|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 10 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 10 сессия 7 созыва
ПРОЕКТ |
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Від 21.12.2016 № ______/16
м. Харків
Про бюджет міста Харкова на 2017 рік |
|
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
Визначити на 2017 рік:
Доходи бюджету міста Харкова у сумі 11 005 498,0 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –10 709 727,5 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 295 770,5 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку – 91 508,3 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.
Видатки бюджету міста Харкова у сумі 11 005 498,0 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 8 862 179,8 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 2 143 318,2 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
Повернення
кредитів до бюджету міста Харкова та
розподіл надання кредитів з бюджету
міста Харкова у сумі 25 788,2 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із
загального фонду бюджету міста Харкова
– 15 000,0 тис.
гривень, виконання гарантійних
зобов`язань за позичальників, які
отримали кредити під місцеві гарантії
– 10 788,2 тис.
гривень згідно
з додатком 5 до цього
рішення.
Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 1 847 547,7 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Харкова у сумі 1 847 547,7 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
Визначити, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.
Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради та їх структурні підрозділи.
Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.
Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.
Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у сумі 3 000,0 тис. гривень.
Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Установити, що у 2017 році дотація, що передається з міського бюджету міста Харкова бюджетам районів у місті, включається до складу доходів бюджетів районів у місті та перераховується Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради подекадно відповідно до помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 4 до цього рішення.
Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.
Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету міста Харкова у сумі 87 000,0 тис. гривень.
Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Харкова на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування та погашення місцевого боргу;
трансферти населенню;
видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування»;
фінансова допомога комунальним підприємствам міста на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв
поточні трансферти місцевим бюджетам.
Затвердити
в складі видатків бюджету міста Харкова
кошти
на реалізацію місцевих програм
у сумі 7 322 998,1 тис. гривень згідно
з додатком 8 до цього рішення.
Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 10 788,2 тис. гривень.
Розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Головним розпорядникам коштів бюджету міста довести встановлені цим рішенням ліміти споживання енергоносіїв в фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі та встановити контроль за їх дотриманням (додаток 9).
Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2017 році належать доходи, передбачені статтею 64 Бюджетного кодексу України; гаражно-будівельні кооперативи та гаражні кооперативи у 2017 році звільняються від сплати земельного податку.
Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Харкова на 2017 рік у частині надходжень є:
Надходження бюджету розвитку бюджету міста Харкова, що визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України та включають:
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них.
Дев’яносто відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу.
Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів.
Кошти від повернення кредитів, наданих з міського бюджету міста Харкова, та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених підпунктом 13.2.6 пункту 13 цього рішення).
Запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством.
Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради (щодо коштів резервного фонду бюджету міста в частині витрат бюджету розвитку – за рішенням виконавчого комітету міської ради).
Надходження спеціального фонду бюджету міста Харкова, що визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та включають:
Сімдесят п’ять відсотків коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
П’ятдесят відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста.
Надходження до цільового фонду міської ради.
Субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів.
Повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними.
Інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
Установити, що податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення, плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
Установити, що державне мито, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення, адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності, власні надходження бюджетних установ та інші надходження за кодами бюджетної класифікації 21080500, 24060300 зараховуються до міського бюджету та бюджетів районів у місті Харкові.
Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
Установити, що кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
Установити, що надходження за іншими джерелами, не зазначеними у цьому рішенні, зараховуються до міського бюджету міста Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста розподільчих рахунків.
Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, до міського бюджету та бюджетів районів у місті в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пункті 17, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах 14-16, 18.
Установити на 2017 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою.
Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з додатком 1.12 до цього рішення.
Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року перераховуються органами Державної казначейської служби України в Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова.
Розпорядники коштів бюджету міста Харкова мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Розпорядники коштів бюджету міста Харкова беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів бюджету міста Харкова без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів Харківської міської ради здійснюється виключно в межах встановленого цим рішенням фонду оплати праці, згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.
Преміювання працівників, у тому числі до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці, виплата їм матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах затвердженого фонду оплати праці. Преміювання заступників міського голови до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського голови.
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.
Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не частіше разу на квартал, за узгодженням з Харківським міським головою.
Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються з бюджету міста Харкова та розташовані в одній будівлі, та за Харківську міську організацію ветеранів України (в разі її розташування в цій будівлі) розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті міста передбачено відповідні видатки.
При визначенні вартості робіт по об’єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосовується рівень середньомісячної заробітної плати у розмірі 5000 гривень.
Визначити, що у 2017 році пільги та субсидії окремим категоріям громадян на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету надаються готівкою.
Прийняти до уваги, що згідно п.4 рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» документи, що містять найменування перейменованих об’єктів топоніміки міста Харкова, є чинними з урахуванням вимог законодавства, в зв’язку з чим фінансування з бюджету міста Харкова об’єктів, видатки на які передбачені цим рішенням та кошторисами на виконання програм, затверджених міською радою, здійснюється згідно вже затвердженої проектно-кошторисної, тендерної та іншої документації, яка містить найменування перейменованих об’єктів топоніміки.
Надати згоду Харківській обласній державній адміністрації на централізоване перерахування субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло‑, водопостачання, водовідведення, послуг по квартирній платі та інших передбачених законодавством пільг у 2017 році.
Надати Харківському міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.
Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова та зміни до них за погодженням із Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.
Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова, в межах встановлених бюджетних призначень.
Надати начальникам управлінь фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, а в разі їх відсутності – їх заступникам, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджетів відповідних районів у місті, в межах встановлених бюджетних призначень.
Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:
Отримання позик у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста.
Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.
Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках перерозподілу бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів бюджету міста на підставі розпоряджень міського голови (виданих за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів) з наступним затвердженням міською радою.
Управління боргом міста Харкова з метою економії бюджетних коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.
Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
Інформація про бюджет міста Харкова, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету міста Харкова оприлюднюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».
Доручити виконавчому комітету Харківської міської ради затверджувати, в разі необхідності, порядки використання коштів бюджету міста Харкова за напрямками видатків, здійснення заходів за якими потребує визначення механізму використання бюджетних коштів, з урахуванням пропозицій Департаменту бюджету і фінансів.
Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15 зміни, замінивши в пункті 4 цифру «100» цифрою «200».
Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2017 року.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Пояснительная записка
к проекту бюджета города Харькова
на 2017 год
В
основу расчетов показателей проекта
бюджета города Харькова
на 2017 год
заложены прогнозные макропоказатели,
определенные с учетом финансово-экономической
ситуации, статистические показатели,
которые используются при расчете
прогнозных поступлений, соответствующие
ожидаемые за 2016 год и прогнозные на 2017
год показатели экономического и
социального развития города, а также
ожидаемое исполнение бюджета города
Харькова за 2016 год.
Основные макропоказатели
экономического и социального развития г. Харькова
Показатели |
ед. измерения |
2016 г. ожидаемое |
2017 г. прогноз |
Объем реализованной промышленной продукции |
млрд грн. |
54,6 |
56,0 |
Объем реализованной промышленной продукции на одного человека |
грн |
37 709,8 |
38 778,5 |
Среднегодовая численность наличного населения* |
тыс.чел. |
1448,0 |
1444,4 |
Численность работников, занятых в отраслях экономики |
тыс.чел. |
382,0 |
380,0 |
Среднемесячная заработная плата штатных работников официального сектора экономики |
грн |
4550 |
5200 |
Фонд оплаты труда штатных работников, занятых в официальном секторе экономики |
млн грн |
20 857,2 |
23 712,0 |
Численность зарегистрированных безработных на конец года |
человек |
6750 |
6600 |
Уровень зарегистрированной безработицы трудоспособного населения трудоспособного возраста на конец года |
% |
0,72 |
0,7 |
Количество созданных постоянных рабочих мест |
тыс. мест |
17,5 |
18,7 |
Объем прямых иностранных инвестиций |
млн.дол. США |
140,0 |
140,0 |
в % к предыдущему году |
% |
у 26,9 р.б. |
100,0 |
Объем внешнеторгового оборота |
млн.дол. США |
1554,3 |
1674,8 |
в % к предыдущему году |
% |
90,5 |
107,7 |
Объем экспорта в % к предыдущему году |
% |
81,4 |
101,1 |
Объем импорта в % к предыдущему году |
% |
101,4 |
105,8 |
* без учета населения территорий, присоединенных согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 06.09.2012 г. № 5215-VI «Об изменении и установлении границ города Харьков, Дергачевского и Харьковского районов Харьковской области».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Прогноз экономического и социального развития города Харькова на 2017 год разработан с учетом сохранения влияния внешних и внутренних факторов, связанных с внешнеэкономической ситуацией, ценовой конъюнктурой, а также в соответствии с разработанными государственными и городскими программами.
Прогнозными макропоказателями экономического и социального развития Украины на 2017 год по І сценарию предусматривается рост валового внутреннего продукта на уровне 3,0 %, индекс потребительских цен – 8,1 %, уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, – 8,7%.
По городу Харькову в 2017 году прогнозируется прирост объемов реализованной промышленной продукции на 2,6 %, розничный товарооборот увеличится на 13,6 %, среднемесячная заработная плата – на 14,3 % (с 4 550 гривен в 2016 году до 5 200 гривен).
В 2017 году предусматривается реализация 33 городских программ, направленных на решение вопросов, связанных с обеспечением качественной жизнедеятельности города Харькова .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка доходов
бюджета города Харькова
в 2017 году
Прогнозные показатели доходов сводного бюджета города сформированы исходя из подходов, определенных Бюджетным кодексом Украины, проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», Налоговым кодексом Украины и другими законодательными актами, касающимися местных бюджетов и межбюджетных отношений с учетом дальнейшей децентрализации.
Сводный бюджет на 2017 год включает в себя общий, специальный фонды и трансферты из Государственного бюджета.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий фонд
Доходы общего фонда бюджета города Харькова на 2017 год прогнозируются в сумме 6 275,2 млн гривен против ожидаемого исполнения за 2016 год – 5 624,7 млн гривен (рост на 11,6%).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозный показатель объема доходов общего фонда в соответствии с Бюджетным кодексом Украины (с учетом изменений), формируется за счет таких источников, как:
- отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 60,0%;
- налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности;
- акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров;
- налог на имущество, включая налог на имущество, отличное от земельного участка, плату за землю и транспортный налог;
- сбор за места для парковки транспортных средств;
- туристический сбор;
- единый налог;
- административные сборы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений;
- административные сборы за регистрацию юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;
- плата за сокращение сроков предоставления услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
- административные штрафы, налагаемые исполнительными органами местных советов или созданными ими в установленном порядке административными комиссиями;
- административные штрафы и штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере производства и оборота алкогольных напитков и табачных изделий
- плата за предоставление других административных услуг, взимаемая по месту предоставления услуг;
- плата за аренду городского коммунального имущества;
- государственная пошлина;
- поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- прочие поступления (возврат финансирования прошлых лет, поступления от списания материальных ценностей, оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений и т.д.);
- средства за вред, причиненный на земельных участках государственной и коммунальной собственности, не предоставленных в пользование и не переданных в собственность, вследствие их самовольного занятия, использования не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя грунта) без специального разрешения; возмещение убытков за ухудшение качества грунтового покрова и тому подобное и за неполучение доходов в связи с временным неиспользованием земельных участков;
- средства от реализации бесхозяйного имущества, находок, наследуемого имущества;
- поступления средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходные источники исчислены с учетом следующих факторов.
Налог на доходы физических лиц в 2017 году остается основным доходным источником общего фонда бюджета города Харькова, формирующим более половины его объема (55,3%).
Основные
факторы, которые повлияют на поступления
налога
в 2017 году:
- применение единой ставки налогообложения физических лиц 18% (кроме доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративным правам начисленным резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий, облагаемых по ставке 5%);
- повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума;
Проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 января 2017 года в размере – 3 200 гривен.
Показатели прожиточного минимума составят:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- снижение налоговой нагрузки на граждан, за счет предоставления налоговой социальной льготы на уровне 50% прожиточного минимума для трудоспособных лиц для любого плательщика налога при условии, что доход не превышает 1,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 240 гривен);
- повышение порога размера пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания с 3 минимальных заработных плат до 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (12 470 гривен), не подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Нормативы распределения налога на доходы физических лиц между уровнями бюджетов в 2017 году остаются без изменений и составляют:
- в государственный бюджет – 25%;
- в областной бюджет – 15%;
- в бюджет города Харькова – 60%.
Прогноз налога на доходы физических лиц составлен исходя из макропоказателей по этому источнику с учетом особенностей его расчетов по отдельным видам деятельности.
В частности, объемы налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налоговыми агентами, из доходов налогоплательщика в виде заработной платы (2 967,8 млн гривен), налога на доходы физических лиц-военнослужащих (262,4 млн гривен), налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налоговыми агентами, из доходов налогоплательщика отличных от заработной платы (116,1 млн гривен) и налога на доходы физических лиц, уплачиваемого физическими лицами по результатам годового декларирования (120,1 млн гривен), рассчитаны исходя из роста макропоказателей по этим источникам.
Прогноз налога на доходы физических лиц из сумм пенсионных выплат или ежемесячного пожизненного денежного содержания, налогооблагаемого в соответствии с Налоговым кодексом Украины (3,1 млн гривен) рассчитан исходя из объема его поступлений во 2-м полугодии 2016 года. До 1 июля 2016 года налог на доходы физических лиц взимался с суммы пенсионных выплат, превышающих трехкратный размер минимальной заработной платы на начало года (4 137 гривен) по ставке 15%. С 1 июля указанный налог взимается с сумм пенсионных выплат, превышающих 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших работоспособность (10 740 гривен) по ставке 18%.
В целом расчетный объем отчислений в бюджет города налога на доходы физических лиц составляет 3 469,5 млн гривен, что на 535,2 млн гривен или на 18,2% больше от ожидаемых поступлений налога в 2016 году.
По базе налогообложения налог на доходы физических лиц в 2017 году на 85,5% формируется за счет обложения заработной платы, на 7,6% – денежного обеспечения, денежных вознаграждений и прочих выплат военнослужащим, на 3,5% – по результатам годового декларирования и на 3,4% – от других источников доходов.
Налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности в полном объеме зачисляется в бюджет города Харькова.
В соответствии с Налоговым кодексом Украины базовая (основная) ставка налога на прибыль составляет 18% (на уровне 2016 года).
На 2017 год объем налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности определен исходя из прогнозных расчетов Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области и специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове Межрегионального Главного управления Государственной фискальной службы в сумме 5,8 млн гривен.
Прогнозный показатель поступлений акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров определен исходя из ожидаемого исполнения этого источника в 2016 году с учетом прогнозных показателей индекса потребительских цен, темпов роста курса гривны к евро и темпов реализации налогооблагаемых товаров.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины:
- плательщиками акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров являются субъекты хозяйствования розничной торговли, осуществляющие реализацию подакцизных товаров;
- объектами налогообложения – операции по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров;
- базой налогообложения – стоимость подакцизных товаров(с налогом на добавленную стоимость);
• к подакцизным товарам относятся: спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, табак и промышленные заменители табака, нефтепродукты, сжиженный газ, вещества, используемые как компоненты моторных топлив, топливо моторное альтернативное;
- ставка налога составляет:
• для пива, алкогольных напитков, табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака – 5% от стоимости реализованных товаров;
• для
нефтепродуктов, сжиженного газа, веществ,
используемых как компоненты моторных
топлив, топлива моторного альтернативного
–
0,042 евро за каждый литр реализованного
(отпущенного) товара.
Объем поступлений акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров в бюджет города Харькова на 2017 год определен в сумме 484,2 млн гривен, что на 23,5 млн гривен (на 5,1%) больше ожидаемых поступлений в 2016 году.
За счет местных налогов в 2017 году будет сформировано 34,8% доходов общего фонда бюджета города.
Согласно статьи 10 Налогового кодекса Украины:
К местным налогам относятся:
- налог на имущество;
- единый налог
К местным сборам относятся:
- сбор за места для парковки транспортных средств;
- туристический сбор.
В соответствии со статьей 265 указанного Кодекса налог на имущество состоит из:
- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;
- платы за землю;
- транспортного налога.
На территории города Харькова решением 4 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 12.01.2011 № 126/11 «Об урегулировании вопросов взимания налогов на территории города Харькова в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины» (с изменениями) установлены все местные налоги и сборы.
Согласно решению плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются юридические и физические лица.
Объектом налогообложения является объект жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе его часть.
Физические лица уплачивают налог на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое вручается плательщику до 1 июля года, следующего за базовым (отчетным) периодом (годом).
В 2017 году базовым годом для проведения расчетов налога для физических лиц является 2016 год.
Для расчета размера налога для объектов жилой и нежилой недвижимости для физических лиц в 2017 году применяется:
- ставка налога 2% минимальной заработной платы за каждый квадратный метр базы налогообложения;
- минимальная заработная плата на 01.01.2016 – 1 378 гривен (то есть ставка налога составляет 27,56 гривен за 1 квадратный метр);
- льготная площадь, установленная на 2016 год для объектов жилой недвижимости, а именно:
а) для квартиры/квартир независимо от их количества – 60 кв. метров;
б) для жилого дома/домов независимо от их количества – 120 кв. метров;
в) для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), – 180 кв. метров.
С 01.01.2017 физические и юридические лица – собственники жилой недвижимости, общая площадь которой для квартир превышает 300 кв. метров и/или для домов 500 кв. метров должны дополнительно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в размере 25 000 гривен за каждый такой объект жилой недвижимости (его долю).
Юридические лица рассчитывают налог самостоятельно и уплачивают его ежеквартально, авансовыми взносами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
На 2017 год объем налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, определен в общей сумме 117,6 млн гривен, что на 15,6 млн гривен или в 1,2 раза больше ожидаемых поступлений в 2016 году, в том числе поступления от юридических лиц составят 104,9 млн гривен, от физических лиц – 12,7 млн гривен.
Следует отметить, что в связи с установлением проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» минимальной заработной платы в размере 3 200 гривен, предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части уменьшения размеров ставок, исчисляемых от минимальной заработной платы.
Максимальную ставку налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, планируется уменьшить с 3% размера минимальной заработной платы до 1,5%.
Плата за землю в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины взимается в форме земельного налога и арендной платы.
Согласно принятому решению ставки земельного налога на территории города Харькова установлены по категориям плательщиков от 0,03% за земельные участки, занятые жилым фондом, автостоянками для хранения личных транспортных средств граждан, используемые без получения прибыли, гаражно-строительными, дачно-строительными и садовыми обществами, индивидуальными гаражами, садовыми и дачными домами физических лиц, до 1% от нормативной денежной оценки земельного участка.
Нормами Кодекса предусматривается установление ставки земельного налога в размере не более 3%.
Размер и условия внесения арендной платы за землю устанавливается в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором в соответствии с порядком, утвержденным решением 19 сессии Харьковского городского совета 5 созыва от 27.02.2008 № 41/08 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, платы за суперфиций, земельный сервитут при предоставлении земельных участков в платное пользование в городе Харькове» (с изменениями).
Ставки годовой арендной платы установлены указанным решением в процентах от нормативной денежной оценки земельных участков в размерах от 3 до 12 процентов.
В соответствии с Налоговым кодексом Украины нормативная денежная оценка земли ежегодно индексируется на коэффициент индексации, определяемый по индексу потребительских цен за предыдущий год Центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений (на сегодняшний день это Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра).
На 2017 год расчет платы за землю (997,2 млн гривен) проведен на уровне ожидаемого исполнения в 2016 году (за вычетом разовых сумм в объеме 1 116,1 тыс. гривен) с учетом показателя прогнозного темпа роста по указанному источнику (107,1%), рассчитанного Министерством финансов Украины, и доведенного в пояснительной записке прогноза местных бюджетов Украины на 2017 год.
Из общей суммы платы земельный налог составляет 255,3 млн гривен, арендная плата за земельные участки – 741,9 млн гривен.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По транспортному налогу прогнозный объем поступлений (17,1 млн гривен) определен на уровне прогнозных расчетов Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области и специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове Межрегионального Главного управления Государственной фискальной службы.
В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом Украины:
- плательщиками транспортного налога являются юридические и физические лица, в том числе не резиденты, имеющие зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не больше пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет свыше 750 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2016 году – 1,03 млн гривен).
Учитывая, что стоимость автомобиля для налогообложения исчисляется от размера минимальной заработной платы проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предполагается уменьшить стоимость до 375 размеров минимальной заработной платы (в 2017 году – 1,2 млн гривен).
Такая стоимость определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику экономического развития, по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины, исходя из марки, модели, года выпуска, типа двигателя, объема цилиндров двигателя, типа коробки переключения передач, пробега легкового автомобиля и размещается на его официальном веб-сайте
- ставка налога установлена в расчете на календарный год в размере 25,0 тыс. гривен за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения;
- транспортный налог уплачивается по месту регистрации автомобиля:
• физическими лицами – на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое вручается не позднее 1 июля базового (отчетного) периода (года);
• юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
По
сбору
за места для парковки транспортных
средств,
прогнозный объем поступлений рассчитан
на основании данных, предоставленных
организациями, осуществляющими
деятельность по обеспечению парковки
транспортных средств, в сумме
7,1 млн гривен, что на 0,4 млн гривен
(на 5,8%) больше ожидаемых поступлений
2016 года.
На
сегодняшний день ставка сбора установлена
решением городского совета в размере
0,03% от минимальной заработной платы,
установленной
на 1 января налогового
(отчетного) года, за 1 кв. м
соответствующего земельного участка
за каждый день осуществления деятельности
по парковке.
В связи с существенным увеличением с 2017 года размера минимальной заработной платы нормами указанного выше законопроекта предполагается установить ставки сбора в пределах от 0,015% до 0,075% размера минимальной заработной платы.
Сбор уплачивается ежеквартально на протяжении 50 календарных дней, следующих за отчетным кварталом.
Прогнозный объем туристического сбора рассчитан исходя из ожидаемых поступлений сбора в 2016 году с учетом прогнозируемого темпа роста валового внутреннего продукта на 2017 год (3,0%) в сумме 1,6 млн гривен.
Плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию города Харькова и получающие (потребляющие) услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в указанный срок.
Ставка туристического сбора установлена в размере 1% от стоимости всего периода проживания (ночевки) в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях для приезжих и других учреждениях гостиничного типа, санаторно-курортных учреждениях за вычетом налога на добавленную стоимость.
Плательщиками сбора не могут быть лица, которые:
а) постоянно проживают, в том числе на условиях договоров найма, в городе Харькове;
б) лица, прибывшие в командировку;
в) инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов I группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего);
г) ветераны войны;
г) участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
д) лица, прибывшие по путевкам (курсовкам) на лечение, оздоровление, реабилитацию в лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую практику и аккредитацию центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере здравоохранения;
е) дети в возрасте до 18 лет;
є) детские лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения.
Прогноз единого налога на 2017 год определен исходя из ожидаемых поступлений сбора в 2016 году с учетом увеличения ставок налога для плательщиков первой и второй групп, размер которых установлен в процентах от минимальной заработной платы на 1 января календарного года и темпа роста валового внутреннего продукта на 2017 год (3,0%).
На сегодняшний день существует 4 группы плательщиков единого налога:
- первая и вторая группы включают в себя плательщиков – физических лиц с определенными критериями (первая – торговля на рынках и/или оказание бытовых услуг населению без использования труда наемных лиц и с годовым объемом дохода, не превышающим 300,0 тыс. гривен, вторая – оказание услуг, включая бытовые, плательщикам единого налога или населению, производство и/или продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства, при использовании труда не более 10 лиц и не превышении объема дохода 1,5 млн гривен);
- третья группа включает физических лиц – предпринимателей и юридических лиц с объемом дохода не более 5,0 млн гривен;
- четвертая группа – это сельскохозяйственные производители, у которых удельный вес сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий год составляет или превышает 75 процентов.
Ставки налога устанавливаются:
- для первой и второй групп соответствующими советами (до 10 и до 20 процентов размера минимальной заработной платы на 1 января налогового года);
- для третьей и четвертой групп непосредственно Налоговым кодексом Украины (по третьей группе – 3% дохода в случае отдельной уплаты налога на добавленную стоимость и 5% в случае включения налога на добавленную стоимость в единый налог;
- по
четвертой группе – в зависимости от
категорий (типа) земель
от 0,16% до 5,4%
от денежной оценки одного гектара
земли).
На территории города Харькова ставки единого налога утверждены Харьковским городским советом в размерах 5% и 10% (в зависимости от вида хозяйственной деятельности) для плательщиков первой группы и 10% и 20% – для второй группы.
По данным органов Государственной фискальной службы Украины на протяжении 2016 года наблюдалось увеличение плательщиков единого налога.
Так за 9 месяцев 2016 года количество плательщиков единого налога по сравнению с началом года увеличилось на 5 434, в том числе количество физических лиц – предпринимателей – на 5 218, юридических лиц – на 216.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозная сумма поступлений единого налога в бюджет города Харькова на 2017 год составляет 1 044,9 млн гривен или на 66,3 млн гривен (на 6,8%) больше ожидаемых поступлений 2016 года, в том числе от юридических лиц – 259,9 млн гривен, от физических лиц-предпринимателей – 785,0 млн гривен.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормами проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предполагается максимальный размер ставки единого налога для плательщиков первой группы определить на уровне 10% от размера прожиточного минимума
В 2016 году в условиях финансовой децентрализации, предусматривающей перераспределение полномочий по вопросам регистрации вещных прав на недвижимое имущество, юридических и физических лиц-предпринимателей, предоставления административных услуг в бюджет города начали зачисляться следующие источники доходов, которые в 2015 году поступали в государственный бюджет:
- административные сборы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений;
- административные сборы за регистрацию юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;
- плата за сокращение сроков предоставления услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Прогнозная сумма указанных административных сборов в бюджет города Харькова рассчитана с учетом темпа роста минимальной заработной платы, от которой исчисляются отдельные административные сборы в 2016 году, к прогнозному раз меру прожиточного минимума, от которого планируется их исчисление в 2017 году, и увеличения фиксированных размеров административных сборов в общем объеме 6,0 млн гривен.
Государственная пошлина (в том числе связанная с выдачей и оформлением заграничных паспортов) с 2015 года в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Украины, в полном объеме зачислялась в бюджет города Харькова по месту рассмотрения и оформления документов.
С
1 октября 2016 года вступил в действие
Закон Украины «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины
относительно документов, подтверждающих
гражданство Украины, удостоверяющих
личность или ее специальный статус,
направленных на либерализацию Европейским
Союзом визового режима для Украины» от
14.07.2016
№ 1474-VIII,
нормами которого отменено взимание
государственной пошлины за выдачу
паспорта гражданина Украины для выезда
за границу либо обмен этого паспорта.
С учетом указанного прогнозная сумма поступлений государственной пошлины в бюджет города Харькова на 2017 год составляет 1,1 млн гривен, при 15,0 млн гривен ожидаемых в 2016 году.
Объем платы за предоставление других административных услуг, взимаемых по месту предоставления услуг, запланирован в сумме 47,0 млн гривен, что в 1,6 раза больше ожидаемых поступлений в 2016 году.
При расчете указанной платы учтено повышение с 03.11.2016 в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 02.11.2016 № 770 стоимости административных услуг в сфере миграции (в частности стоимость услуги по оформлению и обмену паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней составляет 253 гривны вместо 87,15 гривен).
Поступления платы за аренду городского коммунального имущества прогнозируются исходя из расчетов Департамента экономики и коммунального имущества в сумме 50,0 млн гривен.
Прогнозные объемы прочих поступлений (коды 21080500 и 24060300) определены с использованием данных Управлений финансов районов в общей сумме 2,1 млн гривен. По указанным кодам учитываются поступления средств по актам проверок органов Государственной финансовой инспекции, возврат финансирования прошлых лет, компенсации по решениям суда и прочее.
На уровне поступлений 2016 года (за вычетом разовых поступлений) рассчитан объем административных штрафов, налагаемых исполнительными органами местных советов или созданными ими в установленном порядке административными комиссиями (2,2 млн гривен), административных штрафов и штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере производства и оборота алкогольных напитков и табачных изделий (1,0 млн гривен) и поступления средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (56,2 тыс. гривен).
Прогноз поступлений сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, определен исходя из динамики их поступлений в 2014-2016 годах в сумме 254,5 тыс. гривен (в основном, это суммы не полученной заработной платы, стипендий и др. выплат).
Поступления средств за вред, причиненный на земельных участках государственной и коммунальной собственности, не предоставленных в пользование и не переданных в собственность, вследствие их самовольного занятия, использования не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя грунта) без специального разрешения; возмещение убытков за ухудшение качества грунтового покрова и тому подобное и за неполучение доходов в связи с временным неиспользованием земельных участков прогнозируется в сумме 130,0 тыс. гривен.
Прогнозный объем поступлений средств от реализации бесхозяйного имущества, находок, наследуемого имущества (174,0 тыс. гривен) определен на уровне расчетных показателей Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.
В целом доходы общего фонда бюджета города Харькова прогнозируются в сумме 6 275,2 млн гривен против ожидаемого исполнения за 2016 год – 5 624,7 млн гривен (рост на 11,6%).
В соответствии с Бюджетным кодексом Украины в 2017 году продолжает действовать система бюджетного выравнивания, которая предусматривает горизонтальное выравнивание налогоспособности территорий Украины в зависимости от уровня поступлений на одного жителя.
При этом выравнивание для бюджетов городов осуществляется Министерством финансов Украины лишь по налогу на доходы физических лиц.
Выравнивание по другим платежам не осуществляется, их поступления в полном объеме останутся в распоряжении местных органов власти.
Механизм выравнивания предусматривает, что местные бюджеты с индексом налогоспособности ниже 0,9 среднего показателя по Украине получают базовую дотацию (в объеме 80 процентов суммы, необходимой для достижения показателя 0,9), для повышения уровня их обеспеченности.
Для местных бюджетов с уровнем поступлений в пределах от 0,9 до 1,1 выравнивание не осуществляется.
Вместе с тем из бюджетов со значительным уровнем поступлений (более 1,1 среднего показателя по Украине на одного жителя) предусмотрена передача реверсной дотации в государственный бюджет в объеме 50 процентов превышения.
Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц городов и районов на 1 жителя Украины составляет 1 003,76 гривен. На основании этого показателя базовую дотацию получают бюджеты городов и районов с уровнем поступлений на 1 жителя ниже 903,38 гривен (1 003,76 *0,9=903,38 гривен).
Реверсная дотация для бюджетов городов и районов устанавливается в случае, если поступления на 1 жителя составляют выше 1 104,14 гривен (1 003,76 гривен*1,1=1 104,14 гривен)
Для расчета объемов базовой и реверсной дотации на 2017 год использовались данные о наличном населении по состоянию на 01.01.2016 (согласно данным Государственной службы статистики Украины) и о фактических поступлениях налога на доходы физических лиц в целом по Украине согласно информации Государственной казначейской службу Украины.
Поступления налога на доходы физических лиц на 1 жителя Харькова за 2015 год составили 1 370,4 гривен при среднем показателе по Украине 1 003,76 гривен.
В связи с превышением уровня поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя города Харькова за 2015 год над средним уровнем по Украине по бюджету города Харькова предусмотрена реверсная дотация в сумме 193 027,7 тыс. гривен.
Расчет |
||
прогнозного объема реверсной дотации |
||
по бюджету города Харькова на 2017 год |
||
|
||
№ п/п |
Составляющие формулы |
Прогноз |
1 |
Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя городов областного значения и районов, грн. |
1 003,8 |
2 |
Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя городов и районов с учетом коэффициента 1,1, грн. (стр.1*1,1) |
1 104,1 |
3 |
Поступления налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову (контингент), тыс. грн. |
3 311 904,4 |
4 |
Корректировка суммы налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову за счет перерегистрации предприятий, тыс. грн. |
-645,7 |
5 |
Поступления налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову с учетом корректировки, тыс. грн. (стр.3+стр.4) |
3 311 258,7 |
6 |
Объем налога на доходы физических лиц за 2015 год по городу Харькову с учетом корректировки, в условиях зачислений 2016 года, тыс. грн. (стр.5*60%) |
1 986 754,7 |
7 |
Численность населения города Харькова на 01 января 2016 года, тыс.чел. |
1 449,7 |
8 |
Средний уровень поступлений налога на доходы физических лиц на 1 жителя города Харькова, грн. (стр.6/стр.7) |
1 370,4 |
9 |
Индекс налогоспособности на 1 жителя к среднему уровню по городам областного значение и районам (стр.8/стр.1) |
1,3653 |
10 |
Расчетная сумма превышения поступлений по городу Харькову, тыс. грн. (если стр.9>1,1, то (стр.2-стр.8)*стр.7) |
-386 053,4 |
11 |
Объем реверсной дотации в государственный бюджет в размере 50% от суммы превышения, тыс. грн. (стр.10*50%) |
-193 026,7 |
Специальный фонд
Источниками формирования специального фонда бюджета города Харькова являются источники, определенные статьей 691 Бюджетного кодекса Украины.
В доходах бюджета развития, входящего в состав специального фонда предусматриваются поступления средств:
- от приватизации городского коммунального имущества – 25,0 млн гривен;
- от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения – 50,0 млн гривен;
- долевого участия в развитии инфраструктуры г. Харькова – 16,5 млн гривен;
- процентов за пользование ссудами, предоставленными из местных бюджетов до ввода в действие Бюджетного кодекса Украины, – 8,3 тыс. гривен.
Прогнозные поступления указанных источников рассчитаны отраслевыми Департаментами.
Всего прогнозный объем доходов бюджета развития на 2017 год составляет 91,5 млн гривен.
Кроме того, в специальный фонд бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Украины зачисляются собственные поступления бюджетных учреждений, расчетная сумма которых составляет 196,5 млн гривен, экологический налог – 5,0 млн гривен, отчисления денежных взысканий за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды – 164,3 тыс. гривен, поступления в целевой фонд – 2,4 млн гривен, проценты за пользование кредитами, предоставленными из городского бюджета молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья – 0,2 млн гривен.
Общий объем доходов специального фонда определен в сумме 295,8 млн гривен.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансферты
Кроме вышеуказанных источников часть финансовых ресурсов города формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из Государственного бюджета Украины в общий фонд бюджета города.
Межбюджетные трансферты согласно статьи 77 Бюджетного кодекса Украины планируются на уровне объемов, определенных в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год (образовательная субвенция предусмотрена в сумме 875,4 млн гривен, медицинская субвенция – 1 238,1 млн гривен, дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности сумме – 3,0 млн гривен).
На реализацию государственных социальных программ бюджету города Харькова (через областной бюджет) предусматриваются субвенции в сумме 2 318,1 млн гривен, в том числе на:
- предоставление льгот и субсидий населению – 1 035,3 млн гривен;
- выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям – инвалидам, временной государственной помощи детям и помощи по уходу за инвалидами І или ІІ группы вследствие психического расстройства – 1 279,3 млн гривен;
- выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком», оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя – 3,4 млн гривен.
Расходы бюджета города Харькова
Формирование расходной части бюджета города Харькова на 2017 год осуществлено с применением программно-целевого метода планирования, предусматривающего достижение конкретных результатов в процессе использования бюджетных средств.
При планировании расходов также использовались метод прямого расчета, метод коэффициентов, нормативный и балансовый методы.
Расчет расходной части бюджета города Харькова основывается:
- на индикативных показателях Прогноза экономического и социального развития Украины на 2017 год и основных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2018 и 2019 годы, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 01.07.2016 № 399;
- проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год»;
- проектах изменений в Бюджетный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины;
- проекте решения Харьковского областного совета «Об областном бюджете на 2017 год».
В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами для исчисления расходов использованы следующие показатели:
- минимальная заработная плата – 3 200,0 гривен;
- должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки – 1 600,0 гривен;
- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 108,1%;
- индекс цен производителя промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) – 108,5%;
- коэффициенты роста тарифов на теплоснабжение – 1,1235, водообеспечение и водоотведение – 1,085, электроэнергию – 1,09, природный газ – 1,14, прочие коммунальные услуги – 1,085.
Также расходная часть бюджета города Харькова на 2017 год учитывает дальнейшую трансформацию бюджетных отношений, в результате которой на финансирование из местных бюджетов передаются расходы:
- по содержанию учреждений образования (кроме оплаты труда педагогическим работникам общеобразовательных школ);
- оплате коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения.
Расходы за
счет средств образовательной и медицинской
субвенции предусмотрены на уровне,
определенном в проекте Закона Украины
«О Государственном бюджете Украины
на 2017 год». Объем данных трансфертов
составляет 2 116,9 млн гривен.
Целевые субвенции социальной направленности за счет средств государственного бюджета запланированы в сумме 2 314,7 млн гривен и соответствуют объемам, предусмотренным в проекте областного бюджета.
Несмотря на перераспределение полномочий в сферах образования и здравоохранения, не подкрепленных финансовым ресурсом, расходная часть бюджета города направлена:
- на повышение качества жизни населения, уровня его обеспечения общественными благами;
- финансовое обеспечение социальных выплат и услуг;
- развитие городской инфраструктуры.
Прогнозный
объем расходов бюджета города Харькова
на 2017 год
(с учетом кредитования)
рассчитан в объеме 11 005,5 млн гривен,
в том
числе по общему фонду – 8 862,8
млн гривен, по специальному фонду –
2 143,3 млн гривен. По сравнению с
бюджетом 2016 года расходы планируется
увеличить на 2 506,7 млн гривен или в
1,3 раза.
Финансирование капитальных расходов в запланированном объеме будет осуществляться как за счет средств бюджета развития так и средств передаваемых из общего фонда бюджета в специальный фонд.
Расходы бюджета города Харькова на 2017 год сохраняют социальную направленность.
На
финансирование социально-культурной
сферы запланировано
6
947,0 млн
гривен или 63,1% от общего объема расходов
бюджета города.
При этом на оплату труда работников бюджетных учреждений города запланировано 3 495,2 млн гривен (39,4% расходов общего фонда бюджета), что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году.
Структура заработной платы включает:
- основную заработную плату, которая устанавливается в соответствии с тарифными ставками;
- дополнительную заработную плату, состоящую из доплат, надбавок, гарантированных и стимулирующих выплат;
- премий, связанных с выполнением своих функций и задач.
На обеспечение
социальных выплат и услуг предусмотрено
2 436,3 млн гривен (27,5 % расходов общего
фонда бюджета), что в 1,1 раза больше
показателей 2016 года.
Расходы на приобретение медикаментов составляют 72,6 млн гривен, на питание – 159,1 млн гривен.
На оплату коммунальных услуг и энергоносителей планируется направить 567,5 млн гривен.
На финансирование непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера, предусмотрен резервный фонд в сумме 87,0 млн гривен.
В составе расходов общего фонда бюджета предусмотрена реверсная дотация (средства, которые передаются из бюджета города государственному бюджету) в сумме 193,0 млн гривен.
Также предусмотрена субвенция городскому бюджету города Дергачи на содержание Дергачевского полигона твердых бытовых отходов и ликвидацию последствий его деятельности в сумме 0,4 млн гривен.
На выполнение гарантийных обязательств по коммунальному предприятию «Харьковводоканал», получившему кредитные средства Мирового банка на реализацию инвестиционного проекта по модернизации канализационных насосных станций, запланировано 10,8 млн гривен.
За счет
бюджетных средств в 2017 году планируется
реализация мероприятий в рамках 33
городских целевых программ на общую
сумму
7 323,0 млн гривен.
Бюджет города на 2017 год является сбалансированным, и сформирован как единый бюджет, включающий в себя городской и 9 районных бюджетов.
На образование бюджетом города Харькова на 2017 год предусмотрено 2 416,9 млн гривен, из них средства субвенции из государственного бюджета составляют 875,4 млн гривен.
Структура
расходов на реализацию Комплексной
программы развития образования г.
Харькова на 2011-2017 годы"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
бюджета города Харькова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образовательная
субвенция |
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
В процессе дальнейшей оптимизации системы межбюджетных трансфертов с 2017 года вносятся изменения в механизм использования образовательной субвенции. Согласно предлагаемым изменениям, средства субвенции направляются исключительно на оплату труда педагогических работников общеобразовательных и вечерних школ, а также на заработную плату учителей, занятых в получении полного среднего образования в профессионально-технических учебных учреждениях. Расходы по содержанию общеобразовательных учреждений передаются на финансирование из местных бюджетов, что потребует дополнительного финансирования из бюджета города Харькова в сумме 410,1 млн гривен.
С учетом указанных изменений за счет средств бюджета города Харькова на данную отрасль планируется направить 1 538,1 млн гривен.
По сравнению с плановыми показателями 2016 года расходы на образование увеличены на 52,2 % или на 827,3 млн гривен больше, в том числе за счет бюджета города – в 2,0 раза или на 787,4 млн гривен больше.
Финансирование мероприятий по данной отрасли осуществляется в соответствии с Комплексной программой развития образования города Харькова на 2011-2017 годы.
Запланированные средства направляются на обеспечение надлежащего функционирования:
- 199 детских дошкольных учреждений (среднегодовая численность детей – 43 662 человек), с сентября 2017 года планируется открыть детское дошкольное учреждение в Слобожанском районе города Харькова;
- 181 общеобразовательной школы (среднегодовая численность учеников – 11 913 человек);
- 5 вечерних
школ (среднегодовая численность учащихся
–
1 686 человек);
-
общеобразовательной школы-интерната
с численностью детей –
141 человек;
- детского дома «Семья» с численностью воспитанников – 41 человек;
- 16 внешкольных
учреждений (среднегодовая численность
учащихся –
24 246 человек);
- 22 профессионально-технических учебных учреждений (среднегодовая численность учащихся – 7 746 человек);
- городского научно-методического педагогического центра;
- 9 централизованных бухгалтерий.
При
формировании расходов системы
образования бюджетные ассигнования на
оплату труда увеличены по всем категориям
работников
в среднем на 45%.
Среднемесячная
заработная плата учителя высшей категории
12 тарифного разряда составит 5 947,9
гривен против 4 183,4 гривен, сложившихся
в 2015 году (рост в 1,4 раза) и 4 716,8 гривен
расчетных –
в 2016 году (рост в 1,3 раза).
Среднемесячная
заработная плата учителя без категории,
имеющего
9 тарифный разряд, составит
3 630,3 гривны против 2 516,3 гривен за
2015 год (рост в 1,4 раза) и 2 878,9 гривен –
расчетных в 2016 году (рост в 1,3 раза).
В связи с этим, расходы на заработную плату запланированы в сумме 1 671,1 млн гривен (69,2% в общем объеме средств, направляемых на образование).
На
оплату коммунальных услуг и энергоносителей
предусмотрено
387,9 млн гривен.
Расчет
расходов по оплате энергоносителей и
коммунальных услуг произведен на
основании ожидаемого объема их потребления
в натуральных показателях в 2016 году, а
также действующих тарифов, увеличенных
на коэффициент их повышения – 1,1095.
Планирование расходов на питание осуществлено на основании следующих норм его стоимости из расчета на 1 ребенка в день:
- в ясельных группах (в возрасте до 3 лет) – 18,0 гривен;
- в дошкольных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) – 23,0 гривен;
- в санаторных
и специализированных группах (в возрасте
до 3 лет) –
19,0 гривен;
- в санаторных и специализированных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) – 24,0 гривен.
Объем расходов
на питание по детским дошкольным
учреждениям (с учетом родительской
платы в размере 60% от установленной
нормы стоимости питания) составит 139,8
млн гривен, из них средства бюджета
города
Харькова – 60,2 млн гривен.
В 2017 году
сохранено бесплатное питание учащихся
1-4 классов и учащихся льготного
контингента, а также обеспечение молоком
детей
1-х классов. На финансирование
этих расходов в бюджете города
предусмотрено 80,6 млн гривен.
На питание воспитанников общеобразовательной школы-интерната и детского дома семейного типа «Семья» планируется направить 2,0 млн гривен (из расчета 55,0 гривен в день на 1 ребенка).
В настоящее время остается не урегулированным вопрос финансирования профессионально-технических учебных учреждений. В результате, в бюджете города Харькова на 2017 год на их содержание (без учета средств образовательной субвенции) предусмотрено 192,8 млн гривен, в том числе:
-на питание учащихся льготного контингента – 4,6 млн гривен;
- выплату стипендий – 28,3 млн гривен;
- материальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 1,9 млн гривен.
Кроме того, бюджетом города Харькова на 2017 год запланированы расходы:
- на выплату
одноразовой материальной помощи 177
детям-сиротам и детям, лишенным
родительской опеки, которым исполнится
18 лет, –
0,3 млн гривен;
- выплату
стипендий 384 одаренным учащимся и
студентам города –
1,7 млн гривен;
- на денежное
поощрение лучших педагогических
работников –
0,1 млн гривен;
- на материальное обеспечение, приобретение оздоровительных путевок, канцелярских принадлежностей, школьной формы и прочие расходы ученикам из малообеспеченных семей – 1,2 млн гривен.
В 2017 году за
счет бюджетных средств в учреждениях
образования планируется установить
систему сигнализации «тревожная кнопка»
(1,8 млн гривен), выполнить капитальный
ремонт в 295 учреждениях
(45,0 млн гривен),
приобрести оборудование для пищеблоков
и мебель
в 30 учреждениях (3,0 млн гривен).
В 2017 году бюджету города Харькова предусмотрена субвенция из государственного бюджета на выплату социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приёмным родителям в приёмных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком» в сумме 3,4 млн гривен.
В
соответствии с Комплексной программой
«Инновации в приоритетных направлениях
развития отрасли здравоохранения
г. Харькова
на 2011-2020 годы» объем
расходов на здравоохранение
в 2017 году запланирован в сумме 1 488,0
млн гривен, из них средства медицинской
субвенции составляют 1 238,7
млн гривен.
Структура
расходов на реализацию Комплексной
программы "Инновации в приоритетных
направлениях развития отрасли
здравоохранения
г. Харькова на 2011-2020
годы"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
бюджета города Харькова
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинская
субвенция
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При формировании расходов в этой сфере учтены изменения по использованию средств медицинской субвенции, в результате чего финансирование коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения (120,5 млн гривен) будет осуществляться за счет средств бюджета города Харькова.
В 2017 году
планируется обеспечить надлежащее
функционирование
70 лечебно-профилактических
учреждений:
- 20 больниц широкого профиля (на 6 025 койко-мест);
- кожно-венерологического диспансера (на 65 койко-мест);
- медико-санитарную часть (на 160 койко-мест);
- 6 родильных домов (на 1 015 койко-мест);
- 26 поликлиник (на 10 751,1 тыс. врачебных посещений);
- 9 стоматологических поликлиник (на 1 214,2 тыс. врачебных посещений);
- 5 специализированных поликлиники (на 429,7 тыс. врачебных посещений);
- центра здоровья;
- информационно-аналитического центра медицинской статистики.
При этом особое внимание уделяется вопросам социальной защищенности медицинского персонала, предусматривающей повышение заработной платы, выплату обязательных доплат и надбавок, стимулирующих выплат и премий.
В связи с
этим, расходы на выплату заработной
платы увеличены
в 1,5 раза и составляют
1 128,6 млн гривен (75,9% в структуре общего
объема расходов).
Среднемесячная
заработная плата врача-хирурга высшей
категории запланирована в сумме 5 751,0
гривен против 3 780,0 гривен, сложившихся
в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 4 165,0 гривен
– расчетных в 2016 году (рост
в 1,4 раза).
Среднемесячная заработная плата врача терапевтического профиля высшей категории (терапевта, кардиолога, невропатолога и др.) предусмотрена в сумме 4 902 гривны против 3 305,0 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 3 568,0 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,4 раза).
Среднемесячная
заработная плата врача общей практики
– семейного врача высшей категории
учтена в сумме 5 811 гривен против
3 877,0 гривен, сложившихся в 2015 году
(рост в 1,5 раза) и 4 263,0 гривен – расчетных
в 2016 году (рост в 1,4 раза).
На приобретение медикаментов и реактивов для лабораторных исследований планируется направить 65,0 млн гривен, из них:
- для лечения больных с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонической болезнью – 1,2 млн гривен;
- предоставления неотложной помощи недоношенным новорожденным – 1,5 млн гривен;
- проведения
антибактериальной терапии тяжелых
заболеваний –
1,4 млн гривен;
- лечения больных гемофилией – 2,2 млн гривен;
- лечения псориаза и ревматоидного артрита – 3,9 млн гривен;
- комплексного лечения больных бронхиальной астмой – 0,6 млн гривен;
- лечения
детей с хронической почечной
недостаточностью –
0,3 млн гривен.
Также согласно Программе предусмотрены средства на приобретение:
- лечебного питания для взрослых и детей, больных фенилкетонурией - 1,3 млн гривен;
- туберкулина
для проведения туберкулинодиагностики
у детей -
1,1 млн гривен;
- слуховых
аппаратов для взрослых и детей с потерей
слуха –
1,0 млн гривен;
- интраокулярных
линз для лечения больных с патологией
зрения –
4,7 млн гривен.
Кроме того, учтены расходы:
- на спецпитание лиц, которые работают во вредных условиях труда – 1,2 млн гривен (1 443 человек);
- питание детей до 2-х лет жизни из малообеспеченных семей молочными смесями – 3,1 млн гривен (673 ребенка);
- питание доноров – 36,7 тыс. гривен (1 500 человек);
- лечебно-оздоровительную и профилактическую стоматологическую помощь лицам льготного контингента (зубопротезирование) – 2,7 млн гривен (1 895 человек);
- возмещение расходов, связанных с отпуском лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях – 9,8 млн гривен (270 139 человек);
- обязательное страхование медицинских работников – 46,1 тыс. гривен (5 197 человек).
За счет средств медицинской субвенции в бюджете города предусмотрены расходы на обеспечение препаратами инсулина и десмопресина больных сахарным и несахарным диабетом в сумме 25,7 млн гривен.
На укрепление
материально-технической базы медицинских
учреждений запланировано 76,9 млн гривен,
из них на проведение капитальных ремонтов
в 32 учреждениях планируется направить
– 37,5 млн гривен, приобретение специального
медицинского оборудования для 36
учреждений –
39,4 млн гривен.
В 2017 году планируется продолжить модернизацию технологического оборудования коммунального предприятия «Городская молочная фабрика-кухня детского питания», а также приобретение специализированных автомобилей для перевозки инвалидов для коммунального предприятия «Автобаза скорой медицинской помощи» (7,0 млн гривен).
Одним из
приоритетных направлений бюджета города
Харькова
на 2017 год является социальная
защита и
социальное обеспечение
наиболее уязвимых слоев населения:
- ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов, семьей погибших, которые принимали участие в антитеррористической операции;
- семей с детьми, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей-сирот;
- граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;
-лиц без определенного места жительства, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
- малообеспеченных и прочих граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программа содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017-2020 годы направлена на реализацию мероприятий, связанных с решением вопросов социального характера наименее защищенных категорий харьковчан.
Объем финансирования на реализацию данной Программы составляет 174,1 млн гривен. По сравнению с показателями 2016 года расходы увеличены в 1,2 раза или на 22,7 млн гривен.
Данные средства планируется направить на предоставление:
-
муниципальной адресной денежной помощи
гражданам, которые оказались в сложной
жизненной ситуации (на решение насущных
социально-бытовых вопросов, лечение
тяжелых заболеваний, протезирование)
–
22 220,0 тыс.
гривен;
- муниципальной денежной помощи Героям Советского Союза, инвалидам, участникам боевых действий и детям Второй мировой войны, бывшим узникам концлагерей, ветеранам партизанского движения, инвалидам 1 группы – участникам боевых действий в Афганистане и других локальных войнах, членам семей погибших (умерших) – 7 045,0 тыс. гривен;
- муниципальной адресной помощи участникам боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидам войны из их числа, членам семей погибших – 4 136,0 тыс. гривен;
- финансовой поддержки граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, – 784,0 тыс. гривен, из них:
- на выплату адресной помощи членам семьи умершего гражданина, смерть которого связана с Чернобыльской катастрофой, а также инвалидам-участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые воспитывают детей до 18 лет – 430,0 тыс. гривен;
- на выплату адресной помощи одному из членов семьи умершего, который имел статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС или лицу, которое обязалось его похоронить – 294,0 тыс. гривен;
- на выплату
адресной помощи на питание детям до
18-ти лет, которые имеют статус ребенка,
пострадавшего в результате Чернобыльской
катастрофы – 60,0 тыс. гривен.
Также в Программе предусмотрены средства на оказание адресной денежной помощи:
-
семьям детей-инвалидов, прикованных к
постели (310 человек по
500,0 гривен
к Всемирному Дню инвалида) –
155,0 тыс. гривен;
-
жителям города, которым исполнится в
2017 году 100 и более лет
(74 человек по
1000,0 гривен)
–
74,0 тыс. гривен;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки – выпускникам 11 классов (65 человек по 1000,0 гривен) – 65,0 тыс. гривен;
- студентам-сиротам, которые учатся в частных высших учебных заведениях (10 человек по 1000,0 гривен ко Дню студента) – 10,0 тыс. гривен;
-
семьям матерей-героинь, которые не имеют
дополнительных социальных гарантий,
на проезд в городском транспорте (185
человек по
1000,0 гривен)
–
185,0 тыс. гривен;
- семьям матерей-героинь ко Дню матери (230 человек по 1000,0 гривен) –230,0 тыс. гривен.
В 2017 году будет продолжено предоставление услуг:
- по льготному проезду в метрополитене и наземном электротранспорте студентам, учащимся общеобразовательных школ и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Украины, ветеранам труда, детям войны, жертвам нацистских преследований), многодетным семьям и другим категориям граждан, имеющим право на бесплатный проезд, - 53 096,9 тыс. гривен;
- организации бесплатного питания лиц без определенного места жительства – 123,8 тыс. гривен;
- перевозке маломобильных групп населения специализированным автотранспортом – 937,0 тыс. гривен.
Программой содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017-2020 годы предусмотрено финансирование:
- бесплатного курса дельфинотерапии 70 детям-инвалидам (из расчета 6 000,0 гривен на одного ребенка) – 420,0 тыс. гривен;
- проведение курса реабилитации 76 детей с психоневрологической и генетической патологией – 380,0 тыс. гривен (из расчета 5 000,0 гривен на ребенка);
- оздоровления несовершеннолетних 190 детей социальных работников, дворников и рабочих аварийно-диспетчерских служб (из расчета 2 000,0 гривен на одного ребенка) – 380,0 тыс. гривен.
В соответствие с Программой запланированы средства:
- на финансовую поддержку городских общественных организаций и благотворительных фондов социальной направленности – победителей ежегодного конкурса «Единая социальная сеть» (на выполнение социального заказа и реализацию социальных проектов, предусматривающих сопровождение граждан с ограниченными физическими возможностями, предоставление рабочих мест инвалидам, оказание психологической помощи потерпевшим и т.д.) – 1 650,0 тыс. гривен;
- организацию и проведение мероприятий к памятным датам и праздникам – 937,5 тыс. гривен, в том числе на приобретение новогодних подарков для детей льготных категорий – 620,0 тыс. гривен;
- предоставление льгот отдельным категориям граждан на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы, вывоз бытового мусора – 17 755,6 тыс. гривен;
- обеспечение выполнения мероприятий по организационно-правовому, техническому и информационному обеспечению Программы (обслуживание базы данных льготной категории граждан) – 726,1 тыс. гривен;
- санаторно-курортное лечение 854 ветеранов войны – 7 520,7 тыс. гривен;
- захоронение
лиц, которые не застрахованы в системе
общеобязательного государственного
социального страхования –
895,9 тыс.
гривен;
- оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и требуют посторонней помощи – 2 485,6 тыс. гривен.
Наряду
с этим, в 2017 году для размещения внутренне
перемещенных лиц, а также проживания
граждан, имеющих ограниченные материальные
возможности, запланировано открытие
городского Социального отеля на
50
мест. На функционирование этого
социального учреждения планируется
направить 1 776,6 тыс. гривен.
На
социальное обслуживание пенсионеров
и одиноких нетрудоспособных граждан
девятью территориальными центрами
города запланировано
43 625,1 тыс.
гривен.
Расходы на предоставление городским Центром комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Проминь» услуг инвалидам и детям-инвалидам предусмотрены в сумме 3 936,4 тыс. гривен.
На предоставление в городском Центре реинтеграции бездомных лиц временного приюта, а также оказание услуг по социальной адаптации и постепенному возвращению к полноценной жизни лиц без определенного места жительства, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, планируется направить 2 533,4 тыс. гривен.
Важнейшим направлением в деятельности органов местного самоуправления является реализация эффективной молодежной и семейной политики.
На организацию и развитие молодежного движения в Харькове, проведение традиционных культурно-массовых мероприятий для молодежи, повышение социальной активности молодежи, расширение партнерства и взаимодействия молодых людей с государственными организациями, поиск, развитие и поддержку талантливой молодежи направлена городская программа «Молодежь Харькова», которая включает мероприятия:
- по социальной поддержке и предоставлению социальных услуг наиболее уязвимым категориям населения девятью районными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также городским центром «Доверие» на сумму 7 135,3 тыс. гривен;
- проведению комплексной работы с детьми и молодежью городским Центром досуга молодежи на сумму 4 007,6 тыс. гривен;
- организации содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства городским Центром клубов, объединяющим 96 клубов различной направленности на сумму 16 223,1 тыс. гривен.
Проведение последовательной работы, направленной на сохранение системы защиты прав детей, предусмотрено городской комплексной программой «Навстречу детям», в том числе:
-
на предоставление городским Центром
социально-психологической реабилитации
детей социальных услуг планируется
направить
3 834,5 тыс. гривен;
- организацию отдыха детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах – 143,4 тыс. гривен;
- приобретение портфелей для 140 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 49,0 тыс. гривен;
-
приобретение новогодних подарков для
300 детей (из расчета
50 гривен)
– 15,0 тыс. гривен;
-
приобретение 200 билетов в театральные
учреждения (из расчета
50,0 гривен)
– 10,0 тыс. гривен.
В бюджете города Харькова на 2017 год предусмотрена субвенция из государственного бюджета:
-
на
возмещение льгот отдельным категориям
граждан и жилищных субсидий населению
на оплату услуг тепло-, водоснабжения
и водоотведения, электроэнергии,
природного газа, квартирной платы
(содержание домов и сооружений на
придомовых территориях), вывоз бытового
мусора и жидких нечистот, приобретение
твердого топлива и сжиженного газа –
1 035,4 млн гривен;
- выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, инвалидам с детства и инвалидам 1 и 2 группы вследствие психического заболевания – 1 279,3 млн гривен.
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления в отрасли «Физическая культура и спорт» является:
- сохранение сети детско-юношеских спортивных школ;
- дальнейшее развитие существующей спортивной инфраструктуры;
- бесперебойное функционирование коммунальных предприятий.
Финансирование данной отрасли осуществляется в соответствии с городской комплексной целевой социальной программой развития физической культуры и спорта города Харькова на 2017-2020 годы и комплексной целевой программой развития футбола в городе Харькове на 2017-2020 годы.
Расходы на
физическую культуру и спорт в бюджете
города Харькова на 2017 год исчислены в
сумме 139,4 млн гривен, что на 42,9 млн гривен
или в
1,4 раза больше плановых показателей
2016 года.
Данные средства предусмотрены на финансирование 18 детско-юношеских спортивных школ (численность учащихся – 17 487 человек), а также на оказание финансовой поддержки Харьковскому Дворцу спорта и Центру «Спорт для всех», спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства, проведение спортивно-массовых мероприятий и учебно-спортивных сборов.
Исходя из существенного изменения размера минимальной заработной платы, основной статьей расходов определена заработная плата работников детско-юношеских спортивных школ (62,8 млн гривен или 45,0 % в общем объеме расходов). По сравнению с 2016 годом фонд оплаты труда увеличен в 1,3 раза или на 15,1 млн гривен.
Средняя заработная плата тренера-преподавателя высшей категории составит 5 051 гривну против 3 355,3 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 3 977,4 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,3 раза).
Среднемесячная заработная плата тренера-преподавателя без категории 3 711 гривен против 2 439,0 гривен, сложившихся в 2015 году (рост в 1,5 раза) и 3 001,1 гривен – расчетных в 2016 году (рост в 1,3 раза).
Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей исчислены в сумме 17,6 млн гривен (с применением коэффициента роста тарифов в размере 1,1095) и составляют 12,6% в их общем объеме.
В бюджете города Харькова на 2017 год учтены расходы:
- на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований и спортивно-массовых мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта – 2,5 млн гривен;
- оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства – 1,5 млн гривен;
- стипендии спортсменам-кандидатам на участие в зимних олимпийских играх в 2018 году – 0,3 млн гривен.
На реализацию Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2017-2021 годы в бюджете города Харькова на 2017 год запланированы расходы в сумме 381,9 млн гривен, что на 116,1 млн гривен или в 1,5 раза больше плановых показателей 2016 года.
За счет данных средств планируется финансирование:
- 9 централизованных библиотечных системы, включающих 82 филиала;
- специализированной музыкально-театральной библиотеки;
- 3 музеев;
- городской художественной галереи;
- 9 дворцов, клубов и домов культуры;
- театра народной музыки;
- 25 школ эстетического воспитания детей (среднегодовая численность учащихся – 9 062 человека);
- КП «Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького»;
- КО «Харьковский зоологический парк»;
- КП «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова»;
- КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр».
В 2017 году предусмотрено увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений в сфере «Культура и искусство» в 1,4 раза, в связи с этим, фонд оплаты труда запланирован в сумме 158,3 млн гривен.
Среднемесячная
заработная плата ведущего библиотекаря
составит 5 428,0 гривен против 3 776,0
гривен, сложившихся в 2015 году
(рост в
1,4 раза), и 4 019,0
гривен
–
расчетных в 2016 году
(рост в
1,3 раза).
Заработная
плата педагога высшей категории школы
эстетического воспитания составит
5 088,0 гривен против 3 540,0 гривен,
сложившихся
в 2015 году (рост в 1,4 раза),
и 3 768,0 гривен – расчетных в 2016 году
(рост
в 1,3 раза).
В связи с масштабной реконструкцией Харьковского зоологического парка в 2017 году сохранена средняя заработная плата (3 348,0 гривен) его работникам. Расходы на комплексную реконструкцию Харьковского зоологического парка предусмотрены в сумме 27,6 млн гривен.
Для 1 218 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрено бесплатное обучение в школах эстетического воспитания.
На капитальный ремонт 17 школ эстетического воспитания, 9 библиотек, 3 музеев, 3 домов культуры, городского муниципального центра, центра культуры Киевского района и Дворца культуры Основянского района запланировано 44,0 млн гривен.
Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей учтены в сумме 11,7 млн гривен и исчислены на основании натуральных показателей 2016 года, действующих тарифов с учетом их повышения.
Деятельность органов местного самоуправления в условиях децентрализации власти постоянно сопровождается передачей функций из государственного уровня на уровень местных советов. В 2016 году органам местного самоуправления были переданы полномочия по проведению государственной регистрации, государственного архитектурно-строительного контроля, предоставлению административных услуг, обеспечению социальных программ государства.
В 2017 году согласно Концепции реформирования местного самоуправления на местный уровень предусмотрено передать полномочия по выдаче водительских удостоверений, государственной регистрации транспортных средств, регистрации актов гражданского состояния, реализации государственных социальных программ и так далее.
В соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами реализация передаваемых полномочий осуществляется через вновь созданные структурные подразделения исполнительной власти Харьковского городского совета, Центры административных и социальных услуг.
В связи с
этим, численность работников, выполняющих
делегируемые государством полномочия,
увеличивается на 425 единиц, и составит
1 507 штатных единиц.
Исходя из этого, расходы на функционирование исполнительных органов Харьковского городского совета исчислены в сумме 603,5 млн гривен.
Также, в бюджете города на 2017 год согласно Программы информатизации Харьковского городского совета на 2013-2020 годы запланированы расходы (10,4 млн гривен) на:
- приобретение сетевого оборудования и программного обеспечения и систем «Электронный исполком» и «Электронное рабочее место депутата»;
- обслуживание веб-сайта Харьковского городского совета и модуля «Электронная петиция» и других мобильных приложений, направленных на создание эффективной и прозрачной информационной системы города.
С целью спасения утопающих на водоемах города в 2017 году планируется увеличить численность сезонных работников коммунальному учреждению «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» на 21 штатную единицу. Увеличение количества спасателей позволит в режиме патрулирования выделить 1-2 спасателя для осуществления контроля за соблюдением правил поведения на воде в зонах, удаленных от стационарных постов. Расходы на организацию и проведение аварийно-спасательных работ на воде предусмотрены в сумме 4,3 млн гривен.
На
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного
характера (согласно комплексной Программы
развития гражданской защиты города
Харькова на 2014-2017 годы) запланировано
0,8 млн гривен.
Финансирование мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлено на повышение качества предоставляемых услуг населению, результативности управления жилым фондом, создание института эффективного собственника жилья.
Расходы на
финансирование жилищно-коммунального
хозяйства в бюджете города Харькова на
2017 год предусмотрены в сумме
1 937,7
млн гривен.
По сравнению плановыми показателями 2016 года финансирование этой отрасли возрастает в 1,2 раза или на 339,5 млн гривен.
На
жилищное
хозяйство
города планируется направить
520,4 млн
гривен.
В 2017 году будет продолжена практика финансирования работ и услуг, которые не включены в тариф квартирной платы, а также возмещения затрат на разницу в тарифах, установленных в 2012 году на услуги по содержанию жилого фонда и придомовой территории. В связи с этим, предприятиям, которые занимаются эксплуатацией, поддержанием в надлежащем санитарном и техническом состоянии жилого фонда, запланирована финансовая поддержка в сумме 67,4 млн гривен.
На организацию бесперебойной работы мобильных бригад по устранению аварийных ситуаций в жилых домах, демонтажу аварийных зданий, прочистке водосточных труб и выполнение других видов услуг предусмотрено 30,0 млн гривен.
На освещение лестничных площадок, обслуживание лифтов, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, проведение дератизации подвальных помещений и мусоросборников, уборку технических этажей планируется направить 83,3 млн гривен.
Расходы на установку 66,2 тыс. почтовых ящиков запланированы в сумме 8,2 млн гривен.
На снос сухих и аварийных деревьев, которые могут предоставлять опасность для жизни людей и привести к разрушению имущества, направляется 8,3 млн гривен.
Объем бюджетных средств, запланированных на текущий и капитальный ремонт жилого фонда, составляет 112,2 млн гривен.
Актуальным остается вопрос финансовой поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов.
На софинансирование текущего ремонта жилых домов этой формы собственности предусмотрено 5,0 млн гривен.
На частичное возмещение суммы кредитов, полученных жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами и объединениями совладельцев многоквартирных домов на внедрение энергоэффективных мероприятий, запланировано направить 0,2 млн гривен.
Бюджетное финансирование расходов на проведение обучения и повышения квалификации граждан, желающих организовать объединения совладельцев многоквартирных домов, составит 0,2 млн гривен.
На реализацию мероприятий Программы «Безопасный город Харьков на 2016-2020 годы», направленных на обеспечение безопасности объектов жизнедеятельности города, предусмотрено 5,4 млн гривен.
Важнейшим направлением является финансирование комплекса работ по приведению в надлежащее санитарное состояние придомовой территории.
Для организации комплексной механизированной уборки придомовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров центральных улиц в зимнее время года запланировано приобретение специализированных машин и механизмов на сумму 6,4 млн гривен.
На сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов предусмотрены средства в сумме 16,8 млн гривен.
Расходы на
проведение текущего и капитального
ремонта внутриквартальных дорог и
тротуаров на придомовой территории
составят
15,9 млн гривен.
Для благоустройства детских спортивных и игровых площадок ударопоглощающим резиновым покрытием (с целью обеспечения техники в игровой зоне при использовании оборудования, высота возможного падения ребенка с которого превышает 50 сантиметров), планируется приобрести линию по производству резиновой плитки за 1,0 млн гривен.
Расходы на коммунальное хозяйство в бюджете г. Харькова на 2017 год запланированы в сумме 498,5 млн гривен.
Основным направлением в данной сфере жизнедеятельности города является сохранение стабильного функционирования коммунальных предприятий, которые обеспечивают город теплом, водой, освещением, осуществляют работы по содержанию зеленых насаждений, фонтанов, кладбищ.
В 2017 запланирована реконструкция не менее 7,0 тыс. светоточек и доведение уровня освещенности города до 98%.
Расходы на
содержание 2,45 тыс. км электросетей
наружного освещения,
82,5 тыс. светоточек,
текущий ремонт линий электропередач,
оплату за наружное освещения города в
режиме до 1-00 часа ночи и утренним
включением в 5-00 часов составят 90,5 млн
гривен.
На обслуживание и обустройство скверов, парков, зон отдыха, газонов и цветочных клумб, посадку новых деревьев запланировано 146,8 млн гривен. При этом предусмотрены средства (0,4 млн гривен) на выполнение услуг по технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов зеленого хозяйства площадью 157 га.
На обслуживание и ремонт 16 фонтанов, включающих 28 чаш, планируется направить 3,2 млн гривен.
Расходы на
вывоз мусора, снятие сухостоя, снос
аварийных деревьев, уборку пешеходных
дорожек, окраску ограждений и другие
виды работ, которые обеспечивают
надлежащее санитарное состояние 23
городских кладбищ, Мемориала жертвам
тоталитаризма и политических репрессий,
крематория запланировано 6,4 млн гривен.
Также за счет средств бюджета города
предусмотрено 0,8 млн гривен на захоронение
умерших одиноких граждан (прогнозная
средняя стоимость одного захоронения
составляет
2,3 тыс. гривен).
Учитывая сложную финансовую ситуацию на коммунальных предприятиях «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал», обусловленную низким уровнем расчетов населения за потребляемые услуги, а также значительной суммой задолженности из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах, в бюджете города запланированы средства на выплату заработной платы работникам этих предприятий (141,4 млн гривен).
В 2017 году планируется продолжить выполнение работ по восстановлению и сохранению памятников Второй мировой войны. На капитальный ремонт мемориального комплекса «Слава» предусмотрено направить 3,5 млн гривен.
В условиях дальнейшего роста цен на энергоносители актуальным является установка приборов учета тепловой энергии в жилых домах, що существенно снизит платежи харьковчан за тепло. На техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку 500 счетчиков тепловой энергии запланировано 15,0 млн гривен.
На комплексное финансирование дорожного хозяйства, обеспечивающее круглогодично бесперебойное и безопасное движение транспорта, планируется направить 642,7 млн гривен.
Наиболее актуальной проблемой в данной сфере является восстановление внутриквартальных дорог и тротуаров. Учитывая мнение горожан, в 2017 году предусматриваются масштабные работы по ремонту внутриквартальных дорог. На выполнение текущего и капитального ремонта внутриквартальных дорог на 180 объектах запланировано 90,8 млн гривен.
На проведение текущего и капитального ремонта дорожного полотна городских транспортных магистралей планируется выделить 216,2 млн гривен (при расчетной стоимости 1 квадратного метра текущего ремонта – 357 гривен, капитального ремонта – 454 гривны).
Расходы на строительство и реконструкцию дорог запланированы в сумме 111,7 млн гривен.
Финансирование работ по содержанию и ремонту транспортных коммуникаций (мостов, путепроводов, эстакад) составит 2,1 млн гривен.
На содержание
улично-дорожной сети города протяженностью
1 680,7 км, основными видами которого
являются ручная и механизированная
очистка проезжей части, включая устранение
наледи в зимний период времени
противогололедными материалами,
запланировано 180,5 млн гривен.
В 2017 году
будет продолжена работа по инвентаризации
объектов ливневой канализации, по
результатам которой планируется принять
на баланс города бесхозные сети ливневой
канализации протяженностью
32,0 тыс.
погонных метров.
Объем финансирования на содержание и ремонт ливневой канализации и дождеприемных колодцев составляет 41,3 млн гривен.
В связи с расширением границ города Харькова с 2017 года увеличивается зона обслуживания рек на 7,1 тыс. погонных метра, а также на баланс города принята дамба на реке Немышля в поселке Кулиничи.
Для обеспечения исправного состояния и работоспособности гидротехнических сооружений на реках и водоемах города, а также 5 станций водопонижения планируется направить 22,2 млн гривен.
Важнейшей инфраструктурной составляющей жизнедеятельности города, которая влияет на качество жизни жителей, является пассажирский транспорт общего пользования.
В 2017 году, учитывая невысокие доходы основной части населения, будет продолжена политика сдерживания роста тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах (тариф на проезд в метрополитене принят в 2013 году на уровне 3-х гривен, в городском электротранспорте - в 2015 году на уровне 2,5 гривен).
Для обеспечения экономической доступности транспортных услуг для населения, бюджетом предусмотрены средства на финансовую поддержку трамвайных и троллейбусных депо в сумме 154,3 млн гривен.
Также из бюджета города выделяется 60,0 млн гривен на капитальный ремонт 40 трамвайных вагонов, 24,8 млн гривен – на капитальный ремонт трамвайных путей, переездов и контактных сетей.
Элементами, определяющими качество транспортного обслуживания, являются остановки городского пассажирского транспорта, светофорные объекты, пешеходное ограждение.
На капитальный ремонт 48 остановочных пункта с установкой остановочного павильона запланировано 5,0 млн гривен, на содержание, обслуживание и текущий ремонт 3 258 светофоров, 23 649 дорожных знаков, 23 985,5 погонных метров пешеходного ограждения – 46,1 млн гривен.
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов составят 91,0 млн гривен.
На компенсацию потерь доходов от перевозки пассажиров в метрополитене предусмотрено 159,5 млн гривен. Данные средства предназначены для проведения своевременных расчетов за потребляемую электроэнергию.
Одним из направлений увеличения поступлений в бюджет города Харькова является эффективное управление земельными ресурсами.
С этой целью
согласно Программы дальнейшего
реформирования земельных отношений и
повышения эффективности использования
земель в г.Харькове в 2017 году планируется
провести инвентаризацию земель
государственной, коммунальной
собственности (общей площадью
136,58
кв. км.) в Московском (31,61 кв.км), Немышлянском
(31,07 кв.км.), Слободском (28,15 кв.км) и
Основянском (45,75 кв. км) районах города
Харькова. Расходы на выполнение данного
мероприятия запланированы в сумме 6,1
млн гривен.
Для обеспечения предпринимателей актуальными сведениями информационно-методического характера по вопросам разработки бизнес-планов, организационных схем и технологий ведения бизнеса, инвестиционных проектов в рамках Программы поддержки развития предпринимательства в Харькове предусмотрено создание электронных сервисов «Помощь предпринимателю» и «Бизнес-навигатор».
Внедрение такой системы направлено на оказание реальной помощи предпринимателям в открытии нового и повышении эффективности действующего бизнеса, а также будет способствовать наполнению бюджета и созданию позитивного имиджа города Харькова.
На эти цели
в бюджете города Харькова на 2017 год
запланировано
0,8 млн гривен.
Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в коммунальной собственности города Харькова, направлены на увеличение доходов бюджета города Харькова и предусматривают получение максимальной прибыли от операций с ним в перспективе.
В бюджете города на 2017 год предусмотрено 7,0 млн гривен:
- на страхование 9 объектов и круглосуточную охрану 17 объектов коммунального имущества;
- изготовление технической документации на 48 объектов недвижимости и 5 паспортов на строения-памятники архитектуры;
- проведение независимой оценки 15 бесхозных объектов, технической инвентаризации 4 объектов и специальных видов экспертиз по 4 объектам;
- размещение 54 объявлений о приватизации и передаче в аренду объектов коммунальной властности.
Комплексное решение вопросов планировки, застройки, реконструкции, благоустройства и иных видов градостроительного освоения территорий требует внесения изменений в генеральный план города Харькова. На выполнение данного мероприятия планируется направить 5,1 млн гривен. Также в соответствии с Программой по реализации решений генерального плана города предусмотрены средства в сумме 0,7 млн гривен на установку программного обеспечения.
Бюджет города на 2017 год предусматривает продолжение наметившейся в последние годы положительной тенденции поддержки семей и лиц отдельных категорий, которые нуждаются в улучшении условий проживания.
На предоставление
долгосрочных кредитов молодым семьям,
а также одиноким молодым гражданам на
строительство (реконструкцию) и
приобретение жилья запланировано 5,0
млн гривен, участникам боевых действий,
которые принимали участие в
антитеррористической операции, –
5,0
млн гривен, работникам бюджетных
учреждений – 5,0 млн гривен.
Льготные условия кредитования жилья позволят улучшить жилищные условия 27 семьям указанных выше категорий.
Кроме того, бюджетные средства в сумме 15,0 млн гривен выделяются на строительство (приобретение) доступного жилья, что позволит улучшить жилищные условия 70 семьям.
Расходы на развитие инфраструктуры города запланированы в сумме 434,3 млн гривен.
Бюджетные средства будут направлены на:
- реконструкцию трамвайных путей и переездов, контактных сетей – 143,6 млн гривен;
- реконструкцию зданий под Центры административных и социальных услуг – 92,5 млн гривен;
- строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей – 66,1 млн гривен;
- реконструкцию сетей внешнего освещения и строительство объектов электрообеспечения – 57,0 млн гривен;
- реконструкцию жилого фонда – 16,2 млн гривен;
- строительство городского кладбища по пр. Гагарина – 10,1 млн гривен;
- комплексную реконструкцию сада Шевченко – 9,3 млн гривен;
- реконструкцию сквера на площади Свободы –7,0 млн гривен;
- реконструкцию Журавлевской и Лопанской плотин – 5,5 млн гривен;
- строительство
терминала в районе станции метро
«Пролетарская» –
5,0 млн гривен;
- строительство колумбария для домашних животных – 1,4 млн гривен.
На продолжение строительства третьей линии метрополитена от станции «Метростроителей им. Г.И. Ващенко до станции «Одесская» планируется направить 250,8 млн гривен.
Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов Т.Д. Таукешева
Додаток 1
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
6 150 141 000
6 145 171 300
4 969 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
3 475 358 800
3 475 358 800
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
3 469 542 800
3 469 542 800
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
2 967 755 900
2 967 755 900
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
262 383 500
262 383 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
116 080 900
116 080 900
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
120 160 600
120 160 600
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового
утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим
кодексом України
3 161 900
3 161 900
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
5 816 000
5 816 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
5 816 000
5 816 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
484 184 000
484 184 000
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
484 184 000
484 184 000
X
X
18000000
Місцеві податки
2 185 628 500
2 185 628 500
X
X
18010000
Податок на майно
1 131 988 500
1 131 988 500
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 056 200
6 056 200
X
X
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності,
які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу;
відшкодування збитків за погіршення якості
ґрунтового покриву тощо та за неодержання
доходів у зв’язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок
130 000
130 000
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
217 100
X
217 100
8 300
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
8 300
X
8 300
8 300
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
208 800
X
208 800
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
16 500 000
X
16 500 000
16 500 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
82 815 020
X
82 815 020
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
75 056 200
56 200
75 000 000
75 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 056 200
56 200
25 000 000
25 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 200
56 200
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
Додаток 1.1
10
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
40000000
Офіційні трансферти
4 434 544 625
4 434 544 625
41000000
Від органів державного управління
4 434 544 625
4 434 544 625
41020000
Дотації
3 001 700
3 001 700
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих
державою податкових пільг зі сплати
земельного податку суб'єктам космічної
діяльності
3 001 700
3 001 700
X
X
41030000
Субвенції
4 431 542 925
4 431 542 925
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 279 306 621
1 279 306 621
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот
1 034 773 000
1 034 773 000
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
600 000
600 000
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
875 375 600
875 375 600
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 238 085 700
1 238 085 700
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом «гроші
ходять за дитиною», оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та
виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя
3 402 004
3 402 004
X
X
Додаток 1.1
11
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
50000000
Цільові фонди
2 373 800
X
2 373 800
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
2 373 800
X
2 373 800
X
Всього доходів
10 889 030 145 10 706 990 225
182 039 920
91 508 300
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
12
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
13 449 727
392 600
13 057 127
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
26 000
26 000
X
X
21080000
Інші надходження
26 000
26 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
26 000
26 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
334 600
334 600
X
X
22090000
Державне мито
334 600
334 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
334 600
334 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
32 000
32 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
27 000
27 000
X
X
24060000
Інші надходження
5 000
5 000
X
24060300
Інші надходження
5 000
5 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 057 127
X
13 057 127
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.2
13
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
507 358 128
507 358 128
41000000
Від органів державного управління
507 358 128
507 358 128
41020000
Дотації
177 778 056
177 778 056
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
177 778 056
177 778 056
X
X
41030000
Субвенції
329 580 072
329 580 072
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
144 994 744
144 994 744
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
109 666 100
109 666 100
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
1 270
1 270
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
74 917 958
74 917 958
X
X
Всього доходів
520 818 355
507 761 228
13 057 127
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.2
14
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
14 373 725
210 600
14 163 125
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
45 000
45 000
X
X
21080000
Інші надходження
45 000
45 000
X
X
21080500
Інші надходження
5 000
5 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
40 000
40 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
46 900
46 900
X
X
22090000
Державне мито
46 900
46 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
46 900
46 900
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
118 700
118 700
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
38 700
38 700
X
X
24060000
Інші надходження
80 000
80 000
X
24060300
Інші надходження
80 000
80 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
14 163 125
X
14 163 125
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
48 000
48 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
48 000
48 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
48 000
48 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
48 000
48 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
552 600 397
552 600 397
41000000
Від органів державного управління
552 600 397
552 600 397
41020000
Дотації
187 478 334
187 478 334
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
187 478 334
187 478 334
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.3
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.3
15
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41030000
Субвенції
365 122 063
365 122 063
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
139 770 739
139 770 739
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
118 143 800
118 143 800
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
42 570
42 570
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
106 411 252
106 411 252
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
753 702
753 702
X
X
Всього доходів
567 022 122
552 858 997
14 163 125
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.3
16
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
20 815 852
310 800
20 505 052
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
65 100
65 100
X
X
21080000
Інші надходження
65 100
65 100
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
65 100
65 100
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
178 100
178 100
X
X
22090000
Державне мито
178 100
178 100
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
178 100
178 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
67 600
67 600
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
18 200
18 200
X
X
24060000
Інші надходження
49 400
49 400
X
24060300
Інші надходження
49 400
49 400
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
20 505 052
X
20 505 052
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
15 000
15 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
15 000
15 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
15 000
15 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
15 000
15 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
964 728 135
964 728 135
41000000
Від органів державного управління
964 728 135
964 728 135
41020000
Дотації
328 826 937
328 826 937
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
328 826 937
328 826 937
X
X
41030000
Субвенції
635 901 198
635 901 198
Спеціальний фонд
Додаток 1.4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.4
17
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
268 332 022
268 332 022
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
225 627 200
225 627 200
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
35 260
35 260
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
141 581 427
141 581 427
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
325 289
325 289
X
X
Всього доходів
985 558 987
965 053 935
20 505 052
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.4
18
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
9 847 494
137 100
9 710 394
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
42 000
42 000
X
X
21080000
Інші надходження
42 000
42 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
42 000
42 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
92 600
92 600
X
X
22090000
Державне мито
92 600
92 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
92 600
92 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
2 500
2 500
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
2 500
2 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
9 710 394
X
9 710 394
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
486 908 586
486 908 586
41000000
Від органів державного управління
486 908 586
486 908 586
41020000
Дотації
159 315 871
159 315 871
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
159 315 871
159 315 871
X
X
41030000
Субвенції
327 592 715
327 592 715
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2017 рік
Додаток 1.5
19
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 925 900
8 925 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
3 746 500
3 746 500
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
98 894 900
98 894 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
233 533 800
233 533 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
660 613 500
660 613 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
21 827 200
21 827 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
81 270 300
81 270 300
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
15 091 000
15 091 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 029 200
2 029 200
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
7 128 800
7 128 800
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
7 128 800
7 128 800
X
X
18030000
Туристичний збір
1 597 200
1 597 200
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 066 000
1 066 000
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
531 200
531 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 044 914 000
1 044 914 000
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
259 900 100
259 900 100
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
785 013 900
785 013 900
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 969 700
X
4 969 700
X
19010000
Екологічний податок
4 969 700
X
4 969 700
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
1 262 500
X
1 262 500
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 172 600
X
3 172 600
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
534 600
X
534 600
X
20000000
Неподаткові надходження
343 208 391
129 781 400
213 426 991
16 508 300
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
23 977 700
23 977 700
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
20 000 000
20 000 000
X
X
21080000
Інші надходження
3 977 700
3 977 700
X
X
21080500
Інші надходження
762 000
762 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
2 215 700
2 215 700
X
X
Додаток 1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
139 848 312
139 848 312
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
106 717 000
106 717 000
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
24 350
24 350
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
80 506 484
80 506 484
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
496 569
496 569
X
X
Всього доходів
496 766 580
487 056 186
9 710 394
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
20
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 849 704
81 400
7 768 304
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
36 800
36 800
X
X
21080000
Інші надходження
36 800
36 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
36 800
36 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
8 400
8 400
X
X
22090000
Державне мито
8 400
8 400
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
8 400
8 400
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
36 200
36 200
24060000
Інші надходження
36 200
36 200
X
24060300
Інші надходження
36 200
36 200
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 768 304
X
7 768 304
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
23 000
23 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
23 000
23 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
23 000
23 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
23 000
23 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
380 742 784
380 742 784
41000000
Від органів державного управління
380 742 784
380 742 784
41020000
Дотації
131 079 421
131 079 421
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
131 079 421
131 079 421
X
X
41030000
Субвенції
249 663 363
249 663 363
Спеціальний фонд
Додаток 1.6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.6
21
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
110 292 298
110 292 298
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
86 500 200
86 500 200
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
201 570
201 570
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
52 279 484
52 279 484
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
389 811
389 811
X
X
Всього доходів
388 615 488
380 847 184
7 768 304
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.6
22
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 401 355
261 300
7 140 055
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
60 000
60 000
X
X
21080000
Інші надходження
60 000
60 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
60 000
60 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
165 500
165 500
X
X
22090000
Державне мито
165 500
165 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
165 500
165 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
35 800
35 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
30 800
30 800
X
X
24060000
Інші надходження
5 000
5 000
X
24060300
Інші надходження
5 000
5 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 140 055
X
7 140 055
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 1.7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2017 рік
Додаток 1.7
23
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
40000000
Офіційні трансферти
304 145 004
304 145 004
41000000
Від органів державного управління
304 145 004
304 145 004
41020000
Дотації
119 225 808
119 225 808
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
119 225 808
119 225 808
X
X
41030000
Субвенції
184 919 196
184 919 196
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
79 911 738
79 911 738
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
65 021 600
65 021 600
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
88 880
88 880
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
39 771 510
39 771 510
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
125 468
125 468
X
X
Всього доходів
311 556 859
304 416 804
7 140 055
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.7
24
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
14 370 075
807 000
13 563 075
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
40 000
40 000
X
X
21080000
Інші надходження
40 000
40 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
40 000
40 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
146 200
146 200
X
X
22090000
Державне мито
146 200
146 200
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
146 200
146 200
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
620 800
620 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
72 300
72 300
X
X
24060000
Інші надходження
548 500
548 500
X
24060300
Інші надходження
548 500
548 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 563 075
X
13 563 075
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
10 500
10 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
10 500
10 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
10 500
10 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
10 500
10 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
482 883 716
482 883 716
41000000
Від органів державного управління
482 883 716
482 883 716
41020000
Дотації
160 863 995
160 863 995
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
160 863 995
160 863 995
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.8
25
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41030000
Субвенції
322 019 721
322 019 721
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
133 765 095
133 765 095
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
110 342 000
110 342 000
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
20 260
20 260
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
77 439 849
77 439 849
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
452 517
452 517
X
X
Всього доходів
497 264 291
483 701 216
13 563 075
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.8
26
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
9 248 733
106 600
9 142 133
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
85 500
85 500
X
X
21080000
Інші надходження
85 500
85 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
85 500
85 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
17 300
17 300
X
X
22090000
Державне мито
17 300
17 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
17 300
17 300
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
3 800
3 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
100
100
X
X
24060000
Інші надходження
3 700
3 700
X
24060300
Інші надходження
3 700
3 700
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
9 142 133
X
9 142 133
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
23 000
23 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
23 000
23 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
23 000
23 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
23 000
23 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
330 084 376
330 084 376
41000000
Від органів державного управління
330 084 376
330 084 376
41020000
Дотації
113 220 939
113 220 939
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
113 220 939
113 220 939
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.9
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.9
27
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41030000
Субвенції
216 863 437
216 863 437
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
90 352 329
90 352 329
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
76 632 300
76 632 300
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
173 180
173 180
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
49 103 340
49 103 340
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
602 288
602 288
X
X
Всього доходів
339 356 109
330 213 976
9 142 133
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.9
28
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
18 937 206
255 900
18 681 306
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
42 000
42 000
X
X
21080000
Інші надходження
42 000
42 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
42 000
42 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
148 900
148 900
X
X
22090000
Державне мито
148 900
148 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
148 900
148 900
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
65 000
65 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
56 300
56 300
X
X
24060000
Інші надходження
8 700
8 700
X
24060300
Інші надходження
8 700
8 700
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
18 681 306
X
18 681 306
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
23 000
23 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
23 000
23 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
23 000
23 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
23 000
23 000
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.10
29
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
104 117 400
104 117 400
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
52 978 900
52 978 900
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 591 500
3 591 500
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
46 963 000
46 963 000
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 390 300
2 390 300
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
34 100
34 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
50 000 000
50 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
50 000 000
50 000 000
X
X
22090000
Державне мито
1 138 500
1 138 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
1 138 500
1 138 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
18 567 700
1 686 300
16 881 400
16 508 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
254 500
254 500
X
X
24060000
Інші надходження
1 596 100
1 431 800
164 300
X
24060300
Інші надходження
1 301 800
1 301 800
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
164 300
X
164 300
X
Додаток 1
3
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
40000000
Офіційні трансферти
633 318 126
633 318 126
41000000
Від органів державного управління
633 318 126
633 318 126
41020000
Дотації
217 420 020
217 420 020
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
217 420 020
217 420 020
X
X
41030000
Субвенції
415 898 106
415 898 106
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
172 039 344
172 039 344
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
136 122 800
136 122 800
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
12 660
12 660
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
107 466 942
107 466 942
X
X
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
256 360
256 360
X
X
Всього доходів
652 278 332
633 597 026
18 681 306
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.10
30
Додаток 1.11
(%)
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією
Індустріальний
район
Київський
район
Московський
район
Немишлян
ський район
Новобавар
ський район
Основ'янський
район
Слобідський
район
Холодногір
ський район
Шевченків
ський район
Міський
ВСЬОГО
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60%
60%
11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного
користування)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13020200
Рентна плата за спеціальне використання води
водних об'єктів місцевого значення
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13030200
Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин місцевого
значення
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13030600
Рентна плата за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18010000
Податок на майно
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18020000
Збір за місця для паркування транспортних засобів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18030000
Туристичний збір
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18050000
Єдиний податок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
21080500
Інші надходження
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва та
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22010300
Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у
сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а також
плата за надання інших платних послуг, пов'язаних
з такою державною реєстрацією
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
Нормативи відрахувань доходів бюджету міста Харкова на 2017 рік
Загальний фонд
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Додаток 1.11
31
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією
Індустріальний
район
Київський
район
Московський
район
Немишлян
ський район
Новобавар
ський район
Основ'янський
район
Слобідський
район
Холодногір
ський район
Шевченків
ський район
Міський
ВСЬОГО
22080400
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном,
що перебуває в комунальній власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22090000
Державне мито
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та
установ, щодо яких минув строк позовної давності
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24060300
Інші надходження
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності, які
не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим призначенням, зняття
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків за
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за
неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,
спадкового майна, майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування
чи дарування, а також валютні цінності і грошові
кошти, власники яких невідомі
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
33010000
Кошти від продажу землі
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
19010000
Екологічний податок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25%
25%
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50%
50%
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання
житла
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
25000000
Власні надходження бюджетних установ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Спеціальний фонд
Бюджет розвитку місцевих бюджетів
Інші кошти спеціального фонду
Додаток 1.11
32
Додаток 1.12
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
18010600
18010900
Орендна плата за земельні ділянки
18020000
Збір за місця для паркування транспортних засобів
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,
які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова
Назва органу
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Додаток 1.12
33
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
Назва органу
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим
33010400
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної
власності з розстроченням платежу
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція
державного
архітектурно-будівельного
контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Департамент територіального контролю Харківської міської ради,
управління Держгеокадастру у місті Харкові Харківської області
(за актами перевірок)
Додаток 1.12
34
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
130 000
130 000
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
217 100
X
217 100
8 300
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
8 300
X
8 300
8 300
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
208 800
X
208 800
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
16 500 000
X
16 500 000
16 500 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
196 545 591
X
196 545 591
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
75 230 200
230 200
75 000 000
75 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 230 200
230 200
25 000 000
25 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
174 000
174 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
174 000
174 000
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
56 200
56 200
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
40000000
Офіційні трансферти
4 434 544 625
4 434 544 625
41000000
Від органів державного управління
4 434 544 625
4 434 544 625
41020000
Дотації
3 001 700
3 001 700
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності
3 001 700
3 001 700
X
X
41030000
Субвенції
4 431 542 925
4 431 542 925
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 279 306 621
1 279 306 621
X
X
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
1 034 773 000
1 034 773 000
X
X
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
600 000
600 000
X
X
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
875 375 600
875 375 600
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 238 085 700
1 238 085 700
X
X
Додаток 1
5
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім'ї патронатного вихователя
3 402 004
3 402 004
X
X
50000000
Цільові фонди
2 373 800
X
2 373 800
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
2 373 800
X
2 373 800
X
Всього доходів
11 005 498 016 10 709 727 525
295 770 491
91 508 300
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
6
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
6 150 141 000
6 145 171 300
4 969 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
3 475 358 800
3 475 358 800
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
3 469 542 800
3 469 542 800
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати
2 967 755 900
2 967 755 900
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу,
що сплачується податковими агентами
262 383 500
262 383 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата
116 080 900
116 080 900
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
120 160 600
120 160 600
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового утримання,
що сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України
3 161 900
3 161 900
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
5 816 000
5 816 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
5 816 000
5 816 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
484 184 000
484 184 000
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
484 184 000
484 184 000
X
X
18000000
Місцеві податки
2 185 628 500
2 185 628 500
X
X
18010000
Податок на майно
1 131 988 500
1 131 988 500
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
6 056 200
6 056 200
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
від 21.12.2016 № /16
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2017 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
Додаток 1.1
7
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
8 925 900
8 925 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості
3 746 500
3 746 500
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості
98 894 900
98 894 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
233 533 800
233 533 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
660 613 500
660 613 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
21 827 200
21 827 200
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
81 270 300
81 270 300
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
15 091 000
15 091 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
2 029 200
2 029 200
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
7 128 800
7 128 800
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
7 128 800
7 128 800
X
X
18030000
Туристичний збір
1 597 200
1 597 200
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
1 066 000
1 066 000
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
531 200
531 200
X
X
18050000
Єдиний податок
1 044 914 000
1 044 914 000
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
259 900 100
259 900 100
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
785 013 900
785 013 900
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 969 700
X
4 969 700
X
19010000
Екологічний податок
4 969 700
X
4 969 700
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення
1 262 500
X
1 262 500
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
3 172 600
X
3 172 600
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на
об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
534 600
X
534 600
X
20000000
Неподаткові надходження
226 914 520
127 218 100
99 696 420
16 508 300
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
23 535 300
23 535 300
X
X
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
20 000 000
20 000 000
X
X
21080000
Інші надходження
3 535 300
3 535 300
X
X
21080500
Інші надходження
757 000
757 000
X
X
Додаток 1.1
8
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний фонд
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
1 778 300
1 778 300
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 000 000
1 000 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
102 978 900
102 978 900
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
52 978 900
52 978 900
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 591 500
3 591 500
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
46 963 000
46 963 000
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
2 390 300
2 390 300
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
34 100
34 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном
50 000 000
50 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
50 000 000
50 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
17 585 300
703 900
16 881 400
16 508 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
8 600
8 600
X
X
24060000
Інші надходження
859 600
695 300
164 300
X
24060300
Інші надходження
565 300
565 300
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
164 300
X
164 300
X
Додаток 1.1
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0100
Державне управління
564 720 072
564 720 072
383 173 146
20 779 098
38 730 130
4 782 690
1 050 000
33 947 440
31 881 440
31 881 440
603 450 202
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
міської ради та її виконавчого комітету
104 839 793
104 839 793
62 028 953
5 254 374
180 000
180 000
180 000
180 000
105 019 793
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
459 880 279
459 880 279
321 144 193
15 524 724
38 550 130
4 782 690
1 050 000
33 767 440
31 701 440
31 701 440
498 430 409
1000
Освіта
2 227 167 057
2 227 167 057
1 354 180 416
379 929 402
179 953 642
118 089 440
15 561 199
7 942 160
61 864 202
60 531 000
60 531 000
2 407 120 699
1010
0910
Дошкільна освіта
651 596 179
651 596 179
366 255 202
140 969 504
90 189 364
83 019 294
273 776
816 566
7 170 070
6 550 000
6 550 000
741 785 543
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
1 246 582 604
1 246 582 604
809 160 697
181 365 837
26 921 366
20 422 736
11 243 338
1 327 483
6 498 630
5 981 000
5 981 000
1 273 503 970
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
12 865 724
12 865 724
9 557 761
1 063 443
4 793
4 793
12 870 517
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
7 821 911
7 821 911
3 968 464
1 594 391
80 000
80 000
7 901 911
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.
ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
10 689 186
10 689 186
3 506 210
1 653 086
10 000
10 000
10 699 186
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
51 521 794
51 521 794
35 249 655
7 773 042
4 594 161
4 545 459
2 761 616
577 564
48 702
56 115 955
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами
професійно-технічної освіти
198 980 889
198 980 889
94 603 400
43 345 972
10 032 635
9 885 835
1 263 115
5 220 539
146 800
209 013 524
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти
13 184 231
13 184 231
9 979 645
571 865
13 184 231
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за будівництвом і
капітальним ремонтом та іншими окремими
господарськими функціями
416 854
416 854
231 484
416 854
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
20 649 542
20 649 542
15 251 699
1 055 658
20 649 542
1200
0990
Здійснення централізованого господарського
обслуговування
5 748 985
5 748 985
3 932 034
253 788
5 748 985
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
3 422 650
3 422 650
2 484 165
282 816
121 323
121 323
19 354
8
3 543 973
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Додаток 2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від
21.12.2016 №_________/16
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету м. Харкова на 2017 рік за напрямами
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток_2
1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха (Комплексна
Програма розвитку цивільного захисту міста
Харкова на 2014-2017 роки)
780 000
780 000
780 000
7840
0320
Організація рятування на водах (Утримання
комунальної установи "Спеціалізована водно-
рятувальна служба міста Харкова")
4 125 485
4 125 485
3 152 648
155 375
155 375
155 375
155 375
4 280 860
8000
Видатки, не віднесені до основних груп
129 617 102
129 617 102
129 617 102
8010
0133 Резервний фонд
87 000 000
87 000 000
87 000 000
8600
0133
Інші видатки
42 317 102
42 317 102
42 317 102
8108
1060
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
300 000
300 000
300 000
9010
Обслуговування боргу
5 050
5 050
5 050
9100
Цільові фонди
7 507 800
7 507 800
7 507 800
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
5 134 000
5 134 000
5 134 000
9180
0133
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
2 373 800
2 373 800
2 373 800
Разом видатків
8 642 964 908
8 637 759 377
2 864 886 358
603 396 762
5 205 531
2 143 318 208
190 604 317
51 844 475
12 585 646
1 952 713 891
1 939 056 017 1 847 547 717
10 786 283 116
8120
0180 Реверсна дотація
193 026 700
193 026 700
193 026 700
8290
0180
Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування
(субвенція районному бюджету Дергачівського
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з
додатком №4)
400 000
400 000
400 000
8 836 391 608
8 831 186 077
2 864 886 358
603 396 762
5 205 531
2 143 318 208
190 604 317
51 844 475
12 585 646
1 952 713 891
1 939 056 017 1 847 547 717
10 979 709 816
Надання кредитів та гарантій (згідно з додатком №
5)
25 788 200
25 788 200
25 788 200
8 862 179 808
8 856 974 277
2 864 886 358
603 396 762
5 205 531
2 143 318 208
190 604 317
51 844 475
12 585 646
1 952 713 891
1 939 056 017 1 847 547 717
11 005 498 016
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Всього видатків
Всього видатків бюджету м. Харкова з урахуванням
кредитування
Додаток_2
10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток_2
11
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
0100000
Харківська міська рада
160 304 930
160 304 930
62 028 953
5 254 374
20 761 602
20 761 602
20 761 602
20 761 602
181 066 532
0110000
Харківська міська рада
160 304 930
160 304 930
62 028 953
5 254 374
20 761 602
20 761 602
20 761 602
20 761 602
181 066 532
0110170
0170
0111
Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності міської ради
та її виконавчого комітету
104 839 793
104 839 793
62 028 953
5 254 374
180 000
180 000
180 000
180 000
105 019 793
0113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та
праці
476 533
476 533
476 533
0113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість
476 533
476 533
476 533
0116130
6130
0620
Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та
інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства
20 021 837
20 021 837
20 021 837
КП "Міський архів"
1 238 901
1 238 901
1 238 901
КП "Міська друкарня"
1 195 366
1 195 366
1 195 366
КП "Міський інформаційний центр"
17 587 570
17 587 570
17 587 570
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та
інформатика
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
0116662
6662
0460
Національна програма інформатизації
(Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-2020
роки)
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
0117210
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
0117212
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет
та журналів) (газета "Харьковские
известия")
12 347 898
12 347 898
12 347 898
0117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
457 800
457 800
457 800
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
151 400
151 400
151 400
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м. Харкова на
2012-2020 роки
306 400
306 400
306 400
0117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання
14 103 702
14 103 702
14 103 702
14 103 702
14 103 702
Додаток 3.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017
рік" від 21.12.2016 №_________/16
видатки
розвитку
оплата праці
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2017 рік
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.1
12
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
КП "Міський інформаційний центр"
14 103 702
14 103 702
14 103 702
14 103 702
14 103 702
0118600
8600
0133 Інші видатки
18 264 469
18 264 469
18 264 469
Стипендії Почесним громадянам
міста Харкова
17 472 000
17 472 000
17 472 000
Премія Харківської міської ради за
вагомий вклад у вирішенні соціально-
економічних питань та розвиток
місцевого самоврядування
220 000
220 000
220 000
Оплата членських внесків до Асоціації
міст України, міжнародної
організації "ЕВРОСІТІЗ"
572 469
572 469
572 469
0900000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської
міської ради
11 911 680
11 911 680
2 713 604
11 911 680
0910000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської
міської ради
11 911 680
11 911 680
2 713 604
11 911 680
0910180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
4 035 783
4 035 783
2 713 604
4 035 783
0916130
6130
0620
Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та
інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства
3 770 574
3 770 574
3 770 574
КП "Центр розвитку міжнародного
співробітництва"
3 770 574
3 770 574
3 770 574
0917420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
896 070
896 070
896 070
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2013-2017 роки
896 070
896 070
896 070
0918600
8600
0133 Інші видатки
3 209 253
3 209 253
3 209 253
Прийом іноземних делегацій
3 209 253
3 209 253
3 209 253
1000000
Департамент освіти Харківської
міської ради
193 646 358
193 646 358
137 198 206
7 381 911
54 237 301
6 150 301
3 880 785
610 079
48 087 000
48 065 000
48 065 000
247 883 659
1010000
Департамент освіти Харківської
міської ради
193 646 358
193 646 358
137 198 206
7 381 911
54 237 301
6 150 301
3 880 785
610 079
48 087 000
48 065 000
48 065 000
247 883 659
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
4 333 152
4 333 152
2 862 241
65 000
65 000
65 000
65 000
4 398 152
Додаток 3.1
13
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
144 004 581
144 004 581
116 404 262
1 141 170
2 680 028
2 680 028
1 815 919
92 174
146 684 609
1011040
1040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми
санаторними школами-інтернатами
7 821 911
7 821 911
3 968 464
1 594 391
80 000
80 000
7 901 911
1011060
1060
0910
Забезпечення належних умов для
виховання та розвитку дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського
піклування, в дитячих будинках (у т. ч.
сімейного типу, прийомних сім'ях)
7 287 182
7 287 182
3 506 210
1 653 086
10 000
10 000
7 297 182
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
14 480 969
14 480 969
9 068 155
2 894 130
3 402 273
3 380 273
2 064 866
517 905
22 000
17 883 242
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в
галузі освіти
1 815 301
1 815 301
1 157 390
99 134
1 815 301
1011180
1180
0990
Здійснення технічного нагляду за
будівництвом і капітальним ремонтом
та іншими окремими господарськими
функціями
416 854
416 854
231 484
416 854
1011220
1220
0990 Інші освітні програми
3 385 476
3 385 476
48 000 000
48 000 000
48 000 000
48 000 000
51 385 476
1011230
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського
піклування, яким виповнюється 18
років
301 032
301 032
301 032
1016130
6130
0620
Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та
інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства
9 799 900
9 799 900
9 799 900
КП "Комбінат дитячого харчування"
9 621 800
9 621 800
9 621 800
КО "Дошкільне харчування"
178 100
178 100
178 100
1100000
Департамент у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської
міської ради
17 294 232
17 294 232
6 388 515
798 385
1 441 531
1 376 531
667 024
87 912
65 000
65 000
65 000
18 735 763
1110000
Департамент у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської
міської ради
17 294 232
17 294 232
6 388 515
798 385
1 441 531
1 376 531
667 024
87 912
65 000
65 000
65 000
18 735 763
1110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
8 443 637
8 443 637
5 827 115
153 585
65 000
65 000
65 000
65 000
8 508 637
Додаток 3.1
14
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
1113130
3130
Здійснення соціальної роботи з
вразливими категоріями населення
90 800
90 800
90 800
1113134
3134
1040
Заходи державної політики з питань
сім'ї
90 800
90 800
90 800
1113140
3140
1040
Заходи державної політики з питань
молоді
540 500
540 500
540 500
1113500
3500
1040 Інші видатки
2 631 100
2 631 100
561 400
644 800
1 376 531
1 376 531
667 024
87 912
4 007 631
1113501
3501
1040 Утримання центру дозвілля молоді
2 631 100
2 631 100
561 400
644 800
1 376 531
1 376 531
667 024
87 912
4 007 631
1117420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
(Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020
роки)
5 588 195
5 588 195
5 588 195
1300000
Управління з питань фізичної
культури та спорту
Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської
міської ради
62 276 724
62 276 724
29 112 768
14 570 302
51 798 887
1 665 639
447 880
538 078
50 133 248
50 061 500
50 061 500
114 075 611
1310000
Управління з питань фізичної
культури та спорту
Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської
міської ради
62 276 724
62 276 724
29 112 768
14 570 302
51 798 887
1 665 639
447 880
538 078
50 133 248
50 061 500
50 061 500
114 075 611
1310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
2 232 730
2 232 730
1 394 960
61 500
61 500
61 500
61 500
2 294 230
1313150
3150
1040
Функціонування клубів підлітків за
місцем проживання
12 433 800
12 433 800
7 415 400
3 129 900
3 789 248
189 248
153 708
3 600 000
3 600 000
3 600 000
16 223 048
1315010
5010
Проведення спортивної роботи в
регіоні
2 522 816
2 522 816
2 522 816
1315011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів
спорту
1 692 997
1 692 997
1 692 997
1315012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту
829 819
829 819
829 819
1315020
5020
Діяльність закладів фізичної культури
і спорту
42 721 043
42 721 043
20 302 408
11 440 402
12 126 139
1 476 391
447 880
384 370
10 649 748
10 578 000
10 578 000
54 847 182
1315022
5022
0810
Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
37 645 463
37 645 463
20 302 408
11 440 402
4 048 139
1 476 391
447 880
384 370
2 571 748
2 500 000
2 500 000
41 693 602
1315024
5024
0810
Фінансова підтримка комунальних
спортивних споруд
5 075 580
5 075 580
8 078 000
8 078 000
8 078 000
8 078 000
13 153 580
1315040
5040
Здійснення фізкультурно-спортивної
та реабілітаційної роботи серед
інвалідів
19 890
19 890
19 890
Додаток 3.1
15
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
1315042
5042
0810
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань та заходів з
інвалідного спорту
19 890
19 890
19 890
1315060
5060
0810
Утримання центрів «Спорт для всіх»
та проведення заходів з фізичної
культури
822 100
822 100
35 822 000
35 822 000
35 822 000
35 822 000
36 644 100
1315100
5100
0810 Інші видатки
1 524 345
1 524 345
1 524 345
1315101
5101
0810
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів
спорту
1 524 345
1 524 345
1 524 345
1400000
Департамент охорони здоров’я
Харківської міської ради
1 367 922 329
1 367 922 329
910 822 619
118 089 367
128 886 651
44 134 227
20 105 748
2 414 208
84 752 424
82 891 500
82 891 500
1 496 808 980
1410000
Департамент охорони здоров’я
Харківської міської ради
1 367 922 329
1 367 922 329
910 822 619
118 089 367
128 886 651
44 134 227
20 105 748
2 414 208
84 752 424
82 891 500
82 891 500
1 496 808 980
1410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
8 747 262
8 747 262
5 837 897
65 000
65 000
65 000
65 000
8 812 262
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
614 937 742
614 937 742
395 631 670
65 704 768
59 725 679
15 056 379
5 328 172
728 205
44 669 300
43 900 000
43 900 000
674 663 421
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню
26 278 553
26 278 553
18 064 051
2 883 166
1 902 200
1 180 700
707 600
43 315
721 500
700 000
700 000
28 180 753
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога
вагітним, породіллям та
новонародженим
141 558 772
141 558 772
94 419 149
14 861 235
12 114 970
414 970
173 300
51 948
11 700 000
11 700 000
11 700 000
153 673 742
1412120
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
449 564 460
449 564 460
328 203 200
29 649 646
25 718 528
8 948 922
3 376 524
490 710
16 769 606
16 600 000
16 600 000
475 282 988
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-
поліклінічна допомога населенню
25 563 198
25 563 198
17 097 654
1 171 198
2 513 200
1 752 200
784 400
87 432
761 000
700 000
700 000
28 076 398
1412140
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги
населенню
69 597 784
69 597 784
49 326 871
3 747 848
19 020 574
16 781 056
9 735 752
1 012 598
2 239 518
1 400 000
1 400 000
88 618 358
1412170
2170
0740
Інформаційно-методичне та
просвітницьке забезпечення в галузі
охорони здоров'я
700 815
700 815
489 955
13 514
700 815
1412210
2210
Програми і централізовані заходи у
галузі охорони здоров’я
25 690 000
25 690 000
25 690 000
1412214
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів
з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет
25 690 000
25 690 000
25 690 000
1412220
2220
0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я
2 283 743
2 283 743
1 752 172
57 992
2 283 743
1412221
2221
0763
Забезпечення діяльності Харківського
міського інформаційно-аналітичного
центру медичної статистики
2 283 743
2 283 743
1 752 172
57 992
2 283 743
Додаток 3.1
16
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
1416130
6130
0620
Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та
інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
КП "Міська молочна фабрика-кухня
дитячого харчування"
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
1417420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання
7 026 500
7 026 500
7 026 500
7 026 500
7 026 500
КП "Автобаза швидкої медичної
допомоги м. Харкова"
2 702 500
2 702 500
2 702 500
2 702 500
2 702 500
КП "Міська молочна фабрика-кухня
дитячого харчування"
4 324 000
4 324 000
4 324 000
4 324 000
4 324 000
1500000
Департамент праці та соціальної
політики Харківської міської
ради
11 596 221
11 596 221
8 237 724
125 400
53 123
53 123
53 123
53 123
11 649 344
1510000
Департамент праці та соціальної
політики Харківської міської
ради
11 596 221
11 596 221
8 237 724
125 400
53 123
53 123
53 123
53 123
11 649 344
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
4 460 921
4 460 921
3 161 824
53 123
53 123
53 123
53 123
4 514 044
1513130
3130
Здійснення соціальної роботи з
вразливими категоріями населення
7 135 300
7 135 300
5 075 900
125 400
7 135 300
1513131
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
7 135 300
7 135 300
5 075 900
125 400
7 135 300
1500000
Управління праці та соціальних
питань Департаменту праці та
соціальної політики Харківської
міської ради
169 762 425
169 762 425
43 310 722
3 434 700
476 750
360 750
208 524
4 638
116 000
116 000
116 000
170 239 175
1510000
Управління праці та соціальних
питань Департаменту праці та
соціальної політики Харківської
міської ради
169 762 425
169 762 425
43 310 722
3 434 700
476 750
360 750
208 524
4 638
116 000
116 000
116 000
170 239 175
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
6 991 825
6 991 825
5 130 222
65 000
65 000
65 000
65 000
7 056 825
1513100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних
послуг громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам в установах
соціального обслуговування
47 200 700
47 200 700
36 258 500
2 053 800
360 750
360 750
208 524
4 638
47 561 450
Додаток 3.1
17
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
1513104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами
за місцем проживання громадян, які
не здатні до самообслуговування у
зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю
43 264 300
43 264 300
33 726 100
1 609 900
360 750
360 750
208 524
4 638
43 625 050
1513105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг
інвалідам та дітям-інвалідам
3 936 400
3 936 400
2 532 400
443 900
3 936 400
1513300
3300
1090 Інші установи та заклади
4 259 000
4 259 000
1 922 000
1 380 900
51 000
51 000
51 000
51 000
4 310 000
1513301
3301
1090
Забезпечення діяльності Центру
реінтеграціі бездомних громадян
2 533 400
2 533 400
1 469 600
522 900
2 533 400
1513302
3302
1090
Забезпечення діяльності Соціального
готелю
1 725 600
1 725 600
452 400
858 000
51 000
51 000
51 000
51 000
1 776 600
1513400
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист
населення
111 310 900
111 310 900
111 310 900
1513401
3401
1090
Здійснення заходів, спрямованих на
сприяння безпечній життєдіяльності
у сфері соціального захисту населення
111 310 900
111 310 900
111 310 900
2000000
Управління служб у справах
дітей Департаменту праці та
соціальної політики Харківської
міської ради
14 375 255
14 375 255
10 336 211
485 791
49 350
49 350
49 350
49 350
14 424 605
2010000
Управління служб у справах
дітей Департаменту праці та
соціальної політики Харківської
міської ради
14 375 255
14 375 255
10 336 211
485 791
49 350
49 350
49 350
49 350
14 424 605
2010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
10 320 455
10 320 455
8 155 211
61 391
49 350
49 350
49 350
49 350
10 369 805
2013110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
4 054 800
4 054 800
2 181 000
424 400
4 054 800
2013111
3111
1040
Утримання закладів, що надають
соціальні послуги дітям, які опинились
у складних життєвих обставинах
3 834 500
3 834 500
2 181 000
424 400
3 834 500
2013112
3112
1040
Заходи державної політики з питань
дітей та їх соціального захисту
220 300
220 300
220 300
2400000
Департамент культури
Харківської міської ради
291 851 124
291 851 124
119 505 855
11 148 800
96 574 500
19 847 300
14 794 100
512 000
76 727 200
76 124 800
76 124 800
388 425 624
2410000
Департамент культури
Харківської міської ради
291 851 124
291 851 124
119 505 855
11 148 800
96 574 500
19 847 300
14 794 100
512 000
76 727 200
76 124 800
76 124 800
388 425 624
2410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
6 452 824
6 452 824
4 530 455
65 000
65 000
65 000
65 000
6 517 824
Додаток 3.1
18
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
2414030
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i
ансамблі та iншi мистецькі заклади та
заходи
8 601 900
8 601 900
8 601 900
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені
державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
265 700
265 700
40 570 200
40 570 200
40 570 200
40 570 200
40 835 900
2414060
4060
0824 Бібліотеки
33 756 200
33 756 200
23 799 700
3 144 200
170 400
96 200
1 000
29 700
74 200
33 926 600
2414070
4070
0824 Музеї і виставки
3 383 900
3 383 900
2 131 100
293 000
2 423 200
25 400
1 700
2 397 800
2 397 800
2 397 800
5 807 100
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу
13 514 100
13 514 100
7 739 200
2 913 700
4 705 400
1 521 800
1 054 000
147 100
3 183 600
3 094 100
3 094 100
18 219 500
2414100
4100
0960 Школи естетичного виховання дітей
103 655 200
103 655 200
78 951 200
4 747 800
21 080 500
18 203 900
13 739 100
333 500
2 876 600
2 437 900
2 437 900
124 735 700
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та
заходи
122 221 300
122 221 300
2 354 200
50 100
27 559 800
27 559 800
27 559 800
27 559 800
149 781 100
2414201
4201
0829 Централізовані бухгалтерії
3 101 500
3 101 500
2 354 200
50 100
3 101 500
2414202
4202
0829
Фінансова підтримка зоологічного
парку
34 973 600
34 973 600
27 559 800
27 559 800
27 559 800
27 559 800
62 533 400
2414203
4203
0829
Фінансова підтримка парків культури
та відпочинку
84 146 200
84 146 200
84 146 200
3300000
Департамент реєстрації
Харківської міської ради
32 090 994
32 090 994
19 707 970
403 600
403 600
403 600
403 600
32 494 594
3310000
Департамент реєстрації
Харківської міської ради
32 090 994
32 090 994
19 707 970
403 600
403 600
403 600
403 600
32 494 594
3310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
32 090 994
32 090 994
19 707 970
403 600
403 600
403 600
403 600
32 494 594
3500000
Департамент адміністративних
послуг та споживчого ринку
Харківської міської ради
40 830 207
40 830 207
21 708 007
2 529 615
27 097 738
3 200
27 094 538
27 094 538
27 094 538
67 927 945
3510000
Департамент адміністративних
послуг та споживчого ринку
Харківської міської ради
40 830 207
40 830 207
21 708 007
2 529 615
27 097 738
3 200
27 094 538
27 094 538
27 094 538
67 927 945
3510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
40 050 207
40 050 207
21 708 007
2 529 615
27 097 738
3 200
27 094 538
27 094 538
27 094 538
67 147 945
3517450
7450
0411
Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва
780 000
780 000
780 000
4100000
Департамент комунального
господарства Харківської
міської ради
341 262 004
341 262 004
7 040 277
48 769 314
267 685 655
267 685 655
266 328 655
266 328 655
608 947 659
4110000
Департамент комунального
господарства Харківської
міської ради
341 262 004
341 262 004
7 040 277
48 769 314
267 685 655
267 685 655
266 328 655
266 328 655
608 947 659
4110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
9 898 204
9 898 204
7 040 277
235 814
626 155
626 155
626 155
626 155
10 524 359
Додаток 3.1
19
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
1220
0990
Інші освітні програми
3 385 476
3 385 476
48 000 000
48 000 000
48 000 000
48 000 000
51 385 476
1230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років
301 032
301 032
301 032
2000
Охорона здоров'я
1 356 175 067
1 356 175 067
904 984 722
118 089 367
120 995 151
44 134 227
20 105 748
2 414 208
76 860 924
75 000 000
75 000 000
1 477 170 218
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
614 937 742
614 937 742
395 631 670
65 704 768
59 725 679
15 056 379
5 328 172
728 205
44 669 300
43 900 000
43 900 000
674 663 421
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
26 278 553
26 278 553
18 064 051
2 883 166
1 902 200
1 180 700
707 600
43 315
721 500
700 000
700 000
28 180 753
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
141 558 772
141 558 772
94 419 149
14 861 235
12 114 970
414 970
173 300
51 948
11 700 000
11 700 000
11 700 000
153 673 742
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
449 564 460
449 564 460
328 203 200
29 649 646
25 718 528
8 948 922
3 376 524
490 710
16 769 606
16 600 000
16 600 000
475 282 988
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
25 563 198
25 563 198
17 097 654
1 171 198
2 513 200
1 752 200
784 400
87 432
761 000
700 000
700 000
28 076 398
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги населенню
69 597 784
69 597 784
49 326 871
3 747 848
19 020 574
16 781 056
9 735 752
1 012 598
2 239 518
1 400 000
1 400 000
88 618 358
2170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
489 955
13 514
700 815
2220
0763
Інші заходи в галузі охорони здоров’я
2 283 743
2 283 743
1 752 172
57 992
2 283 743
2221
0763
Забезпечення діяльності Харківського міського
інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики
2 283 743
2 283 743
1 752 172
57 992
2 283 743
2210
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
25 690 000
25 690 000
25 690 000
2214
0763
Забезпечення централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет
25 690 000
25 690 000
25 690 000
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
2 516 996 349
2 516 996 349
53 414 200
7 759 200
5 577 529
1 926 529
875 548
246 258
3 651 000
3 651 000
3 651 000
2 522 573 878
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
1 034 773 000
1 034 773 000
1 034 773 000
Додаток_2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів
комунального господарства
141 413 000
141 413 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
142 872 400
4116051
6051
0620
Забезпечення функціонування
теплових мереж
56 413 000
56 413 000
56 413 000
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства
85 000 000
85 000 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
86 459 400
4116060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
186 195 700
186 195 700
48 533 500
64 510 800
64 510 800
64 510 800
64 510 800
250 706 500
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та
теплової енергії
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
4116120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення
сміття і відходів, надійної та
безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
3 000 000
3 000 000
3 000 000
4116310
6310
0490
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
99 936 500
99 936 500
99 936 500
99 936 500
99 936 500
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання
84 795 800
84 795 800
84 795 800
84 795 800
84 795 800
4119140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного
середовища
1 357 000
1 357 000
1 357 000
4118600
8600
0133 Інші видатки
755 100
755 100
755 100
Поховання самотніх
755 100
755 100
755 100
4300000
Департамент житлового
господарства Харківської міської
ради
383 981 167
383 981 167
7 923 803
268 449
165 214 100
165 214 100
161 228 300
161 228 300
549 195 267
4310000
Департамент житлового
господарства Харківської міської
ради
383 981 167
383 981 167
7 923 803
268 449
165 214 100
165 214 100
161 228 300
161 228 300
549 195 267
4310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
11 056 567
11 056 567
7 923 803
268 449
65 000
65 000
65 000
65 000
11 121 567
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та
безперебійного функціонування
житлово-експлуатаційного
господарства
276 506 100
276 506 100
1 937 800
1 937 800
1 937 800
1 937 800
278 443 900
4316020
6020
Капітальний ремонт об’єктів
житлового господарства
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
4316021
6021
0610
Капітальний ремонт житлового
фонду
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
4316060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
65 027 200
65 027 200
12 548 500
12 548 500
12 339 700
12 339 700
77 575 700
4316120
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення
сміття і відходів, надійної та
безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
16 771 300
16 771 300
16 771 300
Додаток 3.1
20
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
17 639 300
17 639 300
17 639 300
17 639 300
17 639 300
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток
інфраструктури доріг
14 000 000
14 000 000
1 906 500
1 906 500
1 906 500
1 906 500
15 906 500
4317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
620 000
620 000
4 935 000
4 935 000
4 935 000
4 935 000
5 555 000
Програма "Безпечне місто Харків" на
2016-2020 роки
420 000
420 000
4 935 000
4 935 000
4 935 000
4 935 000
5 355 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих об'єднаннями
співвласників багатоквартирних
будинків, житловими та житлово-
будівельними кооперативами м.Харкова
на впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
200 000
200 000
200 000
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання
73 505 000
73 505 000
73 505 000
73 505 000
73 505 000
4319140
9140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного
середовища
3 777 000
3 777 000
3 777 000
4500000
Управління комунального майна
та приватизації Департаменту
економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 640 593
17 640 593
7 532 328
293 701
65 000
65 000
65 000
65 000
17 705 593
4510000
Управління комунального майна
та приватизації Департаменту
економіки та комунального
майна Харківської міської ради
17 640 593
17 640 593
7 532 328
293 701
65 000
65 000
65 000
65 000
17 705 593
4510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
10 593 028
10 593 028
7 532 328
293 701
65 000
65 000
65 000
65 000
10 658 028
4518600
8600
0133 Інші видатки
7 047 565
7 047 565
7 047 565
4518601
8601
0133 Управління комунальним майном
7 047 565
7 047 565
7 047 565
4700000
Департамент будівництва та
шляхового господарства
Харківської міської ради
329 742 723
329 622 923
6 679 979
119 800
564 889 300
564 889 300
564 889 300
473 381 000
894 632 023
4710000
Департамент будівництва та
шляхового господарства
Харківської міської ради
329 742 723
329 622 923
6 679 979
119 800
564 889 300
564 889 300
564 889 300
473 381 000
894 632 023
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
8 907 623
8 907 623
6 679 979
65 000
65 000
65 000
65 000
8 972 623
4716050
6050
Фінансова підтримка об’єктів
комунального господарства
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Додаток 3.1
21
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
4716052
6052
0620
Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства
5 000 000
5 000 000
5 000 000
4716060
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
21 374 400
21 374 400
847 000
847 000
847 000
847 000
22 221 400
4716130
6130
0620
Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об'єднань та
інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального
господарства
712 500
712 500
712 500
КП "Харківська дирекція будівництва
метрополітену"
712 500
712 500
712 500
4716390
6390
0453
Будівництво та розвиток мережі
метрополітенів
250 792 000
250 792 000
250 792 000
159 283 700
250 792 000
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток
інфраструктури доріг
293 748 200
293 628 400
119 800
237 203 900
237 203 900
237 203 900
237 203 900
530 952 100
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання
75 981 400
75 981 400
75 981 400
75 981 400
75 981 400
4700000
Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та
шляхового господарства
Харківської міської ради
8 941 798
8 941 798
7 329 343
278 154 000
4 654 000
1 050 000
273 500 000
271 434 000
271 434 000
287 095 798
4710000
Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та
шляхового господарства
Харківської міської ради
8 941 798
8 941 798
7 329 343
278 154 000
4 654 000
1 050 000
273 500 000
271 434 000
271 434 000
287 095 798
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
8 941 798
8 941 798
7 329 343
6 720 000
4 654 000
1 050 000
2 066 000
15 661 798
4716310
6310
0490
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
159 731 000
159 731 000
159 731 000
159 731 000
159 731 000
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток
інфраструктури доріг
111 703 000
111 703 000
111 703 000
111 703 000
111 703 000
4800000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального
плану Харківської міської ради
18 852 693
13 766 962
9 455 606
5 085 731
65 000
65 000
65 000
65 000
18 917 693
4810000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального
плану Харківської міської ради
18 852 693
13 766 962
9 455 606
5 085 731
65 000
65 000
65 000
65 000
18 917 693
4810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
13 095 420
13 095 420
9 455 606
65 000
65 000
65 000
65 000
13 160 420
Додаток 3.1
22
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
4816430
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
5 757 273
671 542
5 085 731
5 757 273
5200000
Управління інвестиційного
розвитку та іміджевих проектів
Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської
міської ради
9 194 606
9 194 606
1 387 224
9 194 606
5210000
Управління інвестиційного
розвитку та іміджевих проектів
Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської
міської ради
9 194 606
9 194 606
1 387 224
9 194 606
5210180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
2 194 606
2 194 606
1 387 224
2 194 606
5217420
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
7 000 000
7 000 000
7 000 000
Міська програма інвестиційної
діяльності та іміджевих проектів на
2017-2020 роки
7 000 000
7 000 000
7 000 000
5600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
11 952 473
11 952 473
4 174 040
65 000
65 000
65 000
65 000
12 017 473
5610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
11 952 473
11 952 473
4 174 040
65 000
65 000
65 000
65 000
12 017 473
5610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
5 850 218
5 850 218
4 174 040
65 000
65 000
65 000
65 000
5 915 218
5617420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
6 102 255
6 102 255
6 102 255
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
6 102 255
6 102 255
6 102 255
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
367 542 372
367 542 372
5 733 514
338 904 900
338 904 900
338 904 900
338 904 900
706 447 272
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
367 542 372
367 542 372
5 733 514
338 904 900
338 904 900
338 904 900
338 904 900
706 447 272
6510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
7 675 572
7 675 572
5 733 514
59 700
59 700
59 700
59 700
7 735 272
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
141 956 900
141 956 900
141 956 900
141 956 900
141 956 900
Додаток 3.1
23
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
6516640
6640
0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
313 796 200
313 796 200
84 813 400
84 813 400
84 813 400
84 813 400
398 609 600
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток
інфраструктури доріг
46 070 600
46 070 600
95 978 500
95 978 500
95 978 500
95 978 500
142 049 100
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання
16 096 400
16 096 400
16 096 400
16 096 400
16 096 400
6800000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської
міської ради
13 491 970
13 491 970
9 651 389
101 601
205 345
205 345
205 345
205 345
13 697 315
6810000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської
міської ради
13 491 970
13 491 970
9 651 389
101 601
205 345
205 345
205 345
205 345
13 697 315
6810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
8 586 485
8 586 485
6 498 741
101 601
49 970
49 970
49 970
49 970
8 636 455
6817810
7810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха (Комплексна
Програма розвитку цивільного
захисту міста Харкова на 2014-2017
роки)
780 000
780 000
780 000
6817840
7840
0320
Організація рятування на водах
(Утримання комунальної установи
"Спеціалізована водно-рятувальна
служба міста Харкова")
4 125 485
4 125 485
3 152 648
155 375
155 375
155 375
155 375
4 280 860
7300000
Департамент економіки та
комунального майна Харківської
міської ради
13 310 717
13 310 717
7 001 844
15 065 000
15 065 000
15 065 000
15 065 000
28 375 717
7310000
Департамент економіки та
комунального майна Харківської
міської ради
13 310 717
13 310 717
7 001 844
15 065 000
15 065 000
15 065 000
15 065 000
28 375 717
7310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
9 766 123
9 766 123
7 001 844
65 000
65 000
65 000
65 000
9 831 123
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні
житлових питань
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла
для окремих категорій населення
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Додаток 3.1
24
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
7317500
7500
0411
Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю
1 744 594
1 744 594
1 744 594
7318108
8108
1060
Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
300 000
300 000
300 000
7500000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
35 768 265
35 768 265
19 392 186
2 407 800
2 407 800
34 000
34 000
38 176 065
7510000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
35 768 265
35 768 265
19 392 186
2 407 800
2 407 800
34 000
34 000
38 176 065
7510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення
24 662 967
24 662 967
19 392 186
34 000
34 000
34 000
34 000
24 696 967
7518600
8600
0133 Інші видатки
11 100 248
11 100 248
11 100 248
7519010
9010
0170 Обслуговування боргу
5 050
5 050
5 050
7519180
9180
0133
Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади
2 373 800
2 373 800
2 373 800
7600000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради (в
частині міжбюджетних
трансфертів, резервного фонду)
4 923 195 952
4 923 195 952
4 923 195 952
7610000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради (в
частині міжбюджетних
трансфертів, резервного фонду)
4 923 195 952
4 923 195 952
4 923 195 952
7618010
8010
0133 Резервний фонд
87 000 000
87 000 000
87 000 000
7618120
8120
0180 Реверсна дотація
193 026 700
193 026 700
193 026 700
7618260
8260
0180
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу (згідно з
додатком №4)
1 279 306 621
1 279 306 621
1 279 306 621
Додаток 3.1
25
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
розвитку
оплата праці
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
оплата праці
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
видатки
споживання
Видатки загального фонду
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки розвитку
з них
бюджет розвитку
з них:
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
7618290
8290
0180
Субвенція на утримання об'єктів
спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності
об'єктів спільного користування
(субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського
бюджету м.Дергачі) (згідно з
додатком №4)
400 000
400 000
400 000
7618320
8320
0180
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот
(згідно з додатком №4)
1 034 773 000
1 034 773 000
1 034 773 000
7618340
8340
0180
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
(згідно з додатком №4)
600 000
600 000
600 000
7618380
8380
0180
Освітня субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам (згідно з
додатком №4)
729 478 246
729 478 246
729 478 246
7618480
8480
0180
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною"
(згідно з додатком №4)
3 402 004
3 402 004
3 402 004
7618700
8700
0180
Інші додаткові дотації (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті
бюджетам) (згідно з додатком №4)
1 595 209 381
1 595 209 381
1 595 209 381
В С Ь О Г О
8 848 739 812
8 843 534 281 1 464 372 687
213 251 710
5 205 531 2 014 502 133
78 191 948
40 104 061
5 216 915
1 936 310 185
1 923 970 513
1 832 462 213
10 863 241 945
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.1
26
Додаток 3.2
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради
227 936 506
227 936 506 132 467 020
47 485 796
14 124 127
12 942 127
176 641
122 923 1 182 000
1 067 000
1 067 000
242 060 633
1010000
Управління освіти Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради
227 936 506
227 936 506 132 467 020
47 485 796
14 124 127
12 942 127
176 641
122 923 1 182 000
1 067 000
1 067 000
242 060 633
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
725 062
725 062
540 224
42 155
13 000
13 000
13 000
13 000
738 062
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
78 971 812
78 971 812
42 242 772
19 896 351
12 362 054
11 862 054
500 000
500 000
500 000
91 333 866
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
113 717 782
113 717 782
71 964 806
17 153 817
746 421
192 421
75 674
31 214
554 000
554 000
554 000 114 464 203
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 288 778
2 288 778
1 482 364
460 646
2 288 778
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 130 598
4 130 598
2 480 673
1 087 968
71 120
71 120
48 268
3 286
4 201 718
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
20 122 760
20 122 760
8 001 100
8 167 016
931 532
816 532
52 699
88 423
115 000
21 054 292
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 176 647
1 176 647
937 512
17 652
1 176 647
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 252 289
2 252 289
1 592 013
149 591
2 252 289
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
594 458
594 458
415 376
7 120
594 458
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
157 324
157 324
118 297
3 316
157 324
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
3 798 996
3 798 996
2 691 883
500 164
3 798 996
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 798 996
3 798 996
2 691 883
500 164
3 798 996
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
269 543 122
269 543 122
10 345 475
395 341
378 490
378 490
378 490
378 490
269 921 612
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
269 543 122
269 543 122
10 345 475
395 341
378 490
378 490
378 490
378 490
269 921 612
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
13 664 808
13 664 808
10 345 475
395 341
378 490
378 490
378 490
378 490
14 043 298
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
109 666 100
109 666 100
109 666 100
оплата
праці
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2017 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
Додаток 3.2
27
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
17 134 100
17 134 100
17 134 100
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
3 738 500
3 738 500
3 738 500
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
1 344 800
1 344 800
1 344 800
1513012
1030
3012
Додаток 3.2
28
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
572 800
572 800
572 800
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
86 875 900
86 875 900
86 875 900
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1 270
1 270
1 270
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
1 270
1 270
1 270
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
143 536 859
143 536 859
143 536 859
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 267 212
1 267 212
1 267 212
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
1 352 730
1 352 730
1 352 730
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
73 916 403
73 916 403
73 916 403
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 931 451
3 931 451
3 931 451
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
20 248 103
20 248 103
20 248 103
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
702 881
702 881
702 881
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
304 183
304 183
304 183
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
18 156 642
18 156 642
18 156 642
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
23 657 254
23 657 254
23 657 254
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 457 885
1 457 885
1 457 885
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
261 100
261 100
261 100
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
261 100
261 100
261 100
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
955 100
955 100
955 100
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
72 100
72 100
72 100
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
883 000
883 000
883 000
Додаток 3.2
29
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги
142 182 200
142 182 200
142 182 200
Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,
ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранів служби цивільного захисту та
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, звільненим зі
служби за віком, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа
37 307 100
37 307 100
37 307 100
3012
1030
Додаток_2
3
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
видатки
споживання
9000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
8 531 510
8 531 510
5 223 932
694 764
304 600
304 600
304 600
304 600
8 836 110
9010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
8 531 510
8 531 510
5 223 932
694 764
304 600
304 600
304 600
304 600
8 836 110
9010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
8 094 480
8 094 480
5 223 932
694 764
304 600
304 600
304 600
304 600
8 399 080
9013200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9013202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9018600
8600
0133
Інші видатки
310 215
310 215
310 215
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
310 215
310 215
310 215
В С Ь О Г О
506 011 138
506 011 138
148 036 427
48 575 901
14 807 217
12 942 127
176 641
122 923
1 865 090
1 750 090
1 750 090
520 818 355
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.2
30
Додаток 3.3
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
265 225 736
265 225 736
165 699 850
41 224 049
16 132 333
14 080 103
2 587 373
580 008
2 052 230
1 982 000
1 982 000
281 358 069
1010000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
265 225 736
265 225 736
165 699 850
41 224 049
16 132 333
14 080 103
2 587 373
580 008
2 052 230
1 982 000
1 982 000
281 358 069
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
905 896
905 896
690 181
40 706
13 000
13 000
13 000
13 000
918 896
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
78 328 403
78 328 403
45 848 334
14 665 884
10 735 016
9 502 516
1 232 500
1 200 000
1 200 000
89 063 419
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
156 266 088
156 266 088
100 486 609
23 538 672
4 796 902
3 990 172
2 335 761
559 016
806 730
769 000
769 000
161 062 990
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 510 839
4 510 839
3 285 628
456 029
365 515
365 515
222 349
19 090
4 876 354
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
12 411 494
12 411 494
6 320 800
1 242 537
73 637
73 637
9 909
1 894
12 485 131
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 803 527
1 803 527
1 387 853
67 617
1 803 527
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 343 211
2 343 211
1 762 910
57 549
2 343 211
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
653 599
653 599
403 898
21 616
653 599
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
1 279 852
1 279 852
928 244
120 601
121 323
121 323
19 354
8
1 401 175
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
6 722 827
6 722 827
4 585 393
1 012 838
26 940
26 940
6 749 767
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 722 827
6 722 827
4 585 393
1 012 838
26 940
26 940
6 749 767
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
274 980 634
274 980 634
11 038 682
203 032
274 980 634
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
274 980 634
274 980 634
11 038 682
203 032
274 980 634
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
14 689 923
14 689 923
11 038 682
203 032
14 689 923
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
753 702
753 702
753 702
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
118 143 800
118 143 800
118 143 800
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2017 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Додаток 3.3
31
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
17 319 800
17 319 800
17 319 800
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
4 882 700
4 882 700
4 882 700
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
1 119 500
1 119 500
1 119 500
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
994 500
994 500
994 500
1030
3012
1513012
Додаток 3.3
32
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
93 827 300
93 827 300
93 827 300
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
42 570
42 570
42 570
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
11 260
11 260
11 260
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих
1 110
1 110
1 110
або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
на придбання твердого палива
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
30 200
30 200
30 200
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
137 826 606
137 826 606
137 826 606
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 150 530
1 150 530
1 150 530
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
1 363 125
1 363 125
1 363 125
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
78 079 888
78 079 888
78 079 888
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 145 082
4 145 082
4 145 082
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
14 341 699
14 341 699
14 341 699
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
569 218
569 218
569 218
1513022
3022
1030
Додаток 3.3
33
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
161 109
161 109
161 109
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
17 147 600
17 147 600
17 147 600
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
20 868 355
20 868 355
20 868 355
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 944 133
1 944 133
1 944 133
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
167 300
167 300
167 300
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
167 300
167 300
167 300
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
1 412 600
1 412 600
1 412 600
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
84 600
84 600
84 600
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
1 328 000
1 328 000
1 328 000
9100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
10 605 627
10 605 627
6 360 753
1 505 947
77 792
12 792
65 000
65 000
65 000
10 683 419
9110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
10 605 627
10 605 627
6 360 753
1 505 947
77 792
12 792
65 000
65 000
65 000
10 683 419
9110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
10 259 233
10 259 233
6 360 753
1 505 947
77 792
12 792
65 000
65 000
65 000
10 337 025
9113200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9113202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9118600
8600
0133
Інші видатки
219 579
219 579
219 579
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
219 579
219 579
219 579
В С Ь О Г О
550 811 997
550 811 997
183 099 285
42 933 028
16 210 125
14 092 895
2 587 373
580 008
2 117 230
2 047 000
2 047 000
567 022 122
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.3
34
Додаток 3.4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
433 457 983
433 457 983
255 220 810
80 012 278
22 389 052
20 495 052
766 337
2 074 233
1 894 000
1 894 000
1 894 000
455 847 035
1010000
Управління освіти Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
433 457 983
433 457 983
255 220 810
80 012 278
22 389 052
20 495 052
766 337
2 074 233
1 894 000
1 894 000
1 894 000
455 847 035
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
1 136 060
1 136 060
863 911
53 293
1 136 060
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
131 745 040
131 745 040
74 358 865
27 581 272
16 339 643
15 439 643
900 000
900 000
900 000
148 084 683
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
207 925 131
207 925 131
131 778 123
32 397 712
1 408 476
414 476
994 000
994 000
994 000
209 333 607
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 783 349
2 783 349
2 004 439
277 347
2 783 349
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 400 182
4 400 182
3 056 484
647 376
14 760
14 760
4 414 942
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
71 248 039
71 248 039
32 934 700
17 698 006
4 594 252
4 594 252
766 337
2 074 233
75 842 291
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 513 634
1 513 634
1 149 749
99 059
1 513 634
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
3 890 072
3 890 072
2 802 051
277 800
3 890 072
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
1 079 980
1 079 980
759 946
26 606
1 079 980
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
307 460
307 460
208 061
23 264
307 460
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
7 429 036
7 429 036
5 304 481
930 543
31 921
31 921
7 460 957
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
7 429 036
7 429 036
5 304 481
930 543
31 921
31 921
7 460 957
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської міської
ради
517 795 804
517 795 804
16 872 955
641 419
517 795 804
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської міської
ради
517 795 804
517 795 804
16 872 955
641 419
517 795 804
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
21 829 633
21 829 633
16 872 955
641 419
21 829 633
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
325 289
325 289
325 289
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
225 627 200
225 627 200
225 627 200
оплата
праці
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2017 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
Додаток 3.4
35
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
28 969 400
28 969 400
28 969 400
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
6 830 100
6 830 100
6 830 100
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
2 171 700
2 171 700
2 171 700
1513012
1030
3012
Додаток 3.4
36
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
1 218 600
1 218 600
1 218 600
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
186 437 400
186 437 400
186 437 400
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
35 260
35 260
35 260
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
4 030
4 030
4 030
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
31 230
31 230
31 230
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
264 817 753
264 817 753
264 817 753
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2 459 587
2 459 587
2 459 587
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
2 460 183
2 460 183
2 460 183
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
147 375 945
147 375 945
147 375 945
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5 654 529
5 654 529
5 654 529
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
35 747 792
35 747 792
35 747 792
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 130 433
1 130 433
1 130 433
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
382 523
382 523
382 523
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
28 533 909
28 533 909
28 533 909
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
41 072 852
41 072 852
41 072 852
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
3 514 269
3 514 269
3 514 269
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
544 200
544 200
544 200
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
544 200
544 200
544 200
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
1 102 200
1 102 200
1 102 200
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
180 200
180 200
180 200
Додаток 3.4
37
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
оплата
праці
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
видатки
споживання
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
922 000
922 000
922 000
9200000
Адміністрація Московського району Харківської міської
ради
10 489 734
10 489 734
7 025 782
722 468
1 426 414
10 000
1 416 414
1 416 414
1 416 414
11 916 148
9210000
Адміністрація Московського району Харківської міської
ради
10 489 734
10 489 734
7 025 782
722 468
1 426 414
10 000
1 416 414
1 416 414
1 416 414
11 916 148
9210180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
10 093 936
10 093 936
7 025 782
722 468
1 426 414
10 000
1 416 414
1 416 414
1 416 414
11 520 350
9213200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
266 575
266 575
266 575
9213202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
266 575
266 575
266 575
9218600
8600
0133
Інші видатки
129 223
129 223
129 223
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
129 223
129 223
129 223
В С Ь О Г О
961 743 521
961 743 521
279 119 547
81 376 165
23 815 466
20 505 052
766 337
2 074 233
3 310 414
3 310 414
3 310 414
985 558 987
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.4
38
Додаток 3.5
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
217 364 736
217 364 736 129 331 430
41 837 789
10 767 191
9 689 391
856 380
330 530 1 077 800
1 059 000
1 059 000 228 131 927
1010000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
217 364 736
217 364 736 129 331 430
41 837 789
10 767 191
9 689 391
856 380
330 530 1 077 800
1 059 000
1 059 000 228 131 927
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
934 934
934 934
702 169
70 546
934 934
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
73 998 295
73 998 295
39 431 009
19 272 319
7 804 610
7 304 610
6 925
1 401
500 000
500 000
500 000
81 802 905
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
122 277 017
122 277 017
76 753 891
20 052 598
2 294 359
1 735 359
737 208
52 193
559 000
559 000
559 000 124 571 376
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
2 714 279
2 714 279
1 888 325
399 061
160 328
160 328
84 363
15 440
2 874 607
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
9 528 090
9 528 090
4 758 400
1 409 830
476 515
457 715
27 884
261 496
18 800
10 004 605
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 231 974
1 231 974
957 754
48 744
1 231 974
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 073 977
2 073 977
1 530 771
88 485
2 073 977
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
576 038
576 038
418 055
12 669
576 038
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
275 453
275 453
218 242
4 128
275 453
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
3 754 679
3 754 679
2 672 814
479 409
31 379
31 379
3 786 058
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 754 679
3 754 679
2 672 814
479 409
31 379
31 379
3 786 058
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
259 752 713
259 752 713
8 615 561
588 628
259 752 713
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
259 752 713
259 752 713
8 615 561
588 628
259 752 713
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
11 873 082
11 873 082
8 615 561
588 628
11 873 082
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
496 569
496 569
496 569
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
106 717 000
106 717 000
106 717 000
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.5
39
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
осіб начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні,
звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби,
батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули
(померли), пропали безвісти або стали інвалідами
при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
9 420 600
9 420 600
9 420 600
3014
1070
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із
захисту рослин, передбаченим частиною
четвертою статті 20 Закону України "Про
захист рослин", громадянам, передбаченим
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону України „Про
культуру”, частиною другою статті 30 Закону
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу",
абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту", на безоплатне
користування житлом, опаленням та освітленням
43 000
43 000
43 000
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-
комунальні послуги
7 025 700
7 025 700
7 025 700
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
838 794 400
838 794 400
838 794 400
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
600 000
600 000
600 000
3012
1030
Додаток_2
4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
15 826 400
15 826 400
15 826 400
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
3 228 300
3 228 300
3 228 300
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
942 200
942 200
942 200
1513012
1030
3012
Додаток 3.5
40
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
1513014
3014
1070
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону
України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства
про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону
України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом
першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та
освітленням
43 000
43 000
43 000
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
962 000
962 000
962 000
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
85 715 100
85 715 100
85 715 100
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
24 350
24 350
24 350
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
2 070
2 070
2 070
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
22 280
22 280
22 280
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
138 408 805
138 408 805
138 408 805
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 267 480
1 267 480
1 267 480
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
1 385 571
1 385 571
1 385 571
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
78 921 720
78 921 720
78 921 720
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
4 822 512
4 822 512
4 822 512
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
18 611 931
18 611 931
18 611 931
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
733 575
733 575
733 575
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
152 718
152 718
152 718
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
11 964 237
11 964 237
11 964 237
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
20 549 061
20 549 061
20 549 061
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
1 439 507
1 439 507
1 439 507
Додаток 3.5
41
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
140 000
140 000
140 000
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
140 000
140 000
140 000
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
653 400
653 400
653 400
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
99 400
99 400
99 400
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
554 000
554 000
554 000
9300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
8 879 737
8 879 737
5 374 363
771 049
2 203
2 203
8 881 940
9310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
8 879 737
8 879 737
5 374 363
771 049
2 203
2 203
8 881 940
9310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
8 505 730
8 505 730
5 374 363
771 049
2 203
2 203
8 507 933
9313200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9313202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9318600
8600
0133
Інші видатки
247 192
247 192
247 192
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
247 192
247 192
247 192
В С Ь О Г О
485 997 186
485 997 186
143 321 354
43 197 466
10 769 394
9 691 594
856 380
330 530
1 077 800
1 059 000
1 059 000
496 766 580
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.5
42
Додаток 3.6
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
163 951 829
163 951 829
98 373 100
27 160 181
8 724 704
7 755 704
34 985
1 976 506
969 000
961 000
961 000
172 676 533
1010000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
163 951 829
163 951 829
98 373 100
27 160 181
8 724 704
7 755 704
34 985
1 976 506
969 000
961 000
961 000
172 676 533
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
720 577
720 577
532 831
47 758
13 000
13 000
13 000
13 000
733 577
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
45 492 074
45 492 074
26 094 925
8 786 673
5 898 428
5 498 428
48 358
400 000
400 000
400 000
51 390 502
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
75 426 267
75 426 267
48 124 104
10 959 141
672 568
124 568
23 145
548 000
548 000
548 000
76 098 835
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 916 819
4 916 819
3 673 295
389 170
4 916 819
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
30 736 376
30 736 376
15 162 300
6 409 538
2 140 708
2 132 708
34 985
1 905 003
8 000
32 877 084
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
824 305
824 305
631 311
44 487
824 305
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 715 799
1 715 799
1 309 292
45 173
1 715 799
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
646 693
646 693
375 512
47 375
646 693
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
239 979
239 979
152 285
41 841
239 979
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
3 232 940
3 232 940
2 317 245
389 025
3 232 940
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3 232 940
3 232 940
2 317 245
389 025
3 232 940
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
208 374 468
208 374 468
7 529 463
243 613
208 374 468
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
208 374 468
208 374 468
7 529 463
243 613
208 374 468
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
9 846 089
9 846 089
7 529 463
243 613
9 846 089
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
389 811
389 811
389 811
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
86 500 200
86 500 200
86 500 200
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
з них
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
видатки
розвитку
Додаток 3.6
43
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
з них
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них:
видатки
розвитку
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
12 168 100
12 168 100
12 168 100
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
3 440 900
3 440 900
3 440 900
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
828 100
828 100
828 100
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
693 600
693 600
693 600
1513012
1030
3012
Додаток 3.6
44
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
з них
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них:
видатки
розвитку
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
69 369 500
69 369 500
69 369 500
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
201 570
201 570
201 570
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
24 290
24 290
24 290
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих
5 520
5 520
5 520
або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
на придбання твердого палива
1513023
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
2 220
2 220
2 220
1513025
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого
палива та скрапленого газу
4 660
4 660
4 660
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
164 880
164 880
164 880
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
106 797 743
106 797 743
106 797 743
1513022
3022
1030
Додаток 3.6
45
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
з них
бюджет
розвитку
видатки
споживання
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
з них:
видатки
розвитку
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
923 230
923 230
923 230
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
945 952
945 952
945 952
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
59 502 603
59 502 603
59 502 603
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 807 299
3 807 299
3 807 299
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
14 803 114
14 803 114
14 803 114
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
383 362
383 362
383 362
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
257 560
257 560
257 560
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
11 084 068
11 084 068
11 084 068
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
15 090 555
15 090 555
15 090 555
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
3 494 555
3 494 555
3 494 555
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
246 600
246 600
246 600
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
246 600
246 600
246 600
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
897 900
897 900
897 900
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
117 900
117 900
117 900
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
780 000
780 000
780 000
9400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
7 494 887
7 494 887
4 758 928
512 665
69 600
4 600
65 000
65 000
65 000
7 564 487
9410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
7 494 887
7 494 887
4 758 928
512 665
69 600
4 600
65 000
65 000
65 000
7 564 487
9410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
7 144 041
7 144 041
4 758 928
512 665
69 600
4 600
65 000
65 000
65 000
7 213 641
9413200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9413202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9418600
8600
0133
Інші видатки
224 031
224 031
224 031
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
224 031
224 031
224 031
В С Ь О Г О
379 821 184
379 821 184
110 661 491
27 916 459
8 794 304
7 760 304
34 985
1 976 506
1 034 000
1 026 000
1 026 000
388 615 488
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.6
46
Додаток 3.7
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
138 381 158
138 381 158
82 703 833
26 169 251
8 051 055
7 121 055
48 210
93 160
930 000
930 000
930 000
146 432 213
1010000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
138 381 158
138 381 158
82 703 833
26 169 251
8 051 055
7 121 055
48 210
93 160
930 000
930 000
930 000
146 432 213
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
749 885
749 885
553 499
60 547
749 885
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
52 726 610
52 726 610
30 349 329
11 044 675
7 367 115
6 917 115
531
235
450 000
450 000
450 000
60 093 725
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
59 484 840
59 484 840
35 696 545
11 485 437
508 884
28 884
15 604
5 058
480 000
480 000
480 000
59 993 724
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
3 048 909
3 048 909
2 311 950
192 311
3 048 909
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 721 830
4 721 830
3 081 898
940 715
4 721 830
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
7 906 569
7 906 569
3 897 300
1 168 352
175 056
175 056
32 075
87 867
8 081 625
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 036 497
1 036 497
836 882
11 000
1 036 497
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 884 948
1 884 948
1 479 631
31 471
1 884 948
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
507 901
507 901
375 695
9 167
507 901
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
246 233
246 233
181 845
8 594
246 233
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
6 066 936
6 066 936
3 939 259
1 216 982
6 066 936
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 066 936
6 066 936
3 939 259
1 216 982
6 066 936
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
157 500 027
157 500 027
8 586 603
269 224
157 500 027
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
157 500 027
157 500 027
8 586 603
269 224
157 500 027
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
11 497 041
11 497 041
8 586 603
269 224
11 497 041
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
125 468
125 468
125 468
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
65 021 600
65 021 600
65 021 600
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.7
47
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
9 528 300
9 528 300
9 528 300
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
1 813 700
1 813 700
1 813 700
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
484 800
484 800
484 800
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
582 600
582 600
582 600
1513012
1030
3012
Додаток 3.7
48
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
52 612 200
52 612 200
52 612 200
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
88 880
88 880
88 880
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
13 510
13 510
13 510
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих
1 090
1 090
1 090
або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
на придбання твердого палива
1513023
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
1 090
1 090
1 090
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
73 190
73 190
73 190
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
77 755 978
77 755 978
77 755 978
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
734 436
734 436
734 436
1513022
3022
1030
Додаток 3.7
49
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань на придбання твердого палива та
скрапленого газу
87 860
87 860
87 860
Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,
ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранів служби цивільного захисту та
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, звільненим зі
служби за віком, хворобою або вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної
11 040
11 040
11 040
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні, на
придбання твердого палива
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
6 620
6 620
6 620
3022
1030
Додаток_2
5
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
споживання
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
ВСЬОГО
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
707 380
707 380
707 380
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
44 075 149
44 075 149
44 075 149
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
2 849 368
2 849 368
2 849 368
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
11 514 356
11 514 356
11 514 356
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
216 422
216 422
216 422
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
180 346
180 346
180 346
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
6 380 420
6 380 420
6 380 420
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
11 098 101
11 098 101
11 098 101
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
2 155 760
2 155 760
2 155 760
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
201 400
201 400
201 400
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
201 400
201 400
201 400
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
653 900
653 900
653 900
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
54 900
54 900
54 900
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
599 000
599 000
599 000
9500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
7 540 619
7 540 619
4 752 995
503 784
84 000
19 000
65 000
65 000
65 000
7 624 619
9510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
7 540 619
7 540 619
4 752 995
503 784
84 000
19 000
65 000
65 000
65 000
7 624 619
9510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
7 130 984
7 130 984
4 752 995
503 784
84 000
19 000
65 000
65 000
65 000
7 214 984
9513200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9513202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9518600
8600
0133
Інші видатки
282 820
282 820
282 820
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
282 820
282 820
282 820
В С Ь О Г О
303 421 804
303 421 804
96 043 431
26 942 259
8 135 055
7 140 055
48 210
93 160
995 000
995 000
995 000
311 556 859
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.7
50
Додаток 3.8
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
213 298 948
213 298 948
128 651 140
35 918 226
15 324 691
13 480 191
3 823 885
573 563
1 844 500
1 770 000
1 770 000
228 623 639
1010000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
213 298 948
213 298 948
128 651 140
35 918 226
15 324 691
13 480 191
3 823 885
573 563
1 844 500
1 770 000
1 770 000
228 623 639
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
849 752
849 752
657 785
23 926
13 000
13 000
13 000
13 000
862 752
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
57 131 987
57 131 987
32 777 388
11 244 088
8 347 279
7 137 279
16 320
223 572
1 210 000
1 200 000
1 200 000
65 479 266
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
120 805 567
120 805 567
75 614 442
19 867 352
6 081 871
5 470 371
3 308 972
251 399
611 500
557 000
557 000
126 887 438
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 674 469
3 674 469
2 712 564
348 924
363 792
353 792
269 770
17 543
10 000
4 038 261
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
23 760 305
23 760 305
11 759 400
3 714 759
403 399
403 399
228 823
47 999
24 163 704
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 339 988
1 339 988
1 056 276
42 167
1 339 988
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 986 893
1 986 893
1 449 203
163 853
1 986 893
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
653 019
653 019
482 047
45 560
653 019
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
279 454
279 454
204 072
28 163
279 454
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
2 817 514
2 817 514
1 937 963
439 434
115 350
115 350
33 050
2 932 864
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2 817 514
2 817 514
1 937 963
439 434
115 350
115 350
33 050
2 932 864
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської міської
ради
260 047 027
260 047 027
10 534 644
345 906
260 047 027
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської міської
ради
260 047 027
260 047 027
10 534 644
345 906
260 047 027
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
13 926 355
13 926 355
10 534 644
345 906
13 926 355
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
452 517
452 517
452 517
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
110 342 000
110 342 000
110 342 000
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата праці
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Додаток 3.8
51
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
15 162 500
15 162 500
15 162 500
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
2 878 700
2 878 700
2 878 700
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
948 300
948 300
948 300
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
509 600
509 600
509 600
3012
1513012
1030
Додаток 3.8
52
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
90 842 900
90 842 900
90 842 900
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
20 260
20 260
20 260
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
1 450
1 450
1 450
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих
1 110
1 110
1 110
або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
на придбання твердого палива
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
17 700
17 700
17 700
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
131 667 792
131 667 792
131 667 792
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 185 566
1 185 566
1 185 566
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
1 252 379
1 252 379
1 252 379
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
71 280 262
71 280 262
71 280 262
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 368 452
3 368 452
3 368 452
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
18 332 464
18 332 464
18 332 464
1513022
3022
1030
Додаток 3.8
53
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
518 083
518 083
518 083
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
142 157
142 157
142 157
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
14 026 567
14 026 567
14 026 567
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
21 561 862
21 561 862
21 561 862
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
2 097 303
2 097 303
2 097 303
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
317 400
317 400
317 400
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
317 400
317 400
317 400
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
1 223 400
1 223 400
1 223 400
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
128 400
128 400
128 400
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
1 095 000
1 095 000
1 095 000
9600000
Адміністрація Слобідського району Харківської міської
ради
8 520 241
8 520 241
5 368 890
770 507
73 384
8 384
65 000
65 000
65 000
8 593 625
9610000
Адміністрація Слобідського району Харківської міської
ради
8 520 241
8 520 241
5 368 890
770 507
73 384
8 384
65 000
65 000
65 000
8 593 625
9610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
8 200 176
8 200 176
5 368 890
770 507
73 384
8 384
65 000
65 000
65 000
8 273 560
9613200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9613202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9618600
8600
0133
Інші видатки
193 250
193 250
193 250
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
193 250
193 250
193 250
В С Ь О Г О
481 866 216
481 866 216
144 554 674
37 034 639
15 398 075
13 488 575
3 823 885
573 563
1 909 500
1 835 000
1 835 000
497 264 291
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.8
54
Додаток 3.9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
142 661 098
142 661 098
88 169 608
21 642 254
10 154 310
8 152 638
78 301
2 634
2 001 672
1 048 000
1 048 000
152 815 408
1010000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
142 661 098
142 661 098
88 169 608
21 642 254
10 154 310
8 152 638
78 301
2 634
2 001 672
1 048 000
1 048 000
152 815 408
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
666 147
666 147
497 449
34 031
13 000
13 000
13 000
13 000
679 147
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
45 570 411
45 570 411
26 133 365
9 145 088
8 331 529
7 283 959
1 047 570
500 000
500 000
53 901 940
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
69 966 097
69 966 097
44 888 511
9 918 772
1 409 721
480 321
929 400
535 000
535 000
71 375 818
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 414 329
2 414 329
1 885 918
99 563
3 793
3 793
2 418 122
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
3 561 037
3 561 037
2 657 947
290 754
63 373
56 671
6 702
3 624 410
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
14 388 431
14 388 431
7 571 600
1 713 600
289 744
284 744
78 301
2 634
5 000
14 678 175
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
841 257
841 257
661 490
32 218
841 257
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
1 710 144
1 710 144
1 285 286
80 599
1 710 144
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
301 626
301 626
195 227
34 792
301 626
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
282 715
282 715
199 762
34 830
282 715
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
2 958 904
2 958 904
2 193 053
258 007
43 150
43 150
3 002 054
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2 958 904
2 958 904
2 193 053
258 007
43 150
43 150
3 002 054
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
178 281 890
178 281 890
7 488 373
154 116
178 281 890
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
178 281 890
178 281 890
7 488 373
154 116
178 281 890
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
9 958 293
9 958 293
7 488 373
154 116
9 958 293
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
602 288
602 288
602 288
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
76 632 300
76 632 300
76 632 300
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата
праці
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова
на 2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2017 рік
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Додаток 3.9
55
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
9 477 700
9 477 700
9 477 700
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
2 584 500
2 584 500
2 584 500
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
586 300
586 300
586 300
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
561 400
561 400
561 400
3012
1513012
1030
Додаток 3.9
56
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
63 422 400
63 422 400
63 422 400
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
173 180
173 180
173 180
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
25 330
25 330
25 330
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих
2 210
2 210
2 210
або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
на придбання твердого палива
1513023
3023
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання
твердого палива
3 310
3 310
3 310
1513025
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого
палива та скрапленого газу
2 210
2 210
2 210
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
140 120
140 120
140 120
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
87 857 357
87 857 357
87 857 357
1513022
3022
1030
Додаток 3.9
57
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
оплата праці
видатки
споживання
оплата
праці
з них:
видатки
розвитку
з них
з них:
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
671 336
671 336
671 336
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
731 032
731 032
731 032
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
45 824 840
45 824 840
45 824 840
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 172 248
3 172 248
3 172 248
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
12 195 351
12 195 351
12 195 351
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
302 641
302 641
302 641
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
98 589
98 589
98 589
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
11 155 510
11 155 510
11 155 510
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
13 705 810
13 705 810
13 705 810
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
2 494 972
2 494 972
2 494 972
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
215 500
215 500
215 500
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
215 500
215 500
215 500
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
348 000
348 000
348 000
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
66 300
66 300
66 300
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
281 700
281 700
281 700
9700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
8 157 988
8 157 988
4 632 097
958 801
100 823
35 823
65 000
65 000
65 000
8 258 811
9710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
8 157 988
8 157 988
4 632 097
958 801
100 823
35 823
65 000
65 000
65 000
8 258 811
9710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
7 772 187
7 772 187
4 632 097
958 801
100 823
35 823
65 000
65 000
65 000
7 873 010
9713200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9713202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9718600
8600
0133
Інші видатки
258 986
258 986
258 986
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
258 986
258 986
258 986
В С Ь О Г О
329 100 976
329 100 976
100 290 078
22 755 171
10 255 133
8 188 461
78 301
2 634
2 066 672
1 113 000
1 113 000
339 356 109
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.9
58
Додаток 3.10
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1000000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
293 022 081
293 022 081 175 617 791
57 265 097
20 533 618
18 570 618 3 368 302 1 615 174 1 963 000
1 885 000
1 885 000
313 555 699
1010000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
293 022 081
293 022 081 175 617 791
57 265 097
20 533 618
18 570 618 3 368 302 1 615 174 1 963 000
1 885 000
1 885 000
313 555 699
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
887 979
887 979
648 664
77 475
887 979
1011010
1010
0910
Дошкільна освiта
87 631 547
87 631 547
49 019 215
19 333 154
13 003 690
12 073 690
250 000
543 000
930 000
900 000
900 000 100 635 237
1011020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
176 709 234
176 709 234 107 449 404
34 851 166
6 322 136
5 306 136 2 954 200
313 284 1 016 000
985 000
985 000 183 031 370
1011030
1030
0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)
школами
2 330 359
2 330 359
1 873 090
33 576
1 000
1 000
2 331 359
1011090
1090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 410 772
4 410 772
3 344 686
318 915
153 000
143 000
72 000
4 300
10 000
4 563 772
1011100
1100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної
освіти
8 878 825
8 878 825
4 197 800
1 822 334
947 792
947 792
32 102
750 990
9 826 617
1011170
1170
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти
1 601 101
1 601 101
1 203 428
109 787
1 601 101
1011190
1190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
2 792 209
2 792 209
2 040 542
161 137
2 792 209
1011200
1200
0990
Здійснення централізованого господарського обслуговування
735 671
735 671
506 278
48 883
735 671
1011210
1210
0990
Утримання інших закладів освіти
354 180
354 180
273 357
18 079
354 180
1015020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
6 690 204
6 690 204
5 061 327
490 591
106 000
99 000
60 000
3 600
7 000
6 796 204
1015022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 690 204
6 690 204
5 061 327
490 591
106 000
99 000
60 000
3 600
7 000
6 796 204
1500000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
327 570 569
327 570 569
13 391 220
354 638
327 570 569
1510000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
327 570 569
327 570 569
13 391 220
354 638
327 570 569
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
17 577 205
17 577 205
13 391 220
354 638
17 577 205
1511060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
256 360
256 360
256 360
1513010
3010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
136 122 800
136 122 800
136 122 800
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2017 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
Додаток 3.10
59
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
3025
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання
твердого палива та скрапленого газу
6 870
6 870
6 870
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
487 610
487 610
487 610
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
1 258 536 647
1 258 536 647
1 258 536 647
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
11 163 991
11 163 991
11 163 991
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до
трьох років
11 839 758
11 839 758
11 839 758
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
700 317 125
700 317 125
700 317 125
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
35 742 704
35 742 704
35 742 704
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
160 854 120
160 854 120
160 854 120
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
5 068 053
5 068 053
5 068 053
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
2 086 881
2 086 881
2 086 881
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
134 287 637
134 287 637
134 287 637
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
197 176 378
197 176 378
197 176 378
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу
20 769 974
20 769 974
20 769 974
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
47 200 700
47 200 700
36 258 500
2 053 800
360 750
360 750
208 524
4 638
47 561 450
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
43 264 300
43 264 300
33 726 100
1 609 900
360 750
360 750
208 524
4 638
43 625 050
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам
3 936 400
3 936 400
2 532 400
443 900
3 936 400
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
4 054 800
4 054 800
2 181 000
424 400
4 054 800
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
3 834 500
3 834 500
2 181 000
424 400
3 834 500
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
220 300
220 300
220 300
3130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 226 100
7 226 100
5 075 900
125 400
7 226 100
Додаток_2
6
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
1513011
3011
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
16 595 900
16 595 900
16 595 900
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції,
7 909 700
7 909 700
7 909 700
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей,
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби
особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на
житлово-комунальні послуги
1513013
3013
1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги
994 900
994 900
994 900
1030
3012
1513012
Додаток 3.10
60
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
1513015
3015
1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні
послуги
930 600
930 600
930 600
1513016
3016
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
109 691 700
109 691 700
109 691 700
1513020
3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
12 660
12 660
12 660
1513021
3021
1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на
придбання твердого палива та скрапленого газу
4 650
4 650
4 650
1513026
3026
1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
8 010
8 010
8 010
1513040
3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
169 867 754
169 867 754
169 867 754
1513041
3041
1040
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
1 504 614
1 504 614
1 504 614
1513042
3042
1040
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
1 641 406
1 641 406
1 641 406
1513043
3043
1040
Надання допомоги при народженні дитини
101 340 315
101 340 315
101 340 315
1513044
3044
1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
3 991 763
3 991 763
3 991 763
1513045
3045
1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
15 059 310
15 059 310
15 059 310
1513046
3046
1040
Надання тимчасової державної допомоги дітям
511 438
511 438
511 438
1513047
3047
1040
Надання допомоги при усиновленні дитини
407 696
407 696
407 696
1513048
3048
1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
15 838 684
15 838 684
15 838 684
1513049
3049
1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
29 572 528
29 572 528
29 572 528
1513080
3080
1010
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
2 171 590
2 171 590
2 171 590
1513180
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
392 100
392 100
392 100
1513181
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами
392 100
392 100
392 100
1513400
3400
Інші видатки на соціальний захист населення
1 170 100
1 170 100
1 170 100
1513401
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних громадян
92 100
92 100
92 100
1513402
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих
категорій громадян
1 078 000
1 078 000
1 078 000
Додаток 3.10
61
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Код
ТПКВКМ
Б /
ТКВКБМ
С
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
оплата
праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
9800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
11 054 376
11 054 376
6 378 373
1 794 229
97 688
32 688
65 000
65 000
65 000
11 152 064
9810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
11 054 376
11 054 376
6 378 373
1 794 229
97 688
32 688
65 000
65 000
65 000
11 152 064
9810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення
10 852 390
10 852 390
6 378 373
1 794 229
97 688
32 688
65 000
65 000
65 000
10 950 078
9813200
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
126 815
9813202
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
126 815
9818600
8600
0133
Інші видатки
75 171
75 171
75 171
Забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
75 171
75 171
75 171
В С Ь О Г О
631 647 026
631 647 026
195 387 384
59 413 964
20 631 306
18 603 306 3 368 302 1 615 174
2 028 000
1 950 000
1 950 000
652 278 332
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.10
62
(гривень)
7618120
7618700
7618260
1513041
1513042
1513043
1513044
1513045
1513046
1513047
1513048
1513049
1513080
Державний бюджет
193 026 700
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
177 778 056
144 994 744
1 267 212
1 352 730
73 916 403
3 931 451
20 248 103
702 881
304 183
18 156 642
23 657 254
1 457 885
Бюджет Київського району
187 478 334
139 770 739
1 150 530
1 363 125
78 079 888
4 145 082
14 341 699
569 218
161 109
17 147 600
20 868 355
1 944 133
Бюджет Московського району
328 826 937
268 332 022
2 459 587
2 460 183
147 375 945
5 654 529
35 747 792
1 130 433
382 523
28 533 909
41 072 852
3 514 269
Бюджет Немишлянського району
159 315 871
139 848 312
1 267 480
1 385 571
78 921 720
4 822 512
18 611 931
733 575
152 718
11 964 237
20 549 061
1 439 507
Бюджет Новобаварського району
131 079 421
110 292 298
923 230
945 952
59 502 603
3 807 299
14 803 114
383 362
257 560
11 084 068
15 090 555
3 494 555
Бюджет Основ'янського району
119 225 808
79 911 738
734 436
707 380
44 075 149
2 849 368
11 514 356
216 422
180 346
6 380 420
11 098 101
2 155 760
Бюджет Слобідського району
160 863 995
133 765 095
1 185 566
1 252 379
71 280 262
3 368 452
18 332 464
518 083
142 157
14 026 567
21 561 862
2 097 303
Бюджет Холодногірського району
113 220 939
90 352 329
671 336
731 032
45 824 840
3 172 248
12 195 351
302 641
98 589
11 155 510
13 705 810
2 494 972
Бюджет Шевченківського району
217 420 020
172 039 344
1 504 614
1 641 406
101 340 315
3 991 763
15 059 310
511 438
407 696
15 838 684
29 572 528
2 171 590
ВСЬОГО
193 026 700
1 595 209 381
1 279 306 621
11 163 991
11 839 758
700 317 125
35 742 704
160 854 120
5 068 053
2 086 881
134 287 637
197 176 378
20 769 974
Додаток 4
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет
міста Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Міжбюджетні трансферти
з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2017 рік
Реверсна
дотація
Інші додаткові
дотації (з
міського
бюджету м.
Харкова
районним у
місті
бюджетам)
надання
допомоги при
народженні
дитини
Дотації
надання
допомоги на
догляд за
дитиною віком
до трьох років
надання
допомоги на
дітей одиноким
матерям
надання
допомоги на
догляд за
інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок
психічного
розладу
надання
допомоги у
зв'язку з
вагітністю і
пологами
на виплату
допомоги сім'ям з
дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-
інвалідам,
тимчасової
державної
допомоги дітям та
допомоги по
догляду за
інвалідами I чи II
групи внаслідок
психічного
розладу
в тому числі
надання
допомоги на
дітей, над якими
встановлено
опіку чи
піклування
надання
тимчасової
державної
допомоги
дітям
надання
допомоги при
усиновленні
дитини
надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпечени
м сім'ям
Назва бюджету
надання
державної
соціальної
допомоги
інвалідам з
дитинства та
дітям-інвалідам
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
Додаток 4
1
надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі
служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки
України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури,
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з
військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби,
батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали
безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-
комунальні послуги
7618320
1513011
1513012
1513013
1513014
1513015
1513016
Державний бюджет
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
Бюджет Індустріального району
109 666 100
17 134 100
3 738 500
1 344 800
572 800
86 875 900
Бюджет Київського району
118 143 800
17 319 800
4 882 700
1 119 500
994 500
93 827 300
Бюджет Московського району
225 627 200
28 969 400
6 830 100
2 171 700
1 218 600
186 437 400
Бюджет Немишлянського району
106 717 000
15 826 400
3 228 300
942 200
43 000
962 000
85 715 100
Бюджет Новобаварського району
86 500 200
12 168 100
3 440 900
828 100
693 600
69 369 500
Бюджет Основ'янського району
65 021 600
9 528 300
1 813 700
484 800
582 600
52 612 200
Бюджет Слобідського району
110 342 000
15 162 500
2 878 700
948 300
509 600
90 842 900
Бюджет Холодногірського району
76 632 300
9 477 700
2 584 500
586 300
561 400
63 422 400
Бюджет Шевченківського району
136 122 800
16 595 900
7 909 700
994 900
930 600
109 691 700
ВСЬОГО
1 034 773 000
142 182 200
37 307 100
9 420 600
43 000
7 025 700
838 794 400
надання пільг пенсіонерам з
числа спеціалістів із захисту
рослин, передбаченим
частиною четвертою статті
20 Закону України "Про
захист рослин", громадянам,
передбаченим пунктом "ї"
частини першої статті 77
Основ законодавства про
охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону
України „Про культуру”,
частиною другою статті 30
Закону України "Про
бібліотеки та бібліотечну
справу", абзацом першим
частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту",
на безоплатне користування
житлом, опаленням та
освітленням
в тому числі
надання пільг
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
дружинам
(чоловікам) та
опікунам (на час
опікунства) дітей
померлих
громадян, смерть
яких пов'язана з
Чорнобильською
катастрофою, на
житлово-
комунальні
послуги
надання пільг
багатодітним
сім'ям на
житлово-
комунальні
послуги
надання субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на оплату
житлово-
комунальних
послуг
на надання пільг та
житлових субсидій
населенню на
оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати
(утримання
будинків і споруд
та прибудинкових
територій),
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот
Назва бюджету
надання пільг ветеранам війни,
особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, дітям війни,
особам, які мають особливі
трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих
(загиблих)осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на
житлово-комунальні послуги
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
Субвенції
Додаток 4
2
Назва бюджету
7618340
1513021
1513022
1513023
1513025
1513026
7618480
7618290
7618380
Державний бюджет
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
400 000
Бюджет Індустріального району
1 270
1 270
74 917 958
Бюджет Київського району
42 570
11 260
1 110
30 200
753 702
106 411 252
Бюджет Московського району
35 260
4 030
31 230
325 289
141 581 427
Бюджет Немишлянського району
24 350
2 070
22 280
496 569
80 506 484
Бюджет Новобаварського району
201 570
24 290
5 520
2 220
4 660
164 880
389 811
52 279 484
Бюджет Основ'янського району
88 880
13 510
1 090
1 090
73 190
125 468
39 771 510
Бюджет Слобідського району
20 260
1 450
1 110
17 700
452 517
77 439 849
Бюджет Холодногірського району
173 180
25 330
2 210
3 310
2 210
140 120
602 288
49 103 340
Бюджет Шевченківського району
12 660
4 650
8 010
256 360
107 466 942
ВСЬОГО
600 000
87 860
11 040
6 620
6 870
487 610
3 402 004
400 000
729 478 246
на виплату державної
соціальної допомоги
на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
грошового
забезпечення батькам-
вихователям і
прийомним батькам
за надання
соціальних послуг у
дитячих будинках
сімейного типу та
прийомних сім'ях за
принципом "гроші
ходять за дитиною"
Субвенції
на надання
пільг та
житлових
субсидій
населенню на
придбання
твердого та
рідкого
пічного
побутового
палива і
скрапленого
газу
надання пільг
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
дружинам
(чоловікам) та
опікунам (на час
опікунства) дітей
померлих
громадян, смерть
яких пов'язана з
Чорнобильською
катастрофою, на
придбання
твердого палива
надання пільг ветеранам
війни, особам, на яких
поширюється дія Закону
України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту",
особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі заслуги
перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі
трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських
переслідувань на придбання
твердого палива та
скрапленого газу
надання пільг
багатодітним
сім'ям на
придбання
твердого палива та
скрапленого газу
надання субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на
придбання
твердого та
рідкого пічного
побутового палива
і скрапленого газу
надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції,
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту
та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, звільненим зі служби за
віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, дітям (до
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх
утриманні, на придбання твердого палива
Освітня
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на утримання
об'єктів
спільного
користування чи
ліквідацію
негативних
наслідків
діяльності
об'єктів
спільного
користування
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Загальний фонд
в тому числі
Додаток 4
3
(гривень)
Державний бюджет
193 026 700
193 026 700
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
400 000
400 000
Бюджет Індустріального району
507 358 128
507 358 128
Бюджет Київського району
552 600 397
552 600 397
Бюджет Московського району
964 728 135
964 728 135
Бюджет Немишлянського району
486 908 586
486 908 586
Бюджет Новобаварського району
380 742 784
380 742 784
Бюджет Основ'янського району
304 145 004
304 145 004
Бюджет Слобідського району
482 883 716
482 883 716
Бюджет Холодногірського району
330 084 376
330 084 376
Бюджет Шевченківського району
633 318 126
633 318 126
ВСЬОГО
4 836 195 952
4 836 195 952
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
РАЗОМ
спеціальний
фонд
загальний фонд
в тому числі
Назва бюджету
Додаток 4
4
грн.
з них
з них
з них
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
7300000
Департамент економіки та
комунального майна Харківської
міської ради
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7310000
Департамент економіки та
комунального майна Харківської
міської ради
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7318100
8100
Надання та повернення пільгового
довгострокового кредиту на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7318103
8103
1060
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7500000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
10 788 200
10 788 200
10 788 200
10 788 200
7510000
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
10 788 200
10 788 200
10 788 200
10 788 200
7516050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
10 788 200
10 788 200
10 788 200
10 788 200
7516052
6052
0620
Водопровідно-каналізаційне господарство
(виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, які отримали кредити під
місцеві гарантії)
10 788 200
10 788 200
10 788 200
10 788 200
Всього
25 788 200
25 788 200
25 788 200
25 788 200
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Загальний
фонд
Код
ФКВКБ
Кредитування-всього
Додаток 5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова
на 2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Разом
з бюджету міста Харкова на 2017 рік
Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Надання кредитів
Повернення кредитів
Спеціальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний
фонд
Додаток 5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 847 547 717
1 847 547 717
1 847 547 717
600000
Фінансування за активними
операціями
-1 847 547 717
1 847 547 717
1 847 547 717
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 847 547 717
1 847 547 717
1 847 547 717
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-1 847 547 717
1 847 547 717
1 847 547 717
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Всього
Фінансування бюджету м.Харкова на 2017 рік
Додаток 6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 832 462 213
1 832 462 213
1 832 462 213
600000 Фінансування за активними операціями
-1 832 462 213
1 832 462 213
1 832 462 213
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 832 462 213
1 832 462 213
1 832 462 213
602400
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
-1 832 462 213
1 832 462 213
1 832 462 213
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2017 рік
Додаток 6.1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 №_________/16
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Найменування згідно
з класифікацією фінансування
бюджету
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
3131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
7 135 300
7 135 300
5 075 900
125 400
7 135 300
3134
1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
90 800
3140
1040 Заходи державної політики з питань молоді
540 500
540 500
540 500
3150
1040
Функціонування клубів підлітків за місцем
проживання
12 433 800
12 433 800
7 415 400
3 129 900
3 789 248
189 248
153 708
3 600 000
3 600 000
3 600 000
16 223 048
3180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
2 485 600
2 485 600
2 485 600
3181
1010
Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які
не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
2 485 600
2 485 600
2 485 600
3200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
1 757 628
1 757 628
1 757 628
3202
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість
1 757 628
1 757 628
1 757 628
3300
1090 Інші установи та заклади
4 259 000
4 259 000
1 922 000
1 380 900
51 000
51 000
51 000
51 000
4 310 000
3301
1090
Забезпечення діяльності Центру реінтеграціі
бездомних громадян
2 533 400
2 533 400
1 469 600
522 900
2 533 400
3302
1090 Забезпечення діяльності Соціального готелю
1 725 600
1 725 600
452 400
858 000
51 000
51 000
51 000
51 000
1 776 600
3400
1090 Інші видатки на соціальний захист населення
119 727 500
119 727 500
119 727 500
3401
1090
Здійснення заходів, спрямованих на сприяння
безпечній життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення
111 310 900
111 310 900
111 310 900
3401
1090
Виплата допомоги на поховання незастрохавних
громадян
895 900
895 900
895 900
3402
1090
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням
окремих категорій громадян
7 520 700
7 520 700
7 520 700
3500
1040 Інші видатки
2 631 100
2 631 100
561 400
644 800
1 376 531
1 376 531
667 024
87 912
4 007 631
3501
1040 Утримання центру дозвілля молоді
2 631 100
2 631 100
561 400
644 800
1 376 531
1 376 531
667 024
87 912
4 007 631
4000
Культура і мистецтво
285 398 300
285 398 300
114 975 400
11 148 800
96 509 500
19 847 300 14 794 100
512 000
76 662 200
76 059 800
76 059 800
381 907 800
4030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi
мистецькі заклади та заходи
8 601 900
8 601 900
8 601 900
4040
0829
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва
265 700
265 700
40 570 200
40 570 200
40 570 200
40 570 200
40 835 900
4060
0824 Бібліотеки
33 756 200
33 756 200
23 799 700
3 144 200
170 400
96 200
1 000
29 700
74 200
33 926 600
4070
0824 Музеї і виставки
3 383 900
3 383 900
2 131 100
293 000
2 423 200
25 400
1 700
2 397 800
2 397 800
2 397 800
5 807 100
Додаток_2
7
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 750 090
1 750 090
1 750 090
600000
Фінансування за активними
операціями
-1 750 090
1 750 090
1 750 090
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 750 090
1 750 090
1 750 090
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-1 750 090
1 750 090
1 750 090
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.2
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2017 рік
Всього
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Найменування
Всього
Додаток 6.2
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-2 047 000
2 047 000
2 047 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-2 047 000
2 047 000
2 047 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-2 047 000
2 047 000
2 047 000
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-2 047 000
2 047 000
2 047 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.3
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.3
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-3 310 414
3 310 414
3 310 414
600000
Фінансування за активними
операціями
-3 310 414
3 310 414
3 310 414
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-3 310 414
3 310 414
3 310 414
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-3 310 414
3 310 414
3 310 414
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.4
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.4
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 059 000
1 059 000
1 059 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-1 059 000
1 059 000
1 059 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 059 000
1 059 000
1 059 000
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-1 059 000
1 059 000
1 059 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.5
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Немишлянського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.5
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 026 000
1 026 000
1 026 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-1 026 000
1 026 000
1 026 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 026 000
1 026 000
1 026 000
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-1 026 000
1 026 000
1 026 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.6
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Новобаварського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.6
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-995 000
995 000
995 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-995 000
995 000
995 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-995 000
995 000
995 000
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-995 000
995 000
995 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.7
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Основ'янського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.7
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 835 000
1 835 000
1 835 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-1 835 000
1 835 000
1 835 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 835 000
1 835 000
1 835 000
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-1 835 000
1 835 000
1 835 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.8
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Слобідського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.8
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 113 000
1 113 000
1 113 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-1 113 000
1 113 000
1 113 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 113 000
1 113 000
1 113 000
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-1 113 000
1 113 000
1 113 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.9
Всього
до рішення 10 сесії Харківської міської
ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Фінансування бюджету Холодногірського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.9
(гривень)
2
1
2
3
4
5
Загальне фінансування
-1 950 000
1 950 000
1 950 000
600000
Фінансування за активними
операціями
-1 950 000
1 950 000
1 950 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
-1 950 000
1 950 000
1 950 000
602400
Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
-1 950 000
1 950 000
1 950 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання
"Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" від 21.12.2016
№_________/16
Всього
Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2017 рік
Код
у т.ч.
бюджет
розвитку
Додаток 6.10
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
13 514 100
13 514 100
7 739 200
2 913 700
4 705 400
1 521 800
1 054 000
147 100
3 183 600
3 094 100
3 094 100
18 219 500
4100
0960 Школи естетичного виховання дітей
103 655 200
103 655 200
78 951 200
4 747 800
21 080 500
18 203 900
13 739 100
333 500
2 876 600
2 437 900
2 437 900
124 735 700
4200
0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
122 221 300
122 221 300
2 354 200
50 100
27 559 800
27 559 800
27 559 800
27 559 800
149 781 100
4201
0829 Централізовані бухгалтерії
3 101 500
3 101 500
2 354 200
50 100
3 101 500
4202
0829 Фінансова підтримка зоологічного парку
34 973 600
34 973 600
27 559 800
27 559 800
27 559 800
27 559 800
62 533 400
4203
0829
Фінансова підтримка парків культури та
відпочинку
84 146 200
84 146 200
84 146 200
5000
Фізична культура і спорт
91 082 230
91 082 230
51 005 826
17 157 395
48 302 879
1 824 131
507 880
421 020
46 478 748
46 400 000
46 400 000
139 385 109
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
2 522 816
2 522 816
2 522 816
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
1 692 997
1 692 997
1 692 997
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
829 819
829 819
829 819
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
86 193 079
86 193 079
51 005 826
17 157 395
12 480 879
1 824 131
507 880
421 020
10 656 748
10 578 000
10 578 000
98 673 958
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
81 117 499
81 117 499
51 005 826
17 157 395
4 402 879
1 824 131
507 880
421 020
2 578 748
2 500 000
2 500 000
85 520 378
5024
0810
Фінансова підтримка комунальних спортивних
споруд
5 075 580
5 075 580
8 078 000
8 078 000
8 078 000
8 078 000
13 153 580
5040
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
19 890
5042
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
19 890
5060
0810
Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення
заходів з фізичної культури
822 100
822 100
35 822 000
35 822 000
35 822 000
35 822 000
36 644 100
5100
0810 Інші видатки
1 524 345
1 524 345
1 524 345
5101
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
1 524 345
1 524 345
1 524 345
6000
Житлово-комунальне господарство
749 592 511
749 592 511
48 533 500
146 003 500
146 003 500
145 794 700
145 794 700
895 596 011
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
276 506 100
276 506 100
1 937 800
1 937 800
1 937 800
1 937 800
278 443 900
6020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
6021
0610 Капітальний ремонт житлового фонду
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
48 900 000
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
146 413 000
146 413 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
147 872 400
6051
0620
Забезпечення функціонування теплових мереж
56 413 000
56 413 000
56 413 000
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
90 000 000
90 000 000
1 459 400
1 459 400
1 459 400
1 459 400
91 459 400
6060
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
272 597 300
272 597 300
48 533 500
77 906 300
77 906 300
77 697 500
77 697 500
350 503 600
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання
споживання води та теплової енергії
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
Додаток_2
8
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код
ФКВКБ
з них:
розвитку
з них
бюджет
розвитку
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
6120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів,
надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем
19 771 300
19 771 300
19 771 300
6130
0620
Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об'єднання та інші підприємства,
установи та організації житлово-комунального
господарства
34 304 811
34 304 811
800 000
800 000
800 000
800 000
35 104 811
6300
Будівництво
5 757 273
671 542
5 085 731
685 055 700
685 055 700
685 055 700
593 547 400
690 812 973
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
419 263 700
419 263 700
419 263 700
419 263 700
419 263 700
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових питань
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
6390
0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
250 792 000
250 792 000
250 792 000
159 283 700
250 792 000
6430
0443
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
5 757 273
671 542
5 085 731
5 757 273
6600
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика
671 511 600
671 391 800
119 800
538 083 200
538 083 200
538 083 200
538 083 200
1 209 594 800
6640
0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
313 796 200
313 796 200
84 813 400
84 813 400
84 813 400
84 813 400
398 609 600
6650
0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
353 818 800
353 699 000
119 800
446 791 900
446 791 900
446 791 900
446 791 900
800 610 700
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
6662
0460
Національна програма інформатизації (Програма
інформатизації Харківської міської ради на 2013-
2020 роки)
3 896 600
3 896 600
6 477 900
6 477 900
6 477 900
6 477 900
10 374 500
7200
Засоби масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів) (газета "Харьковские известия")
12 347 898
12 347 898
12 347 898
7400
Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
27 688 914
27 688 914
276 443 802
276 443 802
276 443 802
276 443 802
304 132 716
7420
0490
Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
25 164 320
25 164 320
4 935 000
4 935 000
4 935 000
4 935 000
30 099 320
7450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
780 000
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
271 508 802
271 508 802
271 508 802
271 508 802
271 508 802
7500
0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 744 594
1 744 594
1 744 594
7800
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
4 905 485
4 905 485
3 152 648
155 375
155 375
155 375
155 375
5 060 860
Додаток_2
9
(гривень)
0100000
Харківська міська рада
20 761 602
0110000
Харківська міська рада
20 761 602
1
0110170
0170
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
міської ради та її виконавчого комітету
Капітальні видатки
180 000
2
0116660
6660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
6 477 900
2.1
0116662
6662
0460
Національна програма інформатизації
Капітальні видатки
6 477 900
3
0117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
14 103 702
3.1
КП "Міський інформаційний центр"
14 103 702
1000000
Департамент освіти Харківської міської ради
48 065 000
1010000
Департамент освіти Харківської міської ради
48 065 000
4
1010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
5
1011220
1220
0990
Інші освітні програми
Капітальні видатки
48 000 000
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
65 000
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
65 000
6
1110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
1300000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
50 061 500
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Додаток 7
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2017 рік" від 21.12.2016 № ______ /16
Додаток 7
1
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
96
Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі
вул.Державінської
2 558 978
6,0
2 404 886
600 000
Реконструкція трамвайних колій та переїздів, в
т.ч.:
14 145 015
26,1
10 457 015
1 670 393
97
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському та майдану Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях
10 770 632
26,3
7 937 632
1 000 000
98
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Пролетарський - вул.Полтавський шлях
3 374 383
25,3
2 519 383
670 393
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
344 086 733
318 914 449
112 003 613
99
Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по
вул.Сумській, 81
19 371 623
90,5
1 834 042
203 613
100
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"
50 000 000
0,1
49 967 921
5 000 000
101
Будівництво пам'ятного знаку у сквері на майдані
Свободи та благоустрій прилеглої території
475 000
475 000
200 000
102
Реконструкція будівлі по просп.Тракторобудівників,
144 під центр адміністративних послуг
130 000 000
1,1
128 620 355
50 000 000
103
Комплексна реконструкція парку ім. Квітки -
Основ`яненка
500 000
500 000
500 000
104
Комплексна реконструкція парку Машинобудівників
по вул.Плеханівській, 134
1 000 000
1 000 000
1 000 000
105
Реконструкція скверу на майдані Свободи
11 000 000
10,1
9 892 928
7 000 000
106
Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ
306 072
306 072
100 000
107
Реконструкція Журавлівської греблі
4 691 033
68,0
1 500 000
1 500 000
108
Реконструкція Лопанської греблі
12 000 000
12,5
10 498 591
4 000 000
109
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по
майдану Павлівському, 4 - реконструкція
500 000
500 000
500 000
110
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському,4 - реставрація
70 000 000
0,3
69 807 904
30 000 000
111
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
просп. Науки, 17а
2 000 000
2 000 000
2 000 000
112
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул.Чернишевській, 55
2 000 000
2 000 000
2 000 000
113
Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
18 288 236
0,7
18 160 886
4 000 000
114
Реконструкція будівлі адміністрації Київського
району Харківської міської ради під центр надання
соціальних послуг
21 954 769
0,5
21 850 750
4 000 000
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
5 000 000
5 000 000
2 000 000
115
на будівництво об`єктів
2 000 000
2 000 000
1 000 000
Додаток 7
10
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
116
на реконструкцію об`єктів
3 000 000
3 000 000
1 000 000
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 079 630 843
804 141 787
111 703 000
117
Будівництво зупинного карману для міського
транспорту з площадкою очікування по
просп.Гагаріна, 358
1 415 908
6,2
1 328 581
1 000 000
118
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул.Плеханівської - вул.Державінської
2 329 162
0,1
2 327 598
1 000 000
119
Будівництво велодоріжки вздовж Білгородського
шосе (від вул.Дерев'янка до просп.Академіка
Курчатова)
17 117 808
29,7
12 030 228
1 000 000
120
Будівництво автостоянки по вул.Клочківській в
районі пров.Криничного
1 000 000
1 000 000
200 000
121
Будівництво автостоянки по узвозу Клочківському
1 000 000
1 000 000
200 000
122
Завершення будівництва автодорожнього мосту
через річку Лопань на продовження
вул.Довгалівської
3 543 000
9,5
3 207 805
1 200 000
123
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
31 603 074
4,8
30 072 449
7 000 000
124
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
8 164 528
0,2
8 145 966
1 000 000
125
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
45 456 349
6,5
42 520 769
7 000 000
126
Реконструкція майдану Конституції
82 644 783
51,6
39 960 188
1 000
127
Реконструкція просп.Гагаріна
159 386 994
62,6
59 605 907
1 000
128
Реконструкція просп. Московського від
Корсиківського шляхопроводу до пров
Електромеханічного
85 122 460
66,9
28 154 583
800 000
129
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
55 174 426
42,3
31 818 352
1 600 000
130
Реконструкція вул.Чоботарської
30 997 852
58,8
12 759 549
2 000 000
131
Реконструкція вул.Танкопія на дільниці від
просп.Маршала Жукова до просп.П’ятдесятиріччя
СРСР
23 599 040
65,4
8 166 230
100 000
132
Реконструкція вул.Академіка Павлова від
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров.Підривного
30 000 000
30 000 000
200 000
133
Реконструкція вул. Клочківської від вул.Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
69 105 894
0,1
69 051 290
20 000 000
Додаток 7
11
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
134
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги
до вул.Промислової
34 184 382
0,1
34 145 164
10 000 000
135
Реконструкція вул.Академіка Павлова на дільниці
від просп.Московського до пров.Конюшеного з
реконструкцією мосту
36 000 000
0,8
35 715 190
200 000
136
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул.Ахсарова - просп.Людвіга Свободи
400 000
400 000
400 000
137
Реконструкція просп.Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
82 692 101
1,1
81 793 057
5 000 000
138
Реконструкція просп. Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
96 457 650
96 457 650
5 000 000
139
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп.Маршала
Жукова
99 955 386
2,2
97 737 485
25 000 000
140
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
69 906 930
0,2
69 743 746
15 000 000
141
Реконструкція просп.Правди
5 573 116
96,4
200 000
1 000
142
Реконструкція пров.Криничного
500 000
500 000
500 000
143
Реконструкція території прилеглої до Зоопарку з
улаштуванням майданчика для паркування вздовж
узвозу Клочківському
200 000
200 000
200 000
144
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
3 200 000
3 200 000
3 200 000
145
Реконструкція території прилеглої до перехрестя
просп. Академіка Курчатова - Білгородське шосе з
улаштуванням майданчиків для паркування
300 000
300 000
300 000
146
Реконструкція території прилеглої до перехрестя
вул. Дерев'янка -Білгородське шосе, з улаштуванням
майданчиків для паркування
300 000
300 000
300 000
147
Реконструкція пішохідного мосту по узвозу
Клочківському
300 000
300 000
300 000
148
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
2 000 000
2 000 000
148.1
на будівництво об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
148.2
на реконструкцію об`єктів
1 000 000
1 000 000
1 000 000
4800000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
65 000
Додаток 7
12
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
4810000
Департамент містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
65 000
149
4810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
5600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
65 000
5610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
65 000
150
5610180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
6500000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
338 904 900
6510000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
338 904 900
151
6510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
59 700
6516310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
141 956 900
141 956 900
141 956 900
152
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (майдан Конституції –
пров.Слюсарний)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
153
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров.Слюсарний – будинок №
19)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
154
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (будинок № 19 –
пров.Вірменський)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
155
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій від вул.Весніна до майдану
Першого Травня
5 000 000
5 000 000
5 000 000
156
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров.Вірменський –
Харківський міст)
3 000 000
3 000 000
3 000 000
157
Реконструкція трамвайної колії по вул.Полтавський
Шлях від вул.Євгена Котляра до вул.Конєва
5 103 900
5 103 900
5 103 900
158
Реконструкція трамвайної колії по вул.Великій
Панасівській від Новоіванівського мосту до
вул.Євгена Котляра
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Додаток 7
13
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
159
Реконструкція трамвайної колії по вул.Тринклера
від вул.Культури до вул.Данилевського
4 000 000
4 000 000
4 000 000
160
Реконструкція трамвайної колії по вул.Тринклера
від вул.Данилевського до просп.Незалежності
4 000 000
4 000 000
4 000 000
161
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Незалежності від вул.Тринклера до
вул.Літературної
4 000 000
4 000 000
4 000 000
162
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Маяковського від вул.Сумській до
вул.Мироносицькій
4 000 000
4 000 000
4 000 000
163
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій від вул.Маяковського до
вул.Олеся Гончара
4 000 000
4 000 000
4 000 000
164
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій від вул.Олеся Гончара до
вул.Весніна
5 000 000
5 000 000
5 000 000
165
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Першого Травня від вул.Мироносицькій до
вул.Сумській
4 000 000
4 000 000
4 000 000
166
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій (вузол)
4 000 000
4 000 000
4 000 000
167
Реконструкція трамвайної колії по вул.Сумській від
майдану Першого Травня до в’їзду на розворотне
коло трамваїв біля міськпарку імені Горького
2 000 000
2 000 000
2 000 000
168
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
5 000 000
5 000 000
5 000 000
169
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка -
вул.Матюшенка
5 000 000
5 000 000
5 000 000
170
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська – вул.Євгена Котляра
5 000 000
5 000 000
5 000 000
171
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський шлях – вул.Конєва
5 000 000
5 000 000
5 000 000
172
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
5 000 000
5 000 000
5 000 000
173
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп.Перемоги
5 000 000
5 000 000
5 000 000
174
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Тринклера
– вул.Данилевського
2 000 000
2 000 000
2 000 000
175
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Тринклера
– просп.Незалежності
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Додаток 7
14
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
176
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Маяковського - вул.Мироносицька
2 000 000
2 000 000
2 000 000
177
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька – вул.Олеся Гончара
1 748 000
1 748 000
1 748 000
178
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Першого Травня – вул.Сумська
2 000 000
2 000 000
2 000 000
179
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька - вул.Весніна
2 605 000
2 605 000
2 605 000
180
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Пушкінська – вул Весніна
5 000 000
5 000 000
5 000 000
181
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна -
майдан Першого Травня - вул.Чернишевська
5 000 000
5 000 000
5 000 000
182
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул.Гвардійців - Широнінців
3 500 000
3 500 000
3 500 000
183
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул.Валентинівська
2 000 000
2 000 000
2 000 000
184
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул.Героїв Праці
2 000 000
2 000 000
2 000 000
185
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський – майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
2 000 000
2 000 000
2 000 000
186
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський –
вул.Військова) з облаштуванням електричного
освітлення
4 000 000
4 000 000
4 000 000
187
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул. Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
3 000 000
3 000 000
3 000 000
188
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки –
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
3 000 000
3 000 000
3 000 000
189
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Мефодіївська -
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
1 500 000
1 500 000
1 500 000
190
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до бульвару Грицевця з облаштуванням
електричного освітлення
1 500 000
1 500 000
1 500 000
191
6516640
6640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
Капітальні видатки (капітальний ремонт трамвайних
вагонів, колій та переїздів)
84 813 400
Додаток 7
15
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
6516650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
95 978 500
95 978 500
95 978 500
192
Реконструкція пішохідного переходу
просп.Московський - Червоношкільна набережна в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
1 000 000
1 000 000
1 000 000
193
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Кооперативна зі зміною
геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої
мережі
1 000 000
1 000 000
1 000 000
194
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Фейєрбаха
2 025 910
2 025 910
2 025 910
195
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан Руднєва
1 883 766
1 883 766
1 883 766
196
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - вул.Богдана
Хмельницького
1 956 974
1 956 974
1 956 974
197
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Нікітіна
1 199 981
1 199 981
1 199 981
198
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
3 955 820
3 955 820
3 955 820
199
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Лесі Українки
2 000 000
2 000 000
2 000 000
200
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Академіка Павлова
2 406 336
2 406 336
2 406 336
201
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Маршала Жукова
4 114 252
4 114 252
4 114 252
202
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Харківських Дивізій
1 000 000
1 000 000
1 000 000
203
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
1 000 000
1 000 000
1 000 000
204
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Свистуна
2 500 000
2 500 000
2 500 000
205
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – вул.Северина Потоцького
2 216 494
2 216 494
2 216 494
206
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Архітектора Альошина
2 347 715
2 347 715
2 347 715
207
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп.Індустріальний
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Додаток 7
16
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
208
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Дванадцятого Квітня
2 420 087
2 420 087
2 420 087
209
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Роганська
1 500 000
1 500 000
1 500 000
210
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська - вул.Миру
1 500 000
1 500 000
1 500 000
211
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Плиткова
1 500 000
1 500 000
1 500 000
212
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.П'ятихатська
1 500 000
1 500 000
1 500 000
213
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Пілони
1 000 000
1 000 000
1 000 000
214
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Грицевця
1 000 000
1 000 000
1 000 000
215
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Барабашова
3 369 607
3 369 607
3 369 607
216
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Універсам
2 929 451
2 929 451
2 929 451
217
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул.Героїв
Праці - Ринок
2 329 063
2 329 063
2 329 063
218
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул.Гвардійців-Широнінців
3 524 789
3 524 789
3 524 789
219
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Гвардійців-Широнінців - вул.Бучми зі зміною
геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої
мережі
1 500 000
1 500 000
1 500 000
220
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Академіка Павлова - вул.Валентинівська
1 500 000
1 500 000
1 500 000
221
Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське
шосе - вул.Гвардійців-Широнінців зі зміною
геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої
мережі
1 000 000
1 000 000
1 000 000
222
Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське
шосе - просп.Льва Ландау зі зміною геометрії
проїжджої частини вулично-дорожньої мережі
1 000 000
1 000 000
1 000 000
223
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Дружби Народів
1 500 000
1 500 000
1 500 000
224
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - Універсам
1 856 308
1 856 308
1 856 308
225
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Новгородська
1 000 000
1 000 000
1 000 000
226
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Олексіївська
2 110 364
2 110 364
2 110 364
Додаток 7
17
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
227
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул.Лялі Убийвовк
2 902 642
2 902 642
2 902 642
228
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська-школа №125
1 484 843
1 484 843
1 484 843
229
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп.Перемоги
2 019 509
2 019 509
2 019 509
230
Реконструкція світлофорного об'єкту на
перехресті вул.Сумської - Бурсацького узвозу
2 335 444
2 335 444
2 335 444
231
Реконструкція світлофорного об’єкту Білгородське
шосе – вул.Академіка Проскури зі зміною геометрії
проїжджої частини вулично-дорожньої мережі
1 000 000
1 000 000
1 000 000
232
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Ботанічна
1 000 000
1 000 000
1 000 000
233
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Польова - вул.Тарасівська
3 885 748
3 885 748
3 885 748
234
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
2 000 000
2 000 000
2 000 000
235
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул.Молодогвардійська
1 552 957
1 552 957
1 552 957
236
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - Окружна дорога
1 500 000
1 500 000
1 500 000
237
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Заводу Комсомолець
1 600 440
1 600 440
1 600 440
238
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Клочківська
- вул.Котельниківська
1 500 000
1 500 000
1 500 000
239
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул.Полтавський Шлях - вул.Червона Алея
1 000 000
1 000 000
1 000 000
240
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
1 000 000
1 000 000
1 000 000
241
Реконструкція технічних засобів регулювання
дорожнього руху по вул.Командарма Корка на
ділянці від вул.Ужвій Наталії до Окружної дороги із
зміною геометрії проїжджої частини вулично-
дорожньої мережі
50 000
50 000
50 000
242
Капітальний ремонт об'єктів транспортної
інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"
5 000 000
5 000 000
5 000 000
243
6517470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
16 096 400
243.1
КП "Міськелектротранссервіс"
8 880 000
243.2
КП "Харків-Сигнал"
7 216 400
Додаток 7
18
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
6800000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
205 345
6810000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
205 345
244
6810180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
49 970
245
6817840
7840
0320
Організація рятування на водах
Капітальні видатки
155 375
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 065 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
15 065 000
246
7310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
7316320
6320
Надання допомоги у вирішенні житлових питань
15 000 000
15 000 000
15 000 000
7316324
6324
1060
Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення
Будівництво (придбання) доступного житла, в т.ч.:
15 000 000
15 000 000
15 000 000
247
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
10 000 000
10 000 000
10 000 000
248
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
міського бюджету міста Харкова у розмірі 50%
розрахункової вартості житла
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7500000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
34 000
7510000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
34 000
249
7510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
34 000
1 923 970 513
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього:
Додаток 7
19
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
1310000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
50 061 500
7
1310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
61 500
8
1313150
3150
1040
Функціонування клубів підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
3 600 000
9
1315020
5020
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
10 578 000
9.1
1315022
5022
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
2 500 000
9.2
1315024
5024
0810
Фінансова підтримка комунальних спортивних
споруд
Капітальні видатки
8 078 000
10
1315060
5060
0810
Утримання центрів «Спорт для всіх» та
проведення заходів з фізичної культури
Капітальні видатки
35 822 000
1400000
1400000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
82 891 500
1410000
1410000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
82 891 500
11
1410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
12
1412010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
43 900 000
13
1412030
2030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
700 000
14
1412050
2050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
11 700 000
15
1412120
2120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Капітальні видатки
16 600 000
16
1412130
2130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Капітальні видатки
700 000
17
1412140
2140
0722
Надання стоматологічної допомоги населенню
Капітальні видатки
1 400 000
18
1416130
6130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих
об'єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
800 000
19
1417470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
7 026 500
19.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
4 324 000
Додаток 7
2
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
19.2
КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста
Харкова"
2 702 500
1500000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
53 123
1510000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
53 123
20
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
53 123
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
116 000
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
116 000
21
1510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
22
1513300
3300
1090
Інші установи та заклади
51 000
22.1
1513302
3302
1090
Забезпечення діяльності Соціального готелю
Капітальні видатки
51 000
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
49 350
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
49 350
23
2010180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
49 350
2400000
Департамент культури Харківської міської
ради
76 124 800
2410000
Департамент культури Харківської міської
ради
76 124 800
24
2410180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
25
2414040
4040
0829
Видатки на заходи, передбаченi державними i
місцевими програмами розвитку культури i
мистецтва
Капітальні видатки
40 570 200
26
2414070
4070
0824
Музеї і виставки
Капітальні видатки
2 397 800
27
2414090
4090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
Капітальні видатки
3 094 100
Додаток 7
3
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
28
2414100
4100
0960
Школи естетичного виховання дітей
Капітальні видатки
2 437 900
29
2414200
4200
0829
Інші культурно-освітні заклади та заходи
Капітальні видатки
27 559 800
29.1
2414202
4202
0829
Фінансова підтримка зоологічного парку
27 559 800
3300000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
403 600
3310000
Департамент реєстрації Харківської міської
ради
403 600
30
3310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
403 600
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
27 094 538
350000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
27 094 538
31
3510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
27 094 538
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
266 328 655
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
266 328 655
32
4110180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
626 155
33
4116050
6050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
1 459 400
33.1
4116052
6052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
Капітальні видатки
1 459 400
34
4116060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
64 510 800
35
4116100
6100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
Капітальні видатки
15 000 000
4116310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального
призначення, в т.ч.:
224 034 993
164 189 783
99 936 500
36
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
50 000 000
50 000 000
50 000 000
37
Розробка проектної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м. Харків
2 000 000
2 000 000
2 000 000
38
Реконструкція котельні з встановленням
високоефективних котлів по вул. Весела, 22-А
(друга черга) (СКП "Харківзеленбуд")
2 243 348
1 552 340
1 552 340
Додаток 7
4
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
39
Реконструкція рекреаційної зони саду
ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35
(СКП "Харківзеленбуд")
49 356 906
29 580 877
9 275 851
40
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна
(КП "Ритуал")
27 352 713
15 228 365
7 108 309
41
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с
(КП Харківводоканал")
45 200 000
45 200 000
15 000 000
42
Реконструкція тепломагістралі № 12 на дільниці
від МК-1234 до МК-1237 по вул.Примерівській (КП
"Харківські теплові мережі")
16 054 235
5 214 260
5 214 260
43
Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по
вул. Енергетична в м. Харків. Теплова мережа від
НО2 до МК-6604 (УТ-2) (КП "Харківські теплові
мережі")
14 612 725
6 523 335
6 523 335
44
Реконструкція теплових мереж між МК-4205 і
4205/5 по пр. Леніна в м. Харкові (КП "Харківські
теплові мережі")
7 965 671
7 965 671
2 337 470
45
Реконструкція котелень із заміною фізично і
морально застарілих котлів на нові
високоефективні котли. Котельня по вул.Котлова,
67 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")
4 152 239
415 220
415 220
46
Ліквідація котелень по вул. Жовтневої революції,
22; вул. Конєва, 17; пров.Столярному, 14 з
підключенням споживачів до централізованого
теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські
теплові мережі")
3 304 182
330 418
330 418
47
Технічне переоснащення ЦТП 531/1 по вул. Героїв
праці, 37е в м. Харкові (КП "Харківські теплові
мережі")
1 792 974
179 297
179 297
48
4117470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
84 795 800
48.1
СКП "Харківзеленбуд"
15 000 000
48.2
КП "Харківські теплові мережі"
20 000 000
48.3
КП "Харківводоканал"
20 000 000
48.4
КП "Ритуал"
6 172 920
48.5
КП "Заповіт"
563 000
48.6
КП "Міськсвітло"
13 059 880
48.7
КП "Міуніципальна компанія поводження з
відходами"
10 000 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
161 228 300
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
161 228 300
Додаток 7
5
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
49
4310180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
50
4316010
6010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
Капітальні видатки
1 937 800
51
4316020
0620
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
48 900 000
51.1
4316021
6021
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт об’єктів житлового фонду
48 900 000
52
4316060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
12 339 700
4316310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
25 731 300
25 731 300
17 639 300
53
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж з урахуванням виготовлення проекту та
технічної документації (КП "Жилкомсервіс")
1 531 300
1 531 300
1 531 300
54
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних
мереж (КП "Жилкомсервіс")
4 700 000
4 700 000
4 700 000
55
Реконструкція приміщення по вул.Костичева, 13Б
під гуртожиток з урахуванням виготовлення
проекту та технічної документації (КП "Харківське
ремонтно-будівельне підприємство")
15 000 000
15 000 000
10 000 000
56
Будівництво колумбарію для поховання домашніх
тварин (КП "Центр поводження з тваринами")
4 500 000
4 500 000
1 408 000
57
4316650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг
1 906 500
58
4317420
7420
0490
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
Капітальні видатки
4 935 000
59
4317470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
73 505 000
59.1
КП "Харківспецбуд"
17 667 600
59.2
КП "Харківблагоустрій"
6 418 000
59.3
КП "Благоустрій" м.Харкова"
18 059 700
59.4
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
17 722 900
59.5
КП "Харківжилбуд"
12 685 000
59.6
КП "Центр поводження з тваринами"
951 800
Додаток 7
6
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
4500000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
65 000
4510000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
65 000
60
4510180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
564 889 300
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
564 889 300
61
4710180
0180
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення
Капітальні видатки
65 000
62
4716060
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
847 000
4716390
6390
0453
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену, в т.ч.:
7 014 425 920
5 730 678 525
250 792 000
63
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: ділянка від станції "Олексіївська" до станції
"Проспект Перемоги" (цивільна оборона) другий
пусковий комплекс
1 478 634 785
85,9
208 913 658
400 000
64
Будівництво дільниці третьої лінії метрополітену в
м.Харкові від станції "Метробудівників
ім. Г.І.Ващенка" до станції "Одеська"
4 153 745 576
0,3
4 143 138 438
180 392 000
65
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену
1 382 045 559
0,2
1 378 626 429
70 000 000
66
4716650
6650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури доріг
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
237 203 900
67
4717470
7470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
75 981 400
67.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
63 000 000
67.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
12 981 400
Додаток 7
7
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
4700000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
271 434 000
4710000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
271 434 000
4716310
6310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення, в т.ч.:
696 388 604
591 622 794
159 731 000
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
107 912 316
81 027 788
19 273 914
68
Будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському
6 208 952
2,1
6 079 672
1 500 000
69
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Університетській (через майдан Рози
Люксембург)
1 266 424
59,3
515 000
515 000
70
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
4 753 260
67,1
1 564 757
20 000
71
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до пров.Плетньовського
2 289 304
47,1
1 210 360
15 000
72
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
2 504 767
26,9
1 830 750
20 000
73
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
21 800 900
20,6
17 304 954
2 000 000
74
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Чоботарській від вул.Червоноармійської до
пров.Мало-Панасівського
1 217 288
57,0
523 420
1 000
75
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
19 843 992
26,6
14 566 299
8 201 914
76
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Котлова
725 195
70,9
210 806
1 000
77
Реконструкція водоводу по вул.Дерев'янка
29 302 234
34,4
19 221 770
6 000 000
78
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
18 000 000
18 000 000
1 000 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
97 014 219
81 715 702
16 783 080
79
Будівництво напірного водостоку від водоймища в
районі вул.Морозова, 11
2 973 548
20,9
2 353 098
2 079 811
Додаток 7
8
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Разом видатків
на поточний рік
№ п/п
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо
Код
ФКВКБ
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
80
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
13 146 684
30,9
9 089 062
2 000 000
81
Будівництво зливової каналізації від пров.Банного до
майдану Рози Люксембург
3 491 231
78,2
762 070
250 000
82
Будівництво зливової каналізації від
вул.Університетської до майдану Рози Люксембург
2 898 102
64,5
1 028 437
15 000
83
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул.Молодіжній
50 000 000
50 000 000
7 778 351
84
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
12 706 488
14,6
10 849 982
2 000 000
85
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
2 715 899
70,4
805 250
544 918
86
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
1 500 000
1 500 000
100 000
87
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
1 500 000
1 500 000
100 000
88
Реконструкція зливової каналізації по майдану
Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)
2 882 267
78,2
627 803
15 000
89
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
200 000
200 000
200 000
90
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків
1 500 000
1 500 000
1 500 000
91
Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе
1 500 000
1 500 000
200 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
56 743 279
3 000 000
92
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
89 275 068
36,4
56 743 279
3 000 000
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
38 955 253
37 764 561
5 000 000
93
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової
будівлі по просп.Тракторобудівників,144
2 000 000
2 000 000
1 000 000
94
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
400 000
400 000
400 000
95
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
33 996 275
3,0
32 959 675
3 000 000
Додаток 7
9
грн.
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова на
2012-2020 роки
2 064 028
2 064 028
0100000
Харківська міська рада
782 933
782 933
0110000
Харківська міська рада
782 933
782 933
0113200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
476 533
476 533
0113202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
476 533
476 533
0117420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
306 400
306 400
9000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9013200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9013202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9113200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9113202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
266 575
266 575
9210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
266 575
266 575
9213200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
266 575
266 575
9213202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
266 575
266 575
9300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9313200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9313202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9413200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9413202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
Додаток 8
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №______/16
"Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"
Перелік місцевих (регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету міста Харкова у 2017 році
Спеціальний
фонд
Додаток 8
1
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
6517470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 216 400
7 216 400
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
154 321 800
235 650 300
389 972 100
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
154 321 800
235 650 300
389 972 100
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
154 321 800
235 650 300
389 972 100
6516310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
141 956 900
141 956 900
6516640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
154 321 800
84 813 400
239 135 200
6517470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
8 880 000
8 880 000
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026 р.
5 757 273
5 757 273
4800000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
5 757 273
5 757 273
4810000
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
5 757 273
5 757 273
4816430
0443
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
5 757 273
5 757 273
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки
6 102 255
6 102 255
5600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
6 102 255
6 102 255
5610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
6 102 255
6 102 255
5617420
0490
Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій
6 102 255
6 102 255
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
5 300 000
5 300 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
5 300 000
5 300 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
5 300 000
5 300 000
7318100
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
5 300 000
5 300 000
7318103
1060
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
5 000 000
5 000 000
7318108
1060
Витрати, пов`язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
300 000
300 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
10 000 000
15 000 000
25 000 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
10 000 000
15 000 000
25 000 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
10 000 000
15 000 000
25 000 000
7316320
Надання допомоги у вирішенні житлових
питань
15 000 000
15 000 000
Додаток 8
10
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
7316324
1060
Будівництво та придбання житла для
окремих категорій населення
15 000 000
15 000 000
7318100
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
10 000 000
10 000 000
7318103
1060
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
10 000 000
10 000 000
Комплексна Програма розвитку
цивільного захисту міста Харкова на
2014-2017 роки
780 000
780 000
6800000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
780 000
780 000
6810000
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
780 000
780 000
6817810
0320
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
780 000
780 000
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
151 400
151 400
0100000
Харківська міська рада
151 400
151 400
0110000
Харківська міська рада
151 400
151 400
0117420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
151 400
151 400
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2017-2020 роки
889 123
889 123
1300000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
889 123
889 123
1310000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
889 123
889 123
1315010
Проведення спортивної роботи в регіоні
742 623
742 623
1315011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту
568 500
568 500
1315012
0810
Проведення навчально- тренувальних зборів
і змагань з неолімпійських видів спорту
174 123
174 123
1315100
0810
Інші видатки
146 500
146 500
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
160 186 900
250 792 000
410 978 900
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
712 500
250 792 000
251 504 500
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
712 500
250 792 000
251 504 500
4716130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
712 500
712 500
4716390
0453
Будівництво та розвиток мережі
метрополітенів
250 792 000
250 792 000
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
159 474 400
159 474 400
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
159 474 400
159 474 400
6516640
0455
Інші заходи у сфері електротранспорту
159 474 400
159 474 400
Додаток 8
11
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020р.р
420 000
4 935 000
5 355 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 000
4 935 000
5 355 000
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
420 000
4 935 000
5 355 000
4317420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
420 000
4 935 000
5 355 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м.Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
200 000
200 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
200 000
200 000
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
200 000
200 000
4317420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
200 000
200 000
Міська програма інвестиційної
діяльності та іміджевих проектів на
2017-2020 роки
7 000 000
7 000 000
5200000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту
7 000 000
7 000 000
5210000
Управління інвестиційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту
7 000 000
7 000 000
5217420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
7 000 000
7 000 000
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова відсотків
за кредитами на енергозбереження на
2017-2020 роки
1 500 000
1 500 000
7300000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 500 000
1 500 000
7310000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
1 500 000
1 500 000
7317420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
1 500 000
1 500 000
ВСЬОГО
5 622 644 710 1 700 353 401 7 322 998 111
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 8
12
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
9510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9513200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9513202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9613200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9613202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9713200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9713202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
9800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
126 815
126 815
9813200
Соціальний захист ветеранів війни та праці
126 815
126 815
9813202
1030
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
126 815
126 815
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0100000
Харківська міська рада
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0110000
Харківська міська рада
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0116660
Зв’язок, телекомунікації та інформатика
3 896 600
6 477 900
10 374 500
0116662
0460
Національна програма інформатизації
3 896 600
6 477 900
10 374 500
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства "Газета
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2017-2018 роки
12 347 898
12 347 898
0100000
Харківська міська рада
12 347 898
12 347 898
0110000
Харківська міська рада
12 347 898
12 347 898
0117210
Підтримка засобів масової інформації
12 347 898
12 347 898
0117212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
12 347 898
12 347 898
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2013-2017 роки
4 666 644
4 666 644
0900000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
4 666 644
4 666 644
0910000
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
4 666 644
4 666 644
Додаток 8
2
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
0916130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
3 770 574
3 770 574
0917420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
896 070
896 070
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
5 588 195
5 588 195
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 588 195
5 588 195
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
5 588 195
5 588 195
1117420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
5 588 195
5 588 195
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2011-2017 роки
2 233 564 953
179 953 642 2 413 518 595
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
2 220 379 577
131 953 642 2 352 333 219
1011010
0910
Дошкільна освіта
651 596 179
90 189 364
741 785 543
1011020
0921
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
1 246 582 604
26 921 366 1 273 503 970
1011030
0921
Надання загальної середньої освіти
вечiрнiми (змінними) школами
12 865 724
4 793
12 870 517
1011040
0922
Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами
7 821 911
80 000
7 901 911
1011060
0910
Забезпечення належних умов для виховання
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних
сім'ях)
7 287 182
10 000
7 297 182
1011090
0960
Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
51 521 794
4 594 161
56 115 955
1011100
0930
Підготовка робітничих кадрів закладами
професійно-технічної освіти
198 980 889
10 032 635
209 013 524
1011170
0990
Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в галузі
освіти
13 184 231
13 184 231
1011180
0990
Здійснення технічного нагляду за
будівництвом і капітальним ремонтом та
іншими окремими господарськими
функціями
416 854
416 854
1011190
0990
Централізоване ведення бухгалтерського
обліку
20 649 542
20 649 542
1011200
0990
Здійснення централізованого
господарського обслуговування
5 748 985
5 748 985
1011210
0990
Утримання інших закладів освіти
3 422 650
121 323
3 543 973
1011230
0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування,
яким виповнюється 18 років
301 032
301 032
1000000
Департамент освіти Харківської міської
ради
13 185 376
48 000 000
61 185 376
1010000
Департамент освіти Харківської міської
ради
13 185 376
48 000 000
61 185 376
1011220
0990
Інші освітні програми
3 385 476
48 000 000
51 385 476
1016130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
9 799 900
9 799 900
Додаток 8
3
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова на
2011-2020 роки"
1 359 175 067
128 821 651 1 487 996 718
1400000
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
1 359 175 067
128 821 651 1 487 996 718
1410000
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
1 359 175 067
128 821 651 1 487 996 718
1412010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
614 937 742
59 725 679
674 663 421
1412030
0732
Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню
26 278 553
1 902 200
28 180 753
1412050
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
141 558 772
12 114 970
153 673 742
1412120
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
449 564 460
25 718 528
475 282 988
1412130
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
25 563 198
2 513 200
28 076 398
1412140
0722
Надання стоматологічної допомоги
населенню
69 597 784
19 020 574
88 618 358
1412170
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
700 815
700 815
1412210
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
25 690 000
25 690 000
1412214
0763
Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет
25 690 000
25 690 000
1412220
Інші заходи в галузі охорони здоров`я
2 283 743
2 283 743
1412221
0763
Забезпечення діяльності Харківського
міського інформаційно-аналітичного
центру медичної статистики
2 283 743
2 283 743
1416130
0620
Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об’єднань та інших
підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства
800 000
800 000
1417420
0490
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території
3 000 000
3 000 000
1417470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 026 500
7 026 500
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
173 672 800
411 750
174 084 550
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
51 459 700
411 750
51 871 450
1513100
Надання соціальних та реабілітаційних
послуг громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам в установах
соціального обслуговування
47 200 700
360 750
47 561 450
1513104
1020
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні
до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю
43 264 300
360 750
43 625 050
1513105
1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам
та дітям-інвалідам
3 936 400
3 936 400
1513300
Інші установи та заклади
4 259 000
51 000
4 310 000
1513301
1090
Забезпечення діяльності Центру
реінтеграції бездомних громадян
2 533 400
2 533 400
1513302
1090
Забезпечення діяльності Соціального
готелю
1 725 600
51 000
1 776 600
1513180
Надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
2 485 600
2 485 600
Додаток 8
4
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
1513181
1010
Забезпечення соціальними послугами
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
2 485 600
2 485 600
1513400
Інші видатки на соціальний захист
населення
8 416 600
8 416 600
1513401
1090
Забезпечення виплати допомоги на
поховання незастрахованих громадян
895 900
895 900
1513402
1090
Забезпечення санаторно-курортним
лікуванням окремих категорій громадян
7 520 700
7 520 700
1500000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
111 310 900
111 310 900
1510000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
111 310 900
111 310 900
1513400
Інші видатки на соціальний захист
населення
111 310 900
111 310 900
1513401
1090
Здійснення заходів, спрямованих на
сприяння безпечній життєдіяльності у
сфері соціального захисту населення
111 310 900
111 310 900
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2012-2017 роки
22 831 500
5 165 779
27 997 279
Забезпечення функціонування закладів
по роботі з сім'ями та молоддю міста
Харкова
21 291 600
5 165 779
26 457 379
1513130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
7 135 300
7 135 300
1513131
1040
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
7 135 300
7 135 300
1313150
1040
Функціонування клубів підлітків за місцем
проживання
12 433 800
3 789 248
16 223 048
1113500
Інші видатки
1 722 500
1 376 531
3 099 031
1113501
1040
Утримання центру дозвілля молоді
1 722 500
1 376 531
3 099 031
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 539 900
1 539 900
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 539 900
1 539 900
Заходи по реалізації основних напрямів
виконання Програми
1 539 900
1 539 900
1113140
1040
Заходи державної політики з питань
молоді
540 500
540 500
1113500
Інші видатки
908 600
908 600
1113501
1040
Утримання центру дозвілля молоді
908 600
908 600
1513130
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
90 800
90 800
1113134
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
90 800
90 800
Міська комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2011-2017 роки
4 054 800
4 054 800
2000000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
4 054 800
4 054 800
2010000
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
4 054 800
4 054 800
2013110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту, в т.ч.:
4 054 800
4 054 800
2013111
1040
Утримання закладів,що надають соціальні
послуги дітям, які опинилися у складних
життєвих обставинах
3 834 500
3 834 500
2013112
1040
Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту
220 300
220 300
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
999 678 267
610 690 800 1 610 369 067
Додаток 8
5
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
346 251 400
137 185 500
483 436 900
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
346 251 400
137 185 500
483 436 900
4316010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
269 626 100
1 937 800
271 563 900
4316020
Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства
48 900 000
48 900 000
4316021
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
48 900 000
48 900 000
4316060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
49 854 000
11 888 000
61 742 000
4316120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем
16 771 300
16 771 300
4316650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
10 000 000
1 906 500
11 906 500
4317470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
72 553 200
72 553 200
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
331 363 800
159 473 000
490 836 800
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
331 363 800
159 473 000
490 836 800
4116050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
141 413 000
1 459 400
142 872 400
4116051
0620
Забезпечення функціонування теплових
мереж
56 413 000
56 413 000
4116052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
85 000 000
1 459 400
86 459 400
4116060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
186 195 700
58 217 800
244 413 500
4116100
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
15 000 000
15 000 000
4116120
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем
3 000 000
3 000 000
4117470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
84 795 800
84 795 800
4118600
0133
Інші видатки
755 100
755 100
4700000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
320 122 600
314 032 300
634 154 900
4710000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
320 122 600
314 032 300
634 154 900
4716050
Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства
5 000 000
5 000 000
4716052
0620
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства
5 000 000
5 000 000
4716060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
21 374 400
847 000
22 221 400
4716650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
293 748 200
237 203 900
530 952 100
4717470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
75 981 400
75 981 400
9000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
310 215
310 215
9010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
310 215
310 215
9018600
0133
Інші видатки
310 215
310 215
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
310 215
310 215
9100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
219 579
219 579
9110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
219 579
219 579
9118600
0133
Інші видатки
219 579
219 579
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
219 579
219 579
9200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
129 223
129 223
Додаток 8
6
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
9210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
129 223
129 223
9218600
0133
Інші видатки
129 223
129 223
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
129 223
129 223
9300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
247 192
247 192
9310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
247 192
247 192
9318600
0133
Інші видатки
247 192
247 192
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
247 192
247 192
9400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
224 031
224 031
9410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
224 031
224 031
9418600
0133
Інші видатки
224 031
224 031
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
224 031
224 031
9500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
282 820
282 820
9510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
282 820
282 820
9518600
0133
Інші видатки
282 820
282 820
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
282 820
282 820
9600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
193 250
193 250
9610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
193 250
193 250
9618600
0133
Інші видатки
193 250
193 250
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
193 250
193 250
9700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
258 986
258 986
9710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
258 986
258 986
9718600
0133
Інші видатки
258 986
258 986
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
258 986
258 986
9800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
75 171
75 171
9810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
75 171
75 171
9818600
0133
Інші видатки
75 171
75 171
Забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення
75 171
75 171
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2019рр.
11 850 000
660 500
12 510 500
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 850 000
660 500
12 510 500
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
11 850 000
660 500
12 510 500
4316010
0610
Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства
6 880 000
6 880 000
4316060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
970 000
660 500
1 630 500
4316650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
4 000 000
4 000 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їх
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017рр.
14 203 200
2 359 800
16 563 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
14 203 200
2 359 800
16 563 000
Додаток 8
7
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
14 203 200
2 359 800
16 563 000
4316060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
14 203 200
14 203 200
4316310
0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території
1 408 000
1 408 000
4317470
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
951 800
951 800
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2017рр.
5 134 000
5 134 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 357 000
1 357 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 357 000
1 357 000
4119140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
1 357 000
1 357 000
4300000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
3 777 000
3 777 000
4310000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
3 777 000
3 777 000
4319140
0540
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
3 777 000
3 777 000
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2012-2017 роки
780 000
780 000
3500000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
780 000
780 000
3510000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської
ради
780 000
780 000
3517450
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
780 000
780 000
Міська програма відновлення,
реконструкції та благоустрою
воїнських, братських поховань,
пам'ятників, що увічнюють
Перемогу над нацизмом у Другій
світовій війні, на період 2010-2020рр.
3 500 000
3 500 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
3 500 000
3 500 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
3 500 000
3 500 000
4116060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
3 500 000
3 500 000
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2015-2019рр.
2 793 000
2 793 000
4100000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 793 000
2 793 000
4110000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 793 000
2 793 000
4116060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
2 793 000
2 793 000
"Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові
на 2017-2021 роки"
285 398 300
96 509 500
381 907 800
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
157 410 900
28 379 500
185 790 400
2414060
0824
Бібліотеки
33 756 200
170 400
33 926 600
2414070
0824
Музеї і виставки
3 383 900
2 423 200
5 807 100
2414090
0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу
13 514 100
4 705 400
18 219 500
2414100
0960
Школи естетичного виховання дітей
103 655 200
21 080 500
124 735 700
2414200
Інші культурно-освітні заклади та заходи
3 101 500
3 101 500
2414201
0829
Централізовані бухгалтерії
3 101 500
3 101 500
2400000
Департамент культури Харківської
міської ради
127 987 400
68 130 000
196 117 400
Додаток 8
8
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
ФКВКБ
Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця бюджетної програми
або напряму видатків, згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
2410000
Департамент культури Харківської
міської ради
127 987 400
68 130 000
196 117 400
2414030
0822
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та
iншi мистецькі заклади та заходи
8 601 900
8 601 900
2414040
0829
Видатки на заходи, передбачені
державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
265 700
40 570 200
40 835 900
2414200
Інші культурно-освітні заклади та заходи
119 119 800
27 559 800
146 679 600
2414202
0829
Фінансова підтримка зоологічного парку
34 973 600
27 559 800
62 533 400
2414203
0829
Фінансова підтримка парків культури та
відпочинку
84 146 200
84 146 200
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
90 193 107
48 302 879
138 495 986
Утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Модернізація
та зміцнення матеріально-технічної бази
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл
олімпійського резерву, облаштування
необхідним обладнанням та інвентарем
81 117 499
4 402 879
85 520 378
1015020
0810
Діяльність закладів фізичної культури і
спорту
81 117 499
4 402 879
85 520 378
1015022
0810
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
81 117 499
4 402 879
85 520 378
1300000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
9 075 608
43 900 000
52 975 608
1310000
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
9 075 608
43 900 000
52 975 608
1315010
Проведення спортивної роботи в регіоні
1 780 193
1 780 193
1315011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту
1 124 497
1 124 497
1315012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з не олімпійських видів спорту
655 696
655 696
1315020
Діяльність закладів фізичної культури і
спорту
5 075 580
8 078 000
13 153 580
1315024
0810
Фінансова підтримка комунальних
спортивних споруд
5 075 580
8 078 000
13 153 580
1315040
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів
19 890
19 890
1315042
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань та заходів з інвалідного спорту
19 890
19 890
1315100
0810
Інші видатки
1 377 845
1 377 845
1315060
0810
Утримання центрів «Спорт для всіх» та
проведення заходів з фізичної культури
822 100
35 822 000
36 644 100
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
46 070 600
103 194 900
149 265 500
6500000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
46 070 600
103 194 900
149 265 500
6510000
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
46 070 600
103 194 900
149 265 500
6516650
0456
Утримання та розвиток інфраструктури
доріг
46 070 600
95 978 500
142 049 100
Додаток 8
9
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
1.
Департамент освіти Харківської міської ради
4 119,5
22 201,5
28 004,9
642 336,0
2.
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
1 000,0
1 200,0
88 800,0
45 800,0
3.
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 171,1
40 991,1
48 188,9
3 004 046,3
65 029,0
4.
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
54 890,7
586 529,9
659 726,2
12 804 028,0
92 957,7
5.
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
68,1
176,0
244,8
9 033,0
6.
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
1 531,5
13 513,9
18 411,4
388 451,0
7.
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
159,8
2 515,1
3 036,4
60 292,0
8.
Департамент культури Харківської міської ради
6 594,9
14 497,0
20 610,0
631 403,0
16 710,0
9.
Органи місцевого самоврядування
2 697,3
18 039,7
20 385,9
2 220 786,0
3 375,0
9.1.
Харківська міська рада
1 300,0
7 300,0
7 700,0
1 250 000,0
3 375,0
9.2.
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
54,5
381,4
381,4
26 753,0
9.3.
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
28,8
72,0
93,0
7 075,0
9.4.
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
609,8
5 594,3
6 687,8
605 071,0
9.5.
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
106,4
100,0
100,0
30 700,0
9.6.
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
95,4
358,0
358,0
48 275,0
9.7.
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської ради
107,0
650,0
650,0
50 000,0
9.8.
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
342,4
3 500,0
4 300,7
194 052,0
9.9.
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
53,0
84,0
115,0
8 860,0
Всього по міському бюджету
74 232,9
699 464,2
799 808,5
19 849 175,3
223 871,7
Міський бюджет м. Харкова
№
з/п
Назва головного розпорядника коштів бюджету
міста Харкова у 2017 році
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах
по головним розпорядникам коштів, які фінансуються з бюджету
Ліміти
Додаток 9
до рішення 10 сесії Харківської міської ради
7
скликання "Про бюджет міста Харкова
на 2017 рік" від 21.12.2016 №_____/16
Додаток 9
1
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
№
з/п
Назва головного розпорядника коштів бюджету
1.
Управління освіти Адміністрації
Індустріального району Харківської міської
ради
24 095,7
106 680,9
140 163,7
2 048 592,0
850,0
2.
Органи місцевого самоврядування
254,1
709,8
1 038,3
116 720,0
41 800,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Індустріального району Харківської міської
ради
20,2
21,0
25,0
3 800,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
183,9
228,8
343,3
47 820,0
2.3.
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
50,0
460,0
670,0
65 100,0
41 800,0
Всього по Індустріальному району
24 349,8
107 390,7
141 202,0
2 165 312,0
42 650,0
1.
Управління освіти Адміністрації Київського
району Харківської міської ради
22 111,9
123 589,0
178 250,0
2 942 322,0
2.
Органи місцевого самоврядування
554,6
5 880,0
6 873,0
332 717,0
0,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації Київського
району Харківської міської ради
11,2
54,0
54,0
9 173,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
81,7
361,0
361,0
30 636,0
2.3.
Адміністрація Київського району Харківської
міської ради
461,7
5 465,0
6 458,0
292 908,0
Всього по Київському району
22 666,5
129 469,0
185 123,0
3 275 039,0
0,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Московського району Харківської міської
ради
39 737,8
297 450,3
414 367,8
5 013 668,0
24 775,3
2.
Органи місцевого самоврядування
691,1
2 276,0
2 652,0
145 935,0
0,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
30,6
50,0
120,0
2 957,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
320,5
1 083,0
1 202,0
61 503,0
2.3.
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
340,0
1 143,0
1 330,0
81 475,0
Всього по Московському району
40 428,9
299 726,3
417 019,8
5 159 603,0
24 775,3
1.
Управління освіти Адміністрації
Немишлянського району Харківської міської
ради
21 087,4
128 742,0
165 663,0
1 754 045,0
41 434,0
2.
Органи місцевого самоврядування
741,8
1 598,0
3 361,0
123 250,0
0,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Немишлянського району Харківської міської
ради
33,0
80,0
227,0
8 000,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
302,4
834,0
1 830,0
50 975,0
2.3.
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
406,4
684,0
1 304,0
64 275,0
Всього по Немишлянському району
21 829,2
130 340,0
169 024,0
1 877 295,0
41 434,0
Бюджет Індустріального району м. Харкова
Бюджет Київського району міста Харкова
Бюджет Московського району м. Харкова
Бюджет Немишлянського району м. Харкова
Додаток 9
2
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
№
з/п
Назва головного розпорядника коштів бюджету
1.
Управління освіти Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської
ради
15 115,5
100 843,4
131 761,4
2 435 478,9
50 864,0
2.
Органи місцевого самоврядування
392,7
927,4
1 072,4
84 446,0
0,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської
ради
24,6
67,0
68,0
4 246,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
115,6
363,0
397,0
27 100,0
2.3.
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
252,5
497,4
607,4
53 100,0
Всього по Новобаварському району
15 508,2
101 770,8
132 833,8
2 519 924,9
50 864,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської
ради
12 428,9
81 291,0
88 999,0
1 305 921,0
28 026,0
2.
Органи місцевого самоврядування
215,5
1 013,0
1 362,3
93 068,0
24 637,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської
ради
37,0
59,0
59,0
2 193,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
123,0
334,0
387,0
32 774,0
2.3.
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
55,5
620,0
916,3
58 101,0
24 637,0
Всього по Основ'янському району
12 644,4
82 304,0
90 361,3
1 398 989,0
52 663,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Слобідського району Харківської міської
ради
20 147,3
82 820,7
140 051,8
2 203 884,0
2.
Органи місцевого самоврядування
569,0
1 207,0
1 610,0
113 141,0
0,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації Слобідського
району Харківської міської ради
9,0
70,0
84,0
3 800,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
135,0
617,0
739,0
54 341,0
2.3.
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
425,0
520,0
787,0
55 000,0
Всього по Слобідському району
20 716,3
84 027,7
141 661,8
2 317 025,0
0,0
1.
Управління освіти Адміністрації
Холодногірського району Харківської
міської ради
11 208,7
47 983,3
57 105,3
1 257 773,8
126 683,0
2.
Органи місцевого самоврядування
83,3
897,0
1 089,7
125 369,0
64 465,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Холодногірського району Харківської міської
ради
20,4
6,0
6,0
1 614,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
62,9
147,0
177,7
23 268,0
2.3.
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
744,0
906,0
100 487,0
64 465,0
Всього по Холодногірському району
11 292,0
48 880,3
58 195,0
1 383 142,8
191 148,0
Бюджет Основ'янського району м. Харкова
Бюджет Слобідського району м. Харкова
Бюджет Новобаварського району м. Харкова
Бюджет Холодногірського району м. Харкова
Додаток 9
3
Теплова
енергія
Водо-
постачання
Водо-
відведення
Електрична
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВт/г
куб.м
№
з/п
Назва головного розпорядника коштів бюджету
1.
Управління освіти Адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради
27 835,9
190 775,9
260 956,3
3 450 648,7
2.
Органи місцевого самоврядування
830,2
8 587,5
10 514,4
345 909,0
0,0
2.1.
Управління освіти Адміністрації
Шевченківського району Харківської міської
ради
40,0
65,0
100,0
7 000,0
2.2.
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
150,0
450,0
620,0
50 000,0
2.3.
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
640,2
8 072,5
9 794,4
288 909,0
Всього по Шевченківському району
28 666,1
199 363,4
271 470,7
3 796 557,7
0,0
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Бюджет Шевченківського району м. Харкова
Т.Д. Таукешева
Додаток 9
4