Про бюджет міста Харкова на 2017 рік

Номер
/
Сесія
10/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
22/11/2016
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Проект

10


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 сессия 7 созыва


ПРОЕКТ



Р І Ш Е Н Н Я




Від 21.12.2016 № ______/16

м. Харків


Про бюджет

міста Харкова на 2017 рік



Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


  1. Визначити на 2017 рік:

    1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 11 005 498,0 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –10 709 727,5 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 295 770,5 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку – 91 508,3 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

    2. Видатки бюджету міста Харкова у сумі 11 005 498,0 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 8 862 179,8 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 2 143 318,2 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

    3. Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 25 788,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 15 000,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, які отримали кредити під місцеві гарантії – 10 788,2 тис. гривень згідно
      з додатком 5 до цього рішення.

    4. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 1 847 547,7 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.

    5. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Харкова у сумі 1 847 547,7 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.


  1. Визначити, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.

Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради та їх структурні підрозділи.

Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.

Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.

Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.


  1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у сумі 3 000,0 тис. гривень.


  1. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.


  1. Установити, що у 2017 році дотація, що передається з міського бюджету міста Харкова бюджетам районів у місті, включається до складу доходів бюджетів районів у місті та перераховується Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради подекадно відповідно до помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 4 до цього рішення.


  1. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.


  1. Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету міста Харкова у сумі 87 000,0 тис. гривень.


  1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Харкова на 2017 рік за їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;

  • нарахування на заробітну плату;

  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

  • забезпечення продуктами харчування;

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  • обслуговування та погашення місцевого боргу;

  • трансферти населенню;

  • видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування»;

  • фінансова допомога комунальним підприємствам міста на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв

  • поточні трансферти місцевим бюджетам.


  1. Затвердити в складі видатків бюджету міста Харкова кошти
    на реалізацію місцевих програм у сумі 7 322 998,1 тис. гривень згідно
    з додатком 8 до цього рішення.


  1. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 10 788,2 тис. гривень.


  1. Розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Головним розпорядникам коштів бюджету міста довести встановлені цим рішенням ліміти споживання енергоносіїв в фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі та встановити контроль за їх дотриманням (додаток 9).


  1. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2017 році належать доходи, передбачені статтею 64 Бюджетного кодексу України; гаражно-будівельні кооперативи та гаражні кооперативи у 2017 році звільняються від сплати земельного податку.


  1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Харкова на 2017 рік у частині надходжень є:

    1. Надходження бюджету розвитку бюджету міста Харкова, що визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України та включають:

      1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

      2. Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них.

      3. Дев’яносто відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу.

      4. Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів.

      5. Кошти від повернення кредитів, наданих з міського бюджету міста Харкова, та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених підпунктом 13.2.6 пункту 13 цього рішення).

      6. Запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством.

      7. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради (щодо коштів резервного фонду бюджету міста в частині витрат бюджету розвитку – за рішенням виконавчого комітету міської ради).

    2. Надходження спеціального фонду бюджету міста Харкова, що визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та включають:

      1. Сімдесят п’ять відсотків коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

      2. П’ятдесят відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

      3. Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста.

      4. Надходження до цільового фонду міської ради.

      5. Субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів.

      6. Повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними.

      7. Інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.


  1. Установити, що податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення, плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.


  1. Установити, що державне мито, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення, адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності, власні надходження бюджетних установ та інші надходження за кодами бюджетної класифікації 21080500, 24060300 зараховуються до міського бюджету та бюджетів районів у місті Харкові.


  1. Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.


  1. Установити, що кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.


  1. Установити, що надходження за іншими джерелами, не зазначеними у цьому рішенні, зараховуються до міського бюджету міста Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста розподільчих рахунків.


  1. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, до міського бюджету та бюджетів районів у місті в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пункті 17, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах 14-16, 18.


  1. Установити на 2017 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою.


  1. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з додатком 1.12 до цього рішення.


  1. Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року перераховуються органами Державної казначейської служби України в Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова.


  1. Розпорядники коштів бюджету міста Харкова мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Розпорядники коштів бюджету міста Харкова беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів бюджету міста Харкова без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.


  1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.


  1. Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів Харківської міської ради здійснюється виключно в межах встановленого цим рішенням фонду оплати праці, згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.

Преміювання працівників, у тому числі до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці, виплата їм матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах затвердженого фонду оплати праці. Преміювання заступників міського голови до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського голови.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не частіше разу на квартал, за узгодженням з Харківським міським головою.


  1. Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються з бюджету міста Харкова та розташовані в одній будівлі, та за Харківську міську організацію ветеранів України (в разі її розташування в цій будівлі) розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті міста передбачено відповідні видатки.


  1. При визначенні вартості робіт по об’єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосовується рівень середньомісячної заробітної плати у розмірі 5000 гривень.


  1. Визначити, що у 2017 році пільги та субсидії окремим категоріям громадян на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету надаються готівкою.


  1. Прийняти до уваги, що згідно п.4 рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» документи, що містять найменування перейменованих об’єктів топоніміки міста Харкова, є чинними з урахуванням вимог законодавства, в зв’язку з чим фінансування з бюджету міста Харкова об’єктів, видатки на які передбачені цим рішенням та кошторисами на виконання програм, затверджених міською радою, здійснюється згідно вже затвердженої проектно-кошторисної, тендерної та іншої документації, яка містить найменування перейменованих об’єктів топоніміки.


  1. Надати згоду Харківській обласній державній адміністрації на централізоване перерахування субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло‑, водопостачання, водовідведення, послуг по квартирній платі та інших передбачених законодавством пільг у 2017 році.


  1. Надати Харківському міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.


  1. Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова та зміни до них за погодженням із Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.


  1. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.


  1. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова, в межах встановлених бюджетних призначень.

Надати начальникам управлінь фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, а в разі їх відсутності – їх заступникам, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджетів відповідних районів у місті, в межах встановлених бюджетних призначень.


  1. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:

    1. Отримання позик у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста.

    2. Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.

    3. Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках перерозподілу бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів бюджету міста на підставі розпоряджень міського голови (виданих за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів) з наступним затвердженням міською радою.

    4. Управління боргом міста Харкова з метою економії бюджетних коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.

    5. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.


  1. Інформація про бюджет міста Харкова, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету міста Харкова оприлюднюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».


  1. Доручити виконавчому комітету Харківської міської ради затверджувати, в разі необхідності, порядки використання коштів бюджету міста Харкова за напрямками видатків, здійснення заходів за якими потребує визначення механізму використання бюджетних коштів, з урахуванням пропозицій Департаменту бюджету і фінансів.


  1. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15 зміни, замінивши в пункті 4 цифру «100» цифрою «200».


  1. Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.


  1. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2017 року.


  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.



Міський голова Г.А. Кернес




Пояснительная записка

к проекту бюджета города Харькова

на 2017 год


В основу расчетов показателей проекта бюджета города Харькова
на 2017 год заложены прогнозные макропоказатели, определенные с учетом финансово-экономической ситуации, статистические показатели, которые используются при расчете прогнозных поступлений, соответствующие ожидаемые за 2016 год и прогнозные на 2017 год показатели экономического и социального развития города, а также ожидаемое исполнение бюджета города Харькова за 2016 год.



Основные макропоказатели

экономического и социального развития г. Харькова


Показатели

ед.

измерения

2016 г.

ожидаемое

2017 г.

прогноз

Объем реализованной промышленной продукции

млрд грн.

54,6

56,0

Объем реализованной промышленной продукции на одного человека

грн

37 709,8

38 778,5

Среднегодовая численность наличного населения*

тыс.чел.

1448,0

1444,4

Численность работников, занятых в отраслях экономики

тыс.чел.

382,0

380,0

Среднемесячная заработная плата штатных работников официального сектора экономики

грн

4550

5200

Фонд оплаты труда штатных работников, занятых в официальном секторе экономики

млн грн

20 857,2

23 712,0

Численность зарегистрированных безработных на конец года

человек

6750

6600

Уровень зарегистрированной безработицы трудоспособного населения трудоспособного возраста на конец года

%

0,72

0,7

Количество созданных постоянных рабочих мест

тыс. мест

17,5

18,7

Объем прямых иностранных инвестиций

млн.дол. США

140,0

140,0

в % к предыдущему году

%

у 26,9 р.б.

100,0

Объем внешнеторгового оборота

млн.дол. США

1554,3

1674,8

в % к предыдущему году

%

90,5

107,7

Объем экспорта в % к предыдущему году

%

81,4

101,1

Объем импорта в % к предыдущему году

%

101,4

105,8


* без учета населения территорий, присоединенных согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 06.09.2012 г. № 5215-VI «Об изменении и установлении границ города Харьков, Дергачевского и Харьковского районов Харьковской области».












































































































































































































































Прогноз экономического и социального развития города Харькова на 2017 год разработан с учетом сохранения влияния внешних и внутренних факторов, связанных с внешнеэкономической ситуацией, ценовой конъюнктурой, а также в соответствии с разработанными государственными и городскими программами.

Прогнозными макропоказателями экономического и социального развития Украины на 2017 год по І сценарию предусматривается рост валового внутреннего продукта на уровне 3,0 %, индекс потребительских цен – 8,1 %, уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, – 8,7%.

По городу Харькову в 2017 году прогнозируется прирост объемов реализованной промышленной продукции на 2,6 %, розничный товарооборот увеличится на 13,6 %, среднемесячная заработная плата – на 14,3 % (с 4 550 гривен в 2016 году до 5 200 гривен).

В 2017 году предусматривается реализация 33 городских программ, направленных на решение вопросов, связанных с обеспечением качественной жизнедеятельности города Харькова .































































































































































































































































































































































































































































































































































Оценка доходов

бюджета города Харькова

в 2017 году


Прогнозные показатели доходов сводного бюджета города сформированы исходя из подходов, определенных Бюджетным кодексом Украины, проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», Налоговым кодексом Украины и другими законодательными актами, касающимися местных бюджетов и межбюджетных отношений с учетом дальнейшей децентрализации.

Сводный бюджет на 2017 год включает в себя общий, специальный фонды и трансферты из Государственного бюджета.







































































































































































































































































































Общий фонд


Доходы общего фонда бюджета города Харькова на 2017 год прогнозируются в сумме 6 275,2 млн гривен против ожидаемого исполнения за 2016 год – 5 624,7 млн гривен (рост на 11,6%).










































































































































































































































































































Прогнозный показатель объема доходов общего фонда в соответствии с Бюджетным кодексом Украины (с учетом изменений), формируется за счет таких источников, как:

- отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 60,0%;

- налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности;

- акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров;

- налог на имущество, включая налог на имущество, отличное от земельного участка, плату за землю и транспортный налог;

- сбор за места для парковки транспортных средств;

- туристический сбор;

- единый налог;

- административные сборы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений;

- административные сборы за регистрацию юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;

- плата за сокращение сроков предоставления услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.


- административные штрафы, налагаемые исполнительными органами местных советов или созданными ими в установленном порядке административными комиссиями;

- административные штрафы и штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере производства и оборота алкогольных напитков и табачных изделий

- плата за предоставление других административных услуг, взимаемая по месту предоставления услуг;

- плата за аренду городского коммунального имущества;

- государственная пошлина;

- поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

- прочие поступления (возврат финансирования прошлых лет, поступления от списания материальных ценностей, оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений и т.д.);

- средства за вред, причиненный на земельных участках государственной и коммунальной собственности, не предоставленных в пользование и не переданных в собственность, вследствие их самовольного занятия, использования не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя грунта) без специального разрешения; возмещение убытков за ухудшение качества грунтового покрова и тому подобное и за неполучение доходов в связи с временным неиспользованием земельных участков;

- средства от реализации бесхозяйного имущества, находок, наследуемого имущества;

- поступления средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.












































































































































































































































































































Доходные источники исчислены с учетом следующих факторов.

Налог на доходы физических лиц в 2017 году остается основным доходным источником общего фонда бюджета города Харькова, формирующим более половины его объема (55,3%).

Основные факторы, которые повлияют на поступления налога
в 2017 году:

- применение единой ставки налогообложения физических лиц 18% (кроме доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративным правам начисленным резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий, облагаемых по ставке 5%);

- повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума;

Проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 января 2017 года в размере – 3 200 гривен.

Показатели прожиточного минимума составят:









































































































































































































































- снижение налоговой нагрузки на граждан, за счет предоставления налоговой социальной льготы на уровне 50% прожиточного минимума для трудоспособных лиц для любого плательщика налога при условии, что доход не превышает 1,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 240 гривен);

- повышение порога размера пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания с 3 минимальных заработных плат до 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (12 470 гривен), не подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Нормативы распределения налога на доходы физических лиц между уровнями бюджетов в 2017 году остаются без изменений и составляют:

- в государственный бюджет – 25%;

- в областной бюджет – 15%;

- в бюджет города Харькова – 60%.

Прогноз налога на доходы физических лиц составлен исходя из макропоказателей по этому источнику с учетом особенностей его расчетов по отдельным видам деятельности.

В частности, объемы налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налоговыми агентами, из доходов налогоплательщика в виде заработной платы (2 967,8 млн гривен), налога на доходы физических лиц-военнослужащих (262,4 млн гривен), налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налоговыми агентами, из доходов налогоплательщика отличных от заработной платы (116,1 млн гривен) и налога на доходы физических лиц, уплачиваемого физическими лицами по результатам годового декларирования (120,1 млн гривен), рассчитаны исходя из роста макропоказателей по этим источникам.

Прогноз налога на доходы физических лиц из сумм пенсионных выплат или ежемесячного пожизненного денежного содержания, налогооблагаемого в соответствии с Налоговым кодексом Украины (3,1 млн гривен) рассчитан исходя из объема его поступлений во 2-м полугодии 2016 года. До 1 июля 2016 года налог на доходы физических лиц взимался с суммы пенсионных выплат, превышающих трехкратный размер минимальной заработной платы на начало года (4 137 гривен) по ставке 15%. С 1 июля указанный налог взимается с сумм пенсионных выплат, превышающих 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших работоспособность (10 740 гривен) по ставке 18%.

В целом расчетный объем отчислений в бюджет города налога на доходы физических лиц составляет 3 469,5 млн гривен, что на 535,2 млн гривен или на 18,2% больше от ожидаемых поступлений налога в 2016 году.

По базе налогообложения налог на доходы физических лиц в 2017 году на 85,5% формируется за счет обложения заработной платы, на 7,6% – денежного обеспечения, денежных вознаграждений и прочих выплат военнослужащим, на 3,5% – по результатам годового декларирования и на 3,4% – от других источников доходов.



Налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности в полном объеме зачисляется в бюджет города Харькова.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины базовая (основная) ставка налога на прибыль составляет 18% (на уровне 2016 года).

На 2017 год объем налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности определен исходя из прогнозных расчетов Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области и специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове Межрегионального Главного управления Государственной фискальной службы в сумме 5,8 млн гривен.

Прогнозный показатель поступлений акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров определен исходя из ожидаемого исполнения этого источника в 2016 году с учетом прогнозных показателей индекса потребительских цен, темпов роста курса гривны к евро и темпов реализации налогооблагаемых товаров.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины:

- плательщиками акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров являются субъекты хозяйствования розничной торговли, осуществляющие реализацию подакцизных товаров;

- объектами налогообложения – операции по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров;

- базой налогообложения – стоимость подакцизных товаров(с налогом на добавленную стоимость);

к подакцизным товарам относятся: спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, табак и промышленные заменители табака, нефтепродукты, сжиженный газ, вещества, используемые как компоненты моторных топлив, топливо моторное альтернативное;

- ставка налога составляет:

• для пива, алкогольных напитков, табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака – 5% от стоимости реализованных товаров;

• для нефтепродуктов, сжиженного газа, веществ, используемых как компоненты моторных топлив, топлива моторного альтернативного –
0,042 евро за каждый литр реализованного (отпущенного) товара.


Объем поступлений акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров в бюджет города Харькова на 2017 год определен в сумме 484,2 млн гривен, что на 23,5 млн гривен (на 5,1%) больше ожидаемых поступлений в 2016 году.

За счет местных налогов в 2017 году будет сформировано 34,8% доходов общего фонда бюджета города.

Согласно статьи 10 Налогового кодекса Украины:

К местным налогам относятся:

- налог на имущество;

- единый налог

К местным сборам относятся:

- сбор за места для парковки транспортных средств;

- туристический сбор.

В соответствии со статьей 265 указанного Кодекса налог на имущество состоит из:

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

- платы за землю;

- транспортного налога.

На территории города Харькова решением 4 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 12.01.2011 № 126/11 «Об урегулировании вопросов взимания налогов на территории города Харькова в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины» (с изменениями) установлены все местные налоги и сборы.

Согласно решению плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются юридические и физические лица.

Объектом налогообложения является объект жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе его часть.

Физические лица уплачивают налог на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое вручается плательщику до 1 июля года, следующего за базовым (отчетным) периодом (годом).

В 2017 году базовым годом для проведения расчетов налога для физических лиц является 2016 год.

Для расчета размера налога для объектов жилой и нежилой недвижимости для физических лиц в 2017 году применяется:

- ставка налога 2% минимальной заработной платы за каждый квадратный метр базы налогообложения;

- минимальная заработная плата на 01.01.2016 – 1 378 гривен (то есть ставка налога составляет 27,56 гривен за 1 квадратный метр);

- льготная площадь, установленная на 2016 год для объектов жилой недвижимости, а именно:

а) для квартиры/квартир независимо от их количества – 60 кв. метров;

б) для жилого дома/домов независимо от их количества – 120 кв. метров;

в) для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), – 180 кв. метров.

С 01.01.2017 физические и юридические лица – собственники жилой недвижимости, общая площадь которой для квартир превышает 300 кв. метров и/или для домов 500 кв. метров должны дополнительно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в размере 25 000 гривен за каждый такой объект жилой недвижимости (его долю).

Юридические лица рассчитывают налог самостоятельно и уплачивают его ежеквартально, авансовыми взносами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

На 2017 год объем налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, определен в общей сумме 117,6 млн гривен, что на 15,6 млн гривен или в 1,2 раза больше ожидаемых поступлений в 2016 году, в том числе поступления от юридических лиц составят 104,9 млн гривен, от физических лиц – 12,7 млн гривен.





Следует отметить, что в связи с установлением проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» минимальной заработной платы в размере 3 200 гривен, предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части уменьшения размеров ставок, исчисляемых от минимальной заработной платы.

Максимальную ставку налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, планируется уменьшить с 3% размера минимальной заработной платы до 1,5%.

Плата за землю в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины взимается в форме земельного налога и арендной платы.

Согласно принятому решению ставки земельного налога на территории города Харькова установлены по категориям плательщиков от 0,03% за земельные участки, занятые жилым фондом, автостоянками для хранения личных транспортных средств граждан, используемые без получения прибыли, гаражно-строительными, дачно-строительными и садовыми обществами, индивидуальными гаражами, садовыми и дачными домами физических лиц, до 1% от нормативной денежной оценки земельного участка.

Нормами Кодекса предусматривается установление ставки земельного налога в размере не более 3%.

Размер и условия внесения арендной платы за землю устанавливается в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором в соответствии с порядком, утвержденным решением 19 сессии Харьковского городского совета 5 созыва от 27.02.2008 № 41/08 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, платы за суперфиций, земельный сервитут при предоставлении земельных участков в платное пользование в городе Харькове» (с изменениями).

Ставки годовой арендной платы установлены указанным решением в процентах от нормативной денежной оценки земельных участков в размерах от 3 до 12 процентов.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины нормативная денежная оценка земли ежегодно индексируется на коэффициент индексации, определяемый по индексу потребительских цен за предыдущий год Центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений (на сегодняшний день это Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра).

На 2017 год расчет платы за землю (997,2 млн гривен) проведен на уровне ожидаемого исполнения в 2016 году (за вычетом разовых сумм в объеме 1 116,1 тыс. гривен) с учетом показателя прогнозного темпа роста по указанному источнику (107,1%), рассчитанного Министерством финансов Украины, и доведенного в пояснительной записке прогноза местных бюджетов Украины на 2017 год.

Из общей суммы платы земельный налог составляет 255,3 млн гривен, арендная плата за земельные участки – 741,9 млн гривен.





































































































































































По транспортному налогу прогнозный объем поступлений (17,1 млн гривен) определен на уровне прогнозных расчетов Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области и специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове Межрегионального Главного управления Государственной фискальной службы.

В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом Украины:

- плательщиками транспортного налога являются юридические и физические лица, в том числе не резиденты, имеющие зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не больше пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет свыше 750 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2016 году – 1,03 млн гривен).

Учитывая, что стоимость автомобиля для налогообложения исчисляется от размера минимальной заработной платы проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предполагается уменьшить стоимость до 375 размеров минимальной заработной платы (в 2017 году – 1,2 млн гривен).

Такая стоимость определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику экономического развития, по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины, исходя из марки, модели, года выпуска, типа двигателя, объема цилиндров двигателя, типа коробки переключения передач, пробега легкового автомобиля и размещается на его официальном веб-сайте

- ставка налога установлена в расчете на календарный год в размере 25,0 тыс. гривен за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения;

- транспортный налог уплачивается по месту регистрации автомобиля:

• физическими лицами – на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое вручается не позднее 1 июля базового (отчетного) периода (года);

• юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

По сбору за места для парковки транспортных средств, прогнозный объем поступлений рассчитан на основании данных, предоставленных организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению парковки транспортных средств, в сумме 7,1 млн гривен, что на 0,4 млн гривен
(на 5,8%) больше ожидаемых поступлений 2016 года.

На сегодняшний день ставка сбора установлена решением городского совета в размере 0,03% от минимальной заработной платы, установленной
на 1 января налогового (отчетного) года, за 1 кв. м соответствующего земельного участка за каждый день осуществления деятельности по парковке.

В связи с существенным увеличением с 2017 года размера минимальной заработной платы нормами указанного выше законопроекта предполагается установить ставки сбора в пределах от 0,015% до 0,075% размера минимальной заработной платы.

Сбор уплачивается ежеквартально на протяжении 50 календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

Прогнозный объем туристического сбора рассчитан исходя из ожидаемых поступлений сбора в 2016 году с учетом прогнозируемого темпа роста валового внутреннего продукта на 2017 год (3,0%) в сумме 1,6 млн гривен.

Плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию города Харькова и получающие (потребляющие) услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в указанный срок.

Ставка туристического сбора установлена в размере 1% от стоимости всего периода проживания (ночевки) в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях для приезжих и других учреждениях гостиничного типа, санаторно-курортных учреждениях за вычетом налога на добавленную стоимость.

Плательщиками сбора не могут быть лица, которые:

а) постоянно проживают, в том числе на условиях договоров найма, в городе Харькове;

б) лица, прибывшие в командировку;

в) инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов I группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего);

г) ветераны войны;

г) участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

д) лица, прибывшие по путевкам (курсовкам) на лечение, оздоровление, реабилитацию в лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую практику и аккредитацию центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере здравоохранения;

е) дети в возрасте до 18 лет;

є) детские лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения.

Прогноз единого налога на 2017 год определен исходя из ожидаемых поступлений сбора в 2016 году с учетом увеличения ставок налога для плательщиков первой и второй групп, размер которых установлен в процентах от минимальной заработной платы на 1 января календарного года и темпа роста валового внутреннего продукта на 2017 год (3,0%).

На сегодняшний день существует 4 группы плательщиков единого налога:

- первая и вторая группы включают в себя плательщиков – физических лиц с определенными критериями (первая – торговля на рынках и/или оказание бытовых услуг населению без использования труда наемных лиц и с годовым объемом дохода, не превышающим 300,0 тыс. гривен, вторая – оказание услуг, включая бытовые, плательщикам единого налога или населению, производство и/или продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства, при использовании труда не более 10 лиц и не превышении объема дохода 1,5 млн гривен);

- третья группа включает физических лиц – предпринимателей и юридических лиц с объемом дохода не более 5,0 млн гривен;

- четвертая группа – это сельскохозяйственные производители, у которых удельный вес сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий год составляет или превышает 75 процентов.

Ставки налога устанавливаются:

- для первой и второй групп соответствующими советами (до 10 и до 20 процентов размера минимальной заработной платы на 1 января налогового года);

- для третьей и четвертой групп непосредственно Налоговым кодексом Украины (по третьей группе – 3% дохода в случае отдельной уплаты налога на добавленную стоимость и 5% в случае включения налога на добавленную стоимость в единый налог;

- по четвертой группе – в зависимости от категорий (типа) земель
от 0,16% до 5,4% от денежной оценки одного гектара земли).

На территории города Харькова ставки единого налога утверждены Харьковским городским советом в размерах 5% и 10% (в зависимости от вида хозяйственной деятельности) для плательщиков первой группы и 10% и 20% – для второй группы.

По данным органов Государственной фискальной службы Украины на протяжении 2016 года наблюдалось увеличение плательщиков единого налога.

Так за 9 месяцев 2016 года количество плательщиков единого налога по сравнению с началом года увеличилось на 5 434, в том числе количество физических лиц – предпринимателей – на 5 218, юридических лиц – на 216.




















































































































































Прогнозная сумма поступлений единого налога в бюджет города Харькова на 2017 год составляет 1 044,9 млн гривен или на 66,3 млн гривен (на 6,8%) больше ожидаемых поступлений 2016 года, в том числе от юридических лиц – 259,9 млн гривен, от физических лиц-предпринимателей – 785,0 млн гривен.







































































































































Нормами проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предполагается максимальный размер ставки единого налога для плательщиков первой группы определить на уровне 10% от размера прожиточного минимума

В 2016 году в условиях финансовой децентрализации, предусматривающей перераспределение полномочий по вопросам регистрации вещных прав на недвижимое имущество, юридических и физических лиц-предпринимателей, предоставления административных услуг в бюджет города начали зачисляться следующие источники доходов, которые в 2015 году поступали в государственный бюджет:

- административные сборы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений;

- административные сборы за регистрацию юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;

- плата за сокращение сроков предоставления услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Прогнозная сумма указанных административных сборов в бюджет города Харькова рассчитана с учетом темпа роста минимальной заработной платы, от которой исчисляются отдельные административные сборы в 2016 году, к прогнозному раз меру прожиточного минимума, от которого планируется их исчисление в 2017 году, и увеличения фиксированных размеров административных сборов в общем объеме 6,0 млн гривен.

Государственная пошлина (в том числе связанная с выдачей и оформлением заграничных паспортов) с 2015 года в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Украины, в полном объеме зачислялась в бюджет города Харькова по месту рассмотрения и оформления документов.

С 1 октября 2016 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины» от 14.07.2016
№ 1474-
VIII, нормами которого отменено взимание государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Украины для выезда за границу либо обмен этого паспорта.

С учетом указанного прогнозная сумма поступлений государственной пошлины в бюджет города Харькова на 2017 год составляет 1,1 млн гривен, при 15,0 млн гривен ожидаемых в 2016 году.

Объем платы за предоставление других административных услуг, взимаемых по месту предоставления услуг, запланирован в сумме 47,0 млн гривен, что в 1,6 раза больше ожидаемых поступлений в 2016 году.

При расчете указанной платы учтено повышение с 03.11.2016 в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 02.11.2016 № 770 стоимости административных услуг в сфере миграции (в частности стоимость услуги по оформлению и обмену паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней составляет 253 гривны вместо 87,15 гривен).

Поступления платы за аренду городского коммунального имущества прогнозируются исходя из расчетов Департамента экономики и коммунального имущества в сумме 50,0 млн гривен.

Прогнозные объемы прочих поступлений (коды 21080500 и 24060300) определены с использованием данных Управлений финансов районов в общей сумме 2,1 млн гривен. По указанным кодам учитываются поступления средств по актам проверок органов Государственной финансовой инспекции, возврат финансирования прошлых лет, компенсации по решениям суда и прочее.

На уровне поступлений 2016 года (за вычетом разовых поступлений) рассчитан объем административных штрафов, налагаемых исполнительными органами местных советов или созданными ими в установленном порядке административными комиссиями (2,2 млн гривен), административных штрафов и штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере производства и оборота алкогольных напитков и табачных изделий (1,0 млн гривен) и поступления средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (56,2 тыс. гривен).

Прогноз поступлений сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, определен исходя из динамики их поступлений в 2014-2016 годах в сумме 254,5 тыс. гривен (в основном, это суммы не полученной заработной платы, стипендий и др. выплат).

Поступления средств за вред, причиненный на земельных участках государственной и коммунальной собственности, не предоставленных в пользование и не переданных в собственность, вследствие их самовольного занятия, использования не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя грунта) без специального разрешения; возмещение убытков за ухудшение качества грунтового покрова и тому подобное и за неполучение доходов в связи с временным неиспользованием земельных участков прогнозируется в сумме 130,0 тыс. гривен.

Прогнозный объем поступлений средств от реализации бесхозяйного имущества, находок, наследуемого имущества (174,0  тыс. гривен) определен на уровне расчетных показателей Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.


В целом доходы общего фонда бюджета города Харькова прогнозируются в сумме 6 275,2 млн гривен против ожидаемого исполнения за 2016 год – 5 624,7 млн гривен (рост на 11,6%).


В соответствии с Бюджетным кодексом Украины в 2017 году продолжает действовать система бюджетного выравнивания, которая предусматривает горизонтальное выравнивание налогоспособности территорий Украины в зависимости от уровня поступлений на одного жителя.

При этом выравнивание для бюджетов городов осуществляется Министерством финансов Украины лишь по налогу на доходы физических лиц.

Выравнивание по другим платежам не осуществляется, их поступления в полном объеме останутся в распоряжении местных органов власти.

Механизм выравнивания предусматривает, что местные бюджеты с индексом налогоспособности ниже 0,9 среднего показателя по Украине получают базовую дотацию (в объеме 80 процентов суммы, необходимой для достижения показателя 0,9), для повышения уровня их обеспеченности.

Для местных бюджетов с уровнем поступлений в пределах от 0,9 до 1,1 выравнивание не осуществляется.

Вместе с тем из бюджетов со значительным уровнем поступлений (более 1,1 среднего показателя по Украине на одного жителя) предусмотрена передача реверсной дотации в государственный бюджет в объеме 50 процентов превышения.

Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц городов и районов на 1 жителя Украины составляет 1 003,76 гривен. На основании этого показателя базовую дотацию получают бюджеты городов и районов с уровнем поступлений на 1 жителя ниже 903,38 гривен (1 003,76 *0,9=903,38 гривен).

Реверсная дотация для бюджетов городов и районов устанавливается в случае, если поступления на 1 жителя составляют выше 1 104,14 гривен (1 003,76 гривен*1,1=1 104,14 гривен)

Для расчета объемов базовой и реверсной дотации на 2017 год использовались данные о наличном населении по состоянию на 01.01.2016 (согласно данным Государственной службы статистики Украины) и о фактических поступлениях налога на доходы физических лиц в целом по Украине согласно информации Государственной казначейской службу Украины.

Поступления налога на доходы физических лиц на 1 жителя Харькова за 2015 год составили 1 370,4 гривен при среднем показателе по Украине 1 003,76 гривен.

В связи с превышением уровня поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя города Харькова за 2015 год над средним уровнем по Украине по бюджету города Харькова предусмотрена реверсная дотация в сумме 193 027,7 тыс. гривен.







Расчет

прогнозного объема реверсной дотации

по бюджету города Харькова на 2017 год


п/п

Составляющие формулы

Прогноз

1

Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя городов областного значения и районов, грн.

1 003,8

2

Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя городов и районов с учетом коэффициента 1,1, грн. (стр.1*1,1)

1 104,1

3

Поступления налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову (контингент), тыс. грн.

3 311 904,4

4

Корректировка суммы налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову за счет перерегистрации предприятий, тыс. грн.

-645,7

5

Поступления налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову с учетом корректировки, тыс. грн. (стр.3+стр.4)

3 311 258,7

6

Объем налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову с учетом корректировки, в условиях зачислений 2016 года, тыс. грн. (стр.5*60%)

1 986 754,7

7

Численность населения города Харькова на 01 января 2016 года, тыс.чел.

1 449,7

8

Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя города Харькова, грн. (стр.6/стр.7)

1 370,4

9

Индекс налогоспособности на 1 жителя к среднему уровню по городам областного значение и районам (стр.8/стр.1)

1,3653

10

Расчетная сумма превышения поступлений по городу Харькову, тыс. грн. (если стр.9>1,1, то (стр.2-стр.8)*стр.7)

-386 053,4

11

Объем реверсной дотации в государственный бюджет в размере 50% от суммы превышения, тыс. грн. (стр.10*50%)

-193 026,7









Специальный фонд


Источниками формирования специального фонда бюджета города Харькова являются источники, определенные статьей 691 Бюджетного кодекса Украины.

В доходах бюджета развития, входящего в состав специального фонда предусматриваются поступления средств:

- от приватизации городского коммунального имущества – 25,0 млн гривен;

- от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения – 50,0 млн гривен;

- долевого участия в развитии инфраструктуры г. Харькова – 16,5 млн гривен;

- процентов за пользование ссудами, предоставленными из местных бюджетов до ввода в действие Бюджетного кодекса Украины, – 8,3 тыс. гривен.

Прогнозные поступления указанных источников рассчитаны отраслевыми Департаментами.

Всего прогнозный объем доходов бюджета развития на 2017 год составляет 91,5 млн гривен.

Кроме того, в специальный фонд бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Украины зачисляются собственные поступления бюджетных учреждений, расчетная сумма которых составляет 196,5 млн гривен, экологический налог – 5,0 млн гривен, отчисления денежных взысканий за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды – 164,3 тыс. гривен, поступления в целевой фонд – 2,4 млн гривен, проценты за пользование кредитами, предоставленными из городского бюджета молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья – 0,2 млн гривен.

Общий объем доходов специального фонда определен в сумме 295,8 млн гривен.

































































































































































































Трансферты


Кроме вышеуказанных источников часть финансовых ресурсов города формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из Государственного бюджета Украины в общий фонд бюджета города.

Межбюджетные трансферты согласно статьи 77 Бюджетного кодекса Украины планируются на уровне объемов, определенных в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год (образовательная субвенция предусмотрена в сумме 875,4 млн гривен, медицинская субвенция – 1 238,1 млн гривен, дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности сумме – 3,0 млн гривен).


На реализацию государственных социальных программ бюджету города Харькова (через областной бюджет) предусматриваются субвенции в сумме 2 318,1 млн гривен, в том числе на:

- предоставление льгот и субсидий населению – 1 035,3 млн гривен;

- выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям – инвалидам, временной государственной помощи детям и помощи по уходу за инвалидами І или ІІ группы вследствие психического расстройства – 1 279,3 млн гривен;

- выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком», оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя – 3,4 млн гривен.

Расходы бюджета города Харькова


Формирование расходной части бюджета города Харькова на 2017 год осуществлено с применением программно-целевого метода планирования, предусматривающего достижение конкретных результатов в процессе использования бюджетных средств.

При планировании расходов также использовались метод прямого расчета, метод коэффициентов, нормативный и балансовый методы.

Расчет расходной части бюджета города Харькова основывается:

- на индикативных показателях Прогноза экономического и социального развития Украины на 2017 год и основных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2018 и 2019 годы, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 01.07.2016 № 399;

- проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год»;

- проектах изменений в Бюджетный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины;

- проекте решения Харьковского областного совета «Об областном бюджете на 2017 год».

В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами для исчисления расходов использованы следующие показатели:

- минимальная заработная плата – 3 200,0 гривен;

- должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки – 1 600,0 гривен;

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 108,1%;

- индекс цен производителя промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) – 108,5%;

- коэффициенты роста тарифов на теплоснабжение – 1,1235, водообеспечение и водоотведение – 1,085, электроэнергию – 1,09, природный газ – 1,14, прочие коммунальные услуги – 1,085.

Также расходная часть бюджета города Харькова на 2017 год учитывает дальнейшую трансформацию бюджетных отношений, в результате которой на финансирование из местных бюджетов передаются расходы:

- по содержанию учреждений образования (кроме оплаты труда педагогическим работникам общеобразовательных школ);

- оплате коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения.

Расходы за счет средств образовательной и медицинской субвенции предусмотрены на уровне, определенном в проекте Закона Украины
«О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Объем данных трансфертов составляет 2 116,9 млн гривен.

Целевые субвенции социальной направленности за счет средств государственного бюджета запланированы в сумме 2 314,7 млн гривен и соответствуют объемам, предусмотренным в проекте областного бюджета.

Несмотря на перераспределение полномочий в сферах образования и здравоохранения, не подкрепленных финансовым ресурсом, расходная часть бюджета города направлена:

- на повышение качества жизни населения, уровня его обеспечения общественными благами;

- финансовое обеспечение социальных выплат и услуг;

- развитие городской инфраструктуры.

Прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2017 год
(с учетом кредитования) рассчитан в объеме 11 005,5 млн гривен, в том
числе по общему фонду – 8 862,8 млн гривен, по специальному фонду –
2 143,3 млн гривен. По сравнению с бюджетом 2016 года расходы планируется увеличить на 2 506,7 млн гривен или в 1,3 раза.

Финансирование капитальных расходов в запланированном объеме будет осуществляться как за счет средств бюджета развития так и средств передаваемых из общего фонда бюджета в специальный фонд.


Расходы бюджета города Харькова на 2017 год сохраняют социальную направленность.

На финансирование социально-культурной сферы запланировано
6 947,0
млн гривен или 63,1% от общего объема расходов бюджета города.





При этом на оплату труда работников бюджетных учреждений города запланировано 3 495,2 млн гривен (39,4% расходов общего фонда бюджета), что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году.

Структура заработной платы включает:

- основную заработную плату, которая устанавливается в соответствии с тарифными ставками;

- дополнительную заработную плату, состоящую из доплат, надбавок, гарантированных и стимулирующих выплат;

- премий, связанных с выполнением своих функций и задач.

На обеспечение социальных выплат и услуг предусмотрено
2 436,3 млн гривен (27,5 % расходов общего фонда бюджета), что в 1,1 раза больше показателей 2016 года.

Расходы на приобретение медикаментов составляют 72,6 млн гривен, на питание – 159,1 млн гривен.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей планируется направить 567,5 млн гривен.

На финансирование непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера, предусмотрен резервный фонд в сумме 87,0 млн гривен.

В составе расходов общего фонда бюджета предусмотрена реверсная дотация (средства, которые передаются из бюджета города государственному бюджету) в сумме 193,0 млн гривен.

Также предусмотрена субвенция городскому бюджету города Дергачи на содержание Дергачевского полигона твердых бытовых отходов и ликвидацию последствий его деятельности в сумме 0,4 млн гривен.

На выполнение гарантийных обязательств по коммунальному предприятию «Харьковводоканал», получившему кредитные средства Мирового банка на реализацию инвестиционного проекта по модернизации канализационных насосных станций, запланировано 10,8 млн гривен.



За счет бюджетных средств в 2017 году планируется реализация мероприятий в рамках 33 городских целевых программ на общую сумму
7 323,0 млн гривен.


Бюджет города на 2017 год является сбалансированным, и сформирован как единый бюджет, включающий в себя городской и 9 районных бюджетов.


На образование бюджетом города Харькова на 2017 год предусмотрено 2 416,9 млн гривен, из них средства субвенции из государственного бюджета составляют 875,4 млн гривен.

Структура расходов на реализацию Комплексной программы развития образования г. Харькова на 2011-2017 годы"



















































































































Rectangle 7

средства бюджета города Харькова


















Rectangle 6

образовательная субвенция












В процессе дальнейшей оптимизации системы межбюджетных трансфертов с 2017 года вносятся изменения в механизм использования образовательной субвенции. Согласно предлагаемым изменениям, средства субвенции направляются исключительно на оплату труда педагогических работников общеобразовательных и вечерних школ, а также на заработную плату учителей, занятых в получении полного среднего образования в профессионально-технических учебных учреждениях. Расходы по содержанию общеобразовательных учреждений передаются на финансирование из местных бюджетов, что потребует дополнительного финансирования из бюджета города Харькова в сумме 410,1 млн гривен.

С учетом указанных изменений за счет средств бюджета города Харькова на данную отрасль планируется направить 1 538,1 млн гривен.

По сравнению с плановыми показателями 2016 года расходы на образование увеличены на 52,2 % или на 827,3 млн гривен больше, в том числе за счет бюджета города – в 2,0 раза или на 787,4 млн гривен больше.

Финансирование мероприятий по данной отрасли осуществляется в соответствии с Комплексной программой развития образования города Харькова на 2011-2017 годы.

Запланированные средства направляются на обеспечение надлежащего функционирования:

- 199 детских дошкольных учреждений (среднегодовая численность детей – 43 662 человек), с сентября 2017 года планируется открыть детское дошкольное учреждение в Слобожанском районе города Харькова;

- 181 общеобразовательной школы (среднегодовая численность учеников – 11 913 человек);

- 5 вечерних школ (среднегодовая численность учащихся –
1 686 человек);

- общеобразовательной школы-интерната с численностью детей –
141 человек;

- детского дома «Семья» с численностью воспитанников – 41 человек;

- 16 внешкольных учреждений (среднегодовая численность учащихся –
24 246 человек);

- 22 профессионально-технических учебных учреждений (среднегодовая численность учащихся – 7 746 человек);

- городского научно-методического педагогического центра;

- 9 централизованных бухгалтерий.

При формировании расходов системы образования бюджетные ассигнования на оплату труда увеличены по всем категориям работников
в среднем на 45%.

Среднемесячная заработная плата учителя высшей категории
12 тарифного разряда составит 5 947,9 гривен против 4 183,4 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,4 раза) и 4 716,8 гривен расчетных –
в 2016 году (рост в 1,3 раза).

Среднемесячная заработная плата учителя без категории, имеющего
9 тарифный разряд, составит 3 630,3 гривны против 2 516,3 гривен за 2015 год (рост в 1,4 раза) и 2 878,9 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,3 раза).



В связи с этим, расходы на заработную плату запланированы в сумме 1 671,1 млн гривен (69,2% в общем объеме средств, направляемых на образование).

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей предусмотрено
387,9 млн гривен.
Расчет расходов по оплате энергоносителей и коммунальных услуг произведен на основании ожидаемого объема их потребления в натуральных показателях в 2016 году, а также действующих тарифов, увеличенных на коэффициент их повышения – 1,1095.

Планирование расходов на питание осуществлено на основании следующих норм его стоимости из расчета на 1 ребенка в день:

- в ясельных группах (в возрасте до 3 лет) – 18,0 гривен;

- в дошкольных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) – 23,0 гривен;

- в санаторных и специализированных группах (в возрасте до 3 лет) –
19,0 гривен;

- в санаторных и специализированных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) – 24,0 гривен.

Объем расходов на питание по детским дошкольным учреждениям (с учетом родительской платы в размере 60% от установленной нормы стоимости питания) составит 139,8 млн гривен, из них средства бюджета города
Харькова – 60,2 млн гривен.

В 2017 году сохранено бесплатное питание учащихся 1-4 классов и учащихся льготного контингента, а также обеспечение молоком детей
1-х классов. На финансирование этих расходов в бюджете города предусмотрено 80,6 млн гривен.

На питание воспитанников общеобразовательной школы-интерната и детского дома семейного типа «Семья» планируется направить 2,0 млн гривен (из расчета 55,0 гривен в день на 1 ребенка).


В настоящее время остается не урегулированным вопрос финансирования профессионально-технических учебных учреждений. В результате, в бюджете города Харькова на 2017 год на их содержание (без учета средств образовательной субвенции) предусмотрено 192,8 млн гривен, в том числе:

-на питание учащихся льготного контингента – 4,6 млн гривен;

- выплату стипендий – 28,3 млн гривен;

- материальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 1,9 млн гривен.

Кроме того, бюджетом города Харькова на 2017 год запланированы расходы:

- на выплату одноразовой материальной помощи 177 детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым исполнится 18 лет, –
0,3 млн гривен;

- выплату стипендий 384 одаренным учащимся и студентам города –
1,7 млн гривен;

- на денежное поощрение лучших педагогических работников –
0,1 млн гривен;

- на материальное обеспечение, приобретение оздоровительных путевок, канцелярских принадлежностей, школьной формы и прочие расходы ученикам из малообеспеченных семей – 1,2 млн гривен.

В 2017 году за счет бюджетных средств в учреждениях образования планируется установить систему сигнализации «тревожная кнопка»
(1,8 млн гривен), выполнить капитальный ремонт в 295 учреждениях
(45,0 млн гривен), приобрести оборудование для пищеблоков и мебель
в 30 учреждениях (3,0 млн гривен).

В 2017 году бюджету города Харькова предусмотрена субвенция из государственного бюджета на выплату социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приёмным родителям в приёмных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком» в сумме 3,4 млн гривен.


В соответствии с Комплексной программой «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова
на 2011-2020 годы» объем расходов на
здравоохранение в 2017 году запланирован в сумме 1 488,0 млн гривен, из них средства медицинской субвенции составляют 1 238,7 млн гривен.


Структура расходов на реализацию Комплексной программы "Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011-2020 годы"











































































































средства бюджета города Харькова









Rectangle 15


















Rectangle 14

медицинская субвенция





















При формировании расходов в этой сфере учтены изменения по использованию средств медицинской субвенции, в результате чего финансирование коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения (120,5 млн гривен) будет осуществляться за счет средств бюджета города Харькова.

В 2017 году планируется обеспечить надлежащее функционирование
70 лечебно-профилактических учреждений:

- 20 больниц широкого профиля (на 6 025 койко-мест);

- кожно-венерологического диспансера (на 65 койко-мест);

- медико-санитарную часть (на 160 койко-мест);

- 6 родильных домов (на 1 015 койко-мест);

- 26 поликлиник (на 10 751,1 тыс. врачебных посещений);

- 9 стоматологических поликлиник (на 1 214,2 тыс. врачебных посещений);

- 5 специализированных поликлиники (на 429,7 тыс. врачебных посещений);

- центра здоровья;

- информационно-аналитического центра медицинской статистики.

При этом особое внимание уделяется вопросам социальной защищенности медицинского персонала, предусматривающей повышение заработной платы, выплату обязательных доплат и надбавок, стимулирующих выплат и премий.

В связи с этим, расходы на выплату заработной платы увеличены
в 1,5 раза и составляют 1 128,6 млн гривен (75,9% в структуре общего объема расходов).


Среднемесячная заработная плата врача-хирурга высшей категории запланирована в сумме 5 751,0 гривен против 3 780,0 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 4 165,0 гривен – расчетных в 2016 году (рост
в 1,4 раза).

Среднемесячная заработная плата врача терапевтического профиля высшей категории (терапевта, кардиолога, невропатолога и др.) предусмотрена в сумме 4 902 гривны против 3 305,0 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 3 568,0 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,4 раза).

Среднемесячная заработная плата врача общей практики – семейного врача высшей категории учтена в сумме 5 811 гривен против 3 877,0 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 4 263,0 гривен – расчетных
в 2016 году (рост в 1,4 раза).



На приобретение медикаментов и реактивов для лабораторных исследований планируется направить 65,0 млн гривен, из них:

- для лечения больных с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонической болезнью – 1,2 млн гривен;

- предоставления неотложной помощи недоношенным новорожденным – 1,5 млн гривен;

- проведения антибактериальной терапии тяжелых заболеваний –
1,4 млн гривен;

- лечения больных гемофилией – 2,2 млн гривен;

- лечения псориаза и ревматоидного артрита – 3,9 млн гривен;

- комплексного лечения больных бронхиальной астмой – 0,6 млн гривен;

- лечения детей с хронической почечной недостаточностью –
0,3 млн гривен.

Также согласно Программе предусмотрены средства на приобретение:

- лечебного питания для взрослых и детей, больных фенилкетонурией - 1,3 млн гривен;

- туберкулина для проведения туберкулинодиагностики у детей -
1,1 млн гривен;

- слуховых аппаратов для взрослых и детей с потерей слуха –
1,0 млн гривен;

- интраокулярных линз для лечения больных с патологией зрения –
4,7 млн гривен.

Кроме того, учтены расходы:

- на спецпитание лиц, которые работают во вредных условиях труда – 1,2 млн гривен (1 443 человек);

- питание детей до 2-х лет жизни из малообеспеченных семей молочными смесями – 3,1 млн гривен (673 ребенка);

- питание доноров – 36,7 тыс. гривен (1 500 человек);

- лечебно-оздоровительную и профилактическую стоматологическую помощь лицам льготного контингента (зубопротезирование) – 2,7 млн гривен (1 895 человек);

- возмещение расходов, связанных с отпуском лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях9,8 млн гривен (270 139 человек);

- обязательное страхование медицинских работников – 46,1 тыс. гривен (5 197 человек).

За счет средств медицинской субвенции в бюджете города предусмотрены расходы на обеспечение препаратами инсулина и десмопресина больных сахарным и несахарным диабетом в сумме 25,7 млн гривен.

На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений запланировано 76,9 млн гривен, из них на проведение капитальных ремонтов в 32 учреждениях планируется направить – 37,5 млн гривен, приобретение специального медицинского оборудования для 36 учреждений –
39,4 млн гривен.

В 2017 году планируется продолжить модернизацию технологического оборудования коммунального предприятия «Городская молочная фабрика-кухня детского питания», а также приобретение специализированных автомобилей для перевозки инвалидов для коммунального предприятия «Автобаза скорой медицинской помощи» (7,0 млн гривен).


Одним из приоритетных направлений бюджета города Харькова
на 2017 год является
социальная защита и социальное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения:

- ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов, семьей погибших, которые принимали участие в антитеррористической операции;

- семей с детьми, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей-сирот;

- граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;

-лиц без определенного места жительства, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

- малообеспеченных и прочих граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017-2020 годы направлена на реализацию мероприятий, связанных с решением вопросов социального характера наименее защищенных категорий харьковчан.

Объем финансирования на реализацию данной Программы составляет 174,1 млн гривен. По сравнению с показателями 2016 года расходы увеличены в 1,2 раза или на 22,7 млн гривен.


Данные средства планируется направить на предоставление:

- муниципальной адресной денежной помощи гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации (на решение насущных социально-бытовых вопросов, лечение тяжелых заболеваний, протезирование)
22 220,0 тыс.
гривен;

- муниципальной денежной помощи Героям Советского Союза, инвалидам, участникам боевых действий и детям Второй мировой войны, бывшим узникам концлагерей, ветеранам партизанского движения, инвалидам 1 группы – участникам боевых действий в Афганистане и других локальных войнах, членам семей погибших (умерших) – 7 045,0 тыс. гривен;

- муниципальной адресной помощи участникам боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидам войны из их числа, членам семей погибших – 4 136,0 тыс. гривен;

- финансовой поддержки граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, – 784,0 тыс. гривен, из них:

- на выплату адресной помощи членам семьи умершего гражданина, смерть которого связана с Чернобыльской катастрофой, а также инвалидам-участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые воспитывают детей до 18 лет – 430,0 тыс. гривен;

- на выплату адресной помощи одному из членов семьи умершего, который имел статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС или лицу, которое обязалось его похоронить – 294,0 тыс. гривен;

- на выплату адресной помощи на питание детям до 18-ти лет, которые имеют статус ребенка, пострадавшего в результате Чернобыльской
катастрофы – 60,0 тыс. гривен.

Также в Программе предусмотрены средства на оказание адресной денежной помощи:

- семьям детей-инвалидов, прикованных к постели (310 человек по
500,0
гривен к Всемирному Дню инвалида) 155,0 тыс. гривен;

- жителям города, которым исполнится в 2017 году 100 и более лет
(74 человек по 1000,0
гривен) 74,0 тыс. гривен;

- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки – выпускникам 11 классов (65 человек по 1000,0 гривен) 65,0 тыс. гривен;

- студентам-сиротам, которые учатся в частных высших учебных заведениях (10 человек по 1000,0 гривен ко Дню студента) 10,0 тыс. гривен;

- семьям матерей-героинь, которые не имеют дополнительных социальных гарантий, на проезд в городском транспорте (185 человек по
1000,0
гривен) 185,0 тыс. гривен;

- семьям матерей-героинь ко Дню матери (230 человек по 1000,0 гривен) 230,0 тыс. гривен.

В 2017 году будет продолжено предоставление услуг:

- по льготному проезду в метрополитене и наземном электротранспорте студентам, учащимся общеобразовательных школ и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Украины, ветеранам труда, детям войны, жертвам нацистских преследований), многодетным семьям и другим категориям граждан, имеющим право на бесплатный проезд, - 53 096,9 тыс. гривен;

- организации бесплатного питания лиц без определенного места жительства – 123,8 тыс. гривен;

- перевозке маломобильных групп населения специализированным автотранспортом – 937,0 тыс. гривен.

Программой содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017-2020 годы предусмотрено финансирование:

- бесплатного курса дельфинотерапии 70 детям-инвалидам (из расчета 6 000,0 гривен на одного ребенка) 420,0 тыс. гривен;

- проведение курса реабилитации 76 детей с психоневрологической и генетической патологией – 380,0 тыс. гривен (из расчета 5 000,0 гривен на ребенка);

- оздоровления несовершеннолетних 190 детей социальных работников, дворников и рабочих аварийно-диспетчерских служб (из расчета 2 000,0 гривен на одного ребенка) – 380,0 тыс. гривен.

В соответствие с Программой запланированы средства:

- на финансовую поддержку городских общественных организаций и благотворительных фондов социальной направленности – победителей ежегодного конкурса «Единая социальная сеть» (на выполнение социального заказа и реализацию социальных проектов, предусматривающих сопровождение граждан с ограниченными физическими возможностями, предоставление рабочих мест инвалидам, оказание психологической помощи потерпевшим и т.д.) – 1 650,0 тыс. гривен;

- организацию и проведение мероприятий к памятным датам и праздникам – 937,5 тыс. гривен, в том числе на приобретение новогодних подарков для детей льготных категорий – 620,0 тыс. гривен;

- предоставление льгот отдельным категориям граждан на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы, вывоз бытового мусора – 17 755,6 тыс. гривен;

- обеспечение выполнения мероприятий по организационно-правовому, техническому и информационному обеспечению Программы (обслуживание базы данных льготной категории граждан) – 726,1 тыс. гривен;

- санаторно-курортное лечение 854 ветеранов войны – 7 520,7 тыс. гривен;

- захоронение лиц, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования –
895,9 тыс.
гривен;

- оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и требуют посторонней помощи – 2 485,6 тыс. гривен.

Наряду с этим, в 2017 году для размещения внутренне перемещенных лиц, а также проживания граждан, имеющих ограниченные материальные возможности, запланировано открытие городского Социального отеля на
50 мест. На функционирование этого социального учреждения планируется направить 1 776,6 тыс.
гривен.

На социальное обслуживание пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан девятью территориальными центрами города запланировано
43 625,1 тыс.
гривен.

Расходы на предоставление городским Центром комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Проминь» услуг инвалидам и детям-инвалидам предусмотрены в сумме 3 936,4 тыс. гривен.

На предоставление в городском Центре реинтеграции бездомных лиц временного приюта, а также оказание услуг по социальной адаптации и постепенному возвращению к полноценной жизни лиц без определенного места жительства, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, планируется направить 2 533,4 тыс. гривен.

Важнейшим направлением в деятельности органов местного самоуправления является реализация эффективной молодежной и семейной политики.

На организацию и развитие молодежного движения в Харькове, проведение традиционных культурно-массовых мероприятий для молодежи, повышение социальной активности молодежи, расширение партнерства и взаимодействия молодых людей с государственными организациями, поиск, развитие и поддержку талантливой молодежи направлена городская программа «Молодежь Харькова», которая включает мероприятия:

- по социальной поддержке и предоставлению социальных услуг наиболее уязвимым категориям населения девятью районными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также городским центром «Доверие» на сумму 7 135,3 тыс. гривен;

- проведению комплексной работы с детьми и молодежью городским Центром досуга молодежи на сумму 4 007,6 тыс. гривен;

- организации содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства городским Центром клубов, объединяющим 96 клубов различной направленности на сумму 16 223,1 тыс. гривен.


Проведение последовательной работы, направленной на сохранение системы защиты прав детей, предусмотрено городской комплексной программой «Навстречу детям», в том числе:

- на предоставление городским Центром социально-психологической реабилитации детей социальных услуг планируется направить
3 834,5 тыс.
гривен;

- организацию отдыха детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах – 143,4 тыс. гривен;

- приобретение портфелей для 140 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 49,0 тыс. гривен;

- приобретение новогодних подарков для 300 детей (из расчета
50
гривен) – 15,0 тыс. гривен;

- приобретение 200 билетов в театральные учреждения (из расчета
50,0
гривен) – 10,0 тыс. гривен.

В бюджете города Харькова на 2017 год предусмотрена субвенция из государственного бюджета:

- на возмещение льгот отдельным категориям граждан и жилищных субсидий населению на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы (содержание домов и сооружений на придомовых территориях), вывоз бытового мусора и жидких нечистот, приобретение твердого топлива и сжиженного газа –
1 035,4 млн гривен;

- выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, инвалидам с детства и инвалидам 1 и 2 группы вследствие психического заболевания – 1 279,3 млн гривен.


Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления в отрасли «Физическая культура и спорт» является:

- сохранение сети детско-юношеских спортивных школ;

- дальнейшее развитие существующей спортивной инфраструктуры;

- бесперебойное функционирование коммунальных предприятий.

Финансирование данной отрасли осуществляется в соответствии с городской комплексной целевой социальной программой развития физической культуры и спорта города Харькова на 2017-2020 годы и комплексной целевой программой развития футбола в городе Харькове на 2017-2020 годы.

Расходы на физическую культуру и спорт в бюджете города Харькова на 2017 год исчислены в сумме 139,4 млн гривен, что на 42,9 млн гривен или в
1,4 раза больше плановых показателей 2016 года.

Данные средства предусмотрены на финансирование 18 детско-юношеских спортивных школ (численность учащихся – 17 487 человек), а также на оказание финансовой поддержки Харьковскому Дворцу спорта и Центру «Спорт для всех», спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства, проведение спортивно-массовых мероприятий и учебно-спортивных сборов.


Исходя из существенного изменения размера минимальной заработной платы, основной статьей расходов определена заработная плата работников детско-юношеских спортивных школ (62,8 млн гривен или 45,0 % в общем объеме расходов). По сравнению с 2016 годом фонд оплаты труда увеличен в 1,3 раза или на 15,1 млн гривен.


Средняя заработная плата тренера-преподавателя высшей категории составит 5 051 гривну против 3 355,3 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 3 977,4 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,3 раза).

Среднемесячная заработная плата тренера-преподавателя без категории 3 711 гривен против 2 439,0 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 3 001,1 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,3 раза).



Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей исчислены в сумме 17,6 млн гривен (с применением коэффициента роста тарифов в размере 1,1095) и составляют 12,6% в их общем объеме.

В бюджете города Харькова на 2017 год учтены расходы:

- на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований и спортивно-массовых мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта – 2,5 млн гривен;

- оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства – 1,5 млн гривен;

- стипендии спортсменам-кандидатам на участие в зимних олимпийских играх в 2018 году – 0,3 млн гривен.


На реализацию Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2017-2021 годы в бюджете города Харькова на 2017 год запланированы расходы в сумме 381,9 млн гривен, что на 116,1 млн гривен или в 1,5 раза больше плановых показателей 2016 года.

За счет данных средств планируется финансирование:

- 9 централизованных библиотечных системы, включающих 82 филиала;

- специализированной музыкально-театральной библиотеки;

- 3 музеев;

- городской художественной галереи;

- 9 дворцов, клубов и домов культуры;

- театра народной музыки;

- 25 школ эстетического воспитания детей (среднегодовая численность учащихся – 9 062 человека);

- КП «Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького»;

- КО «Харьковский зоологический парк»;

- КП «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова»;

- КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр».


В 2017 году предусмотрено увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений в сфере «Культура и искусство» в 1,4 раза, в связи с этим, фонд оплаты труда запланирован в сумме 158,3 млн гривен.

Среднемесячная заработная плата ведущего библиотекаря составит 5 428,0 гривен против 3 776,0 гривен, сложившихся в 2015 году
(рост в 1,4 раза), и 4 019,
0 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,3 раза).

Заработная плата педагога высшей категории школы эстетического воспитания составит 5 088,0 гривен против 3 540,0 гривен, сложившихся
в 2015 году (рост в 1,4 раза), и 3 768,0 гривен – расчетных в 2016 году (рост
в 1,3 раза).


В связи с масштабной реконструкцией Харьковского зоологического парка в 2017 году сохранена средняя заработная плата (3 348,0 гривен) его работникам. Расходы на комплексную реконструкцию Харьковского зоологического парка предусмотрены в сумме 27,6 млн гривен.

Для 1 218 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрено бесплатное обучение в школах эстетического воспитания.

На капитальный ремонт 17 школ эстетического воспитания, 9 библиотек, 3 музеев, 3 домов культуры, городского муниципального центра, центра культуры Киевского района и Дворца культуры Основянского района запланировано 44,0 млн гривен.

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей учтены в сумме 11,7 млн гривен и исчислены на основании натуральных показателей 2016 года, действующих тарифов с учетом их повышения.


Деятельность органов местного самоуправления в условиях децентрализации власти постоянно сопровождается передачей функций из государственного уровня на уровень местных советов. В 2016 году органам местного самоуправления были переданы полномочия по проведению государственной регистрации, государственного архитектурно-строительного контроля, предоставлению административных услуг, обеспечению социальных программ государства.

В 2017 году согласно Концепции реформирования местного самоуправления на местный уровень предусмотрено передать полномочия по выдаче водительских удостоверений, государственной регистрации транспортных средств, регистрации актов гражданского состояния, реализации государственных социальных программ и так далее.

В соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами реализация передаваемых полномочий осуществляется через вновь созданные структурные подразделения исполнительной власти Харьковского городского совета, Центры административных и социальных услуг.

В связи с этим, численность работников, выполняющих делегируемые государством полномочия, увеличивается на 425 единиц, и составит
1 507 штатных единиц.

Исходя из этого, расходы на функционирование исполнительных органов Харьковского городского совета исчислены в сумме 603,5 млн гривен.



Также, в бюджете города на 2017 год согласно Программы информатизации Харьковского городского совета на 2013-2020 годы запланированы расходы (10,4 млн гривен) на:

- приобретение сетевого оборудования и программного обеспечения и систем «Электронный исполком» и «Электронное рабочее место депутата»;

- обслуживание веб-сайта Харьковского городского совета и модуля «Электронная петиция» и других мобильных приложений, направленных на создание эффективной и прозрачной информационной системы города.

С целью спасения утопающих на водоемах города в 2017 году планируется увеличить численность сезонных работников коммунальному учреждению «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» на 21 штатную единицу. Увеличение количества спасателей позволит в режиме патрулирования выделить 1-2 спасателя для осуществления контроля за соблюдением правил поведения на воде в зонах, удаленных от стационарных постов. Расходы на организацию и проведение аварийно-спасательных работ на воде предусмотрены в сумме 4,3 млн гривен.

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (согласно комплексной Программы развития гражданской защиты города Харькова на 2014-2017 годы) запланировано
0,8 млн гривен.


Финансирование мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлено на повышение качества предоставляемых услуг населению, результативности управления жилым фондом, создание института эффективного собственника жилья.

Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в бюджете города Харькова на 2017 год предусмотрены в сумме
1 937,7 млн гривен.

По сравнению плановыми показателями 2016 года финансирование этой отрасли возрастает в 1,2 раза или на 339,5 млн гривен.


На жилищное хозяйство города планируется направить
520,4 млн гривен.

В 2017 году будет продолжена практика финансирования работ и услуг, которые не включены в тариф квартирной платы, а также возмещения затрат на разницу в тарифах, установленных в 2012 году на услуги по содержанию жилого фонда и придомовой территории. В связи с этим, предприятиям, которые занимаются эксплуатацией, поддержанием в надлежащем санитарном и техническом состоянии жилого фонда, запланирована финансовая поддержка в сумме 67,4 млн гривен.

На организацию бесперебойной работы мобильных бригад по устранению аварийных ситуаций в жилых домах, демонтажу аварийных зданий, прочистке водосточных труб и выполнение других видов услуг предусмотрено 30,0 млн гривен.

На освещение лестничных площадок, обслуживание лифтов, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, проведение дератизации подвальных помещений и мусоросборников, уборку технических этажей планируется направить 83,3 млн гривен.

Расходы на установку 66,2 тыс. почтовых ящиков запланированы в сумме 8,2 млн гривен.

На снос сухих и аварийных деревьев, которые могут предоставлять опасность для жизни людей и привести к разрушению имущества, направляется 8,3 млн гривен.

Объем бюджетных средств, запланированных на текущий и капитальный ремонт жилого фонда, составляет 112,2 млн гривен.

Актуальным остается вопрос финансовой поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов.

На софинансирование текущего ремонта жилых домов этой формы собственности предусмотрено 5,0 млн гривен.

На частичное возмещение суммы кредитов, полученных жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами и объединениями совладельцев многоквартирных домов на внедрение энергоэффективных мероприятий, запланировано направить 0,2 млн гривен.

Бюджетное финансирование расходов на проведение обучения и повышения квалификации граждан, желающих организовать объединения совладельцев многоквартирных домов, составит 0,2 млн гривен.

На реализацию мероприятий Программы «Безопасный город Харьков на 2016-2020 годы», направленных на обеспечение безопасности объектов жизнедеятельности города, предусмотрено 5,4 млн гривен.

Важнейшим направлением является финансирование комплекса работ по приведению в надлежащее санитарное состояние придомовой территории.

Для организации комплексной механизированной уборки придомовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров центральных улиц в зимнее время года запланировано приобретение специализированных машин и механизмов на сумму 6,4 млн гривен.

На сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов предусмотрены средства в сумме 16,8 млн гривен.

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров на придомовой территории составят
15,9 млн гривен.

Для благоустройства детских спортивных и игровых площадок ударопоглощающим резиновым покрытием (с целью обеспечения техники в игровой зоне при использовании оборудования, высота возможного падения ребенка с которого превышает 50 сантиметров), планируется приобрести линию по производству резиновой плитки за 1,0 млн гривен.


Расходы на коммунальное хозяйство в бюджете г. Харькова на 2017 год запланированы в сумме 498,5 млн гривен.

Основным направлением в данной сфере жизнедеятельности города является сохранение стабильного функционирования коммунальных предприятий, которые обеспечивают город теплом, водой, освещением, осуществляют работы по содержанию зеленых насаждений, фонтанов, кладбищ.

В 2017 запланирована реконструкция не менее 7,0 тыс. светоточек и доведение уровня освещенности города до 98%.

Расходы на содержание 2,45 тыс. км электросетей наружного освещения,
82,5 тыс. светоточек, текущий ремонт линий электропередач, оплату за наружное освещения города в режиме до 1-00 часа ночи и утренним включением в 5-00 часов составят 90,5 млн гривен.

На обслуживание и обустройство скверов, парков, зон отдыха, газонов и цветочных клумб, посадку новых деревьев запланировано 146,8 млн гривен. При этом предусмотрены средства (0,4 млн гривен) на выполнение услуг по технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов зеленого хозяйства площадью 157 га.

На обслуживание и ремонт 16 фонтанов, включающих 28 чаш, планируется направить 3,2 млн гривен.

Расходы на вывоз мусора, снятие сухостоя, снос аварийных деревьев, уборку пешеходных дорожек, окраску ограждений и другие виды работ, которые обеспечивают надлежащее санитарное состояние 23 городских кладбищ, Мемориала жертвам тоталитаризма и политических репрессий, крематория запланировано 6,4 млн гривен. Также за счет средств бюджета города предусмотрено 0,8 млн гривен на захоронение умерших одиноких граждан (прогнозная средняя стоимость одного захоронения составляет
2,3 тыс. гривен).

Учитывая сложную финансовую ситуацию на коммунальных предприятиях «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал», обусловленную низким уровнем расчетов населения за потребляемые услуги, а также значительной суммой задолженности из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах, в бюджете города запланированы средства на выплату заработной платы работникам этих предприятий (141,4 млн гривен).

В 2017 году планируется продолжить выполнение работ по восстановлению и сохранению памятников Второй мировой войны. На капитальный ремонт мемориального комплекса «Слава» предусмотрено направить 3,5 млн гривен.

В условиях дальнейшего роста цен на энергоносители актуальным является установка приборов учета тепловой энергии в жилых домах, що существенно снизит платежи харьковчан за тепло. На техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку 500 счетчиков тепловой энергии запланировано 15,0 млн гривен.


На комплексное финансирование дорожного хозяйства, обеспечивающее круглогодично бесперебойное и безопасное движение транспорта, планируется направить 642,7 млн гривен.

Наиболее актуальной проблемой в данной сфере является восстановление внутриквартальных дорог и тротуаров. Учитывая мнение горожан, в 2017 году предусматриваются масштабные работы по ремонту внутриквартальных дорог. На выполнение текущего и капитального ремонта внутриквартальных дорог на 180 объектах запланировано 90,8 млн гривен.

На проведение текущего и капитального ремонта дорожного полотна городских транспортных магистралей планируется выделить 216,2 млн гривен (при расчетной стоимости 1 квадратного метра текущего ремонта – 357 гривен, капитального ремонта – 454 гривны).

Расходы на строительство и реконструкцию дорог запланированы в сумме 111,7 млн гривен.

Финансирование работ по содержанию и ремонту транспортных коммуникаций (мостов, путепроводов, эстакад) составит 2,1 млн гривен.

На содержание улично-дорожной сети города протяженностью
1 680,7 км, основными видами которого являются ручная и механизированная очистка проезжей части, включая устранение наледи в зимний период времени противогололедными материалами, запланировано 180,5 млн гривен.

В 2017 году будет продолжена работа по инвентаризации объектов ливневой канализации, по результатам которой планируется принять на баланс города бесхозные сети ливневой канализации протяженностью
32,0 тыс. погонных метров.

Объем финансирования на содержание и ремонт ливневой канализации и дождеприемных колодцев составляет 41,3 млн гривен.

В связи с расширением границ города Харькова с 2017 года увеличивается зона обслуживания рек на 7,1 тыс. погонных метра, а также на баланс города принята дамба на реке Немышля в поселке Кулиничи.

Для обеспечения исправного состояния и работоспособности гидротехнических сооружений на реках и водоемах города, а также 5 станций водопонижения планируется направить 22,2 млн гривен.


Важнейшей инфраструктурной составляющей жизнедеятельности города, которая влияет на качество жизни жителей, является пассажирский транспорт общего пользования.

В 2017 году, учитывая невысокие доходы основной части населения, будет продолжена политика сдерживания роста тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах (тариф на проезд в метрополитене принят в 2013 году на уровне 3-х гривен, в городском электротранспорте - в 2015 году на уровне 2,5 гривен).

Для обеспечения экономической доступности транспортных услуг для населения, бюджетом предусмотрены средства на финансовую поддержку трамвайных и троллейбусных депо в сумме 154,3 млн гривен.

Также из бюджета города выделяется 60,0 млн гривен на капитальный ремонт 40 трамвайных вагонов, 24,8 млн гривен – на капитальный ремонт трамвайных путей, переездов и контактных сетей.

Элементами, определяющими качество транспортного обслуживания, являются остановки городского пассажирского транспорта, светофорные объекты, пешеходное ограждение.

На капитальный ремонт 48 остановочных пункта с установкой остановочного павильона запланировано 5,0 млн гривен, на содержание, обслуживание и текущий ремонт 3 258 светофоров, 23 649 дорожных знаков, 23 985,5 погонных метров пешеходного ограждения – 46,1 млн гривен.

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов составят 91,0 млн гривен.

На компенсацию потерь доходов от перевозки пассажиров в метрополитене предусмотрено 159,5 млн гривен. Данные средства предназначены для проведения своевременных расчетов за потребляемую электроэнергию.


Одним из направлений увеличения поступлений в бюджет города Харькова является эффективное управление земельными ресурсами.

С этой целью согласно Программы дальнейшего реформирования земельных отношений и повышения эффективности использования земель в г.Харькове в 2017 году планируется провести инвентаризацию земель государственной, коммунальной собственности (общей площадью
136,58 кв. км.) в Московском (31,61 кв.км), Немышлянском (31,07 кв.км.), Слободском (28,15 кв.км) и Основянском (45,75 кв. км) районах города Харькова. Расходы на выполнение данного мероприятия запланированы в сумме 6,1 млн гривен.


Для обеспечения предпринимателей актуальными сведениями информационно-методического характера по вопросам разработки бизнес-планов, организационных схем и технологий ведения бизнеса, инвестиционных проектов в рамках Программы поддержки развития предпринимательства в Харькове предусмотрено создание электронных сервисов «Помощь предпринимателю» и «Бизнес-навигатор».

Внедрение такой системы направлено на оказание реальной помощи предпринимателям в открытии нового и повышении эффективности действующего бизнеса, а также будет способствовать наполнению бюджета и созданию позитивного имиджа города Харькова.

На эти цели в бюджете города Харькова на 2017 год запланировано
0,8 млн гривен.


Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в коммунальной собственности города Харькова, направлены на увеличение доходов бюджета города Харькова и предусматривают получение максимальной прибыли от операций с ним в перспективе.

В бюджете города на 2017 год предусмотрено 7,0 млн гривен:

- на страхование 9 объектов и круглосуточную охрану 17 объектов коммунального имущества;

- изготовление технической документации на 48 объектов недвижимости и 5 паспортов на строения-памятники архитектуры;

- проведение независимой оценки 15 бесхозных объектов, технической инвентаризации 4 объектов и специальных видов экспертиз по 4 объектам;

- размещение 54 объявлений о приватизации и передаче в аренду объектов коммунальной властности.


Комплексное решение вопросов планировки, застройки, реконструкции, благоустройства и иных видов градостроительного освоения территорий требует внесения изменений в генеральный план города Харькова. На выполнение данного мероприятия планируется направить 5,1 млн гривен. Также в соответствии с Программой по реализации решений генерального плана города предусмотрены средства в сумме 0,7 млн гривен на установку программного обеспечения.


Бюджет города на 2017 год предусматривает продолжение наметившейся в последние годы положительной тенденции поддержки семей и лиц отдельных категорий, которые нуждаются в улучшении условий проживания.

На предоставление долгосрочных кредитов молодым семьям, а также одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья запланировано 5,0 млн гривен, участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, –
5,0 млн гривен, работникам бюджетных учреждений – 5,0 млн гривен.

Льготные условия кредитования жилья позволят улучшить жилищные условия 27 семьям указанных выше категорий.

Кроме того, бюджетные средства в сумме 15,0 млн гривен выделяются на строительство (приобретение) доступного жилья, что позволит улучшить жилищные условия 70 семьям.


Расходы на развитие инфраструктуры города запланированы в сумме 434,3 млн гривен.

Бюджетные средства будут направлены на:

- реконструкцию трамвайных путей и переездов, контактных сетей – 143,6 млн гривен;

- реконструкцию зданий под Центры административных и социальных услуг – 92,5 млн гривен;

- строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей – 66,1 млн гривен;

- реконструкцию сетей внешнего освещения и строительство объектов электрообеспечения – 57,0 млн гривен;

- реконструкцию жилого фонда – 16,2 млн гривен;

- строительство городского кладбища по пр. Гагарина – 10,1 млн гривен;

- комплексную реконструкцию сада Шевченко – 9,3 млн гривен;

- реконструкцию сквера на площади Свободы –7,0 млн гривен;

- реконструкцию Журавлевской и Лопанской плотин – 5,5 млн гривен;

- строительство терминала в районе станции метро «Пролетарская» –
5,0 млн гривен;

- строительство колумбария для домашних животных – 1,4 млн гривен.


На продолжение строительства третьей линии метрополитена от станции «Метростроителей им. Г.И. Ващенко до станции «Одесская» планируется направить 250,8 млн гривен.




Заместитель городского головы –

директор Департамента

бюджета и финансов Т.Д. Таукешева


2


Додаток 1

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

6 150 141 000

6 145 171 300

4 969 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

3 475 358 800

3 475 358 800

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

3 469 542 800

3 469 542 800

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

2 967 755 900

2 967 755 900

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

262 383 500

262 383 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

116 080 900

116 080 900

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

120 160 600

120 160 600

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

3 161 900

3 161 900

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

5 816 000

5 816 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

5 816 000

5 816 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

484 184 000

484 184 000

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

484 184 000

484 184 000

X

X

18000000

Місцеві податки 

2 185 628 500

2 185 628 500

X

X

18010000

Податок на майно

1 131 988 500

1 131 988 500

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 056 200

6 056 200

X

X

до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, 
які не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості 
ґрунтового покриву тощо та за неодержання 
доходів у зв’язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

130 000

130 000

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

217 100

X

217 100

8 300

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

8 300

X

8 300

8 300

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

208 800

X

208 800

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

16 500 000

X

16 500 000

16 500 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

82 815 020

X

82 815 020

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

75 056 200

56 200

75 000 000

75 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 056 200

56 200

25 000 000

25 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 200

56 200

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

Додаток 1.1

10

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

40000000

Офіційні трансферти

4 434 544 625

4 434 544 625

41000000

Від органів державного управління

4 434 544 625

4 434 544 625

41020000

Дотації

3 001 700

3 001 700

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 
державою податкових пільг зі сплати 
земельного податку суб'єктам космічної 
діяльності

3 001 700

3 001 700

X

X

41030000

Субвенції

4 431 542 925

4 431 542 925

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 279 306 621

1 279 306 621

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот 

1 034 773 000

1 034 773 000

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

600 000

600 000

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

875 375 600

875 375 600

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 238 085 700

1 238 085 700

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною», оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя

3 402 004

3 402 004

X

X

Додаток 1.1

11

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

50000000

Цільові фонди

2 373 800

X

2 373 800

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

2 373 800

X

2 373 800

X

Всього доходів

10 889 030 145 10 706 990 225

182 039 920

91 508 300

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

12

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

13 449 727

392 600

13 057 127

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

26 000

26 000

X

X

21080000

Інші надходження

26 000

26 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

26 000

26 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

334 600

334 600

X

X

22090000

Державне мито

334 600

334 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

334 600

334 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

32 000

32 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

27 000

27 000

X

X

24060000

Інші надходження

5 000

5 000

X

24060300

Інші надходження

5 000

5 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 057 127

X

13 057 127

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.2

13

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

507 358 128

507 358 128

41000000

Від органів державного управління

507 358 128

507 358 128

41020000

Дотації

177 778 056

177 778 056

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

177 778 056

177 778 056

X

X

41030000

Субвенції

329 580 072

329 580 072

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

144 994 744

144 994 744

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

109 666 100

109 666 100

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

1 270

1 270

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

74 917 958

74 917 958

X

X

Всього доходів

520 818 355

507 761 228

13 057 127

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.2

14

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 373 725

210 600

14 163 125

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

45 000

45 000

X

X

21080000

Інші надходження

45 000

45 000

X

X

21080500

Інші надходження

5 000

5 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

40 000

40 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

46 900

46 900

X

X

22090000

Державне мито

46 900

46 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

46 900

46 900

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

118 700

118 700

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

38 700

38 700

X

X

24060000

Інші надходження

80 000

80 000

X

24060300

Інші надходження

80 000

80 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

14 163 125

X

14 163 125

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

48 000

48 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

48 000

48 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

48 000

48 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

48 000

48 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

552 600 397

552 600 397

41000000

Від органів державного управління

552 600 397

552 600 397

41020000

Дотації

187 478 334

187 478 334

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

187 478 334

187 478 334

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.3
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.3

15

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41030000

Субвенції

365 122 063

365 122 063

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

139 770 739

139 770 739

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

118 143 800

118 143 800

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

42 570

42 570

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

106 411 252

106 411 252

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

753 702

753 702

X

X

Всього доходів

567 022 122

552 858 997

14 163 125

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.3

16

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

20 815 852

310 800

20 505 052

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

65 100

65 100

X

X

21080000

Інші надходження

65 100

65 100

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

65 100

65 100

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

178 100

178 100

X

X

22090000

Державне мито

178 100

178 100

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

178 100

178 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

67 600

67 600

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

18 200

18 200

X

X

24060000

Інші надходження

49 400

49 400

X

24060300

Інші надходження

49 400

49 400

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

20 505 052

X

20 505 052

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

15 000

15 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

15 000

15 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

15 000

15 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

15 000

15 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

964 728 135

964 728 135

41000000

Від органів державного управління

964 728 135

964 728 135

41020000

Дотації

328 826 937

328 826 937

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

328 826 937

328 826 937

X

X

41030000

Субвенції

635 901 198

635 901 198

Спеціальний  фонд

Додаток 1.4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.4 

17

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

268 332 022

268 332 022

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

225 627 200

225 627 200

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

35 260

35 260

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

141 581 427

141 581 427

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

325 289

325 289

X

X

Всього доходів

985 558 987

965 053 935

20 505 052

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.4 

18

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

9 847 494

137 100

9 710 394

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

42 000

42 000

X

X

21080000

Інші надходження

42 000

42 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

42 000

42 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

92 600

92 600

X

X

22090000

Державне мито

92 600

92 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

92 600

92 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

2 500

2 500

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

2 500

2 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

9 710 394

X

9 710 394

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

486 908 586

486 908 586

41000000

Від органів державного управління

486 908 586

486 908 586

41020000

Дотації

159 315 871

159 315 871

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

159 315 871

159 315 871

X

X

41030000

Субвенції

327 592 715

327 592 715

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2017 рік

Додаток 1.5

19

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 925 900

8 925 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

3 746 500

3 746 500

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

98 894 900

98 894 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

233 533 800

233 533 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

660 613 500

660 613 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

21 827 200

21 827 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

81 270 300

81 270 300

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

15 091 000

15 091 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 029 200

2 029 200

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

7 128 800

7 128 800

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

7 128 800

7 128 800

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

1 597 200

1 597 200

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 066 000

1 066 000

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

531 200

531 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 044 914 000

1 044 914 000

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

259 900 100

259 900 100

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

785 013 900

785 013 900

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 969 700

X

4 969 700

X

19010000

Екологічний податок 

4 969 700

X

4 969 700

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

1 262 500

X

1 262 500

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 172 600

X

3 172 600

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

534 600

X

534 600

X

20000000

Неподаткові надходження

343 208 391

129 781 400

213 426 991

16 508 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

23 977 700

23 977 700

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

20 000 000

20 000 000

X

X

21080000

Інші надходження

3 977 700

3 977 700

X

X

21080500

Інші надходження

762 000

762 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 215 700

2 215 700

X

X

Додаток 1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

139 848 312

139 848 312

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

106 717 000

106 717 000

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

24 350

24 350

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

80 506 484

80 506 484

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

496 569

496 569

X

X

Всього доходів

496 766 580

487 056 186

9 710 394

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

20

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 849 704

81 400

7 768 304

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

36 800

36 800

X

X

21080000

Інші надходження

36 800

36 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

36 800

36 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

8 400

8 400

X

X

22090000

Державне мито

8 400

8 400

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

8 400

8 400

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

36 200

36 200

24060000

Інші надходження

36 200

36 200

X

24060300

Інші надходження

36 200

36 200

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 768 304

X

7 768 304

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

23 000

23 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

23 000

23 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

23 000

23 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

23 000

23 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

380 742 784

380 742 784

41000000

Від органів державного управління

380 742 784

380 742 784

41020000

Дотації

131 079 421

131 079 421

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

131 079 421

131 079 421

X

X

41030000

Субвенції

249 663 363

249 663 363

Спеціальний  фонд

Додаток 1.6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.6 

21

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

110 292 298

110 292 298

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

86 500 200

86 500 200

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

201 570

201 570

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

52 279 484

52 279 484

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

389 811

389 811

X

X

Всього доходів

388 615 488

380 847 184

7 768 304

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.6 

22

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 401 355

261 300

7 140 055

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

60 000

60 000

X

X

21080000

Інші надходження

60 000

60 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

60 000

60 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

165 500

165 500

X

X

22090000

Державне мито

165 500

165 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

165 500

165 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

35 800

35 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

30 800

30 800

X

X

24060000

Інші надходження

5 000

5 000

X

24060300

Інші надходження

5 000

5 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 140 055

X

7 140 055

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Додаток 1.7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2017 рік

Додаток 1.7

23

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

40000000

Офіційні трансферти

304 145 004

304 145 004

41000000

Від органів державного управління

304 145 004

304 145 004

41020000

Дотації

119 225 808

119 225 808

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

119 225 808

119 225 808

X

X

41030000

Субвенції

184 919 196

184 919 196

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

79 911 738

79 911 738

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

65 021 600

65 021 600

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

88 880

88 880

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

39 771 510

39 771 510

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

125 468

125 468

X

X

Всього доходів

311 556 859

304 416 804

7 140 055

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.7

24

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 370 075

807 000

13 563 075

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

40 000

40 000

X

X

21080000

Інші надходження

40 000

40 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

40 000

40 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

146 200

146 200

X

X

22090000

Державне мито

146 200

146 200

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

146 200

146 200

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

620 800

620 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

72 300

72 300

X

X

24060000

Інші надходження

548 500

548 500

X

24060300

Інші надходження

548 500

548 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 563 075

X

13 563 075

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

10 500

10 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

10 500

10 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

10 500

10 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

10 500

10 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

482 883 716

482 883 716

41000000

Від органів державного управління

482 883 716

482 883 716

41020000

Дотації

160 863 995

160 863 995

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

160 863 995

160 863 995

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.8 

25

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41030000

Субвенції

322 019 721

322 019 721

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

133 765 095

133 765 095

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

110 342 000

110 342 000

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

20 260

20 260

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

77 439 849

77 439 849

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

452 517

452 517

X

X

Всього доходів

497 264 291

483 701 216

13 563 075

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.8 

26

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

9 248 733

106 600

9 142 133

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

85 500

85 500

X

X

21080000

Інші надходження

85 500

85 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

85 500

85 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

17 300

17 300

X

X

22090000

Державне мито

17 300

17 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

17 300

17 300

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

3 800

3 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

100

100

X

X

24060000

Інші надходження

3 700

3 700

X

24060300

Інші надходження

3 700

3 700

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

9 142 133

X

9 142 133

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

23 000

23 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

23 000

23 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

23 000

23 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

23 000

23 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

330 084 376

330 084 376

41000000

Від органів державного управління

330 084 376

330 084 376

41020000

Дотації

113 220 939

113 220 939

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

113 220 939

113 220 939

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.9
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.9 

27

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41030000

Субвенції

216 863 437

216 863 437

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

90 352 329

90 352 329

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

76 632 300

76 632 300

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

173 180

173 180

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

49 103 340

49 103 340

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

602 288

602 288

X

X

Всього доходів

339 356 109

330 213 976

9 142 133

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.9 

28

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

18 937 206

255 900

18 681 306

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

42 000

42 000

X

X

21080000

Інші надходження

42 000

42 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

42 000

42 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

148 900

148 900

X

X

22090000

Державне мито

148 900

148 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

148 900

148 900

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

65 000

65 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

56 300

56 300

X

X

24060000

Інші надходження

8 700

8 700

X

24060300

Інші надходження

8 700

8 700

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

18 681 306

X

18 681 306

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

23 000

23 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

23 000

23 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

23 000

23 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

23 000

23 000

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.10 

29

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

104 117 400

104 117 400

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

52 978 900

52 978 900

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 591 500

3 591 500

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

46 963 000

46 963 000

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 390 300

2 390 300

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

34 100

34 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

50 000 000

50 000 000

X

X

22090000

Державне мито

1 138 500

1 138 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

1 138 500

1 138 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

18 567 700

1 686 300

16 881 400

16 508 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

254 500

254 500

X

X

24060000

Інші надходження

1 596 100

1 431 800

164 300

X

24060300

Інші надходження

1 301 800

1 301 800

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

164 300

X

164 300

X

Додаток 1

3

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

40000000

Офіційні трансферти

633 318 126

633 318 126

41000000

Від органів державного управління

633 318 126

633 318 126

41020000

Дотації

217 420 020

217 420 020

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

217 420 020

217 420 020

X

X

41030000

Субвенції

415 898 106

415 898 106

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

172 039 344

172 039 344

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

136 122 800

136 122 800

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

12 660

12 660

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

107 466 942

107 466 942

X

X

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

256 360

256 360

X

X

Всього доходів

652 278 332

633 597 026

18 681 306

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.10 

30

Додаток 1.11

(%)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Індустріальний 

район

Київський 

район

Московський 

район

Немишлян

ський район

Новобавар

ський район

Основ'янський 

район

Слобідський 

район

Холодногір

ський район

Шевченків

ський район

Міський

ВСЬОГО

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60%

60%

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13020200

Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13030200

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18010000

Податок на майно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18030000

Туристичний збір                                       

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18050000

Єдиний податок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

21080500

Інші надходження

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22010300

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у 
сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг, пов'язаних 
з такою державною реєстрацією

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

Нормативи відрахувань доходів бюджету міста Харкова на 2017 рік

Загальний фонд

до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №        /16     

Додаток 1.11

31

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Індустріальний 

район

Київський 

район

Московський 

район

Немишлян

ський район

Новобавар

ський район

Основ'янський 

район

Слобідський 

район

Холодногір

ський район

Шевченків

ський район

Міський

ВСЬОГО

22080400

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22090000

Державне мито

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 
заборгованості підприємств, організацій та 
установ, щодо яких минув строк позовної давності

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24060300

Інші надходження

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, які 
не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадкування 
чи дарування, а також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

33010000

Кошти від продажу землі 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

19010000

Екологічний податок 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25%

25%

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

50%

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   Т.Д. Таукешева 

Спеціальний фонд

Бюджет розвитку місцевих бюджетів

Інші кошти спеціального фонду

Додаток 1.11

32

Додаток 1.12

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

18010600
18010900

Орендна плата за земельні ділянки

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради

до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №               /16     

Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,

 які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова

Назва органу

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Додаток 1.12

33

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва органу

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної
власності з розстроченням платежу

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади 

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   

Т.Д. Таукешева 

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція

державного

архітектурно-будівельного

контролю

Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Департамент територіального контролю Харківської міської ради,
управління Держгеокадастру у місті Харкові Харківської області
(за актами перевірок)

Додаток 1.12

34

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

130 000

130 000

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

217 100

X

217 100

8 300

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

8 300

X

8 300

8 300

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

208 800

X

208 800

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

16 500 000

X

16 500 000

16 500 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

196 545 591

X

196 545 591

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

75 230 200

230 200

75 000 000

75 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 230 200

230 200

25 000 000

25 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

174 000

174 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

174 000

174 000

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

56 200

56 200

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

40000000

Офіційні трансферти

4 434 544 625

4 434 544 625

41000000

Від органів державного управління

4 434 544 625

4 434 544 625

41020000

Дотації

3 001 700

3 001 700

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності

3 001 700

3 001 700

X

X

41030000

Субвенції

4 431 542 925

4 431 542 925

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 279 306 621

1 279 306 621

X

X

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 

1 034 773 000

1 034 773 000

X

X

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

600 000

600 000

X

X

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

875 375 600

875 375 600

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 238 085 700

1 238 085 700

X

X

Додаток 1

5

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя

3 402 004

3 402 004

X

X

50000000

Цільові фонди

2 373 800

X

2 373 800

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

2 373 800

X

2 373 800

X

Всього доходів

11 005 498 016 10 709 727 525

295 770 491

91 508 300

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

6

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

6 150 141 000

6 145 171 300

4 969 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

3 475 358 800

3 475 358 800

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

3 469 542 800

3 469 542 800

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 

2 967 755 900

2 967 755 900

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, 
що сплачується податковими агентами 

262 383 500

262 383 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж  заробітна плата

116 080 900

116 080 900

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

120 160 600

120 160 600

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового утримання, 
що сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України

3 161 900

3 161 900

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

5 816 000

5 816 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

5 816 000

5 816 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

484 184 000

484 184 000

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

484 184 000

484 184 000

X

X

18000000

Місцеві податки 

2 185 628 500

2 185 628 500

X

X

18010000

Податок на майно

1 131 988 500

1 131 988 500

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

6 056 200

6 056 200

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 №                  /16                                    

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Додаток 1.1

7

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

8 925 900

8 925 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

3 746 500

3 746 500

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

98 894 900

98 894 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

233 533 800

233 533 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

660 613 500

660 613 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

21 827 200

21 827 200

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

81 270 300

81 270 300

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

15 091 000

15 091 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 029 200

2 029 200

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

7 128 800

7 128 800

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

7 128 800

7 128 800

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

1 597 200

1 597 200

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

1 066 000

1 066 000

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

531 200

531 200

X

X

18050000

Єдиний податок 

1 044 914 000

1 044 914 000

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

259 900 100

259 900 100

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

785 013 900

785 013 900

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 969 700

X

4 969 700

X

19010000

Екологічний податок 

4 969 700

X

4 969 700

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення 

1 262 500

X

1 262 500

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

3 172 600

X

3 172 600

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

534 600

X

534 600

X

20000000

Неподаткові надходження

226 914 520

127 218 100

99 696 420

16 508 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

23 535 300

23 535 300

X

X

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

20 000 000

20 000 000

X

X

21080000

Інші надходження

3 535 300

3 535 300

X

X

21080500

Інші надходження

757 000

757 000

X

X

Додаток 1.1

8

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1 778 300

1 778 300

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 000 000

1 000 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

102 978 900

102 978 900

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

52 978 900

52 978 900

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 591 500

3 591 500

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

46 963 000

46 963 000

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

2 390 300

2 390 300

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

34 100

34 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності

50 000 000

50 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

17 585 300

703 900

16 881 400

16 508 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

8 600

8 600

X

X

24060000

Інші надходження

859 600

695 300

164 300

X

24060300

Інші надходження

565 300

565 300

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

164 300

X

164 300

X

Додаток 1.1

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0100

Державне управління

564 720 072

564 720 072

383 173 146

20 779 098

38 730 130

4 782 690

1 050 000

33 947 440

31 881 440

31 881 440

603 450 202

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
міської ради та її виконавчого комітету

104 839 793

104 839 793

62 028 953

5 254 374

180 000

180 000

180 000

180 000

105 019 793

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

459 880 279

459 880 279

321 144 193

15 524 724

38 550 130

4 782 690

1 050 000

33 767 440

31 701 440

31 701 440

498 430 409

1000

Освіта

2 227 167 057

2 227 167 057

1 354 180 416

379 929 402

179 953 642

118 089 440

15 561 199

7 942 160

61 864 202

60 531 000

60 531 000

2 407 120 699

1010

0910

Дошкільна освіта

651 596 179

651 596 179

366 255 202

140 969 504

90 189 364

83 019 294

273 776

816 566

7 170 070

6 550 000

6 550 000

741 785 543

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 246 582 604

1 246 582 604

809 160 697

181 365 837

26 921 366

20 422 736

11 243 338

1 327 483

6 498 630

5 981 000

5 981 000

1 273 503 970

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

12 865 724

12 865 724

9 557 761

1 063 443

4 793

4 793

12 870 517

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

7 821 911

7 821 911

3 968 464

1 594 391

80 000

80 000

7 901 911

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. 
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

10 689 186

10 689 186

3 506 210

1 653 086

10 000

10 000

10 699 186

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

51 521 794

51 521 794

35 249 655

7 773 042

4 594 161

4 545 459

2 761 616

577 564

48 702

56 115 955

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами 
професійно-технічної освіти

198 980 889

198 980 889

94 603 400

43 345 972

10 032 635

9 885 835

1 263 115

5 220 539

146 800

209 013 524

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти

13 184 231

13 184 231

9 979 645

571 865

13 184 231

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом та іншими окремими 
господарськими функціями

416 854

416 854

231 484

416 854

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

20 649 542

20 649 542

15 251 699

1 055 658

20 649 542

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського 
обслуговування

5 748 985

5 748 985

3 932 034

253 788

5 748 985

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

3 422 650

3 422 650

2 484 165

282 816

121 323

121 323

19 354

8

3 543 973

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Додаток 2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
21.12.2016 №_________/16

РОЗПОДІЛ

 видатків бюджету м. Харкова на 2017 рік за напрямами

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток_2

1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха (Комплексна 
Програма розвитку цивільного захисту міста 
Харкова на 2014-2017 роки)

780 000

780 000

780 000

7840

0320

Організація рятування на водах (Утримання 
комунальної установи "Спеціалізована водно-
рятувальна служба міста Харкова")

4 125 485

4 125 485

3 152 648

155 375

155 375

155 375

155 375

4 280 860

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

129 617 102

129 617 102

129 617 102

8010

0133 Резервний фонд 

87 000 000

87 000 000

87 000 000

8600

0133

Інші видатки

42 317 102

42 317 102

42 317 102

8108

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

300 000

300 000

300 000

9010

Обслуговування боргу

5 050

5 050

5 050

9100

Цільові фонди

7 507 800

7 507 800

7 507 800

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

5 134 000

5 134 000

5 134 000

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

2 373 800

2 373 800

2 373 800

Разом видатків

8 642 964 908

8 637 759 377

2 864 886 358

603 396 762

5 205 531

2 143 318 208

190 604 317

51 844 475

12 585 646

1 952 713 891

1 939 056 017 1 847 547 717

10 786 283 116

8120

0180 Реверсна дотація

193 026 700

193 026 700

193 026 700

8290

0180

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування 
(субвенція районному бюджету Дергачівського 
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з 
додатком №4)

400 000

400 000

400 000

8 836 391 608

8 831 186 077

2 864 886 358

603 396 762

5 205 531

2 143 318 208

190 604 317

51 844 475

12 585 646

1 952 713 891

1 939 056 017 1 847 547 717

10 979 709 816

Надання кредитів та гарантій (згідно з додатком № 
5)

25 788 200

25 788 200

25 788 200

8 862 179 808

8 856 974 277

2 864 886 358

603 396 762

5 205 531

2 143 318 208

190 604 317

51 844 475

12 585 646

1 952 713 891

1 939 056 017 1 847 547 717

11 005 498 016

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Всього видатків

Всього видатків бюджету м. Харкова з урахуванням 

кредитування

Додаток_2

10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Додаток_2

11

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

0100000

Харківська міська рада 

160 304 930

160 304 930

62 028 953

5 254 374

20 761 602

20 761 602

20 761 602

20 761 602

181 066 532

0110000

Харківська міська рада 

160 304 930

160 304 930

62 028 953

5 254 374

20 761 602

20 761 602

20 761 602

20 761 602

181 066 532

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності міської ради 
та її виконавчого комітету

104 839 793

104 839 793

62 028 953

5 254 374

180 000

180 000

180 000

180 000

105 019 793

0113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

476 533

476 533

476 533

0113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

476 533

476 533

476 533

0116130

6130

0620

Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства

20 021 837

20 021 837

20 021 837

КП "Міський архів"

1 238 901

1 238 901

1 238 901

КП "Міська друкарня"

1 195 366

1 195 366

1 195 366

КП "Міський інформаційний центр"

17 587 570

17 587 570

17 587 570

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та 
інформатика

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

0116662

6662

0460

Національна програма інформатизації 
(Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-2020 
роки)

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

0117210

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

0117212

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет 
та журналів) (газета "Харьковские 
известия")

12 347 898

12 347 898

12 347 898

0117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

457 800

457 800

457 800

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

151 400

151 400

151 400

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м. Харкова на 
2012-2020 роки

306 400

306 400

306 400

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

14 103 702

14 103 702

14 103 702

14 103 702

14 103 702

Додаток 3.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017
рік" від 21.12.2016 №_________/16

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2017 рік

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.1

12

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

КП "Міський інформаційний центр"

14 103 702

14 103 702

14 103 702

14 103 702

14 103 702

0118600

8600

0133 Інші видатки 

18 264 469

18 264 469

18 264 469

Стипендії Почесним громадянам 
міста Харкова

17 472 000

17 472 000

17 472 000

Премія Харківської міської ради за 
вагомий вклад у вирішенні соціально-
економічних питань та розвиток 
місцевого самоврядування

220 000

220 000

220 000

Оплата членських внесків до Асоціації 
міст України, міжнародної 
організації "ЕВРОСІТІЗ"

572 469

572 469

572 469

0900000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської 
міської ради

11 911 680

11 911 680

2 713 604

11 911 680

0910000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської 
міської ради

11 911 680

11 911 680

2 713 604

11 911 680

0910180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

4 035 783

4 035 783

2 713 604

4 035 783

0916130

6130

0620

Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства

3 770 574

3 770 574

3 770 574

 КП "Центр розвитку міжнародного 
співробітництва"

3 770 574

3 770 574

3 770 574

0917420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

896 070

896 070

896 070

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2013-2017 роки

896 070

896 070

896 070

0918600

8600

0133 Інші видатки 

3 209 253

3 209 253

3 209 253

Прийом іноземних делегацій

3 209 253

3 209 253

3 209 253

1000000

Департамент освіти Харківської 
міської ради

193 646 358

193 646 358

137 198 206

7 381 911

54 237 301

6 150 301

3 880 785

610 079

48 087 000

48 065 000

48 065 000

247 883 659

1010000

Департамент освіти Харківської 
міської ради

193 646 358

193 646 358

137 198 206

7 381 911

54 237 301

6 150 301

3 880 785

610 079

48 087 000

48 065 000

48 065 000

247 883 659

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

4 333 152

4 333 152

2 862 241

65 000

65 000

65 000

65 000

4 398 152

Додаток 3.1

13

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

144 004 581

144 004 581

116 404 262

1 141 170

2 680 028

2 680 028

1 815 919

92 174

146 684 609

1011040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми 
санаторними школами-інтернатами

7 821 911

7 821 911

3 968 464

1 594 391

80 000

80 000

7 901 911

1011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках (у т. ч. 
сімейного типу, прийомних сім'ях)

7 287 182

7 287 182

3 506 210

1 653 086

10 000

10 000

7 297 182

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

14 480 969

14 480 969

9 068 155

2 894 130

3 402 273

3 380 273

2 064 866

517 905

22 000

17 883 242

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи в 
галузі освіти

1 815 301

1 815 301

1 157 390

99 134

1 815 301

1011180

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за 
будівництвом і капітальним ремонтом 
та іншими окремими господарськими 
функціями

416 854

416 854

231 484

416 854

1011220

1220

0990 Інші освітні програми

3 385 476

3 385 476

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

51 385 476

1011230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 
років

301 032

301 032

301 032

1016130

6130

0620

Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства

9 799 900

9 799 900

9 799 900

КП "Комбінат дитячого харчування"

9 621 800

9 621 800

9 621 800

КО "Дошкільне харчування"

178 100

178 100

178 100

1100000

Департамент у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської 
міської ради

17 294 232

17 294 232

6 388 515

798 385

1 441 531

1 376 531

667 024

87 912

65 000

65 000

65 000

18 735 763

1110000

Департамент у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської 
міської ради

17 294 232

17 294 232

6 388 515

798 385

1 441 531

1 376 531

667 024

87 912

65 000

65 000

65 000

18 735 763

1110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

8 443 637

8 443 637

5 827 115

153 585

65 000

65 000

65 000

65 000

8 508 637

Додаток 3.1

14

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1113130

3130

Здійснення соціальної роботи з 
вразливими категоріями населення

90 800

90 800

90 800

1113134

3134

1040

Заходи державної політики з питань 
сім'ї

90 800

90 800

90 800

1113140

3140

1040

Заходи державної політики з питань 
молоді

540 500

540 500

540 500

1113500

3500

1040 Інші видатки

2 631 100

2 631 100

561 400

644 800

1 376 531

1 376 531

667 024

87 912

4 007 631

1113501

3501

1040 Утримання центру дозвілля молоді

2 631 100

2 631 100

561 400

644 800

1 376 531

1 376 531

667 024

87 912

4 007 631

1117420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 
(Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 
роки)

5 588 195

5 588 195

5 588 195

1300000

Управління з питань фізичної 
культури та спорту 
Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та  спорту Харківської 
міської ради

62 276 724

62 276 724

29 112 768

14 570 302

51 798 887

1 665 639

447 880

538 078

50 133 248

50 061 500

50 061 500

114 075 611

1310000

Управління з питань фізичної 
культури та спорту 
Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та  спорту Харківської 
міської ради

62 276 724

62 276 724

29 112 768

14 570 302

51 798 887

1 665 639

447 880

538 078

50 133 248

50 061 500

50 061 500

114 075 611

1310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

2 232 730

2 232 730

1 394 960

61 500

61 500

61 500

61 500

2 294 230

1313150

3150

1040

Функціонування клубів підлітків за 
місцем проживання

12 433 800

12 433 800

7 415 400

3 129 900

3 789 248

189 248

153 708

3 600 000

3 600 000

3 600 000

16 223 048

1315010

5010

Проведення спортивної роботи в 
регіоні

2 522 816

2 522 816

2 522 816

1315011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

1 692 997

1 692 997

1 692 997

1315012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

829 819

829 819

829 819

1315020

5020

Діяльність закладів фізичної культури 
і спорту

42 721 043

42 721 043

20 302 408

11 440 402

12 126 139

1 476 391

447 880

384 370

10 649 748

10 578 000

10 578 000

54 847 182

1315022

5022

0810

Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

37 645 463

37 645 463

20 302 408

11 440 402

4 048 139

1 476 391

447 880

384 370

2 571 748

2 500 000

2 500 000

41 693 602

1315024

5024

0810

Фінансова підтримка комунальних 
спортивних споруд

5 075 580

5 075 580

8 078 000

8 078 000

8 078 000

8 078 000

13 153 580

1315040

5040

Здійснення фізкультурно-спортивної 
та реабілітаційної роботи серед 
інвалідів

19 890

19 890

19 890

Додаток 3.1

15

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1315042

5042

0810

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань та заходів з 
інвалідного спорту 

19 890

19 890

19 890

1315060

5060

0810

Утримання центрів «Спорт для всіх» 
та проведення заходів з фізичної 
культури

822 100

822 100

35 822 000

35 822 000

35 822 000

35 822 000

36 644 100

1315100

5100

0810 Інші видатки

1 524 345

1 524 345

1 524 345

1315101

5101

0810

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

1 524 345

1 524 345

1 524 345

1400000

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради

1 367 922 329

1 367 922 329

910 822 619

118 089 367

128 886 651

44 134 227

20 105 748

2 414 208

84 752 424

82 891 500

82 891 500

1 496 808 980

1410000

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради

1 367 922 329

1 367 922 329

910 822 619

118 089 367

128 886 651

44 134 227

20 105 748

2 414 208

84 752 424

82 891 500

82 891 500

1 496 808 980

1410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

8 747 262

8 747 262

5 837 897

65 000

65 000

65 000

65 000

8 812 262

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

614 937 742

614 937 742

395 631 670

65 704 768

59 725 679

15 056 379

5 328 172

728 205

44 669 300

43 900 000

43 900 000

674 663 421

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

26 278 553

26 278 553

18 064 051

2 883 166

1 902 200

1 180 700

707 600

43 315

721 500

700 000

700 000

28 180 753

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  
вагітним, породіллям та 
новонародженим

141 558 772

141 558 772

94 419 149

14 861 235

12 114 970

414 970

173 300

51 948

11 700 000

11 700 000

11 700 000

153 673 742

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

449 564 460

449 564 460

328 203 200

29 649 646

25 718 528

8 948 922

3 376 524

490 710

16 769 606

16 600 000

16 600 000

475 282 988

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-
поліклінічна допомога населенню

25 563 198

25 563 198

17 097 654

1 171 198

2 513 200

1 752 200

784 400

87 432

761 000

700 000

700 000

28 076 398

1412140

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги 
населенню

69 597 784

69 597 784

49 326 871

3 747 848

19 020 574

16 781 056

9 735 752

1 012 598

2 239 518

1 400 000

1 400 000

88 618 358

1412170

2170

0740

Інформаційно-методичне та 
просвітницьке забезпечення в галузі 
охорони здоров'я

700 815

700 815

489 955

13 514

700 815

1412210

2210

Програми і централізовані заходи у 
галузі охорони здоров’я

25 690 000

25 690 000

25 690 000

1412214

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів 
з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

25 690 000

25 690 000

25 690 000

1412220

2220

0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2 283 743

2 283 743

1 752 172

57 992

2 283 743

1412221

2221

0763

Забезпечення діяльності Харківського 
міського інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики

2 283 743

2 283 743

1 752 172

57 992

2 283 743

Додаток 3.1

16

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1416130

6130

0620

Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

КП "Міська молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування"

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

1417420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

7 026 500

7 026 500

7 026 500

7 026 500

7 026 500

КП "Автобаза швидкої медичної 
допомоги м. Харкова"

2 702 500

2 702 500

2 702 500

2 702 500

2 702 500

КП "Міська молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування"

4 324 000

4 324 000

4 324 000

4 324 000

4 324 000

1500000

Департамент праці та соціальної 
політики Харківської міської 
ради

11 596 221

11 596 221

8 237 724

125 400

53 123

53 123

53 123

53 123

11 649 344

1510000

Департамент праці та соціальної 
політики Харківської міської 
ради

11 596 221

11 596 221

8 237 724

125 400

53 123

53 123

53 123

53 123

11 649 344

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

4 460 921

4 460 921

3 161 824

53 123

53 123

53 123

53 123

4 514 044

1513130

3130

Здійснення соціальної роботи з 
вразливими категоріями населення

7 135 300

7 135 300

5 075 900

125 400

7 135 300

1513131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

7 135 300

7 135 300

5 075 900

125 400

7 135 300

1500000

Управління праці та соціальних 
питань Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської 
міської ради

169 762 425

169 762 425

43 310 722

3 434 700

476 750

360 750

208 524

4 638

116 000

116 000

116 000

170 239 175

1510000

Управління праці та соціальних 
питань Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської 
міської ради

169 762 425

169 762 425

43 310 722

3 434 700

476 750

360 750

208 524

4 638

116 000

116 000

116 000

170 239 175

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

6 991 825

6 991 825

5 130 222

65 000

65 000

65 000

65 000

7 056 825

1513100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

47 200 700

47 200 700

36 258 500

2 053 800

360 750

360 750

208 524

4 638

47 561 450

Додаток 3.1

17

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами 
за місцем проживання громадян, які 
не здатні до самообслуговування у 
зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

43 264 300

43 264 300

33 726 100

1 609 900

360 750

360 750

208 524

4 638

43 625 050

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг 
інвалідам та дітям-інвалідам

3 936 400

3 936 400

2 532 400

443 900

3 936 400

1513300

3300

1090 Інші установи та заклади 

4 259 000

4 259 000

1 922 000

1 380 900

51 000

51 000

51 000

51 000

4 310 000

1513301

3301

1090

Забезпечення діяльності Центру 
реінтеграціі бездомних громадян

2 533 400

2 533 400

1 469 600

522 900

2 533 400

1513302

3302

1090

Забезпечення діяльності Соціального 
готелю

1 725 600

1 725 600

452 400

858 000

51 000

51 000

51 000

51 000

1 776 600

1513400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист 
населення

111 310 900

111 310 900

111 310 900

1513401

3401

1090

Здійснення заходів, спрямованих на 
сприяння безпечній життєдіяльності 
у сфері соціального захисту населення

111 310 900

111 310 900

111 310 900

2000000

Управління служб у справах 
дітей Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської 
міської ради

14 375 255

14 375 255

10 336 211

485 791

49 350

49 350

49 350

49 350

14 424 605

2010000

Управління служб у справах 
дітей Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської 
міської ради

14 375 255

14 375 255

10 336 211

485 791

49 350

49 350

49 350

49 350

14 424 605

2010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

10 320 455

10 320 455

8 155 211

61 391

49 350

49 350

49 350

49 350

10 369 805

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

4 054 800

4 054 800

2 181 000

424 400

4 054 800

2013111

3111

1040

Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, які опинились 
у складних життєвих обставинах

3 834 500

3 834 500

2 181 000

424 400

3 834 500

2013112

3112

1040

Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту

220 300

220 300

220 300

2400000

Департамент культури 
Харківської міської ради

291 851 124

291 851 124

119 505 855

11 148 800

96 574 500

19 847 300

14 794 100

512 000

76 727 200

76 124 800

76 124 800

388 425 624

2410000

Департамент культури 
Харківської міської ради

291 851 124

291 851 124

119 505 855

11 148 800

96 574 500

19 847 300

14 794 100

512 000

76 727 200

76 124 800

76 124 800

388 425 624

2410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

6 452 824

6 452 824

4 530 455

65 000

65 000

65 000

65 000

6 517 824

Додаток 3.1

18

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

2414030

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i 
ансамблі та iншi мистецькі  заклади та 
заходи

8 601 900

8 601 900

8 601 900

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені 
державними і місцевими програмами 
розвитку культури і мистецтва

265 700

265 700

40 570 200

40 570 200

40 570 200

40 570 200

40 835 900

2414060

4060

0824 Бібліотеки 

33 756 200

33 756 200

23 799 700

3 144 200

170 400

96 200

1 000

29 700

74 200

33 926 600

2414070

4070

0824 Музеї і виставки

3 383 900

3 383 900

2 131 100

293 000

2 423 200

25 400

1 700

2 397 800

2 397 800

2 397 800

5 807 100

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та 
інші заклади клубного типу

13 514 100

13 514 100

7 739 200

2 913 700

4 705 400

1 521 800

1 054 000

147 100

3 183 600

3 094 100

3 094 100

18 219 500

2414100

4100

0960 Школи естетичного виховання дітей

103 655 200

103 655 200

78 951 200

4 747 800

21 080 500

18 203 900

13 739 100

333 500

2 876 600

2 437 900

2 437 900

124 735 700

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та 
заходи 

122 221 300

122 221 300

2 354 200

50 100

27 559 800

27 559 800

27 559 800

27 559 800

149 781 100

2414201

4201

0829 Централізовані бухгалтерії

3 101 500

3 101 500

2 354 200

50 100

3 101 500

2414202

4202

0829

Фінансова підтримка зоологічного 
парку

34 973 600

34 973 600

27 559 800

27 559 800

27 559 800

27 559 800

62 533 400

2414203

4203

0829

Фінансова підтримка парків культури 
та відпочинку

84 146 200

84 146 200

84 146 200

3300000

Департамент реєстрації 
Харківської міської ради

32 090 994

32 090 994

19 707 970

403 600

403 600

403 600

403 600

32 494 594

3310000

Департамент реєстрації 
Харківської міської ради

32 090 994

32 090 994

19 707 970

403 600

403 600

403 600

403 600

32 494 594

3310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

32 090 994

32 090 994

19 707 970

403 600

403 600

403 600

403 600

32 494 594

3500000

Департамент адміністративних 
послуг та споживчого ринку 
Харківської міської ради

40 830 207

40 830 207

21 708 007

2 529 615

27 097 738

3 200

27 094 538

27 094 538

27 094 538

67 927 945

3510000

Департамент адміністративних 
послуг та споживчого ринку 
Харківської міської ради

40 830 207

40 830 207

21 708 007

2 529 615

27 097 738

3 200

27 094 538

27 094 538

27 094 538

67 927 945

3510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

40 050 207

40 050 207

21 708 007

2 529 615

27 097 738

3 200

27 094 538

27 094 538

27 094 538

67 147 945

3517450

7450

0411

Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва

780 000

780 000

780 000

4100000

Департамент комунального 
господарства  Харківської 
міської ради

341 262 004

341 262 004

7 040 277

48 769 314

267 685 655

267 685 655

266 328 655

266 328 655

608 947 659

4110000

Департамент комунального 
господарства  Харківської 
міської ради

341 262 004

341 262 004

7 040 277

48 769 314

267 685 655

267 685 655

266 328 655

266 328 655

608 947 659

4110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

9 898 204

9 898 204

7 040 277

235 814

626 155

626 155

626 155

626 155

10 524 359

Додаток 3.1

19

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1220

0990

Інші освітні програми

3 385 476

3 385 476

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

51 385 476

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

301 032

301 032

301 032

2000

Охорона здоров'я

1 356 175 067

1 356 175 067

904 984 722

118 089 367

120 995 151

44 134 227

20 105 748

2 414 208

76 860 924

75 000 000

75 000 000

1 477 170 218

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

614 937 742

614 937 742

395 631 670

65 704 768

59 725 679

15 056 379

5 328 172

728 205

44 669 300

43 900 000

43 900 000

674 663 421

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

26 278 553

26 278 553

18 064 051

2 883 166

1 902 200

1 180 700

707 600

43 315

721 500

700 000

700 000

28 180 753

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

141 558 772

141 558 772

94 419 149

14 861 235

12 114 970

414 970

173 300

51 948

11 700 000

11 700 000

11 700 000

153 673 742

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

449 564 460

449 564 460

328 203 200

29 649 646

25 718 528

8 948 922

3 376 524

490 710

16 769 606

16 600 000

16 600 000

475 282 988

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

25 563 198

25 563 198

17 097 654

1 171 198

2 513 200

1 752 200

784 400

87 432

761 000

700 000

700 000

28 076 398

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

69 597 784

69 597 784

49 326 871

3 747 848

19 020 574

16 781 056

9 735 752

1 012 598

2 239 518

1 400 000

1 400 000

88 618 358

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

489 955

13 514

700 815

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2 283 743

2 283 743

1 752 172

57 992

2 283 743

2221

0763

Забезпечення діяльності Харківського міського 
інформаційно-аналітичного центру медичної 
статистики

2 283 743

2 283 743

1 752 172

57 992

2 283 743

2210

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

25 690 000

25 690 000

25 690 000

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет

25 690 000

25 690 000

25 690 000

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

2 516 996 349

2 516 996 349

53 414 200

7 759 200

5 577 529

1 926 529

875 548

246 258

3 651 000

3 651 000

3 651 000

2 522 573 878

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот

1 034 773 000

1 034 773 000

1 034 773 000

Додаток_2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів 
комунального господарства

141 413 000

141 413 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

142 872 400

4116051

6051

0620

Забезпечення функціонування 
теплових мереж

56 413 000

56 413 000

56 413 000

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

85 000 000

85 000 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

86 459 400

4116060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

186 195 700

186 195 700

48 533 500

64 510 800

64 510 800

64 510 800

64 510 800

250 706 500

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та 
теплової енергії

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

4116120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення 
сміття і відходів, надійної та 
безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території

99 936 500

99 936 500

99 936 500

99 936 500

99 936 500

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

84 795 800

84 795 800

84 795 800

84 795 800

84 795 800

4119140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища

1 357 000

1 357 000

1 357 000

4118600

8600

0133 Інші видатки

755 100

755 100

755 100

Поховання самотніх

755 100

755 100

755 100

4300000

Департамент житлового 
господарства Харківської міської 
ради

383 981 167

383 981 167

7 923 803

268 449

165 214 100

165 214 100

161 228 300

161 228 300

549 195 267

4310000

Департамент житлового 
господарства Харківської міської 
ради

383 981 167

383 981 167

7 923 803

268 449

165 214 100

165 214 100

161 228 300

161 228 300

549 195 267

4310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

11 056 567

11 056 567

7 923 803

268 449

65 000

65 000

65 000

65 000

11 121 567

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та 
безперебійного функціонування 
житлово-експлуатаційного 
господарства

276 506 100

276 506 100

1 937 800

1 937 800

1 937 800

1 937 800

278 443 900

4316020

6020

Капітальний ремонт об’єктів 
житлового господарства

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

4316021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового 
фонду

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

4316060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

65 027 200

65 027 200

12 548 500

12 548 500

12 339 700

12 339 700

77 575 700

4316120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення 
сміття і відходів, надійної та 
безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

16 771 300

16 771 300

16 771 300

Додаток 3.1

20

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території

17 639 300

17 639 300

17 639 300

17 639 300

17 639 300

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг

14 000 000

14 000 000

1 906 500

1 906 500

1 906 500

1 906 500

15 906 500

4317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

620 000

620 000

4 935 000

4 935 000

4 935 000

4 935 000

5 555 000

Програма "Безпечне місто Харків" на 
2016-2020 роки

420 000

420 000

4 935 000

4 935 000

4 935 000

4 935 000

5 355 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих об'єднаннями 
співвласників багатоквартирних 
будинків, житловими та житлово-
будівельними кооперативами м.Харкова 
на впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

200 000

200 000

200 000

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

73 505 000

73 505 000

73 505 000

73 505 000

73 505 000

4319140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища

3 777 000

3 777 000

3 777 000

4500000

Управління комунального майна 
та приватизації Департаменту 
економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 640 593

17 640 593

7 532 328

293 701

65 000

65 000

65 000

65 000

17 705 593

4510000

Управління комунального майна 
та приватизації Департаменту 
економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

17 640 593

17 640 593

7 532 328

293 701

65 000

65 000

65 000

65 000

17 705 593

4510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

10 593 028

10 593 028

7 532 328

293 701

65 000

65 000

65 000

65 000

10 658 028

4518600

8600

0133 Інші видатки

7 047 565

7 047 565

7 047 565

4518601

8601

0133 Управління комунальним майном

7 047 565

7 047 565

7 047 565

4700000

Департамент будівництва та 
шляхового господарства 
Харківської міської ради

329 742 723

329 622 923

6 679 979

119 800

564 889 300

564 889 300

564 889 300

473 381 000

894 632 023

4710000

Департамент будівництва та 
шляхового господарства 
Харківської міської ради

329 742 723

329 622 923

6 679 979

119 800

564 889 300

564 889 300

564 889 300

473 381 000

894 632 023

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

8 907 623

8 907 623

6 679 979

65 000

65 000

65 000

65 000

8 972 623

4716050

6050

Фінансова підтримка об’єктів 
комунального господарства

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Додаток 3.1

21

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

4716052

6052

0620

Забезпечення функціонування 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4716060

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

21 374 400

21 374 400

847 000

847 000

847 000

847 000

22 221 400

4716130

6130

0620

Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства

712 500

712 500

712 500

КП "Харківська дирекція будівництва 
метрополітену"

712 500

712 500

712 500

4716390

6390

0453

Будівництво та розвиток мережі 
метрополітенів

250 792 000

250 792 000

250 792 000

159 283 700

250 792 000

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг

293 748 200

293 628 400

119 800

237 203 900

237 203 900

237 203 900

237 203 900

530 952 100

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

75 981 400

75 981 400

75 981 400

75 981 400

75 981 400

4700000

Управління з будівництва, 
ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та 
шляхового господарства 
Харківської міської ради

8 941 798

8 941 798

7 329 343

278 154 000

4 654 000

1 050 000

273 500 000

271 434 000

271 434 000

287 095 798

4710000

Управління з будівництва, 
ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та 
шляхового господарства 
Харківської міської ради

8 941 798

8 941 798

7 329 343

278 154 000

4 654 000

1 050 000

273 500 000

271 434 000

271 434 000

287 095 798

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

8 941 798

8 941 798

7 329 343

6 720 000

4 654 000

1 050 000

2 066 000

15 661 798

4716310

6310

0490

Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території

159 731 000

159 731 000

159 731 000

159 731 000

159 731 000

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг

111 703 000

111 703 000

111 703 000

111 703 000

111 703 000

4800000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального 
плану Харківської міської ради

18 852 693

13 766 962

9 455 606

5 085 731

65 000

65 000

65 000

65 000

18 917 693

4810000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального 
плану Харківської міської ради

18 852 693

13 766 962

9 455 606

5 085 731

65 000

65 000

65 000

65 000

18 917 693

4810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

13 095 420

13 095 420

9 455 606

65 000

65 000

65 000

65 000

13 160 420

Додаток 3.1

22

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

5 757 273

671 542

5 085 731

5 757 273

5200000

Управління інвестиційного 
розвитку та іміджевих проектів 
Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської 
міської ради

9 194 606

9 194 606

1 387 224

9 194 606

5210000

Управління інвестиційного 
розвитку та іміджевих проектів 
Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської 
міської ради

9 194 606

9 194 606

1 387 224

9 194 606

5210180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

2 194 606

2 194 606

1 387 224

2 194 606

5217420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Міська програма інвестиційної 
діяльності та іміджевих проектів на 
2017-2020 роки

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

11 952 473

11 952 473

4 174 040

65 000

65 000

65 000

65 000

12 017 473

5610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

11 952 473

11 952 473

4 174 040

65 000

65 000

65 000

65 000

12 017 473

5610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

5 850 218

5 850 218

4 174 040

65 000

65 000

65 000

65 000

5 915 218

5617420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

6 102 255

6 102 255

6 102 255

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

6 102 255

6 102 255

6 102 255

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

367 542 372

367 542 372

5 733 514

338 904 900

338 904 900

338 904 900

338 904 900

706 447 272

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

367 542 372

367 542 372

5 733 514

338 904 900

338 904 900

338 904 900

338 904 900

706 447 272

6510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

7 675 572

7 675 572

5 733 514

59 700

59 700

59 700

59 700

7 735 272

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території

141 956 900

141 956 900

141 956 900

141 956 900

141 956 900

Додаток 3.1

23

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

6516640

6640

0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

313 796 200

313 796 200

84 813 400

84 813 400

84 813 400

84 813 400

398 609 600

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг

46 070 600

46 070 600

95 978 500

95 978 500

95 978 500

95 978 500

142 049 100

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

16 096 400

16 096 400

16 096 400

16 096 400

16 096 400

6800000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 491 970

13 491 970

9 651 389

101 601

205 345

205 345

205 345

205 345

13 697 315

6810000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської 
міської ради

13 491 970

13 491 970

9 651 389

101 601

205 345

205 345

205 345

205 345

13 697 315

6810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

8 586 485

8 586 485

6 498 741

101 601

49 970

49 970

49 970

49 970

8 636 455

6817810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха (Комплексна 
Програма розвитку цивільного 
захисту міста Харкова на 2014-2017 
роки)

780 000

780 000

780 000

6817840

7840

0320

Організація рятування на водах 
(Утримання комунальної установи 
"Спеціалізована водно-рятувальна 
служба міста Харкова")

4 125 485

4 125 485

3 152 648

155 375

155 375

155 375

155 375

4 280 860

7300000

Департамент економіки та 
комунального майна Харківської 
міської ради

13 310 717

13 310 717

7 001 844

15 065 000

15 065 000

15 065 000

15 065 000

28 375 717

7310000

Департамент економіки та 
комунального майна Харківської 
міської ради

13 310 717

13 310 717

7 001 844

15 065 000

15 065 000

15 065 000

15 065 000

28 375 717

7310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

9 766 123

9 766 123

7 001 844

65 000

65 000

65 000

65 000

9 831 123

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні 
житлових питань

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла 
для окремих категорій населення

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Додаток 3.1

24

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

7317500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

1 744 594

1 744 594

1 744 594

7318108

8108

1060

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

300 000

300 000

300 000

7500000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

35 768 265

35 768 265

19 392 186

2 407 800

2 407 800

34 000

34 000

38 176 065

7510000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

35 768 265

35 768 265

19 392 186

2 407 800

2 407 800

34 000

34 000

38 176 065

7510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення

24 662 967

24 662 967

19 392 186

34 000

34 000

34 000

34 000

24 696 967

7518600

8600

0133 Інші видатки

11 100 248

11 100 248

11 100 248

7519010

9010

0170 Обслуговування боргу

5 050

5 050

5 050

7519180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

2 373 800

2 373 800

2 373 800

7600000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради (в 
частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

4 923 195 952

4 923 195 952

4 923 195 952

7610000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради (в 
частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

4 923 195 952

4 923 195 952

4 923 195 952

7618010

8010

0133 Резервний фонд 

87 000 000

87 000 000

87 000 000

7618120

8120

0180 Реверсна дотація

193 026 700

193 026 700

193 026 700

7618260

8260

0180

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу (згідно з 
додатком №4)

1 279 306 621

1 279 306 621

1 279 306 621

Додаток 3.1

25

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

видатки 

розвитку

 оплата праці  

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 оплата праці  

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки розвитку

з них 

бюджет розвитку

з них:

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

7618290

8290

0180

Субвенція на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності 
об'єктів спільного користування 
(субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського 
бюджету м.Дергачі) (згідно з 
додатком №4)

400 000

400 000

400 000

7618320

8320

0180

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот 
(згідно з додатком №4)

1 034 773 000

1 034 773 000

1 034 773 000

7618340

8340

0180

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
(згідно з додатком №4)

600 000

600 000

600 000

7618380

8380

0180

Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам (згідно з 
додатком №4)

729 478 246

729 478 246

729 478 246

7618480

8480

0180

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною" 
(згідно з додатком №4)

3 402 004

3 402 004

3 402 004

7618700

8700

0180

Інші додаткові дотації  (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті 
бюджетам) (згідно з додатком №4)

1 595 209 381

1 595 209 381

1 595 209 381

В С Ь О Г О 

8 848 739 812

8 843 534 281 1 464 372 687

213 251 710

5 205 531 2 014 502 133

78 191 948

40 104 061

5 216 915

1 936 310 185

1 923 970 513

1 832 462 213

10 863 241 945

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.1

26

Додаток 3.2

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Індустріального району 
Харківської міської ради

227 936 506

227 936 506 132 467 020

47 485 796

14 124 127

12 942 127

176 641

122 923 1 182 000

1 067 000

1 067 000

242 060 633

1010000

Управління освіти Адміністрації Індустріального району 
Харківської міської ради

227 936 506

227 936 506 132 467 020

47 485 796

14 124 127

12 942 127

176 641

122 923 1 182 000

1 067 000

1 067 000

242 060 633

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

725 062

725 062

540 224

42 155

13 000

13 000

13 000

13 000

738 062

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

78 971 812

78 971 812

42 242 772

19 896 351

12 362 054

11 862 054

500 000

500 000

500 000

91 333 866

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

113 717 782

113 717 782

71 964 806

17 153 817

746 421

192 421

75 674

31 214

554 000

554 000

554 000 114 464 203

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 288 778

2 288 778

1 482 364

460 646

2 288 778

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 130 598

4 130 598

2 480 673

1 087 968

71 120

71 120

48 268

3 286

4 201 718

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

20 122 760

20 122 760

8 001 100

8 167 016

931 532

816 532

52 699

88 423

115 000

21 054 292

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 176 647

1 176 647

937 512

17 652

1 176 647

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 252 289

2 252 289

1 592 013

149 591

2 252 289

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

594 458

594 458

415 376

7 120

594 458

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

157 324

157 324

118 297

3 316

157 324

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

3 798 996

3 798 996

2 691 883

500 164

3 798 996

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 798 996

3 798 996

2 691 883

500 164

3 798 996

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

269 543 122

269 543 122

10 345 475

395 341

378 490

378 490

378 490

378 490

269 921 612

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

269 543 122

269 543 122

10 345 475

395 341

378 490

378 490

378 490

378 490

269 921 612

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

13 664 808

13 664 808

10 345 475

395 341

378 490

378 490

378 490

378 490

14 043 298

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

109 666 100

109 666 100

109 666 100

 оплата 

праці  

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2017 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

Додаток 3.2

27

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

17 134 100

17 134 100

17 134 100

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

3 738 500

3 738 500

3 738 500

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

1 344 800

1 344 800

1 344 800

1513012

1030

3012

Додаток 3.2

28

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

572 800

572 800

572 800

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

86 875 900

86 875 900

86 875 900

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 270

1 270

1 270

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

1 270

1 270

1 270

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

143 536 859

143 536 859

143 536 859

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 267 212

1 267 212

1 267 212

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

1 352 730

1 352 730

1 352 730

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

73 916 403

73 916 403

73 916 403

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 931 451

3 931 451

3 931 451

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

20 248 103

20 248 103

20 248 103

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

702 881

702 881

702 881

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

304 183

304 183

304 183

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

18 156 642

18 156 642

18 156 642

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

23 657 254

23 657 254

23 657 254

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 457 885

1 457 885

1 457 885

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

261 100

261 100

261 100

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

261 100

261 100

261 100

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

955 100

955 100

955 100

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

72 100

72 100

72 100

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

883 000

883 000

883 000

Додаток 3.2

29

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги

142 182 200

142 182 200

142 182 200

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа 

37 307 100

37 307 100

37 307 100

3012

1030

Додаток_2

3

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

 видатки 

споживання

9000000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

8 531 510

8 531 510

5 223 932

694 764

304 600

304 600

304 600

304 600

8 836 110

9010000

Адміністрація Індустріального району Харківської 
міської ради

8 531 510

8 531 510

5 223 932

694 764

304 600

304 600

304 600

304 600

8 836 110

9010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

8 094 480

8 094 480

5 223 932

694 764

304 600

304 600

304 600

304 600

8 399 080

9013200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9013202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9018600

8600

0133

Інші видатки

310 215

310 215

310 215

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

310 215

310 215

310 215

В С Ь О Г О 

506 011 138

506 011 138

148 036 427

48 575 901

14 807 217

12 942 127

176 641

122 923

1 865 090

1 750 090

1 750 090

520 818 355

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.2

30

Додаток 3.3

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

265 225 736

265 225 736

165 699 850

41 224 049

16 132 333

14 080 103

2 587 373

580 008

2 052 230

1 982 000

1 982 000

281 358 069

1010000

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

265 225 736

265 225 736

165 699 850

41 224 049

16 132 333

14 080 103

2 587 373

580 008

2 052 230

1 982 000

1 982 000

281 358 069

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

905 896

905 896

690 181

40 706

13 000

13 000

13 000

13 000

918 896

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

78 328 403

78 328 403

45 848 334

14 665 884

10 735 016

9 502 516

1 232 500

1 200 000

1 200 000

89 063 419

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

156 266 088

156 266 088

100 486 609

23 538 672

4 796 902

3 990 172

2 335 761

559 016

806 730

769 000

769 000

161 062 990

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 510 839

4 510 839

3 285 628

456 029

365 515

365 515

222 349

19 090

4 876 354

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

12 411 494

12 411 494

6 320 800

1 242 537

73 637

73 637

9 909

1 894

12 485 131

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 803 527

1 803 527

1 387 853

67 617

1 803 527

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 343 211

2 343 211

1 762 910

57 549

2 343 211

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

653 599

653 599

403 898

21 616

653 599

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

1 279 852

1 279 852

928 244

120 601

121 323

121 323

19 354

8

1 401 175

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

6 722 827

6 722 827

4 585 393

1 012 838

26 940

26 940

6 749 767

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6 722 827

6 722 827

4 585 393

1 012 838

26 940

26 940

6 749 767

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

274 980 634

274 980 634

11 038 682

203 032

274 980 634

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської 
ради

274 980 634

274 980 634

11 038 682

203 032

274 980 634

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

14 689 923

14 689 923

11 038 682

203 032

14 689 923

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

753 702

753 702

753 702

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

118 143 800

118 143 800

118 143 800

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2017 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Додаток 3.3

31

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

17 319 800

17 319 800

17 319 800

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

4 882 700

4 882 700

4 882 700

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

1 119 500

1 119 500

1 119 500

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

994 500

994 500

994 500

1030

3012

1513012

Додаток 3.3

32

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

93 827 300

93 827 300

93 827 300

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

42 570

42 570

42 570

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

11 260

11 260

11 260

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих 

1 110

1 110

1 110

або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
на придбання твердого палива

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

30 200

30 200

30 200

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

137 826 606

137 826 606

137 826 606

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 150 530

1 150 530

1 150 530

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

1 363 125

1 363 125

1 363 125

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

78 079 888

78 079 888

78 079 888

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 145 082

4 145 082

4 145 082

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

14 341 699

14 341 699

14 341 699

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

569 218

569 218

569 218

1513022

3022

1030

Додаток 3.3

33

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

161 109

161 109

161 109

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

17 147 600

17 147 600

17 147 600

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

20 868 355

20 868 355

20 868 355

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 944 133

1 944 133

1 944 133

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

167 300

167 300

167 300

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

167 300

167 300

167 300

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

1 412 600

1 412 600

1 412 600

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

84 600

84 600

84 600

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

1 328 000

1 328 000

1 328 000

9100000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

10 605 627

10 605 627

6 360 753

1 505 947

77 792

12 792

65 000

65 000

65 000

10 683 419

9110000

Адміністрація Київського району Харківської міської 
ради

10 605 627

10 605 627

6 360 753

1 505 947

77 792

12 792

65 000

65 000

65 000

10 683 419

9110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

10 259 233

10 259 233

6 360 753

1 505 947

77 792

12 792

65 000

65 000

65 000

10 337 025

9113200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9118600

8600

0133

Інші видатки

219 579

219 579

219 579

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

219 579

219 579

219 579

В С Ь О Г О 

550 811 997

550 811 997

183 099 285

42 933 028

16 210 125

14 092 895

2 587 373

580 008

2 117 230

2 047 000

2 047 000

567 022 122

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.3

34

Додаток 3.4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

433 457 983

433 457 983

255 220 810

80 012 278

22 389 052

20 495 052

766 337

2 074 233

1 894 000

1 894 000

1 894 000

455 847 035

1010000

Управління освіти Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

433 457 983

433 457 983

255 220 810

80 012 278

22 389 052

20 495 052

766 337

2 074 233

1 894 000

1 894 000

1 894 000

455 847 035

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

1 136 060

1 136 060

863 911

53 293

1 136 060

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

131 745 040

131 745 040

74 358 865

27 581 272

16 339 643

15 439 643

900 000

900 000

900 000

148 084 683

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

207 925 131

207 925 131

131 778 123

32 397 712

1 408 476

414 476

994 000

994 000

994 000

209 333 607

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 783 349

2 783 349

2 004 439

277 347

2 783 349

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 400 182

4 400 182

3 056 484

647 376

14 760

14 760

4 414 942

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

71 248 039

71 248 039

32 934 700

17 698 006

4 594 252

4 594 252

766 337

2 074 233

75 842 291

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 513 634

1 513 634

1 149 749

99 059

1 513 634

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

3 890 072

3 890 072

2 802 051

277 800

3 890 072

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

1 079 980

1 079 980

759 946

26 606

1 079 980

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

307 460

307 460

208 061

23 264

307 460

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

7 429 036

7 429 036

5 304 481

930 543

31 921

31 921

7 460 957

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7 429 036

7 429 036

5 304 481

930 543

31 921

31 921

7 460 957

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської міської 
ради

517 795 804

517 795 804

16 872 955

641 419

517 795 804

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської міської 
ради

517 795 804

517 795 804

16 872 955

641 419

517 795 804

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

21 829 633

21 829 633

16 872 955

641 419

21 829 633

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

325 289

325 289

325 289

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

225 627 200

225 627 200

225 627 200

 оплата 

праці  

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2017 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

Додаток 3.4

35

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

28 969 400

28 969 400

28 969 400

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

6 830 100

6 830 100

6 830 100

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

2 171 700

2 171 700

2 171 700

1513012

1030

3012

Додаток 3.4

36

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

1 218 600

1 218 600

1 218 600

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

186 437 400

186 437 400

186 437 400

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

35 260

35 260

35 260

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

4 030

4 030

4 030

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 230

31 230

31 230

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

264 817 753

264 817 753

264 817 753

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

2 459 587

2 459 587

2 459 587

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

2 460 183

2 460 183

2 460 183

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

147 375 945

147 375 945

147 375 945

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 654 529

5 654 529

5 654 529

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

35 747 792

35 747 792

35 747 792

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 130 433

1 130 433

1 130 433

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

382 523

382 523

382 523

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

28 533 909

28 533 909

28 533 909

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

41 072 852

41 072 852

41 072 852

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

3 514 269

3 514 269

3 514 269

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

544 200

544 200

544 200

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

544 200

544 200

544 200

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

1 102 200

1 102 200

1 102 200

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

180 200

180 200

180 200

Додаток 3.4

37

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 оплата 

праці  

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

 видатки 

споживання

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

922 000

922 000

922 000

9200000

Адміністрація Московського району Харківської міської 
ради

10 489 734

10 489 734

7 025 782

722 468

1 426 414

10 000

1 416 414

1 416 414

1 416 414

11 916 148

9210000

Адміністрація Московського району Харківської міської 
ради

10 489 734

10 489 734

7 025 782

722 468

1 426 414

10 000

1 416 414

1 416 414

1 416 414

11 916 148

9210180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

10 093 936

10 093 936

7 025 782

722 468

1 426 414

10 000

1 416 414

1 416 414

1 416 414

11 520 350

9213200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

266 575

266 575

266 575

9213202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

266 575

266 575

266 575

9218600

8600

0133

Інші видатки

129 223

129 223

129 223

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

129 223

129 223

129 223

В С Ь О Г О 

961 743 521

961 743 521

279 119 547

81 376 165

23 815 466

20 505 052

766 337

2 074 233

3 310 414

3 310 414

3 310 414

985 558 987

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.4

38

Додаток 3.5

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

217 364 736

217 364 736 129 331 430

41 837 789

10 767 191

9 689 391

856 380

330 530 1 077 800

1 059 000

1 059 000 228 131 927

1010000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

217 364 736

217 364 736 129 331 430

41 837 789

10 767 191

9 689 391

856 380

330 530 1 077 800

1 059 000

1 059 000 228 131 927

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

934 934

934 934

702 169

70 546

934 934

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

73 998 295

73 998 295

39 431 009

19 272 319

7 804 610

7 304 610

6 925

1 401

500 000

500 000

500 000

81 802 905

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

122 277 017

122 277 017

76 753 891

20 052 598

2 294 359

1 735 359

737 208

52 193

559 000

559 000

559 000 124 571 376

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

2 714 279

2 714 279

1 888 325

399 061

160 328

160 328

84 363

15 440

2 874 607

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

9 528 090

9 528 090

4 758 400

1 409 830

476 515

457 715

27 884

261 496

18 800

10 004 605

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 231 974

1 231 974

957 754

48 744

1 231 974

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 073 977

2 073 977

1 530 771

88 485

2 073 977

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

576 038

576 038

418 055

12 669

576 038

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

275 453

275 453

218 242

4 128

275 453

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

3 754 679

3 754 679

2 672 814

479 409

31 379

31 379

3 786 058

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 754 679

3 754 679

2 672 814

479 409

31 379

31 379

3 786 058

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

259 752 713

259 752 713

8 615 561

588 628

259 752 713

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

259 752 713

259 752 713

8 615 561

588 628

259 752 713

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

11 873 082

11 873 082

8 615 561

588 628

11 873 082

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

496 569

496 569

496 569

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

106 717 000

106 717 000

106 717 000

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.5

39

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
звільненим з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули 
(померли), пропали безвісти або стали інвалідами 
при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

9 420 600

9 420 600

9 420 600

3014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із 
захисту рослин, передбаченим частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про 
захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону здоров'я, частиною 
п’ятою статті 29 Закону України „Про 
культуру”, частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", 
абзацом першим частини четвертої статті 57 
Закону України "Про освіту", на безоплатне 
користування житлом, опаленням та освітленням

43 000

43 000

43 000

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-
комунальні послуги

7 025 700

7 025 700

7 025 700

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

838 794 400

838 794 400

838 794 400

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

600 000

600 000

600 000

3012

1030

Додаток_2

4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

15 826 400

15 826 400

15 826 400

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

3 228 300

3 228 300

3 228 300

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

942 200

942 200

942 200

1513012

1030

3012

Додаток 3.5

40

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1513014

3014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону 
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим 
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону 
України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом 
першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про 
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та 
освітленням

43 000

43 000

43 000

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

962 000

962 000

962 000

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

85 715 100

85 715 100

85 715 100

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

24 350

24 350

24 350

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

2 070

2 070

2 070

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

22 280

22 280

22 280

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

138 408 805

138 408 805

138 408 805

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 267 480

1 267 480

1 267 480

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

1 385 571

1 385 571

1 385 571

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

78 921 720

78 921 720

78 921 720

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 822 512

4 822 512

4 822 512

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

18 611 931

18 611 931

18 611 931

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

733 575

733 575

733 575

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

152 718

152 718

152 718

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

11 964 237

11 964 237

11 964 237

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

20 549 061

20 549 061

20 549 061

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1 439 507

1 439 507

1 439 507

Додаток 3.5

41

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

140 000

140 000

140 000

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

140 000

140 000

140 000

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

653 400

653 400

653 400

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

99 400

99 400

99 400

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

554 000

554 000

554 000

9300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

8 879 737

8 879 737

5 374 363

771 049

2 203

2 203

8 881 940

9310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

8 879 737

8 879 737

5 374 363

771 049

2 203

2 203

8 881 940

9310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

8 505 730

8 505 730

5 374 363

771 049

2 203

2 203

8 507 933

9313200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9313202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9318600

8600

0133

Інші видатки

247 192

247 192

247 192

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

247 192

247 192

247 192

В С Ь О Г О 

485 997 186

485 997 186

143 321 354

43 197 466

10 769 394

9 691 594

856 380

330 530

1 077 800

1 059 000

1 059 000

496 766 580

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.5

42

Додаток 3.6

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

163 951 829

163 951 829

98 373 100

27 160 181

8 724 704

7 755 704

34 985

1 976 506

969 000

961 000

961 000

172 676 533

1010000

Управління освіти Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

163 951 829

163 951 829

98 373 100

27 160 181

8 724 704

7 755 704

34 985

1 976 506

969 000

961 000

961 000

172 676 533

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

720 577

720 577

532 831

47 758

13 000

13 000

13 000

13 000

733 577

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

45 492 074

45 492 074

26 094 925

8 786 673

5 898 428

5 498 428

48 358

400 000

400 000

400 000

51 390 502

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

75 426 267

75 426 267

48 124 104

10 959 141

672 568

124 568

23 145

548 000

548 000

548 000

76 098 835

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 916 819

4 916 819

3 673 295

389 170

4 916 819

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

30 736 376

30 736 376

15 162 300

6 409 538

2 140 708

2 132 708

34 985

1 905 003

8 000

32 877 084

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

824 305

824 305

631 311

44 487

824 305

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 715 799

1 715 799

1 309 292

45 173

1 715 799

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

646 693

646 693

375 512

47 375

646 693

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

239 979

239 979

152 285

41 841

239 979

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

3 232 940

3 232 940

2 317 245

389 025

3 232 940

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3 232 940

3 232 940

2 317 245

389 025

3 232 940

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

208 374 468

208 374 468

7 529 463

243 613

208 374 468

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Новобаварського району Харківської 
міської ради

208 374 468

208 374 468

7 529 463

243 613

208 374 468

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

9 846 089

9 846 089

7 529 463

243 613

9 846 089

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

389 811

389 811

389 811

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

86 500 200

86 500 200

86 500 200

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

з них 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

видатки 

розвитку

Додаток 3.6

43

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

з них 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

з них:

видатки 

розвитку

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

12 168 100

12 168 100

12 168 100

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

3 440 900

3 440 900

3 440 900

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

828 100

828 100

828 100

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

693 600

693 600

693 600

1513012

1030

3012

Додаток 3.6

44

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

з них 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

з них:

видатки 

розвитку

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

69 369 500

69 369 500

69 369 500

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

201 570

201 570

201 570

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

24 290

24 290

24 290

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих 

5 520

5 520

5 520

або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
на придбання твердого палива

1513023

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

2 220

2 220

2 220

1513025

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

4 660

4 660

4 660

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

164 880

164 880

164 880

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

106 797 743

106 797 743

106 797 743

1513022

3022

1030

Додаток 3.6

45

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

з них 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

з них:

видатки 

розвитку

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

923 230

923 230

923 230

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

945 952

945 952

945 952

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

59 502 603

59 502 603

59 502 603

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 807 299

3 807 299

3 807 299

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

14 803 114

14 803 114

14 803 114

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

383 362

383 362

383 362

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

257 560

257 560

257 560

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

11 084 068

11 084 068

11 084 068

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

15 090 555

15 090 555

15 090 555

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

3 494 555

3 494 555

3 494 555

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

246 600

246 600

246 600

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

246 600

246 600

246 600

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

897 900

897 900

897 900

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

117 900

117 900

117 900

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

780 000

780 000

780 000

9400000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

7 494 887

7 494 887

4 758 928

512 665

69 600

4 600

65 000

65 000

65 000

7 564 487

9410000

Адміністрація Новобаварського району Харківської 
міської ради

7 494 887

7 494 887

4 758 928

512 665

69 600

4 600

65 000

65 000

65 000

7 564 487

9410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

7 144 041

7 144 041

4 758 928

512 665

69 600

4 600

65 000

65 000

65 000

7 213 641

9413200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9413202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9418600

8600

0133

Інші видатки

224 031

224 031

224 031

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

224 031

224 031

224 031

В С Ь О Г О 

379 821 184

379 821 184

110 661 491

27 916 459

8 794 304

7 760 304

34 985

1 976 506

1 034 000

1 026 000

1 026 000

388 615 488

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.6

46

Додаток 3.7

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

138 381 158

138 381 158

82 703 833

26 169 251

8 051 055

7 121 055

48 210

93 160

930 000

930 000

930 000

146 432 213

1010000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

138 381 158

138 381 158

82 703 833

26 169 251

8 051 055

7 121 055

48 210

93 160

930 000

930 000

930 000

146 432 213

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

749 885

749 885

553 499

60 547

749 885

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

52 726 610

52 726 610

30 349 329

11 044 675

7 367 115

6 917 115

531

235

450 000

450 000

450 000

60 093 725

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

59 484 840

59 484 840

35 696 545

11 485 437

508 884

28 884

15 604

5 058

480 000

480 000

480 000

59 993 724

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 048 909

3 048 909

2 311 950

192 311

3 048 909

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 721 830

4 721 830

3 081 898

940 715

4 721 830

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

7 906 569

7 906 569

3 897 300

1 168 352

175 056

175 056

32 075

87 867

8 081 625

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 036 497

1 036 497

836 882

11 000

1 036 497

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 884 948

1 884 948

1 479 631

31 471

1 884 948

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

507 901

507 901

375 695

9 167

507 901

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

246 233

246 233

181 845

8 594

246 233

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

6 066 936

6 066 936

3 939 259

1 216 982

6 066 936

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6 066 936

6 066 936

3 939 259

1 216 982

6 066 936

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

157 500 027

157 500 027

8 586 603

269 224

157 500 027

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

157 500 027

157 500 027

8 586 603

269 224

157 500 027

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

11 497 041

11 497 041

8 586 603

269 224

11 497 041

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

125 468

125 468

125 468

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

65 021 600

65 021 600

65 021 600

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.7

47

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

9 528 300

9 528 300

9 528 300

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

1 813 700

1 813 700

1 813 700

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

484 800

484 800

484 800

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

582 600

582 600

582 600

1513012

1030

3012

Додаток 3.7

48

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

52 612 200

52 612 200

52 612 200

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

88 880

88 880

88 880

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

13 510

13 510

13 510

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих 

1 090

1 090

1 090

або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
на придбання твердого палива

1513023

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

1 090

1 090

1 090

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

73 190

73 190

73 190

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

77 755 978

77 755 978

77 755 978

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

734 436

734 436

734 436

1513022

3022

1030

Додаток 3.7

49

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

87 860

87 860

87 860

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком, хворобою або вислугою років 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, дітям (до 
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної

11 040

11 040

11 040

охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх утриманні, на 
придбання твердого палива

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

6 620

6 620

6 620

3022

1030

Додаток_2

5

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

 видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

ВСЬОГО

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

707 380

707 380

707 380

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

44 075 149

44 075 149

44 075 149

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

2 849 368

2 849 368

2 849 368

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

11 514 356

11 514 356

11 514 356

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

216 422

216 422

216 422

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

180 346

180 346

180 346

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

6 380 420

6 380 420

6 380 420

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

11 098 101

11 098 101

11 098 101

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

2 155 760

2 155 760

2 155 760

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

201 400

201 400

201 400

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

201 400

201 400

201 400

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

653 900

653 900

653 900

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

54 900

54 900

54 900

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

599 000

599 000

599 000

9500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

7 540 619

7 540 619

4 752 995

503 784

84 000

19 000

65 000

65 000

65 000

7 624 619

9510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

7 540 619

7 540 619

4 752 995

503 784

84 000

19 000

65 000

65 000

65 000

7 624 619

9510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

7 130 984

7 130 984

4 752 995

503 784

84 000

19 000

65 000

65 000

65 000

7 214 984

9513200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9513202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9518600

8600

0133

Інші видатки

282 820

282 820

282 820

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

282 820

282 820

282 820

В С Ь О Г О 

303 421 804

303 421 804

96 043 431

26 942 259

8 135 055

7 140 055

48 210

93 160

995 000

995 000

995 000

311 556 859

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.7

50

Додаток 3.8

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

213 298 948

213 298 948

128 651 140

35 918 226

15 324 691

13 480 191

3 823 885

573 563

1 844 500

1 770 000

1 770 000

228 623 639

1010000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

213 298 948

213 298 948

128 651 140

35 918 226

15 324 691

13 480 191

3 823 885

573 563

1 844 500

1 770 000

1 770 000

228 623 639

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

849 752

849 752

657 785

23 926

13 000

13 000

13 000

13 000

862 752

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

57 131 987

57 131 987

32 777 388

11 244 088

8 347 279

7 137 279

16 320

223 572

1 210 000

1 200 000

1 200 000

65 479 266

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

120 805 567

120 805 567

75 614 442

19 867 352

6 081 871

5 470 371

3 308 972

251 399

611 500

557 000

557 000

126 887 438

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

3 674 469

3 674 469

2 712 564

348 924

363 792

353 792

269 770

17 543

10 000

4 038 261

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

23 760 305

23 760 305

11 759 400

3 714 759

403 399

403 399

228 823

47 999

24 163 704

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 339 988

1 339 988

1 056 276

42 167

1 339 988

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 986 893

1 986 893

1 449 203

163 853

1 986 893

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

653 019

653 019

482 047

45 560

653 019

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

279 454

279 454

204 072

28 163

279 454

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

2 817 514

2 817 514

1 937 963

439 434

115 350

115 350

33 050

2 932 864

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 817 514

2 817 514

1 937 963

439 434

115 350

115 350

33 050

2 932 864

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської міської 
ради

260 047 027

260 047 027

10 534 644

345 906

260 047 027

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської міської 
ради

260 047 027

260 047 027

10 534 644

345 906

260 047 027

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

13 926 355

13 926 355

10 534 644

345 906

13 926 355

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

452 517

452 517

452 517

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

110 342 000

110 342 000

110 342 000

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата праці  

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Додаток 3.8

51

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

15 162 500

15 162 500

15 162 500

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

2 878 700

2 878 700

2 878 700

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

948 300

948 300

948 300

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

509 600

509 600

509 600

3012

1513012

1030

Додаток 3.8

52

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

90 842 900

90 842 900

90 842 900

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20 260

20 260

20 260

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

1 450

1 450

1 450

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих 

1 110

1 110

1 110

або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
на придбання твердого палива

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

17 700

17 700

17 700

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

131 667 792

131 667 792

131 667 792

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 185 566

1 185 566

1 185 566

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

1 252 379

1 252 379

1 252 379

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

71 280 262

71 280 262

71 280 262

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 368 452

3 368 452

3 368 452

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

18 332 464

18 332 464

18 332 464

1513022

3022

1030

Додаток 3.8

53

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМБ 

ТКВКБМС

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

518 083

518 083

518 083

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

142 157

142 157

142 157

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

14 026 567

14 026 567

14 026 567

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

21 561 862

21 561 862

21 561 862

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

2 097 303

2 097 303

2 097 303

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

317 400

317 400

317 400

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

317 400

317 400

317 400

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

1 223 400

1 223 400

1 223 400

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

128 400

128 400

128 400

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

1 095 000

1 095 000

1 095 000

9600000

Адміністрація Слобідського району Харківської міської 
ради

8 520 241

8 520 241

5 368 890

770 507

73 384

8 384

65 000

65 000

65 000

8 593 625

9610000

Адміністрація Слобідського району Харківської міської 
ради

8 520 241

8 520 241

5 368 890

770 507

73 384

8 384

65 000

65 000

65 000

8 593 625

9610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

8 200 176

8 200 176

5 368 890

770 507

73 384

8 384

65 000

65 000

65 000

8 273 560

9613200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9613202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9618600

8600

0133

Інші видатки

193 250

193 250

193 250

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

193 250

193 250

193 250

В С Ь О Г О 

481 866 216

481 866 216

144 554 674

37 034 639

15 398 075

13 488 575

3 823 885

573 563

1 909 500

1 835 000

1 835 000

497 264 291

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.8

54

Додаток 3.9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

142 661 098

142 661 098

88 169 608

21 642 254

10 154 310

8 152 638

78 301

2 634

2 001 672

1 048 000

1 048 000

152 815 408

1010000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

142 661 098

142 661 098

88 169 608

21 642 254

10 154 310

8 152 638

78 301

2 634

2 001 672

1 048 000

1 048 000

152 815 408

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

666 147

666 147

497 449

34 031

13 000

13 000

13 000

13 000

679 147

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

45 570 411

45 570 411

26 133 365

9 145 088

8 331 529

7 283 959

1 047 570

500 000

500 000

53 901 940

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

69 966 097

69 966 097

44 888 511

9 918 772

1 409 721

480 321

929 400

535 000

535 000

71 375 818

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 414 329

2 414 329

1 885 918

99 563

3 793

3 793

2 418 122

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

3 561 037

3 561 037

2 657 947

290 754

63 373

56 671

6 702

3 624 410

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

14 388 431

14 388 431

7 571 600

1 713 600

289 744

284 744

78 301

2 634

5 000

14 678 175

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

841 257

841 257

661 490

32 218

841 257

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1 710 144

1 710 144

1 285 286

80 599

1 710 144

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

301 626

301 626

195 227

34 792

301 626

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

282 715

282 715

199 762

34 830

282 715

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

2 958 904

2 958 904

2 193 053

258 007

43 150

43 150

3 002 054

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 958 904

2 958 904

2 193 053

258 007

43 150

43 150

3 002 054

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

178 281 890

178 281 890

7 488 373

154 116

178 281 890

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

178 281 890

178 281 890

7 488 373

154 116

178 281 890

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

9 958 293

9 958 293

7 488 373

154 116

9 958 293

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

602 288

602 288

602 288

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

76 632 300

76 632 300

76 632 300

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата 

праці  

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова 
на 2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2017 рік

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Додаток 3.9

55

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

9 477 700

9 477 700

9 477 700

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

2 584 500

2 584 500

2 584 500

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

586 300

586 300

586 300

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

561 400

561 400

561 400

3012

1513012

1030

Додаток 3.9

56

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

63 422 400

63 422 400

63 422 400

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

173 180

173 180

173 180

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

25 330

25 330

25 330

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих 

2 210

2 210

2 210

або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
на придбання твердого палива

1513023

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

3 310

3 310

3 310

1513025

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

2 210

2 210

2 210

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

140 120

140 120

140 120

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

87 857 357

87 857 357

87 857 357

1513022

3022

1030

Додаток 3.9

57

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

 оплата праці  

 видатки 

споживання

 оплата 

праці  

з них:

видатки 

розвитку

з них 

з них:

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

671 336

671 336

671 336

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

731 032

731 032

731 032

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

45 824 840

45 824 840

45 824 840

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 172 248

3 172 248

3 172 248

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

12 195 351

12 195 351

12 195 351

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

302 641

302 641

302 641

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

98 589

98 589

98 589

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

11 155 510

11 155 510

11 155 510

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

13 705 810

13 705 810

13 705 810

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

2 494 972

2 494 972

2 494 972

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

215 500

215 500

215 500

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

215 500

215 500

215 500

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

348 000

348 000

348 000

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

66 300

66 300

66 300

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

281 700

281 700

281 700

9700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

8 157 988

8 157 988

4 632 097

958 801

100 823

35 823

65 000

65 000

65 000

8 258 811

9710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

8 157 988

8 157 988

4 632 097

958 801

100 823

35 823

65 000

65 000

65 000

8 258 811

9710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

7 772 187

7 772 187

4 632 097

958 801

100 823

35 823

65 000

65 000

65 000

7 873 010

9713200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9713202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9718600

8600

0133

Інші видатки

258 986

258 986

258 986

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

258 986

258 986

258 986

В С Ь О Г О 

329 100 976

329 100 976

100 290 078

22 755 171

10 255 133

8 188 461

78 301

2 634

2 066 672

1 113 000

1 113 000

339 356 109

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.9

58

Додаток 3.10

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1000000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

293 022 081

293 022 081 175 617 791

57 265 097

20 533 618

18 570 618 3 368 302 1 615 174 1 963 000

1 885 000

1 885 000

313 555 699

1010000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

293 022 081

293 022 081 175 617 791

57 265 097

20 533 618

18 570 618 3 368 302 1 615 174 1 963 000

1 885 000

1 885 000

313 555 699

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

887 979

887 979

648 664

77 475

887 979

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

87 631 547

87 631 547

49 019 215

19 333 154

13 003 690

12 073 690

250 000

543 000

930 000

900 000

900 000 100 635 237

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

176 709 234

176 709 234 107 449 404

34 851 166

6 322 136

5 306 136 2 954 200

313 284 1 016 000

985 000

985 000 183 031 370

1011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

2 330 359

2 330 359

1 873 090

33 576

1 000

1 000

2 331 359

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

4 410 772

4 410 772

3 344 686

318 915

153 000

143 000

72 000

4 300

10 000

4 563 772

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 
освіти

8 878 825

8 878 825

4 197 800

1 822 334

947 792

947 792

32 102

750 990

9 826 617

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти

1 601 101

1 601 101

1 203 428

109 787

1 601 101

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

2 792 209

2 792 209

2 040 542

161 137

2 792 209

1011200

1200

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

735 671

735 671

506 278

48 883

735 671

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

354 180

354 180

273 357

18 079

354 180

1015020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

6 690 204

6 690 204

5 061 327

490 591

106 000

99 000

60 000

3 600

7 000

6 796 204

1015022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6 690 204

6 690 204

5 061 327

490 591

106 000

99 000

60 000

3 600

7 000

6 796 204

1500000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

327 570 569

327 570 569

13 391 220

354 638

327 570 569

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

327 570 569

327 570 569

13 391 220

354 638

327 570 569

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

17 577 205

17 577 205

13 391 220

354 638

17 577 205

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

256 360

256 360

256 360

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот

136 122 800

136 122 800

136 122 800

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2017 рік

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

Додаток 3.10

59

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

6 870

6 870

6 870

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

487 610

487 610

487 610

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

1 258 536 647

1 258 536 647

1 258 536 647

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

11 163 991

11 163 991

11 163 991

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 
трьох років

11 839 758

11 839 758

11 839 758

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

700 317 125

700 317 125

700 317 125

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

35 742 704

35 742 704

35 742 704

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

160 854 120

160 854 120

160 854 120

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

5 068 053

5 068 053

5 068 053

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

2 086 881

2 086 881

2 086 881

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

134 287 637

134 287 637

134 287 637

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам 
з дитинства та дітям-інвалідам

197 176 378

197 176 378

197 176 378

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II 
групи внаслідок психічного розладу

20 769 974

20 769 974

20 769 974

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

47 200 700

47 200 700

36 258 500

2 053 800

360 750

360 750

208 524

4 638

47 561 450

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

43 264 300

43 264 300

33 726 100

1 609 900

360 750

360 750

208 524

4 638

43 625 050

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та 
дітям-інвалідам

3 936 400

3 936 400

2 532 400

443 900

3 936 400

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

4 054 800

4 054 800

2 181 000

424 400

4 054 800

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

3 834 500

3 834 500

2 181 000

424 400

3 834 500

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

220 300

220 300

220 300

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 226 100

7 226 100

5 075 900

125 400

7 226 100

Додаток_2

6

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

16 595 900

16 595 900

16 595 900

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції,

7 909 700

7 909 700

7 909 700

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на 
житлово-комунальні послуги

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги

994 900

994 900

994 900

1030

3012

1513012

Додаток 3.10

60

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги

930 600

930 600

930 600

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

109 691 700

109 691 700

109 691 700

1513020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

12 660

12 660

12 660

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

4 650

4 650

4 650

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

8 010

8 010

8 010

1513040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям

169 867 754

169 867 754

169 867 754

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 504 614

1 504 614

1 504 614

1513042

3042

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

1 641 406

1 641 406

1 641 406

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

101 340 315

101 340 315

101 340 315

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

3 991 763

3 991 763

3 991 763

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

15 059 310

15 059 310

15 059 310

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

511 438

511 438

511 438

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

407 696

407 696

407 696

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

15 838 684

15 838 684

15 838 684

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам

29 572 528

29 572 528

29 572 528

1513080

3080

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

2 171 590

2 171 590

2 171 590

1513180

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

392 100

392 100

392 100

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
фізичними особами

392 100

392 100

392 100

1513400

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

1 170 100

1 170 100

1 170 100

1513401

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян

92 100

92 100

92 100

1513402

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих 
категорій громадян

1 078 000

1 078 000

1 078 000

Додаток 3.10

61

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМ

С

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них 

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 оплата 

праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

9800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

11 054 376

11 054 376

6 378 373

1 794 229

97 688

32 688

65 000

65 000

65 000

11 152 064

9810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

11 054 376

11 054 376

6 378 373

1 794 229

97 688

32 688

65 000

65 000

65 000

11 152 064

9810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

10 852 390

10 852 390

6 378 373

1 794 229

97 688

32 688

65 000

65 000

65 000

10 950 078

9813200

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

126 815

9813202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

126 815

9818600

8600

0133

Інші видатки

75 171

75 171

75 171

Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення 

75 171

75 171

75 171

В С Ь О Г О 

631 647 026

631 647 026

195 387 384

59 413 964

20 631 306

18 603 306 3 368 302 1 615 174

2 028 000

1 950 000

1 950 000

652 278 332

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.10

62

(гривень)

7618120

7618700

7618260

1513041

1513042

1513043

1513044

1513045

1513046

1513047

1513048

1513049

1513080

Державний бюджет

193 026 700

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

177 778 056

144 994 744

1 267 212

1 352 730

73 916 403

3 931 451

20 248 103

702 881

304 183

18 156 642

23 657 254

1 457 885

Бюджет Київського району

187 478 334

139 770 739

1 150 530

1 363 125

78 079 888

4 145 082

14 341 699

569 218

161 109

17 147 600

20 868 355

1 944 133

Бюджет Московського району

328 826 937

268 332 022

2 459 587

2 460 183

147 375 945

5 654 529

35 747 792

1 130 433

382 523

28 533 909

41 072 852

3 514 269

Бюджет Немишлянського району

159 315 871

139 848 312

1 267 480

1 385 571

78 921 720

4 822 512

18 611 931

733 575

152 718

11 964 237

20 549 061

1 439 507

Бюджет Новобаварського району

131 079 421

110 292 298

923 230

945 952

59 502 603

3 807 299

14 803 114

383 362

257 560

11 084 068

15 090 555

3 494 555

Бюджет Основ'янського району

119 225 808

79 911 738

734 436

707 380

44 075 149

2 849 368

11 514 356

216 422

180 346

6 380 420

11 098 101

2 155 760

Бюджет Слобідського району

160 863 995

133 765 095

1 185 566

1 252 379

71 280 262

3 368 452

18 332 464

518 083

142 157

14 026 567

21 561 862

2 097 303

Бюджет Холодногірського району

113 220 939

90 352 329

671 336

731 032

45 824 840

3 172 248

12 195 351

302 641

98 589

11 155 510

13 705 810

2 494 972

Бюджет Шевченківського району

217 420 020

172 039 344

1 504 614

1 641 406

101 340 315

3 991 763

15 059 310

511 438

407 696

15 838 684

29 572 528

2 171 590

ВСЬОГО

193 026 700

1 595 209 381

1 279 306 621

11 163 991

11 839 758

700 317 125

35 742 704

160 854 120

5 068 053

2 086 881

134 287 637

197 176 378

20 769 974

Додаток 4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2017 рік

Реверсна 

дотація

Інші додаткові 

дотації  (з 

міського 

бюджету м. 

Харкова 

районним у 

місті 

бюджетам)

надання 

допомоги при 

народженні 

дитини 

Дотації

надання 

допомоги на 

догляд за 

дитиною віком 

до трьох років

надання 

допомоги на 

дітей одиноким 

матерям 

надання 

допомоги на 

догляд за 

інвалідом І чи ІІ 
групи внаслідок 

психічного 

розладу

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

на виплату 

допомоги сім'ям з 

дітьми, 

малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-

інвалідам, 

тимчасової 

державної 

допомоги дітям та 

допомоги по 

догляду за 

інвалідами I чи II 

групи внаслідок 

психічного 

розладу

в тому числі

надання 

допомоги на 

дітей, над якими 

встановлено 

опіку чи 

піклування 

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

надання 

допомоги при 

усиновленні 

дитини

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпечени

м сім'ям 

Назва бюджету

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

інвалідам з 

дитинства та 

дітям-інвалідам

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

Додаток 4

1

надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 

померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі 

служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки 

України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 

пенсіонерам з числа слідчих прокуратури,

 дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 

податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 

державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових 

обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з 

військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, 

батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти 

під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали 

безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-

комунальні послуги

7618320

1513011

1513012

1513013

1513014

1513015

1513016

Державний бюджет

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

109 666 100

17 134 100

3 738 500

1 344 800

572 800

86 875 900

Бюджет Київського району

118 143 800

17 319 800

4 882 700

1 119 500

994 500

93 827 300

Бюджет Московського району

225 627 200

28 969 400

6 830 100

2 171 700

1 218 600

186 437 400

Бюджет Немишлянського району

106 717 000

15 826 400

3 228 300

942 200

43 000

962 000

85 715 100

Бюджет Новобаварського району

86 500 200

12 168 100

3 440 900

828 100

693 600

69 369 500

Бюджет Основ'янського району

65 021 600

9 528 300

1 813 700

484 800

582 600

52 612 200

Бюджет Слобідського району

110 342 000

15 162 500

2 878 700

948 300

509 600

90 842 900

Бюджет Холодногірського району

76 632 300

9 477 700

2 584 500

586 300

561 400

63 422 400

Бюджет Шевченківського району

136 122 800

16 595 900

7 909 700

994 900

930 600

109 691 700

ВСЬОГО

1 034 773 000

142 182 200

37 307 100

9 420 600

43 000

7 025 700

838 794 400

надання пільг пенсіонерам з 

числа спеціалістів із захисту 

рослин, передбаченим 

частиною четвертою статті 

20 Закону України "Про 

захист рослин", громадянам, 

передбаченим пунктом "ї" 

частини першої статті 77 
Основ законодавства про 

охорону здоров'я, частиною 

п’ятою статті 29 Закону 

України „Про культуру”, 

частиною другою статті 30 

Закону України "Про 

бібліотеки та бібліотечну 

справу", абзацом першим 

частини четвертої статті 57 

Закону України "Про освіту", 

на безоплатне користування 

житлом, опаленням та 

освітленням

в тому числі

надання пільг 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, 

дружинам 

(чоловікам) та 

опікунам (на час 

опікунства) дітей 

померлих 

громадян, смерть 

яких пов'язана з 

Чорнобильською 

катастрофою, на 

житлово-

комунальні 

послуги

надання пільг 

багатодітним 

сім'ям на 

житлово-

комунальні 

послуги

надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг

на надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

оплату 

електроенергії, 

природного газу, 

послуг тепло-, 

водопостачання і 

водовідведення, 

квартирної плати 

(утримання 

будинків і споруд 

та прибудинкових 

територій), 

вивезення 

побутового сміття 

та рідких нечистот

Назва бюджету

надання пільг ветеранам війни, 

особам, на яких поширюється 

чинність Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", особам, які 

мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 

та батькам померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, дітям війни, 

особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 

та батькам померлих 

(загиблих)осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам 

нацистських переслідувань та 

реабілітованим громадянам, які 

стали інвалідами внаслідок 

репресій або є пенсіонерами, на 

житлово-комунальні послуги

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

Додаток 4

2

Назва бюджету

7618340

1513021

1513022

1513023

1513025

1513026

7618480

7618290

7618380

Державний бюджет

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

400 000

Бюджет Індустріального району

1 270

1 270

74 917 958

Бюджет Київського району

42 570

11 260

1 110

30 200

753 702

106 411 252

Бюджет Московського району

35 260

4 030

31 230

325 289

141 581 427

Бюджет Немишлянського району

24 350

2 070

22 280

496 569

80 506 484

Бюджет Новобаварського району

201 570

24 290

5 520

2 220

4 660

164 880

389 811

52 279 484

Бюджет Основ'янського району

88 880

13 510

1 090

1 090

73 190

125 468

39 771 510

Бюджет Слобідського району

20 260

1 450

1 110

17 700

452 517

77 439 849

Бюджет Холодногірського району

173 180

25 330

2 210

3 310

2 210

140 120

602 288

49 103 340

Бюджет Шевченківського району

12 660

4 650

8 010

256 360

107 466 942

ВСЬОГО

600 000

87 860

11 040

6 620

6 870

487 610

3 402 004

400 000

729 478 246

на виплату державної 

соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, 

грошового 

забезпечення батькам-

вихователям і 

прийомним батькам 

за надання 

соціальних послуг у 

дитячих будинках 

сімейного типу та 

прийомних сім'ях за 

принципом "гроші 

ходять за дитиною"

Субвенції

на надання 

пільг та 

житлових 

субсидій 

населенню на 

придбання 

твердого та 

рідкого 

пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу

надання пільг 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, 

дружинам 

(чоловікам) та 

опікунам (на час 

опікунства) дітей 

померлих 

громадян, смерть 

яких пов'язана з 

Чорнобильською 

катастрофою, на 

придбання 

твердого палива

надання пільг ветеранам 

війни, особам, на яких 

поширюється дія Закону 

України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", 

особам, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, 

вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, 

особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам 

(вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, 

жертвам нацистських 

переслідувань на придбання 

твердого палива та 

скрапленого газу

надання пільг 

багатодітним 

сім'ям на 

придбання 

твердого палива та 

скрапленого газу

надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на 

придбання 

твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива 

і скрапленого газу

надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам 

органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 

ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 

служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту 

та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, звільненим зі служби за 

віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, 

особам начальницького складу податкової міліції, 

рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 

системи, державної пожежної охорони, дітям (до 

досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 

начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 

державної пожежної охорони, загиблих або померлих у 

зв'язку з виконанням службових обов'язків, 

непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 

утриманні, на придбання твердого палива

Освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам

на утримання 

об'єктів 

спільного 

користування чи 

ліквідацію 

негативних 

наслідків 

діяльності 

об'єктів 

спільного 

користування 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

в тому числі

Додаток 4

3

(гривень)

Державний бюджет

193 026 700

193 026 700

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

400 000

400 000

Бюджет Індустріального району

507 358 128

507 358 128

Бюджет Київського району

552 600 397

552 600 397

Бюджет Московського району

964 728 135

964 728 135

Бюджет Немишлянського району

486 908 586

486 908 586

Бюджет Новобаварського району

380 742 784

380 742 784

Бюджет Основ'янського району

304 145 004

304 145 004

Бюджет Слобідського району

482 883 716

482 883 716

Бюджет Холодногірського району

330 084 376

330 084 376

Бюджет Шевченківського району

633 318 126

633 318 126

ВСЬОГО

4 836 195 952

4 836 195 952

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. Таукешева

РАЗОМ

спеціальний 

фонд

загальний фонд

в тому числі

Назва бюджету

Додаток 4

4

грн.

з них 

з них 

з них 

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

7300000

Департамент економіки та 
комунального майна Харківської 
міської ради

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7310000

Департамент економіки та 
комунального майна Харківської 
міської ради

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7318100

8100

Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7318103

8103

1060

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7500000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

10 788 200

10 788 200

10 788 200

10 788 200

7510000

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

10 788 200

10 788 200

10 788 200

10 788 200

7516050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

10 788 200

10 788 200

10 788 200

10 788 200

7516052

6052

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 
(виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, які отримали кредити під 
місцеві гарантії)

10 788 200

10 788 200

10 788 200

10 788 200

Всього

25 788 200

25 788 200

25 788 200

25 788 200

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

Разом

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Код 

ФКВКБ

Кредитування-всього

Додаток 5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова
на 2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Разом

з бюджету міста Харкова на 2017 рік

Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Надання кредитів

Повернення кредитів

Спеціальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний 

фонд

Додаток 5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 847 547 717

1 847 547 717

1 847 547 717

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-1 847 547 717

1 847 547 717

1 847 547 717

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 847 547 717

1 847 547 717

1 847 547 717

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-1 847 547 717

1 847 547 717

1 847 547 717

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          

згідно з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Всього

Фінансування бюджету м.Харкова на 2017 рік

Додаток 6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 832 462 213

1 832 462 213

1 832 462 213

600000  Фінансування за активними операціями 

-1 832 462 213

1 832 462 213

1 832 462 213

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 832 462 213

1 832 462 213

1 832 462 213

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

-1 832 462 213

1 832 462 213

1 832 462 213

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2017 рік

Додаток 6.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування                                                          згідно 

з класифікацією фінансування                                                              

бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

7 135 300

7 135 300

5 075 900

125 400

7 135 300

3134

1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

90 800

3140

1040 Заходи державної політики з питань молоді

540 500

540 500

540 500

3150

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем 
проживання

12 433 800

12 433 800

7 415 400

3 129 900

3 789 248

189 248

153 708

3 600 000

3 600 000

3 600 000

16 223 048

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

2 485 600

2 485 600

2 485 600

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян 
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

2 485 600

2 485 600

2 485 600

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 757 628

1 757 628

1 757 628

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість

1 757 628

1 757 628

1 757 628

3300

1090 Інші установи та заклади 

4 259 000

4 259 000

1 922 000

1 380 900

51 000

51 000

51 000

51 000

4 310 000

3301

1090

Забезпечення діяльності Центру реінтеграціі 
бездомних громадян

2 533 400

2 533 400

1 469 600

522 900

2 533 400

3302

1090 Забезпечення діяльності Соціального готелю

1 725 600

1 725 600

452 400

858 000

51 000

51 000

51 000

51 000

1 776 600

3400

1090 Інші видатки на соціальний захист населення

119 727 500

119 727 500

119 727 500

3401

1090

Здійснення заходів, спрямованих на сприяння 
безпечній життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення

111 310 900

111 310 900

111 310 900

3401

1090

Виплата допомоги на поховання незастрохавних 
громадян

895 900

895 900

895 900

3402

1090

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
окремих категорій громадян

7 520 700

7 520 700

7 520 700

3500

1040 Інші видатки

2 631 100

2 631 100

561 400

644 800

1 376 531

1 376 531

667 024

87 912

4 007 631

3501

1040 Утримання центру дозвілля молоді

2 631 100

2 631 100

561 400

644 800

1 376 531

1 376 531

667 024

87 912

4 007 631

4000

Культура і мистецтво

285 398 300

285 398 300

114 975 400

11 148 800

96 509 500

19 847 300 14 794 100

512 000

76 662 200

76 059 800

76 059 800

381 907 800

4030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi 
мистецькі  заклади та заходи

8 601 900

8 601 900

8 601 900

4040

0829

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і 
мистецтва

265 700

265 700

40 570 200

40 570 200

40 570 200

40 570 200

40 835 900

4060

0824 Бібліотеки 

33 756 200

33 756 200

23 799 700

3 144 200

170 400

96 200

1 000

29 700

74 200

33 926 600

4070

0824 Музеї і виставки

3 383 900

3 383 900

2 131 100

293 000

2 423 200

25 400

1 700

2 397 800

2 397 800

2 397 800

5 807 100

Додаток_2

7

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 750 090

1 750 090

1 750 090

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-1 750 090

1 750 090

1 750 090

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 750 090

1 750 090

1 750 090

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-1 750 090

1 750 090

1 750 090

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.2
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2017 рік

Всього

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Додаток 6.2

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-2 047 000

2 047 000

2 047 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-2 047 000

2 047 000

2 047 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-2 047 000

2 047 000

2 047 000

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-2 047 000

2 047 000

2 047 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.3

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.3

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-3 310 414

3 310 414

3 310 414

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-3 310 414

3 310 414

3 310 414

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-3 310 414

3 310 414

3 310 414

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-3 310 414

3 310 414

3 310 414

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.4

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.4

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 059 000

1 059 000

1 059 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-1 059 000

1 059 000

1 059 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 059 000

1 059 000

1 059 000

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-1 059 000

1 059 000

1 059 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.5

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 026 000

1 026 000

1 026 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-1 026 000

1 026 000

1 026 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 026 000

1 026 000

1 026 000

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-1 026 000

1 026 000

1 026 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.6

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.6

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-995 000

995 000

995 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-995 000

995 000

995 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-995 000

995 000

995 000

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-995 000

995 000

995 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.7

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.7

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 835 000

1 835 000

1 835 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-1 835 000

1 835 000

1 835 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 835 000

1 835 000

1 835 000

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-1 835 000

1 835 000

1 835 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.8

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.8

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 113 000

1 113 000

1 113 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-1 113 000

1 113 000

1 113 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 113 000

1 113 000

1 113 000

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-1 113 000

1 113 000

1 113 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.9

Всього

до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.9

(гривень)

2

1

2

3

4

5

Загальне фінансування

-1 950 000

1 950 000

1 950 000

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-1 950 000

1 950 000

1 950 000

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-1 950 000

1 950 000

1 950 000

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-1 950 000

1 950 000

1 950 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16

Всього

Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2017 рік

Код 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Додаток 6.10

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

13 514 100

13 514 100

7 739 200

2 913 700

4 705 400

1 521 800

1 054 000

147 100

3 183 600

3 094 100

3 094 100

18 219 500

4100

0960 Школи естетичного виховання дітей

103 655 200

103 655 200

78 951 200

4 747 800

21 080 500

18 203 900

13 739 100

333 500

2 876 600

2 437 900

2 437 900

124 735 700

4200

0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

122 221 300

122 221 300

2 354 200

50 100

27 559 800

27 559 800

27 559 800

27 559 800

149 781 100

4201

0829 Централізовані бухгалтерії

3 101 500

3 101 500

2 354 200

50 100

3 101 500

4202

0829 Фінансова підтримка зоологічного парку

34 973 600

34 973 600

27 559 800

27 559 800

27 559 800

27 559 800

62 533 400

4203

0829

Фінансова підтримка парків культури та 
відпочинку

84 146 200

84 146 200

84 146 200

5000

Фізична культура і спорт

91 082 230

91 082 230

51 005 826

17 157 395

48 302 879

1 824 131

507 880

421 020

46 478 748

46 400 000

46 400 000

139 385 109

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 522 816

2 522 816

2 522 816

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

1 692 997

1 692 997

1 692 997

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

829 819

829 819

829 819

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

86 193 079

86 193 079

51 005 826

17 157 395

12 480 879

1 824 131

507 880

421 020

10 656 748

10 578 000

10 578 000

98 673 958

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

81 117 499

81 117 499

51 005 826

17 157 395

4 402 879

1 824 131

507 880

421 020

2 578 748

2 500 000

2 500 000

85 520 378

5024

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних 
споруд

5 075 580

5 075 580

8 078 000

8 078 000

8 078 000

8 078 000

13 153 580

5040

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

19 890

5042

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів з інвалідного спорту 

19 890

19 890

19 890

5060

0810

Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення 
заходів з фізичної культури

822 100

822 100

35 822 000

35 822 000

35 822 000

35 822 000

36 644 100

5100

0810 Інші видатки

1 524 345

1 524 345

1 524 345

5101

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

1 524 345

1 524 345

1 524 345

6000

Житлово-комунальне господарство

749 592 511

749 592 511

48 533 500

146 003 500

146 003 500

145 794 700

145 794 700

895 596 011

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

276 506 100

276 506 100

1 937 800

1 937 800

1 937 800

1 937 800

278 443 900

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

6021

0610 Капітальний ремонт житлового фонду

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

48 900 000

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

146 413 000

146 413 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

147 872 400

6051

0620

Забезпечення функціонування теплових мереж

56 413 000

56 413 000

56 413 000

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

90 000 000

90 000 000

1 459 400

1 459 400

1 459 400

1 459 400

91 459 400

6060

0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 

272 597 300

272 597 300

48 533 500

77 906 300

77 906 300

77 697 500

77 697 500

350 503 600

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання 
споживання води та теплової енергії

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Додаток_2

8

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Код 

ФКВКБ

з них:

 розвитку

з них 

бюджет 

розвитку

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, 
надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

19 771 300

19 771 300

19 771 300

6130

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні 
виробничі об'єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-комунального 
господарства

34 304 811

34 304 811

800 000

800 000

800 000

800 000

35 104 811

6300

Будівництво

5 757 273

671 542

5 085 731

685 055 700

685 055 700

685 055 700

593 547 400

690 812 973

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

419 263 700

419 263 700

419 263 700

419 263 700

419 263 700

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

6390

0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

250 792 000

250 792 000

250 792 000

159 283 700

250 792 000

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

5 757 273

671 542

5 085 731

5 757 273

6600

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика

671 511 600

671 391 800

119 800

538 083 200

538 083 200

538 083 200

538 083 200

1 209 594 800

6640

0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

313 796 200

313 796 200

84 813 400

84 813 400

84 813 400

84 813 400

398 609 600

6650

0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

353 818 800

353 699 000

119 800

446 791 900

446 791 900

446 791 900

446 791 900

800 610 700

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

6662

0460

Національна програма інформатизації (Програма 
інформатизації Харківської міської ради на 2013-
2020 роки)

3 896 600

3 896 600

6 477 900

6 477 900

6 477 900

6 477 900

10 374 500

7200

Засоби масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів) (газета "Харьковские известия")

12 347 898

12 347 898

12 347 898

7400

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю

27 688 914

27 688 914

276 443 802

276 443 802

276 443 802

276 443 802

304 132 716

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

25 164 320

25 164 320

4 935 000

4 935 000

4 935 000

4 935 000

30 099 320

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

780 000

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

271 508 802

271 508 802

271 508 802

271 508 802

271 508 802

7500

0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 744 594

1 744 594

1 744 594

7800

Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

4 905 485

4 905 485

3 152 648

155 375

155 375

155 375

155 375

5 060 860

Додаток_2

9

(гривень)

0100000

Харківська міська рада

20 761 602

0110000

Харківська міська рада

20 761 602

1

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
міської ради та її виконавчого комітету

Капітальні видатки

180 000

2

0116660

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

6 477 900

2.1

0116662

6662

0460

Національна програма інформатизації

Капітальні видатки

6 477 900

3

0117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

14 103 702

3.1

КП "Міський інформаційний центр"

14 103 702

1000000

Департамент освіти Харківської міської ради

48 065 000

1010000

Департамент освіти Харківської міської ради

48 065 000

4

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

5

1011220

1220

0990

Інші освітні програми

Капітальні видатки

48 000 000

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

65 000

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

65 000

6

1110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

1300000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

50 061 500

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

Перелік об'єктів, 

видатки на які у 2017 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Додаток 7 
до рішення 10 сесії Харківської міської ради               
7 скликання "Про бюджет міста Харкова  на 
2017 рік" від 21.12.2016 № ______ /16     

Додаток 7

1

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

96

Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі 
вул.Державінської

2 558 978

6,0

2 404 886

600 000

Реконструкція трамвайних колій та переїздів,  в 
т.ч.:

14 145 015

26,1

10 457 015

1 670 393

97

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Павлівському та майдану Пролетарському від 
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях 

10 770 632

26,3

7 937 632

1 000 000

98

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Пролетарський - вул.Полтавський шлях

3 374 383

25,3

2 519 383

670 393

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в 
т.ч.:

344 086 733

318 914 449

112 003 613

99

Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по 
вул.Сумській, 81

19 371 623

90,5

1 834 042

203 613

100

Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"

50 000 000

0,1

49 967 921

5 000 000

101

Будівництво пам'ятного знаку у сквері на майдані 
Свободи та благоустрій прилеглої території

475 000

475 000

200 000

102

Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників, 
144 під центр адміністративних послуг

130 000 000

1,1

128 620 355

50 000 000

103

Комплексна реконструкція парку  ім. Квітки -
Основ`яненка

500 000

500 000

500 000

104

Комплексна реконструкція парку Машинобудівників 
по вул.Плеханівській, 134

1 000 000

1 000 000

1 000 000

105

Реконструкція скверу на майдані Свободи 

11 000 000

10,1

9 892 928

7 000 000

106

Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ

306 072

306 072

100 000

107

Реконструкція Журавлівської греблі

4 691 033

68,0

1 500 000

1 500 000

108

Реконструкція Лопанської греблі

12 000 000

12,5

10 498 591

4 000 000

109

Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по 
майдану Павлівському, 4 - реконструкція

500 000

500 000

500 000

110

Реабілітація нежитлової будівлі  по  майдану   
Павлівському,4 - реставрація 

70 000 000

0,3

69 807 904

30 000 000

111

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
просп. Науки, 17а

2 000 000

2 000 000

2 000 000

112

Реконструкція  фасадів  нежитлової  будівлі  по  
вул.Чернишевській, 55

2 000 000

2 000 000

2 000 000

113

Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

18 288 236

0,7

18 160 886

4 000 000

114

Реконструкція будівлі адміністрації Київського 
району Харківської міської ради під центр надання 
соціальних послуг

21 954 769

0,5

21 850 750

4 000 000

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

5 000 000

5 000 000

2 000 000

115

на будівництво об`єктів

2 000 000

2 000 000

1 000 000

Додаток 7

10

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

116

на реконструкцію об`єктів

3 000 000

3 000 000

1 000 000

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних 
об`єктів на них,  в т.ч.:

1 079 630 843

804 141 787

111 703 000

117

Будівництво зупинного карману для міського 
транспорту з площадкою очікування по 
просп.Гагаріна, 358

1 415 908

6,2

1 328 581

1 000 000

118

Нове будівництво світлофорного об’єкту  на 
перехресті вул.Плеханівської - вул.Державінської

2 329 162

0,1

2 327 598

1 000 000

119

Будівництво велодоріжки вздовж Білгородського 
шосе (від вул.Дерев'янка до просп.Академіка 
Курчатова)

17 117 808

29,7

12 030 228

1 000 000

120

Будівництво автостоянки по вул.Клочківській в 
районі пров.Криничного

1 000 000

1 000 000

200 000

121

Будівництво автостоянки по узвозу Клочківському

1 000 000

1 000 000

200 000

122

Завершення будівництва автодорожнього мосту 
через річку Лопань на продовження 
вул.Довгалівської

3 543 000

9,5

3 207 805

1 200 000

123

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань 
до вул.Котлова

31 603 074

4,8

30 072 449

7 000 000

124

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від 
майдану  Конституції до вул.Університетської

8 164 528

0,2

8 145 966

1 000 000

125

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетської до майдану Пролетарського

45 456 349

6,5

42 520 769

7 000 000

126

Реконструкція майдану Конституції

82 644 783

51,6

39 960 188

1 000

127

Реконструкція просп.Гагаріна

159 386 994

62,6

59 605 907

1 000

128

Реконструкція просп. Московського від 
Корсиківського шляхопроводу до пров 
Електромеханічного  

85 122 460

66,9

28 154 583

800 000

129

Реконструкція просп. Московського від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної

55 174 426

42,3

31 818 352

1 600 000

130

Реконструкція вул.Чоботарської

30 997 852

58,8

12 759 549

2 000 000

131

Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від 
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР

23 599 040

65,4

8 166 230

100 000

132

Реконструкція вул.Академіка Павлова від 
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного

30 000 000

30 000 000

200 000

133

Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

69 105 894

0,1

69 051 290

20 000 000

Додаток 7

11

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

134

Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги 
до вул.Промислової 

34 184 382

0,1

34 145 164

10 000 000

135

Реконструкція вул.Академіка Павлова  на дільниці 
від просп.Московського до пров.Конюшеного з 
реконструкцією мосту

36 000 000

0,8

35 715 190

200 000

136

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул.Ахсарова - просп.Людвіга Свободи

400 000

400 000

400 000

137

Реконструкція просп.Московського від 
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської

82 692 101

1,1

81 793 057

5 000 000

138

Реконструкція просп. Московського від  
вул.Роганської до вул.П'ятихатської

96 457 650

96 457 650

5 000 000

139

Реконструкція просп. Московського від 
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала 
Жукова

99 955 386

2,2

97 737 485

25 000 000

140

Реконструкція просп. Московського від 
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій

69 906 930

0,2

69 743 746

15 000 000

141

Реконструкція просп.Правди

5 573 116

96,4

200 000

1 000

142

Реконструкція пров.Криничного

500 000

500 000

500 000

143

Реконструкція території  прилеглої  до Зоопарку з 
улаштуванням майданчика для паркування вздовж 
узвозу Клочківському

200 000

200 000

200 000

144

Реконструкція території  прилеглої  до будівлі  
центра адміністративних послуг (по 
просп.Тракторобудівників, 144)  з улаштуванням 
майданчиків  для паркування вздовж 
просп.Тракторобудівників

3 200 000

3 200 000

3 200 000

145

Реконструкція  території  прилеглої  до перехрестя  
просп. Академіка  Курчатова - Білгородське  шосе  з  
улаштуванням майданчиків  для паркування

300 000

300 000

300 000

146

Реконструкція  території  прилеглої  до перехрестя  
вул. Дерев'янка -Білгородське шосе, з  улаштуванням  
майданчиків для паркування

300 000

300 000

300 000

147

Реконструкція пішохідного мосту по узвозу 
Клочківському

300 000

300 000

300 000

148

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

148.1

на будівництво об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

148.2

на реконструкцію об`єктів

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4800000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

65 000

Додаток 7

12

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

4810000

Департамент містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради

65 000

149

4810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

5600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

65 000

5610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

65 000

150

5610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

6500000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

338 904 900

6510000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

338 904 900

151

6510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

59 700

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної 
інфраструктури, в т.ч.:

141 956 900

141 956 900

141 956 900

152

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (майдан Конституції – 
пров.Слюсарний)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

153

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров.Слюсарний – будинок № 
19)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

154

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (будинок № 19 – 
пров.Вірменський)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

155

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій від вул.Весніна до майдану 
Першого Травня

5 000 000

5 000 000

5 000 000

156

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
Харківський міст)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

157

Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський 
Шлях від вул.Євгена Котляра до вул.Конєва

5 103 900

5 103 900

5 103 900

158

Реконструкція трамвайної колії по вул.Великій 
Панасівській від Новоіванівського мосту до 
вул.Євгена Котляра

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Додаток 7

13

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

159

Реконструкція трамвайної колії по вул.Тринклера 
від вул.Культури до вул.Данилевського

4 000 000

4 000 000

4 000 000

160

Реконструкція трамвайної колії по вул.Тринклера 
від вул.Данилевського до просп.Незалежності

4 000 000

4 000 000

4 000 000

161

Реконструкція трамвайної колії по 
просп.Незалежності від вул.Тринклера до 
вул.Літературної

4 000 000

4 000 000

4 000 000

162

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Маяковського від вул.Сумській до 
вул.Мироносицькій

4 000 000

4 000 000

4 000 000

163

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій від вул.Маяковського до 
вул.Олеся Гончара

4 000 000

4 000 000

4 000 000

164

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій від вул.Олеся Гончара до 
вул.Весніна

5 000 000

5 000 000

5 000 000

165

Реконструкція трамвайної колії по майдану 
Першого Травня від вул.Мироносицькій до 
вул.Сумській

4 000 000

4 000 000

4 000 000

166

Реконструкція трамвайної колії по 
вул.Мироносицькій (вузол)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

167

Реконструкція трамвайної колії по вул.Сумській від 
майдану Першого Травня до в’їзду на розворотне 
коло трамваїв біля міськпарку імені Горького

2 000 000

2 000 000

2 000 000

168

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська - Новоіванівський міст

5 000 000

5 000 000

5 000 000

169

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка - 
вул.Матюшенка

5 000 000

5 000 000

5 000 000

170

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика 
Панасівська – вул.Євгена Котляра

5 000 000

5 000 000

5 000 000

171

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Полтавський шлях – вул.Конєва 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

172

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - узвіз Клочківський

5 000 000

5 000 000

5 000 000

173

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Клочківська - просп.Перемоги 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

174

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Тринклера 
– вул.Данилевського

2 000 000

2 000 000

2 000 000

175

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Тринклера 
– просп.Незалежності

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Додаток 7

14

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

176

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Маяковського - вул.Мироносицька

2 000 000

2 000 000

2 000 000

177

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара

1 748 000

1 748 000

1 748 000

178

Реконструкція трамвайного переїзду майдан 
Першого Травня – вул.Сумська

2 000 000

2 000 000

2 000 000

179

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Мироносицька - вул.Весніна

2 605 000

2 605 000

2 605 000

180

Реконструкція трамвайного переїзду 
вул.Пушкінська – вул Весніна

5 000 000

5 000 000

5 000 000

181

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна - 
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська

5 000 000

5 000 000

5 000 000

182

Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв 
Праці – вул.Гвардійців - Широнінців

3 500 000

3 500 000

3 500 000

183

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська

2 000 000

2 000 000

2 000 000

184

Реконструкція трамвайного переїзду 
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці

2 000 000

2 000 000

2 000 000

185

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – майдан 
Конституції) з облаштуванням електричного 
освітлення

2 000 000

2 000 000

2 000 000

186

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (пров.Вірменський – 
вул.Військова) з облаштуванням електричного 
освітлення

4 000 000

4 000 000

4 000 000

187

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул. Військова - майдан 
Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

3 000 000

3 000 000

3 000 000

188

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Лесі Українки – 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

3 000 000

3 000 000

3 000 000

189

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському (вул.Мефодіївська - 
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

1 500 000

1 500 000

1 500 000

190

Реконструкція контактної мережі по 
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня 
до бульвару Грицевця з облаштуванням 
електричного освітлення

1 500 000

1 500 000

1 500 000

191

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

Капітальні видатки (капітальний ремонт трамвайних 
вагонів, колій та переїздів)

84 813 400

Додаток 7

15

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 
об'єктів інфраструктури транспортного 
обслуговування, в т.ч.:

95 978 500

95 978 500

95 978 500

192

Реконструкція пішохідного переходу 
просп.Московський - Червоношкільна набережна в 
частині облаштування технічними засобами 
регулювання дорожнього руху

1 000 000

1 000 000

1 000 000

193

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Кооперативна зі зміною 
геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої 
мережі

1 000 000

1 000 000

1 000 000

194

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський -  майдан Фейєрбаха

2 025 910

2 025 910

2 025 910

195

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва

1 883 766

1 883 766

1 883 766

196

Реконструкція світлофорного об`єкту на 
перехресті просп.Московський - вул.Богдана 
Хмельницького

1 956 974

1 956 974

1 956 974

197

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Нікітіна

1 199 981

1 199 981

1 199 981

198

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - площа Повстання

3 955 820

3 955 820

3 955 820

199

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Лесі Українки

2 000 000

2 000 000

2 000 000

200

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Академіка Павлова

2 406 336

2 406 336

2 406 336

201

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Маршала Жукова

4 114 252

4 114 252

4 114 252

202

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій

1 000 000

1 000 000

1 000 000

203

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Богдана 
Хмельницького

1 000 000

1 000 000

1 000 000

204

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Свистуна

2 500 000

2 500 000

2 500 000

205

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський – вул.Северина Потоцького

2 216 494

2 216 494

2 216 494

206

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Архітектора Альошина

2 347 715

2 347 715

2 347 715

207

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - просп.Індустріальний

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Додаток 7

16

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

208

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня

2 420 087

2 420 087

2 420 087

209

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Роганська

1 500 000

1 500 000

1 500 000

210

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Роганська - вул.Миру

1 500 000

1 500 000

1 500 000

211

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Плиткова

1 500 000

1 500 000

1 500 000

212

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.П'ятихатська

1 500 000

1 500 000

1 500 000

213

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - Пілони

1 000 000

1 000 000

1 000 000

214

Реконструкція світлофорного об'єкту 
просп.Московський - бульвар Грицевця

1 000 000

1 000 000

1 000 000

215

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Барабашова

3 369 607

3 369 607

3 369 607

216

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Універсам

2 929 451

2 929 451

2 929 451

217

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв 
Праці - Ринок

2 329 063

2 329 063

2 329 063

218

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців

3 524 789

3 524 789

3 524 789

219

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Гвардійців-Широнінців - вул.Бучми зі зміною 
геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої 
мережі

1 500 000

1 500 000

1 500 000

220

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Академіка Павлова - вул.Валентинівська

1 500 000

1 500 000

1 500 000

221

Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське 
шосе - вул.Гвардійців-Широнінців зі зміною 
геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої 
мережі

1 000 000

1 000 000

1 000 000

222

Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське 
шосе - просп.Льва Ландау зі зміною геометрії 
проїжджої частини вулично-дорожньої мережі

1 000 000

1 000 000

1 000 000

223

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Дружби Народів

1 500 000

1 500 000

1 500 000

224

Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - Універсам

1 856 308

1 856 308

1 856 308

225

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Новгородська

1 000 000

1 000 000

1 000 000

226

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Олексіївська

2 110 364

2 110 364

2 110 364

Додаток 7

17

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

227

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк

2 902 642

2 902 642

2 902 642

228

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська-школа №125

1 484 843

1 484 843

1 484 843

229

Реконструкція світлофорного об'єкту 
вул.Клочківська - просп.Перемоги

2 019 509

2 019 509

2 019 509

230

Реконструкція світлофорного об'єкту на 
перехресті вул.Сумської - Бурсацького узвозу

2 335 444

2 335 444

2 335 444

231

Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське 
шосе – вул.Академіка Проскури зі зміною геометрії 
проїжджої частини вулично-дорожньої мережі

1 000 000

1 000 000

1 000 000

232

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Ботанічна

1 000 000

1 000 000

1 000 000

233

Будівництво світлофорного об'єкту 
просп.Московський - вул.Польова - вул.Тарасівська

3 885 748

3 885 748

3 885 748

234

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв 
Праці - зупинка "Сосновий бір"

2 000 000

2 000 000

2 000 000

235

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - вул.Молодогвардійська

1 552 957

1 552 957

1 552 957

236

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся 
Сердюка - Окружна дорога

1 500 000

1 500 000

1 500 000

237

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Заводу Комсомолець

1 600 440

1 600 440

1 600 440

238

Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська 
- вул.Котельниківська

1 500 000

1 500 000

1 500 000

239

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті 
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея

1 000 000

1 000 000

1 000 000

240

Будівництво світлофорного об’єкту по 
вул.Роганській в районі поліклініки №9

1 000 000

1 000 000

1 000 000

241

Реконструкція технічних засобів регулювання 
дорожнього руху по вул.Командарма Корка на 
ділянці від вул.Ужвій Наталії до Окружної дороги із 
зміною геометрії проїжджої частини вулично-
дорожньої мережі

50 000

50 000

50 000

242

Капітальний ремонт об'єктів транспортної 
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

243

6517470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

16 096 400

243.1

КП "Міськелектротранссервіс" 

8 880 000

243.2

КП "Харків-Сигнал"

7 216 400

Додаток 7

18

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

6800000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

205 345

6810000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

205 345

244

6810180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

49 970

245

6817840

7840

0320

Організація рятування на водах

Капітальні видатки

155 375

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 065 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

15 065 000

246

7310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

7316320

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

15 000 000

15 000 000

15 000 000

7316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих 
категорій населення

Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:

15 000 000

15 000 000

15 000 000

247

Забезпечення доступним житлом працівників 
підприємств м.Харкова

10 000 000

10 000 000

10 000 000

248

Будівництво (придбання) доступного житла з 
наданням державної підтримки за рахунок коштів 
міського бюджету міста Харкова у розмірі 50% 
розрахункової вартості житла

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7500000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

34 000

7510000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

34 000

249

7510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

34 000

1 923 970 513

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

         Т.Д.Таукешева

Всього:

Додаток 7

19

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

1310000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

50 061 500

7

1310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

61 500

8

1313150

3150

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем 
проживання

Капітальні видатки

3 600 000

9

1315020

5020

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

10 578 000

9.1

1315022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

2 500 000

9.2

1315024

5024

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних 
споруд

Капітальні видатки

8 078 000

10

1315060

5060

0810

Утримання центрів «Спорт для всіх» та 
проведення заходів з фізичної культури

Капітальні видатки

35 822 000

1400000

1400000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

82 891 500

1410000

1410000

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

82 891 500

11

1410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

12

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

43 900 000

13

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Капітальні видатки

700 000

14

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

11 700 000

15

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Капітальні видатки

16 600 000

16

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

Капітальні видатки

700 000

17

1412140

2140

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

Капітальні видатки

1 400 000

18

1416130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних виробничих 
об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

800 000

19

1417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

7 026 500

19.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого 
харчування"

4 324 000

Додаток 7

2

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

19.2

КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста 
Харкова"

2 702 500

1500000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

53 123

1510000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

53 123

20

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

53 123

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

116 000

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

116 000

21

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

22

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

51 000

22.1

1513302

3302

1090

Забезпечення діяльності Соціального готелю

Капітальні видатки

51 000

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

49 350

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

49 350

23

2010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

49 350

2400000

Департамент культури Харківської міської 
ради

76 124 800

2410000

Департамент культури Харківської міської 
ради

76 124 800

24

2410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

25

2414040

4040

0829

Видатки на заходи, передбаченi державними i 
місцевими програмами розвитку культури i 
мистецтва

Капітальні видатки

40 570 200

26

2414070

4070

0824

Музеї і виставки

Капітальні видатки

2 397 800

27

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

Капітальні видатки

3 094 100

Додаток 7

3

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

28

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

2 437 900

29

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

27 559 800

29.1

2414202

4202

0829

Фінансова підтримка зоологічного парку

27 559 800

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

403 600

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

403 600

30

3310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

403 600

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

27 094 538

350000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

27 094 538

31

3510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

27 094 538

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

266 328 655

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

266 328 655

32

4110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

626 155

33

4116050

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

1 459 400

33.1

4116052

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

Капітальні видатки

1 459 400

34

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

64 510 800

35

4116100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

15 000 000

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального 
призначення, в т.ч.:

224 034 993

164 189 783

99 936 500

36

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

50 000 000

50 000 000

50 000 000

37

Розробка проектної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків

2 000 000

2 000 000

2 000 000

38

Реконструкція котельні з встановленням 
високоефективних котлів по вул. Весела, 22-А  
(друга черга) (СКП "Харківзеленбуд")

2 243 348

1 552 340

1 552 340

Додаток 7

4

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

39

Реконструкція рекреаційної зони саду                            
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35                        
(СКП "Харківзеленбуд")

49 356 906

29 580 877

9 275 851

40

Будівництво кладовища по просп. Гагаріна                    
(КП "Ритуал")

27 352 713

15 228 365

7 108 309

41

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с                 
(КП Харківводоканал")

45 200 000

45 200 000

15 000 000

42

Реконструкція тепломагістралі № 12 на дільниці 
від МК-1234 до МК-1237 по вул.Примерівській (КП 
"Харківські теплові мережі")

16 054 235

5 214 260

5 214 260

43

Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по 
вул. Енергетична в м. Харків. Теплова мережа від 
НО2 до МК-6604 (УТ-2) (КП "Харківські теплові 
мережі") 

14 612 725

6 523 335

6 523 335

44

Реконструкція теплових мереж між МК-4205 і 
4205/5 по пр. Леніна в м. Харкові (КП "Харківські 
теплові мережі") 

7 965 671

7 965 671

2 337 470

45

Реконструкція котелень із заміною фізично і 
морально застарілих котлів на нові 
високоефективні котли. Котельня по вул.Котлова, 
67 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") 

4 152 239

415 220

415 220

46

Ліквідація котелень по вул. Жовтневої революції, 
22; вул. Конєва, 17; пров.Столярному, 14 з 
підключенням споживачів до централізованого 
теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські 
теплові мережі") 

3 304 182

330 418

330 418

47

Технічне переоснащення ЦТП 531/1 по вул. Героїв 
праці, 37е в м. Харкові (КП "Харківські теплові 
мережі") 

1 792 974

179 297

179 297

48

4117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

84 795 800

48.1

СКП "Харківзеленбуд"

15 000 000

48.2

КП "Харківські теплові мережі"

20 000 000

48.3

КП "Харківводоканал"

20 000 000

48.4

КП "Ритуал"

6 172 920

48.5

КП "Заповіт"

563 000

48.6

КП "Міськсвітло" 

13 059 880

48.7

КП "Міуніципальна компанія поводження з 
відходами"

10 000 000

4300000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

161 228 300

4310000

Департамент житлового господарства 
Харківської міської ради

161 228 300

Додаток 7

5

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

49

4310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

50

4316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

Капітальні видатки

1 937 800

51

4316020

0620

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

48 900 000

51.1

4316021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Капітальний ремонт об’єктів житлового фонду

48 900 000

52

4316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

12 339 700

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів житлового 
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:

25 731 300

25 731 300

17 639 300

53

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж з урахуванням виготовлення проекту та 
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")

1 531 300

1 531 300

1 531 300

54

Реконструкція внутрішньобудинкових електричних 
мереж (КП "Жилкомсервіс")

4 700 000

4 700 000

4 700 000

55

Реконструкція приміщення по вул.Костичева, 13Б 
під гуртожиток з урахуванням виготовлення 
проекту та технічної документації (КП "Харківське 
ремонтно-будівельне підприємство")

15 000 000

15 000 000

10 000 000

56

Будівництво колумбарію для поховання домашніх 
тварин (КП "Центр поводження з тваринами")

4 500 000

4 500 000

1 408 000

57

4316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг

1 906 500

58

4317420

7420

0490

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій 

Капітальні видатки

4 935 000

59

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

73 505 000

59.1

КП "Харківспецбуд"

17 667 600

59.2

КП "Харківблагоустрій"

6 418 000

59.3

КП "Благоустрій" м.Харкова" 

18 059 700

59.4

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

17 722 900

59.5

КП "Харківжилбуд"

12 685 000

59.6

КП "Центр поводження з тваринами"

951 800

Додаток 7

6

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

4500000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

65 000

4510000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

65 000

60

4510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

564 889 300

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

564 889 300

61

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення

Капітальні видатки

65 000

62

4716060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

847 000

4716390

6390

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

Будівництво та розвиток мережі Харківського 
метрополітену, в т.ч.:

7 014 425 920

5 730 678 525

250 792 000

63

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського 
метрополітену від станції "Наукова" до станції 
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта 
черга: ділянка від станції "Олексіївська" до станції 
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий 
пусковий комплекс

1 478 634 785

85,9

208 913 658

400 000

64

Будівництво дільниці третьої лінії метрополітену в 
м.Харкові від станції "Метробудівників                                                                             
ім. Г.І.Ващенка" до станції "Одеська"

4 153 745 576

0,3

4 143 138 438

180 392 000

65

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі 
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського 
метрополітену

1 382 045 559

0,2

1 378 626 429

70 000 000

66

4716650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальний ремонт доріг (в т.ч. 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і 
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та 
дощоприймальних колодязів

237 203 900

67

4717470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:

75 981 400

67.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів 
м.Харкова "Шляхрембуд"

63 000 000

67.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів 
водозниження і зливової каналізації"

12 981 400

Додаток 7

7

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

4700000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

271 434 000

4710000

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

271 434 000

4716310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:

696 388 604

591 622 794

159 731 000

Будівництво, реконструкція та санація 
водопровідних мереж,  в т.ч.:

107 912 316

81 027 788

19 273 914

68

Будівництво поливального водопроводу по 
просп.Московському

6 208 952

2,1

6 079 672

1 500 000

69

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Університетській (через майдан Рози 
Люксембург)

1 266 424

59,3

515 000

515 000

70

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Пролетарського

4 753 260

67,1

1 564 757

20 000

71

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до пров.Плетньовського

2 289 304

47,1

1 210 360

15 000

72

Реконструкція водопровідної мережі від 
вул.Університетської до майдану Конституції

2 504 767

26,9

1 830 750

20 000

73

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до 
вул.Вологодської

21 800 900

20,6

17 304 954

2 000 000

74

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Чоботарській від вул.Червоноармійської до 
пров.Мало-Панасівського

1 217 288

57,0

523 420

1 000

75

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

19 843 992

26,6

14 566 299

8 201 914

76

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Котлова 

725 195

70,9

210 806

1 000

77

Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка

29 302 234

34,4

19 221 770

6 000 000

78

Водопостачання Харківської загальноосвітньої 
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та 
дошкільного навчального закладу № 4 по 
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)

18 000 000

18 000 000

1 000 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та 
госпфекальної каналізації,  в т.ч.:

97 014 219

81 715 702

16 783 080

79

Будівництво напірного водостоку від водоймища в 
районі вул.Морозова, 11

2 973 548

20,9

2 353 098

2 079 811

Додаток 7

8

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Разом видатків 

на поточний рік      

№ п/п

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Код 

ФКВКБ

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

80

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому 
узвозу

13 146 684

30,9

9 089 062

2 000 000

81

Будівництво зливової каналізації від пров.Банного до 
майдану Рози Люксембург

3 491 231

78,2

762 070

250 000

82

Будівництво зливової каналізації від 
вул.Університетської до майдану Рози Люксембург

2 898 102

64,5

1 028 437

15 000

83

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній

50 000 000

50 000 000

7 778 351

84

Будівництво системи водовідведення в районі 
вул.Довгалівської 

12 706 488

14,6

10 849 982

2 000 000

85

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, 
вул.Курській

2 715 899

70,4

805 250

544 918

86

Будівництво зливової каналізації від саду 
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки 
Лопань

1 500 000

1 500 000

100 000

87

Будівництво зливової каналізації від Зоологічного 
парку через вул.Клочківську до річки Лопань

1 500 000

1 500 000

100 000

88

Реконструкція зливової каналізації по майдану 
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)

2 882 267

78,2

627 803

15 000

89

Будівництво зливової каналізації по  
вул.Холодногірській  на  ділянці від 
вул.Чередніченківській  до житлового будинку  по 
вул. Холодногірській,7  

200 000

200 000

200 000

90

Будівництво колектору зливової каналізації по 
вул.Рижівській  від просп.Московського до р.Харків

1 500 000

1 500 000

1 500 000

91

Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці 
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе 

1 500 000

1 500 000

200 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

89 275 068

56 743 279

3 000 000

92

Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна

89 275 068

36,4

56 743 279

3 000 000

Будівництво та реконструкція мереж 
електрозабезпечення,  в т.ч.:

38 955 253

37 764 561

5 000 000

93

Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової  
будівлі  по просп.Тракторобудівників,144

2 000 000

2 000 000

1 000 000

94

Будівництво мереж електропостачання нежитлової  
будівлі  по майдану Павлівському, 4

400 000

400 000

400 000

95

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
майдану Свободи

33 996 275

3,0

32 959 675

3 000 000

Додаток 7

9

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова на 
2012-2020 роки 

2 064 028

2 064 028

0100000

Харківська міська рада 

782 933

782 933

0110000

Харківська міська рада 

782 933

782 933

0113200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

476 533

476 533

0113202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

476 533

476 533

0117420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

306 400

306 400

9000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9013200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9013202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9113200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9113202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

266 575

266 575

9210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

266 575

266 575

9213200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

266 575

266 575

9213202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

266 575

266 575

9300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9313200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9313202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9413200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9413202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

Додаток 8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №______/16 
"Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

Перелік місцевих (регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  

бюджету міста Харкова у 2017 році

Спеціальний 

фонд

Додаток 8

1

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

6517470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 216 400

7 216 400

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

154 321 800

235 650 300

389 972 100

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

154 321 800

235 650 300

389 972 100

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

154 321 800

235 650 300

389 972 100

6516310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

141 956 900

141 956 900

6516640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

154 321 800

84 813 400

239 135 200

6517470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

8 880 000

8 880 000

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026 р. 

5 757 273

5 757 273

4800000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

5 757 273

5 757 273

4810000

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

5 757 273

5 757 273

4816430

0443

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

5 757 273

5 757 273

Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки

6 102 255

6 102 255

5600000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

6 102 255

6 102 255

5610000

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

6 102 255

6 102 255

5617420

0490

Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій

6 102 255

6 102 255

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

5 300 000

5 300 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

5 300 000

5 300 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

5 300 000

5 300 000

7318100

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

5 300 000

5 300 000

7318103

1060

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

5 000 000

5 000 000

7318108

1060

Витрати, пов`язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

300 000

300 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

10 000 000

15 000 000

25 000 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

10 000 000

15 000 000

25 000 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

10 000 000

15 000 000

25 000 000

7316320

Надання допомоги у вирішенні житлових 
питань

15 000 000

15 000 000

Додаток 8

10

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

7316324

1060

Будівництво та придбання житла для 
окремих категорій населення

15 000 000

15 000 000

7318100

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

10 000 000

10 000 000

7318103

1060

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

10 000 000

10 000 000

Комплексна Програма розвитку 
цивільного захисту міста Харкова на 
2014-2017 роки

780 000

780 000

6800000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

780 000

780 000

6810000

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

780 000

780 000

6817810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

780 000

780 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

151 400

151 400

0100000

Харківська міська рада 

151 400

151 400

0110000

Харківська міська рада 

151 400

151 400

0117420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

151 400

151 400

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2017-2020 роки

889 123

889 123

1300000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

889 123

889 123

1310000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

889 123

889 123

1315010

Проведення спортивної роботи в регіоні

742 623

742 623

1315011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

568 500

568 500

1315012

0810

Проведення навчально- тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту

174 123

174 123

1315100

0810

Інші видатки

146 500

146 500

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки

160 186 900

250 792 000

410 978 900

4700000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

712 500

250 792 000

251 504 500

4710000

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

712 500

250 792 000

251 504 500

4716130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

712 500

712 500

4716390

0453

Будівництво та розвиток мережі 
метрополітенів

250 792 000

250 792 000

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

159 474 400

159 474 400

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

159 474 400

159 474 400

6516640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

159 474 400

159 474 400

Додаток 8

11

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

Програма "Безпечне місто Харків" 
на 2016-2020р.р

420 000

4 935 000

5 355 000

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

420 000

4 935 000

5 355 000

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

420 000

4 935 000

5 355 000

4317420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

420 000

4 935 000

5 355 000

Програма часткового відшкодування 
суми кредитів, отриманих 
об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, 
житловими та житлово-будівельними 
кооперативами м.Харкова на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016-2020 роки

200 000

200 000

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

200 000

200 000

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

200 000

200 000

4317420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

200 000

200 000

Міська програма інвестиційної 
діяльності та іміджевих проектів на 
2017-2020 роки

7 000 000

7 000 000

5200000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім'ї, молоді та спорту

7 000 000

7 000 000

5210000

Управління інвестиційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у 
справах сім'ї, молоді та спорту

7 000 000

7 000 000

5217420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

7 000 000

7 000 000

Програма часткового відшкодування 
фізичним особам м.Харкова відсотків 
за кредитами на енергозбереження на 
2017-2020 роки

1 500 000

1 500 000

7300000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 500 000

1 500 000

7310000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

1 500 000

1 500 000

7317420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

1 500 000

1 500 000

ВСЬОГО

5 622 644 710 1 700 353 401 7 322 998 111

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 8

12

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

9510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9513200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9513202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9613200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9613202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9713200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9713202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

9800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

126 815

126 815

9813200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

126 815

126 815

9813202

1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

126 815

126 815

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0100000

Харківська міська рада 

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0110000

Харківська міська рада 

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0116660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

3 896 600

6 477 900

10 374 500

0116662

0460

Національна програма інформатизації

3 896 600

6 477 900

10 374 500

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства "Газета 
"Харьковские известия" Харківської 
міської ради" на 2017-2018 роки

12 347 898

12 347 898

0100000

Харківська міська рада 

12 347 898

12 347 898

0110000

Харківська міська рада 

12 347 898

12 347 898

0117210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 347 898

0117212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

12 347 898

12 347 898

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2013-2017 роки

4 666 644

4 666 644

0900000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

4 666 644

4 666 644

0910000

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

4 666 644

4 666 644

Додаток 8

2

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

0916130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

3 770 574

3 770 574

0917420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

896 070

896 070

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2020 роки

5 588 195

5 588 195

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 588 195

5 588 195

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

5 588 195

5 588 195

1117420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

5 588 195

5 588 195

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2011-2017 роки

2 233 564 953

179 953 642 2 413 518 595

Забезпечення функціонування навчальних 
закладів та установ освіти міста Харкова

2 220 379 577

131 953 642 2 352 333 219

1011010

0910

Дошкільна освіта

651 596 179

90 189 364

741 785 543

1011020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 246 582 604

26 921 366 1 273 503 970

1011030

0921

Надання загальної середньої освіти 
вечiрнiми (змінними) школами

12 865 724

4 793

12 870 517

1011040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

7 821 911

80 000

7 901 911

1011060

0910

Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних 
сім'ях)

7 287 182

10 000

7 297 182

1011090

0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

51 521 794

4 594 161

56 115 955

1011100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами 
професійно-технічної освіти

198 980 889

10 032 635

209 013 524

1011170

0990

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

13 184 231

13 184 231

1011180

0990

Здійснення технічного нагляду за 
будівництвом і капітальним ремонтом та 
іншими окремими господарськими 
функціями

416 854

416 854

1011190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

20 649 542

20 649 542

1011200

0990

Здійснення  централізованого 
господарського обслуговування

5 748 985

5 748 985

1011210

0990

Утримання інших закладів освіти

3 422 650

121 323

3 543 973

1011230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

301 032

301 032

1000000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

13 185 376

48 000 000

61 185 376

1010000

Департамент освіти Харківської міської 
ради

13 185 376

48 000 000

61 185 376

1011220

0990

Інші освітні програми

3 385 476

48 000 000

51 385 476

1016130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

9 799 900

9 799 900

Додаток 8

3

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова на 
2011-2020 роки"

1 359 175 067

128 821 651 1 487 996 718

1400000

Департамент охорони здоров'я 
Харківської міської ради

1 359 175 067

128 821 651 1 487 996 718

1410000

Департамент охорони здоров'я 
Харківської міської ради

1 359 175 067

128 821 651 1 487 996 718

1412010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

614 937 742

59 725 679

674 663 421

1412030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

26 278 553

1 902 200

28 180 753

1412050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

141 558 772

12 114 970

153 673 742

1412120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

449 564 460

25 718 528

475 282 988

1412130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

25 563 198

2 513 200

28 076 398

1412140

0722

Надання стоматологічної допомоги 
населенню

69 597 784

19 020 574

88 618 358

1412170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

700 815

1412210

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

25 690 000

25 690 000

1412214

0763

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

25 690 000

25 690 000

1412220

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

2 283 743

2 283 743

1412221

0763

Забезпечення діяльності Харківського 
міського інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики

2 283 743

2 283 743

1416130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об’єднань та інших 
підприємств, установ та організацій 
житлово-комунального господарства

800 000

800 000

1417420

0490

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

3 000 000

3 000 000

1417470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 026 500

7 026 500

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 
2017-2020 роки

173 672 800

411 750

174 084 550

Забезпечення функціонування соціальних 
закладів міста Харкова

51 459 700

411 750

51 871 450

1513100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

47 200 700

360 750

47 561 450

1513104

1020

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

43 264 300

360 750

43 625 050

1513105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам 
та дітям-інвалідам

3 936 400

3 936 400

1513300

Інші установи та заклади

4 259 000

51 000

4 310 000

1513301

1090

Забезпечення діяльності Центру 
реінтеграції бездомних громадян

2 533 400

2 533 400

1513302

1090

Забезпечення діяльності Соціального 
готелю

1 725 600

51 000

1 776 600

1513180

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

2 485 600

2 485 600

Додаток 8

4

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

1513181

1010

Забезпечення соціальними послугами 
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

2 485 600

2 485 600

1513400

Інші видатки на соціальний захист 
населення

8 416 600

8 416 600

1513401

1090

Забезпечення виплати допомоги на 
поховання незастрахованих громадян

895 900

895 900

1513402

1090

Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням окремих категорій громадян

7 520 700

7 520 700

1500000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

111 310 900

111 310 900

1510000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

111 310 900

111 310 900

1513400

Інші видатки на соціальний захист 
населення

111 310 900

111 310 900

1513401

1090

Здійснення заходів, спрямованих на 
сприяння безпечній життєдіяльності у 
сфері соціального захисту населення 

111 310 900

111 310 900

Міська програма "Молодь Харкова" 
на 2012-2017 роки

22 831 500

5 165 779

27 997 279

Забезпечення функціонування закладів 
по роботі з сім'ями та молоддю міста 
Харкова

21 291 600

5 165 779

26 457 379

1513130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

7 135 300

7 135 300

1513131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді

7 135 300

7 135 300

1313150

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем 
проживання

12 433 800

3 789 248

16 223 048

1113500

Інші видатки

1 722 500

1 376 531

3 099 031

1113501

1040

Утримання центру дозвілля молоді

1 722 500

1 376 531

3 099 031

1100000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

1 539 900

1 539 900

1110000

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

1 539 900

1 539 900

Заходи по реалізації основних напрямів 
виконання Програми

1 539 900

1 539 900

1113140

1040

Заходи державної політики з питань 
молоді

540 500

540 500

1113500

Інші видатки

908 600

908 600

1113501

1040

Утримання центру дозвілля молоді

908 600

908 600

1513130

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

90 800

90 800

1113134

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 800

Міська комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2011-2017 роки

4 054 800

4 054 800

2000000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

4 054 800

4 054 800

2010000

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

4 054 800

4 054 800

2013110

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту, в т.ч.:

4 054 800

4 054 800

2013111

1040

Утримання закладів,що надають соціальні 
послуги дітям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

3 834 500

3 834 500

2013112

1040

Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту

220 300

220 300

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 
м.Харкова на 2011-2020рр.

999 678 267

610 690 800 1 610 369 067

Додаток 8

5

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

346 251 400

137 185 500

483 436 900

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

346 251 400

137 185 500

483 436 900

4316010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

269 626 100

1 937 800

271 563 900

4316020

Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

48 900 000

48 900 000

4316021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду 

48 900 000

48 900 000

4316060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

49 854 000

11 888 000

61 742 000

4316120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної 
експлуатації каналізаційних систем

16 771 300

16 771 300

4316650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

10 000 000

1 906 500

11 906 500

4317470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

72 553 200

72 553 200

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

331 363 800

159 473 000

490 836 800

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

331 363 800

159 473 000

490 836 800

4116050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

141 413 000

1 459 400

142 872 400

4116051

0620

Забезпечення функціонування теплових 
мереж

56 413 000

56 413 000

4116052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

85 000 000

1 459 400

86 459 400

4116060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

186 195 700

58 217 800

244 413 500

4116100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової 
енергії

15 000 000

15 000 000

4116120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної 
експлуатації каналізаційних систем

3 000 000

3 000 000

4117470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

84 795 800

84 795 800

4118600

0133

Інші видатки

755 100

755 100

4700000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

320 122 600

314 032 300

634 154 900

4710000

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

320 122 600

314 032 300

634 154 900

4716050

Фінансова підтримка об’єктів комунального 
господарства

5 000 000

5 000 000

4716052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

5 000 000

5 000 000

4716060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

21 374 400

847 000

22 221 400

4716650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

293 748 200

237 203 900

530 952 100

4717470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

75 981 400

75 981 400

9000000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

310 215

310 215

9010000

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

310 215

310 215

9018600

0133

Інші видатки

310 215

310 215

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

310 215

310 215

9100000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

219 579

219 579

9110000

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

219 579

219 579

9118600

0133

Інші видатки

219 579

219 579

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

219 579

219 579

9200000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

129 223

129 223

Додаток 8

6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

9210000

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

129 223

129 223

9218600

0133

Інші видатки

129 223

129 223

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

129 223

129 223

9300000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

247 192

247 192

9310000

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

247 192

247 192

9318600

0133

Інші видатки

247 192

247 192

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

247 192

247 192

9400000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

224 031

224 031

9410000

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

224 031

224 031

9418600

0133

Інші видатки

224 031

224 031

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

224 031

224 031

9500000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

282 820

282 820

9510000

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

282 820

282 820

9518600

0133

Інші видатки

282 820

282 820

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

282 820

282 820

9600000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

193 250

193 250

9610000

Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради

193 250

193 250

9618600

0133

Інші видатки

193 250

193 250

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

193 250

193 250

9700000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

258 986

258 986

9710000

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

258 986

258 986

9718600

0133

Інші видатки

258 986

258 986

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

258 986

258 986

9800000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

75 171

75 171

9810000

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

75 171

75 171

9818600

0133

Інші видатки

75 171

75 171

Забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення

75 171

75 171

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.

11 850 000

660 500

12 510 500

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 850 000

660 500

12 510 500

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

11 850 000

660 500

12 510 500

4316010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

6 880 000

6 880 000

4316060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

970 000

660 500

1 630 500

4316650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

4 000 000

4 000 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їх 
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017рр.

14 203 200

2 359 800

16 563 000

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

14 203 200

2 359 800

16 563 000

Додаток 8

7

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

14 203 200

2 359 800

16 563 000

4316060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

14 203 200

14 203 200

4316310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

1 408 000

1 408 000

4317470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

951 800

951 800

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2017рр.

5 134 000

5 134 000

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 357 000

1 357 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 357 000

1 357 000

4119140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

1 357 000

1 357 000

4300000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

3 777 000

3 777 000

4310000

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

3 777 000

3 777 000

4319140

0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

3 777 000

3 777 000

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2012-2017 роки

780 000

780 000

3500000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

780 000

780 000

3510000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

780 000

780 000

3517450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

780 000

780 000

Міська програма відновлення, 
реконструкції та благоустрою 
воїнських, братських поховань, 
пам'ятників, що увічнюють 
Перемогу над нацизмом у Другій 
світовій війні, на період 2010-2020рр.

3 500 000

3 500 000

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

3 500 000

3 500 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

3 500 000

3 500 000

4116060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

3 500 000

3 500 000

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою дерев 
та дерев, які досягли вікової межі, на 
період 2015-2019рр.

2 793 000

2 793 000

4100000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 793 000

2 793 000

4110000

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

2 793 000

2 793 000

4116060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

2 793 000

2 793 000

"Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові                              
на 2017-2021 роки"

285 398 300

96 509 500

381 907 800

Забезпечення функціонування закладів 
культури міста Харкова

157 410 900

28 379 500

185 790 400

2414060

0824

Бібліотеки

33 756 200

170 400

33 926 600

2414070

0824

Музеї і виставки

3 383 900

2 423 200

5 807 100

2414090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

13 514 100

4 705 400

18 219 500

2414100

0960

Школи естетичного виховання дітей 

103 655 200

21 080 500

124 735 700

2414200

Інші культурно-освітні заклади та заходи

3 101 500

3 101 500

2414201

0829

Централізовані бухгалтерії

3 101 500

3 101 500

2400000

Департамент культури Харківської 
міської ради

127 987 400

68 130 000

196 117 400

Додаток 8

8

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напряму видатків, згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

2410000

Департамент культури Харківської 
міської ради

127 987 400

68 130 000

196 117 400

2414030

0822

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та 
iншi мистецькі  заклади та заходи

8 601 900

8 601 900

2414040

0829

Видатки на заходи, передбачені 
державними і місцевими програмами 
розвитку культури і мистецтва 

265 700

40 570 200

40 835 900

2414200

Інші культурно-освітні заклади та заходи

119 119 800

27 559 800

146 679 600

2414202

0829

Фінансова підтримка зоологічного парку

34 973 600

27 559 800

62 533 400

2414203

0829

Фінансова підтримка парків культури та 
відпочинку

84 146 200

84 146 200

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017-2020 роки

90 193 107

48 302 879

138 495 986

Утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл олімпійського резерву, 
забезпечення підвищення ефективності їх 
роботи з підготовки резерву до збірних 
команд області та України, підтримки 
навчально-спортивної роботи. Модернізація 
та зміцнення матеріально-технічної бази 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл 
олімпійського резерву, облаштування 
необхідним обладнанням та інвентарем

81 117 499

4 402 879

85 520 378

1015020

0810

Діяльність закладів фізичної культури і 
спорту

81 117 499

4 402 879

85 520 378

1015022

0810

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

81 117 499

4 402 879

85 520 378

1300000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

9 075 608

43 900 000

52 975 608

1310000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської 
ради

9 075 608

43 900 000

52 975 608

1315010

Проведення спортивної роботи в регіоні

1 780 193

1 780 193

1315011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

1 124 497

1 124 497

1315012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з не олімпійських видів спорту

655 696

655 696

1315020

Діяльність закладів фізичної культури і 
спорту

5 075 580

8 078 000

13 153 580

1315024

0810

Фінансова підтримка комунальних 
спортивних споруд

5 075 580

8 078 000

13 153 580

1315040

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 890

1315042

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань та заходів з інвалідного спорту 

19 890

19 890

1315100

0810

Інші видатки

1 377 845

1 377 845

1315060

0810

Утримання центрів «Спорт для всіх» та 
проведення заходів з фізичної культури

822 100

35 822 000

36 644 100

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки

46 070 600

103 194 900

149 265 500

6500000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

46 070 600

103 194 900

149 265 500

6510000

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

46 070 600

103 194 900

149 265 500

6516650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

46 070 600

95 978 500

142 049 100

Додаток 8

9

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

1.

Департамент освіти Харківської міської ради

4 119,5

22 201,5

28 004,9

642 336,0

2.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

1 000,0

1 200,0

88 800,0

45 800,0

3.

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та 
спорту  Харківської міської ради

4 171,1

40 991,1

48 188,9

3 004 046,3

65 029,0

4.

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

54 890,7

586 529,9

659 726,2

12 804 028,0

92 957,7

5.

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради 

68,1

176,0

244,8

9 033,0

6.

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради 

1 531,5

13 513,9

18 411,4

388 451,0

7.

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

159,8

2 515,1

3 036,4

60 292,0

8.

Департамент культури Харківської міської ради

6 594,9

14 497,0

20 610,0

631 403,0

16 710,0

9.

Органи місцевого самоврядування

2 697,3

18 039,7

20 385,9

2 220 786,0

3 375,0

9.1.

Харківська міська рада

1 300,0

7 300,0

7 700,0

1 250 000,0

3 375,0

9.2.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради

54,5

381,4

381,4

26 753,0

9.3.

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

28,8

72,0

93,0

7 075,0

9.4.

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

609,8

5 594,3

6 687,8

605 071,0

9.5.

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

106,4

100,0

100,0

30 700,0

9.6.

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

95,4

358,0

358,0

48 275,0

9.7.

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради

107,0

650,0

650,0

50 000,0

9.8.

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської 
ради

342,4

3 500,0

4 300,7

194 052,0

9.9.

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

53,0

84,0

115,0

8 860,0

Всього по міському бюджету

74 232,9

699 464,2

799 808,5

19 849 175,3

223 871,7

Міський бюджет м. Харкова

№ 

з/п

Назва головного розпорядника коштів бюджету

міста Харкова у 2017 році

 споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по головним розпорядникам коштів, які фінансуються з бюджету 

Ліміти 

Додаток  9 
до  рішення  10  сесії  Харківської  міської  ради                    

скликання  "Про  бюджет  міста  Харкова                   

на 2017 рік" від 21.12.2016 №_____/16    

Додаток 9

1

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

№ 

з/п

Назва головного розпорядника коштів бюджету

1.

Управління освіти Адміністрації 
Індустріального району Харківської міської 
ради

24 095,7

106 680,9

140 163,7

2 048 592,0

850,0

2.

Органи місцевого самоврядування

254,1

709,8

1 038,3

116 720,0

41 800,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Індустріального району Харківської міської 
ради

20,2

21,0

25,0

3 800,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

183,9

228,8

343,3

47 820,0

2.3.

Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради

50,0

460,0

670,0

65 100,0

41 800,0

Всього по Індустріальному району

24 349,8

107 390,7

141 202,0

2 165 312,0

42 650,0

1.

Управління освіти Адміністрації Київського 
району Харківської міської ради

22 111,9

123 589,0

178 250,0

2 942 322,0

2.

Органи місцевого самоврядування

554,6

5 880,0

6 873,0

332 717,0

0,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації Київського 
району Харківської міської ради

11,2

54,0

54,0

9 173,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

81,7

361,0

361,0

30 636,0

2.3.

Адміністрація Київського району Харківської 
міської ради

461,7

5 465,0

6 458,0

292 908,0

Всього по Київському району

22 666,5

129 469,0

185 123,0

3 275 039,0

0,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Московського району Харківської міської 
ради

39 737,8

297 450,3

414 367,8

5 013 668,0

24 775,3

2.

Органи місцевого самоврядування

691,1

2 276,0

2 652,0

145 935,0

0,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

30,6

50,0

120,0

2 957,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

320,5

1 083,0

1 202,0

61 503,0

2.3.

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

340,0

1 143,0

1 330,0

81 475,0

Всього по Московському району

40 428,9

299 726,3

417 019,8

5 159 603,0

24 775,3

1.

Управління освіти Адміністрації 
Немишлянського району Харківської міської 
ради

21 087,4

128 742,0

165 663,0

1 754 045,0

41 434,0

2.

Органи місцевого самоврядування

741,8

1 598,0

3 361,0

123 250,0

0,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Немишлянського району Харківської міської 
ради

33,0

80,0

227,0

8 000,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

302,4

834,0

1 830,0

50 975,0

2.3.

Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради

406,4

684,0

1 304,0

64 275,0

Всього по Немишлянському району

21 829,2

130 340,0

169 024,0

1 877 295,0

41 434,0

Бюджет Індустріального району м. Харкова

Бюджет Київського району міста Харкова

Бюджет Московського району м. Харкова

Бюджет Немишлянського району м. Харкова

Додаток 9

2

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

№ 

з/п

Назва головного розпорядника коштів бюджету

1.

Управління освіти Адміністрації 
Новобаварського району Харківської міської 
ради

15 115,5

100 843,4

131 761,4

2 435 478,9

50 864,0

2.

Органи місцевого самоврядування

392,7

927,4

1 072,4

84 446,0

0,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Новобаварського району Харківської міської 
ради

24,6

67,0

68,0

4 246,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Новобаварського 
району Харківської міської ради

115,6

363,0

397,0

27 100,0

2.3.

Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради

252,5

497,4

607,4

53 100,0

Всього по Новобаварському району

15 508,2

101 770,8

132 833,8

2 519 924,9

50 864,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Основ'янського району Харківської міської 
ради

12 428,9

81 291,0

88 999,0

1 305 921,0

28 026,0

2.

Органи місцевого самоврядування

215,5

1 013,0

1 362,3

93 068,0

24 637,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Основ'янського району Харківської міської 
ради

37,0

59,0

59,0

2 193,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Основ'янського району 
Харківської міської ради

123,0

334,0

387,0

32 774,0

2.3.

Адміністрація Основ'янського району 
Харківської міської ради

55,5

620,0

916,3

58 101,0

24 637,0

Всього по Основ'янському району

12 644,4

82 304,0

90 361,3

1 398 989,0

52 663,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Слобідського району Харківської міської 
ради

20 147,3

82 820,7

140 051,8

2 203 884,0

2.

Органи місцевого самоврядування

569,0

1 207,0

1 610,0

113 141,0

0,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації Слобідського 
району Харківської міської ради

9,0

70,0

84,0

3 800,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

135,0

617,0

739,0

54 341,0

2.3.

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

425,0

520,0

787,0

55 000,0

Всього по Слобідському району

20 716,3

84 027,7

141 661,8

2 317 025,0

0,0

1.

Управління освіти Адміністрації 
Холодногірського району Харківської 
міської ради

11 208,7

47 983,3

57 105,3

1 257 773,8

126 683,0

2.

Органи місцевого самоврядування

83,3

897,0

1 089,7

125 369,0

64 465,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації 
Холодногірського району Харківської міської 
ради

20,4

6,0

6,0

1 614,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

62,9

147,0

177,7

23 268,0

2.3.

Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради

744,0

906,0

100 487,0

64 465,0

Всього по Холодногірському району

11 292,0

48 880,3

58 195,0

1 383 142,8

191 148,0

Бюджет Основ'янського району м. Харкова

Бюджет Слобідського району м. Харкова

Бюджет Новобаварського району м. Харкова

Бюджет Холодногірського району м. Харкова

Додаток 9

3

Теплова 

енергія

Водо-

постачання 

 Водо-

відведення

Електрична 

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВт/г

куб.м

№ 

з/п

Назва головного розпорядника коштів бюджету

1.

Управління освіти Адміністрації  
Шевченківського району Харківської 
міської ради

27 835,9

190 775,9

260 956,3

3 450 648,7

2.

Органи місцевого самоврядування

830,2

8 587,5

10 514,4

345 909,0

0,0

2.1.

Управління освіти Адміністрації  
Шевченківського району Харківської міської 
ради

40,0

65,0

100,0

7 000,0

2.2.

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

150,0

450,0

620,0

50 000,0

2.3.

Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради

640,2

8 072,5

9 794,4

288 909,0

Всього по Шевченківському району

28 666,1

199 363,4

271 470,7

3 796 557,7

0,0

Заступник міського голови -
директор  Департаменту
бюджету і фінансів

Бюджет Шевченківського району м. Харкова

Т.Д. Таукешева

Додаток 9

4