 289

3 383 332 873

602100  На початок періоду 

885 203 051

824 500 739

60 702 312

13 998 430

602200  На кінець періоду 

133 425 981

81 340 085

52 085 896

998 430

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 370 332 873

3 370 332 873

3 370 332 873

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 6

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від 21.12.2016
№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017
рік" від __________  № _____/17

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

772 087 220

-2 531 039 930

3 303 127 150

3 301 890 584

600000  Фінансування за активними операціями 

772 087 220

-2 531 039 930

3 303 127 150

3 301 890 584

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 
використовуються для управління 
ліквідністю 

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601100 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, 
надходження внаслідок продажу/пред'явлення 
цінних паперів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів

20 310 150

14 690 000

5 620 150

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

751 777 070

-2 545 729 930

3 297 507 000

3 301 890 584

602100  На початок періоду 

872 056 093

824 500 739

47 555 354

13 998 430

602200  На кінець періоду 

120 279 023

81 340 085

38 938 938

998 430

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

-3 288 890 584

3 288 890 584

3 288 890 584

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Всього

Додаток 6.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської
ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.1

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-5 315 236

5 315 236

5 315 236

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-5 315 236

5 315 236

5 315 236

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-5 315 236

5 315 236

5 315 236

602100  На початок періоду 

201 408

201 408

602200  На кінець періоду 

201 408

201 408

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-5 315 236

5 315 236

5 315 236

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2017 рік

Всього

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.2

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-8 605 012

8 605 012

8 605 012

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-8 605 012

8 605 012

8 605 012

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-8 605 012

8 605 012

8 605 012

602100  На початок періоду 

1 809 324

1 809 324

602200  На кінець періоду 

1 809 324

1 809 324

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-8 605 012

8 605 012

8 605 012

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.3

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.3

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-8 065 129

8 065 129

8 065 129

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-8 065 129

8 065 129

8 065 129

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-8 065 129

8 065 129

8 065 129

602100  На початок періоду 

3 862 030

3 862 030

602200  На кінець періоду 

3 862 030

3 862 030

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-8 065 129

8 065 129

8 065 129

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.4

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.4

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-10 847 000

10 847 000

10 847 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-10 847 000

10 847 000

10 847 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-10 847 000

10 847 000

10 847 000

602100  На початок періоду 

952 518

952 518

602200  На кінець періоду 

952 518

952 518

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-10 847 000

10 847 000

10 847 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.5

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-21 414 731

21 414 731

21 414 731

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-21 414 731

21 414 731

21 414 731

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-21 414 731

21 414 731

21 414 731

602100  На початок періоду 

857 611

857 611

602200  На кінець періоду 

857 611

857 611

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-21 414 731

21 414 731

21 414 731

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.6

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-4 129 527

4 129 527

4 129 527

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-4 129 527

4 129 527

4 129 527

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-4 129 527

4 129 527

4 129 527

602100  На початок періоду 

291 774

291 774

602200  На кінець періоду 

291 774

291 774

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-4 129 527

4 129 527

4 129 527

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.7

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.7

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і 
мистецтва

320 099

320 099

58 507 856

58 507 856

58 507 856

58 507 856

58 827 955

4060

0824 Бібліотеки 

33 715 639

33 715 639

23 799 700

3 144 200

170 400

96 200

1 000

29 700

74 200

33 886 039

4070

0824 Музеї і виставки

3 383 750

3 383 750

2 131 100

293 000

2 423 200

25 400

1 700

2 397 800

2 397 800

2 397 800

5 806 950

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

15 988 173

15 988 173

7 607 837

2 913 700

6 689 400

1 521 800

1 054 000

147 100

5 167 600

5 078 100

5 078 100

22 677 573

4100

0960 Школи естетичного виховання дітей

103 516 618

103 516 618

78 951 200

4 747 342

26 246 700

18 203 900

13 739 100

333 500

8 042 800

7 604 100

7 604 100

129 763 318

4200

0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

122 936 094

122 936 094

2 354 200

50 100

218 596 150

218 596 150

188 596 150

188 596 150

341 532 244

5000

Фізична культура і спорт

103 257 360

103 257 360

56 467 230

17 157 289

123 346 843

1 824 131

507 880

421 020

121 522 712

120 862 964

120 862 964

226 604 203

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 546 776

2 546 776

2 546 776

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

1 716 957

1 716 957

1 716 957

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

829 819

829 819

829 819

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

19 890

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту

19 890

19 890

19 890

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

88 391 116

88 391 116

56 467 230

17 157 289

14 246 843

1 824 131

507 880

421 020

12 422 712

11 762 964

11 762 964

102 637 959

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

88 391 116

88 391 116

56 467 230

17 157 289

14 246 843

1 824 131

507 880

421 020

12 422 712

11 762 964

11 762 964

102 637 959

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

5 644 328

5 644 328

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15 644 328

5041

0810 Утримання комунальних спортивних споруд

5 644 328

5 644 328

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15 644 328

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 655 250

6 655 250

99 100 000

99 100 000

99 100 000

99 100 000

105 755 250

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

4 095 405

4 095 405

99 100 000

99 100 000

99 100 000

99 100 000

103 195 405

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 559 845

2 559 845

2 559 845

6000

Житлово-комунальне господарство

879 814 354

879 814 354

58 545 784

349 734 394

349 734 394

339 525 594

339 525 594

1 229 548 748

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

351 335 200

351 335 200

8 810 300

8 810 300

8 810 300

8 810 300

360 145 500

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

156 174 816

156 174 816

146 174 816

146 174 816

156 174 816

6021

0610 Капітальний ремонт житлового фонду

156 174 816

156 174 816

146 174 816

146 174 816

156 174 816

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

151 413 000

151 413 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

152 872 400

6051

0620 Забезпечення функціонування теплових мереж

66 413 000

66 413 000

66 413 000

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

85 000 000

85 000 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

86 459 400

Додаток_2

8

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-7 723 800

7 723 800

7 723 800

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-7 723 800

7 723 800

7 723 800

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-7 723 800

7 723 800

7 723 800

602100  На початок періоду 

2 603 457

2 603 457

602200  На кінець періоду 

2 603 457

2 603 457

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-7 723 800

7 723 800

7 723 800

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.8

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.8

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-3 927 260

3 927 260

3 927 260

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-3 927 260

3 927 260

3 927 260

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-3 927 260

3 927 260

3 927 260

602100  На початок періоду 

1 332 483

1 332 483

602200  На кінець періоду 

1 332 483

1 332 483

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 927 260

3 927 260

3 927 260

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.9

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.9

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-11 414 594

11 414 594

11 414 594

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-11 414 594

11 414 594

11 414 594

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-11 414 594

11 414 594

11 414 594

602100  На початок періоду 

1 236 353

1 236 353

602200  На кінець періоду 

1 236 353

1 236 353

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-11 414 594

11 414 594

11 414 594

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14
сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської

ради

7

скликання

від

21.12.2016

№ 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від __________  № _____/17

Всього

Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

Видатки загального фонду

з них:

Видатки спеціального фонду

з них 

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Р А З О М

з них:

 розвитку

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

304 646 800

304 646 800

58 545 784

149 991 378

149 991 378

149 782 578

149 782 578

454 638 178

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, 
надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

33 928 332

33 928 332

2 998 500

2 998 500

2 998 500

2 998 500

36 926 832

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

38 491 022

38 491 022

300 000

300 000

300 000

300 000

38 791 022

6300

Будівництво

6 227 273

1 141 542

5 085 731

947 555 046

947 555 046

935 178 046

830 669 746

953 782 319

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

720 833 046

720 833 046

708 456 046

695 456 046

720 833 046

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6390

0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

211 212 000

211 212 000

211 212 000

119 703 700

211 212 000

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

6 227 273

1 141 542

5 085 731

510 000

510 000

510 000

510 000

6 737 273

6600

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика

812 409 449

812 289 649

119 800

894 058 565

894 058 565

894 058 565

894 058 565

1 706 468 014

6640

0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

395 296 925

395 296 925

244 231 736

244 231 736

244 231 736

244 231 736

639 528 661

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

413 215 924

413 096 124

119 800

643 348 929

643 348 929

643 348 929

643 348 929

1 056 564 853

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

6662

0460 Національна програма інформатизації 

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

7200

Засоби масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7400

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю

27 289 814

27 094 814

195 000

552 484 070

552 484 070

552 484 070

552 484 070

579 773 884

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

24 765 220

24 570 220

195 000

10 228 184

10 228 184

10 228 184

10 228 184

34 993 404

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

780 000

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

542 255 886

542 255 886

542 255 886

542 255 886

542 255 886

7500

0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 744 594

1 744 594

1 744 594

7800

Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

4 451 028

4 451 028

2 780 142

1 655 375

1 655 375

1 655 375

1 655 375

6 106 403

Додаток_2

9

(гривень)

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

0100000

Харківська міська рада

22 008 636

0110000

Харківська міська рада

22 008 636

1

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки

1 127 034

2

0116130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

300 000

3

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

6 477 900

3.1

0116662

6662

0460

Національна програма інформатизації

Капітальні видатки

6 477 900

4

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

14 103 702

4.1

КП "Міський інформаційний центр"

14 103 702

1000000

Департамент освіти Харківської міської ради

76 300 675

2 769 000

1010000

Департамент освіти Харківської міської ради

76 300 675

2 769 000

5

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

6

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Капітальні видатки всього, з них:

1 277 070

269 000

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

Перелік об'єктів, 

видатки на які у 2017 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Додаток 7 
до рішення 10 сесії Харківської міської ради                
7 скликання  від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста 
Харкова  на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін 
до рішення 10 сесії Харківської міської ради  7 скликання 
від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від _________  № ________/17    

Додаток 7

1

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

65

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")

1 531 300

1 531 300

1 531 300

66

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж (КП "Жилкомсервіс")

2 300 000

2 300 000

2 300 000

67

Реконструкція електричних мереж з встановленням 
приладів обліку електричної енергії в житлових 
модулях за адресою пр-кт Льва Ландау, 27 г, з 
урахуванням  виготовлення проекту та технічної 
документації (КП "Харківспецбуд")

1 000 000

1 000 000

350 000

68

Реконструкція приміщень по вул.Костичева, 13Б, 
літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації під гуртожиток 
 (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

15 000 000

15 000 000

10 000 000

69

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під 
гуртожиток по вул.Конторській, 7, з урахуванням 
виготовлення проекту та технічної документації
 (КП "Харківспецбуд")

7 510 000

7 510 000

1 000 000

70

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "О-1" під 
котельню по вул.Конторській, 7, з урахуванням 
виготовлення проекту та технічної документації 
(КП "Харківспецбуд")

490 000

490 000

490 000

71

Проектування та будівництво колумбарію для 
поховання домашніх тварин (КП "Центр 
поводження з тваринами")

4 185 762

64,3

1 494 020

1 228 000

72

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та 
тротуарів

1 443 720

73

4317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій 

Капітальні видатки

10 228 184

74

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

138 115 964

74.1

КП "Харківспецбуд"

26 676 765

74.2

КП "Харківблагоустрій"

6 418 000

74.3

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

18 255 199

74.4

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

18 103 600

74.5

КП "Харківжилбуд"

12 685 000

74.6

КСП "Харківгорліфт"

1 074 300

74.7

КП "Інженерні мережі"

5 000 000

74.8

КП "Центр поводження з тваринами"

1 303 100

74.9

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"

48 600 000

Додаток 7

10

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

4500000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

1 265 000

4510000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

1 265 000

75

4510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

76

4516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Придбання в Новобаварському районі м.Харкова 
нежитлового приміщення з метою розміщення 
дитячого дошкільного закладу

1 200 000

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

649 372 300

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

649 372 300

77

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

78

4716060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

1 490 000

4716390

6390

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 014 425 920

5 730 678 525

211 212 000

79

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: ділянка від станції "Олексіївська" до станції 
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий 
пусковий комплекс

1 478 634 785

85,9

208 913 658

820 000

80

Будівництво третьої лінії метрополітену в 
м.Харкові від станції "Метробудівників" до станції 
"Одеська"

4 153 745 576

0,3

4 143 138 438

180 392 000

81

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену

1 382 045 559

0,2

1 378 626 429

30 000 000

82

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

277 203 900

83

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

159 401 400

83.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

146 420 000

83.1

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

12 981 400

Додаток 7

11

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

4700000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

568 700 131

12 877 000

4710000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

568 700 131

12 877 000

4716310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

1 041 503 142

803 186 738

294 857 131

12 877 000

Культура

82 252 117

10 491 424

275 000

84

Комплексна реконструкція ЦПК та В ім. М.Горького

82 252 117

87,2

10 491 424

275 000

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

137 466 157

100 522 694

21 805 661

2 877 000

85

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

6 208 952

2,1

6 079 673

1 500 000

86

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Університетській (через майдан Рози 
Люксембург)

1 966 424

59,7

793 366

715 000

87

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Пролетарського

4 753 260

68,4

1 502 606

300 000

88

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров.Плетньовського

2 289 304

51,5

1 110 395

415 000

89

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

2 504 767

34,7

1 634 453

1 300 000

90

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

31 632 511

25,2

23 650 943

2 050 000

91

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

48,8

10 163 247

4 098 661

92

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

29 302 234

41,4

17 182 431

6 000 000

93

Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по 
просп.Льва Ландау

1 550 000

1 550 000

1 550 000

94

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

37 414 713

1,5

36 855 580

3 877 000

2 877 000

Додаток 7

12

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

в т.ч. водопостачання Харківської 
загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької 
Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 
4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво), 
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

2 877 000

2 877 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

109 106 031

87 786 362

23 974 726

95

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

2 973 548

28,6

2 121 869

1 329 811

96

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

40,3

7 846 633

4 650 000

97

Будівництво зливової каналізації від пров.Банного до 
майдану Рози Люксембург

3 309 161

88,5

380 792

350 000

98

Будівництво зливової каналізації від 
вул.Університетської до майдану Рози Люксембург

2 868 787

65,2

999 124

235 000

99

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

55 971 020

1,2

55 286 708

5 499 997

100

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

41,0

7 499 268

3 000 000

101

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

2 715 899

70,4

805 258

544 918

102

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

3 500 000

3,7

3 370 942

2 150 000

103

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

3 500 000

4,3

3 349 542

2 200 000

104

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

3 611 607

62,6

1 352 136

615 000

105

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

200 000

200 000

200 000

106

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

1 600 000

1,8

1 571 253

1 500 000

107

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Дебальцівській  на ділянці від просп.Гагаріна до 
вул.Балакліївської

150 000

150 000

150 000

108

Будівництво колектору зливової каналізації в районі 
майдану Фейербаха

150 000

150 000

150 000

Додаток 7

13

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

109

Будівництво колектору зливової каналізації по 
бульвару Нетіченському від вул.Греківської  до 
вул.Мар'їнської

600 000

600 000

600 000

110

Будівництво зливової каналізації в кварталі 
пров.Подільський-в'їзд Кузнечний

400 000

400 000

400 000

111

Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по 
вул.Шевченка, 341-реконструкція

202 837

202 837

200 000

112

Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе 

1 500 000

1 500 000

200 000

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в 
т.ч.:

245 000

245 000

245 000

113

Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери 
МК-1605 по пров.Подільському

245 000

245 000

245 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

54 435 588

3 000 000

114

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

39,0

54 435 588

3 000 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

43 949 093

39 195 512

8 408 667

115

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по просп.Тракторобудівників, 144

3 928 811

2,7

3 823 751

2 000 000

116

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

1 726 038

1 726 038

1 500 000

117

Будівництво мереж електрозабезпечення  нежитлової  
будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25

100 000

100 000

100 000

118

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

9,5

30 769 344

3 608 667

119

Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі 
вул.Державінської

4 097 969

34,7

2 676 379

1 100 000

120

Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення 
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників

100 000

100 000

100 000

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

2,2

13 838 598

2 000

121

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

2,1

10 548 872

1 000

122

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

2,5

3 289 726

1 000

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

563 064 661

494 671 560

235 146 077

10 000 000

123

Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по 
вул.Сумській, 81

19 371 623

90,5

1 834 053

103 946

124

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

57 962 775

1,4

57 154 510

10 000 000

Додаток 7

14

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

125

Будівництво пам'ятного знаку у сквері на майдані 
Свободи та благоустрій прилеглої території

475 000

16,0

399 015

200 000

126

Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б

600 000

600 000

600 000

127

Будівництво центру надання соціальних послуг 
"Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42

1 600 000

1 600 000

1 600 000

128

Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників, 
144 під центр адміністративних послуг

135 888 688

7,3

126 035 212

120 000 000

129

Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по 
майдану Павлівському, 4 - реконструкція

500 000

500 000

500 000

130

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському, 4 - реставрація 

140 088 150

2,2

136 978 842

30 000 000

131

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра 
Григоренка, 17

1 500 000

1 500 000

1 500 000

132

Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання 
соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
просп.Архітектора Альошина, 11

1 500 000

1 500 000

1 500 000

133

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

8 507 286

0,04

8 503 493

6 642 763

134

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

6 615 662

0,05

6 612 383

4 752 543

135

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під 
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по 
вул.Благовіщенській, 25

11 600 000

11 600 000

11 600 000

в т.ч. реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" 
під центр надання соціальних послуг "Прозорий 
офіс" по вул.Благовіщенській, 25, м.Харків за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг у 
форматі "Прозорий офіс"

10 000 000

10 000 000

136

Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

36 351 188

41,6

21 221 980

21 215 103

137

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

32 697 933

45,3

17 883 248

17 876 722

138

Комплексна реконструкція парку  ім. Квітки -
Основ`яненка

800 000

31,5

548 109

70 000

139

Комплексна реконструкція парку Машинобудівників 
по вул.Плеханівській, 134

1 500 000

20,1

1 198 273

70 000

140

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

11 000 000

1,3

10 857 692

205 000

141

Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ

306 072

14,7

261 062

100 000

142

Реконструкція Журавлівської греблі

6 277 520

71,8

1 771 134

900 000

Додаток 7

15

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

143

Реконструкція Лопанської греблі

86 212 764

2,1

84 402 554

4 000 000

144

Реабілітація нежитлової будівлі  по  пров.Миру, 3 - 
реставрація 

1 360 000

1 360 000

1 360 000

145

Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - 
в'їзд Кузнечний - реконструкція

350 000

350 000

350 000

146

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

146.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

146.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 178 965 656

788 603 837

273 843 000

147

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 813 707

6,3

1 700 000

1 700 000

148

Нове будівництво світлофорного об’єкту  на 
перехресті вул.Плеханівська - вул.Державінська

2 329 162

6,9

2 169 242

500 000

149

Будівництво велодоріжки вздовж Білгородського 
шосе (від вул.Дерев'янка до просп.Академіка 
Курчатова)

23 530 551

94,8

1 223 201

150 000

150

Добудова автодорожнього мосту через річку 
Лопань на продовженні вул.Беркоса - будівництво

3 543 000

11,3

3 142 071

55 000

151

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

31 603 074

30,8

21 865 191

19 000 000

152

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану Конституції до вул.Університетської

8 164 528

27,3

5 936 977

2 000 000

153

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

61 306 708

59,0

25 109 167

2 000 000

154

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

60,2

32 894 892

1 000

155

Реконструкція просп.Гагаріна

159 386 994

68,7

49 875 236

1 000

156

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до 
пров.Електромеханічного  

85 122 460

68,9

26 472 100

800 000

157

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

77 354 658

60,6

30 514 646

2 200 000

158

Реконструкція вул.Чоботарської

30 997 852

62,2

11 725 530

500 000

159

Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від 
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР

28 958 760

65,6

9 973 533

100 000

160

Реконструкція вул.Академіка Павлова від 
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного

30 000 000

1,7

29 491 850

200 000

161

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

0,7

68 625 766

35 000 000

Додаток 7

16

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

162

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

34 184 382

25,1

25 587 382

23 000 000

163

Реконструкція вул. Клочківської від  Бурсацького  
узвозу до Клочківського  узвозу

500 000

500 000

500 000

164

Реконструкція вул.Академіка Павлова  на дільниці 
від просп.Московського до пров.Конюшеного з 
реконструкцією мосту

36 000 000

1,0

35 651 636

1 000

165

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул.Ахсарова - просп.Людвіга Свободи

5 728 208

2,8

5 565 760

400 000

166

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

0,7

82 110 008

5 500 000

167

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

85 009 853

0,8

84 364 184

5 000 000

168

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

4,4

95 540 375

85 100 000

169

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

69 906 930

0,5

69 548 389

37 000 000

170

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана  
Хмельницького

850 000

850 000

850 000

171

Реконструкція просп.Московського від бульвару 
Богдана Хмельницького до вул.Свистуна

650 000

650 000

650 000

172

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Свистуна  до просп.Архітектора Альошина

650 000

650 000

650 000

173

Реконструкція просп.Московського від 
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого 
Квітня

650 000

650 000

650 000

174

Реконструкція просп.Московського від майдану 
Конституції до вул.Богдана Хмельницького

21 650 000

21 650 000

21 650 000

175

Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України

21 350 000

21 350 000

21 350 000

176

Реконструкція пров.Криничного

501 495

0,3

500 000

500 000

177

Реконструкція території  прилеглої до Зоопарку з 
улаштуванням майданчика для паркування вздовж 
узвозу Клочківському

500 000

15,7

421 531

200 000

178

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

19 790 170

19 790 170

4 300 000

Додаток 7

17

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

179

Реконструкція  території  прилеглої  до перехрестя  
просп. Академіка  Курчатова - Білгородське  шосе  з  
улаштуванням майданчиків  для паркування

20 000

20 000

20 000

180

Реконструкція  території  прилеглої  до перехрестя  
вул. Дерев'янка -Білгородське шосе, з  улаштуванням  
майданчиків для паркування

15 000

15 000

15 000

181

Реконструкція пішохідного мосту по узвозу 
Клочківському

500 000

6,0

470 000

300 000

182

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

182.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

182.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4800000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

575 000

4810000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

575 000

183

4810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

184

4816430

6330

0443

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

Капітальні видатки

510 000

5600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

65 000

5610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

65 000

185

5610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

6500000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

576 973 296

6510000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

576 973 296

186

6510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

59 700

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

755 966 463

593 249 070

209 207 151

187

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
Харківський міст)

21 479 495

1,3

21 204 235

10 000

188

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (Харківський міст  – 
вул.Чигирина Юлія)

15 183 771

2,2

14 843 830

10 000

189

Реконструкція трамвайної колії по вул.Академіка 
Павлова від просп.Московського до пров.Боткіна

10 000

10 000

10 000

Додаток 7

18

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

190

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій від вул.Весніна до майдану 
Першого Травня

55 676 588

1,4

54 916 796

10 000

191

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Маяковського від вул.Сумської до 
вул.Мироносицької

10 000

10 000

10 000

192

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій від вул.Маяковського до 
вул.Олеся Гончара

10 000

10 000

10 000

193

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій від вул.Олеся Гончара до 
вул.Весніна

10 000

10 000

10 000

194

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Першого Травня від вул.Мироносицької до 
вул.Сумської

10 000

10 000

10 000

195

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій (вузол)

10 000

10 000

10 000

196

Реконструкція трамвайної колії по вул.Сумській від 
майдану Першого Травня до в’їзду на розворотнє 
коло трамваїв біля міськпарку імені Горького

10 000

10 000

10 000

197

Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський 
Шлях від вул.Євгена Котляра до вул.Конєва

20 975 374

20 975 374

17 290 000

198

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Університетській від майдану Павлівського до 
вул.Кооперативної

10 380 538

48,6

5 337 268

1 005 552

199

Реконструкція трамвайної колії по вул.Мойсеївській 
з облаштуванням сигнальною автоматикою

19 857 817

75,0

4 956 703

2 662 128

200

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

49 942 303

49 942 303

11 820 000

201

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул.Євгена Котляра

26 350 919

26 350 919

20 360 000

202

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський Шлях - вул.Конєва 

13 598 633

13 598 633

10 347 000

203

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

65 805 427

65 805 427

26 800 000

204

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

5 000 000

5 000 000

5 000 000

205

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

31 581 972

31 581 972

23 500 000

206

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера - 
вул.Данилевського

57 487

82,6

10 000

10 000

207

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Трінклера 
– просп.Незалежності

10 000

10 000

10 000

Додаток 7

19

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

6.1

Капітальний ремонт приміщень будівлі 
комунального закладу “Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 Харківської міської ради 
Харківської області” по вул. Мар’їнська, 12/14, 
м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

269 000

269 000

7

1011040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальні видатки

1 308 605

8

1011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у 
т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях 
патронатного вихователя

Капітальні видатки

100 000

9

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Капітальні видатки всього, з них:

3 550 000

2 500 000

9.1

Капітальний ремонт комунального закладу 
“Харківський палац дитячої та юнацької творчості 
Харківської міської ради Харківської області” по 
просп.Тракторобудівників,55, м.Харків за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

2 500 000

2 500 000

10

1011220

1220

0990

Інші освітні програми

Капітальні видатки

70 000 000

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

365 000

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

365 000

11

1110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

12

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

300 000

12.1

1113143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Розробка науково-проектної документації 
"Реабілітація будівлі ККЗ "Україна" з 
улаштуванням прибудови під санітарно-технічні 
примішення за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 35 
"Стадія "Ескізний проект"

850 000

850 000

300 000

1300000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

143 898 964

Додаток 7

2

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

208

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара

10 000

10 000

10 000

209

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня – вул.Сумська

10 000

10 000

10 000

210

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька - вул.Весніна

10 158 756

2,1

9 941 589

10 000

211

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Пушкінська – вул Весніна

10 210 615

2,1

9 992 808

10 000

212

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна - 
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська

11 545 258

2,1

11 300 688

10 000

213

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Маяковського - вул.Мироносицька

10 000

10 000

10 000

214

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Гвардійців - Широнінців

7 603 036

2,7

7 398 544

10 000

215

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

7 737 050

2,4

7 554 102

10 000

216

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

10 000

10 000

10 000

217

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв 
Праці – вул. Барабашова

5 370 122

3,1

5 205 818

10 000

218

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв 
Праці - вул. Академіка Павлова

36 184 243

43,0

20 610 616

2 176 718

219

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Академіка 
Павлова - вул.Семиградська

4 100 000

4 100 000

4 100 000

220

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка 
Павлова - пров. Салтівський

9 225 000

9 225 000

9 225 000

221

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

10 000

10 000

10 000

222

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Московський - вул.Доброхотова

10 516 597

94,6

568 189

4 154

223

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Богдана 
Хмельницького – просп.Московський

14 869 527

1,4

14 655 608

10 000

224

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

6 318 852

1,0

6 257 173

6 134 597

225

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
вул.Військова) з облаштуванням електричного 
освітлення

10 136 692

1,6

9 971 965

9 813 167

226

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул. Військова - майдан 
Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

6 047 737

1,1

5 980 082

5 959 246

Додаток 7

20

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

227

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Доброхотова - 
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного 
освітлення

25 874 840

76,0

6 205 276

5 588 453

228

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Енергетична – 
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням 
електричного освітлення

45 773 572

32,0

31 125 379

28 429 730

229

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

8 754 461

0,9

8 673 646

10 000

230

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до бульвару Грицевця з облаштуванням 
електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

231

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул.Героїв Праці - вул.Академіка Павлова

3 021 163

3 021 163

10 000

232

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському від майдану Конституції до 
вул.Університетської з облаштуванням 
електричного освітлення

2 917 925

59,6

1 177 751

1 028 023

233

Реконструкція контактної мережі на перетині 
вул.Університетської з майданом Павлівським і до 
будинку № 35/2 по вул.Університетській з 
облаштуванням електричного освітлення

291 784

291 784

259 248

234

Реконструкція контактної мережі на майдані 
Павлівському і майдані Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з 
облаштуванням електричного освітлення

12 995 516

74,1

3 362 118

3 117 977

235

Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграду від пров.Забайкальського до 
вул.Морозова з облаштуванням електричного 
освітлення

21 638 374

2,2

21 169 879

10 000

236

Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграду від вул.Морозова до просп.Льва Ландау 
з облаштуванням електричного освітлення

18 477 859

2,7

17 984 114

10 000

237

Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграду від просп.Льва Ландау до просп.Петра 
Григоренка з облаштуванням електричного 
освітлення

13 700 429

2,6

13 337 383

10 000

238

Реконструкція контактної мережі по просп.Героїв 
Сталінграду від просп.Петра Григоренка до 
вул.Харківських Дивізій з облаштуванням 
електричного освітлення

12 434 630

3,0

12 064 757

10 000

Додаток 7

21

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

239

Реконструкція контактної мережі по 
вул.Маяковського від вул.Трінклера до вул.Сумської

743 186

34,2

489 324

10 000

240

Реконструкція контактної мережі по вул.Трінклера 
від вул.Культури до вул.Маяковського

999 950

94,3

57 195

10 000

241

Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській 
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної 
залізниці до вул.Дерев'янко

1 494 799

68,3

473 194

10 000

242

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп.Правди від перехрестя з вул.Трінклера до 
будинку №17

996 460

97,2

28 103

25 639

243

Реконструкція контактної мережі тролейбусу на 
транспортному вузлі перехрестя просп.Правди - 
вул.Сумська

894 317

96,9

28 020

28 020

244

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул.Сумській від будинку №70 до майдану Свободи

919 134

91,9

74 072

19 000

245

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
вул.Сумській від вул.Скрипника до будинку №36/38 
по вул.Сумській

666 164

84,1

106 023

106 023

246

Реконструкція контактної мережі тролейбусу по 
просп.Маршала Жукова

25 427 646

59,7

10 239 919

7 493 070

247

Реконструкція контактної мережі трамваю по 
просп.Перемоги від вул.Клочківської до кінцевої 
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

13 589 512

59,0

5 574 680

5 387 208

248

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – узвоза Клочківського з 
облаштуванням електричного освітлення

6 885 147

6 885 147

10 000

249

Реконструкція контактної мережі на перехресті 
вул. Клочківської – просп. Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

3 487 106

3 487 106

10 000

250

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
від Олексіївського мосту до просп.Людвіга Свободи 
з облаштуванням електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

251

Реконструкція контактної мережі по вул.Ахсарова 
в районі станції метро «Олексіївська» з 
облаштуванням електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

252

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Людвіга Свободи від вул.Ахсарова до 
просп.Перемоги з облаштуванням електричного 
освітлення

10 000

10 000

10 000

Додаток 7

22

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

253

Будівництво тролейбусної лінії по просп.Перемоги 
від перехрестя з просп.Людвіга Свободи до кінцевої 
станції трамваїв "Проспект Перемоги" з 
облаштуванням зовнішнього освітлення

27 585 997

80,6

5 360 777

100 227

254

Реконструкція комплексу телемеханіки районного 
диспетчерського пункту "Кіровська"

11 900 014

78,1

2 608 494

4 944

255

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Клочківська» до Лопанського мосту

3 884 552

80,8

745 479

199 828

256

Реконструкція кабельних мереж від тягової 
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за 
адресою: майдан Павлівський, 20

2 710 160

73,3

722 645

332 199

257

Будівництво автостоянок КП "Харківпарксервіс"

360 000

360 000

360 000

258

Реконструкція мережі зливової каналізації на 
ділянці трамвайної колії по вул.Маяковського від 
вул.Сумської до вул.Трінклера

486 885

85,6

70 000

70 000

259

Реконструкція мережі зливової каналізації на 
ділянці трамвайного переїзду вул.Трінклера-
вул.Культури

971 072

92,8

70 000

70 000

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

Капітальні видатки, в т.ч.:

244 231 736

260

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, колій, 
переїздів та контактних мереж

229 231 736

261

Придбання рухомого складу КП "Тролейбусне депо 
№ 2"

15 000 000

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

226 736 244

185 581 757

90 858 309

262

Модернізація автоматизованої системи 
диспетчерського управління                                      
КП "Міськелектротранссервіс" з метою 
забезпечення функціонування пристроїв 
інформування пасажирів - реконструкція

10 000

10 000

10 000

263

Реконструкція диспетчерського центру керування 
наземним пасажирським транспортом служби руху 
КП "Міськелектротранссервіс" з розширенням 
функцій GPS/GPRS-моніторингу засобів організації 
дорожнього руху

10 000

10 000

10 000

264

Реконструкція зупиночних пунктів 
КП Міськелектротранссервіс"

5 000 000

5 000 000

5 000 000

265

Встановлення (будівництво) направляючих 
пішохідних огороджень для каналізування 
пішохідних потоків на об'єктах транспортної 
інфраструктури

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Додаток 7

23

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

266

Встановлення (будівництво) направляючих 
пішохідних огороджень для каналізування 
пішохідних потоків по 
просп. Науки КП "Харків-Сигнал"

10 000

10 000

10 000

267

Встановлення опор освітлення на нерегульованих 
пішохідних переходах (будівництво)                             
КП "Міськелектротранссервіс"

4 900 001

65,5

1 691 710

1 691 710

268

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Героїв Сталінграду - в 
районі зупинки "Інфекційна лікарня" (будівництво)
 КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

269

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Тракторобудівників - 
вул. Амосова (будівництво)                                                
КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

30,6

104 162

104 162

270

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході вул. Дружби Народів - в 
районі будинку №238 (будівництво)                                                                                         
КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

271

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі 
зупинки "Енергоремонтне підприємство" 
(будівництво) КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

272

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Льва Ландау - в районі 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ (будівництво)                                                                         
КП  Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

273

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході вул.Плеханівська - 
вул.Лебединська (будівництво)
 КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

274

Встановлення опор освітлення на нерегульованому 
пішохідному переході просп. Ювілейний - в районі 
розворотнього кола тролейбусу "602 мікрорайон" 
(будівництво) 
КП "Міськелектротранссервіс"

150 001

69,1

46 329

46 329

275

Реконструкція пішохідного переходу по 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 
в частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

730 393

80,9

139 756

139 756

Додаток 7

24

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

276

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 000 985

5,2

1 896 669

1 896 415

277

Реконструкція пішохідного переходу по 
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху (дорожнє регулювання та 
організація дорожнього руху)

2 077 338

5,3

1 967 531

1 967 271

278

Реконструкція пішохідного переходу на перехресті 
вул.Олімпійської - просп.Маршала Жукова в частині 
облаштування технічними засобами регулювання 
дорожнього руху

1 183 433

92,3

91 425

91 425

279

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський -  майдан Фейєрбаха

2 025 910

4,5

1 935 208

10 000

280

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва

1 883 766

4,8

1 792 529

10 000

281

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

1 956 974

4,6

1 867 913

10 000

282

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Нікітіна

1 199 981

8,2

1 101 798

10 000

283

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

3 955 820

3,6

3 811 550

10 000

284

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Лесі Українки

4 627 934

4,7

4 409 492

10 000

285

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Академіка Павлова

2 406 336

3,9

2 311 833

10 000

286

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Маршала Жукова

6 174 061

2,8

6 002 006

6 002 006

287

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій

4 592 591

3,7

4 424 792

4 424 792

288

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана 
Хмельницького

3 920 690

3,3

3 789 786

10 000

289

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Свистуна

1 942 133

6,7

1 812 612

10 000

290

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – вул.Северина Потоцького

2 216 494

4,9

2 107 059

10 000

291

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Архітектора Альошина

2 347 715

5,0

2 229 366

10 000

292

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Індустріальний

3 008 702

4,5

2 872 266

10 000

Додаток 7

25

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

293

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня

2 403 988

0,1

2 402 049

144 979

294

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Роганська

3 343 566

0,1

3 341 435

154 965

295

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська-вул.Миру

4 134 941

0,1

4 132 431

145 549

296

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Плиткова

4 269 053

0,1

4 266 464

153 245

297

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.П'ятихатська

4 228 915

0,1

4 226 341

156 377

298

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Пілони

2 291 488

6,4

2 145 374

10 000

299

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Грицевця

1 002 180

12,0

881 479

10 000

300

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул Енергетична

5 424 074

31,1

3 735 035

3 644 641

301

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Поліграфкомбінат

5 760 791

29,1

4 084 474

3 992 531

302

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московського - вул.Соїча

3 831 085

85,5

557 316

479 775

303

Реконструкція світлофорного об`єкту 
просп.Московський - ХЕМЗ

2 862 175

27,6

2 072 169

1 982 171

304

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці 

250 000

250 000

250 000

305

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Барабашова

3 369 607

4,5

3 217 211

3 217 211

306

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Універсам

2 929 451

4,5

2 798 376

10 000

307

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Ринок

2 329 063

5,7

2 195 895

10 000

308

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців

3 524 789

4,3

3 372 614

10 000

309

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв 
Праці - вул. Академіка Павлова

3 967 199

31,3

2 723 530

2 643 275

310

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Академіка Павлова - вул.Валентинівська

3 608 824

4,4

3 450 403

10 000

311

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Дружби Народів

3 217 008

4,3

3 079 289

10 000

312

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - Універсам

1 856 308

6,0

1 745 391

10 000

313

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

250 000

250 000

250 000

314

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

2 702 294

4,6

2 578 371

10 000

315

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Олексіївська

2 110 364

6,4

1 975 825

10 000

Додаток 7

26

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

316

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк

2 902 642

6,2

2 723 003

10 000

317

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська-школа №125

1 484 843

7,4

1 374 226

10 000

318

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп.Перемоги

3 381 793

6,1

3 175 515

10 000

319

Реконструкція світлофорного об'єкту Велика 
Панасівська - Кузинський міст

250 000

250 000

250 000

320

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул.Сумської - Бурсацького узвозу

2 317 862

3,3

2 241 055

10 000

321

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Трінклера - вул. Культури

1 108 553

78,4

240 000

240 000

322

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Конституції - майдан Павлівський

2 035 547

34,1

1 341 494

1 286 226

323

Реконструкція світлофорного об`єкту майдан 
Павлівський - вул. Університетська

2 806 559

61,8

1 072 964

1 007 593

324

Реконструкція світлофорного об`єкту 
вул.Полтавський шлях - майдан Сергіївський

2 492 807

34,9

1 621 963

1 566 361

325

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул.Академіка Проскури

310 350

310 350

310 350

326

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул. Рудика

150 000

150 000

150 000

327

Реконструкція перехрестя вул.Деревя'нка-
вул.Освітянської

250 000

250 000

250 000

328

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - 
вул. Тахіатаська

1 214 623

9,7

1 096 384

1 074 387

329

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Ботанічна

138 532

138 532

138 532

330

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Заводу Комсомолець

1 600 440

8,0

1 472 544

10 000

331

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Котельниківська

2 702 206

6,5

2 527 815

10 000

332

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи - будинок №48

1 735 478

33,7

1 151 083

1 118 705

333

Будівництво світлофорного об'єкту по 
просп.Людвіга Свободи в районі будинку № 60-А

1 499 737

1 499 737

1 499 737

334

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Кошкіна

2 983 638

56,1

1 310 781

1 249 894

335

Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті 
просп. Московського - вул. Морозова

2 440 948

60,6

962 629

908 302

336

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Золочівська-
вул.Башкирська

1 284 834

48,5

661 275

634 119

337

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - зупинка "Сосновий бір"

1 953 938

5,4

1 848 166

10 000

Додаток 7

27

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

338

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок № 16

1 271 265

39,9

763 846

714 177

339

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Молодогвардійська

1 552 957

8,4

1 421 755

10 000

340

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Бучми

2 585 390

31,9

1 761 037

1 717 240

341

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся 
Сердюка - вул. Ужвій Наталії

2 175 679

39,4

1 317 701

1 273 245

342

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді 
з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 
158

2 260 654

32,6

1 523 788

1 488 651

343

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді - виїзді 
з території автостанції по вул. Академіка Павлова 
323-А

1 824 689

37,7

1 136 417

1 100 817

344

Будівництво світлофорного об'єкту                                                  
вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників

2 092 595

2 092 595

132 560

345

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея

10 000

10 000

10 000

346

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

2 740 596

2 740 596

157 394

347

Будівництво світлофорного об’єкту вул.Бібліка-
школа № 119

250 000

250 000

250 000

348

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху на вул. Пушкінській – 
вул.Гуданова–вул.Петровського

1 172 771

66,0

398 431

397 173

349

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету 
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

2 172 526

32,8

1 460 272

1 422 959

350

Реконструкція технічних засобів організації 
дорожнього руху зі зміною геометрії проїжджої 
частини вулично-дорожньої мережі вузла вул.Героїв 
Праці - вул.Шевченка - вул.Сидора Ковпака

2 700 000

67,2

886 217

129 242

351

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху по вул.Командарма Корка на 
ділянці від вул.Ужвій Наталії до Окружної дороги зі 
зміною геометрії проїжджої частини вулично-
дорожньої мережі

221 737

77,5

50 000

50 000

352

Реконструкція організації дорожнього руху по 
просп. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв 
Праці до будинку № 142

1 793 292

7,5

1 659 201

1 648 939

Додаток 7

28

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

353

Реконструкція організації дорожнього руху по 
вул.Академіка Павлова на ділянці від вул.Героїв 
Праці до вул.Уборевича зі зміною геометрії 
проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього 
освітлення

22 609 000

13,9

19 473 240

19 473 240

354

Реконструкція об'єктів транспортного комплексу 
території обмеженої вулицями: Академіка 
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців, 
Уборевича (I черга)

3 359 336

98,0

68 236

68 236

355

Капітальний ремонт об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

32 616 400

356

Придбання техніки, механізмів, обладнання,  в т.ч.:

17 616 400

356.1

КП "Міськелектротранссервіс" 

8 880 000

356.2

КП "Харків-Сигнал"

7 216 400

356.3

КП "Тролейбусне депо №2"

275 000

356.4

КП "Тролейбусне депо № 3"

970 000

356.5

КП "Салтівське трамвайне депо"

275 000

357

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання КП "Салтівське трамвайне депо"

15 000 000

6800000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

1 705 345

6810000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

1 705 345

358

6810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

49 970

359

6817810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

Капітальні видатки

1 500 000

360

6817840

7840

0320

Організація рятування на водах

Капітальні видатки

155 375

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 065 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 065 000

361

7310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

362

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Додаток 7

29

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

1310000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

143 898 964

13

1310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

61 500

14

1313140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

25 400 000

25 400 000

25 400 000

14.1

1313142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Капітальний ремонт та реконструкція клубів для 
підлітків за місцем проживання

25 400 000

25 400 000

25 400 000

14.1.1

Капітальний ремонт клубів для підлітків за місцем 
проживання

5 393 596

5 393 596

5 393 596

14.1.2

Реконструкція будівлі літ. "А-1" по Білгородському 
шосе, 7-А

20 006 404

20 006 404

20 006 404

15

1315030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 337 464

15.1

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

9 337 464

16

1315040

5040

0810

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

10 000 000

16.1

1315041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

Капітальні видатки

10 000 000

17

1315060

5060

0810

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

99 100 000

17.1

1315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

Капітальні видатки

99 100 000

1400000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

137 476 352

1410000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

137 476 352

18

1410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

19

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

86 430 288

20

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

700 000

21

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

15 173 455

22

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Капітальні видатки

24 760 609

23

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

700 000

24

1412140

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

Капітальні видатки

1 820 500

Додаток 7

3

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

363

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

10 000 000

10 000 000

10 000 000

364

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
бюджету міста Харкова у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7500000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

34 000

7510000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

34 000

365

7510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

34 000

7600000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

18 104 000

7610000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради (в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

18 104 000

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку 
регіонів, в т.ч.: 

18 004 000

366

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з 
надзвичайних ситуацій у Харківській області 
(забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів 
ДСНС України у Харківській області тепловими 
пушками та тепловентиляторами))

14 000

367

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з 
надзвичайних ситуацій у Харківській області (на 
забезпечення аварійно – рятувальних підрозділів 
ДСНС України у Харківській області плаваючими 
мотопомпами))

500 000

Додаток 7

30

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

368

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази ГУ 
Національної поліції в Харківській області 
(забезпечення особового складу одностроєм))

13 000 000

369

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів  
(на зміцнення матеріально-технічної бази 
Управління Служби безпеки України в 
Харківській області (придбання спеціального 
обладнання та засобів))

1 512 000

370

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 
(Апеляційному суду Харківської області на 
розробку проектної документації з комплексного 
відновлення фасаду будівлі суду) 

700 000

371

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази 
Національної академії Національної гвардії 
України (на придбання медичного обладнання та 
проведення ремонтних робіт меморіальної стели 
героям - випускникам академії))

370 000

372

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса 
(на реконструкцію та реставрацію приміщень 
інституту)) 

1 000 000

373

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного юридичного університету 
ім.Ярослава Мудрого (співфінансування на 
будівництво спортивного майданчика на території 
студмістечка університету))

319 000

Додаток 7

31

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

374

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази 
Харківського Національного університету ім. В.Н. 
Каразіна (співфінансування на будівництво 
тренажерного майданчика (воркаут) на території 
стадіону УСК "Каразінський" та спортивного 
майданчика на території студентських 
гуртожитків))

386 500

375

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази 
Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" (співфінансування на будівництво 
тренажерного майданчика (воркаут) на території 
студмістечка університету)) 

67 500

376

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на 
зміцнення матеріально-технічної бази Харківської 
середньої спеціалізованої музичної школи-
інтернату (на будівництво тренажерного 
майданчика (воркаут) на території школи))

135 000

377

7618800

8800

0180

Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету 
Харківської області бюджету міста Харкова на 
виконання комплексної програми "Розвиток 
місцевого самоврядування в Харківській області 
на 2017-2021 роки" для співфінасування міні-
проектів - переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в 
майбутнє" у 2017 році)

100 000

3 393 498 884

38 146 000

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

         Т.Д.Таукешева

Всього:

Додаток 7

32

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

25

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

7 826 500

25.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

5 124 000

25.2

КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста 
Харкова"

2 702 500

1500000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

53 123

1510000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

53 123

26

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

53 123

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

4 350 306

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

4 350 306

27

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

28

1513100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

3 471 091

28.1

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

2 977 411

28.2

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та 
дітям-інвалідам

Капітальні видатки

493 680

29

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

814 215

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

382 350

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

382 350

30

2010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

49 350

31

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

333 000

31.1

2013111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

Капітальні видатки

333 000

2400000

Департамент культури Харківської міської 
ради

262 249 006

12 500 000

Додаток 7

4

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

2410000

Департамент культури Харківської міської 
ради

262 249 006

12 500 000

32

2410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

33

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбаченi державними i 
місцевими програмами розвитку культури i 
мистецтва

Капітальні видатки

58 507 856

34

2414070

4070

0824

Музеї і виставки

Капітальні видатки

2 397 800

35

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

Капітальні видатки

5 078 100

36

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

7 604 100

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
об'єктів культури

395 068 376

364 112 913

188 596 150

12 500 000

37

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція 
КО "Харківський зоопарк", в т.ч.:

369 122 226

338 166 763

162 500 000

12 500 000

37.1

Будівництво будинку жирафів комплексу 
"Африканська савана" (коригування)

18 382 070

27,5

13 323 514

400 000

37.2

Будівництво мереж та споруд зливової каналізації 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (1 черга)

12 147 690

5,7

11 459 880

10 000 000

37.3

Реконструкція мереж електропостачання та 
освітлення КО "Харківський зоопарк", за адресою: 
вул.Сумська, 35, м.Харків (2 черга)

99 822 365

19,7

80 169 643

20 000 000

37.4

Реконструкція слабострумкових мереж КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (3 черга)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

37.5

Реконструкція мереж та споруд газопостачання 
КО "Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 
35, м.Харків (4 черга)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

37.6

Реконструкція зони "Вхідна група № 2 та 
адміністративної будівлі КО "Харківський зоопарк", 
за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(5 черга)

26 169 773

5,4

24 746 065

13 000 000

37.7

Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк," за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (6 черга)

98 735 209

1,6

97 148 607

23 500 000

12 500 000

в т.ч. реконструкція зони "Планета мавп" та 
існуючих будівель і споруд КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків                             
(6 черга) за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

12 500 000

12 500 000

Додаток 7

5

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

37.8

Реконструкція зони "Дика Австралія" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(7 черга)

35 219 693

4,3

33 719 054

18 000 000

37.9

Реконструкція зони "Контактний зоопарк" КО 
"Харківський зоопарк" за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (8 черга)

8 950 602

1,1

8 850 000

8 850 000

37.10

Реконструкція зони "Вхідна група № 1" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків 
(9 черга)

15 070 738

0,5

15 000 000

15 000 000

37.11

Реконструкція зони "Королівство слонів" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(10 черга)

15 169 310

1,1

15 000 000

15 000 000

37.12

Реконструкція зони "Водяний світ" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(11 черга)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

37.13

Реконструкція зони "Світ узбережжя" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(12 черга)

2 139 496

6,5

2 000 000

2 000 000

37.14

Реконструкція зони "Африканська савана" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(13 черга)

2 061 653

3,0

2 000 000

2 000 000

37.15

Реконструкція зони "Африканське Сафарі" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (14 черга)

2 066 416

3,2

2 000 000

2 000 000

37.16

Реконструкція зони "Театр природи" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків
 (15 черга)

8 361 653

0,7

8 300 000

8 300 000

37.17

Реконструкція зони "Південна Америка" та 
існуючих будівель і споруд  КО "Харківський 
зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків 
(16 черга)

1 637 980

8,4

1 500 000

1 500 000

37.18

Реконструкція зони "Далекий схід" та існуючих 
будівель і споруд  КО "Харківський зоопарк", за 
адресою: вул.Сумська, 35, м.Харків (17 черга)

10 206 212

2,0

10 000 000

10 000 000

37.19

Реконструкція зон "Господарча зона з 
госпмайданчиком" та "Вхідна група №3" КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (18 черга)

1 531 366

2,0

1 500 000

1 500 000

Додаток 7

6

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

37.20

Ескізний проект "Реконструкція зон КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (коригування)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

37.21

Містобудівний розрахунок "Реконструкція зон КО 
"Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська, 35, 
м.Харків (коригування)

150 000

150 000

150 000

37.22

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

300 000

300 000

300 000

38

Капітальні видатки, будівництво та реконструкція  
ЦПК та В ім.М.Горького, в т.ч.:

25 946 150

25 946 150

25 946 150

38.1

Будівництво господарських будівель на території 
КП "ЦПК та В ім.Горького" по вул.Сумська, 81 
м.Харків

10 752 000

10 752 000

10 752 000

38.2

Будівництво зрошувальної системи території ЦПК 
та В ім.М.Горького по вул.Сумській, 81 в м.Харків

3 360 000

3 360 000

3 360 000

38.3

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "ВЛ-1" під 
адміністративну будівлю з підсобними 
приміщеннями та відкритим майданчиком з навісом 
на території КП "ЦПК та В ім.М.Горького" по 
вул.Сумська, 81 в м.Харків

7 616 000

7 616 000

7 616 000

38.4

Капітальні видатки (придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування)

4 218 150

4 218 150

4 218 150

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

449 122

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

449 122

39

3310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

449 122

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

32 507 977

3510000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

32 507 977

40

3510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

32 507 977

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

536 666 429

10 000 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

536 666 429

10 000 000

41

4110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

626 155

42

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

1 459 400

42.1

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

Капітальні видатки

1 459 400

43

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

128 096 490

Додаток 7

7

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

44

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

30 000 000

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

286 700 857

236 584 769

186 292 464

10 000 000

45

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

50 000 000

50 000 000

50 000 000

46

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків

3 500 000

3 500 000

3 500 000

47

Реконструкція котельні з встановленням 
високоефективних котлів по вул. Весела, 22-А  
(друга черга) (СКП "Харківзеленбуд")

2 243 348

30,8

1 552 340

1 552 340

48

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35                        
(СКП "Харківзеленбуд")

70 356 906

17,8

57 814 408

57 275 851

5 000 000

в т.ч. реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35, м.Харків за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

5 000 000

5 000 000

49

Реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської- проспект Любові Малої) в м.Харків 
(СКП "Харківзеленбуд") 

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 000 000

в т.ч. реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова 
(вул.Дудінської - проспект Любові Малої) в м.Харків 
за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

5 000 000

5 000 000

50

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

44,3

15 229 222

7 108 309

51

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП "Харківводоканал")

45 200 000

45 200 000

15 000 000

52

Реконструкція водоводу по вул.Лісопарківській та 
вул. Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського 
(КП "Харківводоканал")

25 309 900

25 309 900

17 000 000

53

Реконструкція тепломагістралі № 12 на дільниці 
від МК-1234 до МК-1237 по вул.Примерівській 
(коригування) (КП "Харківські теплові мережі")

16 054 235

53,4

7 479 607

5 214 260

54

Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по 
вул. Енергетична в м. Харків. Теплова мережа від 
НО2 до МК-6604 (УТ-2) (коригування)                                  
(КП "Харківські теплові мережі") 

19 775 699

39,7

11 915 696

11 686 309

Додаток 7

8

в т.ч. за рахунок

субвенції з 

державного 

бюджету

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

55

Реконструкція теплових мереж між МК-4205 і 
4205/5 по пр. Леніна в м. Харкові (коригування) (КП 
"Харківські теплові мережі") 

12 508 661

12 508 661

11 880 460

56

Реконструкція котелень із заміною фізично і 
морально застарілих котлів на нові 
високоефективні котли. Котельня по вул.Котлова, 
67 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") 

4 152 239

90,0

415 220

415 220

57

Ліквідація котелень по вул. Жовтневої революції, 
22; вул. Конєва, 17; пров.Столярному, 14 з 
підключенням споживачів до централізованого 
теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські 
теплові мережі") 

3 304 182

90,0

330 418

330 418

58

Технічне переоснащення ЦТП 531/1 по вул. Героїв 
праці, 37е в м. Харкові (КП "Харківські теплові 
мережі") 

1 792 974

90,0

179 297

179 297

59

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів 
малої механізації та ін., в т.ч.:

190 191 920

59.1

СКП "Харківзеленбуд"

49 517 500

59.2

КП "Харківські теплові мережі"

31 506 670

59.3

КП "Харківводоканал"

66 304 500

59.4

КП "Ритуал"

8 496 300

59.5

СКП "Заповіт"

544 930

59.6

КП "Міськсвітло" 

23 822 020

59.7

КП "Муніципальна компанія поводження з 
відходами"

10 000 000

4300000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

344 931 872

4310000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

344 931 872

60

4310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах

Капітальні видатки

65 000

61

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

Капітальні видатки

8 810 300

62

4316020

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

146 174 816

62.1

4316021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Капітальний ремонт об’єктів житлового фонду

146 174 816

63

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

20 196 088

64

4316120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, 
надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

Капітальні видатки

2 998 500

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

32 017 062

29 325 320

16 899 300

Додаток 7

9

гривень

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова на 
2012-2020 роки 

2 058 077

2 058 077

0100000

Харківська міська рада 

782 933

782 933

0110000

Харківська міська рада 

782 933

782 933

0113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

476 533

476 533

0113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

476 533

476 533

0117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

306 400

306 400

9000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9013200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9013202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

266 575

266 575

9210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

266 575

266 575

9213200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

266 575

266 575

9213202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

266 575

266 575

9300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9313200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9313202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9413200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9413202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

Перелік місцевих (регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету 

міста Харкова у 2017 році

Додаток 8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" в редакції рішення 14 сесії
Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення
змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від ________  № ____/17

Додаток 8

1

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

4800000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

6 227 273

510 000

6 737 273

4810000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

6 227 273

510 000

6 737 273

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

6 227 273

510 000

6 737 273

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

6 102 255

6 102 255

5600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

6 102 255

6 102 255

5610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

6 102 255

6 102 255

5617420

7420

0490

Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій

6 102 255

6 102 255

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

10 600 000

10 600 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

10 600 000

10 600 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

10 600 000

10 600 000

7318100

8100

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

10 600 000

10 600 000

7318103

8103

1060

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

10 000 000

10 000 000

7318108

8108

1060

Витрати, пов`язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

600 000

600 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

15 000 000

15 000 000

30 000 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 000 000

15 000 000

30 000 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 000 000

15 000 000

30 000 000

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових 
питань

15 000 000

15 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для 
окремих категорій населення

15 000 000

15 000 000

7318100

8100

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

15 000 000

15 000 000

7318103

8103

1060

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

15 000 000

15 000 000

Комплексна Програма розвитку 
цивільного захисту міста Харкова на 
2014-2017 роки

780 000

1 500 000

2 280 000

6800000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

780 000

1 500 000

2 280 000

6810000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

780 000

1 500 000

2 280 000

Додаток 8

10

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

6817810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

780 000

1 500 000

2 280 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

151 400

151 400

0100000

Харківська міська рада 

151 400

151 400

0110000

Харківська міська рада 

151 400

151 400

0117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

151 400

151 400

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

889 123

889 123

1300000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

889 123

889 123

1310000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

889 123

889 123

1315010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

742 623

742 623

1315011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

568 500

568 500

1315012

5012

0810

Проведення навчально- тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту

174 123

174 123

1315060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

146 500

146 500

1315062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

146 500

146 500

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

161 117 685

211 212 000

372 329 685

4700000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 643 285

211 212 000

212 855 285

4710000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

1 643 285

211 212 000

212 855 285

4716130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

1 643 285

1 643 285

4716390

6390

0453

Будівництво та розвиток мережі 
метрополітенів

211 212 000

211 212 000

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

159 474 400

159 474 400

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

159 474 400

159 474 400

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

159 474 400

159 474 400

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020р.р

420 000

10 228 184

10 648 184

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

420 000

10 228 184

10 648 184

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

420 000

10 228 184

10 648 184

4317420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

420 000

10 228 184

10 648 184

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

1 000 000

1 000 000

Додаток 8

11

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

1 000 000

1 000 000

4317420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 000 000

1 000 000

Міська програма інвестиційної 
діяльності та іміджевих проектів на 
2017-2020 роки

5 486 900

5 486 900

5200000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

5 486 900

5 486 900

5210000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

5 486 900

5 486 900

5217420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

5 486 900

5 486 900

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 500 000

1 500 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 500 000

1 500 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 500 000

1 500 000

7317420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 500 000

1 500 000

ВСЬОГО

6 029 162 713

2 882 328 290 8 911 491 003

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 8

12

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

9500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9513200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9513202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9613200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9613202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

120 864

120 864

9710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

120 864

120 864

9713200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

120 864

120 864

9713202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

120 864

120 864

9800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9813200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9813202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0100000

Харківська міська рада 

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0110000

Харківська міська рада 

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0116662

6662

0460

Національна програма інформатизації

3 896 600

6 477 900

10 374 500

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

12 347 898

12 347 898

0100000

Харківська міська рада 

12 347 898

12 347 898

0110000

Харківська міська рада 

12 347 898

12 347 898

0117210

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

0117212

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

12 347 898

12 347 898

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2013-2017 роки

1 210 070

1 210 070

0900000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

1 210 070

1 210 070

0910000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

1 210 070

1 210 070

0917420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 210 070

1 210 070

Додаток 8

2

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 588 195

5 588 195

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 588 195

5 588 195

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 588 195

5 588 195

1117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

5 588 195

5 588 195

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2011-2017 роки

2 299 515 500

285 297 628 2 584 813 128

Забезпечення функціонування 
навчальних закладів та установ освіти 
міста Харкова

2 286 065 964

215 297 628 2 501 363 592

1011010

1010

0910

Дошкільна освіта

685 673 020

112 648 374

798 321 394

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 274 873 136

76 920 137 1 351 793 273

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти 
вечiрнiми (змінними) школами

13 017 624

4 793

13 022 417

1011040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

8 290 209

1 388 605

9 678 814

1011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних 
сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

6 926 758

110 000

7 036 758

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

55 001 509

14 071 761

69 073 270

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами 
освіти

198 585 621

10 032 635

208 618 256

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

13 183 036

13 183 036

1011180

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за 
будівництвом і капітальним ремонтом та 
іншими окремими господарськими 
функціями

399 345

399 345

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

20 649 477

20 649 477

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого 
господарського обслуговування

5 748 877

5 748 877

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

3 418 102

121 323

3 539 425

1011230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

299 250

299 250

1000000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

13 449 536

70 000 000

83 449 536

1010000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

13 449 536

70 000 000

83 449 536

1011220

1220

0990

Інші освітні програми

3 649 636

70 000 000

73 649 636

1016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

9 799 900

9 799 900

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 399 017 529

183 406 503 1 582 424 032

1400000

Департамент охорони здоров'я 
Харківської міської ради

1 399 017 529

183 406 503 1 582 424 032

Додаток 8

3

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1410000

Департамент охорони здоров'я 
Харківської міської ради

1 399 017 529

183 406 503 1 582 424 032

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

624 628 126

102 255 967

726 884 093

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

26 711 407

1 902 200

28 613 607

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

142 375 492

15 588 425

157 963 917

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

460 476 882

33 879 137

494 356 019

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

25 663 198

2 513 200

28 176 398

1412140

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги 
населенню

69 748 504

19 441 074

89 189 578

1412170

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

1412210

2210

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

27 623 542

27 623 542

1412214

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

27 623 542

27 623 542

1412220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

18 089 563

18 089 563

1417420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

3 000 000

3 000 000

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 826 500

7 826 500

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

191 035 170

4 691 056

195 726 226

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

58 911 622

4 646 056

63 557 678

1513100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

47 629 144

3 831 841

51 460 985

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

43 456 837

3 338 161

46 794 998

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам 
та дітям-інвалідам

4 172 307

493 680

4 665 987

1513130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 191 022

7 191 022

1513131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді

7 191 022

7 191 022

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

4 091 456

814 215

4 905 671

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 485 600

2 485 600

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами 
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

2 485 600

2 485 600

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист 
населення

9 358 112

45 000

9 403 112

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

112 265 900

112 265 900

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

112 265 900

112 265 900

Додаток 8

4

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист 
населення

112 265 900

112 265 900

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

8 013 936

8 013 936

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

8 013 936

8 013 936

6513034

3034

1070

Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку 

8 013 936

8 013 936

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2012-2017 роки

18 191 553

27 388 010

45 579 563

Забезпечення функціонування закладів 
по роботі з сім'ями та молоддю міста 
Харкова

14 989 653

27 388 010

42 377 663

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

1 721 693

1 798 762

3 520 455

1113143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної 
політики

1 721 693

1 798 762

3 520 455

1313140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

13 267 960

25 589 248

38 857 208

1313142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

13 267 960

25 589 248

38 857 208

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

3 201 900

3 201 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

3 201 900

3 201 900

1113130

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

90 800

90 800

1113134

3134

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

1113140

3140

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

3 111 100

3 111 100

1113141

3141

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів 
на виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»

1 702 500

1 702 500

1113143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної 
політики

1 408 600

1 408 600

Міська комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2011-2017 роки

4 034 600

333 000

4 367 600

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

4 034 600

333 000

4 367 600

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

4 034 600

333 000

4 367 600

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

4 034 600

333 000

4 367 600

2013111

3111

1040

Утримання закладів,що надають соціальні 
послуги дітям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

3 814 300

333 000

4 147 300

2013112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту

220 300

220 300

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

1 188 505 849

1 088 229 810 2 276 735 659

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

423 055 250

322 679 700

745 734 950

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

423 055 250

322 679 700

745 734 950

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

342 813 200

5 737 800

348 551 000

4316020

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

156 174 816

156 174 816

4316021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду 

156 174 816

156 174 816

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

49 571 750

19 512 000

69 083 750

4316120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної 
експлуатації каналізаційних систем

28 670 300

2 998 500

31 668 800

Додаток 8

5

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

2 000 000

1 443 720

3 443 720

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

136 812 864

136 812 864

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

376 592 418

327 454 810

704 047 228

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

376 592 418

327 454 810

704 047 228

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

151 413 000

1 459 400

152 872 400

4116051

6051

0620

Забезпечення функціонування теплових 
мереж

66 413 000

66 413 000

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

85 000 000

1 459 400

86 459 400

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

218 884 486

105 803 490

324 687 976

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

30 000 000

30 000 000

4116120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної 
експлуатації каналізаційних систем

5 258 032

5 258 032

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

190 191 920

190 191 920

4118600

8600

0133

Інші видатки

1 036 900

1 036 900

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

386 919 724

438 095 300

825 015 024

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

386 919 724

438 095 300

825 015 024

4716060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

23 374 400

1 490 000

24 864 400

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

363 545 324

277 203 900

640 749 224

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

159 401 400

159 401 400

9000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

310 215

310 215

9010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

310 215

310 215

9018600

8600

0133

Інші видатки

310 215

310 215

9100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

219 579

219 579

9110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

219 579

219 579

9118600

8600

0133

Інші видатки

219 579

219 579

9200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

129 223

129 223

9210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

129 223

129 223

9218600

8600

0133

Інші видатки

129 223

129 223

9300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

247 192

247 192

9310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

247 192

247 192

9318600

8600

0133

Інші видатки

247 192

247 192

9400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

224 031

224 031

9410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

224 031

224 031

9418600

8600

0133

Інші видатки

224 031

224 031

9500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

280 810

280 810

9510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

280 810

280 810

9518600

8600

0133

Інші видатки

280 810

280 810

9600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

193 250

193 250

9610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

193 250

193 250

Додаток 8

6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

9618600

8600

0133

Інші видатки

193 250

193 250

9700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

258 986

258 986

9710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

258 986

258 986

9718600

8600

0133

Інші видатки

258 986

258 986

9800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

75 171

75 171

9810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

75 171

75 171

9818600

8600

0133

Інші видатки

75 171

75 171

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

11 149 250

3 765 488

14 914 738

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 149 250

3 765 488

14 914 738

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 149 250

3 765 488

14 914 738

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

8 522 000

3 072 500

11 594 500

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 027 250

692 988

1 720 238

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

1 600 000

1 600 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їх 
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017рр.

11 788 914

2 731 000

14 519 914

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 788 914

2 731 000

14 519 914

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 788 914

2 731 000

14 519 914

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

11 788 914

199 900

11 988 814

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

1 228 000

1 228 000

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

1 303 100

1 303 100

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2017рр.

6 370 566

6 370 566

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 159 502

2 159 502

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 159 502

2 159 502

4119140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

2 159 502

2 159 502

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 211 064

4 211 064

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

4 211 064

4 211 064

4319140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

4 211 064

4 211 064

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2012-2017 роки

780 000

780 000

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

780 000

780 000

3510000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

780 000

780 000

3517450

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

Додаток 8

7

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Міська програма увічнення пам`яті 
учасників та жертв Другої світової 
війни, захисників України, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
на період 2010-2020рр.

12 500 000

12 500 000

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

12 500 000

12 500 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

12 500 000

12 500 000

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

12 500 000

12 500 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

9 793 000

9 793 000

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

9 793 000

9 793 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

9 793 000

9 793 000

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

9 793 000

9 793 000

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові                              
на 2017-2021 роки

286 507 510

312 633 706

599 141 216

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

159 704 474

35 529 700

195 234 174

2414060

4060

0824

Бібліотеки

33 715 639

170 400

33 886 039

2414070

4070

0824

Музеї і виставки

3 383 750

2 423 200

5 806 950

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

15 988 173

6 689 400

22 677 573

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей 

103 516 618

26 246 700

129 763 318

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

3 100 294

3 100 294

2400000

Департамент культури Харківської 
міської ради

126 803 036

277 104 006

403 907 042

2410000

Департамент культури Харківської 
міської ради

126 803 036

277 104 006

403 907 042

2414030

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та 
iншi мистецькі  заклади та заходи

6 647 137

6 647 137

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені 
державними і місцевими програмами 
розвитку культури і мистецтва 

320 099

58 507 856

58 827 955

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

119 835 800

218 596 150

338 431 950

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

102 368 237

123 346 843

225 715 080

Щорічно передбачати в бюджеті міста 
Харкова необхідні асигнування для 
утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. 
Забезпечння модернізації та зміцнення 
матеріально-технічної бази дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл 
олімпійського резерву, облаштування 
необхідним обладнанням та інвентарем за 
рахунок як бюджетних, так і 
позабюджетних коштів.

88 391 116

14 246 843

102 637 959

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

88 391 116

14 246 843

102 637 959

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

44 941 968

3 361 240

48 303 208

Додаток 8

8

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

43 449 148

10 885 603

54 334 751

1300000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

13 977 121

109 100 000

123 077 121

1310000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

13 977 121

109 100 000

123 077 121

1315010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

1 804 153

1 804 153

1315011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

1 148 457

1 148 457

1315012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту

655 696

655 696

1315020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

1315022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань та заходів з інвалідного спорту 

19 890

19 890

1315040

5040

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

5 644 328

10 000 000

15 644 328

1315041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних 
споруд

5 644 328

10 000 000

15 644 328

1315060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

6 508 750

99 100 000

105 608 750

1315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

4 095 405

99 100 000

103 195 405

1315062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 413 345

2 413 345

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

41 070 600

98 434 709

139 505 309

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

41 070 600

98 434 709

139 505 309

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

41 070 600

98 434 709

139 505 309

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

360 000

360 000

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

41 070 600

90 858 309

131 928 909

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 216 400

7 216 400

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

240 822 525

478 478 887

719 301 412

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

240 822 525

478 478 887

719 301 412

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

240 822 525

478 478 887

719 301 412

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

208 847 151

208 847 151

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

235 822 525

244 231 736

480 054 261

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

5 000 000

5 000 000

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

25 400 000

25 400 000

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

6 227 273

510 000

6 737 273

Додаток 8

9

Від ___________ № ___/17 
м. Харків 

 

 

 
 

Про  внесення  змін  до  рішення  
10 сесії  Харківської  міської  ради   

скликання 

від 

21.12.2016 

№ 442/16  «Про  бюджет  міста 
Харкова на 2017 рік»  
 

На підставі Закону України від 13.07.2017 № 2137-VIII «Про внесення 

змін  до  Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2017  рік», 
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  12.07.2017  № 463-р  «Деякі 
питання  розподілу  у  2017  році  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим 
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку 
окремих  територій»,  розпорядження  Харківської  обласної  державної 
адміністрації  від  19.06.2017  № 273  «Про  розподіл  обсягу  субвенції  
з  державного  бюджету»,  від  08.08.2017  № 370  «Про  перерозподіл  обсягу 
субвенції з державного бюджету», враховуючи розпорядження Харківського 
міського  голови  від  04.07.2017  № 75  «Про  розподіл  коштів  цільової 
субвенції»,  від  02.08.2017  № 89  «Про  розподіл  коштів  цільової  субвенції»,  
від 11.08.2017  № 92  «Про  розподіл  коштів  субвенції  з державного бюджету 
та  перерозподіл  бюджетних  призначень  по  бюджету  міста  Харкова  
на  2017  рік»,  керуючись  ст.ст. 14, 23, 78  Бюджетного  кодексу  України, 
ст.ст. 26, 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
Харківська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

 

1.  Внести  до  рішення  10  сесії  Харківської  міської  ради  7  скликання  

від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік» такі зміни:  
 

 
1.1.  Викласти пункт 1 рішення в такій редакції: 
«1. Визначити на 2017 рік: 

1.1.  Доходи  бюджету  міста  Харкова  у  сумі  12 851 547,1 тис. гривень, 

у тому  числі  доходи  загального  фонду  бюджету  міста  Харкова –

                                                                                

У К Р А Ї Н А 

 

ХАРКІВСЬКА  

МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

14 

сесія 7 скликання  

У К Р А И Н А 

 

ХАРЬКОВСКИЙ  

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 

сессия 7 созыва 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

ПРОЕКТ 

2  

 

 

12 480 296,4 тис. гривень,  доходи  спеціального  фонду  бюджету  міста 
Харкова – 371 250,7 тис. гривень,  у  тому  числі  бюджет  розвитку  –  
91 608,3 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

1.2.  Видатки бюджету міста Харкова в сумі 13 623 634,3 тис. гривень,  

у  тому  числі  видатки  загального  фонду  бюджету  міста  Харкова – 
9 867 814,1 тис. гривень,  видатки  спеціального  фонду  бюджету  міста 
Харкова – 3 755 820,2 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів 

бюджету  міста  Харкова  на  2017  рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення. 

1.3.  Повернення  кредитів  до  бюджету  міста  Харкова  та  розподіл 

надання  кредитів  з  бюджету  міста  Харкова  у  сумі  30 394,1 тис. гривень,  
у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 
25 000,0 тис.  гривень,  виконання  гарантійних  зобов`язань  за  позичальників, 
які  отримали  кредити  під  місцеві  гарантії,  –  5 394,1 тис.  гривень,  згідно  
з додатком 5 до цього рішення. 

1.4.  Профіцит  загального  фонду  бюджету  міста  Харкова  у  сумі            

3 370 332,9 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу 
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального 
фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення. 

1.5.  Дефіцит  бюджету  міста  Харкова  в  сумі  4 142 420,1  тис.  гривень,  

у тому числі: 
 

- загального  фонду  бюджету  міста  в  сумі  757 850,7  тис.  гривень, 

джерелом  покриття  якого  визначити  залишок  коштів  загального  фонду 
бюджету міста станом на 01.01.2017; 
 

- спеціального  фонду  бюджету  міста  в  сумі  3 384 569,4 тис. гривень, 

джерелом  покриття  якого  визначити  надходження  коштів  із  загального 
фонду 

до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду) 

в 

сумі  

3  370 332,9  тис. гривень  та  залишок  коштів  спеціального  фонду  бюджету 
міста  станом  на  01.01.2017  в  сумі  14 236,5  тис.  гривень,  згідно  
з додатком 6 до цього рішення.». 
 

 

1.2.  Викласти пункт 9 рішення в такій редакції:  

 

«9. Затвердити  у  складі  видатків  бюджету  міста  Харкова  кошти  

на  реалізацію  місцевих  програм  у  сумі  8 911 491,0  тис. гривень  згідно  
з додатком 8 до цього рішення.». 
 
 

1.3. Викласти додатки 1, 1.1 – 1.10, 2, 3.1 – 3.10, 4, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 10 

у новій редакції. 
 
 

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії 

Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.  

 
 

Міський голова 

 Г.А. Кернес